Расширенный поиск

Постановление Правительства Забайкальского края от 25.05.2015 № 238

В 2014 году из средств федерального бюджета запланирована установка уличного осветительного оборудования на сумму 11 000 млн. рублей.

Предоставление субсидии городскому поселению «Нерчинское» реализовано в рамках пункта 14 постановления Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 год № 600 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации государственных программ Забайкальского края».

В рамках реализации указанного мероприятия администрацией муниципального района «Нерчинский район» разработана муниципальная программа на 2011–2015 годы по установке уличных светильников. Прогнозная экономия от реализации данного мероприятия по расчётам составит 10 373 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем расхода бюджета муниципального района составляет 1 000 тыс. рублей.

Коммунальная система теплоснабжения в городском поселении «Шилкинское» муниципального района «Шилкинский район»

На территории городского поселения «Шилкинское» насчитывается пять организации коммунального комплекса, занимающиеся теплоснабжением. Это ОАО «РЖД», ООО «Стимул», ООО «Управляющая компания г. Шилка», МУП «ЖКХ г. Шилка», ООО «Коммунальник». Предприятия обслуживают котельные, отапливают объекты водоснабжения и водоотведения, жилищный фонд и объекты социальной сферы. В городе 230 домов, или 133,6 тыс.м2, подключены к центральному отоплению На обслуживании котельных находится 17 км тепловых сетей. В настоящее время нормативный срок эксплуатации 25 лет выработали 15 км тепловых сетей, что составляет 88 %, чем обусловлен существенный рост аварийности в тепловых сетях.

В 2013 году в городском поселении «Шилкинское» была введена в эксплуатацию центральная котельная общей тепловой мощностью 36 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию котельной позволил закрыть 6 нерентабельных котельных.

Для дальнейшего повышения экономичности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства планируется реконструкция и проектирование тепловых сетей, сетей водопровода и водоотведения в городском поселении «Шилкинское». Сметная стоимость проекта составляет 55238,6 тыс. рублей.

После реконструкции и проектирования тепловых сетей, сетей водопровода и водоотведения в городском поселении «Шилкинское», по предварительным расчетам, снижение эксплуатационных издержек составит 8465,2 тыс. рублей в год. Расчетный срок окупаемости проекта модернизации составит 6,5 года. Потребность в финансировании и экономический эффект от реализации проекта по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении «Шилкинское» представлены в таблице № 17.

Таблица № 17.

Потребность в финансировании и экономический эффект

от реализации проекта модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении «Шилкинское»

Мероприятие

Финансовые затраты на реализацию мероприятия, тыс. руб.

Экономический эффект,

тыс. руб./год

всего

2016 год

2017 год

Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении «Шилкинское» муниципального района «Шилкинский район»

55238,56

25598,8

29639,76

8465,2

 


Эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства
в осенне-зимний период

Техническое состояние основных фондов жилищно-коммунального комплекса Забайкальского края характеризуется высокой степенью износа. Существует необходимость предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушениям функционирования систем жизнеобеспечения населения, бюджетной и социальной сферы на территории Забайкальского края в период прохождения отопительных сезонов, предотвращения критического уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры края, повышения качества предоставления коммунальных услуг потребителям и улучшения экологической ситуации.

Решение задач качественного и безаварийного прохождения отопительных сезонов соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития Забайкальского края и возможно за счет проведения комплекса мероприятий.

Мероприятия подпрограммы предусматривают проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры с целью восстановления их ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей и качества предоставления коммунальных услуг населению. К таким мероприятиям относятся работы, в процессе которых производится смена изношенных конструкций и оборудования или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения цели необходимо решение задачи по созданию условий для повышения энергетической эффективности в сфере энергетики и системах коммунальной инфраструктуры.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы рассчитан на 2014–2020 годы в 1 этап.

4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 1 «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к Программе.

5. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

обеспечение качественного и безаварийного прохождения объектами коммунальной инфраструктуры отопительных сезонов;

предоставление коммунальных услуг населению надлежащего объема и качества;

обеспечение работы объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, в нормативном режиме.

Показатели конечных результатов подпрограммы представлены в приложении № 1 «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к Программе.

6. Информация по финансовому обеспечению подпрограммы

Всего потребность в финансировании подпрограммы составляет 7648092,3 тыс. рублей, в т. ч. по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 125799,8 тыс. рублей;

краевой бюджет – 2137621,1 тыс. рублей;

местные бюджеты –370264,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 5014406,6 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы по годам и источникам финансирования представлено в приложении № 1 «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к Программе.

7. Описание рисков реализации подпрограммы и способов их минимизации

Возможные риски при реализации подпрограммы и способы их минимизации представлены в разделе 8 Программы.

 


Подпрограмма

«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в промышленности»

 

ПАСПОРТ

подпрограммы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в промышленности»

 

Ответственный исполнитель

подпрограммы

Министерство территориального развития Забайкальского края.

