Расширенный поиск
Постановление Государственной Думы Томской области от 31.07.2008 № 1513Приложение 9 к областной целевой программе "Социальное развитие села Томской области до 2012 года" Мероприятия по развитию газификации в сельской местности (млн. рублей) |———|————————————————————————————|———————————|——————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|————————————————————| | | | Срок | Объем | В том числе за счет средств | Ответственные |Ожидаемые результаты| | | |исполнения |финансирования| | исполнители | | | | | | - всего | | | | |———|————————————————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|————————————————————| | | | | |федерального| областного |внебюджетных| | | | | | | | бюджета | бюджета | источников | | | | | | | | | | | | | |———|————————————————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|————————————————————| |1. |Газификация сельских | | | | | |Департамент |Повышение уровня | | |населенных пунктов | 2004-2007 | 428,1 | 62,7 | 331,7 | 33,7 |строительства и |газификации села | | | | г.г. | | | | |архитектуры |сетевым газом | | | | | | | | |Томской области;| | | | | 2008 г. | 41,3 | 25,0 | 16,3 | - |органы местного | | | | | 2009 г. | 94,6 | 35,0 | 59,6 | - |самоуправления | | | | | (прогноз) | | | | - |муниципальных | | | | | 2010 г. | 101,5 | 35,0 | 66,5 | - |образований (по | | | | | (прогноз) | | | | - |согласованию) | | | | | 2011 г. | 106,0 | 40,0 | 66,0 | | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | | | 2012 г. | 105,0 | 40,0 | 65,0 | | | | | | | (прогноз) | | | | | | | |———|————————————————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|————————————————————| | | Итого: | | 876,5 | 237,7 | 605,1 | 33,7 | | | |———|————————————————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|————————————————————| Приложение 10 к областной целевой программе "Социальное развитие села Томской области до 2012 года" Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности (млн. рублей.) |———|————————————————————————————|———————————|——————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|————————————————————| | | | Срок | Объем | В том числе за счет средств | Ответственные |Ожидаемые результаты| | | |исполнения |финансирования| | исполнители | | | | | | - всего | | | | |———|————————————————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|————————————————————| | | | | |федерального| областного |внебюджетных| | | | | | | | бюджета | бюджета | источников | | | | | | | | | | | | | |———|————————————————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|————————————————————| |1. |Строительство и | 2004-2007 | 116,8 | 24,5 | 92,3 | |Департамент |совершенствование | | |реконструкция станций | г.г. | | | | - |строительства и |технологии | | |водоподготовки и | | | | | |архитектуры |водоподготовки и | | |водопроводных сетей в | 2008 г. | 59,0 | 20,0 | 39,0 | - |Томской области;|водоотведения в | | |сельской местности | 2009 г. | 80,0 | 30,0 | 50,0 | - |органы местного |сельской местности | | | | (прогноз) | | | | |самоуправления | | | | | 2010 г. | 90,0 | 35,0 | 55,0 | |муниципальных | | | | | (прогноз) | | | | |образований (по | | | | | 2011 г. | 105,0 | 40,0 | 65,0 | |согласованию | | | | | (прогноз) | | | | | | | | | | 2012 г. | 105,0 | 40,0 | 65,0 | | | | | | | (прогноз) | | | | | | | |———|————————————————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|————————————————————| | | Итого: | | 555,8 | 189,5 | 366,3 | | | | |———|————————————————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|————————————————————| | |в т.