Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 23.11.2009 № 486

                           деятельность»
              Подраздел 0302 «Органы внутренних дел»
    Уточненный   объем  расходов  по  данному  подразделу  составит  
2 336 794,0  тыс.  рублей или с увеличением на 906,0 тыс. рублей, в 
том числе:
    уменьшение  бюджетных  ассигнований в сумме 594,2 тыс. рублей в 
связи  с  перераспределением  по  объектам инвестиционных программ; 
    перемещение  бюджетных  ассигнований в сумме 1500 тыс.рублей из 
других  подразделов  бюджетной  классификации  в связи с уточнением 
направления расходов;
                                                                      
                  Подраздел 0304 «Органы юстиции»
                                                                      
    Уточненный   объем  расходов  по  данному  подразделу  составит  
1 440,0  тыс.  рублей  или  с  уменьшением на 1 237,0 тыс. рублей в 
связи  с  уменьшением  бюджетных  ассигнований  по  причине наличия 
вакантных единиц государственных нотариусов.

    Подраздел  «0309»  Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных   ситуаций   природного   и   техногенного  характера,  
гражданская оборона».
    Уточненный   объем  расходов  по  данному  подразделу  составит  
119 661,0  тыс.  рублей или увеличение на 5 898,0 тыс. рублей в том 
числе:
    увеличение бюджетных ассигнований на выплату заработной платы с 
начислениями   за  2  половину  декабря  2009года  в  сумме  3  241  
тыс.рублей.
    перераспределения  бюджетных ассигнований из других подразделов 
бюджетной  классификации  Российской  Федерации  в сумме 2 657 тыс. 
рублей    в    связи    с    уточнением    направления    расходов;    

     Подраздел 0310 «Обеспечение противопожарной безопасности»
                                                                      
    Уточненный   объем  расходов  по  данному  подразделу  составил  
1 193 245,0  тыс.  рублей или увеличение на 20 102,0 тыс. рублей, в 
том числе:
    увеличение бюджетных ассигнований на выплату заработной платы с 
начислениями   за  2  половину  декабря  2009года  в  сумме  39 199  
тыс.рублей;
  перемещение бюджетных ассигнований на другие подразделы бюджетной
    классификации в связи с уточнением направления расходов в сумме
                                                 19 097 тыс.рублей.
                                                                      
    Подраздел   0314   «Другие   вопросы   в  области  национальной  
безопасности и правоохранительной деятельности»
    Уточненный   объем  расходов  по  данному  подразделу  составит  
172 447,0  тыс.  рублей  или с уменьшение на 3 342,0 тыс. рублей, в 
связи  с  перемещением  бюджетных ассигнований на другие подразделы 
бюджетной классификации в связи с уточнением направления расходов и 
перераспределения     по    объектам    инвестиционных    программ.    

               Раздел 0400 «Национальная экономика»
            Подраздел 0401 «Общеэкономические вопросы»
    Уточненный   объем  расходов  по  данному  подразделу  составит  
1 113 569,0 тыс. рублей или с увеличением на 42 853,0 тыс. рублей в 
том числе:
    увеличение бюджетные ассигнования в сумме 32 988 тыс. рублей за 
счет  дополнительных  средств  из федерального бюджета на Программу 
дополнительных  мер  по  снижению  напряженности  на  рынке труда в 
Республике      Саха      (Якутия)      на      2009      год     ;     
    - увеличение бюджетные ассигнования в сумме 6 447 тыс.рублей на 
выплату  заработной  платы  с  начислениями  за  2 половину декабря 
2009года;
    -  перемещение  бюджетных  ассигнований  из  других подразделов 
бюджетной классификации в связи с уточнением направления расходов в 
сумме 3 418 тыс.рублей;

         Подраздел 0402 «Топливно-энергетический комплекс»

    Уточненный   объем  расходов  по  данному  подразделу  составит  
1 636 615,0  тыс. рублей или с увеличением на 173 148,0 тыс. рублей 
за счет:
    - увеличения бюджетных ассигнований на 174 508,2 тыс. рублей за 
счет     субсидий     из    федерального    бюджета    Министерству    
жилищно-коммунального  хозяйства  и  энергетики РС(Я) на ликвидацию 
межтерриториального       перекрестного       субсидирования      в      
электроэнергетике, в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 15.07.2009 г. №558 "О предоставлении субсидий бюджетам субъектов 
РФ на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в 
электроэнергетике".
    -  перемещение бюджетных ассигнований в сумме 1 360 тыс. рублей 
в  связи  с перераспределением по объектам инвестиционных программ. 

     Подраздел 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы»

    Уточненный  объем  расходов  по данному подразделу составит 118 
550,0 тыс. рублей или с увеличением на 1 050,0 тыс. рублей, в связи 
с   перемещением   бюджетных  ассигнований  из  других  подразделов  
бюджетной  классификации в связи с уточнением направления расходов; 

         Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»

    Уточненный   объем  расходов  по  данному  подразделу  составит  
6 076 447,0 тыс. рублей или с уменьшением на 6 715,0 тыс. рублей, в 
том числе:
    уменьшение    бюджетных    ассигнований    по    субсидиям   на   
сельскохозяйственное  производство  в сумме 91 403,0 тыс. рублей за 
счет   сокращения   доведенных  плановых  объемов  из  федерального  
бюджета;
    уменьшение   бюджетных   ассигнований   по   субсидии  бюджетам  
субъектов   Российской   Федерации   на   мероприятия  по  развитию  
газификации  в  сельской местности в сумме 4 250 тыс.рублей за счет 
сокращения  доведенных  плановых  объемов  из федерального бюджета; 
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 8 601,0 тыс. рублей 
за счет субсидий федерального бюджета на поддержку экономического и 
социального   развития   коренных   малочисленных  народов  Севера;  
    увеличение  бюджетных  ассигнований  в сумме 29 931 тыс. рублей 
Министерству   сельского  хозяйства  Республики  Саха  (Якутия)  на  
поддержку  экономически  значимых  региональных  программ  согласно  
постановления   Правительства  РФ  №1096  от  31.12.2008  года  «Об  
утверждении  Правил  распределения  и  предоставления  в 2009 -2011 
годах  из  федерального  бюджета  бюджетам субъектов РФ субсидий на 
поддержку  экономически  значимых  региональных  программ  развития  
сельского хозяйства субъектов РФ»;
    увеличение  бюджетных ассигнований в сумме 37 627 тыс.рублей на 
выплату  заработной  платы  с  начислениями  за  2 половину декабря 
2009года;
    перемещение   бюджетных   ассигнований  из  других  подразделов  
бюджетной классификации в связи с уточнением направления расходов в 
сумме 12 779 тыс.рублей;