Соисполнители подпрограммы

Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края.

Цели подпрограммы

 

Повышение энергетической эффективности объектов промышленности.

Задачи подпрограммы

Создание условий для повышения энергетической эффективности на объектах промышленности.

Этапы и сроки

реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014–2016 годах в 1 этап.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 829 154,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 595 741,4 тыс. рублей;

2016 год – 233 413,4 тыс. рублей;

Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы

Ожидается достижение следующего показателя реализации Программы:

«Экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий в объекты промышленности» – 63 685,0 тыс. рублей

 


1.       Характеристика текущего состояния промышленности Забайкальского края

В общем объеме промышленного производства Забайкальского края ведущее место занимает добыча полезных ископаемых (41,8 % в общем объеме промышленного производства), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (32,7 %).

В структуре обрабатывающих производств наиболее развитыми видами деятельности являются пищевая промышленность, производство строительных материалов, металлургическое производство и машиностроение.

В промышленном комплексе Забайкальского края действуют более 1 600 организаций. Среди крупных действующих организаций, осуществляющих производственную деятельность, можно выделить: ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (добыча и переработка молибден-урановых руд, уголь); ОАО «СУЭК» (уголь), ООО «Читауголь» (уголь); ОАО «Жирекенский ГОК» (добыча руды и получение ферромолибденового сплава); ЗАО «Новоорловский ГОК» (добыча и переработка вольфрамовой руды); ОАО «Ново-Широкинский рудник» (свинцовый и цинковый концентраты); ООО «Байкалруд» (свинцово-цинковая руда); ООО «ГРК Быстринское» (медь, золото и железосодержащие руды); ООО «Тагви» (древесина); ООО «ЦПК «Полярная» (целлюлоза, древесная масса, бумага и картон); другие предприятия.

Развитие промышленного комплекса связано с преодолением ряда проблем:

высокий уровень износа основных фондов;

устаревающие технологии основных процессов и производств;

отсутствие собственных ресурсов для радикальной модернизации производства и процессов.

Одним из наиболее существенных факторов, влияющих на развитие промышленности в Забайкальском крае, являются сравнительно высокие тарифы на энергетические ресурсы.

Потенциал энергосбережения в промышленности к 2020 году оценивается по следующим категориям: электрической энергии – от 5 до 15 %, тепловой энергии – от 2 до 7 %, воды – от 5 до 10 %, горячей воды – от 5 до 10 %.

Организационными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в промышленности являются:

проведение добровольных и обязательных энергетических обследований промышленных потребителей;

обучение и повышение квалификации руководителей и специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

разработка и внедрение системы энергетического менеджмента;

оснащение зданий, сооружений, строений энергосберегающими лампами;

улучшение энергосберегающих характеристик зданий и сооружений;

установка приборов учета энергетических ресурсов;

повышение энергосбережения оборудования и трубопроводных систем;

установка частотных приводов на двигатели дымососов, вентиляторов, насосного оборудования;

автоматизация систем технологического оборудования;

замена существующих систем отопления энергоэффективными системами.

Основные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые необходимо реализовать на предприятиях промышленности Забайкальского края:

на ОАО «ППГХО» запланирована установка частотно-регулируемого привода на технологическим оборудовании, создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии, модернизация трансформаторных подстанций;

на ОАО «Нефтемаркет» предусмотрены мероприятия по переводу наружного освещения территории АЗС с ламп марки ДРЛ на энергосберегающие лампы, замена светильников марки РВП-250 освещения навесов АЗС на светодиодными светильниками марки УСС-36, оснащение приборами учета (контроля) за расходованием при сжигании в котельных топочного мазута;

на ОАО «88 ЦАРЗ» предусмотрены мероприятия по освещению зданий, сооружений, строений энергосберегающими лампами, утепление стен зданий;

на ООО «Сретенский судостроительный завод» запланировано проведение энергетического обследования, оснащение приборами учета энергоресурсов, улучшение энергосберегающих характеристик конструкций зданий, внедрение новых энергосберегающих технологий, повышение энергоснабжения производственного оборудования, замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка компенсаторов реактивной мощности по 0,4 кВ;

на ОАО «Завод горного оборудования» предусмотрены мероприятия по увеличению диаметра участков трубопровода котельной для увеличения расхода сетевой воды через котел, замена задвижек, обратных клапанов, установка частотных приводов на дымососы, установка частотных приводов на дутьевые вентиляторы, установка теплосчетчика SA-SA/2М ДУ 300-192/30 на выходе из котельной, замена ламп накаливания на энергосберегающие, определение участков сетей теплоснабжения с наибольшими потерями тепла и приведение таких участков в надлежащее состояние.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение энергетической эффективности объектов промышленности.

Для достижения цели необходимо решение задачи по созданию условий для повышения энергетической эффективности на объектах промышленности.


3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы рассчитан на 2015–2016 годы в 1 этап.