ч. ОЦП "Питьевая вода" | | 128,8 | | 128,8 | | | | | |Томской области" | | | | | | | | | |ОЦП "Модернизация | | 107,5 | | 107,5 | | | | | |коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | |Томской области в 2006-2010 | | | | | | | | | |годах" | | | | | | | | |———|————————————————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|————————————————————| Приложение 11 к областной целевой программе "Социальное развитие села Томской области до 2012 года" Мероприятия по развитию телекоммуникационных сетей в сельской местности (млн. рублей) |——————————————————————|——————————————|——————————————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————|-----------------| | | Срок | Объем | В том числе за счет средств | Ответственные | Ожидаемые | | | исполнения | финансирования | | исполнители | результаты | | | | - всего | | | | |——————————————————————|——————————————|------------------|——————————————|————————————|——————————————|—————————————————————|-----------------| | | | | федерального | областного | внебюджетных | | | | | | | бюджета | бюджета | источников | | | | | | | | | | | | |——|———————————————————|--------------|------------------|--------------|————————————|——————————————|---------------------|-----------------| |1.|Введение в действие| | | | | |Органы местного |доведение | | |емкостей телефонной| | | | | |самоуправления |телефонной | | |сети в сельской | | | | | |муниципальных |плотности до 14,2| | |местности | | | | | |образований (по |номера на 100 | | |( номеров): | | | | | |согласованию) |человек | | | 5000 |2004-2007 г.г.| 442,1 | - | 20,8 | 421,3 | | | | | | | | | | | | | | | 4000 | 2008 г. | 65,0 | - | - | 65,0 | | | | | 5000 | 2009 г. | 65,0 | - | - | 65,0 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | | 5000 | 2010 г. | 65,0 | - | - | 65,0 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | | | 2011 г. | - | - | - | - | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | | | 2012 г. | - | - | - | - | | | | | | (прогноз) | | | | | | | |——|———————————————————|——————————————|——————————————————|——————————————|————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————| | | итого: | | 637,1 | | 20,8 | 616,3 | | | |——|———————————————————|——————————————|——————————————————|——————————————|————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————| Приложение 12 к областной целевой программе "Социальное развитие села Томской области до 2012 года" Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог в сельской местности (млн. рублей.) |——|—————————————————————————————|———————————|——————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|—————————————————————| | | | Срок | Объем | В том числе за счет средств | Ответственные |Ожидаемые результаты | | | |исполнения |финансирования| | исполнители | | | | | | - всего | | | | |——|—————————————————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————————| | | | | |федерального| областного |внебюджетных| | | | | | | | бюджета | бюджета | источников | | | | | | | | | | | | | |——|—————————————————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————————| |1.|Развитие сети автомобильных | 2004-2007 | 508,1 | 46,3 | 461,8 | - |Органы местного |Сокращение | | |дорог | г.г. | | | | |самоуправления |эксплуатационных | | | | 2008 г. | 235,5 | 106,0 | 129,5 | - |муниципальных |затрат | | | | 2009 г. | 80,0 | 30,0 | 50,0 | - |образований (по |сельскохозяйственных | | | | (прогноз) | | | | |согласованию) |товаропроизводителей,| | | | 2010 г. | 118,6 | 50,0 | 68,6 | - | |снижение стоимости | | | | (прогноз) | | | | | |автомобильных | | | | 2011 г. | 125,0 | 55,0 | 70,0 | - | |перевозок; | | | | (прогноз) | | | | | |развитие сети | | | | 2012 г. | 140,0 | 60,0 | 80,0 | - | |сельских дорог, | | | | (прогноз) | | | | | |улучшение | | | | | | | | | |транспортной связи | | | | | | | | | |сельских населенных | | | | | | | | | |пунктов | |——|—————————————————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————————| | | итого: | | 1207,2 | 347,3 | 859,9 | | | | |——|—————————————————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————————| | | в. т.ч. по ОЦП | | 709,9 | | 709,9 | | | | | |"Совершенствование и развитие| | | | | | | | | | автомобильных дорог Томской | | | | | | | | | | области до 2010 года (с | | | | | | | | | | прогнозом до 2020 года)" | | | | | | | | |——|—————————————————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————————————| Примечание. Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. N 848 (подпрограмма "Автомобильные дороги", государственный заказчик - Росавтодор), до 2010 года ежегодно подлежат уточнению исходя из инвестиционных возможностей федерального бюджета. Приложение 13 к областной целевой программе "Социальное развитие села Томской области до 2012 года" Средства, выделяемые на реализацию областной целевой программы "Социальное развитие села Томской области до 2012 года" (млн. рублей) |—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | NN | Разделы | Объемы | в том числе | | п/п | Программы | капвложений, | | | | | всего | | |—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————| | | | | федеральный | областной | внебюджетные | | | | | бюджет | бюджет | источники | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————| | 1 | Жилищное строительство (включая ипотечное | | | | | | | кредитование) - | | | | | | | всего | 644,0 | 144,1 | 117,691 | 382,2 | | | в том числе | | | | | | | 2004-2007 г.г. (факт) | 419,0 | 77,1 | 57,85 | 284,1 | | | | | | | | | | 2008 г. (прочие) | 84,0 | 25,0 | 2,841 | 56,159 | | | 2009 г. (прогноз) (прочие) | 30,0 | 9,0 | 12,0 | 9,0 | | | 2010 г. (прогноз) (прочие) | 37,0 | 11,0 | 15,0 | 11,0 | | | 2011 г. (прогноз) (прочие) | 37,0 | 11,0 | 15,0 | 11,0 | | | 2012 г. (прогноз) (прочие) | 37,0 | 11,0 | 15,0 | 11,0 | |—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————| | 2 | Обеспечить доступность жилья для молодых семей | | | | | | | и молодых специалистов на селе - | | | | | | | всего | 266,59 | 76,0 | 92,8 | 97,79 | | | в том числе | | | | | | | 2006-2007 г.г. (факт) | 96,59 | 25,0 | 24,8 | 46,79 | | | | | | | | | | 2008 г. (прочие) | 50,0 | 15,0 | 20,0 | 15,0 | | | 2009 г. (прогноз) (прочие) | 30,0 | 9,0 | 12,0 | 9,0 | | | 2010 г. (прогноз) (прочие) | 30,0 | 9,0 | 12,0 | 9,0 | | | 2011 г. (прогноз) (прочие) | 30,0 | 9,0 | 12,0 | 9,0 | | | 2012 г. (прогноз) (прочие) | 30,0 | 9,0 | 12,0 | 9,0 | |—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————| | 3 | Образование - | | | | | | | всего | 543,7 | 31,3 | 512,4 | - | | | в том числе | | | | | | | 2004-2007 г.г. (факт) | 357,4 | 11,3 | 346,1 | - | | | | | | | | | | 2008 г. (государственные кап. вложения) | 86,3 | - | 86,3 | - | | | 2009 г. (прогноз) (государственные кап. | - | - | - | - | | | вложения) | - | - | - | - | | | 2010 г. (прогноз) (государственные кап. | 50,0 | 10,0 | 40,0 | - | | | вложения) | 50,0 | 10,0 | 40,0 | - | | | 2011 г. (прогноз) (государственные кап. | | | | | | | вложения) | | | | | | | 2012 г. (прогноз) (государственные кап. | | | | | | | вложения) | | | | | |—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————| | 4 | Здравоохранение - | | | | | | | всего | 366,8 | 23,5 | 343,3 | - | | | в том числе | | | | | | | 2004-2007 г.г. (факт) | 165,4 | 23,5 | 141,9 | - | | | | | | | | | | 2008 г. (государственные кап. вложения). | 16,4 | - | 16,4 | - | | | 2009 г. (прогноз) (государственные кап. | 40,0 | - | 40,0 | - | | | вложения) | 40,0 | - | 40,0 | - | | | 2010 г. (прогноз) (государственные кап. | 50,0 | - | 50,0 | - | | | вложения) | 55,0 | - | 55,0 | - | | | 2011 г. (прогноз) (государственные кап. | | | | | | | вложения) | | | | | | | 2012 г. (прогноз) (государственные кап. | | | | | | | вложения) | | | | | |—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————| | 5 | Физическая культура и спорт - | | | | | | | всего | 159,7 | 40,0 | 118,4 | 1,3 | | | в том числе | | | | | | | 2004-2007 г.г. (факт) | 28,5 | - | 27,2 | 1,3 | | | | | | | | | | 2008 г. (государственные кап. вложения) | 2,5 | - | 2,5 | - | | | 2009 г. (прогноз) (государственные кап. | 5,2 | - | 5,2 | - | | | вложения) | 3,5 | - | 3,5 | - | | | 2010 г. (прогноз) (государственные кап. | 60,0 | 20,0 | 40,0 | - | | | вложения) | 60,0 | 20,0 | 40,0 | - | | | 2011 г. (прогноз) (государственные кап. | | | | | | | вложения) | | | | | | | 2012 г. (прогноз) (государственные кап. | | | | | | | вложения) | | | | | |—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————| | 6 | Культурно-досуговая деятельность - | | | | | | | всего | 116,0 | 40,0 | 76,0 | - | | | в том числе | | | | | | | 2004-2007 г.