Расширенный поиск
Постановление Правительства Хабаровского края от 29.12.2015 № 482-пр
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N 482-пр
29 декабря 2015 г. г. Хабаровск
О внесении
изменений в государственную программу
Хабаровского края
"Развитие здравоохранения Хабаровского
края", утвержденную постановлением Правительства
Хабаровского края
от 22 октября 2013 г.
N 350-пр
В целях
приведения нормативного правового акта Правительства Хабаровского края в
соответствие с действующим законодательством Правительство края постановляет:
Внести в
государственную программу Хабаровского края "Развитие здравоохранения
Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского
края от
22 октября 2013 г. N 350-пр, следующие изменения:
1) в
паспорте:
а)
позицию "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" изложить в следующей
редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Программы за
счет средств краевого бюджета и прогнозная
(справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
|
-
|
общий объем средств,
направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет 316 168 925,24
тыс. рублей,
из
них:
1) средства краевого
бюджета - 105 811 709,83 тыс. рублей,
в том
числе:
2013 год - 12 334 173,93
тыс. рублей,
2014 год - 13 363 740,41
тыс. рублей,
2015 год - 14 144 725,85
тыс. рублей,
2016 год - 13 181 878,96
тыс. рублей,
2017 год - 13 219 822,67
тыс. рублей,
2018 год - 13 189 122,67
тыс. рублей,
2019 год - 13 189 122,67
тыс. рублей,
2020 год - 13 189 122,67
тыс. рублей;
2) средства Хабаровского
краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно)
- 159 421 072,26 тыс. рублей (по согласованию),
в том
числе:
2013 год - 14 899 497,76
тыс. рублей,
2014 год - 17 184 514,00
тыс. рублей,
2015 год - 18 969 388,50
тыс. рублей,
2016 год - 19 924 478,80
тыс. рублей,
2017 год - 22 185 798,30
тыс. рублей,
2018 год - 22 085 798,30
тыс. рублей,
2019 год - 22 085 798,30
тыс. рублей,
2020 год - 22 085 798,30
тыс. рублей;
3) средства федерального
бюджета (прогнозно) - 39 823,90 тыс. рублей,
в том
числе:
2014 год - 29 823,90 тыс.
рублей,
2015 год - 10 000,00 тыс.
рублей;
|
|
|
4) внебюджетные средства (прогнозно) - 1 020 000,00 тыс. рублей,
в том
числе:
2013 год - 350 000,00 тыс.
рублей,
2014 год - 385 000,00 тыс.
рублей,
2015 год - 85 000,00 тыс.
рублей,
2016 год - 200 000,00 тыс.
рублей.
Дополнительная потребность
(по предварительной оценке) составляет 49 876 319,25 тыс. рублей,
из
них:
1) в средствах краевого
бюджета - 33 725 252,25 тыс. рублей,
в том
числе:
2013 год - 1 588 036,63
тыс. рублей,
2014 год - 1 971 691,41
тыс. рублей,
2015 год - 4 011 729,10
тыс. рублей,
2016 год - 4 767 979,72
тыс. рублей,
2017 год - 6 201 103,36
тыс. рублей,
2018 год - 5 920 620,69
тыс. рублей,
2019 год - 5 083 774,14
тыс. рублей,
2020 год - 4 180 317,20
тыс. рублей;
2) в средствах
федерального бюджета - 16 151 067,00 тыс. рублей,
в том
числе:
2013 год - 529 642,00 тыс.
рублей,
2014 год - 393 501,80 тыс.
рублей,
2015 год - 1 439 200,10
тыс. рублей,
2016 год - 2 202 694,40
тыс. рублей,
2017 год - 4 227 554,90
тыс. рублей,
2018 год - 3 540 412,30
тыс. рублей,
2019 год - 2 445 289,10
тыс. рублей,
2020 год - 1 372 772,40
тыс. рублей";
|
б) абзац
двенадцатый позиции "Конечные результаты реализации Программы"
изложить в следующей редакции:
"обеспеченность
населения края врачами (без учета федеральных и ведомственных учреждений
здравоохранения) до 38,1 на 10 тыс. населения;";
2) абзац
тринадцатый раздела 3 изложить в следующей редакции:
"-
обеспеченность населения края врачами (без учета федеральных и ведомственных
учреждений здравоохранения) до 38,1 на 10 тыс. населения;";
3) в
разделе 5:
а) абзац
пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"-
обеспеченность населения врачами (без учета федеральных и ведомственных
учреждений здравоохранения) (рассчитывается как число врачей x 10 тыс./численность населения на конец года). Источник информации - формы федерального статистического наблюдения
N ЗП-здрав "Сведения о численности и оплате
труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала", ЗП-соц "Сведения о численности и оплате труда
работников сферы социального обслуживания по категориям персонала", ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда
работников сферы образования по категориям персонала", утвержденные
Приказом Росстата от 19 ноября 2014 г. N 671 "Об
утверждении статистического инструментария для
проведения федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда
отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых
предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (далее -
формы ЗП-здрав, ЗП-соц, ЗП-образование);";
б) в
абзацах шестнадцатом, семнадцатом слова "форма N 17" заменить словами
"формы ЗП-здрав, ЗП-соц,
ЗП-образование";
4) раздел
8 изложить в следующей редакции:
"8.
Ресурсное обеспечение реализации Программы
Прогнозируемый
общий объем финансирования реализации Программы составляет 316 168 925,24 тыс.
рублей, из них:
1)
средства краевого бюджета - 105 811 709,83 тыс. рублей, в том числе:
2013 год
- 12 334 173,93 тыс. рублей,
2014 год
- 13 363 740,41 тыс. рублей,
2015 год
- 14 144 725,85 тыс. рублей,
2016 год
- 13 181 878,96 тыс. рублей,
2017 год
- 13 219 822,67 тыс. рублей,
2018 год
- 13 189 122,67 тыс. рублей,
2019 год
- 13 189 122,67 тыс. рублей,
2020 год
- 13 189 122,67 тыс. рублей;
2)
средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 159 421 072,26 тыс. рублей (по согласованию),
в том числе:
2013 год
- 14 899 497,76 тыс. рублей,
2014 год
- 17 184 514,00 тыс. рублей,
2015 год
- 18 969 388,50 тыс. рублей,
2016 год
- 19 924 478,80 тыс. рублей,
2017 год
- 22 185 798,30 тыс. рублей,
2018 год
- 22 085 798,30 тыс. рублей,
2019 год
- 22 085 798,30 тыс. рублей,
2020 год
- 22 085 798,30 тыс. рублей;
3)
средства федерального бюджета (прогнозно) - 39 823,90
тыс. рублей, в том числе:
2014 год
- 29 823,90 тыс. рублей,
2015 год
- 10 000,00 тыс. рублей;
4)
внебюджетные средства (прогнозно) - 1 020 000,00 тыс.
