Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.08.2003 № №550ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28 августа 2003 г. № 550 Утратилo силу - Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 21.12.2004 г. N 647 Об основных параметрах прогноза государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2004 год (В редакции Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 12.04.2004 г. N 159) Основные параметры прогноза государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2004 год разработаны в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 10 апреля 2003 года № 211 "О разработке прогноза социально-экономического развития республики на 2004-2006 годы и проекта республиканского бюджета Республики Саха (Якутия) на 2004 год". Правительство Республики Саха (Якутия) отмечает, что сохраняется тенденция опережающего роста расходов бюджета по сравнению с ростом доходов, что не позволяет профинансировать бюджетную сферу даже на уровне минимальных нормативов. В текущих расходах бюджета увеличивается доля заработной платы с начислениями с 34 процентов в 2003 году до 40 процентов в 2004 году в связи с повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 1 октября 2003 года. Продолжается рост текущих затрат бюджетных учреждений в связи с повышением цен и тарифов. Сокращаются расходы капитального характера, в общих расходах бюджета республики увеличивается удельный вес расходов на социально-культурную сферу, одновременно снижается удельный вес расходов на поддержку отраслей транспорта, сельского хозяйства, ЖКХ, промышленности. Проектировки доходной части бюджета республики ориентированы на ожидаемое развитие экономики республики и исходят из курса доллара 31,3 рубля, учитывают изменения налогового законодательства. Динамика роста доходов показывает незначительный прирост доходов в 2004 году, который, в основном, связан с ростом налоговых поступлений. Основной прирост налоговых доходов обеспечивается за счет роста налога на доходы физических лиц. Незначительный прирост доходов в 2004 году определяется изменением нормативов отчислений в пользу федерального бюджета по разовым платежам за недра, отменой регионального налога с продаж. В сложившейся ситуации деятельность исполнительных органов власти республики, органов местного самоуправления должна быть направлена, в первую очередь, на оптимизацию расходов бюджетной сферы, сокращение бюджетной сети, повышение эффективности расходования бюджетных средств и развитие реального сектора экономики. Правительство Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т: 1. Принять за основу основные параметры прогноза: государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2004 год по доходам в объеме 32 790,9 млн. рублей, по расходам 35 299,3 млн. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 2 508,4 млн. рублей или 11.3 процентов, кроме того, расходы на погашение государственного долга 3 422,5 млн. рублей, согласно приложению № 1. консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2004 год по доходам в объеме 37 529,5 млн. рублей, по расходам 40 486,5 млн. рублей согласно приложению № 2. 2. Установить, что в случае изменения параметров прогноза доходов бюджета Республики Саха (Якутия) на 2004 год, в том числе и за счет увеличения финансовой помощи из федерального бюджета, дополнительные средства направляются на сокращение дефицита бюджета. 3. Установить, что в связи с введением института местного самоуправления и продолжающимся процессом разграничения расходных полномочий, начиная с 2004 года, за счет средств государственного бюджета производятся: расходы по содержанию профессионально-технических училищ в г. Вилюйске и пос. Усть-Мая по разделу 1403 "Начальное профессиональное образование" через Министерство науки и профессионального образования Республики Саха (Якутия); расходы по выплате пособий на детей, находящихся под опекой (попечительством), установленных в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 июня 1996 г. № 270 "Об усилении социальной защиты детей, находящихся под опекой (попечительством)", по разделу 2101 через "Фонд целевых субвенций"; расходы по содержанию специального приемника-распределителя при УВД в г. Алдане, специального приемника-распределителя при УВД в г. Нерюнгри, Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при УВД г. Нерюнгри по разделу 0501 "Органы внутренних дел" через Министерство внутренних дел Республики Саха (Якутия). 4. В прогнозе бюджета Республики Саха (Якутия) на 2004 год предусмотреть: 4. 1. Расходы на заработную плату с начислениями: работников бюджетной сферы, оплачиваемых по ЕТС, с учетом повышения ставки I-го разряда ЕТС с 1 октября 2003 года до 600 рублей и отмены отдельных решений Правительства Республики Саха (Якутия) в области оплаты труда; государственных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности республиканских государственных органов, с учетом повышения с 1 октября 2003 года денежного содержания и должностных окладов в 1.2 раза; муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, с учетом повышения с 1 октября 2003 года денежного содержания и должностных окладов в 1.1 раза. 4. 2. Расходы на стипендии в соответствии с проектом Указа Президента Республики Саха (Якутия) "Об установлении размера стипендии, применяемого при исчислении стипендиального фонда в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования". 4. 3. Расходы на детские пособия и другие социальные выплаты, размер которых зависит от минимального размера оплаты труда, исходя из базовой суммы 100 рублей. 4. 4. Расходы на текущие материальные затраты учреждений бюджетной сферы с применением индекса 2004 года к 2003 году 105,5%, исходя из возможностей доходной части бюджета. 4. 5. Расходы на поддержку отраслей материального производства (воспроизводство минерально-сырьевой базы, отраслей транспорта, кинематографии, издательств) в объеме не выше бюджета 2003 года, поддержку жилищно-коммунального хозяйства в сумме 4 370,4 млн. рублей, поддержку программ развития села в сумме 2 730,6 млн. рублей. 4. 6. На инвестиционную программу в объеме 2 025,5 млн. рублей, из них на строительство объектов в соответствии с выданными поручительствами 1 415,3 млн. рублей. 5. Определить прогнозный размер Фонда финансовой поддержки муниципальных образований на 2004 год в сумме 12 320 млн. рублей. 6. Министерству финансов Республики Саха (Якутия) (Березкин Э.Б.) в целях межбюджетного регулирования: образовать в составе государственного бюджета на 2004 год Фонд компенсаций для финансирования отдельных государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления. Определить перечень расходов, финансируемых из Фонда компенсаций, и разработать Порядок финансирования Фонда; внести изменения в параметры государственного бюджета на 2004 год в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления; 7. Министерству финансов Республики Саха (Якутия) (Березкин Э.Б.) в пятидневный срок довести до главных распорядителей и прямых получателей средств государственного бюджета прогнозные объемы расходов в соответствии с функциональной структурой расходов. 8. Министерствам, ведомствам, учреждениям, организациям главным распорядителям и прямым получателям средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) представить: в Министерство финансов Республики Саха (Якутия) до 10 сентября 2003 года распределение объемов расходов по каждому подведомственному учреждению в соответствии с функциональной, ведомственной и экономической структурой расходов и обеспечить ввод данных в автоматизированную систему Министерства финансов Республики Саха (Якутия); в Министерство экономического развития Республики Саха (Якутия) в срок до 8 сентября 2003 года перечни нормативно-правовых актов по курируемым отраслям, предлагаемых к отмене или приостановлению в 2004 году. 9. Установить, что нормативно-правовые акты, увеличивающие на 2004 год расходы бюджета республики и сокращающие его доходную базу, принятые позднее 1 августа 2003 года, реализуются начиная с 2005 года. 10. Комиссии по инвентаризации расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (Алексеев Г.