г. (факт) | - | - | - | - | | | | | | | | | | 2008 г. (государственные кап. вложения) | - | - | - | - | | | 2009 г. (прогноз) (государственные кап. | - | - | - | - | | | вложения) | - | - | - | - | | | 2010 г. (прогноз) (государственные кап. | 55,0 | 20,0 | 35,0 | - | | | вложения) | 61,0 | 20,0 | 41,0 | - | | | 2011 г. (прогноз) (государственные кап. | | | | | | | вложения) | | | | | | | 2012 г. (прогноз) (государственные кап. | | | | | | | вложения) | | | | | |—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————| | 7 | Бытовое обслуживание - | | | | | | | всего | 43,0 | - | - | 43,0 | | | в том числе | | | | | | | 2004-2007 г.г. (факт) | 27,0 | - | - | 27,0 | | | | | | | | | | 2008 г. (расходы увеличивающие стоимость ОС) | 3,5 | - | - | 3,5 | | | 2009 г. (прогноз) (расходы увеличивающие | 3,5 | - | - | 3,5 | | | стоимость ОС) | 3,0 | - | - | 3,0 | | | 2010 г. (прогноз) (расходы увеличивающие | 3,0 | - | - | 3,0 | | | стоимость ОС) | 3,0 | - | - | 3,0 | | | 2011 г. (прогноз) (расходы увеличивающие | | | | | | | стоимость ОС) | | | | | | | 2012 г. (прогноз) (расходы увеличивающие | | | | | | | стоимость ОС) | | | | | |—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————| | 8 | Информационно-консультационное обслуживание | | | | | | | населения - | 32,135 | 6,3 | 16,535 | 9,3 | | | всего | | | | | | | в том числе | | | | | | | 2005-2007 г.г. (факт) | 10,5 | 2,3 | 5,5 | 2,7 | | | | | | | | | | 2008 г. (по разделу 0405 Сельское | 7,6 | 2,0 | 3,5 | 2,1 | | | хозяйство")(расх.ув.ОС-2,1)) | 6,785 | 1,0 | 3,685 | 2,1 | | | 2009 г. (по разделу 0405 Сельское | 7,25 | 1,0 | 3,850 | 2,4 | | | хозяйство")(расх.ув.ОС-2,1)) | - | - | - | - | | | 2010 г. (по разделу 0405 Сельское | - | - | - | - | | | хозяйство")(расх ув.ОС-2,4)) | | | | | | | 2011 г. (прогноз) | | | | | | | 2012 г. (прогноз) | | | | | |—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————| | 9 | Электрификация - | | | | | | | всего | 429,4 | 45,5 | 97,6 | 286,3 | | | в том числе | | | | | | | 2004-2007 г. г. (факт) | 285,3 | 2,8 | 79,0 | 203,5 | | | | | | | | | | 2008 г. государственные кап. вложения (расходы | | | | | | | увеличивающие стоимость ОС - 6,7) | 9,1 | 1,8 | 0,6 | 6,7 | | | 2009 г. (прогноз) (государственные кап. | | | | | | | вложения) (расходы увеличивающие стоимость ОС | 30,0 | 8,9 | 3,0 | 18,1 | | | - 18,1) | | | | | | | 2010 г. (прогноз) (государственные кап. | 32,0 | 10,0 | 4,0 | 18,0 | | | вложения) | | | | | | | (расходы увеличивающие стоимость ОС - 18,0) | 35,0 | 10,0 | 5,0 | 20,0 | | | 2011 г. (прогноз) (государственные кап. | | | | | | | вложения) (расходы увеличивающие стоимость ОС | 38,0 | 12,0 | 6,0 | 20,0 | | | - 20,0) | | | | | | | 2012 г. (прогноз) (государственные кап. | | | | | | | вложения) (расходы увеличивающие стоимость ОС | | | | | | | - 20,0) | | | | | |—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————| | 10 | Газификация - | | | | | | | всего | 876,5 | 237,7 | 605.1 | 33,7 | | | в том числе | | | | | | | 2004-2007 г.г. (факт) | 428,1 | 62,7 | 331,7 | 33,7 | | | | | | | | | | 2008 г. (государственные кап. вложения) | 41,3 | 25,0 | 16,3 | - | | | 2009 г. (прогноз) (государственные кап. | 94,6 | 35,0 | 59,6 | - | | | вложения) | 101,5 | 35,0 | 66,5 | - | | | 2010 г. (прогноз) (государственные кап. | 106,0 | 40,0 | 66,0 | - | | | вложения) | 105,0 | 40,0 | 65,0 | - | | | 2011 г. (прогноз) (государственные кап. | | | | | | | вложения) | | | | | | | 2012 г. (прогноз) (государственные кап. | | | | | | | вложения) | | | | | |—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————| | 11 | Водоснабжение - | | | | | | | всего | 555,8 | 189,5 | 366,3 | - | | | в том числе | | | | | | | 2004-2007 г.г. (факт) | 116,8 | 24,5 | 92,3 | - | | | | | | | | | | 2008 г. в т.