Расширенный поиск

Закон Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 16.03.2007 № 891-III

    Государственная  поддержка  позволит снизить коммерческие риски 
револьверного  фонда,  а  поэтому  позволит  проводить  эффективную  
политику  в  области  введения  новых технологий оценки и поддержки 
инвестиционных  проектов.  Таким  образом, создание инвестиционного 
фонда может использоваться в качестве проекта по формированию новых 
институтов   привлечения   частных  инвестиций  и  заимствований  в  
модернизацию     и     развитие     коммунальной    инфраструктуры.    
    НИР и ОКР
    Основными направлениями НИР и ОКР определены:
    Разработки и экспериментальные исследования в области повышения 
эффективности    энергопроизводства,    энергоснабжения,   снижения   
энергопотерь зданий, сооружений, тепловых станций, тепловых сетей и 
узлов  потребления (алгоритмы, программы, методы оценки; материалы, 
ограждающие  конструкции,  устройства  воздухообмена  и вентиляции, 
термопреобразователи;   новые   схемы   отопления;   распределенные   
информационно-измерительные  комплексы; оптимизация открытых систем 
теплоснабжения).
    Разработка    импортозамещающих    приборов    и   формирование   
современных   систем   учета  и  регулирования  теплопотребления  у  
потребителей    (распределенные   системы   регулирования,   методы   
оптимизации  систем теплоснабжения; распределенные системы учета на 
объектах ЖКХ).
    Формирование      экономически      эффективного      механизма      
энергообеспечения   и   энергобезопасности   в   условиях  рыночной  
экономики для системы
    Разработка  и  применение в системе ЖКХ новых энергоэффективных 
источников  производства и потребления энергии (локальные источники 
электрической   и   тепловой   энергии;   источники  нетрадиционной  
энергетики; возобновляемые источники энергии).
    Разработка  и  обоснование  новых  технологий,  направленных на 
повышение  энергоэффективности,  экономической  целесообразности  и  
экологической    чистоты    (новые    энергоэффективные    топлива;    
энергоэффективные системы очистки от вредных выбросов; управление и 
контроль процессов сжигания теплив).
    Также  в рамках реализации НИР планируется создание и внедрению 
информационной  системы  управления  ЖКК  Республики Саха (Якутия). 
    8. Тарифная политика в ЖКХ и ее совершенствование в PC (Я).
    Главными  принципами государственной ценовой политики в области 
жилищно-коммунального      хозяйства      является      обеспечение      
сбалансированности  показателей  прогноза  социально-экономического  
развития,  параметров  республиканского и местного бюджетов, уровня 
цен  и тарифов, формирование инвестиционного потенциала предприятий 
преимущественно   за   счет   заемных   и   привлеченных   средств,   
стимулирование снижения издержек производства, проведение ресурсо-и 
энергосберегающих   мероприятий,  переход  от  затратных  принципов  
формирования  цен  и  тарифов к рыночно обоснованным, основанных на 
нормативном  подходе,  переход  от  нормативных принципов оплаты на 
нормативном   подходе,  переход  от  нормативных  принципов  оплаты  
предоставляемых   услуг   к  оплате  фактических  объемов  услуг  и  
произведенных   работ,  путем  введения  контроля  и  регулирования  
процессов потребления.
    В  соответствии  с Федеральным законом от 14.03.1995 г. № 41-ФЗ 
«О   государственном   регулировании  тарифов  на  электрическую  и  
тепловую  энергию в Российской Федерации» тарифы на электрическую и 
тепловую   энергию   в   Республике   Саха  (Якутия)  устанавливает  
государственный орган - Государственный комитет по ценовой политике 
-      Региональная     энергетическая     комиссия     PC     (Я).     
    В  соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ 
«Об   основах   регулирования   тарифов  организаций  коммунального  
комплекса»,  Федеральная  служба по тарифам на очередной финансовый 
год  устанавливает  предельные  индексы  роста  тарифов организаций 
коммунального  комплекса  (ОКК)  в  среднем по субъектам Российской 
Федерации,  а  также  максимально возможные изменения размера платы 
населением  за  жилое  помещение  и  предельные  индексы  изменения  
размера     платы     населением     за     коммунальные    услуги.    
    В    пределах   установленных   ФСТ   индекса   роста   тарифов   
Правительство  PC  (Я)  уста  навливает  предельные  индексы  роста  
тарифов    на    жилищно-коммунальные   услуги   по   муниципальным   
образованиям.
    В  связи с установлением ФСТ предельных индексов роста тарифов, 
остаются  не решенными вопросы компенсации опережающего в сравнении 
с  тарифами  темпа  роста стоимости топлива и доведения минимальной 
тарифной  работника  1  разряда  до  российского  уровня. Для этого 
необходимо   ежегодно   в   бюджете   предусматривать   расходы  на  
компенсацию     удорожания    топлива.    В    целях    закрепления    
высококвалифицированных  кадров необходимо разработать комплекс мер 
для  повышения  заработной платы, в том числе за счет использования 
внутренних  ресурсов,  которые  должны  быть учтены в прогнозах при 
установлении  предельных  уровней роста тарифов по республике и при 
регулировании    тарифов.   Необходимо   разработать   долгосрочные   
инвестиционные  программы, источником финансирования которых должны 
стать  амортизационные отчисления самого предприятия в определенной 
доле,  с  перечнем  конкретных объектов, объемов инвестиций, сроков 
освоения окупаемости.
    Для     формирования     источников    развития    предприятий,    
финансирования  собственных  оборотных  средств,  при регулировании 
тарифов  постепенно  довести  рентабельность до нормального уровня. 
    Структурные  преобразования  должны  проводиться с учетом того, 
что  они  не  должны  увеличивать  стоимость  коммунальных услуг, а 
должны    максимально   обеспечить   экономическую   эффективность.   
    Существующие  в  настоящее время проблемы регулирования тарифов 
на  ЖКУ  обусловлены  недостаточностью  нормативно-методологической  
базы.
    В  целях успешного и планомерного проведения реформы, повышения 
качества   регулирования  тарифов  на  жилищно-коммунальные  услуги  
необходимо    усовершенствовать    методические    и   практические   
рекомендации по формированию тарифов:
    -    на техническое обслуживание жилищного фонда;
    -    на санитарное содержание дворовых территорий;
    -    на уборку лестничных клеток;
    -    на освещение подъездов и лестничных клеток;
    -    на обслуживание лифтов;
    -    на обслуживание мусоропроводов;
    -    на вывоз бытовых отходов;
    -    на подвоз воды автоцистернами;
    -    на услуги центрального водопровода и канализации.
    Правительством    РФ    продекларирован    курс    на   перевод   
жилищно-коммунальных  услуг,  оказываемых  населению  с 2003 года в 
безубыточный   режим.   Перевод   жилищно-коммунальных   услуг   на   
самоокупаемость в условиях республики потребует увеличение платежей 
населения   в   несколько   раз,   что  для  большинства  населения  
неприемлемо.  Кроме  того,  специфика  сезонного  завоза  топлива и 
продукции  ПТН  требует  одномоментных  больших  вложений  средств.  
    Анализ  показывает,  что  при  переводе  ЖКУ на самоокупаемость 
относительно  платежеспособным  окажется  только  население городов 
Якутск,  Минный,  Нерюнгри,  Алдан  и  Ленск, где себестоимость ЖКУ 
сравнительно   невысока,   а   доходы  населения  самые  высокие  в  
республике. В остальных улусах среднедушевые доходы населения очень 
низкие, а себестоимость ЖКУ из-за больших затрат на завоз топлива и 
ППТН,  обусловленных  сложной  транспортной  схемой  завоза грузов, 
очень  высока. Поэтому можно констатировать, что полный перевод ЖКУ 
на  самоокупаемость  в  республике за исключением вышеперечисленных 
городов  не  целесообразен,  поскольку  не приведет к существенному 
снижению  расходов  бюджета на поддержку ЖКХ. Кроме того, создается 
проблема с изысканием источников для финансирования закупа и завоза 
грузов       для       ЖКХ       в       навигационный      период.      
    9.   Ресурсное обеспечение программы
    Источники  финансирования  программы  Необходимость  финансовых  
ресурсов     для     осуществления     программных     мероприятий:     
    млн. руб.
    *  - средства государственного бюджета PC (Я) предусматриваются 
так же по Государственной программе «Газификация населенных пунктов 
Республики  Саха  (Якутия) в 2007-2011 годах и основные направления 
газификации  до  2020  года»  подпрограмме  «Перевод  котельных  на  
газовое  топливо»,  Республиканской  целевой  программе «Жилище» на 
2006-2010     годы    подпрограмме    «Модернизация    коммунальной    
инфраструктуры PC (Я)».
    10.  Организация  контроля  выполнения  мероприятий программы и 
порядок        внесения        корректив        в        программу.        
    10.1. Показатели для оценки хода реализации программы.
    Оценка   хода   реализации  программы  про  изводится  по  трем  
направлениям:
    1.   Количественные   показатели   (индикаторы),   определяющие   
состояние  жилищно-коммунального комплекса на момент оценки. Данные 
показатели  подробно  охарактеризованы  в  первом разделе настоящей 
программы
    2. Показатели, определяющие социальную эффективность реализации 
программы.  Данные  показатели  включены  в  сводные по определению 
состояния  жилищно-коммунального комплекса, однако с целью контроля 
выводятся   как  самостоятельная  группа  показателей.  Обособление  
социальной  эффективности  программы  производится ввиду собственно 
особой социальной значимости программы.
    3.   Показатель,   определяющие  сроки  исполнения  программных  
мероприятий     с     указанием     ответственных     исполнителей.     
    10.2 Порядок внесения изменений и дополнений в программу.

