Расширенный поиск

Постановление Администрации Владимирской области от 04.02.2016 № 69

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

04.02.2016                                                                            № 69

 

 

О    внесении   изменений    в     постановление

Губернатора      области   от 28.11.2013 № 1346

«Об утверждении государственной программы

Владимирской области «Дополнительные меры

по улучшению демографической  ситуации   во

Владимирской области на 2014 – 2016 годы»

В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001 № 129-ОЗ «О Губернаторе и администрации Владимирской области»

 

п о с т а н о в л я ю:

 

1. Внести в постановление Губернатора области от 28.11.2013 № 1346 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 - 2016 годы» следующие изменения:

1.1. В названии постановления цифры «2016» заменить цифрами «2018»;

1.2. В пункте 1 цифры «2016» заменить цифрами «2018»;

2. В приложении к постановлению:

2.1. В названии приложения цифры «2016» заменить цифрами «2018»;

2.2. В Паспорте государственной программы Владимирской области:

2.2.1. В названии цифры «2016» заменить цифрами «2018»;

2.2.2. В строке «Наименование государственной программы» цифры «2016» заменить цифрами «2018»;

2.2.3. В строке «Этапы и сроки реализации Программы» цифры «2016» заменить цифрами «2018»;

2.2.4. Строку «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований Программы

Объем финансирования Программы на 2014 - 2018 годы составляет 8822107,0 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 8813652,0 тыс. рублей,

из них за счет средств, выделяемых из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, - 3425140,1 тыс. рублей;

- средства местных бюджетов - 6525,0,0 тыс. рублей (по согласованию);

- внебюджетные источники - 1930,0 тыс. рублей.

Из областного бюджета предусмотрено:

в 2014 году - 1373318,4 тыс. рублей;

в 2015 году - 1754114,2 тыс. рублей;

в 2016 году - 1736059,6 тыс. рублей;

в 2017 году - 1946977,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 2003182,5 тыс. рублей.

Из них за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено:

в 2014 году - 510267,7 тыс. рублей;

в 2015 году - 648707,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 641710,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 810283,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 814171,8 тыс. рублей.

Из местных бюджетов предусмотрено:

в 2014 году - 1305,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 1305,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 1305,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 1305,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 1305,0 тыс. рублей.

Внебюджетные источники:

в 2014 году - 370,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 450,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 370,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 370,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 370,0 тыс. рублей.»;

2.2.5. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит:

- своевременно и оперативно оценивать демографическую ситуацию;

- переориентировать сознание граждан на традиционные семейные ценности и популяризировать многодетность в качестве нормы преуспевающей семьи;

- сохранить уровень рождаемости на уровне 2012 года;

- повысить суммарный коэффициент рождаемости;

- снизить смертность до 11,8 на 1000 человек населения;

- сократить коэффициент естественной убыли населения до 0,3;

- увеличить ожидаемую продолжительность жизни населения до 74,0 лет за счет сохранения и улучшения здоровья и качества жизни населения.»;

2.3. Абзац 32 раздела I «Общая характеристика сферы реализации Программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития» изложить в следующей редакции: «По прогнозам территориального органа Федеральной службы государственной статистики во Владимирской области к 2018 году общая численность населения сократится на 57,2 тыс. человек (на 4,2%), а число женщин фертильного возраста (15 - 49 лет способных к деторождению) - на 31,6 тыс. человек (на 9,4%) по отношению к 2013 году, что повлечет сокращение рождаемости. Настоятельной необходимостью остается создание благоприятных условий для увеличения рождений в семьях вторых, третьих и четвертых детей. Для этого должны быть осуществлены дополнительные меры по укреплению института семьи, повышению престижа материнства и отцовства, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений.»;

2.4. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты Программы, сроки и этапы реализации Программы»:

2.4.1. В абзаце 1 цифры «2016» заменить цифрами «2018»;

2.4.2. В абзаце 2 цифры «2016» заменить цифрами «2018»;

2.4.3. В абзаце 6 цифры «51,2» заменить цифрами «51,8»;

2.4.4. В абзаце 7 цифры «14,9» заменить цифрами «11,8»; цифры «2016» заменить цифрами «2018»; цифры «72,7» заменить цифрами «74,0»;

2.4.5. В абзаце 8 цифры «9,5» заменить цифрами «20,0»; цифры «17» заменить цифрами «36,5».

