Расширенный поиск

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 25.04.2016 № 1101



 

 

_______________________

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Указу Главы

Республики Саха (Якутия)

от 25 апреля 2016 г. № 1101

 

 

Система программных мероприятий государственной программы Республики Саха (Якутия) "Управление государственными финансами и государственным долгом"


Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия

ВСЕГО:

Федеральный бюджет

Государственный бюджет

Республики Саха (Якутия),

в том числе:

Местные бюджеты

Внебюджетные средства

Инвестиционная надбавка

всего

бюджетные ассигнования

бюджетные кредиты

всего

в том числе государственные гарантия

 

ВСЕГО

217 910 217

432 634

217 477 582

217 477 582

0

0

0

0

0

 

2012 год

18 484 865

46 421

18 438 445

18 438 443

0

0

0

0

0

 

2013 год

23 089 637

46 666

23 042 972

23 042 971

0

0

0

0

0

 

2014 год

24 025 909

52 794

23 973 114

23 973 115

0

0

0

0

0

 

2015 год

25 475 156

53 581

25 421 575

25 421 575

0

0

0

0

0

 

2016 год

30 926 593

62 133

30 864 460

30 864 460

0

0

0

0

0

 

2017 год

31 426 773

57 013

31 369 760

31 369 760

0

0

0

0

0

 

2018 год

32 240 642

57 013

32 183 629

32 183 629

0

0

0

0

0

 

2019 год

32 240 642

57 013

32 183 629

32 183 629

0

0

0

0

0

 

Управление программой

3 712 365

0

3 712 365

3 712 365

0

0

0

0

0

 

2012 год

748 788

0

748 788

748 788

0

0

0

0

0

 

2013 год

1 038 746

0

1 038 746

1 038 746

0

0

0

0

0

 

2014 год

312 117

0

312 117

312 117

0

0

0

0

0

 

2015 год

339 002

0

339 002

339 002

0

0

0

0

0

 

2016 год

319 178

0

319 178

319 178

0

0

0

0

0

 

2017 год

318 178

0

318 178

318 178

0

0

0

0

0

 

2018 год

318 178

0

318 178

318 178

0

0

0

0

0

 

2019 год

318 178

0

318 178

318 178

0

0

0

0

0

1

Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организации бюджетного процесса"

9 529 950

0

9 529 950

9 529 950

0

0

0

0

0

 

2012 год

1 835 983

0

1 835 983

1 835 983

0

0

0

0

0

 

2013 год

2 931 768

 

2 931 768

2 931 768

0

0

0

0

0

 

2014 год

2 325 381

 

2 325 381

2 325 381

0

0

0

0

0

 

2015 год

712 318

 

712 318

712 318

0

0

0

0

0

 

2016 год

614 500

 

614 500

614 500

0

0

0

0

0

 

2017 год

420 000

 

420 000

420 000

0

0

0

0

0

 

2018 год

345 000

 

345 000

345 000

0

0

0

0

0

 

2019 год

345 000

 

345 000

345 000

0

0

0

0

0

1.1.

Задача "Своевременая и качественная подготовка проекта государтсвенного бюджета"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Задача "Обеспечение исполнения государственного бюджета и формирование бюджетной отчетности"

8 550 197

0

8 550 197

8 550 197

0

0

0

0

0

 

2012 год

1 518 630

0

1 518 630

1 518 630

0

0

0

0

0

 

2013 год

2 767 348

0

2 767 348

2 767 348

0

0

0

0

0

 

2014 год

2 195 259

0

2 195 259

2 195 259

0

0

0

0

0

 

2015 год

593 960

0

593 960

593 960

0

0

0

0

0

 

2016 год

485 000

0

485 000

485 000

0

0

0

0

0

 

2017 год

380 000

0

380 000

380 000

0

0

0

0

0

 

2018 год

305 000

0

305 000

305 000

0

0

0

0

0

 

2019 год

305 000

0

305 000

305 000

0

0

0

0

0

1.2.1.