|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|Подпрограммы              |2007 г.         |2008 г.         |2009 г.        |2010 г.        |2011 г.        |Всего           |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|Государственная программа |2811,3          |3396,0          |3240,5         |3737,9         |4088,5         |17274,2         |
|«Реформирование и развитие|                |                |               |               |               |                |
|жилищно-коммунального     |                |                |               |               |               |                |
|комплекса Республики Саха |                |                |               |               |               |                |
|(Якутия) на 2007-2011     |                |                |               |               |               |                |
|годы"                     |                |                |               |               |               |                |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|федеральный бюджет        |153,3           |132,4           |170,9          |183,9          |164,1          |804,5           |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|республиканский бюджет    |227,3           |817,8           |670,3          |891,7          |981,7          |3588,7          |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|средства предприятия      |1565,7          |1879,8          |1980,1         |2211,0         |2511,2         |10147,7         |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|другие внебюджетные       |865,0           |566,1           |419,3          |451,3          |431,5          |2731,8          |
|средства                  |                |                |               |               |               |                |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|Финансирование мероприятий|61,2            |61,2            |57,6           |0,0            |0,0            |180,1           |
|по структурным            |                |                |               |               |               |                |
|преобразованиям в сфере   |                |                |               |               |               |                |
|жилищно-коммунального     |                |                |               |               |               |                |
|комплекса                 |                |                |               |               |               |                |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|федеральный бюджет        |0,0             |0,0             |0,0            |0,0            |0,0            |0,0             |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|республиканский бюджет    |49,4            |49,4            |45,8           |0.0            |0.0            |144,7           |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|средства предприятия      |0,0             |0,0             |0.0            |0,0            |0,0            |0,0             |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|другие внебюджетные       |11,8            |11,8            |11,8           |0,0            |0,0            |35,4            |
|средства                  |                |                |               |               |               |                |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|"Энеогоресурсосбережение в|309,6           |362,1           |226,2          |242,7          |248,5          |1389,1          |
|жилищно-коммунальном      |                |                |               |               |               |                |
|комплексе"                |                |                |               |               |               |                |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|Федеральный бюджет        |3,3             |8,3             |9,1            |9,9            |10,8           |41,4            |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|республиканский бюджет    |2,4             |25,0            |27,3           |29,7           |32,4           |116,8           |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|средства предприятия      |48,7            |59,6            |69,3           |74.2           |75,2           |327,0           |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|другие внебюджетные       |255,2           |269,2           |120,5          |128,9          |130,1          |903,9           |
|средства                  |                |                |               |               |               |                |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|"Систематизация и         |30,1            |26,5            |14,2           |4,1            |3,1            |78,0            |
|автоматизация учета       |                |                |               |               |               |                |
|технологических процессов,|                |                |               |               |               |                |
|финансово-хозяйственной   |                |                |               |               |               |                |
|деятельности и            |                |                |               |               |               |                |
|документооборота          |                |                |               |               |               |                |
|жилищно-коммунального     |                |                |               |               |               |                |
|комплекса"                |                |                |               |               |               |                |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|федеральный бюджет        |                |                |               |               |               |                |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|республиканский бюджет    |                |                |               |               |               |                |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|средства предприятия      |30.1            |26,5            |14,2           |4,1            |3.1            |78,0            |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|другие внебюджетные       |                |                |               |               |               |                |
|средства                  |                |                |               |               |               |                |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|"Управление персоналом в  |92,9            |119,8           |131,6          |143,9          |155,0          |643,2           |
|жилищно-коммунальном      |                |                |               |               |               |                |
|комплексе"                |                |                |               |               |               |                |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|Федеральный бюджет        |                |                |               |               |               |                |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|республиканский бюджет    |                |5,3             |5,6            |5,9            |6,1            |22,7            |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|средства предприятия      |92,9            |114,5           |126,0          |138,0          |148,9          |620,5           |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|другие внебюджетные       |                |                |               |               |               |                |
|средства                  |                |                |               |               |               |                |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|"Модернизация и           |980,3           |1294,7          |1130,7         |1456,3         |1465,3         |6327,4          |
|техническое перевооружение|                |                |               |               |               |                |
|объектов                  |                |                |               |               |               |                |
|жилищно-коммунального     |                |                |               |               |               |                |
|комплекса"                |                |                |               |               |               |                |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|федеральный бюджет        |150,0           |124.1           |161,8          |174,0          |153,3          |763,1           |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|республиканский бюджет    |175,5           |738,1           |591,6          |856,1          |943.2          |3304,5          |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|средства предприятий      |56,8            |147,5           |90,4           |103,7          |67,3           |465,8           |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|другие внебюджетные       |598,0           |285,1           |287,0          |322,4          |301,4          |1792,5          |
|средства                  |                |                |               |               |               |                |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|"Ремонтная программа      |1337,1          |1531,7          |1680,1         |1890,8         |2216,6         |8656,4          |
|жилищно-коммунального     |                |                |               |               |               |                |
|комплекса"                |                |                |               |               |               |                |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|Федеральный бюджет        |                |                |               |               |               |                |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|республиканский бюджет    |                |                |               |               |               |                |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|средства предприятия      |1337,1          |1531,7          |1680,1         |1890,8         |2216,6         |8656,4          |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|другие внебюджетные       |                |                |               |               |               |                |
|средства                  |                |                |               |               |               |                |
|——————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|


    Изменения  и  дополнения  в  программу  вносятся  по  следующим  
основаниям:
    По  решениям  Президента  и  Правительства  PC (Я) на основании 
ежегодного   уточнения   объемов   финансирования   подпрограмм   и   
программных мероприятий;
    По  решениям  Президента  и  Правительства  PC (Я) на основании 
ежеквартального и ежегодного рассмотрение хода реализации программы 
и  предложений Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия)   и   органов   местного  самоуправления  Республики  Саха  
(Якутия).
    В  связи  с  изменением Законодательства Российской Федерации и 
Республики   Саха   (Якутия)   по  касающимся  программы  вопросам.  
    Порядок   внесения   изменений   и   дополнений   в   программу   
определяется   установленным  порядком  внесения  проектов  решений  
Президента          и         Правительства         PC         (Я).         
    10.3 Порядок и формы представления отчетности о ходе реализации 
программы.
    По   ходу  исполнения  программы  ответственными  исполнителями  
представляется  ежемесячная,  ежеквартальная и ежегодная отчетность 
государственным   заказчику   и   координатору   программы.   Также   
ежеквартально  представляется в профильный комитет Государственного 
Собрания      (Ил      Тумэн)     Республики     Саха     (Якутия).     
    Ход   реализации   Программы  рассматривается  межведомственной  
комиссией при Правительстве PC (Я) (с участием постоянного комитета 
по  строительству,  энергетике  и  жилищно-коммунальному  хозяйству  
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) - два 
раза     в     год,     Президентом     PC    (Я)    -    ежегодно.    
    Общественный     контроль:     осуществляется     общественными     
организациями, общественными объединениями, гражданами.
    11. Эффективность программы и планируемые итоговые показатели.
    11.1.  Подпрограмма  «Модернизация и техническое перевооружение 
объектов жилищно-коммунального комплекса».
    Оценка эффективности подпрограммы.
    Теплоснабжение.
    Проводимые  мероприятия  по  модернизации котельных, включающие 
мероприятия  по  переводу  на  более  дешевые  ТЭР, строительство и 
реконструкцию      котельных,      скомплектованных     современным     
высокотехнологичным,     энергоресурсосберегающим    оборудованием,    
позволят:
    Оптимизировать  топливно-энергетический  баланс  с  уменьшением  
топливной составляющей затрат на выработку тепловой энергии за счет 
замещения     дорогостоящего     топлива    на    более    дешевые;    
    повысить  уровень  надежности  и систем безопасности источников 
теплоснабжения;
    ввести автоматизацию технологических процессов;
    автоматизировать труд обслуживающего персонала.
    Экономический  эффект от мероприятий по модернизации источников 
теплоснабжения  в  т.ч.  оптимизации  топливного  баланса составит: 
    Реализация  мероприятий  по  переводу  котельных  с  ГКТ  и НКТ 
позволит получить эффект:
    В  размере 555,1 млн. руб., в т.ч. сокращение потребления НКТ - 
86,4       тыс.       тн.       ГКТ       -11,9       тыс.      тн.      
    Перевод котельных на газовое топливо:
    Совокупный   экономический   эффект   планируемых   мероприятий   
составит   349,61  млн.  руб./год.  Окупаемость  вложенных  средств  
составит  порядка  5-12  лет.  При  этом  будет замещено на газовое 
топливо  8,54 тыс. тн.-НКТ; 3,57 тыс. тн. - ГКТ; 0,472 тыс. тн. ДТ; 
35,65  тыс.  тн.  -  угольного  топлива,  3,24  тыс.  мЗ.  -  дров.  
    Индикаторы  оптимизации  баланса  первичных  энергоресурсов  на  
выработку тепловой энергии.


|———————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
|Вид топлива    |ед. изм.      |2007            |2008            |2009            |2010            |2011            |2007-2011       |
|———————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
|увеличение     |              |                |                |                |                |                |                |
|потребления    |              |                |                |                |                |                |                |
|———————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
|уголь          |тн.           |7342,2          |27782.71        |38388,74        |44261.17        |18219,21        |          135994|
|———————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
|газ            |тыс. мЗ.      |10627,97        |8912.3          |4739,15         |3291,82         |         4191,96|         31763,2|
|———————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
|сокращение     |              |                |                |                |                |                |                |
|потребления    |              |                |                |                |                |                |                |
|———————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
|нефть          |тн.           |12060,65        |26033,4         |24385.44        |16099,35        |        16352,88|        94931,72|
|———————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
|ГКТ            |тн.           |2506.72         |363,4           |3799,09         |8506,3          |           271,4|        15446,91|
|———————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
|ДТ             |тн.           |                |472,33          |                |                |                |          472,33|
|———————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
|дрова          |мЗ.           |2005.33         |                |754,54          |                |          480,24|         3240,11|
|———————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|