рублей, в том числе:
2013 год
- 350 000,00 тыс. рублей,
2014 год
- 385 000,00 тыс. рублей,
2015 год
- 85 000,00 тыс. рублей,
2016 год
- 200 000,00 тыс. рублей.
Дополнительная
потребность (по предварительной оценке) составляет 49 876 319,25 тыс. рублей,
из них:
1) в
средствах краевого бюджета - 33 725 252,25 тыс. рублей, в том числе:
2013 год -
1 588 036,63 тыс. рублей,
2014 год
- 1 971 691,41 тыс. рублей,
2015 год
- 4 011 729,10 тыс. рублей,
2016 год
- 4 767 979,72 тыс. рублей,
2017 год
- 6 201 103,36 тыс. рублей,
2018 год
- 5 920 620,69 тыс. рублей,
2019 год
- 5 083 774,14 тыс. рублей,
2020 год
- 4 180 317,20 тыс. рублей;
2) в
средствах федерального бюджета - 16 151 067,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год
- 529 642,00 тыс. рублей,
2014 год
- 393 501,80 тыс. рублей,
2015 год
- 1 439 200,10 тыс. рублей,
2016 год
- 2 202 694,40 тыс. рублей,
2017 год
- 4 227 554,90 тыс. рублей,
2018 год
- 3 540 412,30 тыс. рублей,
2019 год
- 2 445 289,10 тыс. рублей,
2020 год
- 1 372 772,40 тыс. рублей.
Предоставление
средств из федерального бюджета будет осуществляться в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Под внебюджетными
средствами финансирования Программы предполагаются средства организаций,
участвующих (по согласованию) в реализации мероприятий Программы. Участие
организаций в реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и края.
Информация
о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет средств
краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей
Программы, а также по годам реализации приведена в приложении N 5 к настоящей
Программе.
Информация
о прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, краевого
бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Программы приведена в
приложении N 6 к настоящей Программе.
Информация
об оценке степени влияния выделения дополнительных объемов
ресурсов на показатели (индикаторы) Программы приведена в приложении N 7
к настоящей Программе.
Информация
об оценке степени влияния выделения дополнительных объемов
ресурсов на сроки и непосредственные результаты реализации подпрограмм и
основных мероприятий Программы приведена в приложении N 8 к настоящей
Программе.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий по повышению
энергетической эффективности объектов здравоохранения осуществляется за счет
средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию государственной
программы Хабаровского края "Энергоэффективность
и развитие энергетики в Хабаровском крае", утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. N 119-пр, и
составляет по министерству здравоохранения Хабаровского края на период 2013 -
2020 гг. 381 761,06 тыс. рублей.";
5) в
подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
а)
позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в
следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за
счет средств краевого бюджета и прогнозная
(справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
|
-
|
общий объем средств,
направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 72 426 590,74
тыс. рублей,
из
них:
1) краевой бюджет - 2 603
033,21 тыс. рублей,
в том
числе:
2013 год - 337 555,16 тыс.
рублей,
2014 год - 411 396,41 тыс.
рублей,
2015 год - 417 145,85 тыс.
рублей,
2016 год - 293 490,19 тыс.
рублей,
2017 год - 285 861,40 тыс.
рублей,
2018 год - 285 861,40 тыс.
рублей,
2019 год - 285 861,40 тыс.
рублей,
2020 год - 285 861,40 тыс.
рублей;
2) средства Хабаровского
краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно)
- 59 564 767,23 тыс. рублей (по согласованию),
в том
числе:
2013 год - 5 597 674,50
тыс. рублей,
2014 год - 6 469 983,41
тыс. рублей,
2015 год - 7 667 674,35
тыс. рублей,
2016 год - 7 704 644,85
тыс. рублей,
2017 год - 8 031 197,53
тыс. рублей,
2018 год - 8 031 197,53
тыс. рублей,
2019 год - 8 031 197,53
тыс. рублей,
2020 год - 8 031 197,53
тыс. рублей;
3) средства федерального
бюджета (прогнозно) - 6 414,00 тыс. рублей,
в том
числе:
2014 год - 6 414,00 тыс.
рублей;
4) внебюджетные средства -
19 000,00 тыс. рублей,
в том
числе:
2014 год - 19 000,00 тыс.
рублей.
|
|
|
Дополнительная потребность
(по предварительной оценке) составляет 10 233 376,30 тыс. рублей,
из
них:
1) в средствах краевого
бюджета - 5 157 612,30 тыс. рублей,
в том
числе:
2013 год - 303 716,93 тыс.
рублей,
2014 год - 2 927,85 тыс.
рублей,
2015 год - 421 095,07 тыс.
рублей,
2016 год - 685 095,07 тыс.
рублей,
2017 год - 1 197 742,17
тыс. рублей,
2018 год - 952 745,07 тыс.
рублей,
2019 год - 852 845,07 тыс.
рублей,
2020 год - 741 445,07 тыс.
рублей;
2) в средствах
федерального бюджета - 5 075 764,00 тыс. рублей,
в том
числе:
2013 год - 2 764,00 тыс.
рублей,
2015 год - 80 000,00 тыс.
рублей,
2016 год - 788 500,00 тыс.
рублей,
2017 год - 1 671 800,00
тыс. рублей,
2018 год - 1 123 300,00
тыс. рублей,
2019 год - 844 400,00 тыс.
рублей,
2020 год - 565 000,00 тыс.
рублей";
|
б) раздел
6 изложить в следующей редакции:
"6.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий
объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет
72 426 590,74 тыс. рублей, из них:
1)
краевой бюджет - 2 603 033,21 тыс. рублей, в том числе:
2013 год -
337 555,16 тыс. рублей,
2014 год
- 411 396,41 тыс. рублей,
2015 год
- 417 145,85 тыс. рублей,
2016 год
- 293 490,19 тыс. рублей,
2017 год
- 285 861,40 тыс. рублей,
2018 год
- 285 861,40 тыс. рублей,
2019 год
- 285 861,40 тыс. рублей,
2020 год
- 285 861,40 тыс. рублей;
2)
средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 59 564 767,23 тыс. рублей (по согласованию), в
том числе:
2013 год
- 5 597 674,50 тыс. рублей,
2014 год
- 6 469 983,41 тыс. рублей,
2015 год
- 7 667 674,35 тыс. рублей,
2016 год
- 7 704 644,85 тыс. рублей,
2017 год
- 8 031 197,53 тыс. рублей,
2018 год
- 8 031 197,53 тыс. рублей,
2019 год
- 8 031 197,53 тыс. рублей,
2020 год
- 8 031 197,53 тыс. рублей;
3)
средства федерального бюджета (прогнозно) - 6 414,00
тыс. рублей, в том числе:
2014 год
- 6 414,00 тыс. рублей;
4)
внебюджетные средства - 19 000,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год
- 19 000,00 тыс. рублей.
