Расширенный поиск

Постановление Правительства Хабаровского края от 29.12.2015 № 482-пр

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

N 482-пр

 

29 декабря 2015 г.           г. Хабаровск

 

О внесении изменений в государственную программу

Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского

края", утвержденную постановлением Правительства

Хабаровского края от 22 октября 2013 г. N 350-пр

 

В целях приведения нормативного правового акта Правительства Хабаровского края в соответствие с действующим законодательством Правительство края постановляет:

Внести в государственную программу Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 22 октября 2013 г. N 350-пр, следующие изменения:

1) в паспорте:

а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:

 

"Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств

-

общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет 316 168 925,24 тыс. рублей,

из них:

1) средства краевого бюджета - 105 811 709,83 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 12 334 173,93 тыс. рублей,

2014 год - 13 363 740,41 тыс. рублей,

2015 год - 14 144 725,85 тыс. рублей,

2016 год - 13 181 878,96 тыс. рублей,

2017 год - 13 219 822,67 тыс. рублей,

2018 год - 13 189 122,67 тыс. рублей,

2019 год - 13 189 122,67 тыс. рублей,

2020 год - 13 189 122,67 тыс. рублей;

2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 159 421 072,26 тыс. рублей (по согласованию),

в том числе:

2013 год - 14 899 497,76 тыс. рублей,

2014 год - 17 184 514,00 тыс. рублей,

2015 год - 18 969 388,50 тыс. рублей,

2016 год - 19 924 478,80 тыс. рублей,

2017 год - 22 185 798,30 тыс. рублей,

2018 год - 22 085 798,30 тыс. рублей,

2019 год - 22 085 798,30 тыс. рублей,

2020 год - 22 085 798,30 тыс. рублей;

3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 39 823,90 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 29 823,90 тыс. рублей,

2015 год - 10 000,00 тыс. рублей;

 

 

4) внебюджетные средства (прогнозно) - 1 020 000,00 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,

2014 год - 385 000,00 тыс. рублей,

2015 год - 85 000,00 тыс. рублей,

2016 год - 200 000,00 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 49 876 319,25 тыс. рублей,

из них:

1) в средствах краевого бюджета - 33 725 252,25 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 1 588 036,63 тыс. рублей,

2014 год - 1 971 691,41 тыс. рублей,

2015 год - 4 011 729,10 тыс. рублей,

2016 год - 4 767 979,72 тыс. рублей,

2017 год - 6 201 103,36 тыс. рублей,

2018 год - 5 920 620,69 тыс. рублей,

2019 год - 5 083 774,14 тыс. рублей,

2020 год - 4 180 317,20 тыс. рублей;

2) в средствах федерального бюджета - 16 151 067,00 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 529 642,00 тыс. рублей,

2014 год - 393 501,80 тыс. рублей,

2015 год - 1 439 200,10 тыс. рублей,

2016 год - 2 202 694,40 тыс. рублей,

2017 год - 4 227 554,90 тыс. рублей,

2018 год - 3 540 412,30 тыс. рублей,

2019 год - 2 445 289,10 тыс. рублей,

2020 год - 1 372 772,40 тыс. рублей";


 

б) абзац двенадцатый позиции "Конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"обеспеченность населения края врачами (без учета федеральных и ведомственных учреждений здравоохранения) до 38,1 на 10 тыс. населения;";

2) абзац тринадцатый раздела 3 изложить в следующей редакции:

"- обеспеченность населения края врачами (без учета федеральных и ведомственных учреждений здравоохранения) до 38,1 на 10 тыс. населения;";

3) в разделе 5:

а) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"- обеспеченность населения врачами (без учета федеральных и ведомственных учреждений здравоохранения) (рассчитывается как число врачей x 10 тыс./численность населения на конец года). Источник информации - формы федерального статистического наблюдения N ЗП-здрав "Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала", ЗП-соц "Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала", ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала", утвержденные Приказом Росстата от 19 ноября 2014 г. N 671 "Об утверждении статистического инструментария для проведения федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (далее - формы ЗП-здрав, ЗП-соц, ЗП-образование);";

б) в абзацах шестнадцатом, семнадцатом слова "форма N 17" заменить словами "формы ЗП-здрав, ЗП-соц, ЗП-образование";

4) раздел 8 изложить в следующей редакции:

"8. Ресурсное обеспечение реализации Программы

 

Прогнозируемый общий объем финансирования реализации Программы составляет 316 168 925,24 тыс. рублей, из них:

1) средства краевого бюджета - 105 811 709,83 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 12 334 173,93 тыс. рублей,

2014 год - 13 363 740,41 тыс. рублей,

2015 год - 14 144 725,85 тыс. рублей,

2016 год - 13 181 878,96 тыс. рублей,

2017 год - 13 219 822,67 тыс. рублей,

2018 год - 13 189 122,67 тыс. рублей,

2019 год - 13 189 122,67 тыс. рублей,

2020 год - 13 189 122,67 тыс. рублей;

2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 159 421 072,26 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:

2013 год - 14 899 497,76 тыс. рублей,

2014 год - 17 184 514,00 тыс. рублей,

2015 год - 18 969 388,50 тыс. рублей,

2016 год - 19 924 478,80 тыс. рублей,

2017 год - 22 185 798,30 тыс. рублей,

2018 год - 22 085 798,30 тыс. рублей,

2019 год - 22 085 798,30 тыс. рублей,

2020 год - 22 085 798,30 тыс. рублей;