    * - без учета мероприятий по переводу на электроотопление
    Водоснабжение и водоотведение.
    Проводимые   мероприятия   по   строительству   и  модернизации  
сооружений     водоснабжения     и     водоотведения,     позволят:     
    улучшить качество питьевой воды;
    улучшить качество услуг по водоснабжению;
|—————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Индикаторы       |        |        |        |        |        |        |        |
|обеспечения      |        |        |        |        |        |        |        |
|населения        |        |        |        |        |        |        |        |
|хозяйственно-пить|        |        |        |        |        |        |        |
|евой             |        |        |        |        |        |        |        |
|водой(включены   |        |        |        |        |        |        |        |
|мероприятия     с|        |        |        |        |        |        |        |
|финансовым       |        |        |        |        |        |        |        |
|обеспечением).   |        |        |        |        |        |        |        |
|—————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|                 |ед. изм.|2007    |2008    |2009    |2010    |2011    |2007-201|
|                 |        |        |        |        |        |        |1       |
|—————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|увеличение       |        |        |        |        |        |        |        |
|потребления      |        |        |        |        |        |        |        |
|—————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|города           |мЗ./сут.|600     |40000   |        |        |        |40600   |
|—————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|сельская         |мЗ./сут.|        |1400    |1000    |3200    |600     |6200    |
|местность        |        |        |        |        |        |        |        |
|—————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|ВСЕГО            |мЗ./сут.|600     |41400   |1000    |3200    |600     |46800   |
|—————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|

    Проводимые  мероприятия по модернизации канализационных сетей и 
сооружений,     включающие     строительство     и    реконструкцию    
канализационных сетей, сооружений позволяют:
    увеличить пропускную способность очистных сооружений;
    улучшить благоустроенность населения;
    улучшить экологическую ситуацию в населенных пунктах.
    Совокупный  эффект  от  реализации подпрограммы составит: 689,6 
млн. руб.
    Износ основных фондов составит (при условии 100% финансирования 
ремонтной

|————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|         Наименование   |         Физический  |         на    |         нэ    |         на    |         на    |         на    |
|населенного пункта      |из нос, % 2006 г.    |01.01.2007     |01.01.2008     |01.01.2009     |01.01.2010     |01.01.2011     |
|————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|         2              |         5           |         %     |         %     |         %     |         %     |         %     |
|————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|         Котельные      |         58.4        |         57,8  |         56,6  |         55,0  |         53.4  |         51.5  |
|————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|         Водоснабжение  |         62,4        |         62,0  |         62,1  |         62,3  |         62,2  |         61.2  |
|————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|         Водоотведение  |         62,4        |         62,3  |         62,1  |         61,8  |         61,5  |         61.1  |
|————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|         Спецтехника    |         84,7        |         84,1  |         83,3  |         82,3  |         81,3  |         80    |
|————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|


    11.2.       Подпрограмма       «Энергоресурсосбережение       в       
жилищно-коммунальном комплексе».
    Общие  затраты  на  мероприятия  по  энергоресурсосбережению  в  
жилищно-коммунальном  хозяйстве  PC  (Я)  на  период 2007-2011 годы 
составляют  1415,79  млн. руб., ежегодный усредненный экономический 
эффект  мероприятий  за  этот  период  составляет  319,96 млн. руб. 

|——————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————————————|
|                              |                              |2006-2007 гг.                 |2008-2011 гг.                 |
|——————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————————————|
|Повышение уровня качественного|Рост к базисному 2006г.( 39,7%|39.7                          |40.5                          |
|состава персонала, %.         |качеств, укомплектованности)' |                              |                              |
|——————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————————————|
|Обеспечение квалифицированными|Рост снижения дефицита  кадров|2400                          |1400                          |
|кадрами, чел.                 |к базисному 2006 г (2440 чел.)|                              |                              |
|——————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————————————|
|Снижение текучести кадров, %  |Снижение к базисному 2006  (35|30%                           |28%                           |
|                              |%)                            |                              |                              |
|——————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————————————|

    Совокупный  экономический  эффект  оценивается в размере 1599,8 
млн. руб., что свидетельствует о том, что на каждый вложенный рубль 
приходится экономический эффект в размере 1,1 рубля. Это позволит в 
период  до  2011  г.  сэкономить 800 тыс. Гкал или 3400 тыс. т.у.т. 

|————————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
|Наименование показателя |2007г.             |2008г.             |2009г.             |2010г.             |2011г.             |
|————————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
|Наличие  компьютерной  и|50                 |100                |                   |                   |                   |
|оргтехники              |                   |                   |                   |                   |                   |
|————————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
|Наличие                 |35                 |50                 |70                 |85                 |100                |
|специализированного     |                   |                   |                   |                   |                   |
|программного обеспечения|                   |                   |                   |                   |                   |
|"Квартиросъемщик'       |                   |                   |                   |                   |                   |
|————————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
|Единая  база  отраслевых|20                 |40                 |60                 |80                 |100                |
|производственных  фондов|                   |                   |                   |                   |                   |
|и жилого фонда          |                   |                   |                   |                   |                   |
|————————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
|Республиканская         |30                 |65                 |100                |                   |                   |
|глобальная              |                   |                   |                   |                   |                   |
|вычислительная      сеть|                   |                   |                   |                   |                   |
|предприятий             |                   |                   |                   |                   |                   |
|жилищно-комму   нального|                   |                   |                   |                   |                   |
|комплекса               |                   |                   |                   |                   |                   |
|————————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
|Наличие                 |80                 |90                 |100                |                   |                   |
|специализированного     |                   |                   |                   |                   |                   |
|программного обеспечения|                   |                   |                   |                   |                   |
|"Бухгалтерский учет"    |                   |                   |                   |                   |                   |
|————————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
|Наличие                 |50                 |80                 |100                |                   |                   |
|специализированного     |                   |                   |                   |                   |                   |
|программного обеспечения|                   |                   |                   |                   |                   |
|"Финансово-хозяйс       |                   |                   |                   |                   |                   |
|твенное планирование"   |                   |                   |                   |                   |                   |
|————————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
|Наличие                 |40                 |50                 |70                 |90                 |100                |
|специализированного     |                   |                   |                   |                   |                   |
|программного обеспечения|                   |                   |                   |                   |                   |
|"Документооборот        |                   |                   |                   |                   |                   |
|отрасли ЖКХ"            |                   |                   |                   |                   |                   |
|————————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|


    11.3.      Подпрограмма      «Управление      персоналом      в      
жилищно-коммунальном комплексе».
    Ожидаемые результаты подпрограммы развития кадровой политики до 
2011 года:
    11.4.   Подпрограмма   «Систематизация  и  автоматизация  учета  
технологических  процессов,  финансово-хозяйственной деятельности и 
документооборота жилищно-коммунального комплекса».
    Ожидаемые    результаты    подпрограммы    «Систематизация    и    
автоматизация        учета        технологических        процессов,        
финансово-хозяйственной     деятельности     и     документооборота     
жилищно-коммунального   комплекса   Республики   Саха  (Якутия)  на  
2007-2011 годы»
    В  результате  выполнения  мероприятий  подпрограммы произойдет 
качественное   изменение   работы  жилищно-коммунального  комплекса  
республики.  В  первую  очередь  это коснется механизма управления. 
    Оперативные  данные предприятий, такие, как состояние котельных 
и  теплосетей  (Программа  единая  база отраслевых производственных 
фондов),   данные   о   финансовой   дисциплине   квартиросъемщиков   
(собственников жилья) (Программа «Квартиросъемщик») будут стекаться 
по  каналам связи в улусные управления, а затем в министерство, где 
будет  формироваться  единая  база  данных отрасли ЖКХ. Это повысит 
достоверность  и  своевременность  информации, а, следовательно - и 
качество      принимаемых      на     её     основании     решений.     
    Решения   руководства   и   все   необходимые  документы  будут  
распространяться   по  тем  же  каналам  связи  с  помощью  системы  
электронного  документооборота,  что  позволит повысить скорость их 
прохождения,  а  также осуществлять постоянный контроль исполнения. 
Таким   образом,   возрастает  качество  планирования  и  контроля.  
    Также  стоит  отметить,  что  с  вводом IP телефонии сократятся 
расходы на связь из-за сокращения оплаты междугородних разговоров с 
улусами  республики, а также абонентской платы за доступ в Интернет 
в         размере         около        6        млн.        рублей.        
    Ожидаемые результаты подпрограммы до 2011 года:
    %,
    11.5. Итоги структурных преобразований.
    По  окончании  структурных преобразований должна быть следующая 
структура ЖКХ в республике:
    1)   Жилищный   фонд   передается   на  управление  товариществ  
собственников   жилья  (ТСЖ)  созданных  жильцами  или  управляющих  
компаний  (УК)  выбранных  собственниками  жилых помещений, ТСЖ или 
выбранных   на   конкурсной   основе   проведенными  муниципальными  
образованиями на основе договоров управления многоквартирным домом; 
    2)  Договора  по  поставке  коммунальных  услуг  (теплоэнергия,  
водоснабжение,  водоотведение)  заключаются  непосредственно  между  
потребителем   (собственник)  в  лице  ТСЖ  или  УК  и  поставщиком  
соответствующих коммунальных услуг;
    3)   Договора   по   оказанию   жилищных   услуг   (техническое   
обслуживание   жилищного   фонда,   уборка  дворовой  территории  и  
лестничных   клеток   и  т.д.)  заключается  между  ТСЖ  или  УК  и  
подрядчиком,       выбранным       на       конкурсной      основе;      
    4) Открытие для каждого потребителя (гражданина) лицевых счетов 
для  платежей  жилищно-коммунальных  услуг,  где  перечисляются  из  
бюджета республики или муниципального образования адресные субсидии 
покоммунальным льготам;
    5) Жилищно-коммунальные платежи с потребителей собирает ТСЖ или 
УК,   затем   производит   оплату   поставщикам  и  подрядчикам  по  
фактическому  исполнению  жилищно-коммунальных  услуг  (работ) либо 
передает  полномочия  сбора  квартплаты  другой  специализированной  
организации.

                           Подпрограмма
        «Модернизация и техническое перевооружение объектов
    жилищно-коммунального комплекса» Государственной программы
    «Реформирование и развитие жилищно-коммунального комплекса
           Республики Саха (Якутия) на 2007-2011 года».