                 Подраздел 0407 «Лесные отношения»

    Уточненный   объем  расходов  по  данному  подразделу  составит  
418 436,0  тыс.  рублей или с увеличением на 2 112,0 тыс. рублей, в 
том числе:
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 2 083,3 тыс. рублей 
на     выплаты     на    заработную    платы    за    2    половину    
    перемещение   бюджетных   ассигнований  из  других  подразделов  
бюджетной классификации в связи с уточнением направления расходов в 
сумме 28,3 тыс. рублей.
                                                                                                                                      

                    Подраздел 0408 «Транспорт»

    Уточненный   объем  расходов  по  данному  подразделу  составит  
232 641,0  тыс.  рублей или с увеличением на 29 497,0 тыс. рублей в 
том числе:
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 1 417 тыс.рублей на 
выплату  заработной  платы  с  начислениями  за  2 половину декабря 
2009года;
    перемещение бюджетных ассигнований в сумме 28 080 тыс.рублей из 
других  подразделов  бюджетной  классификации  в связи с уточнением 
направления расходов.

               Подраздел «0409» «Дорожные хозяйство
    Уточненный   объем  расходов  по  данному  подразделу  составит  
1 174 597,0  тыс.  рублей  или с увеличением на 218,0 тыс. рублей в 
том числе:
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 1 818 тыс.рублей на 
выплату  заработной  платы  с  начислениями  за  2 половину декабря 
2009года.
    Перемещение   бюджетных   ассигнований   в   другие  подразделы  
бюджетной  классификации  в  сумме  1  600  тыс.рублей  в  связи  с  
уточнением   направления  расходов  согласно  Плану  финансирования  
дорожной        отрасли        РС(Я)       на       2009       год.       

     Подраздел 0411 «Прикладные научные исследования в области
                      национальной экономики»
                                                                      
    Уточненный   объем  расходов  по  данному  подразделу  составит  
80 624,0  тыс.  рублей  или  с  увеличением  на  296  тыс.  рублей.  
    - уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 28,5 тыс. рублей по 
итогам   тематической  проверки  целевого  использования  бюджетных  
средств   на   оплату  труда  за  2007-2008  гг.  и  обоснованности  
образования просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 
01.01.09     в    ГУ    Институт    социальных    проблем    труда.    
    -  увеличены  бюджетные  ассигнования  на  324,0 тыс. рублей на 
выплату  заработной  платы  за  вторую  половину  декабря 2009 года 
учреждения науки.

Подраздел «0412» «Другие вопросы в области национальной экономики»:
    Уточненный   объем  расходов  по  данному  подразделу  составит  
1 583 760,0 тыс. рублей или с увеличением на 833 232 тыс. рублей за 
счет:
    увеличение  бюджетных  ассигнований  в  сумме 979 тыс.рублей на 
выплату  заработной  платы  с  начислениями  за  2 половину декабря 
2009года.
    увеличение бюджетных ассигнований в сумме 858 591,0 тыс. рублей 
на   строительство  инфраструктурных  объектов  для  трубопроводной  
системы  "Восточная  Сибирь  -  Тихий  Океан"  (ВСТО) на территории 
Республики Саха (Якутия)
    увеличение  бюджетных ассигнований в сумме 25 000 тыс.рублей за 
счет  поступления  средств  из федерального бюджета на мероприятия, 
осуществляемые  в  рамках оказания государственной поддержки малого 
предпринимательства в 2009 году.
    уменьшение  бюджетных  ассигнований на сумму 715,51 тыс. рублей 
Министерству  по  делам  Предпринимательства,  развития  туризма  и  
занятости   РС(Я),   в  связи  с  возвратом  в  федеральный  бюджет  
неиспользованных федеральных средств.
    перемещение   бюджетных   ассигнований   на  другие  подразделы  
бюджетной  классификации  в  сумме  50 623,5 тыс.рублей , в связи с 
уточнением направления расходов.

           Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
              Подраздел «0501» «Жилищное хозяйство».
                                                                      
    Уточненный   объем  расходов  по  данному  подразделу  составит  
413 505,0  тыс.  рублей или с увеличения на 23 550,0 тыс. рублей, в 
том числе:
    увеличение бюджетных ассигнований на сумму 52 924,0 тыс. рублей 
за  счет  субсидий  ФБ  на  поддержку  экономического и социального 
развития       коренных      малочисленных      народов      Севера      
    увеличение бюджетных ассигнований на сумму 10 100,0 тыс. рублей 
Министерству   здравоохранения   Республики   Саха   (Якутия),   на   
софинансирование  субсидий  из  федерального  бюджета  на поддержку 
социального   и   экономического  развития  коренных  малочисленных  
народов севера.
    перемещение   бюджетных   ассигнований   на  другие  подразделы  
бюджетной  классификации  в  сумме  39 474  тыс.рублей  в  связи  с  
уточнением   направления  расходов  и  перераспределением  объектов  
инвестиционной программы.

