Расширенный поиск
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644_____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 118) ОБЪЕМ финансирования федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" по основным направлениям расходования средств и государственным заказчикам (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) -----------------------------|--------|------------------------------------------------------------ Источники | 2011 - | В том числе финансирования | 2018 |-----------------------------|------------------------------ | годы - | I этап | II этап | всего |-------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------- | | 2011 |2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016| 2017 | 2018 | | год | год | год | год | год | год | год | год -----------------------------|--------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------- 1. Капитальные вложения 24521,4 1650 2220 2240 4359,2 3784,1 3613 3372,3 3282,8 (межбюджетные субсидии) - всего в том числе: Минспорттуризм России 1650 1650 - - - - - - Ростуризм 22871,4 - 2220 2240 4359,2 3784,1 3613 3372,3 3282,8 2. Прочие расходы - всего 2198,4 350 280 247,1 281 270,1 292 254,1 224,1 в том числе: Минспорттуризм России 121,6 121,6 - - - - - - - Минрегион России 99,9 70 25 4,9 - - - - - Ростуризм 1976,9 158,4 255 242,2 281 270,1 292 254,1 224,1 Всего по Программе 26719,8 2000 2500 2487,1 4640,2 4054,2 3905 3626,4 3506,9 в том числе: Минспорттуризм России 1771,6 1771,6 - - - - - - Минрегион России 99,9 70 25 4,9 - - - - - Ростуризм 24848,3 158,4 2475 2482,2 4640,2 4054,2 3905 3626,4 3506,9 ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ N 8 к федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" М Е Т О Д И К А оценки результативности и эффективности федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" 1. Настоящая методика определяет порядок оценки результативности и социально-экономической эффективности федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" (далее - Программа), по результатам которой осуществляется анализ динамики изменения показателей результативности и эффективности Программы. Оценка результативности Программы проводится ежегодно государственным заказчиком - координатором Программы на основе использования системы целевых индикаторов и показателей. Степень достижения запланированных результатов предполагается оценивать на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей с их плановыми значениями. 2. Оценка результативности Программы по задачам осуществляется по формуле: T fn E = _____ х 100%, n T Nn где: E - результативность отдельной задачи Программы, выраженная n n-м показателем, характеризующим решение этой задачи; n - номер показателя, характеризующего решение задачи Программы; T - фактическое значение показателя, характеризующего fn решение задачи Программы, достигнутое за отчетный год; T - плановое значение n-го показателя, характеризующего Nn решение задачи Программы, утвержденное на соответствующий год. 3. Суммарная оценка результативности Программы по каждой задаче определяется по формуле: T m fn Е = сумма _____ х K х 100%, i 1 T mi Nn где: Е - результативность Программы по i-й задаче Программы, i выраженная в процентах; i - номер задачи Программы; m - количество показателей, характеризующих решение i-й задачи Программы; K - весовой коэффициент m-го показателя результативности, mi характеризующего решение i-й задачи, в оценке результативности i-й задачи Программы. Сумма всех весовых коэффициентов должна быть равна единице. 4. Интегральная оценка результативности всей Программы определяется по формуле: E = E х q х 100%, i i где: E - результативность Программы в целом, выраженная в процентах; E - результативность Программы по i-й задаче; i q - весовой коэффициент i-й задачи в интегральной оценке i результативности Программы. Сумма всех весовых коэффициентов должна быть равна единице. 