Ф.) до 1 октября 2003 года подготовить и внести на рассмотрение Правительства Республики Саха (Якутия) проекты решений, направленных на оптимизацию расходов бюджетной сферы, включая сокращение натуральных объемов потребления энергоносителей, обязательные для исполнения органами исполнительной власти Республики Саха (Якутия) и местного самоуправления. 11. Министерству экономического развития Республики Саха (Якутия) (Данилов В.Д.): 11. 1. В срок до 5 сентября 2003 года представить уточненные расчеты налогооблагаемой прибыли предприятий республики в разрезе отраслей, улусов, городов, в том числе по крупным бюджетообразующим предприятиям. 11. 2. Совместно с отраслевыми министерствами, ведомствами до 15 сентября 2003 года представить на рассмотрение Правительства Республики Саха (Якутия) перечень нормативно-правовых актов, финансирование которых приостанавливается в 2004 году (в полном объеме или частично). 11. 3. Совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) в срок до 1 декабря 2003 года внести на рассмотрение Правительства Республики Саха (Якутия) объемы государственного заказа на поставку и перевозку топливно-энергетических ресурсов на 2004 год. 11. 4. Совместно с Государственным комитетом по ценовой политике Региональной энергетической комиссией Республики Саха (Якутия) до 1 ноября 2003 года проанализировать причины возникновения сверхнормативных расходов на производство жилищно-коммунальных услуг населению, разработать и утвердить в Правительстве Республики Саха (Якутия) мероприятия по их снижению. 11. 5. Совместно с Государственным комитетом Республики Саха (Якутия) по материальным ресурсам и торговле, Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Министерством финансов Республики Саха (Якутия) в срок до 15 сентября 2003 года разработать механизм централизации средств из Фонда финансовой поддержки муниципальных образований для обеспечения финансирования расходов по завозу грузов (топливно-энергетических ресурсов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и продукции производственно-технического назначения) для муниципальных нужд на 2004 год. 12. Министерству сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) (Степанов А.И.) при формировании статей расходов государственного бюджета по разделу 0800 "Сельское хозяйство и рыболовство" предусмотреть объем государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в размере не менее 70% от общих расходов раздела 0800. 13. Министерству транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия) (Членов В.М.): 13. 1. В связи с изменением налогового законодательства Российской Федерации в срок до 1 ноября 2003 года отработать с Министерством транспорта Российской Федерации вопросы компенсации из федерального бюджета выпадающих доходов Территориального дорожного фонда Республики Саха (Якутия). 13. 2. В срок до 1 октября 2003 года провести инвентаризацию кредиторской задолженности Территориального дорожного фонда Республики Саха (Якутия) за выполненные работы прошлых лет перед предприятиями-подрядчиками по состоянию на 1 января 2003 года. 14. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) (Попов В.Л.) 14. 1. Совместно с Министерством экономического развития Республики Саха (Якутия), Государственным комитетом по ценовой политике Региональной энергетической комиссией Республики Саха (Якутия), Министерством финансов Республики Саха (Якутия) внести на рассмотрение Правительства Республики Саха (Якутия): в срок до 15 сентября 2003 года: методику формирования доходной и расходной части бюджета по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2004 год; дифференцированный уровень платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги в разрезе улусов и городов на 2004 год; проект дифференцированных стандартов предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья в месяц на 2004 год в разрезе улусов и городов; в срок до 1 декабря 2003 года проект постановления Правительства Республики Саха (Якутия) "О тарифах на оплату жилья и коммунальных услуг для населения на 2004 год". 14. 2. В срок до 1 октября 2003 года представить в Министерство экономического развития Республики Саха (Якутия) и Государственный комитет по ценовой политике Региональную энергетическую комиссию Республики Саха (Якутия) расчеты по сверхнормативным расходам на оказание жилищно-коммунальных услуг населению. 15. Государственному комитету по ценовой политике Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия) (Лемешева В.И.) до 1 октября 2003 года представить в Министерство финансов Республики Саха (Якутия) тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2004 год. 16. Министерству науки и профессионального образования Республики Саха (Якутия) (Толстых Г.В.): 16. 1. Совместно с Департаментом по прогнозированию, подготовке и расстановке кадров при Президенте Республики Саха (Якутия) подготовить проекты решений по закрытию в 2004 году негосударственных образовательных учреждений "Якутский университет высоких технологий в г. Санкт-Петербурге" и "Якутский Международный университет в г. Москве" и переводу студентов данных высших учебных заведений на целевую контрактную подготовку по линии Департамента по прогнозированию, подготовке и расстановке кадров при Президенте Республики Саха (Якутия). 16. 2. Совместно с Министерством образования Республики Саха (Якутия) подготовить проект решения по закрытию в 2004 году Саха педагогической академии и переводу студентов данного высшего учебного заведения в Педагогический институт Якутского государственного университета. 16. 3. Подготовить проекты решений по: прекращению с 2004 года набора в вузовские колледжи Якутского государственного университета с последующим их поэтапным закрытием; закрытию в 2004 году представительств Якутского государственного университета. 16. 4. Совместно с Министерством транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия) продолжить работу по передаче в федеральную собственность государственного профессионального образовательного учреждения "Якутское речное командное училище" в соответствии с Соглашением между Министерством транспорта Российской Федерации и Республикой Саха (Якутия) о взаимодействии в сфере обеспечения безопасного функционирования и устойчивого развития транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2002-2003 годы от 25 июня 2002 года, постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15.08.2002 № 409 "О передаче государственного учреждения "Якутское командное речное училище" Республики Саха (Якутия) в федеральную собственность". 17. Департаменту по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия) (Павлова Л.В.) до 1 ноября 2003 года внести проект решения Правительства Республики Саха (Якутия) по сокращению расходов по государственной поддержке средств массовой информации и о механизме выделения бюджетных средств для государственной поддержки средств массовой информации на конкурсной основе. 18. Комитету по делам семьи и детства при Президенте Республики Саха (Якутия) (Сергучев А.Е.) до 5 сентября 2003 года согласовать с Министерством экономического развития Республики Саха (Якутия) объемы расходов по реализации Плана действий по улучшению положения женщин в Республике Саха (Якутия) на 2004 год. 19. Департаменту кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) (Куприянов Ю.С.): 19. 1. В срок до 1 октября 2003 года в установленном порядке внести на утверждение Президенту Республики Саха (Якутия) лимиты предельной численности органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия) на 2004 год. 19. 2. В срок до 1 октября с.г. в установленном порядке внести на Правительство Республики Саха (Якутия) предложения об установлении соотношения должностей государственных служащих аппарата Конституционного суда Республики Саха (Якутия). 20. Признать утратившими силу постановления, распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) и отдельные пункты постановлений, распоряжений Правительства Республики Саха (Якутия) согласно приложению № 3. 21. Внести изменения в постановления, распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) согласно приложению № 4. 