Резервный фонд Правительства Республики Саха (Якутия)

1 421 146

0

1 421 146

1 421 146

0

0

0

0

0

 

2012 год

200 000

0

200 000

200 000

0

0

0

0

0

 

2013 год

360 000

0

360 000

360 000

0

0

0

0

0

 

2014 год

290 000

0

290 000

290 000

0

0

0

0

0

 

2015 год

171 146

0

171 146

171 146

0

0

0

0

0

 

2016 год

100 000

0

100 000

100 000

0

0

0

0

0

 

2017 год

100 000

0

100 000

100 000

0

0

0

0

0

 

2018 год

100 000

0

100 000

100 000

0

0

0

0

0

 

2019 год

100 000

0

100 000

100 000

0

0

0

0

0

1.2.2.

Резервный фонд Правительства Республики Саха (Якутия) на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

6 043 275

0

6 043 275

6 043 275

0

0

0

0

0

 

2012 год

1 113 030

0

1 113 030

1 113 030

0

0

0

0

0

 

2013 год

2 205 191

0

2 205 191

2 205 191

0

0

0

0

0

 

2014 год

1 710 150

0

1 710 150

1 710 150

0

0

0

0

0

 

2015 год

214 904

0

214 904

214 904

0

0

0

0

0

 

2016 год

200 000

0

200 000

200 000

0

0

0

0

0

 

2017 год

200 000

0

200 000

200 000

0

0

0

0

0

 

2018 год

200 000

0

200 000

200 000

0

0

0

0

0

 

2019 год

200 000

0

200 000

200 000

0

0

0

0

0

1.2.3.

Выезд за пределы Республики Саха (Якутия)

28 111

0

28 111

28 111

0

0

0

0

0

 

2012 год

5 600

0

5 600

5 600

0

0

0

0

0

 

2013 год

2 157

0

2 157

2 157

0

0

0

0

0

 

2014 год

54

0

54

54

0

0

0

0

0

 

2015 год

300

0

300

300

0

0

0

0

0

 

2016 год

5 000

0

5 000

5 000

0

0

0

0

0

 

2017 год

5 000

0

5 000

5 000

0

0

0

0

0

 

2018 год

5 000

0

5 000

5 000

0

0

0

0

0

 

2019 год

5 000

0

5 000

5 000

0

0

0

0

0

1.2.4.

Исполнение судебных решений по исковым заявлениям

1 057 572

0

1 057 572

1 057 572

0

0

0

0

0

 

2012 год

200 000

0

200 000

200 000

0

0

0

0

0

 

2013 год

200 000

0

200 000

200 000

0

0

0

0

0

 

2014 год

195 000

0

195 000

195 000

0

0

0

0

0

 

2015 год

207 572

0

207 572

207 572

0

0

0

0

0

 

2016 год

180 000

0

180 000

180 000

0

0

0

0

0

 

2017 год

75 000

0

75 000

75 000

0

0

0

0

0

 

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.5.

Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа гражданам, выезжающим за пределы Республики Саха (Якутия) в связи с закрытием населенных пунктов

93

0

93

93

0

0

0

0

0

 

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2014 год

55

0

55

55

0

0

0

0

0

 

2015 год

38

0

38

38

0

0

0

0

0

 

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.

Задача "Создание условия для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств государственного бюджета"

240 000

0

240 000

240 000

0

0

0

0

0

 

2012 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

 

2013 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

 

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2016 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

 

2017 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

 

2018 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

 

2019 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

1.3.1.

Мероприятия по повышению качества управления финансами

240 000

0

240 000

240 000

0

0

0

0

0

 

2012 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

 

2013 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

 

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2015 год

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

2016 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

 

2017 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

 

2018 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

 

2019 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

1.4.

Задача "Создание условия для повышения эффективности бюджетных расходов"

615 689

0

615 689

615 689

0

0

0

0

0

 

2012 год

153 289

0

153 289

153 289

0

0

0

0

0

 

2013 год

124 420

0

124 420

124 420

0

0

0

0

0

 

2014 год

130 122

0

130 122

130 122

0

0

0

0

0

 

2015 год

118 358

0

118 358

118 358

0

0

0

0

0

 

2016 год

89 500

0

89 500

89 500

0

0

0

0

0

 

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.1.

Программа Правительства Республики Саха (Якутия) по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014-2016 годы

596 931

0

596 931

596 931

0

0

0

0

0

 

2012 год

153 289

0

153 289

153 289

0

0

0

0

0

 

2013 год

124 420

0

124 420

124 420

0

0

0

0

0

 

2014 год

119 526

0

119 526

119 526

0

0

0

0

0

 

2015 год

110 196

0

110 196

110 196

0

0

0

0

0

 

2016 год

89 500

0

89 500

89 500

0

0

0

0

0

 

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.2.