                         г. Якутск 2006г.
                                                                      
                       Паспорт Подпрограммы
                                                                      
    Наименование    Подпрограммы    «Модернизация   и   техническое   
перевооружение объектов жилищно-коммунального комплекса»
    Основание для разработки Подпрограммы
    -  Распоряжение  Президента Республики Саха (Якутия) от 27 июля 
2006 года 302-РП
    - Окончание республиканской целевой программы «Реформирование и 
развитие  жилищно-коммунального  комплекса Республики Саха (Якутия) 
на  2002-2006  годы»  утвержденного постановлением Правительства PC 
(Я)        от       20       июня       2002       года       №319.       
    Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
    Министерство   жилищно-коммунального   хозяйства  и  энергетики  
Республики Саха (Якутия).
    Основные разработчики Подпрограммы
    Министерство   жилищно-коммунального   хозяйства  и  энергетики  
Республики  Саха  (Якутия), Государственное учреждение «Дирекция по 
реконструкции  и  строительству  объектов ЖКХ и энергетики», органы 
местного      самоуправления      Республики     Саха     (Якутия).     
    Основные цели и задачи Подпрограммы:
    -  повышение эффективности и надежности эксплуатации инженерных 
систем     жизнеобеспечения     населенных    пунктов    PC    (Я);    
    -    экономия энергии в зданиях и сооружениях;
    -  оптимальное  сочетание  централизованных  и локальных систем 
теплоснабжения;
    -  широкое  и  эффективное  использование  местного  топливного  
сырья;
    -   широкомасштабное   внедрение   новейших   энергосберегающих   
технологий,    систем    учета    и    регулирования    потребления    
энергоресурсов;
    -    сокращение эксплуатационных расходов;
    - снижение себестоимости тепловой энергии за счет рационального 
использования топливных ресурсов;
    -  снижение  издержек  и  потерь  при  производстве, передаче и 
потреблении тепловой энергии;
    -    повышение КПД действующих энергетических установок;
    -  снижение  потерь энергоносителей в инженерных сетях; Сроки и 
этапы       реализации      подпрограммы      -2007-2011      годы.      
    Исполнители основных мероприятий Подпрограммы
    Министерство   жилищно-коммунального   хозяйства  и  энергетики  
Республики  Саха  (Якутия), Государственное учреждение «Дирекция по 
реконструкции   и   строительству   объектов   ЖКХ  и  энергетики»,  
Государственное    унитарное    предприятие   «Жилищно-коммунальное   
хозяйство Республики Саха (Якутия)», органы местного самоуправления 
Республики  Саха  (Якутия),  Министерство  финансов Республики Саха 
(Якутия)   (по   вопросам  финансового  обеспечения  Подпрограммы),  
Министерство  экономического  развития Республики Саха (Якутия) (по 
вопросам  методологического и ресурсного обеспечения Подпрограммы). 
    Объем и источники финансирования
    Объем финансирования Подпрограммы на период 2007-2011 гг.:
    6327,3 млн. рублей
    Система организации контроля за исполнением Подпрограммы
    Контроль    за    реализацией    подпрограммы    осуществляется    
Министерством   жилищно-коммунального   хозяйства  Республики  Саха  
(Якутия),  Министерством  экономического  развития  Республики Саха 
(Якутия),   Министерством   финансов  Республики  Саха  (Якутия)  в  
порядке,  установленном для контроля за реализацией государственных 
программ.
                             Введение
    Подпрограмма   «Модернизация   и   техническое   перевооружение   
объектов   ЖКК»,   входящая   в  состав  государственной  программы  
«Реформирование  и  развитие  ЖКК  PC  (Я) на 2007-2011 гг.» (далее 
именуется - Подпрограмма), предусматривает проведение комплекса мер 
направленных  на повышение эффективности, устойчивости и надежности 
функционирования  коммунальных  инженерных  систем жизнеобеспечения 
путем  модернизации  и  технического  перевооружения  объектов ЖКХ. 
    1.  Содержание  проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программным методом
    Жилищно-коммунальное   хозяйство   является  одной  из  ведущих  
отраслей  экономики региона, обеспечивая значительную часть в общем 
объеме  промышленного производства. Поставщиками коммунальных услуг 
в  республике  являются предприятия: ГУП «ЖКХ PC (Я)» 50,6%, ОАО АК 
«Якутскэнерго»  17,5%  и  предприятия различной формы собственности 
31,9%.
    На сегодняшний день в отрасли занято 25 тыс. человек. Ежегодный 
объем  услуг  предоставляемый  предприятиями  жилищно-коммунального  
комплекса   в   денежном   выражении  составляет  11,2  млрд.  руб.  
    Основу теплоснабжения республики составляют локальные котельные 
мощностью  от  0,1  Гкал/час до 60 Гкал/час. В населенных пунктах и 
городах  Республики эксплуатиру ются 1903 котельных в т.ч. по видам 
топлива  работающих  на  угле  - 928 котельных, на природном газе - 
437,  на  нефти  - 204 котельных, на газоконденсатном топливе - 114 
котельных,  на  дровяном  топливе  -  194  котельных,  на дизельном 
топливе -10.
    Ежегодно  котельными  установками  производится  11860718  Гкал  
тепловой  энергии,  при  этом  населению  отпускается 5741135 Гкал, 
объектам социальной сферы - 2883232 Гкал, объем отапливаемого фонда 
социальной          сферы          -          21008415          мЗ.          
    Протяженность    тепловых   сетей,   находящихся   на   балансе   
предприятий  коммунального  хозяйства Республики, составляет 2422,7 
км.
    В населенных пунктах республики эксплуатируются 115 водозаборов 
13 канализационных очистных сооружений.
    Современное  состояние  коммунальных  отопительных  котельных и 
тепловых  сетей  в разрезе районов и городов республики приведено в 
приложении            №1            табл.            №           1.           
    В    хозяйственном    ведении    предприятий   ЖКХ   республики   
насчитывается 1404 ед. спецтехники.
    Техническое   состояние   имеющейся   на   балансе  спецтехники  
характеризуется   высокой   степенью   износа   и  составляет  89%.  
Обеспеченность   специализированной   техникой  составляет  80%  от  
требуемого количества.
    Основной  круг  проблем,  характеризующий современное состояние 
жилищно-коммунального комплекса:
    Сохраняющийся рост морально-технического износа жилищного фонда 
и  объектов  коммунальной инфраструктуры, что приводит к превышению 
темпов  старения  жилищно-коммунального  комплекса  над темпами его 
реновации  и  модернизации,  ведущие  к  росту  рисков аварийности. 
    Высокий  уровень  износа основных фондов в коммунальном секторе 
вызван,  в  первую  очередь,  проводимой в предыдущие годы тарифной 
политикой,  которая не обеспечивала реальные финансовые потребности 
организаций  коммунального  комплекса в обновлении основных фондов. 
    Следствием  высокого  износа  основных  фондов  в  коммунальном  
секторе   является   низкое   качество   коммунальных   услуг,   не   
соответствующее  требованиям  потребителей. Уровень износа объектов 
коммунальной  инфраструктуры  составляет  сегодня в среднем 59,42%. 
    Причинами   высокого   уровня   износа  являются  недостаточное  
финансирование  ремонтных работ и явное несоответствие фактического 
объема  инвестиций в модернизацию, и реконструкцию основных средств 
даже   минимальным   потребностям.   Это  ведет  к  лавинообразному  
накапливанию  недоремонта и падению надежности коммунальных систем. 
    Недостаточно      рациональное      использование     первичных     
энергоресурсов на выработку теплоэнергии.
    В  населенных  пунктах  и городах республики эксплуатируются на 
нефти – 207 котельных, на газоконденсатном топливе – 111 котельных. 
Ежегодное потребление топлива данными котельными составляет порядка 
–  43,6  тыс.  тн.  ГКТ и 165,8 тыс. тн. НКТ, что при сохраняющейся 
устойчивости  тенденции  роста  цен на нефтяное, газоконденсатное и 
дизельное   котльное   топливо  ведет  к  значительному  увеличению  
сибестоимости  выработки  тепловой  энергии  и  расходам  бюджетных  
средств.
    Нехватка производственных мощностей для обеспечения комфортного 
проживания  населения  (в  части  водоснабжения  и  водоотведения);  
    При   общей   площади   жилищного   фонда  в  18,502  млн.кв.м.  
водоснабжением  обеспечивается  11,128  млн.кв.м.,  и подвозом воды 
1,743 млн.кв.м.
    Водоотведение  подключено  к 9,074 млн. кв.м жилфонда, в т.ч. к 
коллекторной  канализации  подключено  -  7,56 млн.кв.м, а вывозной 
канализацией    обеспечены    еще    1,514    млн.кв.м    жилфонда.    
    Т.о.,   жилищный   фонд   PC  (Я),  оборудованный  водопроводом  
составляет  менее 52 % от общей площади жилищного фонда, в то время 
как  в  1990  г. он составлял не менее 68%. В том числе в городской 
местности       80       %,       сельской       -       4       %.       
    Площадь жилищного фонда, оборудованная канализацией, составляет 
по  состоянию на 01.01.2006 г. 50 %, что также ниже показателя 1990 
года  на 12,4 %. В том числе городской местности 77 %, сельской - 4 
%.    В    некоторых    улусах,    как    Анабарский,   Оленекский,   
Эвено-Бытантайский,  расположенных  за  Полярным  кругом,  и даже в 
таких  крупных  улусах,  расположенных  в  средней  и  южной частях 
республики  улусах,  как Сунтарский и Таттинский улусы, нет никакой 
канализации, даже вывозной.
    В   совокупности   проблемные   вопросы   жилищно-коммунального   
комплекса  оказывают  сдерживающее  влияние  на  развитие различных 
секторов  экономики  республики,  ухуд шая при этом экологическую и 
социальную обстановку.
    Претворение      технически      современной,      эффективной,      
энергосберегающей    стратегии    развития    жилищно-коммунального    
комплекса  может  оказать  позитивное влияние на развитие экономики 
республики  и  в  том  числе на совершенствовании производственных, 
транспортных и коммунально-бытовых технологий.
    Реализация  стратегии  требует последовательного и комплексного 
подхода, значительных капитальных вложений, что наиболее реализуемо 
программным методом.
    2.   Основные   цели   и   задачи,  сроки  и  этапы  реализации  
Подпрограммы.
    Основные цели и задачи Подпрограммы:
    -  оптимизация  баланса потребления энергоресурсов на выработку 
тепловой    энергии    с    комплексной    модернизацией   объектов   
теплоснабжения.
    -  Повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов 
республики   путем   модернизации   и  технического  перевооружения  
объектов коммунальной инфраструктуры.
    Повышение  эффективности  и  надежности эксплуатации инженерных 
систем     жизнеобеспечения     населенных    пунктов    PC    (Я);    
    Широкомасштабное     внедрение    новейших    энергосберегающих    
технологий,    систем    учета    и    регулирования    потребления    
энергоресурсов;
    Снижение  себестоимости  тепловой энергии за счет рационального 
использования топливных ресурсов.
    Подпрограмма   предусматривает   решение  задач  по  ликвидации  
сверхнормативного     износа     основных     фондов,     внедрению     
ресурсосберегающих   технологий,   ликвидации   дефицита  мощностей  
объектов   тепло-водоснабжения   и   развитию   систем   инженерной   
инфраструктуры  населенных  пунктов  республики,  а  также создание 
института,    условий    и    механизма   привлечения   инвестиций.   
    3. Система программных мероприятий.
    Настоящая  подпрограмма  включает  в себя комплекс мероприятий, 
направленных    на    повышение   надежности   функционирования   и   
модернизации  коммунальных  систем  жизнеобеспечения  республики  с  
учетом  основных  направлений  развития  экономики  Республики Саха 
(Якутия)          на          период          2007-2011         гг.         
    Исходя   из  прогнозных  показателей  капитальных  вложений  по  
отрасли  жилищно-коммунальное  хозяйство  на  период  2007-2011 гг. 
основными      направлениями      при     планировании     приняты:     
    По теплоснабжению:
    Оптимизация  топливного  баланса  на выработку тепловой энергии 
путем   перевода  на  газовое  и  угольное  топливо  с  комплексной  
модернизацией объектов теплоснабжения.
    По водоснабжению и водоотведению:
    Реализация проектов по водоснабжению и водоотведению населенных 
пунктов улусов
    Завершение ранее начатых объектов
    3.1. Модернизация коммунальных котельных
    В   силу   прямой   зависимости   энерго-затрат-ности  процесса  
теплоснабжения   от   состояния   основных  фондов  и  изношенности  
оборудования   необходимо   реализовать   политику  модернизации  и  
технического перевооружения объектов теплоснабжения.
    При  этом,  принимая  во внимание протезируемый дальнейший рост 
отпускных  цен  на  нефтяное и газоконденсатное котельное топливо и 
затрат  по  доставке и хранению топлива, возникла необходимость при 
сохранении   объемов  выработки  теплоэнергии  пересмотреть  баланс  
потребления  ресурсов  на  выработку  тепла в пользу более дешевых, 
таких        как        природный        газ        и        уголь.        
    Комплекс   мероприятий   включает  в  себя  следующие  основные  
направления:
    3.1.1. Перевод котельных на газовое топливо.
|———————————————————————|—————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
|Наименование    улусов,|Количество котельных |Объем            |        |        |        |        |
|городов                |                     |потребляемого    |        |        |        |        |
|                       |                     |топлива, тн.     |        |        |        |        |
|———————————————————————|—————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
|                       |                     |Уголь            |Нефть   |ГЗК     |ДТ      |Дрова   |
|                       |                     |                 |        |        |        |        |
|———————————————————————|—————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
|2007-2011              |                     |                 |        |        |        |        |
|———————————————————————|—————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
|Верхневилюйский        |29                   |6926.69          |3639,23 |2692,76 |472,33  |        |
|———————————————————————|—————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
|Вилюйский              |7                    |                 |        |682,62  |        |754,54  |
|———————————————————————|—————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
|Горный                 |5                    |2995,31          |        |        |        |        |
|———————————————————————|—————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
|Кобяйский              |4                    |                 |        |195,22  |        |2102,63 |
|———————————————————————|—————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
|М-Кангаласский         |57                   |22922,09         |4902,19 |        |        |480,24  |
|———————————————————————|—————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
|Намский                |17                   |2886,29          |        |        |        |        |
|———————————————————————|—————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
|Якутск и пригороды     |1                    |554,7            |        |        |        |        |
|———————————————————————|—————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
|ИТОГО                  |120                  |36285,08         |8541,42 |3570,6  |472,33  |3337,41 |
|———————————————————————|—————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|

