Расширенный поиск
Постановление Губернатора Владимирской области от 17.02.2014 № 126внутрироссийского потребления СУГ на текущий момент оценивается в 34- 36% (2,6-2,8 млн. тонн в год). Основные факторы, стимулирующие развитие потребления СУГ в качестве автомобильного топлива, таковы: - экологичность СУГ по сравнению с используемыми бензинами и дизтопливом (по сравнению с бензином на 50% меньше выбросов окиси углерода, на 40% меньше углеводородов, на 35% меньше окиси азота и на
50% меньше озона); - эффективность использования (пропан (основа СУГ) практичное топливо, точка его кипения составляет -42 ?С. Даже при очень низких температурах оно быстро испаряется, стоит лишь извлечь его из герметичного контейнера. Это означает возможность полного сгорания топлива без многочисленных приборов для выпаривания и смешивания с воздухом); - возможность многоцелевого использования СУГ (при недостаточном спросе на СУГ в качестве моторного топлива его можно использовать для
различных целей коммунального хозяйства, а также в нефте - и газопереработке);
- меньший износ двигателя и, соответственно, уменьшение затрат на
проведение капитального ремонта автотранспорта. В сравнении с бензином и дизельным топливом СУГ выигрывает по стоимости даже с учетом того, что на одинаковое расстояние придется израсходовать на 10% литров пропан-бутановой смеси больше, чем бензина. Система энергосбережения и повышения энергетической эффективности
на транспорте во Владимирской области, сформированная без применения программно-целевого метода, характеризуется недостаточной комплексностью и отсутствием эффективного механизма координации действий органов исполнительной власти. Рост объемов использования альтернативных видов моторного топлива, в том числе природного газа, достигается в результате комплекса мер, включающего в себя: - распространение опыта использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива для маршрутных автобусов
городского и пригородного сообщений (размещение тематической информации на официальном интернет-сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства); - проведение на территории области мониторинга состояния дел по переводу маршрутных автобусов городского и пригородного сообщений на использование в качестве моторного альтернативных видов топлива, в том числе компримированного природного газа; - предоставление перевозчикам, использующим на маршрутных автобусах в качестве моторного альтернативные виды топлива, в том числе компримированный природный газ, преимущественного права (при прочих равных условиях) на заключение договоров на осуществление перевозок пассажиров на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок. Экономия электрической энергии достигается в результате замены ртутных разрядных ламп высокого давления (ДРЛ) на натриевые разрядные
лампы высокого давления (ДНат) и светодиодные светильники на дорогах регионального и межмуниципального значения. 3. Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации, а также целевые показатели Целью Подпрограммы является энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте. Для достижения данной цели необходимо системное решение следующих
задач: - расширение применения альтернативных моторных топлив;
- сокращение потребления традиционных жидких видов моторных топлив; - модернизация систем освещения дорог регионального и межмуниципального значения. Ожидаемая динамика достижения индикаторов Подпрограммы приведена в таблице 1. Подпрограмма реализуется в течение девяти лет (2012-2020 годы) в один этап, что обусловлено необходимостью системного подхода, характером мероприятий, не требующих календарного деления, выполняемых либо разовым образом, либо постоянно в течение действия Подпрограммы. Перечень мероприятий Подпрограммы и сроки их проведения могут быть скорректированы в ходе их реализации. 4. Механизм реализации и управления Подпрограммой
Механизм реализации и управления Подпрограммой предусматривает отработку организационно-финансовых схем обеспечения мероприятий в соответствии с содержанием Подпрограммы. Подпрограмма реализуется в соответствии со следующими принципами:
- цели Подпрограммы достигаются за счет мероприятий, состав которых формируется на областном и местных уровнях. - финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках субсидии на государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) по организации ведения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Осуществление предлагаемой Подпрограммы предусматривает тесное взаимодействие областных структур с территориальными структурными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, заинтересованными в решении вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности на транспорте во Владимирской области. Координацию работы по реализации Подпрограммы осуществляет департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области. 5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на региональном уровне,
