Расширенный поиск

Постановление Администрации Томской области от 25.03.1994 № 124

                  ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
                          ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 25.03.94г.                N  124
г.Томск

                                   Утратилo силу - Постановление
                                   Администрации Томской области
                                       от 21.07.2004 г. N 136

Об областном бюджете на 1994 год


      (В редакции Постановлений Администрации Томской области
 от 29.04.94 г. N 193; от 13.05.94 г. N 216; от 28.10.94 г. N 388;
                       от 29.08.95 г. N 233)
                       от 15.12.94 г. N 420)


     В  соответствии  с  Указами Президента Российской Федерации от
22.12.93   N   2268   "О   формировании   республиканского  бюджета
Российской  Федерации  и  взаимоотношениях  с  бюджетами  субъектов
Российской  Федерации  в  1994  году"  и  от  22.12.93  N  2270  "О
некоторых   изменениях   в  налогообложении  и  о  взаимоотношениях
бюджетов различных уровней",

                      П О С Т А Н О В Л Я Ю:

     1.   Принять   к   исполнению   предложенный  вариант  проекта
областного  бюджета  на  1994  год  по  доходам и расходам в суммах
согласно приложению N 1.
     2.  Поручить  финансовому управлению (Зименков) финансирование
запланированных  расходов  по  областному  бюджету и выдачу дотаций
бюджетам  районов  и  городов  до  конца  года производить с учетом
поступления  доходов  и решения вопросов в Правительстве Российской
Федерации  по  оказанию  области  финансовой помощи из федерального
бюджета.  При  недостаточности  средств  финансирование учреждений,
состоящих  на  областном  бюджете, производить только по защищенным
статьям  расходов:  на  выплату  заработной  платы с установленными
начислениями,  стипендий,  пособий,  питание,  медикаменты,  мягкий
инвентарь, хозяйственные расходы (отопление, освещение).
     3.   Сохранить   действующий   порядок  зачисления  доходов  в
областной   бюджет   согласно   постановлению  Главы  администрации
области  от  13.01.94  г.N  12, за исключением налога на прибыль от
плательщиков, зарегистрированных в г.Кедровом.
     4.  (Пункт  утратил силу - Постановление Администрации Томской
области от 15.12.94 г. N 420)
     5.  Зачислять с 1 апреля т.г. в областной бюджет 31% налога на
добавленную  стоимость.  (В  редакции  Постановления  Администрации
Томской области от 29.04.94 г. N 193)
     6.  Установить,  что  в  соответствии  с  постановлением Главы
администрации   от   12.04.93  N  102  предприятия  с  иностранными
инвестициями,  зарегистрированные  на  территории  Томской области,
являются  плательщиками налогов на прибыль, добавленную стоимость и
акцизов в областной бюджет.
     7.  Установить,  что  плата  за воду, забираемую промышленными
предприятиями  из  водохозяйственных  систем, зачисляется в бюджеты
районов  (городов)  по  месту нахождения водохозяйственных систем и
гидротехнических   сооружений,   предназначенных   для  обеспечения
рационального использования и охраны вод.
     8.  (Отменен  -  Постановление  Администрации  Томской области
от 13.05.94 г. N 216)
     9.  (Отменен  -  Постановление  Администрации  Томской области
от 28.10.94 г. N 388)
     10.  Установить, что налог на доходы от дивидентов, процентов,
полученным  по акциям, облигациям, иным, выпущенным в России ценным
бумагам,  от  долевого  участия в других предприятиях, созданных на
территории  РФ,  зачисляется  в  соответствующие местные бюджеты по
ставке 2 %;
     налог  на  доходы  видеосалонов,  от  проката  видео- и аудио-
кассет и записи на них - по ставке 57 %;
     налог  на  доходы  от  казино,  иных  игорных  домов  (мест) и
другого игорного бизнеса - по ставке 77%.
     11.  Включить  в  список  плательщиков  областного  бюджета по
налогам  на  прибыль,  добавленную  стоимость  и акцизам Управление
Федеральной почтовой связи Томской области.
     12.  Установить,  что отсрочки и рассрочки платежей по налогам
в   областной  бюджет  могут  предоставляться  только  при  наличии
подтверждения  о  предоставленных  льготах  по налоговым платежам в
нижестоящие бюджеты.
     13.   Начиная   со   П  квартала  1994  г.  в  счет  погашения
задолженности  по  платежам  в  областной  и  районные бюджеты АООТ
"Томскнефть"   выделять  администрациям  районов  и  области  нефть
натурой, включать выделенную нефть в график поставки.
     ПО         "Томскнефть"(Филимонов),         Комитету        по
материально-техническим  ресурсам  (Павлов), финансовому управлению
(Зименков),  налоговой  службе  (Симонов) определить механизм учета
отпуска сырой нефти и зачета в счет погашения задолженности.
     14.  Ввести  с 1 апреля т.г. на территории Томской области (Отменен  -  Постановление  Администрации Томской области