ч. по ОЦП "Питьевая вода" Томской | | | | | | | области 36,5 т.р. по ОЦП "Модернизация | | | | | | | коммунальной инфраструктуры Томской области в | | | | | | | 2006-2010 г.г. 2,5 т.р. (государственные кап. | 59,0 | 20,0 | 39,0 | - | | | вложения) | | | | | | | 2009 г. (прогноз) в т.ч. ОЦП "Модернизация | | | | | | | коммунальной инфраструктуры Томской области в | 80,0 | 30,0 | 50,0 | - | | | 2006-2010 г.г. - 50,0 т.р. (государственные | | | | | | | кап. вложения) | | | | | | | 2010 г. (прогноз) в т.ч. ОЦП "Модернизация | 90,0 | 35,0 | 55,0 | - | | | коммунальной инфраструктуры Томской области в | | | | | | | 2006-2010 г. - 55,0 т.р. (государственные кап. | | | | | | | вложения) | 105,0 | 40,0 | 65,0 | - | | | 2011 г. (прогноз) в т.ч. ОЦП "Модернизация | | | | | | | коммунальной инфраструктуры Томской области в | | | | | | | 2006-2010 г.г. - 65,0 т.р. (государственные | 105,0 | 40,0 | 65,0 | - | | | кап. вложения) | | | | | | | 2012 г. (прогноз) в т.ч. ОЦП "Модернизация | | | | | | | коммунальной инфраструктуры Томской области в | | | | | | | 2006-2010 г.г. - 65,0 т.р. (государственные | | | | | | | кап. вложения) | | | | | |—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————| | 12 | Телекоммуникационные сети - | | | | | | | всего | 637,1 | - | 20,8 | 616,3 | | | в том числе | | | | | | | 2004-2007 г.г. (факт) | 442,1 | - | 20,8 | 421,3 | | | | | | | | | | 2008 г. (расходы увеличивающие стоимость ОС) | 65,0 | - | - | 65,0 | | | 2009 г. (расходы увеличивающие стоимость ОС) | 65,0 | - | - | 65,0 | | | 2010 г. (расходы увеличивающие стоимость ОС) | 65,0 | - | - | 65,0 | | | 2011 г. (прогноз) (расходы увеличивающие | - | - | - | - | | | стоимость ОС) | - | - | - | - | | | 2012 г. (прогноз) (расходы увеличивающие | | | | | | | стоимость ОС) | | | | | |—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————| | 13 | Дороги (в т.ч. по утвержденной программе) - | | | | | | | всего | 1207,2 | 347,3 | 859,9 | - | | | в том числе | | | | | | | 2004-2007 г.г. (факт) | 508,1 | 46,3 | 461,8 | - | | | | | | | | | | 2008 г. (государственные кап. вложения). По | | | | | | | ОЦП "Совершенствование и развитие | | | | | | | автомобильных дорог Томской области до 2010 | 235,5 | 106,0 | 129,5 | - | | | года (с прогнозом до 2020 года)" | | | | | | | 2009 г. (прогноз) (государственные кап. | | | | | | | вложения). По ОЦП "Совершенствование и | | | | | | | развитие автомобильных дорог Томской области | 80,0 | 30,0 | 50,0 | - | | | до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)" | | | | | | | 2010 г. (прогноз) (государственные кап. | | | | | | | вложения). По ОЦП "Совершенствование и | | | | | | | развитие автомобильных дорог Томской области | 118,6 | 50,0 | 68,6 | - | | | до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)" | 125,0 | 55,0 | 70,0 | - | | | 2011 г. (прогноз) (государственные кап. | 140,0 | 60,0 | 80,0 | - | | | вложения) | | | | | | | 2012 г. (прогноз) (государственные кап | | | | | | | вложения) | | | | | |—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————| | 14 | Всего: | 5878,0 | 1181,2 | 3226,83 | 1469,99 | | | в т. ч. | | | | | | | Расходы, увеличивающие стоимость основных | 4958,4 | 961,1 | 3007,5 | 989,8 | | | средств (государственные кап. вложения) | | | | | | | НИОКР | - | - | - | - | | | Прочие расходы | 910,6 | 220,1 | 210,5 | 480,0 | | | в т. ч. по ОЦП "Питьевая вода" Томской области | 128,8 | | 128,8 | | | | по ОЦП "Модернизация коммунальной | | | | | | | инфраструктуры Томской области в 2006-2010 | 107,5 | | 107,5 | | | | годах" | | | | | | | по ОЦП "Совершенствование и развитие | 709,9 | | 709,9 | | | | автомобильных дорог Томской области до 2010 | | | | | | | года (с прогнозом до 2020 года)" | 16,5 | | 16,5 | | | | по разделу 0405 "Сельское хозяйство" | | | | | | | в том числе | 2884,8 | 275,5 | 1588,9 | 1020,39 | | | 2004-2007 г.