Расширенный поиск
Постановление Администрации города Владимира от 22.02.2012 № 764АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.02.2012 N 764 О внесении изменений в постановление главы города Владимира от 08.10.2010 N 3547 "О долгосрочной целевой программе "В здоровом теле - здоровый дух" на 2011-2016 годы" В целях обеспечения эффективности и результативности реализации долгосрочной целевой программы "В здоровом теле - здоровый дух" на 2011-2016 годы" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести в приложение к постановлению главы города Владимира от 08.10.2010 N 3547 "О долгосрочной целевой программе "В здоровом теле - здоровый дух" на 2011-2016 годы" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 09.06.2011 N 845, от 25.08.2011 N 2072, от 16.09.2011 N 2413, от 24.11.2011 N 3519, от 21.12.2011 N 4096) следующие изменения: 1.1. В разделе I "Паспорт долгосрочной целевой программы" строку "Объемы финансирования" и таблицу после нее изложить в новой редакции: "Объемы На реализацию Программы планируется финансирования: направить 1287,721 млн. руб., в том числе: ---------------------------------------------------- | | Бюджет | Федеральный и | Внебюджетные | | | города | областной бюджеты | источники | |------+--------+-------------------+--------------| | 2011 | 16,985 | | 0,921 | |------+--------+-------------------+--------------| | 2012 | 52,965 | 276,9 | 0,62 | |------+--------+-------------------+--------------| | 2013 | 57,395 | 276,45 | 2,12 | |------+--------+-------------------+--------------| | 2014 | 67,285 | 247 | 2,72 | |------+--------+-------------------+--------------| | 2015 | 67,775 | 197 | 2,12 | |------+--------+-------------------+--------------| | 2016 | 18,045 | | 1,42 | ---------------------------------------------------- ". 1.2. В разделе V Ресурсное обеспечение Программы таблицу 2 "Структура финансирования Программы по годам реализации" изложить в новой редакции: " (млн. руб.) --------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Направления | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Итого | |п/п | расходования | | | | | | | | | | средств | | | | | | | | |----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------| |1. |Средства бюджета | 16,985 | 52,965 | 57,395 | 67,285 | 67,775 | 18,045 | 280,45 | | |города | | | | | | | | |----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------| |1.1.|Пропаганда | 0,16 | 1,175 | 1,225 | 1,175 | 1,175 | 1,145 | 6,055 | | |здорового образа | | | | | | | | | |жизни | | | | | | | | |----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------| |1.2.|Мероприятия по | | 0,7 | 2,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 17 | | |оздоровлению | | | | | | | | | |горожан | | | | | | | | |----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------| |1.3.|Мониторинг и | 0,13 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 1,93 | | |исследовательские| | | | | | | | | |работы | | | | | | | | |----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------| |1.4.|Повышение | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | | |квалификации | | | | | | | | |----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------| |1.5.|Ремонт, | 16,695 | 17,94 | 19,97 | 14,11 | 14,6 | 11,9 | 95,215 | | |переоснащение | | | | | | | | | |материально- | | | | | | | | | |технической базы | | | | | | | | | |учреждений, | | | | | | | | | |модернизация и | | | | | | | | | |строительство | | | | | | | | | |комплексных | | | | | | | | | |спортивных | | | | | | | | | |площадок | | | | | | | | |----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------| |1.6.|Строительство | | 32,6 | 32,9 | 47,0 | 47,0 | | 159,5 | | |новых спортивных | | | | | | | | | |объектов | | | | | | | | |----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------| |1.7.|Прочие расходы | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | |----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------| |2. |Средства | | 276,9 | 276,45 | 247 | 197 | | 997,35 | | |федерального | | | | | | | | | |и областного | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | |----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------| |2.1.|Строительство | | 276,9 | 276,45 | 247 | 197 | | 997,35 | | |новых спортивных | | | | | | | | | |объектов | | | | | | | | |----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------| |3. |Средства из | 0,921 | 0,62 | 2,12 | 2,72 | 2,12 | 1,42 | 9,921 | | |внебюджетных | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | |----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------| |3.1.|Модернизация и | | | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 0,8 | 5,9 | | |строительство | | | | | | | | | |комплексных | | | | | | | | | |спортивных | | | | | | | | | |площадок | | | | | | | | |----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------| |3.2.|Другие | 0,921 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 4,021 | | |мероприятия | | | | | | | | |----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------| | |Всего | 17,906 | 330,485 | 335,965 | 317,005 | 266,895 | 19,465 | 1287,721 | --------------------------------------------------------------------------------------------- ". 