от 29.08.95 г. N 233)димым налогам и
сборам поступают в областной бюджет.
     16.     Поручить     финансовому     управлению    (Зименков),
Государственной  налоговой  инспекции по Томской области (Симонов),
налоговой  полиции  (Котляров), областной таможне (Кузьменко) до 19
апреля  внести  предложения по механизму действия указанных налогов
и сборов и установлению конкретных ставок.
     17.    В    целях   концентрации   средств   для   обеспечения
бесперебойного   снабжения  северных  районов  области  топливом  и
товарами  первой  необходимости  и  в соответствии с постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  15.03.94  г.  N  202  "Об
изменении  механизма  государственной  финансовой  поддержки завоза
продукции  (товаров)  в районы Крайнего Севера и приравненные к ним
местности  создать  областной  Фонд финансовой поддержки досрочного
завоза продукции.
     Для   аккумулирования  средств  использовать  счет  областного
внебюджетного финансового фонда.
     18. Поручить финансовому управлению (Зименков):
     18.1.  Перечислить  в  Фонд  финансовой  поддержки  досрочного
завоза  продукции  6  миллиардов  рублей  из средств, полученных по
уведомлению  МФ  РФ  от  24.02.94  г.  N  1314,  и  в месячный срок
подготовить   и   внести   на   рассмотрение  Администрации  проект
Положения о порядке его формирования и использования.
     18.2.  Ежеквартально  передавать  из  средств областного Фонда
социальной    поддержки    малоимущих   слоев   населения   бюджету
г.Стрежевого  8  %  от  суммы  налога  на  прибыль,  поступившую  в
областной  бюджет  от плательщиков г.Стрежевого, и оставшуюся часть
средств  вышеуказанного  Фонда  направлять  на  оздоровление  детей
малообеспеченных  слоев населения и другие мероприятия по поддержке
малоимущих  слоев  населения  по  предложениям  Комитета социальной
политики.
     18.3.  Рассмотреть  вопрос  о выделении дополнительных средств
во   П   полугодии   1994   г.   УВД   Администрации   области  для
материально-технического     обеспечения    милиции    общественной
безопасности с учетом исполнения областного бюджета в 1 полугодии.
     19.   Администрациям   городов   и  районов  области  ускорить
проведение  сплошной  инвентаризации (оценки, переоценки) строений,
помещений   и   сооружений,   принадлежащих   гражданам  на  правах
собственности.
     До  принятия  Закона  "О  бюджете РФ на 1994 год" и завершения
инвентаризации  (оценки, переоценки) разрешить налоговым инспекциям
области  при  определении  стоимости  облагаемых  налогом строений,
помещений  и сооружений применять принятые местными органами власти
повышающие  коэффициенты,  но  не  ниже  1000  к инвентаризационной
(страховой)   оценке   до   1991   года   включительно  и  12  -  к
инвентаризационной (страховой) оценке 1992 года.
     20. Поручить заместителям Главы администрации:
     Хохлову   В.Е.   -  утвердить  перечень  мероприятий  и  смету
расходования   средств   по   реализации   программы   мероприятий,
посвященных  50-летию  образования  Томской  области,  на сумму 1,5
млрд. рублей;
     Титову  И.И.  -  решить  в  Правительстве Российской Федерации
вопросы формирования региональных фондов зерна.
     21.  Передать  с  1.07.94  г.  из областного бюджета на бюджет
г.Томска   финансирование   штаба   гражданской  обороны  г.Томска,
городских  курсов  гражданской  обороны, штабов гражданской обороны
Ленинского, Кировского, Октябрьского, Советского районов.
     22.   Поручить   областному   управлению  сельского  хозяйства
(Каплунов)  до  10  апреля  т.г. представить финансовому управлению
смету   расходования   средств,   поступающих   в  Фонд  финансовой
поддержки  сельского  хозяйства.  Финансирование Бакчарского пункта
Северного садоводства производить в 1994 году из указанного фонда.
     23.  Предусмотреть  в областном бюджете на 1 и П кварталы т.г.
резерв  средств  на выдачу ссуд остронуждающимся бюджетам районов и
городов в сумме 17156 миллионов рублей.
     24.   В  целях  выравнивания  уровня  социально-экономического
развития  территорий области выделять из областного бюджета дотации
бюджетам районов и городов в суммах согласно приложению N 2.
     25.  Утвердить  оборотную  кассовую  наличность  по областному
бюджету на конец 1994 года в сумме 27400 миллионов рублей.
     Главам  администраций  районов  и  городов утвердить оборотную
кассовую  наличность  на  конец  1994 года в размерах не ниже сумм,
указанных в приложении N 3.
     26.  Утвердить  отчет об исполнении областного бюджета за 1993
год  по  доходам  в сумме 135350 миллионов рублей, расходам в сумме
116928 миллионов рублей.
     27.   Учитывая   инфляционные   процессы   в  стране,  дефицит
финансовых  ресурсов,  поручить  финансовому  управлению (Зименков)
ежеквартально   вносить   в   Администрацию  области  изменения  по
областному бюджету с учетом имеющихся средств.