Дополнительная
потребность (по предварительной оценке) составляет 10 233 376,30 тыс. рублей, из
них:
1) в
средствах краевого бюджета - 5 157 612,30 тыс. рублей, в том числе:
2013 год
- 303 716,93 тыс. рублей,
2014 год
- 2 927,85 тыс. рублей,
2015 год
- 421 095,07 тыс. рублей,
2016 год
- 685 095,07 тыс. рублей,
2017 год
- 1 197 742,17 тыс. рублей,
2018 год
- 952 745,07 тыс. рублей,
2019 год
- 852 845,07 тыс. рублей,
2020 год
- 741 445,07 тыс. рублей;
2) в
средствах федерального бюджета - 5 075 764,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год
- 2 764,00 тыс. рублей,
2015 год
- 80 000,00 тыс. рублей,
2016 год
- 788 500,00 тыс. рублей,
2017 год
- 1 671 800,00 тыс. рублей,
2018 год
- 1 123 300,00 тыс. рублей,
2019 год
- 844 400,00 тыс. рублей,
2020 год
- 565 000,00 тыс. рублей.
Информация
по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств
краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей
Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении N
5 к настоящей Программе.
Прогнозная
(справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных
средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении N 6 к настоящей
Программе.";
6) в
подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
а)
позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в
следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
за счет средств краевого бюджета и прогнозная
(справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
|
-
|
общий объем средств,
направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 190 145
694,53 тыс. рублей,
из
них:
1) краевой бюджет - 89 636
136,82 тыс. рублей,
в том
числе:
2013 год - 10 161 455,72
тыс. рублей,
2014 год - 10 259 525,19
тыс. рублей,
2015 год - 11 549 311,54
тыс. рублей,
2016 год - 11 349 356,05
тыс. рублей,
2017 год - 11 602 147,08
тыс. рублей,
2018 год - 11 571 447,08
тыс. рублей,
2019 год - 11 571 447,08
тыс. рублей,
2020 год - 11 571 447,08
тыс. рублей;
2) средства Хабаровского
краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно)
- 73 727 059,99 тыс. рублей (по согласованию),
в том
числе:
2013 год - 7 592 746,60
тыс. рублей,
2014 год - 8 832 421,54
тыс. рублей,
2015 год - 7 995 489,73
тыс. рублей,
2016 год - 8 723 127,60
тыс. рублей,
2017 год - 10 220 818,63
тыс. рублей,
2018 год - 10 120 818,63
тыс. рублей,
2019 год - 10 120 818,63
тыс. рублей,
2020 год - 10 120 818,63
тыс. рублей;
3) средства федерального
бюджета (прогнозно) - 9 909,90 тыс. рублей,
в том
числе:
2014 год - 9 909,90 тыс.
рублей;
|
|
|
4) внебюджетные средства -
985 000,00 тыс. рублей,
в том
числе:
2013 год - 350 000,00 тыс.
рублей,
2014 год - 350 000,00 тыс.
рублей,
2015 год - 85 000,00 тыс.
рублей,
2016 год - 200 000,00 тыс.
рублей.
Дополнительная потребность
(по предварительной оценке) составляет 25 787 587,82 тыс. рублей,
из них:
1) в средствах краевого
бюджета - 18 693 924,82 тыс. рублей,
в том
числе:
2013 год - 237 400,00 тыс.
рублей,
2014 год - 1 225 006,11
тыс. рублей,
2015 год - 2 475 741,85
тыс. рублей,
2016 год - 2 999 295,47
тыс. рублей,
2017 год - 3 758 522,01
тыс. рублей,
2018 год - 3 493 303,14
тыс. рублей,
2019 год - 2 531 056,59
тыс. рублей,
2020 год - 1 973 599,65
тыс. рублей;
2) в средствах
федерального бюджета - 7 093 663,00 тыс. рублей,
в том
числе:
2013 год - 356 763,00 тыс.
рублей,
2015 год - 688 750,00 тыс.
рублей,
2016 год - 1 306 450,00
тыс. рублей,
2017 год - 2 320 700,00
тыс. рублей,
2018 год - 1 741 000,00
тыс. рублей,
2019 год - 620 000,00 тыс.
рублей,
2020 год - 60 000,00 тыс.
рублей";
|
б) раздел
7 изложить в следующей редакции:
"7.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий
объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет
190 145 694,53 тыс. рублей, из них:
1)
краевой бюджет - 89 636 136,82 тыс. рублей, в том числе:
2013 год
- 10 161 455,72 тыс. рублей,
2014 год -
10 259 525,19 тыс. рублей,
2015 год
- 11 549 311,54 тыс. рублей,
2016 год
- 11 349 356,05 тыс. рублей,
2017 год
- 11 602 147,08 тыс. рублей,
2018 год
- 11 571 447,08 тыс. рублей,
2019 год
- 11 571 447,08 тыс. рублей,
2020 год
- 11 571 447,08 тыс. рублей;
2)
средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 73 727 059,99 тыс. рублей (по согласованию), в
том числе:
2013 год
- 7 592 746,60 тыс. рублей,
2014 год
- 8 832 421,54 тыс. рублей,
2015 год
- 7 995 489,73 тыс. рублей,
2016 год
- 8 723 127,60 тыс. рублей,
2017 год
- 10 220 818,63 тыс. рублей,
2018 год
- 10 120 818,63 тыс. рублей,
2019 год
- 10 120 818,63 тыс. рублей,
2020 год
- 10 120 818,63 тыс. рублей;
3)
средства федерального бюджета (прогнозно) - 9 909,90
тыс. рублей, в том числе:
2014 год
- 9 909,90 тыс. рублей;
4)
внебюджетные средства - 985 000,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год
- 350 000,00 тыс. рублей,
2014 год
- 350 000,00 тыс. рублей,
2015 год
- 85 000,00 тыс. рублей,
2016 год
- 200 000,00 тыс. рублей.
Дополнительная
потребность (по предварительной оценке) составляет 25 787 587,82 тыс. рублей,
из них:
1) в
средствах краевого бюджета - 18 693 924,82 тыс. рублей, в том числе:
2013 год
- 237 400,00 тыс. рублей,
2014 год
- 1 225 006,11 тыс. рублей,
2015 год
- 2 475 741,85 тыс. рублей,
2016 год
- 2 999 295,47 тыс. рублей,
2017 год
- 3 758 522,01 тыс. рублей,
2018 год
- 3 493 303,14 тыс. рублей,
2019 год
- 2 531 056,59 тыс. рублей,
2020 год
- 1 973 599,65 тыс. рублей;
2) в
средствах федерального бюджета - 7 093 663,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год
- 356 763,00 тыс. рублей,
2015 год
- 688 750,00 тыс. рублей,
2016 год
- 1 306 450,00 тыс. рублей,
2017 год
- 2 320 700,00 тыс. рублей,
2018 год
- 1 741 000,00 тыс. рублей,
2019 год
- 620 000,00 тыс. рублей,
2020 год
- 60 000,00 тыс. рублей.
