Расширенный поиск

Постановление Правительства Хабаровского края от 31.12.2015 № 497-пр

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

N 497-пр

 

31 декабря 2015 г.               г. Хабаровск

 

О внесении изменений в государственную программу

Хабаровского края "Управление государственными финансами

Хабаровского края", утвержденную постановлением

Правительства Хабаровского края от 14 мая 2012 г. N 151-пр

 

В целях совершенствования нормативных правовых актов Хабаровского края Правительство края постановляет:

Внести в государственную программу Хабаровского края "Управление государственными финансами Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 14 мая 2012 г. N 151-пр, следующие изменения:

1) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета" паспорта изложить в следующей редакции:

 

"Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета

-

общий объем финансирования - 185 568,74 млн. рублей,

в том числе:

из краевого бюджета - 185 568,74 млн. рублей,

в том числе:

2012 год - 4 699,94 млн. рублей,

2013 год - 3 391,97 млн. рублей,

2014 год - 21 353,26 млн. рублей,

2015 год - 23 886,72 млн. рублей,

2016 год - 20 159,96 млн. рублей,

2017 год - 24 437,76 млн. рублей,

2018 - 2020 годы - 87 639,13 млн. рублей";

 

2) в абзаце третьем раздела 5 цифры "1.7," исключить;

 

3) абзацы второй - восьмой раздела 8 изложить в следующей редакции:

"Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет 185 568,74 млн. рублей, в том числе:

2012 год - 4 699,94 млн. рублей,

2013 год - 3 391,97 млн. рублей,

2014 год - 21 353,26 млн. рублей,

2015 год - 23 886,72 млн. рублей,

2016 год - 20 159,96 млн. рублей,

2017 год - 24 437,76 млн. рублей,

2018 - 2020 годы - 87 639,13 млн. рублей.";

4) в подпрограмме "Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования":

а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета" паспорта изложить в следующей редакции:

 

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета

-

общий объем финансирования - 154 371,69 млн. рублей,

в том числе:

из краевого бюджета - 154 371,69 млн. рублей,

в том числе:

2012 год - 65,91 млн. рублей,

2013 год - 392,97 млн. рублей,

2014 год - 17 959,44 млн. рублей,

2015 год - 20 079,97 млн. рублей,

2016 год - 16 767,72 млн. рублей,

2017 год - 21 875,41 млн. рублей,

2018 - 2020 годы - 77 230,27 млн. рублей";

 

б) раздел 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам приведен в приложении N 1 к Программе.";

в) абзацы первый - девятый раздела 7 изложить в следующей редакции:

"Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 154 371,69 млн. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета - 154 371,69 млн. рублей,

2012 год - 65,91 млн. рублей,

2013 год - 392,97 млн. рублей,

2014 год - 17 959,44 млн. рублей,

2015 год - 20 079,97 млн. рублей,

2016 год - 16 767,72 млн. рублей,

2017 год - 21 875,41 млн. рублей,

2018 - 2020 годы - 77 230,27 млн. рублей.";

5) в подпрограмме "Поддержка устойчивого исполнения местных бюджетов и содействие повышению качества управления муниципальными финансами":

а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета" паспорта изложить в следующей редакции:

 

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета

-

общий объем финансирования - 31 197,05 млн. рублей,

в том числе:

из краевого бюджета - 31 197,05 млн. рублей,

в том числе:

2012 год - 4 634,03 млн. рублей,

2013 год - 2 999,00 млн. рублей,

2014 год - 3 393,82 млн. рублей,

2015 год - 3 806,75 млн. рублей,

2016 год - 3 392,24 млн. рублей,

2017 год - 2 562,35 млн. рублей,

2018 - 2020 годы - 10 408,86 млн. рублей";


 

б) раздел 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам приведен в приложении N 1 к Программе.".

в) абзацы первый - девятый раздела 7 изложить в следующей редакции:

"Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 31 197,05 млн. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета - 31 197,05 млн. рублей,

2012 год - 4 634,03 млн. рублей,

2013 год - 2 999,00 млн. рублей,

2014 год - 3 393,82 млн. рублей,

2015 год - 3 806,75 млн. рублей,

2016 год - 3 392,24 млн. рублей,

2017 год - 2 562,35 млн. рублей,

2018 - 2020 годы - 10 408,86 млн. рублей.";

6) раздел 5 подпрограммы "Повышение эффективности управления государственными финансами" дополнить абзацем следующего содержания:

"Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам приведен в приложении N 1 к Программе.";

7) приложение N 1 изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

8) в графе 3 подпунктов 3.2, 3.5 пункта 3 приложения N 2 слова "и внешних связей" исключить;

9) приложение N 4 изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;

10) в приложении N 6:

а) в пункте 3:

в подпункте 4 после слова "отчетный" дополнить словом "финансовый";

- в подпункте 5 слова "имеется обязательство муниципального образования о достижении" заменить словом "достижение";

- в подпункте 7 после слова "отчетном" дополнить словом "финансовом";

- дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

"8) представление в министерство финансов края отчета об использовании субсидии и достижении значений показателей результативности предоставления субсидии в срок, установленный пунктом 14 настоящих Правил.";

б) в абзаце втором пункта 4 после слов "далее - приказ N 198П" дополнить словами "и оценка качества соответственно";

в) в пункте 5 слово "пункте" заменить словами "подпунктах 1 - 4, 7 пункта";

г) в пункте 10 слова "утверждается Правительством" заменить словами "утверждается нормативным правовым актом Правительства";

д) в пункте 12:

- абзац второй изложить в следующей редакции:

"Соглашение должно содержать следующие положения:";

- дополнить абзацами следующего содержания:

1) наименование муниципальной программы;

2) целевое назначение субсидии;

3) перечень мероприятий муниципальной программы, финансовое обеспечение которых планируется осуществлять за счет субсидии;

4) значения показателей результативности предоставления субсидии;

5) размер субсидии;

6) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования края на реализацию мероприятий муниципальной программы;

7) обязательство муниципального образования края по достижению значений показателей результативности предоставления субсидии;

8) обязательство муниципального образования края по представлению отчета об использовании субсидии и достижении значений показателей результативности предоставления субсидии в срок, установленный пунктом 14 настоящих Правил.";

е) в пункте 14 после слов "до 15 февраля" дополнить словами "года, следующего за отчетным финансовым годом";

ж) пункт 16 изложить в следующей редакции:

"Условием расходования субсидии является ее направление на цели, установленные пунктом 2 настоящих Правил.

Министерство финансов края обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.";

з) в пункте 17 слова "порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации" заменить словами "соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края".

 

Губернатор, Председатель

Правительства края

В.И.Шпорт


 

 

 

 

 

Приложение N 1

к постановлению

Правительства Хабаровского края

от 31 декабря 2015 г. N 497-пр

 

"Приложение N 1

к Государственной программе

Хабаровского края "Управление

государственными финансами

Хабаровского края"

 

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

ФИНАНСАМИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

 

N п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Источник информации

Значение показателя (индикатора) по годам

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 - 2020

план

факт

план

факт

план

факт

план

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа края "Управление государственными финансами Хабаровского края"

1.

Отношение дефицита краевого бюджета к доходам краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

процентов

закон о краевом бюджете

5,3

5,3

8,1

8,1

не более 15,0

10,7

не более 15,0

не более 15,0

не более 15,0

не более 15,0

2.

Недопущение снижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения на очередной финансовый год и плановый период

да = 1,

нет = 0

закон о краевом бюджете

x

x

x

x

1

1

1

1

1

1

3.

Удельный вес расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ

процентов

закон о краевом бюджете, отчет об исполнении краевого бюджета

16,18

16,18

89,77

89,77

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

1. Подпрограмма "Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования"

1.1.

Наличие бюджетного прогноза на долгосрочный период

да = 1,

нет = 0

Распоряжение Правительства края "О бюджетном прогнозе Хабаровского края на долгосрочный период"

x

x

x

x

x

x

1

1

1

1

1.2.

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета края

млн. рублей

отчет об исполнении консолидированного бюджета края

67 588,0

70 017,4

71 702,2

72 148,2

74 833,4

73 835,4

71 992,3

74 472,8

84 532,8

253 598,4

1.3.

Отношение государственного долга края к доходам краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

процентов

закон о краевом бюджете, отчет об исполнении краевого бюджета

20,3

11,0

30,7

30,6

не более 100,0

42,5

не более 100,0

не более 100,0

не более 100,0

не более 100,0

1.4.

Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга края к общему объему расходов краевого бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций из федерального бюджета

процентов

отчет об исполнении краевого бюджета

0,2

0,07

0,4

0,4

не более 15,0

1,17

не более 15,0

не более 15,0

не более 15,0

не более 15,0

1.5.

Отсутствие просроченной задолженности по государственным долговым обязательствам края

да = 1,

нет = 0

отчет об исполнении краевого бюджета

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.6.

Отсутствие просроченной задолженности по обслуживанию государственных долговых обязательств края

да = 1,

нет = 0

отчет об исполнении краевого бюджета

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2. Подпрограмма "Поддержка устойчивого исполнения местных бюджетов и содействие повышению качества управления муниципальными финансами"

2.1.

Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности

раз

расчет бюджетной обеспеченности муниципальных образований после распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствие с порядком и методикой, утвержденных Законом края от 29 сентября 2005 г. N 297

1,2

1,2

1,6

1,6

1,8

1,8

не более 2,0

не более 2,0

не более 2,0

не более 2,0

2.2.

Количество городских округов и муниципальных районов края, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по заработной плате

единиц

ежемесячный отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципального района (городского округа)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3.

Наличие опубликованного в информационно-коммуникационной сети "Интернет" рейтинга муниципальных образований края по качеству управления муниципальными финансами, формируемого ежегодно

да = 1,

нет = 0

официальный портал министерства финансов края

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.4.