      Глава администрации          Кресс

   


Приложение N 1 
к постановлению 
Главы администрации
от_____________N______



                     ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 1994 ГОД

                                               (млн.руб.)
___________________________________________________________________
                              |План на |    В том числе:
                              |1994 год|---------------------------
                              |        |  1    |  П     | второе
                              |        |квартал| квартал| полугодие
______________________________|________|_______|________|___________
       ДОХОДЫ
Налог на добавленную стоимость   71000   17000   16000     38000
Целевой сбор для оказания фи-
нансовой помощи АПК              14000     200    3000     10800
Акцизы                            1100     160     300       640
Налог на прибыль                 46320   10700   10500     25120

Ресурсные платежи (платежи за
право на пользование природны-
ми ресурсами)                     8376    2630    1900      3846
Плата за землю                     441       6      -        435
Доходы от приватизации            2200     375     600      1225
Налог на имущество               43750     570    14250    28930

Прочие налоги, сборы и ненало-
говые поступления                 1050     190      350      510
       Итого доходов            188237   31831    46900   109506

Средства, подлежащие получению
из федерального бюджета-всего   68610,8 33350,8   10825    24435
       в том числе:
- ссуда                                   8000             -8000
- средства по взаимным расче-
  там                           25350,8 25350,8
- трансферт                     43260      -      10825    32435
----------------------------------------------------------------------
   ВСЕГО ДОХОДОВ               256847,8 65181,8   57725   133941
Дефицит бюджета                573095,3 24617,1  143465,8 405012,4
В % к объЯму расходов             69

                            - 2 -
Источники покрытия дефицита
бюджета:
а) средства, получаемые из
   федерального бюджета:
 - на выполнение республи-
   канских программ            300000
 - на повышение индекса
   роста цен                  239660,3
б) экономия по расходам         33435

    РАСХОДЫ
  Народное хозяйство
Агропромышленный комплекс
Коренное улучшение земель      13400       -      2000    11400
Развитие племенного живот-
новодства                       1350       80      550      720
Компенсация затрат по электро-
энергии                         1000                       1000
Расходы по формированию зер-
нового фонда                    4000              1000     3000
Компенсация 50% затрат по
топливу, используемому на
отопление жилого фонда и
объектов социнфраструктуры
села                             230       53       75      102
Содержание объектов социаль-
ной инфраструктуры села         4000      450      600     2950