Информация
по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств
краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей
Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении N
5 к настоящей Программе.
Прогнозная
(справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и
внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении N
6 к настоящей Программе.";
7) в
подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка":
а)
позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в
следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
за счет средств краевого бюджета и прогнозная
(справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
|
-
|
общий объем средств,
направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 34 333 187,96
тыс. рублей,
из
них:
1) краевой бюджет - 3 908
040,06 тыс. рублей,
в том
числе:
2013 год - 544 710,14 тыс.
рублей,
2014 год - 1 135 435,30
тыс. рублей,
2015 год - 533 282,43 тыс.
рублей,
2016 год - 361 722,07 тыс.
рублей,
2017 год - 333 222,53 тыс.
рублей,
2018 год - 333 222,53 тыс.
рублей,
2019 год - 333 222,53 тыс.
рублей,
2020 год - 333 222,53 тыс.
рублей;
2) средства Хабаровского
краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно)
- 25 087 270,50 тыс. рублей (по согласованию),
в том
числе:
2013 год - 1 670 064,66
тыс. рублей,
2014 год - 1 771 835,89
тыс. рублей,
2015 год - 3 188 435,04
тыс. рублей,
2016 год - 3 355 806,35
тыс. рублей,
2017 год - 3 775 282,14
тыс. рублей,
2018 год - 3 775 282,14
тыс. рублей,
2019 год - 3 775 282,14
тыс. рублей,
2020 год - 3 775 282,14
тыс. рублей;
3) внебюджетные средства -
16 000,00 тыс. рублей,
в том
числе:
2014 год - 16 000,00 тыс.
рублей.
|
|
|
Дополнительная потребность
(по предварительной оценке) составляет 5 321 877,40 тыс. рублей,
из
них:
1) в средствах краевого
бюджета - 2 805 826,40 тыс. рублей,
в том
числе:
2013 год - 37 600,00 тыс.
рублей,
2014 год - 26 366,46 тыс.
рублей,
2015 год - 313 893,34 тыс.
рублей,
2016 год - 279 593,34 тыс.
рублей,
2017 год - 289 993,34 тыс.
рублей,
2018 год - 464 126,64 тыс.
рублей,
2019 год - 694 426,64 тыс.
рублей,
2020 год - 699 826,64 тыс.
рублей;
2) в средствах
федерального бюджета - 2 516 051,00 тыс. рублей,
в том
числе:
2013 год - 144 651,00 тыс.
рублей,
2015 год - 620 400,00 тыс.
рублей,
2016 год - 50 000,00 тыс.
рублей,
2018 год - 360 000,00 тыс.
рублей,
2019 год - 668 000,00 тыс.
рублей,
2020 год - 673 000,00 тыс.
рублей";
|
б) раздел
7 изложить в следующей редакции:
"7.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий
объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет
34 333 187,96 тыс. рублей, из них:
1)
краевой бюджет - 3 908 040,06 тыс. рублей, в том числе:
2013 год
- 544 710,14 тыс. рублей,
2014 год
- 1 135 435,30 тыс. рублей,
2015 год
- 533 282,43 тыс. рублей,
2016 год
- 361 722,07 тыс. рублей,
2017 год
- 333 222,53 тыс. рублей,
2018 год
- 333 222,53 тыс. рублей,
2019 год
- 333 222,53 тыс. рублей,
2020 год
- 333 222,53 тыс. рублей;
2)
средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 25 087 270,50 тыс. рублей (по согласованию), в
том числе:
2013 год
- 1 670 064,66 тыс. рублей,
2014 год
- 1 771 835,89 тыс. рублей,
2015 год
- 3 188 435,04 тыс. рублей,
2016 год
- 3 355 806,35 тыс. рублей,
2017 год
- 3 775 282,14 тыс. рублей,
2018 год
- 3 775 282,14 тыс. рублей,
2019 год
- 3 775 282,14 тыс. рублей,
2020 год
- 3 775 282,14 тыс. рублей;
3)
внебюджетные средства - 16 000,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год
- 16 000,00 тыс. рублей.
Дополнительная
потребность (по предварительной оценке) составляет 5 321 877,40 тыс. рублей, из
них:
1) в
средствах краевого бюджета - 2 805 826,40 тыс. рублей, в том числе:
2013 год
- 37 600,00 тыс. рублей,
2014 год
- 26 366,46 тыс. рублей,
2015 год
- 313 893,34 тыс. рублей,
2016 год
- 279 593,34 тыс. рублей,
2017 год
- 289 993,34 тыс. рублей,
2018 год
- 464 126,64 тыс. рублей,
2019 год
- 694 426,64 тыс. рублей,
2020 год
- 699 826,64 тыс. рублей;
2) в
средствах федерального бюджета - 2 516 051,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год
- 144 651,00 тыс. рублей,
2015 год
- 620 400,00 тыс. рублей,
2016 год
- 50 000,00 тыс. рублей,
2018 год
- 360 000,00 тыс. рублей,
2019 год
- 668 000,00 тыс. рублей,
2020 год
- 673 000,00 тыс. рублей.
Информация
по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств
краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей
Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении N
5 к настоящей Программе.
Прогнозная
(справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и
внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении N
6 к настоящей Программе.";
8) в
подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения, в том числе детей":
а)
позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в
следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
за счет средств краевого бюджета и прогнозная
(справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
|
-
|
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы
составляет 2 952 358,64 тыс. рублей,
из
них:
1) краевой бюджет - 504
646,00 тыс. рублей,
в том
числе:
2013 год - 182 492,81 тыс.
рублей,
2014 год - 108 685,83 тыс.
рублей,
2015 год - 108 204,53 тыс.
рублей,
2016 год - 105 262,83 тыс.
рублей;
2) средства Хабаровского
краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно)
- 1 041 974,54 тыс. рублей (по согласованию),
в том числе:
2013 год - 39 012,00 тыс.
рублей,
2014 год - 110 273,16 тыс.
рублей,
2015 год - 117 789,38 тыс.
рублей,
2016 год - 140 900,00 тыс.
рублей,
2017 год - 158 500,00 тыс.
рублей,
2018 год - 158 500,00 тыс.
рублей,
2019 год - 158 500,00 тыс.
рублей,
2020 год - 158 500,00 тыс.
рублей.