4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении
№ 1 «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к Программе.

5. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации

Показатели конечных результатов подпрограммы представлены в приложении № 1 «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к Программе.

6. Информация по финансовому обеспечению подпрограммы

Всего потребность в финансировании подпрограммы составляет 829 154,8 тыс. рублей, в том числе из внебюджетных источников – 829 154,8 тыс. рублей;

из них по годам:

на 2015 год – 595 741,4 тыс. рублей (внебюджетные источники);

на 2016 год – 233413,4 тыс. рублей (внебюджетные источники).

Финансирование мероприятий подпрограммы по годам и источникам финансирования представлено в приложении № 1 «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к Программе.

7. Описание рисков реализации подпрограммы
и способов их минимизации

Возможные риски при реализации подпрограммы и способы их минимизации представлены в разделе 8 Программы.

 


Подпрограмма

«Повышение энергетической эффективности

в государственном секторе»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Повышение энергетической эффективности

в государственном секторе»

Ответственный исполнитель

подпрограммы

Министерство территориального развития Забайкальского края.

Соисполнители подпрограммы

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края;

Министерство здравоохранения Забайкаль-ского края;

Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края;

Министерство культуры Забайкальского края;

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края;

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края;

Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края;

Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края;

Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края;

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края;

Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края;

Департамент по делам архивов Забайкальского края;

Департамент управления делами Губернатора Забайкальского края;

Департамент записи актов гражданского состояния Забайкальского края;

Государственная ветеринарная служба Забайкальского края.

Цели подпрограммы

 

Повышение энергетической эффективности на предприятиях в государственном секторе.

Задачи подпрограммы

Создание условий для повышения энергетической эффективности в государственном секторе.

Этапы и сроки

реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014–2020 годах в 1 этап.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 Финансирование подпрограммы не запланировано.

Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы

Ожидается достижение следующего показателя реализации Программы:

«Доля государственных объектов, выполняющих энергосберегающие мероприятия» – 100 %

1.       Характеристика текущего состояния энергетической эффективности в государственном секторе Забайкальского края

В Забайкальском крае действуют учреждения здравоохранения, образования, культуры и искусства, социального обеспечения, физической культуры, спорта и отдыха, административные учреждения (научно-исследовательские и проектные организации, общественные организации, органы государственной власти, налоговые органы и т.д.) (далее – бюджетные организации).

В связи с высоким уровнем энергоемкости бюджетных организаций возникают следующие проблемные вопросы:

рост затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов;

снижение эффективности бюджетных расходов, вызванное ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на государственное и муниципальное управление;

снижение качества выполняемых услуг.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01 января 2010 года бюджетные организации обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на 15 % от объема, фактически потребленного им в 2009 году, каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 %.

Поэтому одной из приоритетных задач является проведение в бюджетных организациях мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов, за счет:

установки (замены) приборов учета электрической энергии, тепловой энергии, потребления воды;

технического перевооружения и капитальных ремонтов зданий, улучшения энергосберегающих характеристик зданий.

В целях стимулирования энергосбережения органы государственной власти Забайкальского края устанавливают нормативно-правовые основы энергосбережения в бюджетной сфере.

Необходимым шагом для реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях является проведение энергетического обследования и паспортизации объектов бюджетных организаций.

Энергетическое обследование и паспортизацию объектов бюджетной сферы осуществляют энергоаудиторские компании, являющиеся членами саморегулируемых организаций, в целях:

выявления потенциала энергосбережения;

определения основных энергосберегающих мероприятий;

определения объектов бюджетной сферы, на которых в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия;

установления нормативных показателей энергопотребления (лимитирования энергопотребления).

Стимулирование бюджетных организаций к заключению договоров с энергоснабжающими организациями, направленных на рациональное использование энергоресурсов в бюджетной сфере, осуществляется путем установления плановых значений (индикаторов) энергоэффективности и введения механизма использования сэкономленных в результате энергосбережения бюджетных средств на капитальный и текущий ремонт, закупку технологического оборудования, компьютерной техники и инвентаря для нужд бюджетных организаций, а также на премирование персонала. Использование этого механизма позволит ввести обязательные для выполнения бюджетными организациями задания по снижению энергопотребления как одного из показателей качества оказываемых ими услуг. В данных целях необходимо реализовывать следующие основные мероприятия:

установление бюджетным организациям заданий по снижению энергоемкости;

создание финансовых стимулов для экономии энергетических ресурсов бюджетными организациями (включение показателей в государственные задания, учет при внедрении эффективных контрактов;

разработка типовой документации и методических разъяснений для заключения в интересах бюджетных организаций энергосервисных контрактов и их распространение среди руководителей бюджетных организаций.