3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 39 823,90 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 29 823,90 тыс. рублей,

2015 год - 10 000,00 тыс. рублей;

4) внебюджетные средства (прогнозно) - 1 020 000,00 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,

2014 год - 385 000,00 тыс. рублей,

2015 год - 85 000,00 тыс. рублей,

2016 год - 200 000,00 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 49 876 319,25 тыс. рублей, из них:

1) в средствах краевого бюджета - 33 725 252,25 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 1 588 036,63 тыс. рублей,

2014 год - 1 971 691,41 тыс. рублей,

2015 год - 4 011 729,10 тыс. рублей,

2016 год - 4 767 979,72 тыс. рублей,

2017 год - 6 201 103,36 тыс. рублей,

2018 год - 5 920 620,69 тыс. рублей,

2019 год - 5 083 774,14 тыс. рублей,

2020 год - 4 180 317,20 тыс. рублей;

2) в средствах федерального бюджета - 16 151 067,00 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 529 642,00 тыс. рублей,

2014 год - 393 501,80 тыс. рублей,

2015 год - 1 439 200,10 тыс. рублей,

2016 год - 2 202 694,40 тыс. рублей,

2017 год - 4 227 554,90 тыс. рублей,

2018 год - 3 540 412,30 тыс. рублей,

2019 год - 2 445 289,10 тыс. рублей,

2020 год - 1 372 772,40 тыс. рублей.

Предоставление средств из федерального бюджета будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Под внебюджетными средствами финансирования Программы предполагаются средства организаций, участвующих (по согласованию) в реализации мероприятий Программы. Участие организаций в реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и края.

Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, а также по годам реализации приведена в приложении N 5 к настоящей Программе.

Информация о прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Программы приведена в приложении N 6 к настоящей Программе.

Информация об оценке степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) Программы приведена в приложении N 7 к настоящей Программе.

Информация об оценке степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и непосредственные результаты реализации подпрограмм и основных мероприятий Программы приведена в приложении N 8 к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов здравоохранения осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. N 119-пр, и составляет по министерству здравоохранения Хабаровского края на период 2013 - 2020 гг. 381 761,06 тыс. рублей.";

5) в подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":

а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в следующей редакции:


 

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств

-

общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 72 426 590,74 тыс. рублей,

из них:

1) краевой бюджет - 2 603 033,21 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 337 555,16 тыс. рублей,

2014 год - 411 396,41 тыс. рублей,

2015 год - 417 145,85 тыс. рублей,

2016 год - 293 490,19 тыс. рублей,

2017 год - 285 861,40 тыс. рублей,

2018 год - 285 861,40 тыс. рублей,

2019 год - 285 861,40 тыс. рублей,

2020 год - 285 861,40 тыс. рублей;

2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 59 564 767,23 тыс. рублей (по согласованию),

в том числе:

2013 год - 5 597 674,50 тыс. рублей,

2014 год - 6 469 983,41 тыс. рублей,

2015 год - 7 667 674,35 тыс. рублей,

2016 год - 7 704 644,85 тыс. рублей,

2017 год - 8 031 197,53 тыс. рублей,

2018 год - 8 031 197,53 тыс. рублей,

2019 год - 8 031 197,53 тыс. рублей,

2020 год - 8 031 197,53 тыс. рублей;

3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 6 414,00 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 6 414,00 тыс. рублей;

4) внебюджетные средства - 19 000,00 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 19 000,00 тыс. рублей.

 

 

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 10 233 376,30 тыс. рублей,

из них:

1) в средствах краевого бюджета - 5 157 612,30 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 303 716,93 тыс. рублей,

2014 год - 2 927,85 тыс. рублей,

2015 год - 421 095,07 тыс. рублей,

2016 год - 685 095,07 тыс. рублей,

2017 год - 1 197 742,17 тыс. рублей,

2018 год - 952 745,07 тыс. рублей,

2019 год - 852 845,07 тыс. рублей,

2020 год - 741 445,07 тыс. рублей;

2) в средствах федерального бюджета - 5 075 764,00 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 2 764,00 тыс. рублей,

2015 год - 80 000,00 тыс. рублей,

2016 год - 788 500,00 тыс. рублей,

2017 год - 1 671 800,00 тыс. рублей,

2018 год - 1 123 300,00 тыс. рублей,

2019 год - 844 400,00 тыс. рублей,

2020 год - 565 000,00 тыс. рублей";


 

б) раздел 6 изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 72 426 590,74 тыс. рублей, из них:

1) краевой бюджет - 2 603 033,21 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 337 555,16 тыс. рублей,

2014 год - 411 396,41 тыс. рублей,

2015 год - 417 145,85 тыс. рублей,

2016 год - 293 490,19 тыс. рублей,

2017 год - 285 861,40 тыс. рублей,

2018 год - 285 861,40 тыс. рублей,

2019 год - 285 861,40 тыс. рублей,

2020 год - 285 861,40 тыс. рублей;

2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 59 564 767,23 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:

2013 год - 5 597 674,50 тыс. рублей,

2014 год - 6 469 983,41 тыс. рублей,

2015 год - 7 667 674,35 тыс. рублей,

2016 год - 7 704 644,85 тыс. рублей,

2017 год - 8 031 197,53 тыс. рублей,

2018 год - 8 031 197,53 тыс. рублей,

2019 год - 8 031 197,53 тыс. рублей,

2020 год - 8 031 197,53 тыс. рублей;