5. Значения весовых коэффициентов для каждого целевого индикатора и показателя результативности Программы при оценке результативности соответствующих задач Программы, а также для каждой задачи при интегральной оценке результативности Программы в целом будут определены решением координационного совета Программы. 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы производится по количественным и качественным показателям бюджетной, коммерческой и общественной эффективности. 7. В качестве количественных показателей эффективности Программы применяются интегральные эффекты или чистые дисконтированные доходы, рассчитанные как разность между доходами и расходами с учетом дисконтирования. Качественными показателями эффективности Программы являются показатели окупаемости мероприятий Программы с учетом дисконтирования, а также срок окупаемости с учетом дисконтирования. Расчет интегральных дисконтированных эффектов Программы при оценке бюджетной, экономической и социальной эффективности осуществляется для каждого года реализации Программы и в перспективе до 2030 года. Срок окупаемости с учетом дисконтирования характеризует минимальный период времени, по истечении которого накопленный дисконтированный эффект становится и в дальнейшем остается неотрицательным. Срок окупаемости рассчитывается для бюджетной и коммерческой эффективности. Приоритет в оценке эффективности мероприятий Программы отдается показателям общественной эффективности, поскольку они позволяют наиболее полно оценить последствия реализации Программы для общества. 8. С учетом большого количества инвестиционных проектов, предполагаемых для включения в Программу, а также предварительного характера проработки большинства из них показатели эффективности Программы определяются на основе оценок сроков окупаемости отдельных проектов с учетом их удельного веса в общих расходах. При этом для целей настоящих расчетов мультипликативный эффект в смежных отраслях экономики и социальной сфере принимается равным 20 процентам величины эффекта в туристской сфере (минимальный уровень оценки мультипликативного эффекта). 9. Расчет бюджетной эффективности Программы производится на основе оценки ежегодных чистых бюджетных доходов как превышения доходов, которые может получить бюджетная система Российской Федерации (включая внебюджетные фонды) от реализации мероприятий Программы, над расходами бюджетов всех уровней на реализацию Программы. Для оценки бюджетной эффективности Программы используется прогноз объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от реализации мероприятий Программы по годам реализации и в долгосрочной перспективе. В качестве показателя доходов в бюджеты всех уровней использованы налоговые поступления от результатов реализации мероприятий Программы, то есть получаемые значения будут отражать только прямой и минимальный вклад Программы в бюджетную эффективность. При этом используется оценка прогнозируемого объема налоговых поступлений от дополнительно произведенной продукции (базой для расчета выступает объем дополнительно оказанных услуг относительно базового уровня 2010 года - налоги на добавленную стоимость и прибыль, отчисления от фонда оплаты труда, налог на имущество и др.). Прогноз налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды производится по существующим на начало 2010 года ставкам в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. В качестве показателя бюджетных расходов используется суммарный объем расходов федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на реализацию Программы по годам. 10. Расчет дисконтированных годовых бюджетных эффектов (чистые приведенные бюджетные доходы) производится по формуле: W i W = ________, 0i i (1 + r) где: W - чистый приведенный бюджетный доход в i-м году; 0i W - чистый бюджетный доход в i-м году; i i = 1...t - временной период; r - ставка дисконтирования, которая для оценки бюджетной эффективности Программы определяется экспертами на уровне 7 процентов с учетом прогнозов темпов инфляции в экономике и возможных альтернатив использования расходуемых бюджетных средств. 