22. Приостановить действие постановлений, распоряжений Правительства Республики Саха (Якутия) и отдельных пунктов постановлений, распоряжений Правительства Республики Саха (Якутия) согласно приложению № 5. 23. Правительству Республики Саха (Якутия) представить Президенту Республики Саха (Якутия) предложения: о признании утратившими силу указов и распоряжений Президента Республики Саха (Якутия), а также отдельных пунктов указов и распоряжений Президента Республики Саха (Якутия) согласно приложению № 6; по внесению изменений в распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) согласно приложению № 7. 24. Министерству финансов Республики Саха (Якутия) (Березкин Э.Б.) представить проект Закона Республики Саха (Якутия) "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2004 год" на рассмотрение Правительства Республики Саха (Якутия) к 25 сентября 2003 года. 25. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Е. БОРИСОВ Приложение № 1 к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 августа 2003 года № 550 Основные параметры государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2004 год (тыс. рублей) |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | ДОХОДЫ |Уточненный бюджет на| Прогноз бюджета на | Отклонение | РАСХОДЫ |Уточненный бюджет на|Уточненный бюджет на| Прогноз бюджета на | Отклонения | | | 2003 год (июль) | 2004 год | | | 2003 год (июль) | 2003 год без | 2004 год | | | | | | | | | расходов на | | | | | | | | | |капитальный ремонт, | | | | | | | | | | приобретение | | | | | | | | | | оборудования, | | | | | | | | | | мероприятия и | | | | | | | | | | целевые программы | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 8 712 | 11 005 | 2 292 |Государственное | | | 1| | | |768 |616 |848 |управление и местное | 965 464| 921 837| 212 718|290 881 | | | | | |самоуправление | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | Налоги на прибыль | 3 | 5 | 1 |Судебная власть | | | | | |(доход), прирост |907 135 |474 837 |567 702 | | 38 050| 36 768| 61 690|24 922 | |капитала | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | |Международная | | | | | | | | | |деятельность | 14 807| 6 845| 8 512|1 667 | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | Налоги на товары и | | | |Правоохранительная | | | 1| | |услуги |384 785 |509 252 |124 467 |деятельность и | 832 303| 780 047| 060 885|280 838 | | | | | |обеспечение | | | | | | | | | |безопасности | | | | | | | | | |государства | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | Налоги на | | | |Фундаментальные | | | | | |совокупный доход |50 894 |162 332 |111 438 |исследования и | 333 539| 316 126| 352 954|36 828 | | | | | |содействие НТП | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | |Промышленность, | 1| 1| 2| | | | | | |энергетика и | 791 998| 791 998| 720 051|928 053 | | | | | |строительство | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | Налоги на имущество| 1 | |- | в т.ч. | | | | | | |190 775 |887 145 |303 630 | | | | |- | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | - воспроизводство | | | | | | | | | |минерально-сырьевой | 600 000| 600 000| 600 000|- | | | | | |базы | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | Платежи за | 2 | 3 | | - капитальные | 1| 1| 2| | |пользование |755 214 |494 694 |739 480 |вложения за счет | 097 443| 097 443| 025 496|928 053 | |природными ресурсами | | | |средств | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |бюджета | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | Прочие налоговые | | | |Сельское хозяйство и | 2| 2| 3| | |платежи |423 965 |477 356 |53 391 |рыболовство | 903 037| 831 973| 267 447|435 474 | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | в т.ч. | | | | | | | | | | | | | |- | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | Из общей суммы | | 1 | | - бюджетная сеть | | | | | |налоговых доходов - |810 881 |090 771 |279 890 | | 480 077| 454 333| 536 807|82 474 | |источники ТДФ | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | - программа | 2| 2| 2| | | | | | |поддержки села | 377 640| 377 640| 730 640|353 000 | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 9 078 | 9 918 | 840|Охрана окружающей | | | | | | |273 |785 |512 |природной среды и | 263 222| 237 438| 259 192|21 754 | | | | | |природных ресурсов, | | | | | | | | | |гидрометеорология, | | | | | | | | | |картография и геодезия| | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | Доходы от | 9 | 9 | |Транспорт, дорожное | | | |- | |имущества, |037 473 |873 785 |836 312 |хозяйство, связь и |326 785 |286 385 |257 400 |28 985 | |находящегося в | | | |информатика | | | | | |государственной и | | | | | | | | | |муниципальной | | | | | | | | | |собственности, или от| | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | |государственных и | | | | | | | | | |муниципальной | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | в т.ч. | 8 | 9 | |Развитие рыночной | | | |- | |арендная плата |091 000 |025 424 |934 424 |инфраструктуры |24 954 |24 954 |15 000 |9 954 | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | Прочие платежи, | | | |Жилищно-коммунальное | | | |- | |взимаемые |17 000 |17 000 |- |хозяйство |10 005 |10 005 |- |10 005 | |государственными | | | | | | | | | |организациями за | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |определенных функций | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | Из общей суммы | | | |Предупреждение и | | | | | |неналоговых доходов -|172 407 |246 013 |73 606 |ликвидация последствий|511 183 |488 689 |752 146 |263 457 | |связанные доходы | | | |ЧС и СБ | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |ИТОГО СОБСТВЕННЫХ | 17 791 | 20 924 | 3 133 |Образование | 2| 2| 2 | | |ДОХОДОВ |041 |401 |360 | | 590 908| 246 793|752 487 |505 694 | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ | 10 715 | 10 934 | 218|Культура, искусство и | | | | | |ПОСТУПЛЕНИЯ |560 |341 |781 |кинематография | 319 770| 274 825| 326 443|51 618 | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | От бюджетов других | 10 715| 10 934| |Средства массовой | | | | | |уровней |560 |341 |218 781 |информации | 223 482| 218 460| 308 372|89 912 | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | в том числе: | | | |Здравоохранение и | 2| 2| 2| | | | | | |физическая культура | 563 284| 316 701| 874 935|558 234 | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | от вышестоящего | 10 534| 10 534| |Социальная политика | 2| 2| 2| | |бюджета |341 |341 |- | | 156 886| 005 444| 103 126|97 682 | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | прочие | | | |Обслуживание | | | | | |безвозмездные |181 219 |400 000 |218 781 |государственного и | 366 559| 366 559| 610 841|244 282 | |поступления от других| | | |муниципального долга | | | | | |бюджетов бюджетной | | | | | | | | | |системы | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | |Фонд финансовой | 10 868| 10 868| 12 320| 1 | | | | | |поддержки | 201| 201| 000|451 799 | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | |образований | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | |Дорожное хозяйство (за| | | | | | | | | |счет федер. средств) | 96 933| 96 933| 96 933|- | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | |Прочие расходы | | | 1| | | | | | | | 695 488| 646 894| 172 082|525 188 | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | в т.