3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 6 414,00 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 6 414,00 тыс. рублей;

4) внебюджетные средства - 19 000,00 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 19 000,00 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 10 233 376,30 тыс. рублей, из них:

1) в средствах краевого бюджета - 5 157 612,30 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 303 716,93 тыс. рублей,

2014 год - 2 927,85 тыс. рублей,

2015 год - 421 095,07 тыс. рублей,

2016 год - 685 095,07 тыс. рублей,

2017 год - 1 197 742,17 тыс. рублей,

2018 год - 952 745,07 тыс. рублей,

2019 год - 852 845,07 тыс. рублей,

2020 год - 741 445,07 тыс. рублей;

2) в средствах федерального бюджета - 5 075 764,00 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 2 764,00 тыс. рублей,

2015 год - 80 000,00 тыс. рублей,

2016 год - 788 500,00 тыс. рублей,

2017 год - 1 671 800,00 тыс. рублей,

2018 год - 1 123 300,00 тыс. рублей,

2019 год - 844 400,00 тыс. рублей,

2020 год - 565 000,00 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении N 5 к настоящей Программе.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении N 6 к настоящей Программе.";

6) в подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":

а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в следующей редакции:


 

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств

-

общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 190 145 694,53 тыс. рублей,

из них:

1) краевой бюджет - 89 636 136,82 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 10 161 455,72 тыс. рублей,

2014 год - 10 259 525,19 тыс. рублей,

2015 год - 11 549 311,54 тыс. рублей,

2016 год - 11 349 356,05 тыс. рублей,

2017 год - 11 602 147,08 тыс. рублей,

2018 год - 11 571 447,08 тыс. рублей,

2019 год - 11 571 447,08 тыс. рублей,

2020 год - 11 571 447,08 тыс. рублей;

2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 73 727 059,99 тыс. рублей (по согласованию),

в том числе:

2013 год - 7 592 746,60 тыс. рублей,

2014 год - 8 832 421,54 тыс. рублей,

2015 год - 7 995 489,73 тыс. рублей,

2016 год - 8 723 127,60 тыс. рублей,

2017 год - 10 220 818,63 тыс. рублей,

2018 год - 10 120 818,63 тыс. рублей,

2019 год - 10 120 818,63 тыс. рублей,

2020 год - 10 120 818,63 тыс. рублей;

3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 9 909,90 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 9 909,90 тыс. рублей;

 

 

4) внебюджетные средства - 985 000,00 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,

2014 год - 350 000,00 тыс. рублей,

2015 год - 85 000,00 тыс. рублей,

2016 год - 200 000,00 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 25 787 587,82 тыс. рублей,

из них:

1) в средствах краевого бюджета - 18 693 924,82 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 237 400,00 тыс. рублей,

2014 год - 1 225 006,11 тыс. рублей,

2015 год - 2 475 741,85 тыс. рублей,

2016 год - 2 999 295,47 тыс. рублей,

2017 год - 3 758 522,01 тыс. рублей,

2018 год - 3 493 303,14 тыс. рублей,

2019 год - 2 531 056,59 тыс. рублей,

2020 год - 1 973 599,65 тыс. рублей;

2) в средствах федерального бюджета - 7 093 663,00 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 356 763,00 тыс. рублей,

2015 год - 688 750,00 тыс. рублей,

2016 год - 1 306 450,00 тыс. рублей,

2017 год - 2 320 700,00 тыс. рублей,

2018 год - 1 741 000,00 тыс. рублей,

2019 год - 620 000,00 тыс. рублей,

2020 год - 60 000,00 тыс. рублей";


 

б) раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 190 145 694,53 тыс. рублей, из них:

1) краевой бюджет - 89 636 136,82 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 10 161 455,72 тыс. рублей,

2014 год - 10 259 525,19 тыс. рублей,

2015 год - 11 549 311,54 тыс. рублей,

2016 год - 11 349 356,05 тыс. рублей,

2017 год - 11 602 147,08 тыс. рублей,

2018 год - 11 571 447,08 тыс. рублей,

2019 год - 11 571 447,08 тыс. рублей,

2020 год - 11 571 447,08 тыс. рублей;

2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 73 727 059,99 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:

2013 год - 7 592 746,60 тыс. рублей,

2014 год - 8 832 421,54 тыс. рублей,

2015 год - 7 995 489,73 тыс. рублей,

2016 год - 8 723 127,60 тыс. рублей,

2017 год - 10 220 818,63 тыс. рублей,

2018 год - 10 120 818,63 тыс. рублей,

2019 год - 10 120 818,63 тыс. рублей,

2020 год - 10 120 818,63 тыс. рублей;

3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 9 909,90 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 9 909,90 тыс. рублей;

4) внебюджетные средства - 985 000,00 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,

2014 год - 350 000,00 тыс. рублей,

2015 год - 85 000,00 тыс. рублей,

2016 год - 200 000,00 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 25 787 587,82 тыс. рублей, из них:

1) в средствах краевого бюджета - 18 693 924,82 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 237 400,00 тыс. рублей,