Для повышения эффективности использования энергоресурсов государственным заказчикам при проведении закупок для государственных нужд в конкурсную документацию необходимо включать требования по энергоэффективности продукции как одну из технических характеристик закупаемого товара. Для внедрения указанного механизма разрабатываются типовые требования по энергоэффективности продукции. При разработке рекомендаций необходимо учитывать также и экономические показатели, такие как стоимость и срок окупаемости энергоэффективных продукции и мероприятий по сравнению с неэнергоэффективными аналогами.

В целях осуществления мониторинга энергопотребления в бюджетных организациях разрабатываются формы отчетности и периодичность их представления, а также система показателей, позволяющих контролировать процесс реализации подпрограммы и оценивать бюджетные организации по уровню энергоэффективности для проведения первоочередных энергосберегающих мероприятий.

Необходимо внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусматривающих применение отдельных видов энергоэффективной нанотехнологической продукции: энергосберегающих, экологически безопасных и экономичных светодиодных ламп для освещения промышленных объектов, многофункциональных светодиодных прожекторов для внешнего и внутреннего освещения.

Потенциал энергосбережения в бюджетных организациях составляет 38 % от уровня потребления. В медицинских учреждениях наиболее энергоемкую группу от суммарного электропотребления составляют электротермические установки для дезинфекции и стерилизации (10–40 %), холодильное оборудование (5–10 %), освещение (30–60 %), вентиляция и кондиционирование (10–20 %). В дошкольных учреждениях наиболее мощными электроприемниками являются электротермические установки пищеблоков. На освещение в них расходуется от 10 до 15 % общего объема электропотребления. Учреждения образования имеют четыре основные группы потребителей электрической энергии, доля электропотребления которых составляет: освещение – 50–70 %; системы тепло- и водоснабжения с электродвигателями – 10–30 %; нагревательные установки – 10–20 %; компьютеры и различные лабораторные стенды – до 10 %. В административных учреждениях также имеется четыре основных группы потребителей электрической энергии: освещение – 40–60 %, системы тепло- и водоснабжения с электродвигателями – 10–30 %, нагревательные установки – 20–40 %, компьютеры и другая офисная техника – 10–20 % от общего объема электропотребления.

Предусматривается проведение программных мероприятий, направленных на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов бюджетными организациями, на оптимизацию затрат на энергообеспечение в структуре бюджетных расходов, с целевой установкой сокращения доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах краевого бюджета к 2015 году в 1,3 раза.

Весьма важным направлением в бюджетной сфере является привлечение частных инвестиций в решение вопросов энергосбережения. В подпрограмме предусмотрены мероприятия по созданию условий формирования энергосервисной инфраструктуры и возможности заключения бюджетными организациями энергосервисных контрактов, по которым расчет за выполнение работы будет осуществляться из полученной экономии по оплате коммунальных услуг.

В подпрограмме по основному мероприятию: «Установление требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при приобретении товаров, работ, услуг для государственных нужд» предусмотрены меры по упорядочению и стимулированию приобретения энергоэффективной продукции и технологий в рамках государственных и муниципальных закупок. В частности, это касается осветительных приборов, с тем чтобы в бюджетных организациях к 2014 году полностью перейти на энергоэффективные источники освещения.

Таким образом, приоритетными направлениями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетных организациях являются:

1) проведение энергетических обследований бюджетных организаций;

2) оснащение приборами учета энергоресурсов;

3) улучшение энергосберегающих характеристик конструкций зданий;

4) внедрение системы автоматизированного сбора данных о потреблении коммунальных ресурсов в бюджетных организациях;

5) разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

6) разработка необходимых нормативных правовых актов в области энергосбережения в соответствии с полномочиями субъекта Российской Федерации)

7) модернизация системы теплоснабжения:

а) разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

б) подготовка проектов конкурсной документации, в том числе содержащей технико-экономическое обоснование мероприятий, и проекта энергосервисного контракта;

в) подготовка предпроектной документации на модернизацию системы теплоснабжения;

г) утепление фасадов, кровель, чердачных перекрытий;

д) установка, замена, техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии;

е) модернизация системы вентиляции;

8) модернизация системы энергоснабжения:

а) модернизация системы освещения, в том числе с заменой ламп накаливания на энергосберегающие лампы;

б) перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

9) модернизация системы холодного водоснабжения: установка, замена, техническое обслуживание приборов учета холодного водоснабжения;

10) обучение, подготовка и переподготовка кадров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

11) создание региональной системы мониторинга и управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в целях отбора, прединвестиционной подготовки и сопровождения проектов в области энергосбережения;

12) софинансирование проектов регулируемых организаций, направленных на модернизацию основного оборудования, реконструкцию систем ресурсоснабжения;

13) разработка схем теплоснабжения муниципальных образований;

14) проведение капитального ремонта зданий (повышение доли бюджетных организаций, подлежащих ежегодно комплексному капитальному ремонту, до 3 % к 2015 и до 4 % к 2020 году с введением требований снижения удельного расхода на цели отопления по итогам ремонта не менее чем на 30 %);

15) утепление зданий и оснащение их индивидуальными тепловыми пунктами (утепление зданий бюджетной организаций, не включенных в планы капитального ремонта);

16) внедрение эффективных котлов (замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления бюджетных организаций с КПД не ниже 95 % с доведением среднего КПД таких котлов до 92 %);

17) внедрение эффективных систем освещения (повышение эффективности систем освещения бюджетных организаций (полная замена люминесцентных ламп стандарта Т12 и Т8 на лампы стандарта Т5 к 2016 году, замена ламп накаливания, на компактные люминесцентные лампы), установка систем управления освещением на 25 % светильников в общественных зданиях к 2020 году);

18) закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение энергетической эффективности на предприятиях в государственном секторе.