высокая экономическая и социальная значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на транспорте и дорогах регионального и межмуниципального значения. Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Подпрограммы, оценивается в 254,285 млн. руб., в том числе: 2013 год - 13,385 млн. руб., 2014 год - 137,000 млн. руб., 2015 год - 83,900 млн. руб., 2016 год - 20,000 млн. руб., Источниками финансирования для осуществления мероприятий Подпрограммы являются средства федерального и областного бюджета, а так же средства внебюджетных источников. 6. Оценка социально-экономической и бюджетной эффективности реализации Подпрограммы В результате реализации Подпрограммы ожидается увеличение количества общественного транспорта, оборудованного ДВС, работающими на альтернативных видах топлива, и, как следствие всех принятых мер, решение вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности на транспорте во Владимирской области. Кроме этого Подпрограмма в целом обеспечивает снижение доли расходов на моторное топливо в тарифах на перевозку пассажиров и багажа наземным общественным транспортом на территории Владимирской области и экономию электрической энергии до 550 тыс. кВтч. Таблица 1. Ожидаемая динамика
достижения индикаторов Подпрограммы
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | ед. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | изм. | | | | | | | | | | |---------------------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------| | Динамика количества | ед. | 10 | 11 | 40 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | | транспортных средств, | | | | | | | | | | | | относящихся к общественному | | | | | | | | | | | | транспорту, регулирование | | | | | | | | | | | | тарифов на услуги по перевозке | | | | | | | | | | | | на котором осуществляется | | | | | | | | | | | | администрацией Владимирской | | | | | | | | | | | | области, оборудованных ДВС, | | | | | | | | | | | | работающими на альтернативных | | | | | | | | | | | | видах топлива | | | | | | | | | | | |---------------------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------| | Динамика количества | ед. | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | | общественного транспорта, | | | | | | | | | | | | регулирование тарифов на | | | | | | | | | | | | услуги по перевозке на котором | | | | | | | | | | | | осуществляется администрацией | | | | | | | | | | | | Владимирской области, в | | | | | | | | | | | | отношении которых проведены | | | | | | | | | | | | мероприятия по | | | | | | | | | | | | энергосбережению и повышению | | | | | | | | | | | | эффективности, в том числе по | | | | | | | | | | | | замещению бензина, | | | | | | | | | | | | используемого транспортными | | | | | | | | | | | | средствами в качестве моторного | | | | | | | | | | | | топлива, природным газом | | | | | | | | | | | |---------------------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------| | Динамика количества | ед. | - | - | 6 | 18 | - | - | - | - | - | | транспортных средств, | | | | | | | | | | | | относящихся к дорожно- | | | | | | | | | | | | коммунальным службам | | | | | | | | | | | | Владимирской области, | | | | | | | | | | | | оборудованных ДВС, | | | | | | | | | | | | работающими на альтернативных | | | | | | | | | | | | видах топлива | | | | | | | | | | | |---------------------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------| | Динамика количества станций, | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | позволяющих производить | | | | | | | | | | | | заправку транспортных средств | | | | | | | | | | | | альтернативными видами | | | | | | | | | | | | топлива, на территории | | | | | | | | | | | | Владимирской области | | | | | | | | | | | |---------------------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------| | Модернизация систем | тыс. | | 550,0 | | | | | | | | | освещения автомобильных дорог | кВтч | | | | | | | | | | | регионального и | | | | | | | | | | | | межмуниципального значения | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Перечень мероприятий Подпрограммы
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование мероприятия | Срок | Объем | В том числе за счет средств | Исполнители - | Ожидаемые | | | исполнения | финансирования | | ответственные за | результаты | | | | (млн. руб.) | | реализацию | (количественные | | | | | | мероприятия* | или | | | | | | | качественные | | | | | | | показатели) | | | | |-----------------------------------------------------| | | | | | | федерального | областного | местного | внебюджетных | | | | | | | бюджета | бюджета | бюджета | источников | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача: расширение применения альтернативных моторных топлив и источников энергии |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Распространение опыта