Поддержка производства про-
дукции животноводства         40400      3700     8000    28700
Поддержка фермерских хо-
зяйств                         2825       300      426     2099
Расходы за счет земельного
налога                          441        -         6      435
Содержание ветсети            841,6     170,4    235,8    435,4
Расходы за счет спецналога    14000               3000    11000
  в т.ч. на покупку зерна      5000                        5000
        на компенсацию стои-
        мости покупных ком-
        бикормов               9000               3000     6000
  ИТОГО:                     82487,6    4753,4  15892,8   61841,4
Комитет по экологии и при-
родопользованию               272,6      41,9     53       177,7
                   
Убытки по межрайонным авто-
бусным перевозкам              3090       450      640      2000
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство                           1675       395      315       965
Хозорганы здравоохранения        61         9       13        39
Кинофикация                     137        20       28        89
Проектные организации            27        -         6        21
Возмещение разницы в ценах
по газу                        2400       370      530      1500
-------------------------------------------------------------------
Итого на народное хозяйство  90150,2    6039,3  17477,8   66633,1
-------------------------------------------------------------------
  Социально-культурные
     мероприятия
Народное образование, про-
фессиональная подготовка
кадров                       47601,6    6203      7367    34031,6
Культура                      8585,1    893,1    1377,4    6314,6
в т.ч. развитие националь-
       ных центров              69       11         14        44
Средства массовой информации     110      -          -        110
Здравоохранение                45682    5997       7300     32385
Физическая культура              857     213        156       488
Молодежная политика              214      28         62       124
Социальное обеспечение         14277    1906       2555      9816
   в том числе:
- дома-интернаты для преста-
  релых и инвалидов             6971     995       1288      4688
- протезирование                 454      60         85       309
- возмещение расходов инва-
  лидам на бензин                318      44         59       215
- приобретение транспортных
  средств для инвалидов         2276     300        426      1550
- территориальные центры и
  отделения социальной помощи
  на дому                        567       5          5       557
Социальная помощь семье по
программе "Детство"              158        -        55       103
--------------------------------------------------------------------
Итого на социально-культур-
ные мероприятия              117484,7  15240,1   18872,4   83372,2
--------------------------------------------------------------------
Архив                            728      106       129       493

                            - 4 -
Управление                    8037,4    1083,3     2008     4946,1
   Прочие расходы
Управление внутренних дел    13825      2230,6     2612     8982,4
   в том числе:
- милиция общественной безо-
  пасности                     11603      1974     2300     7329
из них на прирост численно-
сти и приобретение техники
согласно решению областного
Совета народных депутатов
"О мерах по обеспечению об-
щественной безопасности и
организации борьбы с пре-
ступностью и коррупцией в
Томской области на 1993-
1994 гг." от 25.08.93          1386                          1386
- управление государствен-
  ной противопожарной служ-
  бы                           1713       166       203     1344
из них на приобретение тех-
ники в соответствии с реше-
нием областного Совета на-
родных депутатов от
25.08.93                        800         -          -      800
Облвоенкомат                    340       55,4      79,0    205,6
Штаб ГО                         468       114        114      240
Содержание запасного пункта
управления области              316        -          65      251
Проведение Международного
года семьи                     16,7                 16,7
Областной Совет ветеранов
(книга Памяти)                137,4        20       28,4      89
Разработка научных и инфор-
мационных программ             218          2         82     134
Содержание аппарата и орга-
низация работы Совета МА
"Сибирское соглашение"         170         20         45     105
Содержание аппарата сель-
купов "Колта-Куп"               15          3          4       8
Проведение мероприятий по
подготовке к празднованию
50-летия образования Том-
ской области                  1500         50        450     1000