             Подраздел «0502» «Коммунальное хозяйство»
                                                                      
    Уточненный   объем  расходов  по  данному  подразделу  составит  
946 783,0  тыс.  рублей или с увеличением на 64 187,0 тыс. рублей в 
том числе:
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 6 532,7 тыс. рублей 
Министерству    жилищно-коммунального    хозяйства   и   энергетики   
Республики        Саха       (Якутия)       на       финансирование       
аварийно-восстановительных  работ  за  счет  остатка  01.01.2009 г. 
федеральных средств.
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 49 394,7 тыс.рублей 
за  счет федеральной субсидии на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники.
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 10 736,5 тыс.рублей 
на  компенсацию  выпадающих  доходов  организациям, предоставляющим 
населению  услуги  теплоснабжения  по  тарифам,  не  обеспечивающим  
возмещение издержек;
    перемещение бюджетных ассигнований в сумме 2 476,9 тыс.рублей в 
другие  подразделы  бюджетной  классификации  в  связи с уточнением 
направления расходов.

  Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального
                            хозяйства»

    Уточненный   объем  расходов  по  данному  подразделу  составит  
78 841,0  тыс.  рублей или с увеличением на 3 866 тыс. рублей в том 
числе:
    увеличение  бюджетных ассигнований в сумме 2 506 тыс. рублей на 
выплату  2  половины  заработной платы с начислениями за 2 половину 
декабрь 2009 года;
    перемещение  бюджетных ассигнований в сумме 1 360 тыс.рублей из 
других  подразделов  бюджетной  классификации  в связи с уточнением 
направления расходов.

               Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»
             Подраздел 0603 «Охрана окружающей среды»

    Уточненный   объем  расходов  по  данному  подразделу  составит  
303 628,0  тыс.  рублей  или с увеличением на 3 692,0 тыс. рублей в 
том числе:
    уменьшение  бюджетных  ассигнований  по итогам проверок в сумме 
3,5 тыс. рублей
    увеличение бюджетных ассигнований на выплату заработной платы с 
начислениями   за  2  половину  декабря  2009года  в  сумме  3  637  
тыс.рублей.
    перемещение  бюджетных ассигнований в сумме 58,5 тыс. рублей из 
других  подразделов  бюджетной  классификации  в связи с уточнением 
направления расходов.
                                                                      
 Подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»
                                                                      
    Уточненный   объем  расходов  по  данному  подразделу  составит  
205 105,0  тыс.  рублей  или с увеличения на 4 948,0 тыс. рублей за 
счет:
    увеличения   бюджетных   ассигнований  на  выплату  2  половины  
заработной  платы  с  начислениями  за декабрь 2009 года по органам 
государственной власти.

                     Раздел 0700 «Образование»
                Подраздел 0702 «Общее образование»

    Уточненный  объем  расходов по данному подразделу составит 2249 
145,0  тыс. рублей или с увеличением на 100 063,0 тыс. рублей в том 
числе:
    увеличение  бюджетных ассигнований в сумме 33 241,9 тыс.руб. за 
счет  субсидий  федерального  бюджета на поддержку экономического и 
социального   развития   коренных   малочисленных  народов  Севера.  
    увеличение  бюджетных ассигнований в сумме 19 096,1 тыс. рублей 
за   счет   субсидий   из   федерального   бюджета  на  организацию  
дистанционного образования детей-инвалидов;
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 4 711,2 тыс. рублей 
за   счет   субсидий   из   федерального   бюджета   на   поддержку   
экономического   и   социального  развития  коренных  малочисленных  
народов     Севера,     Сибири     и     Дальнего    Востока    РФ;    
    увеличение  бюджетных ассигнований в сумме 17 488 тыс.рублей на 
выплату  заработной  платы  с  начислениями  за  2 половину декабря 
2009года.
    увеличение  бюджетных ассигнований в сумме 11 443,0 тыс. рублей 
в  связи  с переходом на отраслевую систему оплаты труда учреждений 
общего образования;
    перемещение бюджетных ассигнований в сумме 14 081,8 тыс. рублей 
из  других подразделов бюджетной классификации в связи с уточнением 
направления   расходов   и   с   перераспределением   по   объектам   
инвестиционных программ.

      Подраздел 0703 «Начальное профессиональное образование»

    Уточненный   объем  расходов  по  данному  подразделу  составит  
776 491,0  тыс. рублей или с увеличением на 39 956,0 тыс. рублей, в 
том числе:
    увеличение  бюджетных ассигнований в сумме 16 536 тыс.рублей на 
выплату  заработной  платы  с  начислениями  за  2 половину декабря 
2009года.
    увеличение бюджетных ассигнований в сумме 5 004,5 тыс. рублей в 
связи   с   переходом   на   отраслевую   систему   оплаты   труда;   
    перемещение бюджетных ассигнований в сумме 18 416,5 тыс. рублей 
из  других подразделов бюджетной классификации в связи с уточнением 
направления расходов.

       Подраздел 0704 «Среднее профессиональное образование»
    По  подразделу  уточненный  объем  составляет  1 707 583,0 тыс. 
рублей  с уточнением расходов в сторону увеличения на 49 899,0 тыс. 
рублей, в том числе:
    увеличение  бюджетных ассигнований в сумме 34 925 тыс.рублей на 
выплату  заработной  платы  с  начислениями  за  2 половину декабря 
2009года.
    увеличение бюджетных ассигнований в сумме 6 109,3 тыс. рублей в 
связи   с   переходом   на   отраслевую   систему   оплаты   труда;   
    уменьшение  бюджетных ассигнований в сумме 444,0 тыс. рублей по 
итогам   документальной  ревизии  составления  и  исполнения  сметы  
расходов  за  2007  год и бюджетной сметы за 2008 год ГУ "Общежитие 
учебных   заведений  Министерства  культуры  и  духовного  развития  
Республики Саха (Якутия).
    перемещение  бюджетных ассигнований в сумме 9 309,7 тыс. рублей 
из  других подразделов бюджетной классификации в связи с уточнением 
направления   расходов   и   с   перераспределением   по   объектам   
инвестиционных программ.

   Подраздел 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и
                      повышение квалификации»

    Уточненный   объем  расходов  по  данному  подразделу  составит  
56 374,0  тыс.  рублей  или с увеличением на 1 339,0 тыс. рублей, в 
том числе:
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 1 339 тыс.рублей на 
выплату  заработной  платы  с  начислениями  за  2 половину декабря 
2009года.