Разработка и реализация муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2012 год

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

2013 год

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

2014 год

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

2015 год

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

2016 год

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

2017 год

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

2018 год

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

2019 год

0

0

0

 

0

0

0

0

0

1.4.3.

Мероприятия  за счет Программы по повышению эффективности бюджетных расходов

18 758

0

18 758

18 758

0

0

0

0

0

 

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2014 год

10 596

0

10 596

10 596

0

0

0

0

0

 

2015 год

8 162

0

8 162

8 162

0

0

0

0

0

 

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Задача "Обеспечение прозрачности бюджетного процесса":

124 064

0

124 064

124 064

0

0

0

0

0

 

2012 год

124 064

0

124 064

124 064

0

0

0

0

0

 

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.1.

Оказание услуг (выполнение работ) Центром информатизации бюджетного процесса при Министерстве финансов Республики Саха (Якутия)

118 641

0

118 641

118 641

0

0

0

0

0

 

2012 год

118 641

0

118 641

118 641

0

0

0

0

0

 

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.2.

 Мероприятия об аренде спутникового сегмента для обеспечения функционирования выделенной сети связи органов исполнительной власти

5 423

0

5 423

5 423

0

0

0

0

0

 

2012 год

5 423

0

5 423

5 423

0

0

0

0

0

 

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления"

183 862 373

432 634

183 429 739

183 429 739

0

0

0

0

0

 

2012 год

15 095 878

46 421

15 049 457

15 049 457

0

0

0

0

0

 

2013 год

18 231 590

46 666

18 184 924

18 184 924

0

0

0

0

0

 

2014 год

19 968 330

52 794

19 915 536

19 915 536

0

0

0

0

0

 

2015 год

22 449 275

53 581

22 395 694

22 395 694

0

0

0

0

0

 

2016 год

27 475 412

62 133

27 413 279

27 413 279

0

0

0

0

0

 

2017 год

27 201 296

57 013

27 144 283

27 144 283

0

0

0

0

0

 

2018 год

26 720 296

57 013

26 663 283

26 663 283

0

0

0

0

0

 

2019 год

26 720 296

57 013

26 663 283

26 663 283

0

0

0

0

0

2.1.

Задача "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)"

114 015 527

0

114 015 527

114 015 527

0

0

0

0

0

 

2012 год

8 598 655

0

8 598 655

8 598 655

0

0

0

0

0

 

2013 год

10 654 158

0

10 654 158

10 654 158

0

0

0

0

0

 

2014 год

10 213 193

0

10 213 193

10 213 193

0

0

0

0

0

 

2015 год

13 577 991

0

13 577 991

13 577 991

0

0

0

0

0

 

2016 год

17 717 162

0

17 717 162

17 717 162

0

0

0

0

0

 

2017 год

17 751 456

0

17 751 456

17 751 456

0

0

0

0

0

 

2018 год

17 751 456

0

17 751 456

17 751 456

0

0

0

0

0

 

2019 год

17 751 456

0

17 751 456

17 751 456

0

0

0

0

0

2.1.1.

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

114 015 527

0

114 015 527

114 015 527

0

0

0

0

0

 

2012 год

8 598 655

0

8 598 655

8 598 655

0

0

0

0

0

 

2013 год

10 654 158

0

10 654 158

10 654 158

0

0

0

0

0

 

2014 год

10 213 193

0

10 213 193

10 213 193

0

0

0

0

0

 

2015 год

13 577 991

0

13 577 991

13 577 991

0

0

0

0

0

 

2016 год

17 717 162

0

17 717 162

17 717 162

0

0

0

0

0

 

2017 год

17 751 456

0

17 751 456

17 751 456

0

0

0

0

0

 

2018 год

17 751 456

0

17 751 456

17 751 456

0

0

0

0

0

 

2019 год

17 751 456

0

17 751 456

17 751 456

0

0

0

0

0

2.2.