г. (факт) | | | | | | | | 660,2 | 194,8 | 316,941 | 148,5 | | | 2008 г. | 465,1 | 122,9 | 235,485 | 106,7 | | | 2009 г. (прогноз) | 527,9 | 151,0 | 268,45 | 108,4 | | | 2010 г. (прогноз) | 656,0 | 215,0 | 398,0 | 43,0 | | | 2011 г. (прогноз) | 684,0 | 222,0 | 419,0 | 43,0 | | | 2012 г. (прогноз) | | | | | |—————|————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————| Приложение 14 к областной целевой программе "Социальное развитие села до Томской области до 2012 года" Основные целевые индикаторы и показатели областной целевой программы "Социальное развитие села Томской области до 2012 года" |——————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|—————————————— |——————————— |—————————————|——————————| | | Единица | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | измерения | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз)| |——————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|—————————————— |—-----------|-------------|——————————| | Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений | |——————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————| | 1. Ввод и приобретение жилья для граждан, | тыс. кв. м. | 12,0, | 13,0 | 14,5 | 15,8 | 17,5 | | проживающих в сельской местности, молодых семей | | | | | | | | и молодых специалистов, всего | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————| | в том числе мероприятия по обеспечению доступным | -//- | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | | жильем молодых семей и молодых специалистов на | | | | | | | | селе | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————| | Доля сельских жителей, обеспеченных питьевой | процентов | 46,0 | 49,0 | 55,0 | 60,0 | 66,4 | | водой нормативного качества | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————| | Уровень газификации домов (квартир) сетевым | -//- | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | | газом | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————| | Сократить количество образовательных учреждений, | ед. | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | | расположенных в ветхих (деревянных) зданиях на | | | | | | | | селе | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————| | Открыть пункты первичной медико-санитарной | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | помощи в сельской местности | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————| | Количество введенных объектов физической | ед. | 1 | - | - | 1 | 1 | | культуры и спорта в сельской местности | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————| | Обеспечить развитие учреждений клубного типа | ед. | - | - | - | 1 | 2 | |——————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————| | Расширить инфраструктуру торгового и бытового | ед. | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | | обслуживания сельского населения | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————| | Расширить сеть информационно-консультационного | ед. | 1 | 2 | 1 | - | - | | обслуживания в сельской местности | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————| | Повысить качество электроснабжения и обеспечения | км | 7,5 | 15,0 | 18,0 | 34,0 | 39,0 | | энергобезопасности сельского населения | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————| | Повысить обеспечение сельского населения | ед. | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | | телефонными номерами | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————| | Протяженность реконструированных и | км | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 " | | отремонтированных автомобильных дорог в сельской | | | | | | | | местности | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————| Статья 2 Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования. Администрации Томской области в трехмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом и принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона. И.о. Губернатора Томской области С.Б. Точилин (19 августа 2008 года N 172-ОЗ) Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|