     Подраздел 0706 «Высшее и послевузовское профессиональное
                           образование»

    По  подразделу уточненный план составляет 332 874,0 тыс. рублей 
с  уточнением  расходов  в сторону увеличения на 402 тыс. рублей, в 
том  числе  увеличение бюджетных ассигнований на выплату заработной 
платы     за     вторую     половину     декабря     2009     года.     

     Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»

    Уточненный   объем  расходов  по  данному  подразделу  составит  
92 266,0  тыс. рублей или с увеличением на 443,0 тыс. рублей, в том 
числе:
    увеличение   бюджетных   ассигнований  на  выплаты  2  половины  
заработной  платы  с  начислениями  за декабрь 2009 года по органам 
государственной власти

       Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»

    Уточненный  объем  расходов  по данному подразделу составит 500 
621,0  тыс. рублей или с увеличением на 15 965,0 тыс. рублей, в том 
числе:
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 7 796 тыс.рублей на 
выплату  заработной  платы  с  начислениями  за  2 половину декабря 
2009года.
    перемещение   бюджетных   ассигнований  из  других  подразделов  
бюджетной   классификации  в  сумме  8 340  тыс.рублей  в  связи  с  
уточнением направления расходов.
    уменьшение  бюджетных ассигнований в сумме 171,1 тыс. рублей по 
итогам   документальной  ревизии  составления  и  исполнения  сметы  
расходов    Министерства   образования   РС(Я)   за   2006-2007гг."   

     Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой
                            информации»
                    Подраздел 0801 «Культура».
    По данному подразделу уточненный план составляет 768 222,0 тыс. 
рублей  с уточнением расходов в сторону увеличения на 45 727,0 тыс. 
рублей, в том числе:
    увеличение  бюджетных ассигнований в сумме 21 001 тыс.рублей на 
выплату  заработной  платы  с  начислениями  за  2 половину декабря 
2009года.
    увеличение бюджетных ассигнований в сумме 17  185,8 тыс. рублей 
в   связи   с   переходом   на  отраслевую  систему  оплаты  труда;  
    перемещение  бюджетных ассигнований в сумме 8 018,9 тыс. рублей 
из  других подразделов бюджетной классификации в связи с уточнением 
направления расходов.
    уменьшение  бюджетных  ассигнований в сумме 478,7 тыс. рублей в 
связи   с   закрытием   ассигнований   по   итогам   проверок,   ГУ   
"Государственное   национальное  хранилище  кинодокументов  РС  (Я)  
Министерства  культуры  и духовного развития РС (Я)" за 2007 - 2008 
годы".

                  Подраздел 0802 «Кинематография»

    Уточненный   объем  расходов  по  данному  подразделу  составит  
33 487,0  тыс.  рублей  или с увеличением на 1 140,0 тыс. рублей, в 
том числе:
    увеличение  бюджетных  ассигнований  в  сумме 465 тыс.рублей на 
выплату  заработной  платы  с  начислениями  за  2 половину декабря 
2009года.
    увеличение  бюджетных  ассигнований  в  сумме 175,1 тыс. руб. в 
связи с переходом учреждений кинематографии на новую систему оплаты 
труда.
    перемещение   бюджетных   ассигнований  из  других  подразделов  
бюджетной   классификации  в  сумме  499,9  тыс.рублей  в  связи  с  
уточнением направления расходов.

          По подразделу 0803 «Телевидение и радиовещание»

    По  подразделу уточненный план составляет 323 347,0 тыс. рублей 
с  уточнением  расходов  в сторону увеличения на сумму 6 583,0 тыс. 
рублей, в том числе:
    увеличение бюджетных ассигнований на выплату заработной платы с 
начислением   за  вторую  половину  декабря  2009  года  учреждений  
культуры.

       Подраздел 0804 «Периодическая печать и издательства»

    Уточненный  объем  расходов  по  данному  подразделу составляет 
257 831,0 тыс. рублей с уточнением расходов в сторону увеличения на 
5 754,0        тыс.        рублей,        в        том       числе:       
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 4 794 тыс.рублей на 
выплату  заработной  платы  с  начислениями  за  2 половину декабря 
2009года.
    перемещение   бюджетных   ассигнований  из  других  подразделов  
бюджетной   классификации  в  сумме  960  тыс.  рублей  в  связи  с  
уточнением направления расходов.

Подраздел 0805 «Прикладные научные исследования в области культуры,
           кинематографии, средств массовой информации»

    По  подразделу  0805 "Прикладные научные исследования в области 
культуры,  кинематографии,  средств массовой информации" уточненный 
план составляет 6 667,0 тыс. рублей с уточнением расходов в сторону 
увеличения     на    181,0    тыс.    рублей,    в    том    числе:    
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 139,1 тыс.рублей на 
выплату  заработной  платы  с  начислениями  за  2 половину декабря 
2009года.
    увеличение  бюджетных  ассигнований  в сумме 41,8 тыс. рублей в 
связи   с   переходом   на   отраслевую   систему   оплаты   труда;   

Подраздел 0806 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и
                   средств массовой информации»

    Уточненный  объем  расходов  по  данному  подразделу составляет 
95 756,0  тыс. рублей с уточнением расходов в сторону увеличения на 
3       842,0       тыс.       рублей,       в      том      числе:      
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 2 458 тыс.рублей на 
выплату  заработной  платы  с  начислениями  за  2 половину декабря 
2009года.
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 101,5 тыс. рублей в 
связи   с   переходом   на   отраслевую   систему   оплаты   труда;   
    увеличение  бюджетных  ассигнований  в сумме 582,2 тыс. руб. за 
счет федеральных субсидий на поддержку экономического и социального 
развития  коренных  малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ.
    перемещение   бюджетных   ассигнований  из  других  подразделов  
бюджетной  классификации  в  сумме  700,  3  тыс.рублей  в  связи с 
уточнением направления расходов.

