Расширенный поиск
Постановление Администрации города Владимира от 24.08.2015 № 2959
1.6. В приложении
№ 2 к Программе «Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего,
среднего общего и дополнительного образования детей города Владимира»:
1.6.1. В разделе
I «Паспорт» строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» изложить
в новой редакции:
«
|
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2
|
Объем финансирования
составляет всего 7710671,698 тыс. руб., в том числе:
- из областного бюджета
5139142,8 тыс. руб.,
из них:
2014 г. - 1065984,3 тыс.
руб.;
2015 г. - 1037629,1 тыс. руб.;
2016 г. - 1015061,4 тыс. руб.;
2017 г. - 1021888,8 тыс. руб.;
2018 г. - 998579,2 тыс. руб.;
- из
бюджета города 2482384,698 тыс. руб.,
из них:
2014 г. - 517074,6 тыс.
руб.;
2015 г. - 529917,698 тыс. руб.;
2016 г. - 486470,8 тыс. руб.;
2017 г. - 486470,8 тыс. руб.;
2018 г. - 462450,8 тыс. руб.;
- из
внебюджетных источников 89144,2 тыс. руб.,
из них:
2014 г. - 19642,2 тыс. руб.;
2015 г. - 17375,5 тыс. руб.;
2016 г. - 17375,5 тыс. руб.;
2017 г. - 17375,5 тыс. руб.;
2018 г. - 17375,5 тыс. руб.
|
».
|
1.6.2.
Раздел V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2» изложить в новой редакции:
«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Всего
на реализацию Подпрограммы 2 планируется направить 7710671,698 тыс. руб., в том
числе:
- из
областного бюджета — 5139142,8 тыс. руб.;
- из
бюджета города — 2482384,698 тыс. руб.;
- из
внебюджетных источников — 89144,2 тыс. руб.
Сводные
данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для
реализации Подпрограммы 2, в соответствии с задачами приведены ниже в таблице.
Объемы
финансирования Подпрограммы 2
(тыс. руб.)
|
№ п/п
|
Направление финансирования
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
1.
|
Совершенствование
содержания и техноло-гий
образования:
- из областного бюджета
- из бюджета города
- из внебюджетных источников
|
215155,6
221483,63
-
|
185168,2
201311,5
-
|
183724,6
240782,6
-
|
159086,3
240782,6
-
|
134448,1
240782,6
-
|
|
|
2.
|
Развитие системы
обеспечения качества образовательных услуг:
- из областного бюджета
- из бюджета города
- из внебюджетных
источников
|
690674,9
16666,27
-
|
675526,9
9668,8
-
|
697572,5
12848,0
-
|
722210,8
12848,0
-
|
748539,4
12848,0
-
|
|
|
3.
|
Повышение эффектив-ности управления в
системе образования:
- из областного бюджета
- из бюджета города
- из внебюджетных
источников
|
-
150,0
-
|
Без финанси-рования
|
Без финанси-рования
|
Без финанси-рования
|
Без финанси-рования
|
|
|
4.
|
Совершенствование финансово-экономичес-ких моделей управления в сфере
образования:
- из областного бюджета
- из бюджета города
- из внебюджетных
источников
|
22144,4
175427,6
-
|
20169,6
183007,9
-
|
32231,9
192615,5
-
|
32231,9
192615,5
-
|
32231,9
192615,5
-
|
|
|
5.
|
Совершенствование материально-техничес-кой базы образователь-ных учреждений:
- из областного бюджета
- из бюджета города
- из внебюджетных
источников
|
55107,7
103347,1
19642,2
|
77525,2
135929,498
17375,5
|
26389,6
40224,7
17375,5
|
26389,6
40224,7
17375,5
|
1389,6
16204,7
17375,5
|
|
|
6.
|
Обеспечение защиты прав
и интересов детей-сирот и детей, остав-шихся
без попечения родителей:
- из областного бюджета
- из бюджета города
- из внебюджетных
источников
|
82901,7
-
-
|
79239,2
-
-
|
75142,8
-
-
|
81970,2
-
-
|
81970,2
-
-
|
|
|
|
Всего:
|
1602701,1
|
1584922,298
|
1518907,7
|
1525735,1
|
1478405,5
|
|
Объемы финансирования программных
мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению
и корректировке в соответствии с возможностями этих бюджетов.».