Дополнительная потребность
(по предварительной оценке) составляет 1 405 738,10 тыс. рублей,
из
них:
1) в средствах краевого
бюджета - 746 896,10 тыс. рублей,
в том
числе:
2014 год - 12 016,20 тыс.
рублей,
2015 год - 9 146,65 тыс.
рублей,
2016 год - 29 146,65 тыс.
рублей,
2017 год - 184 146,65 тыс.
рублей,
2018 год - 254 146,65 тыс.
рублей,
2019 год - 249 146,65 тыс.
рублей,
2020 год - 9 146,65 тыс.
рублей;
2) в средствах
федерального бюджета - 658 842,00 тыс. рублей,
в том
числе:
2013 год - 8 842,00 тыс.
рублей,
2017 год - 165 000,00 тыс.
рублей,
2018 год - 245 000,00 тыс.
рублей,
2019 год - 240 000,00 тыс.
рублей";
|
б) раздел
7 изложить в следующей редакции:
"7.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий
объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет
2 952 358,64 тыс. рублей, из них:
1)
краевой бюджет - 504 646,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год
- 182 492,81 тыс. рублей,
2014 год
- 108 685,83 тыс. рублей,
2015 год
- 108 204,53 тыс. рублей,
2016 год
- 105 262,83 тыс. рублей;
2)
средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 1 041 974,54 тыс. рублей (по согласованию), в
том числе:
2013 год
- 39 012,00 тыс. рублей,
2014 год
- 110 273,16 тыс. рублей,
2015 год
- 117 789,38 тыс. рублей,
2016 год
- 140 900,00 тыс. рублей,
2017 год
- 158 500,00 тыс. рублей,
2018 год
- 158 500,00 тыс. рублей,
2019 год
- 158 500,00 тыс. рублей,
2020 год
- 158 500,00 тыс. рублей.
Дополнительная
потребность (по предварительной оценке) составляет 1 405 738,10 тыс. рублей, из
них:
1) в
средствах краевого бюджета - 746 896,10 тыс. рублей, в том числе:
2014 год
- 12 016,20 тыс. рублей,
2015 год
- 9 146,65 тыс. рублей,
2016 год
- 29 146,65 тыс. рублей,
2017 год
- 184 146,65 тыс. рублей,
2018 год
- 254 146,65 тыс. рублей,
2019 год
- 249 146,65 тыс. рублей,
2020 год
- 9 146,65 тыс. рублей;
2) в
средствах федерального бюджета - 658 842,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год
- 8 842,00 тыс. рублей,
2017 год
- 165 000,00 тыс. рублей,
2018 год
- 245 000,00 тыс. рублей,
2019 год
- 240 000,00 тыс. рублей.";
9) в
подпрограмме "Кадры здравоохранения":
а)
позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в
следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
за счет средств краевого бюджета и прогнозная
(справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
|
-
|
общий объем средств,
направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 3 027 275,40
тыс. рублей,
из
них:
1) краевой бюджет - 2 647
115,70 тыс. рублей,
в том
числе:
2013 год - 331 484,82 тыс.
рублей,
2014 год - 335 284,82 тыс.
рублей,
2015 год - 322 846,46 тыс.
рублей,
2016 год - 318 538,00 тыс.
рублей,
2017 год - 334 740,40 тыс.
рублей,
2018 год - 334 740,40 тыс.
рублей,
2019 год - 334 740,40 тыс.
рублей,
2020 год - 334 740,40 тыс.
рублей;
2) средства федерального
бюджета (прогнозно) - 23 500,00 тыс. рублей,
в том
числе:
2014 год - 13 500,00 тыс.
рублей,
2015 год - 10 000,00 тыс.
рублей.
Дополнительная потребность
(по предварительной оценке) составляет 356 659,70 тыс. рублей,
из
них:
в средствах краевого
бюджета - 356 659,70 тыс. рублей,
в том
числе:
2013 год - 208 209,70 тыс.
рублей,
2014 год - 11 450,00 тыс.
рублей,
2015 год - 25 600,00 тыс.
рублей,
2016 год - 25 600,00 тыс.
рублей,
2017 год - 21 450,00 тыс.
рублей,
2018 год - 21 450,00 тыс.
рублей,
2019 год - 21 450,00 тыс.
рублей,
2020 год - 21 450,00 тыс.
рублей";
|
б) в
абзаце шестнадцатом раздела 5 цифры "40, 47" заменить словами "ЗП-здрав, ЗП-соц, ЗП-образование";
в) раздел
7 изложить в следующей редакции:
"7.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий
объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет
3 027 275,40 тыс. рублей, из них:
1)
краевой бюджет - 2 647 115,70 тыс. рублей, в том числе:
2013 год
- 331 484,82 тыс. рублей,
2014 год
- 335 284,82 тыс. рублей,
2015 год
- 322 846,46 тыс. рублей,
2016 год
- 318 538,00 тыс. рублей,
2017 год
- 334 740,40 тыс. рублей,
2018 год
- 334 740,40 тыс. рублей,
2019 год
- 334 740,40 тыс. рублей,
2020 год
- 334 740,40 тыс. рублей;
2)
средства федерального бюджета (прогнозно) - 23 500,00
тыс. рублей, в том числе:
2014 год
- 13 500,00 тыс. рублей,
2015 год
- 10 000,00 тыс. рублей.
Дополнительная
потребность (по предварительной оценке) составляет 356 659,70 тыс. рублей, из
них:
в
средствах краевого бюджета - 356 659,70 тыс. рублей, в том числе:
2013 год
- 208 209,70 тыс. рублей,
2014 год
- 11 450,00 тыс. рублей,
2015 год
- 25 600,00 тыс. рублей,
2016 год
- 25 600,00 тыс. рублей,
2017 год
- 21 450,00 тыс. рублей,
2018 год
- 21 450,00 тыс. рублей,
2019 год
- 21 450,00 тыс. рублей,
2020 год
- 21 450,00 тыс. рублей.";
10) в
подпрограмме "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в
амбулаторных условиях":
а)
позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в
следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
за счет средств краевого бюджета и прогнозная
(справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
|
-
|
общий объем средств,
направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 11 617 864,97
тыс. рублей,
из
них:
краевой бюджет - 5 350
985,84 тыс. рублей,
в том
числе:
2013 год - 645 104,48 тыс.
рублей,
2014 год - 976 151,33 тыс.
рублей,
2015 год - 1 089 551,01
тыс. рублей,
2016 год - 603 869,02 тыс.
рублей,
2017 год - 509 077,50 тыс.
рублей,
2018 год - 509 077,50 тыс.
рублей,
2019 год - 509 077,50 тыс.
рублей,
2020 год - 509 077,50 тыс.
рублей.
Дополнительная потребность
(по предварительной оценке) составляет 6 266 879,13 тыс. рублей,
из них:
1) в средствах краевого
бюджета - 5 920 600,33 тыс. рублей,
в том
числе:
2013 год - 801 110,00 тыс.