Для достижения цели необходимо решение задачи по созданию условий для повышения энергетической эффективности  в государственном секторе.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы рассчитан на 2014–2020 годы в 1 этап.


4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 1 «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к Программе.

5. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации

Показатели конечных результатов подпрограммы представлены в приложении № 1 «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к Программе.

6. Информация по финансовому обеспечению подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы не запланировано. Финансирование может быть обеспечено в последующие годы в случае, например, включения мероприятий в федеральные проекты либо определения в качестве источника финансирования внебюджетных средств, средств краевого либо местных бюджетов.

7. Описание рисков реализации подпрограммы
и способов их минимизации

Возможные риски при реализации подпрограммы и способы их минимизации представлены в разделе 8 Программы.


Подпрограмма

«Создание условий для повышения энергетической эффективности
в жилищном фонде»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Создание условий для повышения энергетической эффективности в жилищном фонде»

Ответственный исполнитель

подпрограммы

Министерство территориального развития Забайкальского края.

Соисполнители подпрограммы

Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края;

Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края;

Государственная жилищная инспекция Забайкальского края.

Цели подпрограммы

 

Повышение энергетической эффективности на объектах жилищного фонда.

Задачи подпрограммы

Создание условий для повышения энергетической эффективности на объектах жилищного фонда.

Этапы и сроки

реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014–2015 годах в 1 этап.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 210 098,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 110 574,4 тыс. рублей;

2015 год – 99 523,7 тыс. рублей.

Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы

Ожидается достижение следующего показателя реализации Программы:

«Доля жилых домов, в которых реализованы мероприятия в области энергосбережения» – 60 %.

1.                Характеристика состояния энергоэффективности
жилищного фонда Забайкальского края

Для повышения энергоэффективности жилищного фонда Забайкальского края критически необходимой целевой установкой является доведение объемов комплексных капитальных ремонтов жилых зданий до уровня 3–4 % в год и участие местных бюджетов в финансировании их проведения. При капитальном ремонте жилищного фонда целевой установкой является снижение удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий после капитального ремонта не менее чем на 30 %.

Существенный энергосберегающий эффект должен быть получен за счет повышения качества эксплуатации зданий и энергетических систем жилищного фонда (паспортизация, соблюдение температурных режимов, учет и автоматизация потребления энергии, рекуперация тепла, утепление фасадов, подвальных и чердачных помещений, подъездов и др.).

Все большую значимость приобретает необходимость вовлечения в процесс энергосбережения жителей. В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» обязанность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме возлагается на лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, или при непосредственном управлении многоквартирным домом на собственников помещений в многоквартирном доме. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий.

Существенную положительную роль в вопросе повышения энергоэффективности жилищного фонда должна сыграть энергетическая паспортизация. В подпрограмме предусмотрена разработка алгоритма энергетической паспортизации зданий и сооружений, жилищного фонда с целевой установкой достижения к 2015 году 15-процентного охвата энергопаспортизацией эксплуатируемых жилых зданий.

К основным проблемным вопросам в сфере жилищного фонда Забайкальского края относятся:

оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды;

увеличение потерь электрической энергии во внутридомовых сетях.

Приоритетными мероприятиями энергосбережения в жилищном фонде являются:

проведение энергетического обследования жилых домов;

установка узлов учета и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов;

модернизация индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий;

улучшение теплотехнических характеристик жилых домов;

внедрение систем автоматического управления внутриподъездного освещения и применение энергосберегающих ламп.

Цель реализации мероприятий – сокращение эксплуатационных затрат в системах транспортировки теплоносителя, улучшение качества предоставляемых услуг, сокращение бюджетных расходов.

Основные мероприятия объединены в две группы:

1)       организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда;

2)       технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда.

 

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

К организационным мероприятиям относятся:

мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов;

ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, сопоставление уровней энергоэффективности с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения в квартале (районе, микрорайоне);

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т. д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением;

мероприятия исполнительных органов государственной власти Забайкальского края по осуществлению государственного контроля за соответствием жилых домов в процессе их эксплуатации установленным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов;

содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров.