ч. | | | | | | | | | | | | | |- | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | - резервный фонд | | | | | | | | | |Правительства РС(Я) | 85 000| 85 000| 85 000|- | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | - проведение | | | |- | | | | | |выборов и референдумов| 14 758| 14 716| 11 716|3 000 | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | - бюджетные кредиты|- 1 890|- 1 890|- 1 791| | | | | | |(ссуды) | 154| 154| 627|98 527 | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | кредиты | | | | | | | | | |выданные | | | |- | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | кредиты |- 1 890|- 1 890|- 1 791| | | | | | |погашенные | 154| 154| 627|98 527 | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | - прочие расходы, | 2| 2| 2| | | | | | |не отнесенные к другим| 479 884| 437 332| 866 993|429 661 | | | | | |подразделам | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | - развитие туризма | | | | | | | | | | | 6 000| -| |- | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ | 1 008 | 932|- |РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ | 1| 1| 2| | |БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ |975 |203 |76 772 |БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | 819 183| 819 183| 022 974|203 791 | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | Целевой бюджетный | 1 | |- | Территориальный | | | 1| | |фонд реализации |008 975 |932 203 |76 772 |дорожный фонд | 810 881| 810 881| 090 771|279 890 | |социально-экономическ| | | | | | | | | |их и экологических | | | | | | | | | |программ развития | | | | | | | | | |улусов "алмазной | | | | | | | | | |провинции" РС(Я) | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | Целевой бюджетный | 1| 1| |- | | | | | |фонд реализации | 008 302| 008 302| 932 203|76 099 | | | | | |социально-экономически| | | | | | | | | |х и экологических | | | | | | | | | |программ развития | | | | | | | | | |улусов "алмазной | | | | | | | | | |провинции" РС(Я) | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | Капитальный ремонт | | | |- | | | | | | | -| 209 041| 150 000|59 041 | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | Приобретение | | | |- | | | | | | | -| 289 656| 185 000|104 656 | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | Мероприятия | | | | | | | | | | | -| 191 079| 220 000|28 921 | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | Целевые программы* | | | |- | | | | | | | -| 433 207| 188 143|245 064 | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | ВСЕГО ДОХОДОВ | 29 515 | 32 790 | 3 275 | ВСЕГО РАСХОДОВ | 29 716| 29 716| 35 299| 5 583| | |576 |945 |369 | | 041| 041| 331| 290| |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | из них | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | текущие расходы | 26 790| 26 790| 31 588| 4 | | | | | | | 987| 987| 433|797 446 | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | в т.ч. |- 1 890|- 1 890|- 1 791| | | | | | |предоставление | 154| 154| 627|98 527 | | | | | |бюджетных кредитов | | | | | | | | | |(бюджетных ссуд) | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | капитальные расходы | 2| 2| 3| | | | | | | | 925 054| 925 054| 710 898|785 844 | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | ДЕФИЦИТ | 200| 200| 2 508| 2 307 | | | | | | | 465| 465| 386|921 | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | Источники | Кроме того: | 2 908| 2 908| 3 422 496| 513| | | | | финансирования |погашение | 566| 566| |930 | | | | | дефицита бюджета и |государственного | | | | | | | | |расходов на погашение|долга | | | | | | | | | госдолга | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |Источники | 3 109 | 5 930 | 2 821 | Дефицит с учетом | 3 109| 3 109| 5 930| 2 821 | |финансирования |031 |882 |851 |погашения госдолга | 031| 031| 882|851 | |дефицита с учетом | | | | | | | | | |погашения госдолга | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |Изменение остатков | | | | Дефицит в процентах| 1,06%| | 11,27%| | |средств на счетах |- |100 000 |100 000 | | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |Государственные | 1 | 2 | | | | | | | |займы, осуществляемые|800 000 |000 000 |200 000 | | | | | | |путем выпуска ценных | | | | | | | | | |бумаг | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |Бюджетные ссуды и | | | | | | | | | |бюджетные кредиты, | |400 000 |400 000 | | | | | | |полученные от | | | | | | | | | |бюджетов других | | | | | | | | | |уровней бюджетной | | | | | | | | | |системы РФ | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |Кредитные соглашения | 1 | 2 | | | | | | | |и договоры, |208 045 |068 053 |860 008 | | | | | | |заключенные от имени | | | | | | | | | |субъекта РФ | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |Поступления от | | 1 | 1 | | | | | | |продажи имущества, |100 986 |362 829 |261 843 | | | | | | |находящегося в | | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | |собственности | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |Поступления источники| | | | | | | | | |внутреннего |- | |- | | | | | | |финансирования | | | | | | | | | |дефицитов бюджета | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |Государственные | | | | | | | | | |запасы драгоценных |- |- |- | | | | | | |металлов и | | | | | | | | | |драгоценных камней | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| Целевые программы без учета: программы "Социально-экономического развития села РС(Я) на 2002-2006 годы" программы геологоразведочных работ на территории РС(Я) на 2002-2006 годы развития рыночной инфраструктуры программы "Обеспечение пожарной безопасности на территории РС(Я) до 2008 года", учтенных по соответствующим разделам. Приложение № 2 к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 августа 2003 года № 550 Основные параметры консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2004 год (тыс. рублей) |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | ДОХОДЫ |Уточненный бюджет на| Прогноз бюджета на | Отклонение | РАСХОДЫ |Уточненный бюджет на|Уточненный бюджет на| Прогноз бюджета на | Отклонение | | | 2003 год (июль) | 2004 год | | | 2003 год (июль) | 2003 год без | 2004 год | | | | | | | | | расходов на | | | | | | | | | |капитальный ремонт, | | | | | | | | | | приобретение | | | | | | | | | | оборудования, | | | | | | | | | | мероприятия и | | | | | | | | | | целевые программы | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 14 283 280| 15 899 005| 1 615 726|Государственное | 1 954 913 | 1 637 855| 1 841 450 | 203 595 | | | | | |управление и местное | | | | | | | | | |самоуправление | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | Налоги на прибыль | 7 926 437| 8 661 203| 734 766|Судебная власть | 38 050 | 36 768| 61 690 | 24 922 | |(доход), прирост | | | | | | | | | |капитала | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | |Международная | 14 807 | 6 845| 8 512| 1 667| | | | | |деятельность | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | Налоги на товары и | 777 249| 953 995| 176 746|Правоохранительная | 852 852 | 791 216| 1 073 997 | 282 781 | |услуги | | | |деятельность и | | | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | | | |безопасности | | | | | | | | | |государства | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | Налоги на | 203 582| 324 664| 121 082|Фундаментальные | 333 539 | 316 126| 352 954 | 36 828 | |совокупный доход | | | |исследования и | | | | | | | | | |содействие НТП | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | |Промышленность, | 1 877 451 | 1 877 451| 2 805 503 | 928 052 | | | | | |энергетика и | | | | | | | | | |строительство | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | Налоги на имущество| 1 656 345| 1 789 048| 132 703| в т.ч. | | | | | | | | | | | | | |- | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | - воспроизводство | 600 000 | 600 000| 600 000 | | | | | | |минерально-сырьевой | | | |- | | | | | |базы | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | Платежи за | 3 279 419| 3 666 522| 387 103| - капитальные | 1 097 444 | 1 097 444| 2 025 496 | 928 052 | |пользование | | | |вложения за счет | | | | | |природными ресурсами | | | |средств | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |бюджета | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | Прочие налоговые | 440 247| 503 573| 63 326|Сельское хозяйство и | 2 989 723 | 2 918 659| 3 354 133 | 435 474 | |платежи | | | |рыболовство | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | в т.