Расширенный поиск

Постановление Администрации города Владимира от 16.10.2015 № 3680

 

 

 

Приложение № 3 к программе

 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

 ресурсного обеспечения реализации программы

за счет всех источников финансирования

 

                                                                                                                    (тыс. руб.)

п/п

И

Источник финансирования

Итого

 

2016

 

2017

 

2018

1

2

3

4

5

6

7

1

 

Всего,

в том числе:

481 061,5

168 292,5

191 825,5

120 943,5

2

1

- средства бюджета города

329 980,5

109 993,5

109 993,5

109 993,5

3

2

- средства областного бюджета

117936

46 844.0

71 092.0

-

4

4

- средства из внебюджетных источников

33 145,0

11 455,0

10 740,0

10 950,0

 

 

Приложение № 4 к программе

 

 

СВЕДЕНИЯ

 о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы

 

п/п

Наименование показателя (индикатора),

 единица измерения

Отчетный (базовый) год

Значение показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

Задача 1. Обеспечение предоставления муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры

1

Среднегодовое количество учащихся, чел.

4067

4067

4067

4067

2

Охват детей, обучающихся в школах искусств от общего количества учащихся общеобразовательных школ города, %

16

16

16

16

Задача 2. Повышение качества предоставления муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры

3

Численность преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, чел.

238

240

242

245

4

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

 

количестве муниципальных учреждений

культуры,%

 

 

 

 

5

Степень соответствия учреждений, предоставляющих муниципальную услугу требованиям действующих нормативных правовых актов, %

100

100

100

100

Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры.

6

Количество учебных творческих коллективов, ед.

85

85

85

85

7

Количество призовых мест, полученных учащимися и коллективами школ, ед.

510

512

515

520

8

Доля выпускников школ, поступивших в ссузы и вузы сферы культуры, %

17

17

17

17

9

Соотношение бюджетных расходов и средств из внебюджетных источников на предоставление услуги, %

22,4

22,5

22,5

22,6

 


Информация по документу
Читайте также