рублей,
2014 год - 693 392,19 тыс.
рублей,
2015 год - 751 852,19 тыс.
рублей,
2016 год - 734 849,19 тыс.
рублей,
2017 год - 734 849,19 тыс.
рублей,
2018 год - 734 849,19 тыс.
рублей,
2019 год - 734 849,19 тыс.
рублей,
2020 год - 734 849,19 тыс.
рублей;
2) в средствах
федерального бюджета - 346 278,80 тыс. рублей,
в том
числе:
2014 год - 346 278,80 тыс.
рублей";
|
б) раздел
7 изложить в следующей редакции:
"7.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий
объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет
11 617 864,97 тыс. рублей, из них:
краевой
бюджет - 5 350 985,84 тыс. рублей, в том числе:
2013 год
- 645 104,48 тыс. рублей,
2014 год
- 976 151,33 тыс. рублей,
2015 год
- 1 089 551,01 тыс. рублей,
2016 год
- 603 869,02 тыс. рублей,
2017 год
- 509 077,50 тыс. рублей,
2018 год
- 509 077,50 тыс. рублей,
2019 год
- 509 077,50 тыс. рублей,
2020 год
- 509 077,50 тыс. рублей.
Дополнительная
потребность (по предварительной оценке) составляет 6 266 879,13 тыс. рублей, из
них:
1) в
средствах краевого бюджета - 5 920 600,33 тыс. рублей, в том числе:
2013 год
- 801 110,00 тыс. рублей,
2014 год
- 693 392,19 тыс. рублей,
2015 год
- 751 852,19 тыс. рублей,
2016 год
- 734 849,19 тыс. рублей,
2017 год
- 734 849,19 тыс. рублей,
2018 год
- 734 849,19 тыс. рублей,
2019 год
- 734 849,19 тыс. рублей,
2020 год
- 734 849,19 тыс. рублей;
2) в
средствах федерального бюджета - 346 278,80 тыс. рублей, в том числе:
2014 год
- 346 278,80 тыс. рублей.";
11) в
подпрограмме "Развитие информатизации в здравоохранении":
а)
позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в
следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
за счет средств краевого бюджета и прогнозная
(справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
|
-
|
общий объем средств,
направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 1 282 753,00
тыс. рублей,
из
них:
краевой бюджет - 822
284,80 тыс. рублей,
в том
числе:
2013 год - 111 370,80 тыс.
рублей,
2014 год - 107 794,13 тыс.
рублей,
2015 год - 84 384,03 тыс.
рублей,
2016 год - 99 640,80 тыс.
рублей,
2017 год - 104 773,76 тыс.
рублей,
2018 год - 104 773,76 тыс.
рублей,
2019 год - 104 773,76 тыс.
рублей,
2020 год - 104 773,76 тыс.
рублей.
Дополнительная потребность
(по предварительной оценке) составляет 460 468,20 тыс. рублей,
из
них:
в средствах федерального
бюджета - 460 468,20 тыс. рублей,
в том
числе:
2013 год - 16 622,00 тыс.
рублей,
2014 год - 47 223,00 тыс.
рублей,
2015 год - 50 050,10 тыс.
рублей,
2016 год - 57 744,40 тыс.
рублей,
2017 год - 70 054,90 тыс.
рублей,
2018 год - 71 112,30 тыс.
рублей,
2019 год - 72 889,10 тыс.
рублей,
2020 год - 74 772,40 тыс.
рублей";
|
б) раздел
7 изложить в следующей редакции:
"7.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий
объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет
1 282 753,00 тыс. рублей, из них:
краевой
бюджет - 822 284,80 тыс. рублей, в том числе:
2013 год
- 111 370,80 тыс. рублей,
2014 год
- 107 794,13 тыс. рублей,
2015 год
- 84 384,03 тыс. рублей,
2016 год
- 99 640,80 тыс. рублей,
2017 год
- 104 773,76 тыс. рублей,
2018 год
- 104 773,76 тыс. рублей,
2019 год
- 104 773,76 тыс. рублей,
2020 год
- 104 773,76 тыс. рублей.
Дополнительная
потребность (по предварительной оценке) составляет 460 468,20 тыс. рублей, из
них:
в средствах
федерального бюджета - 460 468,20 тыс. рублей, в том числе:
2013 год
- 16 622,00 тыс. рублей,
2014 год
- 47 223,00 тыс. рублей,
2015 год
- 50 050,10 тыс. рублей,
2016 год
- 57 744,40 тыс. рублей,
2017 год
- 70 054,90 тыс. рублей,
2018 год
- 71 112,30 тыс. рублей,
2019 год
- 72 889,10 тыс. рублей,
2020 год
- 74 772,40 тыс. рублей.";
12) в
разделе 1 приложения N 1:
а) в
графе 8 пункта 1.12 цифры "40,5" заменить цифрами "36,8";
б) в
пункте 1.13:
- в графе
8 цифры "86,10" заменить цифрами "84,90";
- в графе
9 цифры "89,60" заменить цифрами "85,80";
- в графе
10 цифры "91,90" заменить цифрами "86,60";
- в графе
11 цифры "96,40" заменить цифрами "87,30";
- в графе
12 цифры "99,90" заменить цифрами "88,10";
в) в
пункте 1.14:
- в графе
10 цифры "2,4" заменить цифрами "2,3";
- в графе
11 цифры "2,5" заменить цифрами "2,3";
- в графе
12 цифры "2,6" заменить цифрами "2,3";
13) в
приложении N 2:
а)
подраздел 2.4 раздела 2 дополнить пунктами 2.4.2 - 2.4.4 следующего содержания:
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
"2.4.2.
|
Развитие сети смотровых кабинетов в
амбулаторно-поликлинических условиях и расширение сети первичных
онкологических кабинетов
|
министерство
здравоохранения края, медицинские организации края, ХКФОМС
|
2013 - 2020
|
раннее выявление онкологических заболеваний
|
позднее выявление онкологических заболеваний
|
2.4.3.
|
Обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами
больных онкологическими заболеваниями для проведения стандартизированной
пролонгированной терапии
|
- " -
|
- " -
|
своевременное оказание больным онкологическими
заболеваниями медицинской помощи, планирование объемов медицинской помощи и
потребности в лекарственных препаратах для больных онкологическими
заболеваниями
|
несвоевременное оказание больным онкологическими
заболеваниями медицинской помощи, незапланированные объемы медицинской помощи
и потребность в лекарственных препаратах для больных онкологическими
заболеваниями
|
2.4.4.
|
Осуществление выездных форм оказания медицинской
помощи онкологическим больным
|
министерство
здравоохранения края, медицинские организации края
|
2013 - 2020
|
раннее выявление онкологических заболеваний
|
позднее выявление онкологических заболеваний";
|
б) в
подразделе 7.1 раздела 7:
- в графе
4 пункта 7.1.3 цифры ", 2015" исключить;
- в графе
4 пункта 7.1.4 цифры "- 2015" исключить;
14)
приложение N 5 изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему
постановлению;
15)
приложение N 6 изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему
постановлению;
16) в
графах 8, 9 пункта 1.13 раздела 1 приложения N 7 цифры "89,60"
заменить цифрами "85,80";
17)
приложение N 9 изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему
постановлению.