ч. | | | | | | | | | | | | | |- | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | Из общей суммы | 810 881 | 1 090 771 | 279 890 | - бюджетная сеть | 480 077 | 454 333| 536 807 | 82 474 | |налоговых доходов - | | | | | | | | | |источники ТДФ | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | - программа | 2 377 640 | 2 377 640| 2 730 640 | 353 000 | | | | | |поддержки села | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 9 298 470| 10 163 940| 865 470|Охрана окружающей | 263 222 | 237 438| 259 192 | 21 754 | | | | | |природной среды и | | | | | | | | | |природных ресурсов, | | | | | | | | | |гидрометеорология, | | | | | | | | | |картография и геодезия| | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | Доходы от | 9 257 670| 10 118 940| 861 270|Транспорт, дорожное | 417 812 | 377 412 | 348 427 |- 28 985 | |имущества, | | | |хозяйство, связь и | | | | | |находящегося в | | | |информатика | | | | | |государственной и | | | | | | | | | |муниципальной | | | | | | | | | |собственности, или от| | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | |государственных и | | | | | | | | | |муниципальной | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | в т.ч. | 8 091 000| 9 025 424| 934 424|Развитие рыночной | 24 954 | 24 954 | 15 000 |- 9 954| |арендная плата | | | |инфраструктуры | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | Прочие платежи, | 17 000| 17 000| |Жилищно-коммунальное | 4 076 500 | 4 076 500 | 4 370 402 | 293 902 | |взимаемые | | | -|хозяйство | | | | | |государственными | | | | | | | | | |организациями за | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |определенных функций | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | Из общей суммы | 172 407| 246 013| 73 606|Предупреждение и | 511 183 | 488 689 | 752 146 | 263 457 | |неналоговых доходов -| | | |ликвидация последствий| | | | | |связанные доходы | | | |ЧС и СБ | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |ИТОГО СОБСТВЕННЫХ | 23 581 750| 26 062 945| 2 481 196|Образование | 10 463 027 | 9 990 923| 11 548 755 | 1 557 832 | |ДОХОДОВ | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ | 10 715 560| 10 534 341| - 181 219|Культура, искусство и | 1 098 716 | 1 026 511| 1 190 222 | 163 711 | |ПОСТУПЛЕНИЯ | | | |кинематография | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | От бюджетов других | 10 715 560| 10 534 341| - 181 219|Средства массовой | 290 791 | 285 769| 317 233 | 31 464 | |уровней | | | |информации | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | в том числе: | | | |Здравоохранение и | 4 837 392 | 4 492 152| 4 863 059 | 370 907 | | | | | |физическая культура | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | от вышестоящего | 10 534 341| 10 534 341| |Социальная политика | 2 470 302 | 2 302 732| 2 446 296 | 143 564 | |бюджета | | | -| | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | прочие | 181 219| | - 181 219|Обслуживание | 366 559 | 366 559| 610 841 | 244 282 | |безвозмездные | | -| |государственного и | | | | | |поступления от других| | | |муниципального долга | | | | | |бюджетов бюджетной | | | | | | | | | |системы | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | |Фонд целевых | | | | | | | | | |субвенций, |- | -|- |- | | | | | |предоставляемых | | | | | | | | | |бюджетам МО | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | |Дорожное хозяйство (за| 96 933 | 96 933| 96 933 | | | | | | |счет федер. средств) | | | |- | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | |Прочие расходы | 708 841 | 660 247| 1 172 082 | 511 835 | | | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | в т.ч. | | | | | | | | | | | | | |- | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | - резервный фонд | 85 000 | 85 000| 85 000 | | | | | | |Правительства РС(Я) | | | |- | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | - проведение | 14 758 | 14 716| 11 716 |- 3 000| | | | | |выборов и референдумов| | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | - бюджетные кредиты|- 1 890 154 | - 1 890 154|- 1 791 627 | 98 527 | | | | | |(ссуды) | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | кредиты | | | | | | | | | |выданные | | | |- | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | кредиты |- 1 890 154 | - 1 890 154|- 1 791 627 | 98 527 | | | | | |погашенные | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | - прочие расходы, | 2 493 237 | 2 453 685| 2 866 993 | 413 308 | | | | | |не отнесенные к другим| | | | | | | | | |подразделам | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | - развитие туризма | 6 000| 6 000| |- 6 000| | | | | | | | |- | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| |ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ | 1 008 975 | 932 203 |- 76 772 |РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ | 1 819 183 | 1 819 183| 2 022 974 | 203 791 | |БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | | | |БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | Целевой бюджетный | 1 008 975 | 932 203 |- 76 772 | Территориальный | 810 881 | 810 881| 1 090 771 | 279 890 | |фонд реализации | | | |дорожный фонд | | | | | |социально-экономическ| | | | | | | | | |их и экологических | | | | | | | | | |программ развития | | | | | | | | | |улусов "алмазной | | | | | | | | | |провинции" РС(Я) | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | Целевой бюджетный | 1 008 302 | 1 008 302| 932 203 |- 76 099 | | | | | |фонд реализации | | | | | | | | | |социально-экономически| | | | | | | | | |х и экологических | | | | | | | | | |программ развития | | | | | | | | | |улусов "алмазной | | | | | | | | | |провинции" РС(Я) | | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | Капитальный ремонт | | 376 675| 300 000|- 76 675 | | | | | | | -| | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | Приобретение | | 345 491| 266 525|- 78 966 | | | | | | | -| | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | Мероприятия | | 520 455| 220 000|- 300 455 | | | | | | | -| | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | Целевые программы* | | 433 207| 188 143|- 245 064 | | | | | | | -| | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | ВСЕГО ДОХОДОВ | 35 306 285 | 37 529 489 | 2 223 205 | ВСЕГО РАСХОДОВ | 35 506 750 | 35 506 750 | 40 486 469 | 4 979 719 | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | | | Кроме того: | 2 908 566 | 2 908 566 | 3 422 496 | 513 930 | | | | | |погашение | | | | | | | | | |государственного долга| | | | | |—————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| Капитальные расходы 1) в консолидированном бюджете |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | | 2003 | 2004 | |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |капремонт | 496 418 | 300 000 | |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |приобретение | 464 300 | 230 000 | |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |капстроительство | 1 098 143 | 2 025 496 | |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |ТДФ | 305 360 | 438 500 | |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |ЦБФ | 986 343 | 911 902 | |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |Итого | 3 350 564 | 3 905 898 | |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| 2) в республиканском бюджете |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | | 2003 | 2004 | |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |капремонт, всего | 328 784 | 150 000 | |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | | 209 041 | | |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | АХОД| 96 | | |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | мероприятия, направленные на пов. Эфф. Управ.им.