Раздел 0900 « Здравоохранение и спорт» Подраздел 0901 «Стационарная
                        медицинская помощь»

    Уточненный  план по подразделу составит 2 762 967,0 тыс. рублей 
с  уточнением  расходов в сторону увеличения на сумму 74 445,0 тыс. 
рублей в том числе:
    увеличение  бюджетных ассигнований в сумме 71 050 тыс.рублей на 
выплату  заработной  платы  с  начислениями  за  2 половину декабря 
2009года.
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 10 012,8 тыс.рублей 
за     счет    средств    федерального    бюджета    на    оказание    
высокотехнологичной медицинской помощи;
    перемещение   бюджетных   ассигнований   на  другие  подразделы  
бюджетной   классификации  в  сумме  6 618  тыс.рублей  в  связи  с  
уточнением  направления  расходов  и перераспределением по объектам 
инвестиционных программ.

               Подраздел 0902 «Амбулаторная помощь»

    Уточненный  план  по подразделу составит 65 421,0 тыс. рублей с 
уточнением   расходов   в  сторону  уменьшения  на  сумму  18 378,0  
тыс.рублей, в том числе:
    увеличение  бюджетных  ассигнований  в  сумме 519 тыс.рублей на 
выплату  заработной  платы  с  начислениями  за  2 половину декабря 
2009года.
    перемещение   бюджетных   ассигнований   на  другие  подразделы  
бюджетной  классификации  в  сумме  18  897  тыс.рублей  ,в связи с 
уточнением направления расходов.

         Подраздел 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь»
    Уточненный  план  по  подразделу составит 102 463 тыс. рублей с 
уточнением   расходов   в   сторону  увеличения  в  сумме  2  759,0  
тыс.рублей, в том числе:
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 2 659 тыс.рублей на 
выплату  заработной  платы  с  начислениями  за  2 половину декабря 
2009года.
    перемещение   бюджетных   ассигнований  из  других  подразделов  
бюджетной   классификации   в  сумме  100  тыс.рублей  ,в  связи  с  
уточнением направления расходов.

  Подраздел 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение
          безопасности донорской крови и ее компонентов»

    Расходы   по  подразделу  увеличены  на  531,0  тыс.  рублей  и  
составили     58 073,0     тыс.     рублей,     в     том    числе:    
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 1 248 тыс.рублей на 
выплату  заработной  платы  с  начислениями  за  2 половину декабря 
2009года
    уменьшение  бюджетных  ассигнований в сумме 716,9 тыс.рублей по 
итогам   тематической  проверки  целевого  использования  бюджетных  
средств   на   оплату  труда  за  2007-208  годы  и  обоснованности  
образования просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 
01.01.09г.      в      ГУЗ      "Станция     переливания     крови"     

         По подразделу 0908 «Физическая культура и спорт»
                                                                      
    Уточненный  план по подразделу составит 563 144,0 тыс. рублей с 
уточнением  расходов  в  сторону  уменьшения  на сумму 9 441,0 тыс. 
рублей, в том числе:
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 2 501 тыс.рублей на 
выплату  заработной  платы  с  начислениями  за  2 половину декабря 
2009года
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 8 450,0 тыс. рублей 
за  счет  средств  федерального  бюджета  на  приобретение и монтаж 
искусственного    футбольного    поля    в    стадионе   г.Вилюйск.   
    увеличение  бюджетных  ассигнований  в  сумме 375 тыс. рублей в 
связи  с  переходом  на  отраслевую систему оплаты труда учреждений 
общего образования;
    перемещение   бюджетных   ассигнований   на  другие  подразделы  
бюджетной  классификации  в  сумме  20 767  тыс.  рублей  в связи с 
уточнением  направления  расходов  и перераспределением по объектам 
инвестиционных программ.
                                                                      
     Подраздел 0909 «Прикладные научные исследования в области
                     здравоохранения и спорта»
                                                                      
    Уточненный  план  по подразделу составит 11 560,0 тыс. рублей с 
уточнением расходов в сторону увеличения на сумму 70,0 тыс. рублей, 
в том числе:
    увеличение  бюджетных  ассигнований  в сумме 70,0 тыс. рублей в 
связи   с   переходом   на   отраслевую  систему  оплаты  труда  ГУ  
"Научно-практический     центр     "Фтизиатрия"    МЗ    РС    (Я).    

     Подраздел 0910 «Другие вопросы в области здравоохранения,
                   физической культуры и спорта»
                                                                      
    Уточненный  план по подразделу составит 986 309,0 тыс. рублей с 
уточнением   расходов   в  сторону  увеличения  на  сумму  62 531,0  
тыс.рублей, в том числе:
     увеличение бюджетных ассигнований в сумме  8  376  тыс.рублей  на
выплату  заработной  платы  с  начислениями   за  2  половину  декабря
2009года.
    увеличение  бюджетных  ассигнований  в сумме 552,7 тыс. руб. за 
счет   остатка   средств   субвенции  на  осуществление  полномочий  
Российской Федерации в области охраны здоровья граждан по состоянию 
на  01  января 2009 года; увеличение бюджетных ассигнований в сумме 
25 455,5  тыс.рублей  за  счет остатка неиспользованных в 2008 году 
средств  субсидий,  представленных на осуществление организационных 
мероприятий   по  обеспечению  граждан  лекарственными  средствами,  
предназначенными  для  лечения  больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после      трансплантации      органов      и     (или)     тканей;     
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 1 131,0 тыс.руб. за 
счет  федеральных  средств на оказание выездной практической помощи 
бригад   врачей   с   целью  клинико-диагностического  исследования  
состояния   здоровья   населения   в   местах  проживания  коренных  
малочисленных народов Севера;
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 88 064,4 тыс.рублей 
на      обеспечение     расходов     по     санитарной     авиации;     
    перемещение   бюджетных   ассигнований  из  других  подразделов  
бюджетной  классификации  в  сумме  2 461,4  тыс.рублей  в  связи с 
уточнением направления расходов.
    уменьшение  бюджетных ассигнований в сумме 63 510,0 тыс. рублей 
за  счет  уменьшения федеральных средств на расходы по оформлению и 
ведению спортивных паспортов.