    С  развитием  газоснабжения населенных пунктов республики одним 
из  приоритетных направлений в оптимизации топливно-энергетического 
ресурсов  потребляемых на выработку тепловой энергии и модернизации 
источников  теплоснабжения  является  перевод  котельных на газовое 
топливо.
    В  период  2007-2011  и  на  перспективу  до 2020 года согласно 
Государственной   программы   газификации   планируется  дальнейшая  
газификация  заречной,  центральной, а также части вилюйской группы 
районов республики.
    В  районах республики, газификация которых будет осуществляться 
в    период    2007-2011    годы,    находится    120    котельных.    
    Ежегодный  объем  топлива,  потребляемого данными котельными на 
выработку тепла, составляет:
    Предусматривается  в  период  реализации  программы осуществить 
перевод 100 котельных. Сумма капитальных вложений при этом составит 
1491,2  млн.  рублей,  совокупный  экономический эффект в 2011 году 
составит  349,61  млн.  руб. Окупаемость вложенных средств составит 
порядка  5-12  лет.  При  этом  будет  замещено  на газовое топливо 
8541,42  тн.-  НКТ,  3570,6 тн.- ГКТ, 472,33 тн. - ДТ, 35647,9 тн.- 
угольного топлива, 3240,11 мЗ.-Дров.
    Наряду,   с   эффективностью   получаемой   за  счет  замещения  
дорогостоящего  топлива  существует и ряд других позитивных явлений 
имеющих,   как   и   экономический,   так   и   социальный  эффект:  
    Отпадает значительная часть транспортной составляющей затрат на 
выработку тепла
    Повышение культуры производства
    Автоматизация процесса
    Высокий КПД котельных установок (при сжигании газа)
    Также, в виду отсутствия крупных промышленных потребителей газа 
в  газифицируемых  населенных  пунктах  основным  потребителем газа 
будут  котельные,  что  позволит предприятиям поставщикам увеличить 
объем сбыта газа.
    3.1.2.  Перевод  котельных с ГКТ и нефтяного котельного топлива 
на угольное топливо
    В связи с предполагаемым в последующие годы уменьшением отпуска 
ГКТ  на  выработку  теплоэнергии  и  ростом  цен  на нефть одним из 
направлений  модернизации  котельных  принят  перевод  котельных на 
угольное топливо.
    В период 2007-2011 гг. будут переведены:
    С НКТ, ДТ котельные Колымо-Индигирской группы районов, частично 
котельные  центральных  районов  в  количестве  100  ед., с ГКТ -16 
котельных в Колымо-индигирской, западной группе улусов. Потребность 
в    финансовых    средствах    составляет    2886,7    млн.   руб.   
    При  формировании  плана  перевода  учитывались  мероприятия по 
переводу  котельных на газовое топливо. Так, при формировании плана 
за нецелесообразностью перевода на уголь не рассматривались объекты 
населенных  пунктов,  -  газификация  которых  предусматривается  в  
период  2007-2011  годы.  Также  принималось  в  расчет  реализация  
Федеральных   и   республиканских   программ,   в  составе  которых  
рассматривается   реализация   мероприятий   позволяющих  сократить  
использование НКТ и ГКТ.
    Реализация  мероприятий  по  переводу  котельных  с  ГКТ  и НКТ 
позволит получить эффект:
    В  размере  555  млн. руб., в т.ч. сокращение потребления НКТ - 
86,4      тыс.      тн.,      ГКТ      -      11,9     тыс.     тн.     
    3.1.3.    Реконструкция и строительство котельных.
    Подпрограммой  предусмотрена  реконструкция  и строительство 14 
новых      и      переходящих     объектов     с     2006     года.     
    В период 2007-2011 годы реконструкция и строительство аварийных 
котельных  будет  производиться в счет амортизационных отчислений и 
инвестиционной  надбавки  в тарифе. Поскольку география мероприятий 
трудно   прогнозируема,  данные  мероприятия  не  отражены  системе  
программных    мероприятий   и   в   расходной   части   программы.   
    3.1.4.    Перевод на электроотопление.
    Значительные   затраты   на  привозное  топливо,  проблемы  его  
транспортировки  и  хранения,  трудности  эксплуатации котельных на 
органическом     топливе    выдвигают    необходимость    изыскания    
альтернативных  вариантов  получения  тепла.  Одним  из направлений 
решения    проблемы,    в    первую    очередь,   применительно   к   
рассредоточенным,  небольшим потребителям, ликвидации неэкономичных 
мелких  котельных  является  применение  электроэнергии  для  целей  
теплоснабжения.
    В  2005  году  была введена в работу вторая очередь Светлинской 
ГЭС  АК  «АЛРОСА» и мощность станции на сегодняшний день составляет 
180  МВт.  До  2008  года планируется ввод еще двух гидроагрегатов, 
таким  образом  общая  мощность  станции  будет составлять 360 МВт. 
Также   в   планах   алмазной   компании   стоит  ввод  газопровода  
«Мирный-Айхал-Удачный» для газификации Айхаль-ского энергоузла. При 
поэтапном  вводе  этих объектов на каскаде Вилюйских ГЭС-1, 2 будут 
высвобождаться  значительные  мощности,  которые  необходимо  будет  
рационально    использовать.    Согласно   проведенной   Институтом   
физтехпроблем  Севера оценки, возможно использование электроэнергии 
каскада Вилюйских ГЭС для электроотопления до 300-350 млн. кВт.ч. в 
год.  Хорошие перспективы и возможности для этого возникают в связи 
со  строительством  ВЛ-220 кВ «Мирный-Сунтар-Нюрба». По проведенным 
расчетам   кафедры   электроснабжения   ЯГУ  при  вводе  ВЛ-220  кВ  
«Мирный-Сунтар-Нюрба»    появляется   возможность   транспортировки   
дополнительных  мощностей  потребителям  Сунтарского  и Нюрбинского 
улусов            в            объеме            86            МВт.            
    Как   показали   исследования   электроотопление   при  наличии  
технических возможностей реализации проекта, имеет ряд преимуществ, 
причем   расчеты  указывают  на  необходимость  децентрализованного  
автономного теплоснабжения:
    Экономический  эффект при отказе от сжигания органических видов 
топлива  (уголь,  нефть,  газоконденсат, дрова) - нет необходимости 
закупать,     завозить,     хранить,     перерабатывать    топливо.    
    Экологический   эффект  за  счет  отсутствия  выбросов  вредных  
веществ  в  атмосферу,  сохранения  лесного  фонда  от уничтожения. 
    Экономический  эффект  за счет снижения эксплуатационных затрат 
(издержки  на эксплуатацию более чем в 2-3 раза меньше по сравнению 
с  традиционными  системами  отопления). Переход к электроотоплению 
позволяет  отказаться  от сложных и дорогих теплотрасс, исключаются 
протечки  теплоносителя,  замерзания,  исчезает  проблема воздушных 
пробок,  не требуются периодически ремонтно-профилактические работы 
(подготовка       к       зиме      сводится      к      минимуму).      
    Экономический    эффект    за    счет   снижения   потерь   при   
транспортировке  (10% против 30-40% при традиционном теплоснабжении 
от котельных).
    Простота монтажа, профилактики и ремонта.
    Сравнительная  высокая  степень регулиро вания тепловых режимов 
электроотопления по сравнению с инертными угольными котельными, при 
значительном  варьировании  часовых  внутренних  температур воздуха 
объектов  социальной  сферы  в зависимости от наполняемости (школы, 
детские сады).
    В  настоящее  время  Министерством  ЖКХ  и  энергетики PC (Я) с 
участием заинтересованных министерств и ведомств ведется разработка 
программы    «Перевод    теплоснабжения    социальных,    жилых   и   
производственных  объектов  в  Сунтарского  и Нюрбинского улусов на 
2007-2012 годы, с учетом ввода ВЛ 220 кВ «Мирный - Сунтар - Нюрба». 
    В   связи   с  чем,  в  затратную  часть  программы  реализация  
мероприятий   по   переводу   на   электроотопление   не  включены,  
финансирование,    и    реализация    мероприятий    перевода    на    
электроотопление  будет  производиться  в  рамках данной программы. 
    3.3. Водоснабжение и водоотведение.
    Питьевая вода - необходимый элемент жизнеобеспечения населения, 
от ее качества, количества и бесперебойной подачи зависит состояние 
здоровья    людей,    уровень    их   санитарно-эпидемиологического   
благополучия,  степень  благоустройства жилищного фонда и городской 
среды,     стабильность     работы    коммунально-бытовой    сферы.    
    В населенных пунктах республики эксплуатируются 115 водозаборов 
13  канализационных очистных сооружений. Износ фондов составляет по 
состоянию  на  01.01.2006  года 62,7%. Программой в целях повышения 
комфортности  проживания  населения в населенных пунктах республики 
планируется  строительство водозаборов с водоочистными сооружениями 
и систем централизованного водоотведения.
    В  рамках  прогнозируемого  финансового обеспечения программы в 
первую  очередь  будет  осуществлено  строительство  водозаборов  с  
водоочистными  сооружениями  в улусах с неблагополучной экологией в 
основном  это  так  называемые «Алмазные провинции» и строительство 
ранее        начатых        объектов        по       водоотведению.       
    Также,  в  виду  капиталоемкости  проектов  и  невозможностью в 
период   2007-2011  годы  строительства  объектов  водоснабжения  и  
водоотведения  во  всех  населенных  пунктах  республики программой 
приводится   перечень   приоритетных   объектов   без   финансового   
обеспечения,    данные    проекты    будут    реализовываться   при   
дополнительном финансировании программы.
    Система  программных  мероприятий и перечень строек приведены в 
приложении           №           2           таблицы           4-5.           
    3.4. Модернизация жилищного фонда.
    Модернизация    жилищного   фонда,   внедрение   альтернативных   
локальных   источников   тепловой   энергии   приведут  к  снижению  
потребности в тепловой энергии и в ремонте и модернизации некоторых 
котельных и тепловых сетей.
    Тем   самым   общая   потребность  в  финансовых  средствах  на  
модернизацию  ЖКК  может  быть частично компенсирована затратами на 
модернизацию  жилищного  фонда.  Снижение  потребности  в бюджетном 
финансировании   Программы   может  быть  учтено  при  формировании  
бюджетов  на  соответствующий  год  в  период реализации Программы. 
    Предполагается  увеличить  удельный вес выполнения комплексного 
капитального   ремонта  в  юродах  и  населенных  пунктах,  имеющих  
относительно  старый  жилищный фонд (города Якутск, Алдан), до 20 - 
30%   в   общем   объеме   капитального  ремонта  жилищного  фонда.  
    Применение  долговечных  строительных  материалов  и  элементов  
инженерных   систем   (полимерные   трубы   и  др.),  использование  
современных   технологий   при  производстве  капитального  ремонта  
позволят  на  момент  завершения  программы  не  только  довести до 
нормативного уровня, но и увеличить срок эксплуатации жилых домов и 
межремонтный  срок  жилых  зданий  от 30 до 50 лет, снизив при этом 
эксплуатационные затраты до 70%, а также минимизировать аварийность 
жилищного фонда.
    Плоские   крыши   жилых   домов   до   5   этажей,  особенно  с  
невентилируемыми      чердачными      помещениями,      планируется      
реконструировать  на  скатные  крыши,  с надстройкой дополнительных 
этажей  или мансард. При этом срок службы кровель увеличивается с 7 
-10  до  30  и  более  лет, создается дополнительная жилая площадь, 
реализация   которой   покры   вает   затраты  на  ремонт  кровель.  
    В  период выполнения Программы предполагается произвести замену 
кровельного  покрытия  многоквартирных  жилых  домов по современным 
технологиям.  Например,  замена  существующих  мягких кровель (срок 
службы  10  лет)  на  кровли  из полимерных материалов (срок службы 
18-20 лет) или плоских крыш на скатные (срок службы 30 и более лет) 
позволит    продлить    срок    службы    кровель   в   два   раза.   
    Использование  таких  современных  техно  логий,  как утепление 
наружных  стен  жилых  домов  на  основе  передовых  изоляционных и 
ограждающих  материалов, позволит продлить срок службы зданий на 30 
и более лет.
    В  период реализации Программы предполагается произвести замену 
внутридомо-вых инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, 
отопления. Только за счет применения полимерных и металлополимерных 
труб       межремонтный       срок       увеличивается       втрое.       
    Модернизация  жилых  домов при проведении работ по капитальному 
ремонту  позволит  улучшить  технические  параметры  конструктивных  
элементов  зданий.  Кроме  этого,  проведение  капитального ремонта 
жилищного  фонда  является  одним из основных требований граждан по 
повышению качества предоставляемых услуг.
    Финансирование  затрат  на  капитальный  ремонт и реконструкцию 
жилищного фонда.
    Финансирование  затрат  на  капитальный  ремонт и реконструкцию 
жилищного  фонда  будет  осуществляться за счет статьи «Капитальный 
ремонт  жилищного  фонда», объемы финансирования в разрезе улусов и 
городов    приведены    в    подпрограмме    «Ремонтная   программа   
жилищно-коммунального  комплекса»,  а  также  средств собственников 
жилых  помещений  и  Управляющих  компаний выигравших на конкурсной 
основе управление жилым домом.
    4.   Нормативно-правовое обеспечение.
    Нормативно  правовое  обеспечение  подпрограммы «Модернизация и 
техническое перевооружение объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Республики  Саха  (Якутия)»  осуществляется в рамках утвержденных и 
действующих  в  настоящее  время  ГОСТов,  СНиПов РФ и методических 
рекомендаций  РФ  и  PC (Я) по строительству объектов коммунального 
назначения.
    5.   Научно исследовательское обеспечение.
    Для     эффективной    реализации    подпрограммы    необходимо    
научно-техническое    сопровождение    процесса    модернизации   и   
технического перевооружения.
    В  связи  с  чем, в рамках программы планируется финансирование 
фундаментальных  и  прикладных  научно  - исследовательских работ в 
соответствии  с приоритетными направлениями развития отрасли ЖКХ. С 
последующим    их    внедрением    в    производственный    сектор.    
    6.   Ресурсное обеспечение подпрограммы
    Объем  финансирования  подпрограммы  на  весь период реализации 
составляет: 6237,3 млн. рублей.
    В т.ч. по годам и источникам финансирования:
    Расчеты  затрат  подпрограммы  осуществлялись  по  аналогам, на 
основе       статистического       прогнозирования       и      др.      
    Ежегодно   при   подготовке   бюджетной   заявки  на  очередной  
финансовый  год  с  учетом хода выполнения мероприятий Подпрограммы 
уточняются  размеры государственной поддержки и меры по привлечению 
средств        местных       и       внебюджетных       источников.       
    7.   Механизм реализации подпрограммы.
    Государственным  заказчиком  ежегодно при формировании бюджетов 
всех  уровней на соответствующий финансовый год проводится работа с 
федеральными  и  республиканскими исполнительными органами власти и 
органами   местного  самоуправления  по  формированию  бюджета  для  
реализации программных мероприятий. Параллельно проводится работа с 
финансовыми  структурами  по  привлечению  заемных  средств.  После  
утверждения  объемов финансирования по подпрограмме Государственным 
заказчиком   коллегиально   с   участием   заинтересованных  сторон  
определяются   приоритетные  направления,  мероприятия  и  объекты.  
Формируется  перечень  объектов  и  строек финансируемых из средств 
подпрограммы.
    Предусмотренные  на  очередной финансовый год денежные средства 
доводятся  до  специализированных строительных структур наделенными 
полномочиями  заказчиков  застройщиков.  Которые в свою очередь, на 
конкурсной  основе определив генподрядные организации, осуществляют 
строительство,  реконструкцию  объектов  и  реализацию  программных  
мероприятий.
    8.  Организация  управления  и  контроль  за  ходом  реализации  
подпрограммы.
    Управление      реализацией     Подпрограммы     осуществляется     
Министерством    жилищно-коммунального   хозяйства   и   энергетики   
Республики Саха (Якутия).
    Ежеквартально  на заседаниях коллегии совместно с исполнителями 
Программы   решаются  вопросы  о  ходе  реализации  Подпрограммы  и  
эффективности использования финансовых средств.
    Министерство   жилищно-коммунального   хозяйства  и  энергетики  
Республики  Саха  (Якутия)  в  свою очередь в установленном порядке 
представляет   отчет   об   эффективности   целевого  использования  
финансовых  средств  и  о  ходе реализации Программы в Министерство 
экономического  развития  Республики  Саха  (Якутия),  Министерство  
финансов      Республики      Саха     (Якутия)     и     Росстрой.     
    9.   Оценка эффективности подпрограммы
    Теплоснабжение.
    Проводимые  мероприятия  по  модернизации котельных, включающие 
мероприятия  по  переводу  на  более  дешевые  ТЭР, строительство и 
реконструкцию      котельных,      скомплектованных     современным     
высокотехнологичным,     энергоресурсосберегающим    оборудованием,    
позволят:
    оптимизировать  топливно-энергетический  баланс  с  уменьшением  
топливной   составляющей   затрат  на  выработку  тепловой  энергии  