Технические и технологические мероприятия по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

К техническим и технологическим мероприятиям относятся:

реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте;

размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности;

мероприятия по повышению энергетической эффективности использования лифтового хозяйства;

мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах;

мероприятия по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды;

установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения;

ремонт электрических сетей для снижения потерь электрической энергии;

восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков.

Поведение мероприятий планируется в рамках проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ), бюджетов муниципальных образований, собственников в многоквартирных домах, ТСЖ, управляющих компаний.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение энергетической эффективности на объектах жилищного фонда.

Для достижения цели необходимо решение задачи по созданию условий для повышения энергетической эффективности на объектах жилищного фонда.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы рассчитан на 2014–2015 годы в 1 этап.

4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении 1 «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к Программе.

 

5. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации

Показатели конечных результатов подпрограммы представлены в приложении № 1 «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к Программе.

6. Информация по финансовому обеспечению подпрограммы

Потребность в финансировании мероприятий подпрограммы составляет всего – 210 098,1 тыс. рублей, в том числе за счет:

местных бюджетов – 74 372,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников –33471,9 тыс. рублей;

средств Фонда ЖКХ – 102 253,6 тыс. рублей;

из них по годам:

на 2014 год – 110 574,4 тыс. рублей, из которых:

средства местных бюджетов –45 504,4 тыс. рублей;

средства Фонда ЖКХ – 65 070,2 тыс. рублей;

на 2015 год – 99 523,7 тыс. рублей, из которых:

средства местных бюджетов – 28 868,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 33 471,9 тыс. рублей;

средства Фонда ЖКХ – 37 183,4 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы по годам и источникам финансирования представлено в приложении № 1 «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к Программе.

7. Описание рисков реализации подпрограммы
и способов их минимизации

Возможные риски при реализации подпрограммы и способы их минимизации представлены в разделе 8 Программы.


Подпрограмма

 «Создание условий для повышения энергетической эффективности на транспорте»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Создание условий для повышения энергетической эффективности на транспорте»

Ответственный исполнитель

подпрограммы

Министерство территориального развития Забайкальского края.

Соисполнители подпрограммы

Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края;

Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края.

Цели подпрограммы

Повышение энергетической эффективности на транспорте.

Задачи подпрограммы

Создание условий для повышения энергетической эффективности на транспорте.

Этапы и сроки

реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014–2016 годах в 1 этап.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1 238 834,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 142 473,3 тыс. рублей;

2015 год – 958 366,7 тыс. рублей;

2016 год – 137 994,0 тыс. рублей;

Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы

 

Ожидается достижение следующих показателей реализации Программы: «Экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий в транспорте» – 18302,0 тыс. рублей;

«Ожидаемая экономия энергетических ресурсов на железнодорожном транспорте (величина экономии)» – 175423,0 тыс. рублей;

1.    Характеристика текущего состояния транспортного хозяйства Забайкальского края

Железнодорожный транспорт

Основным потребителем электрической энергии (более 50 %) по Забайкальскому краю является Забайкальская железная дорога – филиал ОАО «Российские железные дороги». Эксплуатационная длина железнодорожных путей по филиалу составляет 3 336,1 км, численность сотрудников 41 598 человек. В 2010 году перевезено 128 181 426 тонн грузов; оказано услуг по перевозке пассажиров в дальнем сообщении – 4 592 630 человек, в пригородном сообщении – 3 253 731 человек.

Мероприятия по энергосбережению направлены на обеспечение повышения конкурентоспособности на транспортном рынке, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности деятельности ОАО «РЖД», а также роста уровня и качества услуг за счет определения и реализации существующего потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития, рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов.

К основным проблемным вопросам в сфере железнодорожного транспорта относятся:

энергоемкость перевозочного процесса;

большой объем потерь электрической энергии при передаче электрической и тепловой энергии потребителям, присоединенным к электрическим и тепловым сетям ОАО «РЖД».

Приоритетными задачами являются:

полное и надежное обеспечение топливно-энергетическими ресурсами всех сфер деятельности;

дальнейшее снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов во всех сферах деятельности;

значительное снижение энергоемкости перевозочного процесса;

оптимизация энергетических затрат в стационарной энергетике;

коренное улучшение структуры управления энергетическим комплексом ОАО «РЖД» на основе современных информационных технологий, систем учета и мониторинга потребления топливно-энергетических ресурсов, взаимовыгодных отношений с производителями и поставщиками энергоресурсов;

повышение надежности и снижение рисков в энергообеспечении железнодорожного транспорта;

минимизация техногенного воздействия железнодорожной энергетики на окружающую среду;

снижение потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электрической и тепловой энергии потребителям, присоединенным к электрическим и тепловым сетям.