Задача "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)"

8 833 746

0

8 833 746

8 833 746

0

0

0

0

0

 

2012 год

1 165 786

0

1 165 786

1 165 786

0

0

0

0

0

 

2013 год

800 607

0

800 607

800 607

0

0

0

0

0

 

2014 год

2 039 088

0

2 039 088

2 039 088

0

0

0

0

0

 

2015 год

719 787

0

719 787

719 787

0

0

0

0

0

 

2016 год

1 165 340

0

1 165 340

1 165 340

0

0

0

0

0

 

2017 год

881 046

0

881 046

881 046

0

0

0

0

0

 

2018 год

1 031 046

0

1 031 046

1 031 046

0

0

0

0

0

 

2019 год

1 031 046

0

1 031 046

1 031 046

0

0

0

0

0

2.2.1.

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

8 833 746

0

8 833 746

8 833 746

0

0

0

0

0

 

2012 год

1 165 786

0

1 165 786

1 165 786

0

0

0

0

0

 

2013 год

800 607

0

800 607

800 607

0

0

0

0

0

 

2014 год

2 039 088

0

2 039 088

2 039 088

0

0

0

0

0

 

2015 год

719 787

0

719 787

719 787

0

0

0

0

0

 

2016 год

1 165 340

0

1 165 340

1 165 340

0

0

0

0

0

 

2017 год

881 046

0

881 046

881 046

0

0

0

0

0

 

2018 год

1 031 046

0

1 031 046

1 031 046

0

0

0

0

0

 

2019 год

1 031 046

0

1 031 046

1 031 046

0

0

0

0

0

2.3.

Задача "Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)"

6 983 751

0

6 983 751

6 983 751

0

0

0

0

0

 

2012 год

537 742

0

537 742

537 742

0

0

0

0

0

 

2013 год

1 330 407

0

1 330 407

1 330 407

0

0

0

0

0

 

2014 год

1 005 171

0

1 005 171

1 005 171

0

0

0

0

0

 

2015 год

1 076 275

0

1 076 275

1 076 275

0

0

0

0

0

 

2016 год

1 074 039

0

1 074 039

1 074 039

0

0

0

0

0

 

2017 год

1 074 039

0

1 074 039

1 074 039

0

0

0

0

0

 

2018 год

443 039

0

443 039

443 039

0

0

0

0

0

 

2019 год

443 039

0

443 039

443 039

0

0

0

0

0

2.3.1.

Софинансирование расходных обязательств по оплате стоимости проезда в отпуск работников муниципальных учреждений образования и культуры, проживающих в арктической (северной) зоне

1 284 359

0

1 284 359

1 284 359

0

0

0

0

0

 

2012 год

140 715

0

140 715

140 715

0

0

0

0

0

 

2013 год

115 035

0

115 035

115 035

0

0

0

0

0

 

2014 год

172 012

0

172 012

172 012

0

0

0

0

0

 

2015 год

168 549

0

168 549

168 549

0

0

0

0

0

 

2016 год

172 012

0

172 012

172 012

0

0

0

0

0

 

2017 год

172 012

0

172 012

172 012

0

0

0

0

0

 

2018 год

172 012

0

172 012

172 012

0

0

0

0

0

 

2019 год

172 012

0

172 012

172 012

0

0

0

0

0

2.3.2.

Софинансирование расходных обязательств городского округа «город Якутск», возникающих в связи с осуществлением городом Якутском функций столицы

1 972 011

0

1 972 011

1 972 011

0

0

0

0

0

 

2012 год

184 610

0

184 610

184 610

0

0

0

0

0

 

2013 год

199 065

0

199 065

199 065

0

0

0

0

0

 

2014 год

218 252

0

218 252

218 252

0

0

0

0

0

 

2015 год

285 976

0

285 976

285 976

0

0

0

0

0

 

2016 год

271 027

0

271 027

271 027

0

0

0

0

0

 

2017 год

271 027

0

271 027

271 027

0

0

0

0

0

 

2018 год

271 027

0

271 027

271 027

0

0

0

0

0

 

2019 год

271 027

0

271 027

271 027

0

0

0

0

0

2.3.3.