2014 год - 1 225 006,11 тыс. рублей,

2015 год - 2 475 741,85 тыс. рублей,

2016 год - 2 999 295,47 тыс. рублей,

2017 год - 3 758 522,01 тыс. рублей,

2018 год - 3 493 303,14 тыс. рублей,

2019 год - 2 531 056,59 тыс. рублей,

2020 год - 1 973 599,65 тыс. рублей;

2) в средствах федерального бюджета - 7 093 663,00 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 356 763,00 тыс. рублей,

2015 год - 688 750,00 тыс. рублей,

2016 год - 1 306 450,00 тыс. рублей,

2017 год - 2 320 700,00 тыс. рублей,

2018 год - 1 741 000,00 тыс. рублей,

2019 год - 620 000,00 тыс. рублей,

2020 год - 60 000,00 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении N 5 к настоящей Программе.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении N 6 к настоящей Программе.";

7) в подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка":

а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в следующей редакции:


 

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств

-

общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 34 333 187,96 тыс. рублей,

из них:

1) краевой бюджет - 3 908 040,06 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 544 710,14 тыс. рублей,

2014 год - 1 135 435,30 тыс. рублей,

2015 год - 533 282,43 тыс. рублей,

2016 год - 361 722,07 тыс. рублей,

2017 год - 333 222,53 тыс. рублей,

2018 год - 333 222,53 тыс. рублей,

2019 год - 333 222,53 тыс. рублей,

2020 год - 333 222,53 тыс. рублей;

2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 25 087 270,50 тыс. рублей (по согласованию),

в том числе:

2013 год - 1 670 064,66 тыс. рублей,

2014 год - 1 771 835,89 тыс. рублей,

2015 год - 3 188 435,04 тыс. рублей,

2016 год - 3 355 806,35 тыс. рублей,

2017 год - 3 775 282,14 тыс. рублей,

2018 год - 3 775 282,14 тыс. рублей,

2019 год - 3 775 282,14 тыс. рублей,

2020 год - 3 775 282,14 тыс. рублей;

3) внебюджетные средства - 16 000,00 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 16 000,00 тыс. рублей.

 

 

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 5 321 877,40 тыс. рублей,

из них:

1) в средствах краевого бюджета - 2 805 826,40 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 37 600,00 тыс. рублей,

2014 год - 26 366,46 тыс. рублей,

2015 год - 313 893,34 тыс. рублей,

2016 год - 279 593,34 тыс. рублей,

2017 год - 289 993,34 тыс. рублей,

2018 год - 464 126,64 тыс. рублей,

2019 год - 694 426,64 тыс. рублей,

2020 год - 699 826,64 тыс. рублей;

2) в средствах федерального бюджета - 2 516 051,00 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 144 651,00 тыс. рублей,

2015 год - 620 400,00 тыс. рублей,

2016 год - 50 000,00 тыс. рублей,

2018 год - 360 000,00 тыс. рублей,

2019 год - 668 000,00 тыс. рублей,

2020 год - 673 000,00 тыс. рублей";


 

б) раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 34 333 187,96 тыс. рублей, из них:

1) краевой бюджет - 3 908 040,06 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 544 710,14 тыс. рублей,

2014 год - 1 135 435,30 тыс. рублей,

2015 год - 533 282,43 тыс. рублей,

2016 год - 361 722,07 тыс. рублей,

2017 год - 333 222,53 тыс. рублей,

2018 год - 333 222,53 тыс. рублей,

2019 год - 333 222,53 тыс. рублей,

2020 год - 333 222,53 тыс. рублей;

2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 25 087 270,50 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:

2013 год - 1 670 064,66 тыс. рублей,

2014 год - 1 771 835,89 тыс. рублей,

2015 год - 3 188 435,04 тыс. рублей,

2016 год - 3 355 806,35 тыс. рублей,

2017 год - 3 775 282,14 тыс. рублей,

2018 год - 3 775 282,14 тыс. рублей,

2019 год - 3 775 282,14 тыс. рублей,

2020 год - 3 775 282,14 тыс. рублей;

3) внебюджетные средства - 16 000,00 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 16 000,00 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 5 321 877,40 тыс. рублей, из них:

1) в средствах краевого бюджета - 2 805 826,40 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 37 600,00 тыс. рублей,

2014 год - 26 366,46 тыс. рублей,

2015 год - 313 893,34 тыс. рублей,

2016 год - 279 593,34 тыс. рублей,

2017 год - 289 993,34 тыс. рублей,

2018 год - 464 126,64 тыс. рублей,

2019 год - 694 426,64 тыс. рублей,

2020 год - 699 826,64 тыс. рублей;

2) в средствах федерального бюджета - 2 516 051,00 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 144 651,00 тыс. рублей,

2015 год - 620 400,00 тыс. рублей,

2016 год - 50 000,00 тыс. рублей,

2018 год - 360 000,00 тыс. рублей,

2019 год - 668 000,00 тыс. рублей,

2020 год - 673 000,00 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении N 5 к настоящей Программе.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении N 6 к настоящей Программе.";

8) в подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":

а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в следующей редакции:


 

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств

-

общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 2 952 358,64 тыс. рублей,

из них:

1) краевой бюджет - 504 646,00 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 182 492,81 тыс. рублей,

2014 год - 108 685,83 тыс. рублей,

2015 год - 108 204,53 тыс. рублей,

2016 год - 105 262,83 тыс. рублей;