|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|Наименование        |Количество      |Объем требуемых  |В     т.ч.      по|        |          |          |
|направлений видов   |объектов        |капитальных      |источникам        |        |          |          |
|работ и мероприятий |                |вложений, млн.   |финансирования,   |        |          |          |
|                    |                |руб.             |млн. руб.         |        |          |          |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|                    |                |                 |Бюджет PC (Я)     |ФБ      |Собственны|Внебюджетн|
|                    |                |                 |                  |        |е средства|ые        |
|                    |                |                 |                  |        |предприят |источники |
|                    |                |                 |                  |        |ий        |          |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|ВСЕГО:              |                |6327,4           |3304,5            |763,1   |465,8     |1793,8    |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|2007                |                |980,3            |175,5             |150,0   |56,8      |598,0     |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|2008                |                |1294,7           |738,1             |124,1   |147,5     |285,1     |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|2009                |                |1130,7           |591,6             |161,8   |90,4      |287,0     |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|2010                |                |1456,3           |856,1             |174,0   |103,7     |322,4     |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|2011                |                |1465,3           |943,2             |153,3   |67,3      |301,4     |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|Модернизация       и|232             |4594,5           |2453,7            |454,3   |93,1      |1593,4    |
|техническое         |                |                 |                  |        |          |          |
|перевооруже      ние|                |                 |                  |        |          |          |
|котельных   PC  (Я),|                |                 |                  |        |          |          |
|шт.                 |                |                 |                  |        |          |          |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|2007                |                |548,4            |123,5             |0.0     |26,0      |398,9     |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|2008                |                |903,5            |507,5             |43,9    |67,1      |285,1     |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|2009                |                |829,9            |415,3             |128,9   |0,0       |285,7     |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|2010                |                |1125,6           |665,0             |138,2   |0,0       |322,4     |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|2011                |                |1187,2           |742,5             |143,3   |0,0       |301,4     |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|Капитальные вложения|12              |945,0            |544,6             |200,0   |0,0       |200,4     |
|на    объекты   водо|                |                 |                  |        |          |          |
|снабжения  PC   (Я),|                |                 |                  |        |          |          |
|шт.                 |                |                 |                  |        |          |          |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|2007                |                |375,1            |26,0              |150,0   |0,0       |199,1     |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|2008                |                |219,3            |169,3             |50,0    |0,0       |0,0       |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|2009                |                |110,7            |109,4             |0,0     |0,0       |1.3       |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|2010                |                |118,3            |118,3             |0,0     |0,0       |0.0       |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|2011                |                |121,6            |121,6             |0,0     |0,0       |0.0       |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|Капитальные вложения|3               |490,4            |250,4             |108,9   |131,1     |0,0       |
|на           объекты|                |                 |                  |        |          |          |
|водоот-ведения    PC|                |                 |                  |        |          |          |
|(Я), шт.            |                |                 |                  |        |          |          |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|2007                |                |20.0             |20,0              |0,0     |0,0       |0.0       |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|2008                |                |120,6            |50,5              |30,2    |40,0      |0,0       |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|2009                |                |131,5            |55,0              |32,9    |43,6      |0,0       |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|2010                |                |143,3            |60,0              |35,8    |47,5      |0,0       |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|2011                |                |75,0             |65,0              |10,0    |0,0       |0,0       |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|Модернизация   парка|207             |297,4            |55,8              |        |241,6     |          |
|специализированной  |                |                 |                  |        |          |          |
|техники             |                |                 |                  |        |          |          |
|коммунального       |                |                 |                  |        |          |          |
|хозяйства, шт.      |                |                 |                  |        |          |          |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|2007                |                |36,8             |6.0               |        |30,8      |          |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|2008                |                |51,3             |10,9              |        |40,4      |          |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|2009                |                |58,7             |11,9              |        |46,8      |          |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|2010                |                |69,2             |13,0              |        |56,2      |          |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|
|2011                |                |81,5             |14,1              |        |67,3      |          |
|————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|