| 17 033 | | |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Здравоохранение| 17 809 | | |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Образование| 76 888 | | |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Культура| 7 917 | | |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |приобретение, всего | 408 465 | 185 000 | |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | | 289 656 | | |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | АХОД| 10 | | |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | государственная регистрационная палата| 2 397 | | |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | правоохранительные| 35 122 | | |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Здравоохранение| 9 670 | | |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Образование| 66 975 | | |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Культура| 4 635 | | |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |капстроительство | 1 098 143 | 2 025 496 | |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |ТДФ | 305 360 | 438 500 | |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |ЦБФ | 986 343 | 911 902 | |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |Итого | 3 127 095 | 3 710 898 | |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | | 2 925 054| | |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | отклонение | 202 041 | | |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| Параметры по уровням бюджетной системы Республики Саха (Якутия) |————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | |Консолидирован-ны| Республиканский | Местные бюджеты | | | й бюджет | бюджет | | |————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | доходы | 37 529 489| 32 790 945| 17 058 544| |————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | расходы (без погашения | 40 486 469| 35 299 331| 17 507 138| |государственного долга) | | | | |————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | дефицит (профицит) | -2 956 980| -2 508 386| -448 594| |————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | кроме того погашение | 3 422 496| 3 422 496| | |государственного долга | | | | |————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| Дефицит |————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| |Доходы без учета фин.помощи | 26 | 22 | 4 | | | 995 148 | 256 604 | 738 544 | |————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| |Дефицит в процентах | 10,95%| 11,27%| 9,47%| |————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| Приложение № 3 к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 августа 2003 года № 550 Постановления, распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия), отдельные пункты постановлений, распоряжений Правительства Республики Саха (Якутия), утратившие силу |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| | Раздел | №, дата, наименование | Краткое содержание | Сумма, тыс. руб. | Формулировка изменения | | | решения | пункта(ов) согласно | | (включая | | | | формулировке решения | | № пункта или все | | | | | | решение), | | | | | | аргументированное | | | | | | обоснование предложений | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| | 0100 | Государственное | | 4 496 | | | | управление и местное | | | | | | самоуправление | | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| | |Постановление |Пункт 8.2. | 3 056 |Признать утратившим силу | | |Правительства РС(Я) |"Предусмотреть, начиная с| |пункты 8.2, 8.3. так как | | |от 10.04.2003 № 203 |2004 года, в счет | |решение Правительства | | |"Об итогах контрольной |соответствующего | |РС(Я) увеличивает | | |деятельности |уменьшения численности | |численность | | |Государственного |подведомственных | |государственных служащих | | |ревизионного управления |учреждений, увеличение | |органов исполнительной | | |при Правительстве РС(Я) |штатной численности для | |власти. Лимит предельной | | |за 2002 год" |доведения количества | |численности работников | | | |контрольно-ревизионных | |органов исполнительной | | | |работников Министерства | |власти утвержден Указом | | | |здравоохранения | |Президента РС(Я) | | | |Республики Саха (Якутия) | |от 21.02.2003 № 819 и | | | |– до 3." | |изменения в численности | | | |Пункт 8.3. Предусмотреть | |органов исполнительной | | | |с 2004 года увеличение | |власти должны | | | |штатной численности для | |производиться в порядке | | | |создания | |внесения изменения в | | | |контрольно-ревизионных | |упомянутый Указ. | | | |отделов следующих | | | | | |министерств: Министерства| | | | | |образования Республики | | | | | |Саха (Якутия) – на 3 | | | | | |единицы; Министерства | | | | | |жилищно-коммунального | | | | | |хозяйства и энергетики | | | | | |Республики Саха (Якутия) | | | | | |– на 3 единицы; | | | | | |Министерства транспорта, | | | | | |связи и информатизации | | | | | |Республики Саха (Якутия) | | | | | |на 3 единицы." | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| | |Постановление |Пункт 1.1. | 1 440 |Признать утратившим силу | | |Правительства РС(Я) |"...5.1. Для обеспечения | |пункт 1.1 постановления, | | |от 24.04.2003 № 262 |общественно-политической | |так как данный пункт | | |"О внесении изменений и |деятельности Президента | |вносит изменения в пункт | | |дополнений в |РС(Я), прекратившего | |5.1. постановления | | |постановление |исполнение своих | |Правительства РС(Я) от | | |Правительства РС(Я) |полномочий, образуется | |29.12.2001 № 691, что | | |от 29.12.2001 № 691 |аппарат помощников в | |влечет увеличение | | |"О государственных |количестве 3 единиц, | |численности | | |гарантиях Президенту |финансирование расходов | |государственных служащих | | |РС(Я), прекратившему |которых осуществляется по| |и дополнительные расходы,| | |исполнение своих |отдельной строке бюджета | |не учтенные в базе | | |полномочий"" |республики." | |бюджета 2003 г.ода. | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| | |Постановление |Часть 2 пункта 9: | без указания суммы |Признать утратившей силу | | |Правительства РС(Я) |"предусматривать в | |часть 2 пункта 9, так как| | |от 06.05.2003 № 267 |ежеквартальных сметах | |планирование расходов на | | |"Об организации подписки |расходов органов | |содержание органов | | |на периодические издания |государственного | |исполнительной власти | | |на второе полугодие 2003 |управления РС(Я) | |производится в | | |года на территории |финансовые средства для | |соответствии с | | |Республики Саха (Якутия)"|организации подписки на | |нормативами, которые | | | |республиканские газеты и | |предусматривают расходы | | | |журналы" | |на подписку на газеты и | | | | | |журналы. Смета расходов | | | | | |бюджетного учреждения | | | | | |утверждается раз в год. | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| | |Постановление |Пункт 4: "Установить, что| без указания суммы |Признать утратившим силу | | |Правительства РС(Я) |для служащих, замещающих | |пункт 4. Данным пунктом | | |от 26.06.2003 № 419 |государственные | |определен порядок | | |"О порядке применения в |должности категории «А» | |возмещения фактических | | |2004 году нормативов |(кроме лиц, указанных в | |затрат на командировочные| | |финансовой обеспеченности|постановлении | |расходы. Решение влечет | | |на содержание одного |Правительства Республики | |дополнительные расходы, | | |работника органов |Саха (Якутия) от 29 мая | |не учтенные в базе | | |государственной власти |2002 года № 272), | |бюджета на 2003 год. | | |Республики Саха (Якутия),|нормативы командировочных| |Нормы расходов на | | |утвержденных |расходов производятся из | |служебные командировки | | |постановлением |расчета: | |для лиц, замещающих | | |Правительства Республики |оплата проезда воздушным | |государственные должности| | |Саха (Якутия) от 11 |транспортом по тарифам | |Республики Саха (Якутия) | | |августа 2000 года № 413" |«бизнес-класса»; | | | | | |оплата квартирных по | |(категория "А") и | | | |фактическим затратам, но | |отдельные должности | | | |не выше 3000 рублей в | |государственной службы | | | |сутки; | |(категория "Б") в | | | |оплата услуги залов | |пределах РФ, установлены | | | |официальных делегаций | |постановлением | | | |вокзалов и аэропортов." | |Правительства РС(Я) от | | | | | |29.05.2002 | | | | | |№ 272. Пункт 4 | | | | | |противоречит | | | | | |постановлению | | | | | |Правительства РС(Я) от | | | | | |29.05.2002 № 272 и | | | | | |редакции постановления | | | | | |Правительства РС(Я) от | | | | | |26.06.2003 № 419, которым| | | | | |установлены нормативы | | | | | |финансовой обеспеченности| | | | | |на 1 работника органов | | | | | |государственной власти. | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| | 0500 | Правоохранительная | | 131 901 | | | | деятельность и | | | | | |обеспечение безопасности | | | | | | государства | | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| | |Постановление |Создание специальных | 130 440 |Признать утратившим силу | | |Правительства РС(Я) |приемников для содержания| |постановление, т.