11. При расчете бюджетной эффективности Программы чистый бюджетный доход от реализации мероприятий Программы отражает бюджетный эффект в каждом году в виде превышения прогнозируемых доходов бюджетов всех уровней над бюджетными расходами на реализацию Программы. Чистый приведенный доход при этом характеризует приведенный бюджетный эффект для каждого года оценки. Интегральный бюджетный эффект от реализации мероприятий Программы рассчитывается как сумма дисконтированных годовых бюджетных эффектов, а также производится расчет срока окупаемости бюджетных инвестиций. Срок окупаемости или период возврата средств федерального бюджета устанавливается как период от момента осуществления инвестиций до момента, когда бюджетный эффект становится неотрицательным. С учетом предполагаемого Программой инвестирования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в основном в объекты капитального строительства с длительным сроком окупаемости период возврата бюджетных средств менее 12 лет можно считать приемлемым для оценки бюджетной эффективности Программы. Рассчитываемый показатель бюджетной эффективности Программы характеризует степень финансового участия государства в реализации Программы - долю бюджетных ассигнований (коэффициент участия государства). Доля бюджетных ассигнований рассчитывается как отношение величины средств бюджетов всех уровней, выделяемых на реализацию Программы за расчетный период, к величине суммарных затрат из всех источников финансирования за тот же период с приведением результата к году начала реализации Программы. Предполагается, что на 1 рубль бюджетных средств при реализации Программы будет привлечено как минимум 2,2 рубля внебюджетных инвестиций. Это соотношение задает целевое значение коэффициента участия государства - не более 0,31. В случае если значение коэффициента участия государства в целом по Программе меньше или равно 0,31, заявленное соотношение бюджетных и внебюджетных инвестиций в Программу можно считать достигнутым. 12. При оценке коммерческой эффективности Программы в качестве чистого операционного дохода, отражающего темп роста объема платных туристских услуг и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, оказанных населению, используется разница между суммарными доходами от операционной деятельности по реализации проектов, включенных в Программу, и суммарными инвестиционными расходами и расходами на операционную деятельность при реализации мероприятий Программы в каждом году расчетного периода. 13. После определения чистого операционного дохода в каждом году расчетного периода производится расчет дисконтированных годовых коммерческих эффектов (чистые приведенные операционные доходы) по формуле: V i V = _________, 0i i (1 + r) где: V - чистый приведенный операционный доход в i-м году; 0i V - чистый операционный доход в i-м году; i i = 1...t - временной период; r - ставка дисконтирования, которая в данном случае отражает среднюю рыночную ставку доходности инвестиций и оценивается на уровне ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации в размере 7,75 процента годовых. 14. Основным показателем коммерческой эффективности Программы станет интегральный коммерческий эффект от реализации мероприятий Программы за период ее реализации и в долгосрочной перспективе, приведенный к году начала реализации Программы и рассчитанный как сумма дисконтированных годовых коммерческих эффектов. При оценке коммерческой эффективности Программы также рассчитывается индекс прибыльности (индекс доходности инвестиций) как отношение дисконтированных доходов от операционной деятельности к суммарным инвестициям за счет внебюджетных источников финансирования Программы. Если индекс доходности инвестиций больше единицы, Программа является эффективной, если меньше - неэффективной. При значении чистого дисконтированного дохода, равном нулю, индекс прибыльности считается равным единице. Для оценки коммерческой эффективности Программы устанавливается срок окупаемости - временной интервал, в течение которого сумма чистых коммерческих доходов, дисконтированных на начало Программы, равна суммарным частным инвестициям в реализацию мероприятий Программы. С учетом долгосрочного характера инвестиций в туристские объекты период окупаемости частных инвестиций до 15 лет включительно можно считать приемлемым для оценки коммерческой эффективности Программы. 