Расширенный поиск

Постановление Администрации города Владимира от 19.06.2015 № 2202

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

19.06.2015                                                                                               2202

 

Утратило силу - Постановление Администрации города Владимира

от 16.10.2015 № 3680

 

О внесении изменений в постановление администрации

города Владимира от 03.12.2013 № 4458

 

 

В целях уточнения расходов бюджета города, выделенных на реализацию муниципальных программ,

 

постановляю:

 

1. Внести в постановление администрации города Владимира от 03.12.2013 № 4458 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира на 2014 - 2018 годы» и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Владимира» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 23.12.2013 № 4747, от 02.12.2014 № 4537) следующие изменения:

1.1. В наименовании, в п.1 постановления, в наименовании приложения к постановлению, в строке «Наименование Программы» раздела 1 «Паспорт программы» приложения к постановлению слова «на 2014 - 2018 годы» исключить.

1.2. В таблице раздела I «Паспорт Программы» строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

 


«Объемы и источники финансирования Программы

Всего: 742397,8 тыс. руб.,

в том числе:

средства бюджета города - 528781,8 тыс. руб.;

средства областного бюджета - 156920,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 56696,0 тыс. руб.».

1.3. Раздел «Качественные показатели» таблицы «Показатели результативности Программы»  раздела V «Результативность и эффективность Программы» изложить в новой редакции:

 

«Качественные показатели

2.

Охват детей, обучающихся в школах искусств от общего количества учащихся общеобразовательных школ города, % (входит в состав показателя эффективности деятельности органов

местного самоуправления № 19)

16,0

16,0

16,0

18,8

16,0

16,0

16,0

16,0

3.

Численность преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, чел.

220

232

238

278

238

240

242

245

4.

Сохранение количества учебных творческих коллективов, ед.

85

85

85

92

85

85

85

85

5.

Количество призовых мест, полученных учащимися и коллективами школ, ед.

500

500

500

773

500

505

515

520

6.

Доля выпускников школ, поступивших в ссузы и вузы, сферы культуры, %

16

16

16

21,8

17

17

18

18».

1.4. Абзац второй раздела VI «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению. Всего на реализацию мероприятий Программы предполагается направить 742397,8 тыс. рублей, в том числе:».

1.5. Задачу 1 таблицы раздела VI «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«Задача 1. Обеспечение и поддержка системы образования в сфере культуры

1.

Областной бюджет

156920,0

22454,0

16530,0

46844,0

71092,0

 

2.

Бюджет города

528285,8

98660,0

99928,8

109899,0

109899,0

109899,0

3.

Внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

 

Итого по задаче 1:

685205,8

121114,0

116458,8

156743,0

180991,0

109899,0».


1.6. Задачу 2 таблицы раздела VI «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«Задача 2. Совершенствование материально-технического состояния учреждений

1.

Бюджет города

28,0

28,0

 

 

 

 

2.

Внебюджетные источники

48981,0

9594,0

11017,0

9930,0

9190,0

9250,0

 

Итого по задаче 2:

49009,0

9622,0

11017,0

9930,0

9190,0

9250,0».

1.7. Раздел «Всего по всем задачам: « таблицы раздела VI «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

 

«Всего по всем задачам:

742397,8

132281,0

129055,3

168292,5

191825,5

120943,5

1.

Областной бюджет

156920,0

22454,0

16530,0

46844,0

71092,0

-

2.

Бюджет города

528781,8

98778,0

100023,3

109993,5

109993,5

109993,5

3.

Внебюджетные источники

56696,0

11049,0

12502,0

11455,0

10740,0

10950,0».

1.8. Пункт 1.1 задачи 1 таблицы раздела VII «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

«1.1.

 

Обеспечение организации образовательного процесса в школах искусств

2014

2015

2016

2017

2018

 

66776,0

67646,8

74457,0

74457,0

74457,0

 

66776,0

67646,8

74457,0

74457,0

74457,0

 

 

УКИТ,

школы искусств

Обеспечить среднегодовое количество учащихся не менее 2734 учащихся».

1.9. Пункт 1.7 задачи 1 таблицы раздела VII «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

«1.7.

 

Реализация Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

2014

2015

2016

2017

 

 

22454,0

16530,0

46844,0

71092,0

 

 

22454,0

16530,0

46844,0

71092,0

 

 

 

Доведение средней заработной платы к 2018 году педагогических работников учреждений дополни-

тельного образования детей сферы культуры до уровня средней заработной платы учителей».

1.10. Пункт 2.4 задачи 2 таблицы раздела VII «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

«2.4.

 

Укрепление материально-технической базы МБОУ ДОД «ДШИ     № 4»:

- текущий ремонт помещений;

 

 

 

 

- приобретение аппаратуры, музыкальных инструментов, оборудования, мебели

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

49,4

25,0

25,0

25,0

25,0

 

25,6

60,0

70,0

50,0

50,0

 

 

 

 

 

 

 

49,4

25,0

25,0

25,0

25,0

 

25,6

60,0

70,0

50,0

50,0

УКИТ,

МБОУ ДОД «ДШИ № 4»

100% завершенных запланированных работ».

1.11. Пункт 2.6 задачи 2 таблицы раздела VII «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

«2.6.

 

Укрепление материально-технической базы МБОУ ДОД «ДШИ     № 6»:

- текущий ремонт помещений, вентиляции, фундамента, кровли;

 

- приобретение музыкальных инструментов, костюмов, оборудования

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

795,4

920,0

953,0

300,0

300,0

 

380,6

360,0

355,0

400,0

400,0

 

 

 

 

 

 

 

795,4

920,0

953,0

300,0

300,0

 

380,6

360,0

355,0

400,0

400,0

УКИТ,

МБОУ ДОД «ДШИ № 6»

100% завершенных запланированных работ».

1.12. Пункт 2.7 задачи 2 таблицы раздела VII «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

«2.7.

 

Укрепление материально-технической базы МБОУ ДОД «ДШИ     № 7»:

- текущий ремонт электрооборудова-ния;

 

- текущий ремонт помещений;

 

 

 

 

- приобретение музыкальных инструментов, костюмов, оборудования

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

28,0

 

 

 

77,4

40,0

50,0

60,0

70,0

 

33,6

115,0

130,0

150,0

170,0

 

 

 

 

 

 

28,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,4

40,0

50,0

60,0

70,0

 

33,6

115,0

130,0

150,0

170,0

УКИТ,

МБОУ ДОД «ДШИ № 7»

100% завершенных запланированных работ».

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, начальника управления секретариата главы администрации Ерашову О.В.

 

 

         И.о. главы администрации города                             В.А. Гарев


Информация по документу
Читайте также