2.4.6. В абзаце 10 цифры «2016» заменить цифрами «2018»;

2.4.7. Таблицу 1 «Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значения» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

2.5. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы»:

2.5.1. В абзаце 7 цифры «2016» заменить цифрами «2018»;

2.5.2. Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.6. В разделе IV «Ресурсное обеспечение Программы»:

2.6.1. В абзаце 5 цифры «2016» заменить цифрами «2018»; цифры «4752493,2» заменить цифрами «8822107,0»;

2.6.2. В абзаце 6 цифры «4747388,2» заменить цифрами «8813652,0»; цифры «1752997,5» заменить цифрами «3425140,1»;

2.6.3. В абзаце 7 цифры «3915,0» заменить цифрами «6525,0»;

2.6.4. В абзаце 8 цифры «1190,0» заменить цифрами «1930,0»;

2.6.5. В абзаце 12 цифры «1619955,6» заменить цифрами «1736059,6»;

2.6.6. После абзаца 12 дополнить раздел абзацами следующего содержания:

«в 2017 году - 1946977,3 тыс. рублей;

  в 2018 году - 2003182,5 тыс. рублей.»;

2.6.7. В абзаце 18 цифры «594022,8» заменить цифрами «641710,3»;

2.6.8. После абзаца 18 дополнить раздел абзацами следующего содержания:

«в 2017 году - 810283,3 тыс. рублей;

  в 2018 году - 814171,8 тыс. рублей.»;

2.6.9. После абзаца 24 дополнить раздел абзацами следующего содержания:

«в 2017 году - 1305,0 тыс. рублей;

  в 2018 году - 1305,0 тыс. рублей.»;

2.6.10. После абзаца 30 дополнить раздел абзацами следующего содержания:

«в 2017 году - 370,0 тыс. рублей;

  в 2018 году - 370,0 тыс. рублей.»;

2.6.11. В абзаце 41 цифры «2016» заменить цифрами «2018»;

2.6.12.Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Владимирской области» изложить в редакции согласно приложению № 3;

2.6.13. Таблицу 4 «Распределение финансовых средств областного бюджета по главным распорядителям бюджетной сферы (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)» изложить в следующей редакции:

«Распределение

финансовых средств областного

бюджета по главным распорядителям бюджетной сферы

(с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)

 

Наименование

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Всего по отраслям

Департамент социальной защиты населения

1365788,4

1745325,9

 

1727271,3

 

1938189,0

 

1994394,2

 

8770968,8

Департамент культуры

145,0

145,0

145,0

145,0

145,0

725,0

Администрация области

7385,0

8643,3

8643,3

8643,3

8643,3

41958,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

Комитет по молодежной политике

4315,0

5929,7

5929,7

5929,7

5929,7

28033,8

 

Комитет по социальной политике

3020,0

2663,6

2663,6

2663,6

2663,6

13674,4

Комитет общественных связей и СМИ

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

250,0

ИТОГО:

1373318,4

1754114,2

1736059,6

1946977,3

2003182,5

8813652,0»;

2.7. В подпрограмме 1 «Укрепление института семьи»:

2.7.1. В паспорте подпрограммы 1:

2.7.1.1.  В строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2016» заменить цифрами «2018»;

2.7.1.2. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 11896,07 тыс. рублей.

Из областного бюджета предусмотрено:

в 2014 году - 1838,7 тыс. рублей;

в 2015 году - 1470,57 тыс. рублей;

в 2016 году - 1470,6 тыс. рублей;

в 2017 году - 1470,6 тыс. рублей;

в 2018 году - 1470,6 тыс. рублей.

Из местных бюджетов предусмотрено:

в 2014 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 585,0 тыс. рублей.

Внебюджетные источники:

в 2014 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 250,0 тыс. рублей.»;

2.7.2. В абзаце 2 раздела I «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» цифры «2016» заменить цифрами «2018»; цифры «32,9» заменить цифрами «57,2»; цифры «2,3» заменить цифрами «4,2»; цифры «21» заменить цифрами «31,6»; цифры «6,4» заменить цифрами «9,4»;

2.7.3. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы»:

2.7.3.1. Таблицу 5 « Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях» изложить в следующей редакции:

« Сведения

о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях

 

Наименование целевых индикаторов и показателей

Единица измерения

Динамика основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы <*>

2012 (базовый)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели выполнения подпрограммы 1 «Укрепление института семьи»

Количество родившихся

на 1000 человек населения

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

Доля вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости

проценты

50,3

50,6

50,9

51,2

51,5

51,8

Родившихся у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке

в процентах к общему числу родившихся

22,5

22,0

21,5

21,0

20,5

20,0»;

2.7.3.2. В абзаце, следующем после таблицы 5, цифры «2016» заменить цифрами «2018»;

2.7.4. Раздел IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 11896,07 тыс. рублей, в том числе:

из областного бюджета предусмотрено:

в 2014 году - 1838,7 тыс. рублей;