15. При расчете общественной эффективности Программы производится экспертная и статистическая оценка суммарных общественных доходов - денежных потоков, отражающих увеличение валового внутреннего продукта страны за счет реализации проектов создания и модернизации туристских комплексов. При оценке общественной эффективности Программы в качестве чистого общественного дохода, отражающего вклад туристской отрасли в валовой внутренний продукт страны за счет создания современных туристско-рекреационных комплексов на территории наиболее перспективных туристских кластеров Российской Федерации, используется сумма интегрального коммерческого и интегрального бюджетного эффектов за период реализации Программы и в долгосрочной перспективе, приведенных к году начала реализации Программы. Основным показателем общественной эффективности Программы станет интегральный приведенный общественный эффект от реализации мероприятий Программы, рассчитанный как сумма дисконтированных годовых общественных эффектов с учетом мультипликативного эффекта в смежных отраслях экономики и социальной сфере. ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", реализуемых на приоритетных территориях (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 г. N 118) ---------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------- Индикатор | Единица | В том числе (показатель) |измерения|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------- | |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год|2016 год|2017 год|2018 год ---------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------- Дальневосточный федеральный округ Численность граждан Российской млн. - 1,61 1,51 2,03 2,13 2,25 2,35 Федерации, размещенных в коллективных человек средствах размещения Численность иностранных граждан, млн. - 0,19 0,18 0,26 0,28 0,3 0,33 размещенных в коллективных средствах человек размещения Площадь номерного фонда коллективных тыс. - 483,64 520,6 532,24 549,2 566,7 584,7 средств размещения кв. м Инвестиции в основной млн. - 184,5 1691,3 2452,4 3556 5156,14 7476,4 капитал средств размещения (гостиницы, рублей места для временного проживания) Количество койко-мест тыс. - 57,4 68 75,32 83,41 92,36 102,28 в коллективных средствах размещения единиц Количество лиц, работающих тыс. - 15,4 15,2 14,69 14,84 14,98 15,14 в коллективных средствах размещения человек Количество лиц, работающих в тыс. - 2,58 2,3 2,304 2,31 2,315 2,32 туристских фирмах человек Объем платных туристских услуг, млрд. - 6,85 7,1 7,37 8,23 9,19 10,26 оказанных населению рублей Объем платных услуг гостиниц и млрд. - 8,48 9,34 9,96 10,86 11,84 12,9 аналогичных средств размещения рублей Северо-Кавказский федеральный округ Численность граждан Российской млн. 1,07 1,1 1,15 1,3 1,4 1,47 1,55 Федерации, размещенных в коллективных человек средствах размещения Численность иностранных граждан, млн. 0,031 0,34 0,43 0,67 0,43 0,47 0,52 размещенных в коллективных средствах человек размещения Площадь номерного фонда коллективных тыс. 583,6 606,63 647,98 621,91 624,2 626,6 628,9 средств размещения кв. м Инвестиции в основной капитал средств млн. 1215 19 275,8 312,1 353,3 399,8 452,5 размещения (гостиницы, места для рублей временного проживания) Количество койко-мест тыс. 56,5 59,7 69 69,212 73,1 77,2 81,5 в коллективных средствах размещения единиц Количество лиц, работающих тыс. 29,5 29,5 29,9 28,79 29,2 29,7 30,1 в коллективных средствах размещения человек Количество лиц, работающих тыс. 0,81 0,87 0,95 1,01 1,07 1,14 1,22 в туристских фирмах человек Объем платных туристских услуг, млрд. 5,91 6,75 4,61 5,03 5,35 5,68 6,04 оказанных населению рублей Объем платных услуг гостиниц и млрд. 2,63 2,78 3,54 4,02 4,88 5,9 7,2 аналогичных средств размещения рублей Калининградская область Численность граждан Российской млн. - - 0,317 0,472 0,62 0,814 1,07 Федерации, размещенных в коллективных человек средствах размещения Численность