2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 1 041 974,54 тыс. рублей (по согласованию),

в том числе:

2013 год - 39 012,00 тыс. рублей,

2014 год - 110 273,16 тыс. рублей,

2015 год - 117 789,38 тыс. рублей,

2016 год - 140 900,00 тыс. рублей,

2017 год - 158 500,00 тыс. рублей,

2018 год - 158 500,00 тыс. рублей,

2019 год - 158 500,00 тыс. рублей,

2020 год - 158 500,00 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 1 405 738,10 тыс. рублей,

из них:

1) в средствах краевого бюджета - 746 896,10 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 12 016,20 тыс. рублей,

2015 год - 9 146,65 тыс. рублей,

2016 год - 29 146,65 тыс. рублей,

2017 год - 184 146,65 тыс. рублей,

2018 год - 254 146,65 тыс. рублей,

2019 год - 249 146,65 тыс. рублей,

2020 год - 9 146,65 тыс. рублей;

2) в средствах федерального бюджета - 658 842,00 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 8 842,00 тыс. рублей,

2017 год - 165 000,00 тыс. рублей,

2018 год - 245 000,00 тыс. рублей,

2019 год - 240 000,00 тыс. рублей";


 

б) раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 2 952 358,64 тыс. рублей, из них:

1) краевой бюджет - 504 646,00 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 182 492,81 тыс. рублей,

2014 год - 108 685,83 тыс. рублей,

2015 год - 108 204,53 тыс. рублей,

2016 год - 105 262,83 тыс. рублей;

2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 1 041 974,54 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:

2013 год - 39 012,00 тыс. рублей,

2014 год - 110 273,16 тыс. рублей,

2015 год - 117 789,38 тыс. рублей,

2016 год - 140 900,00 тыс. рублей,

2017 год - 158 500,00 тыс. рублей,

2018 год - 158 500,00 тыс. рублей,

2019 год - 158 500,00 тыс. рублей,

2020 год - 158 500,00 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 1 405 738,10 тыс. рублей, из них:

1) в средствах краевого бюджета - 746 896,10 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 12 016,20 тыс. рублей,

2015 год - 9 146,65 тыс. рублей,

2016 год - 29 146,65 тыс. рублей,

2017 год - 184 146,65 тыс. рублей,

2018 год - 254 146,65 тыс. рублей,

2019 год - 249 146,65 тыс. рублей,

2020 год - 9 146,65 тыс. рублей;

2) в средствах федерального бюджета - 658 842,00 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 8 842,00 тыс. рублей,

2017 год - 165 000,00 тыс. рублей,

2018 год - 245 000,00 тыс. рублей,

2019 год - 240 000,00 тыс. рублей.";

9) в подпрограмме "Кадры здравоохранения":

а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в следующей редакции:


 

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств

-

общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 3 027 275,40 тыс. рублей,

из них:

1) краевой бюджет - 2 647 115,70 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 331 484,82 тыс. рублей,

2014 год - 335 284,82 тыс. рублей,

2015 год - 322 846,46 тыс. рублей,

2016 год - 318 538,00 тыс. рублей,

2017 год - 334 740,40 тыс. рублей,

2018 год - 334 740,40 тыс. рублей,

2019 год - 334 740,40 тыс. рублей,

2020 год - 334 740,40 тыс. рублей;

2) средства федерального бюджета (прогнозно) - 23 500,00 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 13 500,00 тыс. рублей,

2015 год - 10 000,00 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 356 659,70 тыс. рублей,

из них:

в средствах краевого бюджета - 356 659,70 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 208 209,70 тыс. рублей,

2014 год - 11 450,00 тыс. рублей,

2015 год - 25 600,00 тыс. рублей,

2016 год - 25 600,00 тыс. рублей,

2017 год - 21 450,00 тыс. рублей,

2018 год - 21 450,00 тыс. рублей,

2019 год - 21 450,00 тыс. рублей,

2020 год - 21 450,00 тыс. рублей";


 

б) в абзаце шестнадцатом раздела 5 цифры "40, 47" заменить словами "ЗП-здрав, ЗП-соц, ЗП-образование";

в) раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 3 027 275,40 тыс. рублей, из них:

1) краевой бюджет - 2 647 115,70 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 331 484,82 тыс. рублей,

2014 год - 335 284,82 тыс. рублей,

2015 год - 322 846,46 тыс. рублей,

2016 год - 318 538,00 тыс. рублей,

2017 год - 334 740,40 тыс. рублей,

2018 год - 334 740,40 тыс. рублей,

2019 год - 334 740,40 тыс. рублей,

2020 год - 334 740,40 тыс. рублей;

2) средства федерального бюджета (прогнозно) - 23 500,00 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 13 500,00 тыс. рублей,

2015 год - 10 000,00 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 356 659,70 тыс. рублей, из них:

в средствах краевого бюджета - 356 659,70 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 208 209,70 тыс. рублей,

2014 год - 11 450,00 тыс. рублей,

2015 год - 25 600,00 тыс. рублей,

2016 год - 25 600,00 тыс. рублей,

2017 год - 21 450,00 тыс. рублей,

2018 год - 21 450,00 тыс. рублей,

2019 год - 21 450,00 тыс. рублей,

2020 год - 21 450,00 тыс. рублей.";

10) в подпрограмме "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях":