                 Раздел 1000 «Социальная политика»
                                                                      
              Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»

    Уточненный  объем  расходов  по данному подразделу составит 219 
040,0  тыс.  рублей  с  уточнением расходов в сторону увеличения на 
сумму 86 339,0 тыс.рублей:
    увеличение  бюджетных ассигнований в сумме 95 000,0 тыс. рублей 
в   связи  с  дополнительными  расходами  на  выплаты  региональных  
социальных доплат к пенсии за январь месяц 2010 года в декабре 2009 
года.
    перемещение   бюджетных   ассигнований   на  другие  подразделы  
бюджетной   классификации  в  сумме  8 661  тыс.рублей  в  связи  с  
уточнением направления расходов.

        Подраздел 1002 «Социальное обслуживание населения »

    Уточненный  объем расходов по данному подразделу составит 1 874 
806,0  тысяч рублей, или с увеличением на 61 330,0 тыс. руб., в том 
числе:
    увеличение  бюджетных ассигнований в сумме 42 718 тыс.рублей на 
выплату  заработной  платы  с  начислениями  за  2 половину декабря 
2009года.
    увеличение  бюджетных ассигнований в сумме 14 261,8 тыс. рублей 
в   связи   с  переходом  на  отраслевую  систему  оплаты  труда  в  
государственных  учреждениях  социального обслуживания Министерства 
труда    и   социального   развития   Республики   Саха   (Якутия);   
    увеличение  бюджетных ассигнований на сумму 1 500,0 тыс. рублей 
за   счет  резервного  фонда  Президента  Российской  Федерации  на  
реконструкцию  здания  «Кобяйский  центр  социальной помощи семье и 
детям».
    перемещение   бюджетных   ассигнований  из  других  подразделов  
бюджетной  классификации  в  сумме  2 850,2  тыс.рублей  в  связи с 
уточнением направления расходов.
                                                                      
       По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»

    По  подразделу уточненный план составит 5 925 773,0 тыс. рублей 
или  расходы  уменьшены  на  155  559,0  тыс.  рублей, в том числе: 
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 3 770,0 тыс. рублей 
за   счет   остатка  неиспользованных  в  2008  году  средств  иных  
межбюджетных  трансфертов,  предоставленных на реализацию отдельных 
полномочий      в      области      лекарственного     обеспечения;     
    увеличение  бюджетных  ассигнований  4 838,7 тыс.рублей за счет 
остатков    неиспользованных    средств   на   01.01.2009   г.   на   
единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную  службу  по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву и на выплаты 
инвалидам   компенсаций   страховых   премий   по  договорам  ОСАГО  
владельцев транспортных средств;
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 8 724,0 тыс. рублей 
за  счет  остатка  неиспользованных  в 2008 году средств субвенций, 
предоставленных   на   обеспечение  оказания  отдельным  категориям  
граждан  социальной услуги на дополнительную бесплатную медицинскую 
помощь  в  части  обеспечения  лекарственными средствами, изделиями 
медицинского  назначения,  а  также  специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов;
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 241,6 тыс. рублей в 
связи   с  поступлением  федеральных  средств  на  обеспечение  мер  
социальной  поддержки  для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР»          и          «Почетный          донор         России».         
    увеличение бюджетных ассигнований на сумму 91 733,0 тыс. рублей 
за    счет    поступлений    федеральных   средств   на   погашение   
государственного жилищного сертификата.
    уменьшение  бюджетных  ассигнований  в сумме 287 546 тыс.руб. в 
связи  с  сокращением  объемов  субвенции  федерального  бюджета на 
оплату  жилищно-коммунальных  услуг  отдельным  категориям граждан; 
    уменьшение бюджетных ассигнований в сумме 391,1 тыс.руб в связи 
с  сокращением  объемов  субвенции  федерального бюджета на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по договору ОСАГО владельцев 
транспортных средств.
    перемещение  бюджетных ассигнований в сумме 23 070,8 тыс.рублей 
из  других подразделов бюджетной классификации в связи с уточнением 
направления расходов.

            По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»

    По подразделу уточненный план составляет 22 635,0 тыс. рублей с 
уточнением  расходов  в  сторону уменьшения на 319,0 тыс. рублей, в 
том числе:
    Уменьшение  бюджетных  ассигнований в сумме 318,6 тыс.рублей, в 
связи  с  сокращением  объема  субвенций из федерального бюджета на 
перевозку  несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов,  школ-интернатов,  специальных  учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений.

   Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»

    По  подразделу на 2009 год уточненный план составляет 185 855,0 
тыс.рублей.  По данному подразделу увеличены бюджетные ассигнования 
на     сумму     12     745,0     тыс.рублей,    в    том    числе:    
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 4 788 тыс.рублей на 
выплату  заработной  платы  с  начислениями  за  2 половину декабря 
2009года.
    перемещение  бюджетных  ассигнований в сумме 7957 тыс.рублей из 
других  подразделов  бюджетной  классификации  в связи с уточнением 
направления расходов.

               Раздел 1100 «Межбюджетные трансферты»
 Подраздел 1101 «Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
                    муниципальных образований».

    Уточненный  план по подразделу составит 9 501 481,0 тыс. рублей 
с  уточнением расходов в сторону увеличения на сумму 169 350,0 тыс. 
рублей, в том числе:
    увеличение бюджетных ассигнований в сумме 177 130,9 тыс. рублей 
на  выплату  заработной  платы с начислениями за 2 половину декабря 
2009года.
    уменьшение  бюджетных ассигнований в сумме 117,0 тыс. рублей по 
итогам   проверки   соблюдения   бюджетного   законодательства   по   
муниципальному  району  «Аллаиховский улус(район)» по представлению 
Главного  контрольного  управления  при  Президенте Республики Саха 
(Якутия).
    перемещение  бюджетных ассигнований в сумме 7 663,9 тыс. рублей 
на  другие  подразделы бюджетной классификации в связи с уточнением 
направления расходов.