                            - 5 -
Возмещение ущерба и расходы
на выплаты реабилитирован-
ным  гражданам                  12          3          3        6
Прочие расходы                 8,3        3,8        1,5       3
---------------------------------------------------------------------
    ИТОГО:                   17026,4    2501,8     3500,6   11024
---------------------------------------------------------------------
Проведение выборов в город-
скую Думу                      83,4       83,4
Компенсационные выплаты на
детей                          9224      1066       2608     5550
Фонд предпринимательства и
малого бизнеса                 1000                  300      700
На укрепление материальной
базы РОСТО                       35        -          -        35
Фонд непредвиденных расходов
Администрации области          3000       500       1000     1500
Фонд социальной поддержки
малообеспеченных слоев насе-
ления                          3925       893        900     2132
в том числе для г.Стрежевого   1788       336        160     1292
Резерв средств на корректи-
ровку расходов бюджета на
индекс изменения цен, содер-
жание объектов жилищно-комму-
нального хозяйства,социальной
сферы, принятых от приватизи-
рованных предприятий          373023   27913       100000   245110
Капитальные вложения - всего   60000     893         5000    54107
   в том числе:
- газификация                  18557      -          3616    14941
- связь                          500      -            64      436
- жилищно-коммунальное хо-
  зяйство                       6916     228          150     6538
- ликеро-водочный завод,
  малые пекарни                 4100      -           230     3870
- народное образование         10528     150          100    10278
- культура                       520      -            20      500
- здравоохранение               5113     460          500     4153
- фермерские хозяйства           900      -           200      700
- прочие отрасли               12866      55          120    12691
----------------------------------------------------------------------
  Итого расходов             683717,1  56318,9    151830,8  475567,4

                            - 6 -
----------------------------------------------------------------------
Возврат ссуды, полученной из
федерального бюджета в 1993
году                           5000                           5000
Дотация бюджетам районов и
городов                      141226     26324      39360     75542
Ссуда бюджетам районов и
городов                        -         7156      10000    -17156
----------------------------------------------------------------------
   ВСЕГО РАСХОДОВ           829943,1  89798,9    201190,8  538953,4
----------------------------------------------------------------------

        Управляющий Делами               А.Карпов




Приложение N 2 
к постановлению 
Главы администрации от N


            ДОТАЦИЯ БЮДЖЕТАМ РАЙОНОВ И ГОРОДОВ НА 1994 ГОД


                                                       млн.руб.
__________________________________________________________________
NN      Наименование      План           ?_в том числе:
пп   районов и городов  на год     1 кв.    2 кв.   П полугодие
__________________________________________________________________
1. Александровский       1980      700       1050        230
2. Бакчарский           10818     1830       2745       6243
3. Верхнекетский         8852     1580       2370       4902
4. Зырянский             7743     1260       1890       4593
5. Каргасокский          5800     1600       2400       1800
6. Кожевниковский        8510     1360       2040       5110
7. Кривошеинский         9289     1420       2130       5739
8. Молчановский          7811     1480       2220       4111
9. Парабельский          6482      860       1290       4332
10.Первомайский          8497     1420       2130       4947
11.Тегульдетский         4110      740       1110       2260
12.Томский              10563     3600       5400       1563
13.Чаинский              6802     1360       2040       3402
14.Шегарский             8435     1420       2130       4885
15.г.Асино              17877     2490       3735      11652
16.г.Колпашево          17573     3120       4680       9773
17.г.Кедровый              84       84         -          -

ИТОГО по районам
      и городам        141226    26324      39360      75542


     Управляющий Делами                 А.Карпов





Приложение N 3 
к постановлению 
Главы администрации от N


                    ОБОРОТНАЯ КАССОВАЯ НАЛИЧНОСТЬ
                          на конец 1994 года


                                 млн.руб.
1. Алексанровский                  410
2. Бакчарский                      530
3. Верхнекетский                   510
4. Зырянский                       390
5. Каргасокский                    660
6. Кожевниковский                  480
7. Кривошеинский                   480
8. Молчановский                    430
9. Парабельский                    400
10.Первомайский                    460
11.Тегульдетский                   220
12.Томский                        1670
13.Чаинский                        420
14.Шегарский                       470
15.г.Асино                         990
16.г.Колпашево                    1250
17.г.Томск                        7500
18.г.Стрежевой                    1160
19.г.Кедровый                      170

ИТОГО по районам
      и городам                  18600


     Управляющий Делами                А.Карпов


УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Главы администрации от N


                              О Т Ч Е Т
     об исполнении областного бюджета Томской области за 1993 год


                                                        млн.руб.
__________________________________________________________________
          Наименование доходов     Уточненный  Исполне-    %
              и расходов          план на год  но       исполнения
__________________________________________________________________
                  1                    2          3         4
__________________________________________________________________