Софинансирование расходных обязательств по реализации плана мероприятий комплексного развития муниципального образования на 2013-2017 годы

3 047 850

0

3 047 850

3 047 850

0

0

0

0

0

 

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2013 год

555 000

0

555 000

555 000

0

0

0

0

0

 

2014 год

609 100

0

609 100

609 100

0

0

0

0

0

 

2015 год

621 750

0

621 750

621 750

0

0

0

0

0

 

2016 год

631 000

0

631 000

631 000

0

0

0

0

0

 

2017 год

631 000

0

631 000

631 000

0

0

0

0

0

 

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3.4.

Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия) на софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики

467 114

0

467 114

467 114

0

0

0

0

0

 

2012 год

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

2013 год

461 307

0

461 307

461 307

0

0

0

0

0

 

2014 год

5 807

0

5 807

5 807

0

0

0

0

0

 

2015 год

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

2016 год

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

2017 год

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

2018 год

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

2019 год

0

 

0

 

0

0

0

0

0

2.4.

Задача "Финансовое обеспечение полномочий Республики Саха (Якутия), переданных муниципальным образованиям"

54 029 349

432 634

53 596 715

53 596 715

0

0

0

0

0

 

2012 год

4 793 695

46 421

4 747 274

4 747 274

0

0

0

0

0

 

2013 год

5 446 418

46 666

5 399 752

5 399 752

0

0

0

0

0

 

2014 год

6 710 878

52 794

6 658 084

6 658 084

0

0

0

0

0

 

2015 год

7 075 222

53 581

7 021 641

7 021 641

0

0

0

0

0

 

2016 год

7 518 871

62 133

7 456 738

7 456 738

0

0

0

0

0

 

2017 год

7 494 755

57 013

7 437 742

7 437 742

0

0

0

0

0

 

2018 год

7 494 755

57 013

7 437 742

7 437 742

0

0

0

0

0

 

2019 год

7 494 755

57 013

7 437 742

7 437 742

0

0

0

0

0

2.4.1.

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

432 634

432 634

0

0

0

0

0

0

0

 

2012 год

46 421

46 421

0

0

0

0

0

0

0

 

2013 год

46 666

46 666

0

0

0

0

0

0

0

 

2014 год

52 794

52 794

0

0

0

0

0

0

0

 

2015 год

53 581

53 581

0

0

0

0

0

0

0

 

2016 год

62 133

62 133

0

0

0

0

0

0

0

 

2017 год

57 013

57 013

0

0

0

0

0

0

0

 

2018 год

57 013

57 013

0

0

0

0

0

0

0

 

2019 год

57 013

57 013

0

0

0

0

0

0

0

2.4.2.

Выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению органами местного самоуправления муниципальных районов переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений

53 591 299

0

53 591 299

53 591 299

0

0

0

0

0

 

2012 год

4 746 597

0

4 746 597

4 746 597

0

0

0

0

0

 

2013 год

5 399 075

0

5 399 075

5 399 075

0

0

0

0

0

 

2014 год

6 657 407

0

6 657 407

6 657 407

0

0

0

0

0

 

2015 год

7 020 964

0

7 020 964

7 020 964

0

0

0

0

0

 

2016 год

7 456 061

0

7 456 061

7 456 061

0

0

0

0

0

 

2017 год

7 437 065

0

7 437 065

7 437 065

0

0

0

0

0

 

2018 год

7 437 065

0

7 437 065

7 437 065

0

0

0

0

0

 

2019 год

7 437 065

0

7 437 065

7 437 065

0

0

0

0

0

2.4.3.

Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации Федеральных законов "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" и "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"

5 416

0

5 416

5 416

0

0

0

0

0

 

2012 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

 

2013 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

 

2014 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

 

2015 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

 

2016 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

 

2017 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

 

2018 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

 

2019 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

3

Подпрограмма "Оптимизация управления государственным долгом"

20 805 530

0

20 805 530

20 805 530

0

0

0

0

0

 

2012 год

804 217

0

804 217

804 217

0

0

0

0

0

 

2013 год

887 534

0

887 534

887 534

0

0

0

0

0

 

2014 год

1 420 080

0

1 420 080

1 420 080

0

0

0

0

0

 

2015 год

1 974 561

0

1 974 561

1 974 561

0

0

0

0

0

 

2016 год

2 517 503

0

2 517 503

2 517 503

0

0

0

0

0

 

2017 год

3 487 299

0

3 487 299

3 487 299

0

0

0

0

0

 

2018 год

4 857 168

0

4 857 168

4 857 168

0

0

0

0

0

 

2019 год

4 857 168

0

4 857 168

4 857 168

0

0

0

0

0

3.1.