1.3. Позицию 1.2 таблицы приложения 5 к Программе изложить в новой редакции: " ----------------------------------------------------------------------------- |1.2.|МБОУ ДОД "СДЮСШОР по | 20,87 | 5 | 3,5 | 4,57 | 1,7 | 3,5 | 2,6 | | |спортивной гимнастике | | | | | | | | | |им. Н. Г. Толкачева: | | | | | | | | | |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----| | |- укрепление | | | | | | | | | |материально- | | | | | | | | | |технической базы; | | | | | | | | | |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----| | |- приобретение | | | 2,5 | | | | | | |автобуса; | | | | | | | | | |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----| | |- электромонтажные | | 0,383 | | | | | | | |работы в зале женской | | | | | | | | | |спортивной гимнастики; | | | | | | | | | |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----| | |- ремонт зала женской | | 1,2 | | | | | | | |спортивной гимнастики; | | | | | | | | | |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----| | |- ремонт отмостки | | 1,122 | | | | | | | |здания, экспертиза | | | | | | | | | |отмостки; | | | | | | | | | |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----| | |- ремонт и оборудование| | | | 1,77 | | | | | |гардероба и раздевалок;| | | | | | | | | |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----| | |- установка охранно- | | | | | | | | | |пожарной сигнализации; | | | | | | | | | |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----| | |- замена системы | | | | 2,8 | | | | | |водоснабжения; | | | | | | | | | |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----| | |- приобретение и | | 0,3 | | | 1,7 | | | | |установка оборудования,| | | | | | | | | |инвентаря; | | | | | | | | | |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----| | |- приобретение | | | | | | 1,5 | | | |медицинского | | | | | | | | | |оборудования, | | | | | | | | | |музыкальной аппаратуры | | | | | | | | | |и оргтехники; | | | | | | | | | |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----| | |- создание | | | | | | 2,0 | | | |восстановительного | | | | | | | | | |центра; | | | | | | | | | |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----| | |- ремонт в зале мужской| | | | | | | 1,5 | | |спортивной гимнастики; | | | | | | | | | |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----| | |- ремонт коридоров и | | | | | | | 1,1 | | |фойе; | | | | | | | | | |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----| | |- текущий ремонт | | 1,995 | | | | | | | |помещений; | | | | | | | | | |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----| | |- ремонт и оборудование| | | 1,0 | | | | | | |гардероба | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------- ". 1.4. Приложение 6 к Программе изложить в новой редакции: " Приложение 6 к Программе Перечень новых физкультурно-спортивных объектов, объемов и источников финансирования по годам реализации -------------------------------------------------------------------------------------- |N |Наименование | Затраты (млн. руб.) | |п/п|мероприятия |--------------------------------------------------------| | | | Итого | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |---+-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------| |1. |Строительство | | | | | | | | | |межрегионального центра| | | | | | | | | |по спортивной | | | | | | | | | |гимнастике и | | | | | | | | | |единоборствам в городе | | | | | | | | | |Владимире | | | | | | | | |---+-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------| | |- бюджет города | 122,8 | | 3,8 | 25,0 | 47,0 | 47,0 | | | |Владимира; | | | | | | | | |---+-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------| | |- бюджет Владимирской | 188,0 | | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | | | |области; | | | | | | | | |---+-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------| | |- федеральный бюджет | 750,0 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 150,0 | | |---+-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------| | |Всего | 1060,8 | | 250,8 | 272,0 | 294,0 | 244,0 | | |---+-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------| |2. |Строительство | | | | | | | | | |универсального | | | | | | | | | |спортивного зала с | | | | | | | | | |плавательным бассейном,| | | | | | | | | |г. Владимир, Московское| | | | | | | | | |шоссе, д.3а | | | | | | | | | |-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------| | |- бюджет города | 36,7 | | 28,8 | 7,9 | | | | | |Владимира; | | | | | | | | | |-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------| | |- бюджет Владимирской | 19,8 | | 9,9 | 9,9 | | | | | |области; | | | | | | | | | |-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------| | |- федеральный | 39,55 | | 20 | 19,55 | | | | | |бюджет | | | | | | | | | |-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------| | |Всего | 96,05 | | 58,7 | 37,35 | | | | |---+-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------| | |ИТОГО: | 1156,85 | | 309,5 | 309,35 | 294,0 | 244,0 | | -------------------------------------------------------------------------------------- ". 3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации. 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Владимира Власова Р. И. Глава администрации города А. Шохин Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|