а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в следующей редакции:


 

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств

-

общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 11 617 864,97 тыс. рублей,

из них:

краевой бюджет - 5 350 985,84 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 645 104,48 тыс. рублей,

2014 год - 976 151,33 тыс. рублей,

2015 год - 1 089 551,01 тыс. рублей,

2016 год - 603 869,02 тыс. рублей,

2017 год - 509 077,50 тыс. рублей,

2018 год - 509 077,50 тыс. рублей,

2019 год - 509 077,50 тыс. рублей,

2020 год - 509 077,50 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 6 266 879,13 тыс. рублей,

из них:

1) в средствах краевого бюджета - 5 920 600,33 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 801 110,00 тыс. рублей,

2014 год - 693 392,19 тыс. рублей,

2015 год - 751 852,19 тыс. рублей,

2016 год - 734 849,19 тыс. рублей,

2017 год - 734 849,19 тыс. рублей,

2018 год - 734 849,19 тыс. рублей,

2019 год - 734 849,19 тыс. рублей,

2020 год - 734 849,19 тыс. рублей;

2) в средствах федерального бюджета - 346 278,80 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 346 278,80 тыс. рублей";

 

б) раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 11 617 864,97 тыс. рублей, из них:

краевой бюджет - 5 350 985,84 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 645 104,48 тыс. рублей,

2014 год - 976 151,33 тыс. рублей,

2015 год - 1 089 551,01 тыс. рублей,

2016 год - 603 869,02 тыс. рублей,

2017 год - 509 077,50 тыс. рублей,

2018 год - 509 077,50 тыс. рублей,

2019 год - 509 077,50 тыс. рублей,

2020 год - 509 077,50 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 6 266 879,13 тыс. рублей, из них:

1) в средствах краевого бюджета - 5 920 600,33 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 801 110,00 тыс. рублей,

2014 год - 693 392,19 тыс. рублей,

2015 год - 751 852,19 тыс. рублей,

2016 год - 734 849,19 тыс. рублей,

2017 год - 734 849,19 тыс. рублей,

2018 год - 734 849,19 тыс. рублей,

2019 год - 734 849,19 тыс. рублей,

2020 год - 734 849,19 тыс. рублей;

2) в средствах федерального бюджета - 346 278,80 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 346 278,80 тыс. рублей.";

11) в подпрограмме "Развитие информатизации в здравоохранении":

а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в следующей редакции:

 

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств

-

общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 1 282 753,00 тыс. рублей,

из них:

краевой бюджет - 822 284,80 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 111 370,80 тыс. рублей,

2014 год - 107 794,13 тыс. рублей,

2015 год - 84 384,03 тыс. рублей,

2016 год - 99 640,80 тыс. рублей,

2017 год - 104 773,76 тыс. рублей,

2018 год - 104 773,76 тыс. рублей,

2019 год - 104 773,76 тыс. рублей,

2020 год - 104 773,76 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 460 468,20 тыс. рублей,

из них:

в средствах федерального бюджета - 460 468,20 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 16 622,00 тыс. рублей,

2014 год - 47 223,00 тыс. рублей,

2015 год - 50 050,10 тыс. рублей,

2016 год - 57 744,40 тыс. рублей,

2017 год - 70 054,90 тыс. рублей,

2018 год - 71 112,30 тыс. рублей,

2019 год - 72 889,10 тыс. рублей,

2020 год - 74 772,40 тыс. рублей";


 

б) раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 1 282 753,00 тыс. рублей, из них:

краевой бюджет - 822 284,80 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 111 370,80 тыс. рублей,

2014 год - 107 794,13 тыс. рублей,

2015 год - 84 384,03 тыс. рублей,

2016 год - 99 640,80 тыс. рублей,

2017 год - 104 773,76 тыс. рублей,

2018 год - 104 773,76 тыс. рублей,

2019 год - 104 773,76 тыс. рублей,

2020 год - 104 773,76 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 460 468,20 тыс. рублей, из них:

в средствах федерального бюджета - 460 468,20 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 16 622,00 тыс. рублей,

2014 год - 47 223,00 тыс. рублей,

2015 год - 50 050,10 тыс. рублей,

2016 год - 57 744,40 тыс. рублей,

2017 год - 70 054,90 тыс. рублей,

2018 год - 71 112,30 тыс. рублей,

2019 год - 72 889,10 тыс. рублей,

2020 год - 74 772,40 тыс. рублей.";

12) в разделе 1 приложения N 1:

а) в графе 8 пункта 1.12 цифры "40,5" заменить цифрами "36,8";

б) в пункте 1.13:

- в графе 8 цифры "86,10" заменить цифрами "84,90";

- в графе 9 цифры "89,60" заменить цифрами "85,80";

- в графе 10 цифры "91,90" заменить цифрами "86,60";

- в графе 11 цифры "96,40" заменить цифрами "87,30";

- в графе 12 цифры "99,90" заменить цифрами "88,10";

в) в пункте 1.14:

- в графе 10 цифры "2,4" заменить цифрами "2,3";

- в графе 11 цифры "2,5" заменить цифрами "2,3";

- в графе 12 цифры "2,6" заменить цифрами "2,3";

13) в приложении N 2:

а) подраздел 2.4 раздела 2 дополнить пунктами 2.4.2 - 2.4.4 следующего содержания:


 

1

2

3

4

5

6

"2.4.2.