Подраздел 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
        муниципальных образований (межбюджетные субсидии)»

    По  подразделу  уточненный  план  составляет  10 619 772,0 тыс. 
рублей  с  уточнением  расходов  с  уточнением  расходов  в сторону 
увеличения    на    268   525,0   тыс.   рублей,   в   том   числе:   
    увеличение  бюджетных ассигнований в сумме 30 508,6 тыс. рублей 
за  счет  федеральных средств на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники;
    увеличение  бюджетных ассигнований в сумме 30 060,6 тыс. рублей 
за  счет  федеральных  средств  субсидии  на финансирование убытков 
предприятий   ЖКХ   в   связи   с   установлением   государственных   
регулируемых цен;
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 8 812,7 тыс. рублей 
за   счет   федеральных   средств  на  поддержку  экономического  и  
социального  развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ.
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 2 245,4 тыс.руб. за 
счет  федеральных средств на формирование здорового образа жизни на 
реализацию  в  2009  году мероприятий, направленных на формирование 
здорового  образа  жизни  у  граждан  Российской Федерации, включая 
сокращение        потребления        алкоголя       и       табака.       
    увеличение  бюджетных ассигнований в сумме 80 989,4 тыс. рублей 
за  счет  средств  федерального бюджета на Программу дополнительных 
мер  по  снижению  напряженности  на  рынке труда в Республике Саха 
(Якутия).
    увеличение бюджетных ассигнований в сумме 5 874,3 тыс.рублей на 
возмещение   фактических   расходов   предприятиям   -  поставщикам  
коммунальных  услуг,  понесенных  из-за  подключения в течении года 
объектов  муниципального жилищного фонда к системам теплоснабжения, 
в   связи   с   установлением   государственных  регулируемых  цен;  
    перемещение  бюджетных  ассигнований  в сумме 110 034 из других 
подразделов   бюджетной   классификации   в   связи   с  уточнением  
направления расходов.

Подраздел 1103 «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
                    муниципальных образований »

    Уточненный план по подразделу составит 15 538 499,0 тыс. рублей 
с  уточнением расходов в сторону увеличения на сумму 755 598,0 тыс. 
рублей, в том числе:
    увеличение бюджетных ассигнований в сумме 459 948 тыс.рублей на 
выплату  заработной  платы  с  начислениями  за  2 половину декабря 
2009года.
    увеличение  бюджетных ассигнований в сумме 251,3 тыс. рублей за 
счет  остатков  федеральных  средств  на  счете  на 01.01.2009г. по 
субвенции    на    денежные    выплаты    медицинскому    персоналу    
фельдшерско-акушерских  пунктов,  врачам,  фельдшерам и медицинским 
сестрам;
    увеличение  бюджетных  ассигнований  в  сумме  152 741,8 тыс. в 
связи  с  переходом на отраслевую систему оплаты труда по субвенции 
на   реализацию   государственного  стандарта  общего  образования;  
    увеличение  бюджетных ассигнований в сумме 45 505 тыс.рублей за 
счет  средств  федерального  бюджета  на  предоставление  гражданам  
субсидий   на   оплату   жилого  помещения  и  коммунальных  услуг;  
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 20 972,8 тыс.рублей 
за  счет  средств  федерального  бюджета  на осуществление денежных 
выплат медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи;
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 372,7 тыс.рублей за 
счет  средств  федерального  бюджета  на  составление  (изменение и 
дополнение)  списков  кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов           общей           юрисдикции           в          РФ;          
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 217,8 тыс.рублей за 
счет  средств  федерального  бюджета по государственной регистрации 
актов гражданского состояния
    увеличение  бюджетных ассигнований в сумме 54 000 тыс.рублей на 
предоставление   гражданам   субсидий  оплату  жилого  помещения  и  
коммунальных услуг;
    увеличение  бюджетных  ассигнований в сумме 4 976 тыс.рублей на 
субвенцию   по   оплате   проезда   граждан   к   месту  лечения  в  
республиканские   специализированные   медицинские   учреждения   и   
обратно;
    уменьшение  бюджетных  ассигнований  в  сумме 258 тыс. рублей в 
связи   с  закрытием  бюджетных  ассигнований  по  итогам  проверки  
целевого использования бюджетных средств;
    уменьшение  бюджетных ассигнований в сумме 1634,2 тыс.рублей за 
счет средств федерального бюджета на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство;
    перемещение  бюджетных ассигнований в сумме 18 504,8 тыс.рублей 
из  других подразделов бюджетной классификации в связи с уточнением 
направления расходов.

          Подраздел 1104 «Иные межбюджетные трансферты »

    Уточненный  план по подразделу составит 520 761,0 тыс. рублей с 
уточнением  расходов в сторону уменьшения на 8 794,0 тыс. рублей, в 
связи  с  перемещением бюджетных ассигнований из других подразделов 
бюджетной  классификации в связи с уточнением направления расходов. 