использования компри- | постоянно | | | | | | ДТДХ | | | мированного природного газа в качестве | | | | | | | | | | моторного топлива для маршрутных автобусов | | | | | | | | | | городского и пригородного сообщений | | | | | | | | | | (размещение тематической информации на | | | | | | | | | | официальном Интернет-сайте департамента | | | | | | | | | | транспорта и дорожного хозяйства) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------+-------------------| | 2. Проведение на территории области | постоянно | | | | | | ДТДХ, ОМСУ* | | | мониторинга состояния дел по переводу | | | | | | | | | | маршрутных автобусов городского и | | | | | | | | | | пригородного сообщений на использование в | | | | | | | | | | качестве моторного альтернативных видов | | | | | | | | | | топлива, в том числе компримированного | | | | | | | | | | природного газа | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------+-------------------| | 3. Модернизация систем освещения | 2013 | 13,385 | | 13,385 | | | ДТДХ | Экономия | | автомобильных дорог регионального и | | | | | | | | электроэнергии | | межмуниципального значения | | | | | | | | 550,0 тыс. кВтч | |-------------------------------------------------+-------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------+-------------------| | 4. Приобретение транспортных средств, | 2014 | 66,000 | 21,160 | 24,840 | | 20,000 | ДТДХ, | Увеличение | | относящихся к общественному транспорту, | | | | | | | автотранспортны- | кол-ва | | регулирование тарифов на услуги по перевозке на |-------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| е предприятия | транспортных | | котором осуществляется администрацией | 2015 | 20,000 | | | | 20,000 | области*, | средств на 32 ед. | | Владимирской области, оборудованных ДВС, | | | | | | | администрация | | | работающими на альтернативных видах топлива |-------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| г. Владимира*, | | | | 2016 | 20,000 | | | | 20,000 | ОАО | | | | | | | | | | "Владимир- | | | | | | | | | | пассажиртранс"* | | |-------------------------------------------------+-------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------+-------------------| | 5. Приобретение транспортных средств, | 2014 | 20,700 | 9,522 | 11,178 | | | ДТДХ, | Увеличение | | относящихся к дорожно-коммунальным службам | | | | | | | дорожные | количества | | Владимирской области, оборудованных ДВС, | | | | | | | предприятия | транспортных | | работающими на альтернативных видах топлива | | | | | | | области** | средств на 24 ед. | | |-------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| | | | 2015 | 63,900 | 29,394 | 34,506 | | | администрация | | | | | | | | | | г. Владимира* | | |-------------------------------------------------+-------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------+-------------------| | 6. Строительство станций, позволяющих | 2014 | 50,0 | | | | 50,0 | ООО "Газпром | Увеличение | | производить заправку транспортных средств | | | | | | | газомоторное | количества | | альтернативными видами топлива, на территории | | | | | | | топливо"* | заправочных | | Владимирской области | | | | | | | | станций на 1 ед. | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача: сокращение потребления традиционных жидких видов моторных топлив |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Предоставление перевозчикам, использующим | постоянно с | | | | | | ДТДХ, | | | на маршрутных автобусах в качестве моторного | 2013 года | | | | | | ОМСУ* | | | альтернативные виды топлива, в том числе | | | | | | | | | | компримированный природный газ, | | | | | | | | | | преимущественного права (при прочих равных | | | | | | | | | | условиях) на заключение договоров на | | | | | | | | | | осуществление перевозок пассажиров на | | | | | | | | | | городских и пригородных маршрутах регулярных | | | | | | | | | | перевозок | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------+-------------------| | 2. Переоборудование транспортных средств, | 2014 | 0,300 | | 0,300 | | | ДТДХ, | Увеличение | | относящихся к общественному транспорту, | | | | | | | автотранспортны- | количества | | регулирование тарифов на услуги по перевозке на | | | | | | | е предприятия | транспортных | | котором осуществляется администрацией | | | | | | | области* | средств на 3 ед. | | Владимирской области, оборудованных ДВС, | | | | | | | | | | работающими на альтернативных видах топлива | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------+-------------------| | ИТОГО по мероприятиям по годам | Всего | 254,285 | 60,076 | 84,209 | | 110,000 | | | | реализации |-------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------+-------------------| | | 2013 | 13,385 | | 13,385 | | | | | | |-------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------+-------------------|