за счет замещения дорогостоящего топлива на более дешевые;
    ликвидировать дефицит мощностей;
    повысить  уровень  надежности  и систем безопасности источников 
теплоснабжения;
    ввести автоматизацию технологических процессов;
    автоматизировать труд обслуживающего персонала.
    Экономический  эффект от мероприятий по модернизации источников 
теплоснабжения  в  т.ч.  оптимизации  топливного  баланса составит: 
    Реализация  мероприятий  по  переводу  котельных  с  ГКТ  и НКТ 
позволит получить эффект:
    В  размере  555  млн. руб , в т.ч. сокращение потребления НКТ - 
86,4      тыс.      тн.      ГКТ      -      11,9      тыс.     тн.     
    Перевод котельных на газовое топливо:
    Совокупный   экономический   эффект   планируемых   мероприятий   
составит   349,61  млн.  руб./год.  Окупаемость  вложенных  средств  
составит  порядка  5-12  лет.  При  этом  будет замещено на газовое 
топливо  НКТ  - 8,54 тыс. тн., ГКТ - 3,57 тыс. тн.; ДТ - 0,472 тыс. 
тн.,   уголь   -   35,65   тыс.   тн.,   дров   -   3,24  тыс.  мЗ.  
    Водоснабжение и водоотведение.
    Проводимые   мероприятия   по   строительству   и  модернизации  
сооружений     водоснабжения     и     водоотведения,     позволят:     
    улучшить качество питьевой воды;
    улучшить качество услуг по водоснабжению;
    снизить уровень заболеваемости населения.
    Проводимые  мероприятия по модернизации канализационных сетей и 
сооружений,     включающие     строительство     и    реконструкцию    
канализационных сетей, сооружений позволяют:
    увеличить пропускную способность очистных сооружений;
    улучшить благоустроенность населения;
    улучшить экологическую ситуацию в населенных пунктах.
    Автотракторный парк и производственная база.
    Проводимые  мероприятия  по модернизации автотракторного парка, 
включающие   обновление   парка   современной  техникой  позволяют:  
    уменьшить экеппутационные затраты;
    Совокупный  эффект  от  реализации подпрограммы составит: 689,6 
млн. руб.
    Износ   основных   фондов   составит   (при   условии   100   %   
финансирования ремонтной программы):

|—————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
|Наименование             |Физический      |на 01.01.2007   |на 01.01.2008   |на 01.01.2009   |на 01.01.2010   |на 01.01.2011   |
|                         |износ, % 2006 г.|                |                |                |                |                |
|—————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
|                         |                |         %      |         %      |         %      |         %      |         %      |
|—————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
|         Котельные       |         58,4   |         57,8   |            56,6|         55,0   |         53,4   |         51,5   |
|—————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
|         Водоснабжение   |         62,4   |         62,0   |            62,1|         62.3   |         62,2   |         61,2   |
|—————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
|         Водоотведение   |         62,4   |         62,3   |            62,1|         61,8   |         61,5   |         61,1   |
|—————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
|         Спецтехника     |         84,7   |         84,1   |            83,3|         82,3   |         81,3   |         80     |
|—————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

    Индикаторы,   отображающие   обеспеченность   жилищного   фонда   
водоснабжением,    водоотведением,   центральным   теплоснабжением,   
приведены  в  приложении  №  4. Основные показатели благоустройства 
жилищного фонда

|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|                  |2006             |2007             |2008             |2009             |2010             |2011             |
|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|тысяч кв. метров  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Общая     площадь,|18490,8          |                 |                 |                 |                 |                 |
|всего             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|из             нее|                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|оборудованная:    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|- водопроводом    |10000,3          |10221,7          |10636,5          |10829,8          |11011,6          |11185,4          |
|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|-     водопроводом|10000,3          |12127,9          |                 |                 |                 |                 |
|(при       условии|                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|дополнительного   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|финансирования    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|программы)        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|-      центральным|12872,7          |12886,9          |12900,3          |12919,4          |12936,6          |12945,9          |
|отоплением        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|в процентах       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Общая     площадь,|100              |                 |                 |                 |                 |                 |
|всего             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|из             нее|                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|оборудованная:    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|- водопроводом    |54,1             |54,9             |56,7             |57,7             |58,6             |59,5             |
|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|-     водопроводом|54,1             |65,6             |                 |                 |                 |                 |
|(при       условии|                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|дополнительного   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|финансиро    вания|                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|программы)        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|-      центральным|63,1             |63,2             |63,5             |63,8             |63,9             |63,9             |
|отоплением        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Индикаторы        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|увеличения  объема|                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|сточных       вод,|                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|поданных        на|                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|очистку           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|                  |2006             |2007             |2008             |2009             |2010             |2011             |
|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|тысяч кв. метров  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Общий объем, всего|66267,0          |                 |                 |                 |                 |                 |
|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|из него  поданного|                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|на очистку        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|-     канализацией|52714,0          |54196,0          |                 |                 |                 |                 |
|(при       условии|                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|дополнительного   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|финансиро    вания|                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|программы)        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|в процентах       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Общий объем, всего|100              |                 |                 |                 |                 |                 |
|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|из него  поданного|                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|на очистку        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|-     канализацией|79,5             |81,8             |                 |                 |                 |                 |
|(при       условии|                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|дополнительного   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|финансиро    вания|                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|программы)        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|