На период до 2016 года предусматривается:

энергетическая паспортизация на основе энергетических обследований всех бизнес-единиц, включая дочерние и зависимые общества;

завершение внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии на всех уровнях;

обеспечение полного оснащения приборами учета приобретаемых, передаваемых и отпускаемых энергетических ресурсов;

разработка автоматизированной системы контролинга и энергетического менеджмента;

организация учета электроэнергии для оснащения точек поставки, потребления и передачи учета;

техническое перевооружение тяговых подстанций, замена защит и включателей 220 кВ на них: ПС 220 кВ «Кислый Ключ», ПС 220 кВ «Сбега», ПС 220 кВ «Хилок», ПС 220 кВ «Могзон», ПС 220 кВ «Урюм», ПС 220 кВ «Ксеньевская», ПС 220 кВ «Тарбагатай», ПС 220 кВ «Бада», ПС 220 кВ «Шапка», ПС 220 кВ «Бушулей», ПС 220 кВ «Чернышевск», ПС 220 кВ «Зилово».

Автомобильный транспорт

Доля расходов топлива автомобильным транспортом составляет более половины от общего потребления всеми видами транспорта.

Подпрограммой предусматривается увеличение количества высокоэкономичных в части использования моторного топлива и электрической энергии транспортных средств, транспортных средств, оборудованных электродвигателями, транспортных средств, относящихся к объектам, имеющим высокий класс энергетической эффективности, а также увеличение количества транспортных средств, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива – газовыми смесями, используемыми в качестве моторного топлива (далее – газовые смеси), сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения.

В связи с территориальной отдаленностью Забайкальского края от основных нефтеперерабатывающих заводов основной проблемой в сфере автомобильного транспорта является высокая стоимость бензина.

В последнее время использование альтернативного топлива – сжиженного газа стало более популярным, что объясняется в основном дешевизной газа по сравнению с бензином. Стоимость газового топлива почти вдвое меньше стоимости бензина. Особенно это ощущается при больших пробегах автомобиля. Расходы денежных средств на ГСМ в целом могут снижаться на 40–50 %.

У сжиженного газа как автомобильного топлива есть и другие преимущества. Очень важно то, что это экологически более чистое топливо, в выхлопе при работе на газе содержится меньше вредных веществ.

Газ имеет более высокое октановое число (порядка 102 и даже выше в зависимости от состава). Соответственно, практически невозможны детонационные повреждения двигателя, а следовательно, уменьшается шум и увеличивается плавность при работе двигателя. Уменьшается износ цилиндро-поршневой группы. Газ сгорает медленнее, и давление в цилиндрах нарастает не так быстро – в результате ударные нагрузки на детали двигателя меньше, а ресурс работы двигателя внутреннего сгорания увеличивается на 40 %.

Что касается газобаллонной системы, то она позволяет эксплуатировать автомобиль как на газе, так и на бензине, осуществляя на ходу плавное переключение с одного топлива на другое прямо из салона или автоматически. Следует отметить, что газобаллонное оборудование фактически дублируется бензиновой системой питания, повышая безотказность автомобиля и уменьшая практически до нуля риск отказа от движения при поломке в системе питания. К тому же суммарный пробег на одной заправке возрастает вдвое (обычно на автомобиль устанавливается баллон с емкостью не меньше чем емкость бензинового бака). Это преимущество особенно полезно тем, кто совершает поездки на дальние расстояния.

В среднем стоимость установки газобаллонного оборудования на автомобили варьируется от 15,5 до 36,8 тыс. рублей в зависимости от вида автомобиля. Экономия финансовых средств составляет от 5,04 до 12,120 тыс. рублей в месяц. Срок окупаемости составляет до 6 месяцев.

Основными мероприятиями, запланированными в подпрограмме, являются:

замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива – газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения;

оснащение автомобильного транспорта приборами для регистрации параметров движения;

обеспечение эффективного потребления топливных ресурсов автомобильным транспортом, находящимся в государственной собственности Забайкальского края;

разработка финансовых и организационных мер по стимулированию использования автомобилей с малыми объемами двигателя (малолитражек);

публикации, выступления в СМИ относительно повышения энергетической эффективности на транспорте.

Общественный транспорт

Троллейбусный транспорт на территории Забайкальского края используется только в городском округе «Город Чита».

В настоящее время существует возможность автономного хода подвижного состава, которая обеспечивается станцией управления приводом, и даже от штатного аккумулятора троллейбуса обеспечено движение троллейбуса в автономном режиме на расстояние до 300 м. Модернизированный троллейбус получил повышенную мобильность на улицах города. Он может объехать любое место аварии, переехать на другую улицу, присоединиться к другому маршруту и т. д. На территории депо эти троллейбусы перемещаются по любой траектории без контактной сети. В городском округе «Город Чита» этому вопросу было уделено большое внимание. Так, в 2013 году было приобретено 14 энергосберегающих троллейбусов.

Новые троллейбусы позволят обеспечить экономию потребления электроэнергии от 10 до 40 %.

Основными проблемными вопросами общественного транспорта является износ большей части транспорта троллейбусного парка и контактной сети. В МП «Троллейбусное управление» троллейбусный парк насчитывает 93 объекта, из них ежедневно на линию выходит 68–70 машин. Износ парка составляет 67 %, 21 машина работает на городских линиях более двадцати лет.