| | 2014 | 137,000 | 30,682 | 36,318 | | 70,000 | | | | |-------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------+-------------------|
| | 2015 | 83,900 | 29,394 | 34,506 | | 20,000 | | | | |-------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------+-------------------|
| | 2016 | 20,000 | | | | 20,000 | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | * Организации, не входящие в структуру администрации области, привлекаются к исполнению программных мероприятий по согласованию Перечень целевых показателей Подпрограммы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на транспорте"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателей | Единица | Значения целевых показателей | Пояснения к расчету | | п/п | | измерения |------------------------------------------------| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | | |------+-----------------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | F.1. | Динамика количества | ед. | 11,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 40 | 12,0 | 13,0 | Составляется график | | | высокоэкономичных по | | | | | | | | | проведения | | | использованию моторного топлива | | | | | | | | | мероприятий по | | | (в том числе относящихся к | | | | | | | | | энергоэффективности | | | объектам с высоким классом | | | | | | | | | транспорта | | | энергетической эффективности) | | | | | | | | | | | | транспортных средств, | | | | | | | | | | | | относящихся к общественному | | | | | | | | | | | | транспорту, регулирование | | | | | | | | | | | | тарифов на услуги по перевозке на | | | | | | | | | | | | котором осуществляется | | | | | | | | | | | | субъектом Российской Федерации | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------| | F.2. | Динамика количества | ед. | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10 | 9,0 | 10,0 | | | | общественного транспорта, | | | | | | | | | | | | регулирование тарифов на услуги | | | | | | | | | | | | по перевозке на котором | | | | | | | | | | | | осуществляется субъектом | | | | | | | | | | | | Российской Федерации, в | | | | | | | | | | | | отношении которых проведены | | | | | | | | | | | | мероприятия по | | | | | | | | | | | | энергосбережению и повышению | | | | | | | | | | | | энергетической эффективности, в | | | | | | | | | | | | том числе по замещению бензина, | | | | | | | | | | | | используемого транспортными | | | | | | | | | | | | средствами в качестве моторного | | | | | | | | | | | | топлива, природным газом | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------| | F 3. | Динамика количества | ед. | - | - | - | - | 6 | 18 | - | | | | транспортных средств, | | | | | | | | | | | | относящихся к дорожно- | | | | | | | | | | | | коммунальным службам | | | | | | | | | | | | Владимирской области, | | | | | | | | | | | | оборудованных ДВС, | | | | | | | | | | | | работающими на альтернативных | | | | | | | | | | | | видах топлива | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------| | F 4. | Динамика количества станций, | ед. | - | - | - | - | 1 | - | - | | | | позволяющих производить | | | | | | | | | | | | заправку транспортных средств | | | | | | | | | | | | альтернативными видами топлива, | | | | | | | | | | | | на территории Владимирской | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7
к постановлению Губернатора области от 17.02.2014 N 126
7. Перечень программных мероприятий
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N п/п | Наименование | Срок | Объем | Федеральный | Областной | Бюджеты | Внебюджетные | Ответственные | Ожидаемые | | | мероприятия | исполнения | финансирования | бюджет, млн. | бюджет, | муниципальных | средства, млн. | за реализацию | результаты | | | | | всего, млн. руб., | руб. | млн. руб. | образований, | руб. | мероприятия | | | | | | в том числе: | | | млн. руб. | | | | |--------+----------------------------+---------------+-------------------+--------------+-----------+---------------+----------------+--------------------+-----------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. Организационные мероприятия | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: Обеспечение принятия оптимальных решений при реализации программных мероприятий | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------------------| | Задача: Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-----------------------------| | 1.1. | Формирование ежегодного | 2012-2015 гг. | | | | | | Главные | | | | плана мероприятий | | | | | | | распорядители и | | | | Программы | | | | | | | получатели средств | | |--------+----------------------------+---------------+-------------------+--------------+-----------+---------------+----------------| областного и |-----------------------------| | 1.2. | Выполнение отчетов по | 2012-2015 гг. | | | | | | местного бюджета | | | | реализации планов | | | | | | | | | | | мероприятий | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. Энергетические