1.6.3. В приложении
к Подпрограмме 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы 2» пункты 5, 5.2, 5.10
изложить в новой редакции:
«
|
5.
|
Задача5. Совершенство-вание мате-риально-тех-нической базы ОУ
|
2014
2015
2016
2017
2018
|
178097,0
230830,198
83989,8
83989,8
34969,8
|
55107,7
77525,2
26389,6
26389,6
1389,6
|
103347,1
135929,498
40224,7
40224,7
16204,7
|
19624,2
17375,5
17375,5
17375,5
17375,5
|
|
|
»;
|
«
|
5.2.
|
Выполнение мероприятий
по безопасности муниципаль-ных
образователь-ных учрежде-ний,
в том числе:
- общеобразо-вательные
учреждения
- УДОД
|
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
|
4382,3
13737,4
6393,3
6393,3
6393,3
2604,1
2070,898
4511,0
4511,0
4511,0
|
|
4382,3
13737,4
6393,3
6393,3
6393,3
2604,1
2070,898
4511,0
4511,0
4511,0
|
|
УО, ОУ
|
Выпол-ненный план по мате-риаль-но-тех-ничес-кому
ос-наще-нию ОУ
|
»;
|
«
|
5.10.
|
Строительство учебного
комплекса в МАОУ ДОД ВГСЮН «Патриарший сад»
|
2014
2015
2016
2017
2018
|
24020,0
49020,0
49020,0
|
25000,0
25000,0
|
24020,0
24020,0
24020,0
|
|
УКС
|
100% факти-чески завер-шен-
ный объект
|
».
|
1.6.4. Приложение к Подпрограмме 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы 2» дополнить
пунктом 5.11 следующего содержания:
«
|
5.11.
|
Реконструкция
комплекса «Патриаршие сады», ул.Козлов Вал, местного значения 1 этап
|
2015
|
51300,0
|
21900,0
|
29400,0
|
|
УКС
|
100% факти-чески за-вершен-ных
работ
|
».
|
1.7. В приложении № 3 к Программе
«Подпрограмма 3 «Совершенствование организации
питания обучающихся, воспитанников
муниципальных общеобразовательных учреждений, а также
негосударственных общеобразовательных
организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории
города Владимира»:
1.7.1. Строку «Объемы и источники
финансирования Подпрограммы 3» изложить в новой редакции:
«
|
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3
|
Объем финансирования
составляет всего 802266,4 тыс. руб., в том числе:
- из областного бюджета
209491,0 тыс. руб.,
из них:
- 2014 г. - 40235,0 тыс.
руб.;
- 2015 г. - 39500,0 тыс.
руб.;
- 2016 г. - 43252,0 тыс.
руб.;
- 2017 г. - 43252,0 тыс.
руб.;
-
2018 г.
- 43252,0 тыс. руб.;
- из бюджета города
392908,7 тыс. руб.,
из них:
- 2014 г. - 72356,7 тыс.
руб.;
- 2015 г. - 80138,0 тыс.
руб.;
- 2016 г. - 80138,0 тыс.
руб.;
-
2017 г.
- 80138,0 тыс. руб.;
-
2018 г.
- 80138,0 тыс. руб.;
- из внебюджетных
источников 199866,7 тыс. руб.,
из них:
- 2014 г. - 39674,7 тыс.
руб.;
- 2015 г. - 40048,0 тыс.
руб.;
- 2016 г. - 40048,0 тыс.
руб.;
-
2017 г.
- 40048,0 тыс. руб.;
- 2018 г. - 40048,0 тыс.
руб.
|
».
|
1.7.2. Раздел
IV «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3» изложить в новой редакции:
«IV.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3
Всего на реализацию Подпрограммы 3
планируется направить 802266,4 тыс. руб., в том числе:
- из
областного бюджета - 209491,0 тыс. руб.;
- из
бюджета города - 392908,7 тыс. руб.;
- из
внебюджетных источников - 199866,7 тыс. руб.
Сводные данные по расчету потребности в
ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы 3, в
соответствии с задачами приведены ниже в таблице.
Объемы
финансирования Подпрограммы 3
(тыс.
руб.)
№ п/п
|
Направление финансирования
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
1.
|
Увеличение охвата
качественным горячим питанием учащихся образовательных учреждений,
реализующих основные общеобразовательные программы:
- из областного бюджета
- из бюджета города
- из внебюджетных источников
|
40235,0
71763,0
39674,7
|
39500,0
80138,0
40048,0
|
43252,0
80138,0
40048,0
|
43252,0
80138,0
40048,0
|
43252,0
80138,0
40048,0
|
2.
|
Формирование
у детей и подростков знаний об основах здорового питания:
- из областного бюджета
- из бюджета города
- из
внебюджетных источников
|
Без финансирования
|
Без финансирования
|
Без фи-нансирования
|
Без финансирования
|
Без финансирования
|
3.
|
Совершенствование контроля за организацией питания:
- из областного бюджета
- из бюджета города
- из
внебюджетных источников
|
Без финансирования
|
Без финансирования
|
Без финансирования
|
Без финансирования
|
Без финансирования
|
4.
|
Укрепление
материально-технической базы школьных столовых и пищеблоков:
- из областного бюджета
- из бюджета города
- из
внебюджетных источников
|
-
593,7
-
|
Без финансирования
|
Без финансирования
|
Без финансирования
|
Без финансирования
|
|
Всего:
|
152266,4
|
159686,0
|
163438,0
|
163438,0
|
163438,0
|
Читайте также
|