Доля информации, размещаемой на официальных сайтах (порталах) местных администраций в информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем объеме информации, предусмотренной к публикации в рамках мониторинга эффективности управления муниципальными финансами

процентов

информация муниципальных образований, данные с официальных сайтов (порталов) местных администраций муниципальных образований в информационно-коммуникационной сети "Интернет"

81,4

81,4

79,7

79,7

87,7

87,7

90,0

90,0

90,0

90,0

2.5.

Количество городских округов и муниципальных районов края, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами

единиц

результаты мониторинга эффективности управления муниципальными финансами, в соответствие с порядком, утвержденным приказом министерства финансов края от 28 декабря 2011 г. N 198П

6,0

6,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

16,0

17,0

3. Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственными финансами"

3.1.

Выполнение органами исполнительной власти края установленных показателей по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет края

процентов

показатели (уточненные) по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет края, утвержденные на отчетный финансовый год, отчет об исполнении консолидированного бюджета, отчетность главных администраторов доходов бюджета края

103,2

103,2

97,2

97,2

от 95,0 до 112,0

98,2

от 95,0 до 112,0

от 95,0 до 112,0

от 95,0 до 112,0

от 95,0 до 112,0

3.2.

Доля главных распорядителей бюджетных средств с низким качеством финансового менеджмента

процентов

ежегодный мониторинг министерства финансов края

30,7

30,7

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

29,0

3.3.

Доля краевых государственных учреждений, выполнивших государственное задание на 100 процентов, в общем количестве краевых государственных учреждений, которым установлены государственные задания, за отчетный год

процентов

ежегодный отчет главных распорядителей средств краевого бюджета в соответствии с приказом министерства финансов края от 04 февраля 2013 г. N 28П "О Порядке составления и представления отчетности по реализации положений Федерального закона от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.4.

Наличие электронных брошюр "Отчет для граждан" и "Бюджет для граждан" в информационно-коммуникационной сети "Интернет"

да = 1,

нет = 0

официальный сайт министерства финансов края - Портал управления общественными финансами

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3.5.

Наличие информации о бюджете и бюджетном процессе на Едином Портале бюджетной системы Российской Федерации

да = 1,

нет = 0

единый Портал бюджетной системы Российской Федерации

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3.6.

Выполнение плана контрольных мероприятий, осуществляемых в рамках внутреннего государственного финансового контроля

процентов

план, утвержденный министерством финансов края, по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.7.

Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере

процентов

материалы контрольных мероприятий (акты, представления, предписания)

x

x

x

100,0

x

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.8.

Соотношение объема проверенных средств краевого бюджета и общей суммы расходов краевого бюджета года, предшествующего отчетному

процентов

материалы контрольных мероприятий (акты) и закон о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период

x

x

x

x

x

не менее 8,0

не менее 8,0

не менее 8,0

не менее 8,0

не менее 8,0

 

 

 

 

 

Приложение N 2

к постановлению

Правительства Хабаровского края

от 31 декабря 2015 г. N 497-пр

 

"Приложение N 4

к Государственной программе

Хабаровского края "Управление

государственными финансами

Хабаровского края"

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА (РАСХОДОВ И ИСТОЧНИКОВ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА КРАЕВОГО БЮДЖЕТА)

 

N п/п

Наименование программы, мероприятия

Ответственный исполнитель

Расходы по годам (млн. рублей)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 - 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

Всего

4 699,94

3 391,97

21 353,26

23 886,72

20 159,96

24 437,76

87 639,13

министерство финансов края

4 699,94

3 391,97

21 353,26

23 886,72

20 159,96

24 437,76

87 639,13

1.

Подпрограмма "Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования"

всего

65,91

392,97

17 959,44

20 079,97

16 767,72

21 875,41

77 230,27

1.1.

Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам края

министерство финансов края

x

x

16 584,24

17 689,16

13 332,74

18 247,50

68 795,65

1.2.

Обеспечение своевременных расчетов по обслуживанию долговых обязательств края

министерство финансов края

65,91

392,97

1 145,09

2 173,78

3 207,26

3 395,53

7 648,83

1.3.

Управление Резервным фондом края

министерство финансов края

x

x

230,11

217,03

227,72

232,38

785,79

2.

Подпрограмма "Поддержка устойчивого исполнения местных бюджетов и содействие повышению качества управления муниципальными финансами"

всего

4 634,03

2 999,00

3 393,82

3 806,75

3 392,24

2 562,35

10 408,86

2.1.

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований края

министерство финансов края

3 229, 86

1 719,70

198,16

227, 61

316, 97

340, 82

831,93

2.2.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации отдельных расходных обязательств в соответствии со статьями 15 и 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

министерство финансов края

x

305,30

2 575,24

2 344,40

2 346,52

1 527,62

4 874,16

2.3.

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов края

министерство финансов края

1 384,17

954,00

600,42

1 234,74

708,75

673,91

4 642,77

2.4.

Поддержка реализации муниципальных программ повышения эффективности управления муниципальными финансами

министерство финансов края

20,00

20,00

20,00

0,00

20,00

20,00

60,00

 


Информация по документу
Читайте также