Развитие сети смотровых кабинетов в амбулаторно-поликлинических условиях и расширение сети первичных онкологических кабинетов

министерство здравоохранения края, медицинские организации края, ХКФОМС

2013 - 2020

раннее выявление онкологических заболеваний

позднее выявление онкологических заболеваний

2.4.3.

Обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами больных онкологическими заболеваниями для проведения стандартизированной пролонгированной терапии

- " -

- " -

своевременное оказание больным онкологическими заболеваниями медицинской помощи, планирование объемов медицинской помощи и потребности в лекарственных препаратах для больных онкологическими заболеваниями

несвоевременное оказание больным онкологическими заболеваниями медицинской помощи, незапланированные объемы медицинской помощи и потребность в лекарственных препаратах для больных онкологическими заболеваниями

2.4.4.

Осуществление выездных форм оказания медицинской помощи онкологическим больным

министерство здравоохранения края, медицинские организации края

2013 - 2020

раннее выявление онкологических заболеваний

позднее выявление онкологических заболеваний";

 

б) в подразделе 7.1 раздела 7:

- в графе 4 пункта 7.1.3 цифры ", 2015" исключить;

- в графе 4 пункта 7.1.4 цифры "- 2015" исключить;

14) приложение N 5 изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

15) приложение N 6 изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;

16) в графах 8, 9 пункта 1.13 раздела 1 приложения N 7 цифры "89,60" заменить цифрами "85,80";

17) приложение N 9 изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

 

Губернатор, Председатель

Правительства края

В.И.Шпорт

 

 

 

 

 

Приложение N 1

к постановлению

Правительства Хабаровского края

от 29 декабря 2015 г. N 482-пр

 

"Приложение N 5

к Государственной программе

Хабаровского края "Развитие

здравоохранения Хабаровского края"

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

 

N п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Расходы по годам (тыс. рублей)

2013

2014

2015

2016

2017

2018 - 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

Всего

12 334 173,93

13 363 740,41

14 144 725,85

13 181 878,96

13 219 822,67

39 567 368,01

в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета

990 453,70

1 152 920,00

831 864,66

236 730,50

236 730,50

710 191,50

министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель),

12 285 613,93

12 688 970,41

14 090 225,85

13 097 378,96

13 189 122,67

39 567 368,01

в том числе межбюджетные трансферты в бюджет фонда обязательного медицинского страхования

6 253 360,95

6 610 667,00

7 865 464,55

7 865 464,55

7 865 464,55

23 596 393,65

министерство строительства края (соисполнитель)

48 560,00

674 770,00

54 500,00

84 500,00

30 700,00

-

1.

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

всего

337 555,16

411 396,41

417 145,85

293 490,19

285 861,40

857 584,20

министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)

336 055,16

411 396,41

417 145,85

293 490,19

285 861,40

857 584,20

министерство строительства края (соисполнитель)

1 500,00

-

-

-

-

-

1.1.

Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей

министерство здравоохранения края

7 092,03

2 574,07

1 055,37

1 228,21

-

-

1.2.

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

министерство здравоохранения края

58 605,31

61 263,68

79 788,08

52 451,30

46 943,91

140 831,73

1.3.

Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C

министерство здравоохранения края

149 553,35

131 109,05

154 143,25

154 883,65

168 988,10

506 964,30

1.4.

Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей

всего

119 139,08

121 190,68

96 528,10

650,00

650,00

1 950,00

министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)

117 639,08

121 190,68

96 528,10

650,00

650,00

1 950,00

министерство строительства края (соисполнитель)

1 500,00

-

-

-

-

-

1.5.

Улучшение качества жизни, укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни

министерство здравоохранения края

3 165,39

95 258,93

85 631,05

84 277,03

69 279,39

207 838,17

2.

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

всего

10 161 455,72

10 259 525,19

11 549 311,54

11 349 356,05

11 602 147,08

34 714 341,24

министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)

10 126 625,72

10 250 655,19

11 549 311,54

11 309 356,05

11 571 447,08

34 714 341,24

в том числе межбюджетные трансферты в бюджет фонда обязательного медицинского страхования

6 253 360,95

6 610 667,00

7 865 464,55

7 865 464,55

7 865 464,55

23 596 393,65

министерство строительства края (соисполнитель)

34 830,00

8 870,00

-

40 000,00

30 700,00

-

2.1.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

всего

682 393,49

850 470,52

1 005 038,06

1 103 325,88

1 155 715,43

3 375 046,29

министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)

681 493,49

850 470,52

1 005 038,06

1 063 325,88

1 125 015,43

3 375 046,29

министерство строительства края (соисполнитель)

900,00

-

-

40 000,00

30 700,00

-

2.2.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями

министерство здравоохранения края

878 199,58

1 061 745,56

1 119 126,97

1 241 046,74

1 442 407,97

4 327 223,91

2.3.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

министерство здравоохранения края

118 048,20

90 315,32

40 062,62

-

-

-

2.4.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии

всего

655 195,21

221 177,81

84 330,78

44 321,72

-

-

министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)

633 225,21

221 177,81

84 330,78

44 321,72

-

-

министерство строительства края (соисполнитель)

21 970,00

-

-

-

-

-

2.5.

Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

министерство здравоохранения края

1 382 410,23

942 891,41

269 862,47

221 894,30

231 750,75

695 252,25

в том числе межбюджетные трансферты в бюджет фонда обязательного медицинского страхования

1 184 685,20

644 847,00

-

-

-

-

2.6.

Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

министерство здравоохранения края

7 299,00

6 862,00

-

-

-

-

2.7.

Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения

министерство здравоохранения края

159 288,28

154 991,69

127 543,20

-

-

-

2.8.

Развитие службы крови

всего

168 542,84

194 006,67

227 382,37

218 016,57

242 903,53

728 710,59

министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)

168 442,84

194 006,67

227 382,37

218 016,57

242 903,53

728 710,59

министерство строительства края (соисполнитель)

100,00

-

-

-

-

-

2.9.

Развитие иных специализированных видов медицинской помощи взрослому населению

всего

6 110 078,89

6 737 064,21

8 675 965,07

8 520 750,84

8 529 369,40

25 588 108,20

министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)

1 029 543,14

6 728 194,21

8 675 965,07

8 520 750,84

8 529 369,40

25 588 108,20

в том числе межбюджетные трансферты в бюджет фонда обязательного медицинского страхования

5 068 675,75

5 965 820,00

7 865 464,55

7 865 464,55

7 865 464,55

23 596 393,65

министерство строительства края (соисполнитель)

11 860,00

8 870,00

-

-

-

-

3.

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

всего

544 710,14

1 135 435,30

533 282,43

361 722,07

333 222,53

999 667,59

министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)

532 480,14

469 535,30

478 782,43

317 222,07

333 222,53

999 667,59

министерство строительства края (соисполнитель)

12 230,00

665 900,00

54 500,00

44 500,00

-

-

3.1.

Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи

всего

110 139,97

860 514,03

130 249,63

44 500,00

-

-

министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)

107 539,97

194 614,03

75 749,63

-

-

-

министерство строительства края (соисполнитель)

2 600,00

665 900,00

54 500,00

44 500,00

-

-

3.2.

Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка и выхаживание детей с экстремально низкой массой тела, в том числе приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов для сопровождения маловесных и глубоко недоношенных детей, расходных материалов для отделения анестезиологии-реанимации для новорожденных

министерство здравоохранения края

186 116,20

17 855,59

68 800,73

-

-

-

3.3.

Развитие специализированной медицинской помощи беременным женщинам и детям, в том числе обеспечение расходными материалами для персональных устройств для введения инсулина детям, страдающих сахарным диабетом, специализированным питанием детей, страдающих фенилкетонурией, дорогостоящими лекарственными препаратами беременных женщин для лечения заболеваний крови

всего

248 119,65

257 065,68

334 232,07

317 222,07

333 222,53

999 667,59

министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)

238 489,65

257 065,68

334 232,07

317 222,07

333 222,53

999 667,59

министерство строительства края (соисполнитель)

9 630,00

-

-

-

-

-

3.4.

Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

министерство здравоохранения края

334,32

-

-

-

-

-

4.

Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"

министерство здравоохранения края

182 492,81

108 685,83

108 204,53

105 262,83

-

-

5.

Подпрограмма "Кадры здравоохранения"

министерство здравоохранения края

331 484,82

335 284,82

322 846,46

318 538,00

334 740,40

1 004 221,20

5.1.

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников

министерство здравоохранения края

274 222,18

268 809,58

271 393,63

289 338,00

305 540,40

916 621,20

5.2.

Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в отрасли здравоохранения края, повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни и престижа медицинских работников

министерство здравоохранения края

3 165,80

3 313,80

2 252,83

-

-

-

5.3.

Социальная поддержка медицинских работников

министерство здравоохранения края

54 096,84

63 161,44

49 200,00

29 200,00

29 200,00

87 600,00

6.

Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях"

министерство здравоохранения края

645 104,48

976 151,33

1 089 551,01

603 869,02

509 077,50

1 527 232,50

6.1.

Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, в том числе лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению жизни граждан или их инвалидизации, включенных в перечень, предусмотренный Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны граждан в Российской Федерации"

министерство здравоохранения края

246 187,98

472 099,20

492 007,82

474 042,32

379 250,80

1 137 752,40

6.2.

Обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей граждан, включенных в региональный регистр

министерство здравоохранения края

13 980,90

14 447,73

21 761,89

12 142,60

12 142,60

36 427,80

6.3.

Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра

министерство здравоохранения края

384 935,60

383 604,40

575 781,30

117 684,10

117 684,10

353 052,30

6.4.

Мероприятия по финансовой помощи Хабаровскому краевому государственному унитарному предприятию "Фармация" в целях предупреждения банкротства в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

министерство здравоохранения края

-

106 000,00

-

-

-

-

7.

Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"

министерство здравоохранения края

111 370,80

107 794,13

84 384,03

99 640,80

104 773,76

314 321,28

7.1.

Комплексная информатизация учреждений здравоохранения края и формирование интеграционной среды для медицинских информационных систем

министерство здравоохранения края

111 370,80

107 027,48

84 384,03

99 640,80

104 773,76

314 321,28

7.2.

Создание сети телемедицинских центров и узлов

министерство здравоохранения края

-

766,65

-

-

-

-

8.

Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

министерство здравоохранения края

20 000,00

29 467,40

40 000,00

50 000,00

50 000,00

150 000,00".


Информация по документу
Читайте также