В 2014 году планируется запустить транспортную развязку между
мкр. Северный и мкр. Каштак городского округа «Город Чита», где имеется большая плотность автомобильного движения. Кроме того, продолжение троллейбусного маршрута до мкр. Каштак позволило бы значительно сократить поток автомобильного транспорта и обеспечить жителей доступным общественным транспортом.

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

использование энергосберегающих технологий на имеющемся троллейбусном транспорте;

приобретение энергосберегающих троллейбусов с автономным ходом до 300 м;

замена изношенной контактной сети для электрического транспорта;

проведение проектных работ по строительству троллейбусного депо, подстанций, контактной сети;

увеличение количества высокоэкономичных по использованию топлива транспортных средств, относящихся к общественному транспорту.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение энергетической эффективности транспорта.

Для достижения цели необходимо решение задачи по созданию условий для повышения энергетической эффективности на транспорте.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы рассчитан на 2014–2016 годы в 1 этап.

4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 1 «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к Программе.

5. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации

Показатели конечных результатов подпрограммы представлены в приложении № 1 «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к Программе.

6. Информация по финансовому обеспечению подпрограммы

Потребность в финансировании мероприятий подпрограммы составляет 1 238 834,0 тыс. рублей, в том числе за счет:

местных бюджетов – 456 510,1 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 782 324,9 тыс. рублей;

из них по годам:

на 2014 год – 142 473,3 тыс. рублей, из которых:

местные бюджеты – 142 473,3 тыс. рублей;

на 2015 год – 958 366,7 тыс. рублей, из которых:

местные бюджеты – 300 870,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 657 496,7 тыс. рублей;

на 2016 год – 137 994,0 тыс. рублей, из которых:

местные бюджеты – 13 166,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 124 827,2 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы по годам и источникам финансирования представлено в приложении № 1 «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к Программе.

7. Описание рисков реализации подпрограммы
и способов их минимизации

Возможные риски при реализации подпрограммы и способы их минимизации представлены в разделе 8 Программы.


Подпрограмма

 «Расширение использования возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Расширение использования возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов»

Ответственный исполнитель

подпрограммы

Министерство территориального развития Забайкальского края.

Соисполнители подпрограммы

Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края.

Цели подпрограммы

 

Развитие использования возобновляемых источников энергии.

Задачи подпрограммы

Расширение использования в крае возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.

Этапы и сроки

реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2016–2017 годах в 1 этап.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 130 446,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 105 042,0 тыс. рублей;

2017 год – 25 404,0 тыс. рублей.

Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы

 

Ожидается достижение следующих показателей реализации Программы:

«Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета электростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)» – 2,2 %;

«Доля населенных пунктов, в которых созданы необходимые инфраструктурные условия для использования возобновляемых источников энергии» – 100%.

1.       Характеристика текущего состояния использования
возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов в Забайкальском крае

Возобновляемые источники энергии включают широкий спектр источников энергии и технологий ее преобразования в полезные для человека виды (электричество, тепло и т.п.). Большая часть возобновляемых источников имеет солнечное происхождение. Также используются такие природные явления, как ветер, водные потоки.

Государственной программой Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 года № 512-р, одним из основных направлений развития энергетики определена задача использования возобновляемых источников энергии.

Основными мероприятиями по исполнению данной задачи являются:

строительство генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии;

создание инфраструктурных условий использования возобновляемых источников энергии;

развитие мер государственной поддержки в области использования возобновляемых источников энергии в субъектах Российской Федерации.

Необходимость ускоренного развития возобновляемых источников энергии уже сегодня в Забайкальском крае обусловлена потребностями как в обеспечении электрической энергией населенных пунктов, находящихся вне систем централизованного энергоснабжения, так и в обеспечении районов, не имеющих резервного энергообеспечения.

Наличие данной проблемы ставит под угрозу надежное энергоснабжение населения. В Забайкальском крае 18 населенных пунктов с населением более 5 000 человек не обеспечено централизованным электроснабжением.

Технико-экономические оценки показывают, что именно районы с децентрализованным и автономным энергоснабжением являются наиболее привлекательными для эффективного использования возобновляемых источников энергии.

На сегодняшний день себестоимость выработки электроэнергии дизельными электростанциями достигает 100 руб. за 1 кВт, при этом сложные условия подвоза топлива постоянно ставят под угрозу нормальное электроснабжение. Вся генерация осуществляется с субсидированием коммунальным организациям межтарифной разницы, на что ежегодно бюджет края расходует более 100 млн. рублей, и эти расходы постоянно растут.

Энергетическая система региона такова, что затраты на подключение населенных пунктов, не обеспеченных централизованным электроснабжением, к сетям составят более 3 млрд. рублей, а по некоторым селам подключение к сетям технически невозможно.


Информация по документу
Читайте также