в 2015 году - 1470,57 тыс. рублей;

в 2016 году - 1470,6 тыс. рублей;

в 2017 году - 1470,6 тыс. рублей;

в 2018 году - 1470,6 тыс. рублей;

из местных бюджетов предусмотрено:

в 2014 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 585,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники:

в 2014 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 250,0 тыс. рублей.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 «Укрепление института семьи», и информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований городских округов, муниципальных районов и внебюджетных источников представлены в таблице 3.»;

2.8. В подпрограмме 2 «Социальная поддержка семьи и детства»:

2.8.1. В паспорте подпрограммы 2:

2.8.1.1. В строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2016» заменить цифрами «2018»;

2.8.1.2. Строку « Объем бюджетных ассигнований подпрограммы » изложить в следующей редакции:

 

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 8770968,8 тыс. рублей.

Из областного бюджета предусмотрено:

в 2014 году - 1365788,4 тыс. рублей;

в 2015 году - 1745325,9 тыс. рублей;

в 2016 году - 1727271,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 1938189,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 1994394,2 тыс. рублей.

Из них за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено:

в 2014 году - 510267,7 тыс. рублей;

в 2015 году - 648707,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 641710,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 810283,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 814171,8 тыс. рублей.»;

2.8.2. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы»:

2.8.2.1. Таблицу 8 « Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях » изложить в следующей редакции:

« Сведения

о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях

 

Наименование целевых индикаторов и показателей

Единица измерения

Динамика основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы <*>

2012 (базовый)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели выполнения подпрограммы 2 «Социальная поддержка семьи и детства»

Количество родившихся

на 1000 человек населения

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

Суммарный коэффициент рождаемости

Число родившихся на 1 женщину

1,619

1,588

1,620

1,642

1,680

1,700

Доля вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости

проценты

50,3

50,6

50,9

51,2

51,5

51,8

Количество родившихся у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке

в процентах к общему числу родившихся

22,5

22,0

21,5

21,0

20,5

20,0»;

 

2.8.2.2. В абзаце, следующем после таблицы 8, цифры «2016» заменить цифрами «2018»;

2.8.3. Раздел IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«IV. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 8770968,8 тыс. рублей, в том числе:

из областного бюджета предусмотрено:

в 2014 году - 1365788,4 тыс. рублей;

в 2015 году - 1745325,9 тыс. рублей;

в 2016 году - 1727271,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 1938189,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 1994394,2 тыс. рублей.

Из них за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено:

в 2014 году - 510267,7 тыс. рублей;

в 2015 году - 648707,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 641710,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 810283,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 814171,8 тыс. рублей.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2 «Социальная поддержка семьи и детства», и информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) представлены в таблице 3.»;

2.9. В подпрограмме 3 «Укрепление здоровья населения»:

2.9.1. В паспорте подпрограммы 3:

2.9.1.1. В строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2016» заменить цифрами «2018»;

2.9.1.2. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 3700,0 тыс. рублей.

Из местных бюджетов предусмотрено:

в 2014 году - 700,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 700,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 700,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 700,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 700,0 тыс. рублей.

Внебюджетные источники:

в 2014 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 40,0 тыс. рублей.»;

2.9.1.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- сокращение естественной убыли на 1000 человек населения до 0,3;

- снижение коэффициента смертности на 29,3%;

- увеличение удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) образовательных организаций до 90%;

- сокращение числа случаев преждевременного прерывания беременности до 68 на 100 родов;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения на 5,4 года»;

2.9.2. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы»:

2.9.2.1. Таблицу 11 « Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях » изложить в следующей редакции:

 

« Сведения

о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях

 

Наименование целевых индикаторов и показателей

Единица измерения

Динамика основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы <*>

2012 (базовый)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели выполнения подпрограммы 3 «Укрепление здоровья населения»

Смертность населения

на 1000 человек населения

16,7

16,2

15,5

14,9

13,1

11,8

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

- младенческая

на 1000 родившихся живыми

7,8

7,0

6,8

6,5

6,4

6,3

- материнская

на 100 тыс. родившихся живыми

24,3

16,9

16,9

16,8

16,7

16,5

Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) образовательных организаций

проценты

80,6

84,0

84,5

85,0

85,5

90,0

Естественная убыль населения

на 1000 человек населения

5,2

4,7

4,0

3,4

1,6

0,3

Число абортов

на 100 родов

70,5

70,0

69,5

69,0

68,5

68,0

Ожидаемая продолжительность жизни населения

лет

68,6 <*>

71,6

72,2

72,7

73,4

74,0»;


Информация по документу
Читайте также