Губернатор,
Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт
Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Хабаровского края
от 29 декабря 2015
г. N 482-пр
"Приложение N
5
к Государственной
программе
Хабаровского края
"Развитие
здравоохранения
Хабаровского края"
РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
N п/п
|
Наименование
подпрограммы, основного мероприятия
|
Ответственный
исполнитель, соисполнители
|
Расходы по
годам (тыс. рублей)
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018 - 2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
Всего
|
12 334 173,93
|
13 363 740,41
|
14 144 725,85
|
13 181 878,96
|
13 219 822,67
|
39 567 368,01
|
в том числе средства краевого бюджета, источником
финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета
|
990 453,70
|
1 152 920,00
|
831 864,66
|
236 730,50
|
236 730,50
|
710 191,50
|
министерство здравоохранения края (ответственный
исполнитель),
|
12 285 613,93
|
12 688 970,41
|
14 090 225,85
|
13 097 378,96
|
13 189 122,67
|
39 567 368,01
|
в том числе межбюджетные трансферты в бюджет фонда
обязательного медицинского страхования
|
6 253 360,95
|
6 610 667,00
|
7 865 464,55
|
7 865 464,55
|
7 865 464,55
|
23 596 393,65
|
министерство строительства края (соисполнитель)
|
48 560,00
|
674 770,00
|
54 500,00
|
84 500,00
|
30 700,00
|
-
|
1.
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи"
|
всего
|
337 555,16
|
411 396,41
|
417 145,85
|
293 490,19
|
285 861,40
|
857 584,20
|
министерство здравоохранения края (ответственный
исполнитель)
|
336 055,16
|
411 396,41
|
417 145,85
|
293 490,19
|
285 861,40
|
857 584,20
|
министерство строительства края (соисполнитель)
|
1 500,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.1.
|
Развитие системы медицинской профилактики
неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе
у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления
табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных
веществ, в том числе у детей
|
министерство здравоохранения края
|
7 092,03
|
2 574,07
|
1 055,37
|
1 228,21
|
-
|
-
|
1.2.
|
Профилактика инфекционных заболеваний, включая
иммунопрофилактику
|
министерство здравоохранения края
|
58 605,31
|
61 263,68
|
79 788,08
|
52 451,30
|
46 943,91
|
140 831,73
|
1.3.
|
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
|
министерство здравоохранения края
|
149 553,35
|
131 109,05
|
154 143,25
|
154 883,65
|
168 988,10
|
506 964,30
|
1.4.
|
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том
числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и
патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение
медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
|
всего
|
119 139,08
|
121 190,68
|
96 528,10
|
650,00
|
650,00
|
1 950,00
|
министерство здравоохранения края (ответственный
исполнитель)
|
117 639,08
|
121 190,68
|
96 528,10
|
650,00
|
650,00
|
1 950,00
|
министерство строительства края (соисполнитель)
|
1 500,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.5.
|
Улучшение качества жизни, укрепление здоровья
населения, увеличение продолжительности активной жизни
|
министерство здравоохранения края
|
3 165,39
|
95 258,93
|
85 631,05
|
84 277,03
|
69 279,39
|
207 838,17
|
2.
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации"
|
всего
|
10 161 455,72
|
10 259 525,19
|
11 549 311,54
|
11 349 356,05
|
11 602 147,08
|
34 714 341,24
|
министерство здравоохранения края (ответственный
исполнитель)
|
10 126 625,72
|
10 250 655,19
|
11 549 311,54
|
11 309 356,05
|
11 571 447,08
|
34 714 341,24
|
в том числе межбюджетные трансферты в бюджет фонда
обязательного медицинского страхования
|
6 253 360,95
|
6 610 667,00
|
7 865 464,55
|
7 865 464,55
|
7 865 464,55
|
23 596 393,65
|
министерство строительства края (соисполнитель)
|
34 830,00
|
8 870,00
|
-
|
40 000,00
|
30 700,00
|
-
|
2.1.
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи
больным туберкулезом
|
всего
|
682 393,49
|
850 470,52
|
1 005 038,06
|
1 103 325,88
|
1 155 715,43
|
3 375 046,29
|
министерство здравоохранения края (ответственный
исполнитель)
|
681 493,49
|
850 470,52
|
1 005 038,06
|
1 063 325,88
|
1 125 015,43
|
3 375 046,29
|
министерство строительства края (соисполнитель)
|
900,00
|
-
|
-
|
40 000,00
|
30 700,00
|
-
|
2.2.
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи
больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями
|
министерство здравоохранения края
|
878 199,58
|
1 061 745,56
|
1 119 126,97
|
1 241 046,74
|
1 442 407,97
|
4 327 223,91
|
2.3.
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи
больным сосудистыми заболеваниями
|
министерство здравоохранения края
|
118 048,20
|
90 315,32
|
40 062,62
|
-
|
-
|
-
|
2.4.
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи
больным онкологическими заболеваниями, в том числе обеспечение дорогостоящими
лекарственными препаратами онкологических больных для проведения
стандартизированной пролонгированной терапии
|
всего
|
655 195,21
|
221 177,81
|
84 330,78
|
44 321,72
|
-
|
-
|
министерство здравоохранения края (ответственный
исполнитель)
|
633 225,21
|
221 177,81
|
84 330,78
|
44 321,72
|
-
|
-
|
министерство строительства края (соисполнитель)
|
21 970,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.5.
|
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
|
министерство здравоохранения края
|
1 382 410,23
|
942 891,41
|
269 862,47
|
221 894,30
|
231 750,75
|
695 252,25
|
в том числе межбюджетные трансферты в бюджет фонда
обязательного медицинского страхования
|
1 184 685,20
|
644 847,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.6.
|
Совершенствование оказания медицинской помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
|
министерство здравоохранения края
|
7 299,00
|
6 862,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.7.
|
Совершенствование высокотехнологичной медицинской
помощи, развитие новых эффективных методов лечения
|
министерство здравоохранения края
|
159 288,28
|
154 991,69
|
127 543,20
|
-
|
-
|
-
|
2.8.