               Доходы

Налог на прибыль (доходы)
предприятий и организаций          13419     11794       87,9
Подоходный налог с физических лиц   1035      1035      100,0
Платежи за пользование недрами и
природными ресурсами                5415      5531      102,1
Прочие налоги, сборы и др.
поступления                         1746      3505      200,7
Налог на имущество                  1679      2291      136,5
Поступления от переоценки
остатков товаров                                 1
Налог на добавленную стоимость     24524     23803       97,1
Акцизы                               457       509      111,4
Доходы от приватизации               600       758      126,3
Земельный налог                      103       139      135,0

     ИТОГО доходов                 48978     49366      100,8

Средства, передаваемые из
федерального бюджета областному
бюджету по взаимным расчетам       47276     66083      139,8

Средства, передаваемые област-
ному бюджету из бюджетов районов
и городов по взаимным расчетам      1122      1122      100,0

Ссуды из федерального бюджета                17700
Бюджетные ссуды                               1079

     ВСЕГО доходов                 97376    135350      139,0

Превышение расходов над
доходами (дефицит)                  2676

Остатки бюджетных средств на
начало года, за исключением
сумм, обращаемых на покрытие
расходов                            1600      1600

     БАЛАНС                       101652    136950

                 Расходы

    Народное хозяйство

Сельское хозяйство                 4654      4626        99,4
Охрана окружающей среды
и природных ресурсов                 99        86        86,9
Инвентаризация земель                25        25       100,0
Мониторинг земель                    30        30       100,0
Возмещение разницы в ценах по газу 1160      1160       100,0
Хозорганы здравоохранения           135       411       304,4
Убытки по межрайонным маршрутам
автобусов АО "Томскавтотранс"      1355      1288        95,1
Бытовое обслуживание населения        6         6       100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство      680       327        48,1
Проектные организации                76        68        89,5
Кинофикация                          55        55       100,0
Дотация на животноводческую
продукцию                         10006     10046       100,4
Возмещение разницы в ценах
на хлеб                              40        32        80,0
Помощь фермерским хозяйствам        375       335        89,3
Прочие ведомства и организации      535       164        30,7

     ИТОГО на народное
           хозяйство              19231     18659        97,0

     Социально-культурные мероприятия?.:

Народное образование,профессиональ-
ная подготовка кадров              8083      7981        98,7

Культура и искусство               1662      1650        99,3

Средства массовой информации         15        15       100,0

Здравоохранение                    8018      8543       106,5

Физическая культура                 169       168        99,4

Социальное обеспечение             2729      2789       102,2

Финансирование мероприятий
в области молодежной политики        51        49        96,1

     ИТОГО на социально-
     культурные мероприятия       20727     21195       102,3

Архивный отдел                       30        80       100,0

Расходы на содержание правоохрани-
тельных органов, судов и органов
прокуратуры                        1795      1844       102,7

Расходы на содержание органов
государственного управления        2153      2054        95,4

Фонд непредвиденных расходов         48         х         х

Пособия и  компенсационные
выплаты на детей                    297       208        70,0

Капитальные вложения               6760      6683        98,9

     из них:

Минсельхозпрода                     930       930       100,0
Фонд предпринимательства и
малого бизнеса                      400       326        81,5
Расходы на целевые региональные
программы по развитию народного
хозяйства                          3678      5261       143,0
Расходы на проведение выборов и
референдумов                         77        81       105,2
Расходы по обслуживанию государст-
венного внутреннего долга           212       169        79,7
Платежи по бюджетным ссудам         -       12732          -
Разные выплаты и прочие расходы    2653      2689       101,4

     ИТОГО расходов               58111     71981       123,9

Средства, переданные бюджетам
районов и городов по взаимным
расчетам                          12007     12237
Средства, переданные федераль-
ному бюджету по взаимным
расчетам                              5       157
Дотации бюджетам районов и
городов                           29929     29907
Бюджетные ссуды                              2646

     ВСЕГО расходов              100052    116928

Превышение доходов над
расходами                                   18422

Свободные остатки бюджетных
средств                             600
Оборотная кассовая наличность      1000      1600


     БАЛАНС                      101652    136950










Информация по документу
Читайте также