          Дефицит бюджета и источники его финансирования

    Дефицит  бюджета  в соответствии с настоящим уточнением бюджета 
планируется      в     сумме     1 871     314     тыс.     рублей.     
    Источники   финансирования  дефицита  государственного  бюджета  
Республики  Саха  (Якутия)  в  2009 году характеризуются следующими 
данными:
|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|                     Наименование                     |   Сумма    |
|                                                      |тыс. рублей |
|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, всего:     |   1 871 314|
|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Государственные   ценные   бумаги   Республики    Саха|  -1 550 000|
|(Якутия),  номинальная  стоимость  которых  указана  в|            |
|валюте Российской Федерации                           |            |
|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|- привлечение основного долга                         |            |
|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|- погашение основного долга                           |  -1 550 000|
|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Кредиты  кредитных  организаций  в  валюте  Российской|    -320 000|
|Федерации                                             |            |
|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|- привлечение основного долга                         |   1 000 000|
|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|- погашение основного долга                           |  -1 320 000|
|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы|     960 916|
|Российской Федерации в валюте Российской Федерации    |            |
|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|- привлечение основного долга                         |   1 681 630|
|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|- погашение основного долга                           |    -720 714|
|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Изменение остатков средств на счетах                  |   1 533 473|
|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| - остатки на начала года                             |   1 863 780|
|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| - остатки на конец года                              |     330 307|
|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Иные  источники  внутреннего  финансирования  дефицита|   1 246 925|
|бюджета                                               |            |
|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|                     в том числе:                     |            |
|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Поступления от продажи акций и  иных  форм  участия  в|   1 334 013|
|капитале,  находящихся в собственности Республики Саха|            |
|(Якутия)                                              |            |
|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Исполнение государственных  гарантий  Республики  Саха|    -756 209|
|(Якутия) в валюте Российской Федерации, в случае, если|            |
|исполнение    гарантом    государственных     гарантий|            |
|Республики  Саха  (Якутия) ведет к возникновению права|            |
|регрессного требования гаранта к принципалу           |            |
|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Бюджетные кредиты, предоставленные из государственного|     986 682|
|бюджета  Республики  Саха (Якутия) юридическим лицам в|            |
|валюте Российской Федерации                           |            |
|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|- предоставление кредита                              |    -938 251|
|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|- погашение кредита                                   |   1 924 932|
|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Бюджетные кредиты, предоставленные из государственного|    -317 561|
|бюджета   Республики  Саха  (Якутия)  другим  бюджетам|            |
|бюджетной системы Российской Федерации                |            |
|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|- предоставление кредита                              |    -340 000|
|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|- погашение кредита                                   |      22 439|
|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|

    В  связи  с  уточнением  плана привлечения займов до конца 2009 
года  внесены  изменения  в  Программу  государственных  внутренних  
заимствований:
    1.  Так  как до конца года не планируется привлекать кредиты от 
кредитных  организаций,  уменьшен  объем  привлекаемых  кредитов от 
кредитных  организаций  c  4 170  000 тыс. рублей до 1 000 000 тыс. 
рублей.   Соответственно   уменьшен  объем  погашения  кредитов  от  
кредитных  организаций  с  2 916 000  тыс. рублей до 1 320 000 тыс. 
рублей.
    2.  До конца 2009 года планируется привлечь бюджетный кредит из 
федерального   бюджета   на   сумму  500 000  тыс.  рублей  (вместо  
запланированных   к   получению  в  ноябре-декабре  2 939 325  тыс.  
рублей),   соответственно  уменьшен  объем  привлекаемых  бюджетных  
кредитов   с  4 274 710  тыс.  рублей  до  1 681 630  тыс.  рублей.  
    Из-за    снижения    объемов   привлекаемых   займов   и   сумм   
предоставляемых   гарантий  внесены  изменения  в  Расчет  верхнего  
предела  государственного  долга  Республики  Саха  (Якутия)  на 01 
января  2010  года.  Размер  государственного долга Республики Саха 
(Якутия) на 01 января 2010 года снизится и составит 15 021 176 тыс. 
рублей  против  принятого  ранее  размера  государственного долга в 
сумме  19 008 535  тыс. рублей (снижение на 3 987 359 тыс. рублей). 
Сумма  государственных  гарантий  на  01  января 2010 года составит 
5 635 791  тыс.  рублей  (ранее  было  5 457 405 тыс. рублей), таки 
образом  рост  гарантий составит 178 386 тыс. рублей, что связано с 
увеличением   сумм  переходящих  за  пределы  2009  года  гарантий,  
предоставленных   предприятиям   реального  сектора  экономики  для  
снижения      негативного      влияния     финансового     кризиса.     
    Внесены изменения в Программу государственных гарантий:
    1. В связи с тем, что получение гарантий совпало с концом года, 
переходящими  за  пределы  2009 года стали сроки по государственным 
гарантиям  для  ОАО  «Якутская  птицефабрика»  на сумму 15 000 тыс. 
рублей  и  ОАО  «Золото  Якутии»  на  сумму  150 000  тыс.  рублей.  
    2.   Из-за   отсутствия   необходимости  в  получении  гарантий  
исключены гарантии по ОАО «Сахатранснефтегаз» на сумму 380 000 тыс. 
рублей,  ОАО  «Якутуголь»  на  сумму  1 596 000 тыс. рублей, ГУП АК 
«Полярные  авиалинии»  на сумму 50 000 тыс. рублей и ОАО «Телен» на 
сумму 8000 тыс. рублей.
    3.  По  инициативе  (заявке)  ОАО  АК  «Якутия» уменьшена сумма 
предоставления  гарантии  для ОАО АК «Якутия» с 150 000 тыс. рублей 
до 100 000 тыс. рублей.
    4.  Снижен  объем  предоставления гарантий юридическим лицам по 
строке  “Государственная  поддержка  предприятий  реального сектора 
экономики  для  снижения негативного влияния финансового кризиса” с 
565 000     тыс.     рублей     до     543 000     тыс.     рублей.     
    Таким  образом,  в  целом  объем  выдаваемых  гарантий снижен с 
5 947 653  до  3 841 653  тыс.  рублей  (снижение на 2 106 000 тыс. 
рублей), при этом увеличился объем гарантий, переходящих за пределы 
2009  года,  с 2 522 530 тыс. рублей до 2 637 530 тыс. рублей (рост 
на            115            000            тыс.           рублей).           

         Изменение редакции статьи 2 текста законопроекта.

    Изменение  редакции  вносится  на основании письма Министерства 
финансов   Российской   Федерации   от   18   ноября  2008  года  №  
02-04-0/3494,  в  котором  разъяснен  порядок  администрирования  и  
осуществления  возврата  из  бюджета  субъекта Российской Федерации 
декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и 
до  1  января  2008  года  при  упрощенном  декларировании доходов. 
    Для осуществления возврата декларационного платежа субъектам РФ 
в  законе  субъекта  РФ  необходимо установить норматив отчислений. 



Первый заместитель
министра финансов РС (Я)                                В.Ю.Захаров






















































Информация по документу
Читайте также