|
Развитие службы крови
|
всего
|
168 542,84
|
194 006,67
|
227 382,37
|
218 016,57
|
242 903,53
|
728 710,59
|
министерство здравоохранения края (ответственный
исполнитель)
|
168 442,84
|
194 006,67
|
227 382,37
|
218 016,57
|
242 903,53
|
728 710,59
|
министерство строительства края (соисполнитель)
|
100,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.9.
|
Развитие иных специализированных видов медицинской
помощи взрослому населению
|
всего
|
6 110 078,89
|
6 737 064,21
|
8 675 965,07
|
8 520 750,84
|
8 529 369,40
|
25 588 108,20
|
министерство здравоохранения края (ответственный
исполнитель)
|
1 029 543,14
|
6 728 194,21
|
8 675 965,07
|
8 520 750,84
|
8 529 369,40
|
25 588 108,20
|
в том числе межбюджетные трансферты в бюджет фонда
обязательного медицинского страхования
|
5 068 675,75
|
5 965 820,00
|
7 865 464,55
|
7 865 464,55
|
7 865 464,55
|
23 596 393,65
|
министерство строительства края (соисполнитель)
|
11 860,00
|
8 870,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и
ребенка"
|
всего
|
544 710,14
|
1 135 435,30
|
533 282,43
|
361 722,07
|
333 222,53
|
999 667,59
|
министерство здравоохранения края (ответственный
исполнитель)
|
532 480,14
|
469 535,30
|
478 782,43
|
317 222,07
|
333 222,53
|
999 667,59
|
министерство строительства края (соисполнитель)
|
12 230,00
|
665 900,00
|
54 500,00
|
44 500,00
|
-
|
-
|
3.1.
|
Совершенствование службы родовспоможения путем
формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи
|
всего
|
110 139,97
|
860 514,03
|
130 249,63
|
44 500,00
|
-
|
-
|
министерство здравоохранения края (ответственный
исполнитель)
|
107 539,97
|
194 614,03
|
75 749,63
|
-
|
-
|
-
|
министерство строительства края (соисполнитель)
|
2 600,00
|
665 900,00
|
54 500,00
|
44 500,00
|
-
|
-
|
3.2.
|
Создание системы раннего выявления и коррекции
нарушений развития ребенка и выхаживание детей с экстремально низкой массой
тела, в том числе приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов для
сопровождения маловесных и глубоко недоношенных детей, расходных материалов
для отделения анестезиологии-реанимации для новорожденных
|
министерство здравоохранения края
|
186 116,20
|
17 855,59
|
68 800,73
|
-
|
-
|
-
|
3.3.
|
Развитие специализированной медицинской помощи
беременным женщинам и детям, в том числе обеспечение расходными материалами
для персональных устройств для введения инсулина
детям, страдающих сахарным диабетом, специализированным питанием детей,
страдающих фенилкетонурией, дорогостоящими лекарственными
препаратами беременных женщин для лечения заболеваний крови
|
всего
|
248 119,65
|
257 065,68
|
334 232,07
|
317 222,07
|
333 222,53
|
999 667,59
|
министерство здравоохранения края (ответственный
исполнитель)
|
238 489,65
|
257 065,68
|
334 232,07
|
317 222,07
|
333 222,53
|
999 667,59
|
министерство строительства края (соисполнитель)
|
9 630,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.4.
|
Профилактика абортов. Развитие центров
медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации
|
министерство здравоохранения края
|
334,32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.
|
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
|
министерство здравоохранения края
|
182 492,81
|
108 685,83
|
108 204,53
|
105 262,83
|
-
|
-
|
5.
|
Подпрограмма "Кадры здравоохранения"
|
министерство здравоохранения края
|
331 484,82
|
335 284,82
|
322 846,46
|
318 538,00
|
334 740,40
|
1 004 221,20
|
5.1.
|
Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних
медицинских и фармацевтических работников
|
министерство здравоохранения края
|
274 222,18
|
268 809,58
|
271 393,63
|
289 338,00
|
305 540,40
|
916 621,20
|
5.2.
|
Стимулирование привлечения и закрепления медицинских
работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в отрасли
здравоохранения края, повышение качества возрастной структуры кадрового
потенциала, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни и
престижа медицинских работников
|
министерство здравоохранения края
|
3 165,80
|
3 313,80
|
2 252,83
|
-
|
-
|
-
|
5.3.
|
Социальная поддержка медицинских работников
|
министерство здравоохранения края
|
54 096,84
|
63 161,44
|
49 200,00
|
29 200,00
|
29 200,00
|
87 600,00
|
6.
|
Подпрограмма "Совершенствование системы
лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях"
|
министерство здравоохранения края
|
645 104,48
|
976 151,33
|
1 089 551,01
|
603 869,02
|
509 077,50
|
1 527 232,50
|
6.1.
|
Обеспечение необходимыми
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными
продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях отдельных
категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на бесплатное или со
скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, в том
числе лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в
перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний,
приводящих к сокращению жизни граждан или их инвалидизации,
включенных в перечень, предусмотренный Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об
основах охраны граждан в Российской Федерации"
|
министерство здравоохранения края
|
246 187,98
|
472 099,20
|
492 007,82
|
474 042,32
|
379 250,80
|
1 137 752,40
|
6.2.
|
Обеспечение лекарственными препаратами,
предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
граждан, включенных в региональный регистр
|
министерство здравоохранения края
|
13 980,90
|
14 447,73
|
21 761,89
|
12 142,60
|
12 142,60
|
36 427,80
|
6.3.
|
Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в
Хабаровском крае, имеющих право на предоставление государственной социальной
помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра
|
министерство здравоохранения края
|
384 935,60
|
383 604,40
|
575 781,30
|
117 684,10
|
117 684,10
|
353 052,30
|
6.4.
|
Мероприятия по финансовой помощи Хабаровскому
краевому государственному унитарному предприятию "Фармация" в целях
предупреждения банкротства в соответствии со статьей 31 Федерального закона
от 26 октября 2002 г.
N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
|
министерство здравоохранения края
|
-
|
106 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7.
|
Подпрограмма "Развитие информатизации в
здравоохранении"
|
министерство здравоохранения края
|
111 370,80
|
107 794,13
|
84 384,03
|
99 640,80
|
104 773,76
|
314 321,28
|
7.1.
|
Комплексная информатизация учреждений здравоохранения
края и формирование интеграционной среды для медицинских информационных
систем
|
министерство здравоохранения края
|
111 370,80
|
107 027,48
|
84 384,03
|
99 640,80
|
104 773,76
|
314 321,28
|
7.2.
|
Создание сети телемедицинских
центров и узлов
|
министерство здравоохранения края
|
-
|
766,65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.
|
Основное мероприятие "Оказание паллиативной
помощи, в том числе детям"
|
министерство здравоохранения края
|
20 000,00
|
29 467,40
|
40 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
150
000,00".
|
Читайте также
|