иностранных граждан, млн. - - 0,077 0,063 0,072 0,083 0,096 размещенных в коллективных средствах человек размещения Площадь номерного фонда коллективных тыс. - - 82,8 94,4 102,7 111,6 121,4 средств размещения кв. м Инвестиции в основной млн. - - 217,6 226,3 235,4 244,8 254,6 капитал средств размещения (гостиницы, рублей места для временного проживания) Количество койко-мест тыс. - - 12,8 13,6 15,7 18,1 20,8 в коллективных средствах размещения единиц Количество лиц, работающих тыс. - - 3,1 3,5 3,6 3,7 3,9 в коллективных средствах размещения человек Количество лиц, работающих тыс. - - 0,516 0,529 0,543 0,557 0,571 в туристских фирмах человек Объем платных туристских услуг, млрд. - - 0,11515 0,144 0,149 0,154 0,16 оказанных населению рублей Объем платных услуг гостиниц и млрд. - - 0,11183 0,129 0,138 0,147 0,157 аналогичных средств размещения рублей (Приложение дополнено - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 г. N 118) ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2018 г. № 117) ИНФОРМАЦИЯ о мероприятиях федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", реализуемых на приоритетных территориях (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) -----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------- Мероприятия, источники | Общий объем | В том числе | Ожидаемый результат финансирования |финансирования за|------|------|--------|--------|--------|--------|--------| | весь период | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | реализации | год | год | год | год | год | год | год | | Программы | | | | | | | | -----------------------|-----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------- I. Дальневосточный федеральный округ 1. Создание туристско- 1218,3 - 43 91 20 562,5 342,4 159,4 создан туристско-рекреационный рекреационного кластер "Северная мозаика" в кластера "Северная Республике Саха (Якутия); мозаика", Республика создано 162 дополнительных рабочих Саха (Якутия), - всего места; увеличен туристский поток на 370 тыс. в том числе: туристов в год федеральный бюджет 258,7 - 10 70 - - 178,7 - бюджеты субъектов 106,8 - 3 21 - 46,4 36,4 - Российской Федерации внебюджетные источники 852,8 - 30 - 20 516,1 127,3 159,4 2. Создание туристско- 3305,7 - - 918,6 719,6 708,8 527 431,7 создан туристско-рекреационный рекреационного кластер "Амур" в Амурской области; кластера "Амур", создано более 300 дополнительных Амурская область, - рабочих мест; всего увеличен туристский поток на 133,9 тыс. туристов в год в том числе: федеральный бюджет 870,8 - - 468,3 204,1 198,4 - - бюджеты субъектов 120,9 - - 20,3 12,6 10,4 77,6 - Российской Федерации внебюджетные источники 2314 - - 430 502,9 500 449,4 431,7 3. Создание туристско- 2776,9 - - 105 439,5 540,2 920,2 772 создан туристско-рекреационный рекреационного кластер "Остров Большой кластера "Остров Уссурийский - Шантары" в Хабаровском Большой Уссурийский - крае; Шантары", Хабаровский создано более 916 дополнительных край, - всего рабочих мест; увеличен туристский поток на 123 тыс. в том числе: туристов в год федеральный бюджет 632,5 - - - - 177 279,5 176 бюджеты субъектов 199,8 - - - 16,5 38 89,7 55,6 Российской Федерации внебюджетные источники 1944,6 - - 105 423 325,2 551 540,4 Итого по разделу 7300,9 - 43 1114,6 1179,1 1811,5 1789,6 1363,1 в том числе: федеральный бюджет 1762 - 10 538,3 204,1 375,4 458,2 176 бюджеты субъектов 427,5 - 3 41,3 29,1 94,8 203,7 55,6 Российской Федерации внебюджетные источники 5111,4 30 535 945,9 1341,3 1127,7 1131,5 II. Северо-Кавказский федеральный округ 4. Создание 2877,5 - - 1233,7 357,7 224,2 460,5 601,4 создан автотуристский кластер автотуристского "Зарагиж" в Кабардино-Балкарской кластера "Зарагиж", Республике; Кабардино-Балкарская создано более 320 дополнительных Республика, - всего рабочих мест; увеличен туристский поток на 55 тыс. в том числе: туристов в год федеральный бюджет 587,4 - - 292,4 - - 160 135 бюджеты субъектов 222,3 - - 77,7 35,2 49,3 49,9 10,2 Российской Федерации внебюджетные источники 2067,8 - - 863,6 322,5 174,9 250,6 456,2 5. Создание