обследования (энергоаудит) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: Снижение затрат на потребление ТЭР | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача: Оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем проведения энергетических обследований |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | Энергетические | 2012 | 0,949 | 0,000 | 0,949 | 0,000 | 0,000 | Учреждения | Оформление | | | обследования (энергоаудит) | | | | | | | департамента | энергетических | | | областных учреждений | | | | | | | социальной защиты | паспортов | | | | | | | | | | населения | | | | | |-------------------+--------------+-----------+---------------+----------------+--------------------| | | | | | 1,843 | 0,000 | 1,843 | 0,000 | 0,000 | Учреждения | | | | | | | | | | | департамента | | | | | | | | | | | образования | | | | | |-------------------+--------------+-----------+---------------+----------------+--------------------| | | | | | 0,166 | 0,000 | 0,166 | 0,000 | 0,000 | Учреждения | | | | | | | | | | | департамента | | | | | | | | | | | культуры и туризма | | | | | |-------------------+--------------+-----------+---------------+----------------+--------------------| | | | | | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | Учреждения | | | | | | | | | | | департамента по | | | | | | | | | | | физической | | | | | | | | | | | культуре и спорту | | | | | |-------------------+--------------+-----------+---------------+----------------+--------------------| | | | | | 1,718 | 0,000 | 1,379 | 0,000 | 0,339 | Главные | | | | | | | | | | | распорядители и | | | | | | | | | | | получатели средств | | | | | | | | | | | областного | | | | | | | | | | | бюджета | | | |----------------------------+---------------+-------------------+--------------+-----------+---------------+----------------+--------------------| | | | | Всего | 4,976 | 0,000 | 4,637 | 0,000 | 0,339 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. Мероприятия, направленные на снижение потребления ТЭР учреждениями | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: Снижение расходов областного бюджета на топливно-энергетические ресурсы до 15% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача: Повышение эффективности использования энергоресурсов в учреждениях и обеспечение на этой основе снижения расходов бюджета области на их эксплуатацию и энергообеспечение при | | соблюдении санитарных правил, норм и повышении условий комфортности пребывания путем внедрения современного энергосберегающего оборудования | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1. | Мероприятия, направленные | | | на снижение потребления | | | | | | | | 458,5 тыс. кВтч, | | | ТЭР учреждениями | | | | | | | | тепловая энергия - | | | (установка приборов учета | | | | | | | | 1952,62 Гкал, топлива - | | | потребления ресурсов, | | | | | | | | 83,43 т. у. т., воды - | | | внедрение | | | | | | | | 24,713 тыс. куб. м | |--------| энергосберегающего |---------------+-------------------+--------------+-----------+---------------+----------------+--------------------+-----------------------------| | 3.1.1. | оборудования, утепление | в том числе | 1,309 | 0,000 | 1,309 | 0,000 | 0,000 | Департамент | Экономия- э/энергия - | | | входных дверей, окон | | | | | | | социальной | 125,6 тыс. кВтч, тепловая | | | (замена), чердачных | | | | | | | защиты населения | энергия - 500 Гкал, воды - | | | перекрытий и подвалов, | | | | | | | | 8,7 тыс. куб. м, | | | фасадов, установка | | | | | | | | природного газа - 20 тыс. | | | теплоотражателей) | | | | | | | | куб. м, угля- 100 т, дров - | | | | | | | | | | | |--------| |---------------+-------------------+--------------+-----------+---------------+----------------+--------------------+-----------------------------|
| 3.1.2. | | | 15,498 | 0,000 | 15,055 | 0,000 | 0,443 | Департамент | Экономия- э/энергия - | | | | | | | | | | здравоохранения | 184,85 тыс. кВтч, | | | | | | | | | | | тепловая энергия - 514 | | | | | | | | | | | Гкал, воды - 13,41 тыс. | | | | | | | | | | | куб. м | |--------| |---------------+-------------------+--------------+-----------+---------------+----------------+--------------------+-----------------------------| | 3.1.3. | | | 25,851 | 0,000 | 25,851 | 0,000 | 0,000 | Департамент | Экономия- э/энергия - 50 | | | | | | | | | | образования | тыс. кВтч, тепловая | | | | | | | | | | | энергия -264,9 Гкал, воды | | | | | | | | | | | - 1,08 тыс. куб. м, | | | | | | | | | | | природного газа - 0,35 | | | | | | | | | | | тыс. куб. м, угля - 2,0 т | |--------| |---------------+-------------------+--------------+-----------+---------------+----------------+--------------------+-----------------------------|
| 3.1.4. | | | 2,092 | 0,000 | 1,817 | 0,000 | 0,275 | Департамент | Экономия- э/энергия - | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|