     
Приложение №1 Табл. №1
Приложение к подпрограмме 
"Модернизция и техперевооружение    
объектов ЖКК" 


  Сведения о состоянии котельных и тепловых сетей Республики Саха
                             (Якутия)



|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|  №  |   наименование   | количеств|   в том   |       |       |         |      |       |               |  расход  | количеств|  полезный | чиленность| суммарная| Физический | Всего  | Потери в | физичесикй|
|     |  улусов, городов |     о    |  числе по |       |       |         |      |       |               | топлива, | о котлов,|  отпуск,  | раб. Кот. | мощность | износ      | тепловы| сетях на |   износ   |
|     |                  | котельных|   видам   |       |       |         |      |       |               |  т.у.т.  |    ед    |    Гкал   | Хоз., чел | котельны | котельных  | х      | 2006 год,|  тепловых |
|     |                  |   , шт   |  топлива  |       |       |         |      |       |               |          |          |           |           |     х    | на 1. 01.  | сетей, | Гкал     |  сетей на |
|     |                  |          |           |       |       |         |      |       |               |          |          |           |           | Гкал/час | 2006 года, | км     |          | 1.01.2006г|
|     |                  |          |           |       |       |         |      |       |               |          |          |           |           |          | %          |        |          |    .,%    |
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|     |                  |          | природный | уголь,| сырая | дизельно| ГЗК, | Дрова | электроотоплен|          |          |           |           |          |            |        |          |           |
|     |                  |          |  газ, шт. |  шт.  | нефть,|    е    |  шт  |   шт  |       ие      |          |          |           |           |          |            |        |          |           |
|     |                  |          |           |       |  шт.  | топливо,|      |       |               |          |          |           |           |          |            |        |          |           |
|     |                  |          |           |       |       |   шт.   |      |       |               |          |          |           |           |          |            |        |          |           |
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|     |1                 |2         |3          |4      |5      |6        |7     |8      |9              |10        |        11|         12|         13|        14|          15|      16|        17|         18|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|1    |Абыйский          |15        |           |6      |4      |         |5     |       |               |15761,6   |        58|    64834,4|      159,1|        35|       61,29|   26,84|   12785,7|         58|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|2    |Алданский         |75        |           |68     |1      |         |      |6      |               |174603,1  |       277|   661391,1|      431,8|     331,1|       65,29|  307,93|  125612,5|         65|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|3    |Аллаиховский      |12        |           |       |10     |         |2     |       |               |14769,1   |        43|    67500,5|       98,4|      45,5|       64,29|   39,11|   13965.1|         67|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|4    |Амгинский         |46        |           |27     |16     |         |      |3      |               |24765,6   |       125|    92381,1|      338,3|     125.4|       50,29|   35,00|   20806,7|         55|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|5    |Анабарский        |8         |           |       |       |         |8     |       |               |11385,7   |        25|    47798,6|       67,1|      36,5|       46,29|   28,19|   11949,6|         57|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|6    |Булунский         |11        |           |       |6      |         |5     |       |               |28151,1   |        39|   137713,5|      143,3|       109|       59,29|   30,98|   23638,3|         51|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|7    |Верхневилюйский   |86        |1          |70     |3      |3        |9     |       |               |21082,8   |       182|    85390,7|      411,7|      51,8|       71,29|   25,94|     16052|         54|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|8    |Верхнеколымский   |12        |           |12     |       |         |      |       |               |34877,7   |        51|     128255|      275,6|      80,2|       71,29|   65,04|   24046,2|         52|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|9    |Верхоянский       |25        |           |24     |1      |         |      |       |               |39580,3   |        99|   136745,6|        242|      78,5|       41,29|   95,78|   46477,4|         57|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|10   |Вилюйский         |74        |42         |       |       |         |25    |7      |               |42237,3   |       215|   199570,7|      430,2|     150,7|       58,29|   93,02|   51256,3|         59|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|11   |Горный            |32        |           |23     |7      |         |      |2      |               |14337,8   |        80|      59230|        183|      11,5|       55,29|   19,67|   10600,4|         57|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|12   |Жиганский         |17        |           |7      |7      |         |      |3      |               |11737,2   |        41|    55625,1|      111,2|      34,5|       66,29|   22,90|   10681,9|         58|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|13   |Кобяйский         |108       |62         |12     |6      |         |12    |16     |               |33427,2   |       193|   130176,5|      398,5|      93,7|       56,29|   72,73|   26358,3|         44|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|14   |Ленский           |84        |           |10     |32     |         |      |42     |               |97932,3   |       174|   478798,8|      671,6|          |       54,29|   54,63|   78018,8|         34|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|15   |М-Кангаласский    |140       |7          |96     |23     |         |      |14     |               |43851,1   |       314|   171347,2|      874,4|     112,8|       67,29|  109,20|     42784|         52|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|16   |Момский           |27        |           |5      |       |5        |3     |14     |               |17067,8   |        81|    71517,7|      152,9|      52,5|       62,29|   30,59|   10754,8|         55|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|17   |Намский           |96        |50         |45     |       |         |1     |       |               |19623,5   |       218|    93066,1|      530,4|      67,2|       56,07|   30,86|   13366,1|         54|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|18   |Нерюнгринский     |6         |           |6      |       |         |      |       |               |18419,6   |        18|    80646,4|      108,8|     92,54|       50,29|   28,90|   11932,7|         41|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|19   |Нижнеколымский    |9         |           |2      |7      |         |      |       |               |22273,5   |        55|   106769,8|      102,3|      74,2|       55,79|   13,96|     13406|         54|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|20   |Нюрбинский        |100       |           |79     |6      |         |15    |       |               |37782,3   |       228|   152427,8|      660,6|      76,9|       59,29|   57,34|   34829,1|         57|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|21   |Оймяконский       |22        |           |18     |       |         |      |4      |               |48273,6   |        85|   172295,8|      373,3|      89,9|       61,29|  116,19|   35573,6|         53|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|22   |Олекминский       |40        |           |16     |12     |         |      |12     |               |27913,1   |       116|   132857,7|      252,3|      62,3|       62,79|   26,14|   19026,4|         58|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|23   |Оленекский        |9         |           |       |       |1        |8     |       |               |9079,2    |        34|      43435|       79,6|      52,9|       46,29|   23,20|    7798,5|         59|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|24   |Среднеколымский   |39        |           |32     |4      |1        |      |2      |               |21140,4   |        89|    89784,9|        157|      50,6|       64,29|   26,87|   14335,5|         60|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|25   |Сунтарский        |126       |           |58     |1      |         |20    |47     |               |25358,5   |       226|     104590|      681,4|      74,2|       67,29|   45,55|   16056,5|         55|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|26   |Таттинский        |57        |           |50     |7      |         |      |       |               |25998,9   |       163|    94381,1|      351,8|      58,7|       66,29|   40,29|   20250,4|         51|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|27   |Томпонский        |36        |           |33     |3      |         |      |       |               |78214,9   |       142|   298873,5|      450,5|      96,3|       62,29|   13,23|   53221,2|         57|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|28   |Усть-Алданский    |102       |           |88     |14     |         |      |       |               |30996,2   |       216|   134112,1|      558,6|     137,9|       54,09|   36,82|   20938,2|         49|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|29   |Усть-Майский      |36        |           |35     |1      |         |      |       |               |46626,8   |        99|   169971,2|      329,5|     106,7|       66,29|   63,25|   38402,5|         58|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|30   |Усть-Янский       |9         |           |5      |4      |         |      |       |               |40346,5   |        36|   161494,6|      219,7|     144,4|       49,29|   91,38|   33749,8|         39|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|31   |Хангаласский      |104       |48         |36     |5      |         |1     |14     |               |60493,6   |       261|   295775,6|      493,7|     140,9|       68,98|   46,23|   51269,2|         55|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|32   |Уурапчинский      |72        |           |58     |14     |         |      |       |               |29774     |       169|     126716|      385,6|      83,2|       55,18|   22,24|   19127,7|         53|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|33   |Э-Бытантайский    |12        |           |       |4      |         |      |8      |               |2922,5    |        16|    12979,6|       64,6|      22,9|       42,29|    3,18|    1861,2|         55|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|34   |г.Мирный          |30        |8          |1      |6      |         |      |       |15             |321628,7  |       151|    1683288|      569,9|       526|       49,69|  293,00|  334044,8|         47|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|35   |г.Якутск и пригор.|223       |216        |6      |       |         |      |       |1              |296347,4  |       859|  1541838,1|     1375,8|          |       54,65|  401,51|    177040|         57|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|36   |п.Жатай           |3         |3          |       |       |         |      |       |               |          |          |           |           |      64,2|       59,29|   45,36|          |         59|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|
|     |Всего по РС(Я)    |1903      |437        |928    |204    |10       |114   |194    |16             |1788781   |      5178|    8083580|12734,5    |   3370,64|       58,40|  2483,0|1442017   |         54|
|—————|——————————————————|——————————|———————————|———————|———————|—————————|——————|———————|———————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|——————————|————————————|————————|——————————|———————————|



Приложение №1 Табл. №2
Приложение к подпрограмме 
"Модернизция и техперевооружение    

Информация по документу
Читайте также