туристско- 1573,5 43 - 154,2 159,9 805,5 293,2 117,7 создан туристско-рекреационный рекреационного кластер "Эко-курорт Кавминводы" в кластера "Эко-курорт Ставропольском крае; Кавминводы", создано 650 дополнительных рабочих Ставропольский край, - мест; всего увеличен туристский поток на 32,7 тыс. туристов в год в том числе: федеральный бюджет 355,7 10 - 27,4 - 187,7 50 80,6 бюджеты субъектов 79,5 3 - 4,8 - 63,4 3,2 5,1 Российской Федерации внебюджетные источники 1138,3 30 - 122 159,9 554,4 240 32 6. Создание туристско- 1026,6 - - 1026,6 - - - - создан туристско-рекреационный рекреационного кластер "Кезеной-Ам" в Чеченской кластера "Кезеной-Ам", Республике; Чеченская создано 228 дополнительных рабочих Республика,- всего мест; увеличен туристский поток на 65 тыс. в том числе: туристов в год федеральный бюджет 82 - - 82 - - - - бюджеты субъектов 6,6 - - 6,6 - - - - Российской Федерации внебюджетные источники 938 - - 938 - - - - 7. Создание туристско- 1176,7 - - 282 20 220,9 291,3 362,5 создан туристско-рекреационный рекреационного кластер "Всесезонный туристический кластера "Всесезонный центр "Ингушетия" в Республике туристический центр Ингушетия; "Ингушетия", создано 520 дополнительных рабочих Республика мест; Ингушетия, - всего увеличен туристский поток на 29,2 тыс. туристов в год в том числе: федеральный бюджет 242,7 - - 36,5 - - 73,2 133 бюджеты субъектов 110,3 - - 24,5 - 24,2 18,1 43,5 Российской Федерации внебюджетные источники 823,7 - - 221 20 196,7 200 186 8. Создание туристско- 500 - - - - 15,4 334,6 150 создан туристско-рекреационный рекреационного кластер "Золотые пески" в Республике кластера "Золотые Дагестан; пески", Республика создано 60 дополнительных рабочих Дагестан, - всего мест; увеличен туристский поток на 7,5 тыс. в том числе: туристов в год федеральный бюджет 132,4 - - - - - 132,4 - бюджеты субъектов 17,6 - - - - 15,4 2,2 - Российской Федерации внебюджетные источники 350 - - - - - 200 150 9. Создание туристско- 445 - - - - 3,7 289,8 151,5 создан туристско-рекреационный рекреационного кластер "Золотые дюны" в Республике кластера "Золотые Дагестан; дюны", Республика создано 150 дополнительных рабочих Дагестан, - всего мест; увеличен туристский поток на 5 тыс. в том числе: туристов в год федеральный бюджет 123,3 - - - - - 123,3 - бюджеты субъектов 10,2 - - - - 3,7 6,5 - Российской Федерации внебюджетные источники 311,5 - - - - - 160 151,5 10. Создание 3124,3 - - - - 513 440 2171,3 создан туристско-рекреационный туристско- кластер "Эко-курорт Кавминводы" в рекреационного Карачаево-Черкесской Республике; кластера "Эко-курорт создано 270 дополнительных рабочих Кавминводы", мест; Карачаево-Черкесская увеличен туристский поток на 92,7 Республика, - всего тыс. туристов в год в том числе: федеральный бюджет 652,6 - - - - - 200 452,6 бюджеты субъектов 123,9 - - - - 9,1 40 74,8 Российской Федерации внебюджетные источники 2347,8 - - - - 503,9 200 1643,9 Итого по разделу 10723,6 43 - 2696,5 537,6 1782,7 2109,4 3554,4 в том числе: федеральный бюджет 2176,1 10 - 438,3 - 187,7 738,9 801,2 бюджеты субъектов 570,4 3 - 113,6 35,2 165,1 119,9 133,6 Российской Федерации внебюджетные источники 7977,1 30 - 2144,6 502,4 1429,9 1250,6 2619,6 III. Калининградская область 11. Создание 5462 - - 697,8 2072,4 1041,4 895,8 754,6 создан туристско-рекреационный туристско- кластер "Раушен" в Калининградской рекреационного области; кластера "Раушен", создано более 925 дополнительных Калининградская рабочих мест; область, - всего увеличен туристский поток на 134,4 тыс. туристов в год в том числе: федеральный бюджет 1213,3 - - 84,8 449,9 397,6 281 - бюджеты субъектов 425,3 - - 20,6 116 123,1 165,6 - Российской Федерации внебюджетные источники 3823,4 - - 592,4 1506,5 520,7 449,2 754,6 Итого по разделу 5462 - - 697,8 2072,4 1041,4 895,8 754,6 в том числе: федеральный бюджет 1213,3 - - 84,8 449,9 397,6 281 - бюджеты субъектов 425,3 - - 20,6 116 123,1 165,6 - Российской Федерации внебюджетные источники 3823,4 - - 592,4 1506,5 520,7 449,2 754,6 ____________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|