Задача "Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры государственного долга"

90 819

0

90 819

90 819

0

0

0

0

0

 

2012 год

5 029

0

5 029

5 029

0

0

0

0

0

 

2013 год

6 027

0

6 027

6 027

0

0

0

0

0

 

2014 год

10 611

0

10 611

10 611

0

0

0

0

0

 

2015 год

14 083

0

14 083

14 083

0

0

0

0

0

 

2016 год

14 456

0

14 456

14 456

0

0

0

0

0

 

2017 год

13 527

0

13 527

13 527

0

0

0

0

0

 

2018 год

13 543

0

13 543

13 543

0

0

0

0

0

 

2019 год

13 543

0

13 543

13 543

0

0

0

0

0

3.1.1.

Оплата услуг рейтинговых агентств

49 869

0

49 869

49 869

0

0

0

0

0

 

2012 год

3 889

0

3 889

3 889

0

0

0

0

0

 

2013 год

4 967

0

4 967

4 967

0

0

0

0

0

 

2014 год

4 230

0

4 230

4 230

0

0

0

0

0

 

2015 год

7 593

0

7 593

7 593

0

0

0

0

0

 

2016 год

6 513

0

6 513

6 513

0

0

0

0

0

 

2017 год

7 567

0

7 567

7 567

0

0

0

0

0

 

2018 год

7 555

0

7 555

7 555

0

0

0

0

0

 

2019 год

7 555

0

7 555

7 555

0

0

0

0

0

3.1.2.

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения (комиссии) агентам за оказание агентских услуг в сфере обслуживания, размещения, выкупа, обмена и погашения государственных долговых обязательств

40 950

0

40 950

40 950

0

0

0

0

0

 

2012 год

1 140

0

1 140

1 140

0

0

0

0

0

 

2013 год

1 060

0

1 060

1 060

0

0

0

0

0

 

2014 год

6 381

0

6 381

6 381

0

0

0

0

0

 

2015 год

6 490

0

6 490

6 490

0

0

0

0

0

 

2016 год

7 943

0

7 943

7 943

0

0

0

0

0

 

2017 год

5 960

0

5 960

5 960

0

0

0

0

0

 

2018 год

5 988

0

5 988

5 988

0

0

0

0

0

 

2019 год

5 988

0

5 988

5 988

0

0

0

0

0

3.2.

Задача "Сокращение стоимости обслуживания и совершенствования механизмов управления государственным долгом"

20 714 711

0

20 714 711

20 714 711

0

0

0

0

0

 

2012 год

799 188

0

799 188

799 188

0

0

0

0

0

 

2013 год

881 507

0

881 507

881 507

0

0

0

0

0

 

2014 год

1 409 469

0

1 409 469

1 409 469

0

0

0

0

0

 

2015 год

1 960 478

0

1 960 478

1 960 478

0

0

0

0

0

 

2016 год

2 503 047

0

2 503 047

2 503 047

0

0

0

0

0

 

2017 год

3 473 772

0

3 473 772

3 473 772

0

0

0

0

0

 

2018 год

4 843 625

0

4 843 625

4 843 625

0

0

0

0

0

 

2019 год

4 843 625

0

4 843 625

4 843 625

0

0

0

0

0

3.2.1.

Обслуживание государственного долга

20 714 711

0

20 714 711

20 714 711

0

0

0

0

0

 

2012 год

799 188

0

799 188

799 188

0

0

0

0

0

 

2013 год

881 507

0

881 507

881 507

0

0

0

0

0

 

2014 год

1 409 469

0

1 409 469

1 409 469

0

0

0

0

0

 

2015 год

1 960 478

0

1 960 478

1 960 478

0

0

0

0

0

 

2016 год

2 503 047

0

2 503 047

2 503 047

0

0

0

0

0

 

2017 год

3 473 772

0

3 473 772

3 473 772

0

0

0

0

0

 

2018 год

4 843 625

0

4 843 625

4 843 625

0

0

0

0

0

 

2019 год

4 843 625

0

4 843 625

4 843 625

0

0

0

0

0

4

Подпрограмма "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Информация по документу
Читайте также