к. | | |от 23.11.2001 № 619 |лиц, арестованных в | |данным постановлением | | |"О создании и |административном порядке,| |предусмотрено увеличение | | |финансировании |в структуре милиции | |численности работников | | |спецприемников для |общественной безопасности| |милиции сверх имеющихся | | |содержания лиц, |в 2003 году с | |штатов. Расходы на | | |арестованных в |увеличением численности | |реализацию данного | | |административном порядке,|работников милиции сверх | |постановления не учтены в| | |в городах и улусных |имеющихся штатов на 136 | |базе республиканского | | |центрах республики" |ед. | |бюджета на 2003 год в | | | | | |связи с приостановлением | | | | | |его действия на 2003 год | | | | | |согласно постановлению | | | | | |Правительства РС(Я) от | | | | | |10.10.2002 № 502. | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| | 0600 | ундаментальные | | 16 000 | | | |исследования и содействие| | | | | | НТП | | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| | |Постановление |Пункт 4:"Министерству | 16 000 |Признать утратившим силу | | |Правительства РС(Я) |финансов РС(Я) | |пункт 4 распоряжения в | | |от 12.05.2003 № 298 |предусмотреть в бюджете | |связи с отсутствием | | |"О поддержке научных |РС(Я) на 2004 год и | |источника финансирования | | |учреждений Якутского |последующие годы средства| |и наличием дефицита | | |научного центра СО РАН" |на приобретение | |бюджета | | | |современных приборов и | | | | | |оборудования для ЯНЦ СО | | | | | |РАН в сумме 16 млн. | | | | | |рублей" | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| | 0800 | Сельское хозяйство и | | 50 802 | | | | рыболовство | | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| |Постановление |Подпункт б) пункта 5.2. | 0 |Признать утратившим силу | | |Правительства РС(Я) |Об осуществлении | |подпункт б) пункта 5.2 в | | |от 13.02.2003 № 69 |финансирования | |связи с тем, что списание| | |"Об организации |кредиторской | |невозвратной части | | |государственных закупок |задолженности перед | |бюджетных кредитов, | | |с/х и промысловой |заготовителями по | |предоставленных в 2001 г | | |продукции, поставляемой |списанию невозвратной | |полностью произведено в | | |с/х товаропроизводителями|части бюджетных средств | |2001-2002 гг. в общей | | |РС(Я) в 2003 г." |исходя из фактического | |сумме 584 953,196 тыс. | | | |объема закупа с/х | |руб. | | | |продукции в 2001 году | | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| |Распоряжение |Пункт 3. "Минфину, | - |Признать утратившим силу | | |Правительства РС(Я) |Минсельхозу осуществлять | |пункт 3 в связи с тем, | | |от 26.03.2001 № 433-р |финансирование ГУП | |что в бюджете по разделу | | |"О передаче ГУП |"Золотинка" согласно | |"Сельское хозяйство и | | |"Золотинка" в ведение |Закону РС(Я) "О | |рыболовство" данные | | |Администрации г.Нерюнгри"|Государственном бюджете | |расходы в перечне | | | |РС(Я)на 2001 год" | |получателей по статье | | | | | |"Развитие репродуктивных | | | | | |хозяйств" не | | | | | |предусмотрены. | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| |Распоряжение |О предоставлении гарантии| 4 000 |Признать утратившим силу | | |Правительства РС(Я) |на закуп племенных | |распоряжение в связи с | | |от 20.04.2001 № 555-р |животных по федеральному | |принятием распоряжения | | |"О гарантии на закуп |лизингу | |Правительства РС(Я) | | |племенного скота по | | |от 26.09.2002 № 1196-р | | |федеральному лизингу в | | |"О предоставлении гос. | | |2001 году" | | |гарантии ГУП | | | | | |"Сахаплемобъединение" на | | | | | |приобретение племенного | | | | | |скота для поставки с/х | | | | | |товаропроизводителям на | | | | | |условиях федерального | | | | | |лизинга в | | | | | |2002 году". | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| |Распоряжение |Пункт 4. Минфину | 16 502 |Признать утратившим силу | | |Правительства РС(Я) |предусмотреть | |п.4, в связи с тем, что в| | |от 05.02.2002 № 203-р |финансирование расходов | |бюджете по разделу | | |"О мерах по развитию |по разделу 0800 "Сельское| |"Сельское хозяйство и | | |молочного козоводства в |хозяйство и рыболовство" | |рыболовство" расходы на | | |РС(Я)". |по статье "Развитие | |семейную программу не | | | |семейной экономики" при | |предусмотрены. | | | |формировании ресбюджета | | | | | |на 2002 год | | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| |Распоряжение |О выделении | 300 |Признать утратившим силу | | |Правительства РС(Я) |беспроцентного бюджетного| |распоряжение в связи с | | |от 17.02.2002 № 222-р |кредита базовому | |тем, что в бюджете по | | |"О выделении кредитных |хозяйству "Эйгэ" | |разделу "Сельское | | |средств базовому | | |хозяйство и | | |крестьянскому хозяйству | | |рыболовство"данные | | |"Эйгэ" (с.Оросу) | | |расходы в перечне | | |Верхневилюйского улуса | | |получателей по решениям | | | | | |тендерной комиссии МСХ не| | | | | |предусмотрены. | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| |Распоряжение |О предоставлении | 30 000 |Признать утратившим силу | | |Правительства РС(Я) |государственной гарантии | |распоряжение, в связи с | | |от 14.04.2003 № 356-р |на закуп компонентов для | |принятием распоряжения | | |"О предоставлении |производства конц.кормов.| |Правительства РС(Я) | | |гос.гарантии ГУП | | |от 26.04.2002 № 429-р | | |"Хаптагайский | | |"О финансировании закупа | | |комбикормовый завод" на | | |конц.кормов для ГУП | | |привлечение кредитных | | |"Якутптицепром", | | |ресурсов на приобретение | | |зернофуража и компонентов| | |компонентов для | | |для ГУП "Хаптагайский | | |производства конц.кормов | | |комбикормовый завод". | | |в 2003 году". | | | | | | | | | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| | Жилищно-коммунальное | 262 277 | | | | | хозяйство | | | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| |Постановление |Пункт 3. Минфину РС(Я), | 262 277 |Признать утратившим силу | | |Правительства РС(Я) |Министерству ЖКХиЭ РС(Я),| |пункты 3 и 4 | | |от 17.11.2002 № 586 |МЭР РС(Я), | |постановления в связи с | | |"О введении временных |администрациям улусов и | |переходом на местное | | |нормативов затрат на |городов при формировании | |самоуправление и | | |внешнее благоустройство |смет доходов и расходов | |продолжающимся процессом | | |населенных пунктов |улусов и городов и | |разграничения расходных | | |Республики Саха (Якутия)"|бюджетной заявки на | |полномочий | | | |финансирование отрасли | | | | | |руководствоваться данными| | | | | |нормативами, с учетом | | | | | |бюджетной возможности. | | | | | |Пункт 4. Минфину РС(Я), | | | | | |Министерству ЖКХиЭ РС(Я) | | | | | |предусмотреть в | | | | | |Госбюджете РС(Я) на 2003 | | | | | |год необходимые | | | | | |финансовые средства, | | | | | |согласно данным | | | | | |нормативам по разделу | | | | | |1200 | | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| | 1400 | Образование | |14 208 | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| | |Постановление |Пункт 1: Реорганизовать | 12 638 |Признать утратившим силу | | |Правительства РС (Я) |путем выделения из | |пункт 1 распоряжения в | | |от 04.11.1997 № 477 |соответствующих учебных | |связи с тем, что в целях | | |"О мерах по оптимизации |заведений | |сохранения единой системы| | |использования бюджетных |профтехобразования | |начального | | |средств в области |филиалы, дислоцированные | |профессионального | | |начального |в Оленекском, | |образования республики | | |профессионального |Усть-Майском, Вилюйском и| |предлагаем передать | | |образования" |Момском улусах, | |расходы по содержанию ПТУ| | | |образовать на их базе | |в Вилюйском и | | | |самостоятельные учебные | |Усть-Майском улусах в | | | |заведения начального | |государственный бюджет. | | | |профессионального | | | | | |образования со статусом | | | | | |юридических лиц и | | | | | |передать их до 1 января | | | | | |1998 года в муниципальную| | | | | |собственность | | | | | |вышеназванных улусов | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| | |Распоряжение |Согласно данному решению | 1 570 |Признать утратившим силу | | |Правительства РС (Я) |осуществляется финансовая| |данное решение в связи с | | |от 22.10.1998 № 1134-р |поддержка | |наличием дефицита | | |"О порядке финансирования|негосударственных | |бюджета. | | |негосударственных |образовательных | |В государственном бюджете| | |образовательных |учреждений, исходя из | |планируется господдержка| | |учреждений" |временных социальных | |одной негосударственной| | | |нормативов затрат на | |Школы Саморазвития| | | |одного обучающегося в | |(Березиной). | | | |образовательных | | | | | |учреждениях с | | | | | |коэффициентом 0.7. | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| | 1700 | Здравоохранение и | | 23 624 | | | | физическая культура | | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| |Постановление |Пункт 3. Министерству | 23 624 |Признать утратившим силу | | |Правительства РС(Я) |финансов Республики Саха | |пункт 3, в связи с | | |от 10.10.2002 № 496 |(Якутия) при формировании| |ограниченностью доходной | | |"О государственной |бюджета Министерства | |части бюджета, повышением| | |поддержке |здравоохранения | |уровня доходов населения | | |санаторно-курортного |Республики Саха (Якутия),| |в связи с повышением | | |оздоровления и |Министерства труда и | |заработной платы. | | |реабилитации населения |социального развития | |Инвалидам, ветеранам | | |РС(Я)" |Республики Саха (Якутия) | |Великой Отечественной | | | |начиная с 2003 года | |войны установлено | | | |предусмотреть средства на| |льготное обеспечение | | | |оздоровление и | |путевками на санаторное | | | |проведение | |лечение за счет средств | | | |восстановительного | |федерального и | | | |лечения граждан | |государственного | | | |Республики Саха (Якутия) | |бюджетов. Также ежегодно | | | |согласно сметам расходов,| |за счет средств | | | |указанным в приложении | |федерального и | | | |2, таблицы 1-5. | |государственного бюджетов| | | | | |финансируются расходы по | | | | | |организации занятости, | | | | | |оздоровления и отдыха | | | | | |детей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| | 1800 | Социальная политика | 9 746 | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| | |Постановление |Перспективный план | 9 400 |Признать утратившим силу | | |Правительства РС(Я) |развития сети учреждений | |пункт 11 приложения № 2 | | |от 29.11.2000 № 610 |социального обслуживания | |по причинам: | | |"О перспективном плане |(открытие в 2004 году | |1) Отсутствие заявки от | | |развития сети учреждений |республиканского центра | |МТиСР РС(Я) на открытие | | |социального обслуживания |социальной реабилитации | |учреждений. | | |в РС(Я) на 2001-2005 |для девиантной группы | |2) Открылся в 2002 году | | |годы" |населения в Мирнинском | |республиканский | | | |улусе (приложение № 2, | |специальный дом-интернат | | | |пункт 11) | |для девиантной группы | | | | | |населения в Алданском | | | | | |улусе. | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| | |Постановление |пункт 4.1. Обеспечить | 346 |Признать утратившими силу| | |Правительства РС(Я) |военнослужащих, | |пункты 4.1 и 4.2 в связи | | |от 10.06.2000 № 316 |нуждающихся в | |с выходом ФЗ | | |"О социальной поддержке |реабилитации, | |"О внесении изменений и | | |военнослужащих, |внеочередными бесплатными| |дополнений в Федеральный | | |проходивших |путевками в | |закон " О ветеранах"". | | |действительную военную |Республиканский | | | | |службу в зоне |реабилитационный центр. | | | | |вооруженного конфликта на|пункт 4.2. Обеспечить | | | | |Северном Кавказе" |разовый бесплатный проезд| | | | | |военнослужащим при | | | | | |наличии направления на | | | | | |лечение медицинских | | | | | |учреждений или | | | | | |санаторно-курортной | | | | | |путевки. | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| | 2300 | Мобилизационная | |1 461 | | | | подготовка экономики | | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| | |Распоряжение |Расходы по разделу 2301 |1 461 |Признать утратившим силу | | |Правительства РС(Я) |"Мобилизационная | |распоряжение, так как | | |от 21.07.2003 |подготовка экономики" | |расходы на проведение | | |№ 832-р-ДСП | | |мероприятий по | | |"О мероприятиях по | | |мобилизационной | | |мобилизационной | | |подготовке органов власти| | |подготовке экономики | | |и мобилизации экономики | | |РС(Я) на 2004 г." | | |Республики Саха (Якутия) | | | | | |не могут быть включены в | | | | | |прогноз расходов | | | | | |государственного бюджета | | | | | |РС(Я) на 2004 год в связи| | | | | |с отсутствием оснований: | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| | | | | |1.Согласно ст.11 ФЗ | | | | | |"О мобилизационной | | | | | |подготовке и мобилизации | | | | | |в РФ" организация и | | | | | |порядок мобподготовки и | | | | | |мобилизации экономики | | | | | |Российской Федерации, | | | | | |экономики субъектов РФ и | | | | | |муниципальных | | | | | |образований, а также | | | | | |организаций определяются | | | | | |нормативными актами | | | | | |Правительства РФ. | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| | | | | |2.Согласно ст.14 | | | | | |финансирование | | | | | |мобподготовки | | | | | |осуществляется за счет | | | | | |средств федерального | | | | | |бюджета, средств бюджетов| | | | | |субъектов РФ, средств | | | | | |местных бюджетов и | | | | | |средств организаций. При | | | | | |этом, финансированию из | | | | | |средств бюджетов | | | | | |субъектов РФ подлежат | | | | | |работы по мобподготовке | | | | | |экономики субъектов РФ, в| | | | | |интересах которых | | | | | |заключены договоры по | | | | | |инициативе органов | | | | | |госвласти субъекта РФ. До| | | | | |настоящего времени | | | | | |Правительством РС(Я) не | | | | | |утвержден план | | | | | |мобилизационных | | | | | |мероприятий в РС(Я), | | | | | |финансирование которых | | | | | |предполагается | | | | | |производить за счет | | | | | |средств государственного | | | | | |бюджета. | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| | | | | |3.Организация повышения| | | | | |квалификации работников| | | | | |мобилизационных органов| | | | | |входит в полномочия| | | | | |федеральных органов| | | | | |исполнительной власти. В| | | | | |соответствии с| | | | | |Инструкцией МФ РФ "О| | | | | |служебных командировках в| | | | | |пределах СССР" от| | | | | |07.04.1988 г. №62| | | | | |возмещение расходов по| | | | | |найму жилого помещения и| | | | | |проезду к месту| | | | | |командировки, оплата| | | | | |суточных производится| | | | | |командированному | | | | | |работнику по постоянному| | | | | |(основному) месту работы.| |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| | 3000 | Прочие расходы | |15 956 | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| | |Распоряжение |пункт 4. Минфину РС(Я), | 15 956 |Признать утратившим силу | | |Правительства РС(Я) |МЭР РС(Я) при утверждении| |пункт 4 в связи с | | |от 08.08.2003 № 926-р |Закона РС(Я) "О | |отсутствием источника | | |"О мерах по расчетам за |Госбюджете РС(Я) на 2004 | |финансирования | | |потребленную |год" предусмотреть | | | | |электроэнергию ЖКХ МО |средства в сумме 15955,6 | | | | |"Томпонский район" перед |тыс. рублей на погашение | | | | |шахтой "Джебарики-Хая" |бюджетной доли | | | | |ОАО "Якутуголь" |кредиторской | | | | | |задолженности за | | | | | |потребленную | | | | | |электроэнергию шахты | | | | | |"Джебарики-Хая", | | | | | |сложившейся на 01.01.03, | | | | | |в соответствии с графиком| | | | | |платежей 2004 года | | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| | | | ИТОГО | 529 010 | | |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| Приложение № 4 к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 августа 2003 года № 550 Постановления, распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия), Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|