Расширенный поиск

Постановление Администрации Томской области от 30.03.2016 № 97а

 

строку «Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:

 

«Объем и источники

финансирования подпрограммы государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)

Источники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

федеральный бюджет

(по согласованию)

630 725,2

500 020,3

130 704,9

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

4 155 873,1

728 282,2

787 346,5

663 811,1

658 811,1

658 811,1

658 811,1

местные бюджеты

(по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего по источникам

4 786 598,3

1 228 302,5

918 051,4

663 811,1

658 811,1

658 811,1

658 811,1»;

 

таблицу 5 «Перечень показателей цели и задач подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

таблицу 6 «Перечень ВЦП, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

г) в подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма 2):

в паспорте подпрограммы 2:

строки «Задачи подпрограммы государственной программы», «Показатели задач подпрограммы государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)» изложить в следующей редакции»:

 

«Задачи подпрограммы государственной программы

Задача 1. Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.

Задача 2. Повышение эффективности оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Задача 3. Повышение эффективности оказания медицинской помощи больным туберкулезом.

Задача 4. Повышение эффективности оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатита В и С.

Задача 5. Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи

Показатели задач подпрограммы государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели задач

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Задача 1. Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Больничная летальность, %

1,57

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

1,0

1,0

Доля выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут, %

86

92

97

97

97

97

97

97

Задача 2. Повышение эффективности оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Обеспеченность населения Томской области ВМП (на 10 тыс. населения)

52

53

53

53

53

53

53

53

Задача 3. Повышение эффективности оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Доля больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, обеспеченных антибактериальными и противотуберкулез-ными лекарственными препаратами (второго ряда), %

100

100

100

100

100

100

100

100

Охват больных туберкулезом исследованиями на чувствительность микобактерии туберкулеза, %

98

100

100

100

100

100

100

100

Задача 4. Повышение эффективности оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатита В и С

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном учете, %

91,6

91,0

91,5

92,0

92,0

92,5

92,5

93,0

Задача 5. Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи

Обеспеченность населения Томской области ВМП (на 10 тыс. населения)

0

0

53

0

0

0

0

0»;

 

строку «Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:

 

«Объем и источники

финансирования подпрограммы государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)

Источники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

федеральный бюджет

(по согласованию)

187 619,8

98 460,1

89 159,7

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

7 761 138,2

1 288 006,0

1 376 642,7

1 285 706,8

1 270 260,9

1 270 260,9

1 270 260,9

местные бюджеты

(по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего по источникам

7 948 758,0

1 386 466,1

1 465 802,4

1 285 706,8

1 270 260,9

1 270 260,9

1 270 260,9»;

 

таблицу 7 «Перечень показателей цели и задач подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

таблицу 8 «Перечень ВЦП, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

д) в подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – подпрограмма 3):

в паспорте подпрограммы 3:

строки «Задачи подпрограммы государственной программы», «Показатели задач подпрограммы государственной программы и их значение (с детализацией по годам реализации)» изложить в следующей редакции:

 

«Задачи подпрограммы государственной программы

1. Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства.

2. Осуществление неонатального и аудиологического скрининга новорожденных детей.

3. Осуществление пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Показатели задач подпрограммы государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели задач

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Задача 1. Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства

Перинатальная смертность (на 1000 родившихся)

5,60

5,60

5,58

5,56

5,54

5,52

5,50

5,50

Больничная летальность детей, %

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Задача 2. Осуществление неонатального и аудиологического скрининга новорожденных детей

Охват аудиологическим скринингом, %

96

96

96

Охват неонатальным скринингом, %

96

96

96

Задача 3. Осуществление пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Доля обследованных беременных женщин в первом триместре беременности по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности, %

96

96

96,2

–»;

 

строку «Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:

 

«Объем и источники

финансирования подпрограммы государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)

Источники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

федеральный бюджет

(по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1 171 186,7

224 436,2

208 297,1

190 675,9

182 592,5

182 592,5

182 592,5

местные бюджеты

(по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего по источникам

1 171 186,7

224 436,2

208 297,1

190 675,9

182 592,5

182 592,5

182 592,5»;

 

таблицу 9 «Перечень показателей цели и задач подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

таблицу 10 «Перечень ВЦП, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

е) в подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям» (далее – подпрограмма 4):

в паспорте подпрограммы 4:

строки «Показатели цели подпрограммы государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)», «Задачи подпрограммы государственной программы», «Показатели задач подпрограммы государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)» изложить в следующей редакции:

 

«Показатели цели подпрограммы государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели цели

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1. Объем паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на 1 жителя, койко-дней

0,056

0,034

0,036

0,112

0,115

0,125

0,131

0,134

Задачи подпрограммы государственной программы

1. Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи

Показатели задач подпрограммы государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели задач

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Задача 1. Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи (на 10 000 населения)

0,18

0,98

1,51

1,78

1,94

2,31

2,47

2,83»;

 

строку «Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:

 

«Объем и источники

финансирования подпрограммы государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)

Источники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

федеральный бюджет

(по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

558 522,3

75 994,3

106 905,6

99 905,6

91 905,6

91 905,6

91 905,6

местные бюджеты

(по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего по источникам

558 522,3

75 994,3

106 905,6

99 905,6

91 905,6

91 905,6

91 905,6»;

 

таблицу 11 «Перечень показателей цели и задач подпрограммы 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям» государственной программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

таблицу 12 «Перечень ВЦП, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;

ж) в подпрограмме 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья» (далее – подпрограмма 5):

в паспорте подпрограммы 5:

строку «Показатели задач подпрограммы государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)» изложить в следующей редакции:

 

«Показатели задач подпрограммы государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели задач

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Задача 1. Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области

Обеспечение государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду, %

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача 2. Реализация мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников

Число врачей, привлеченных на работу в сельской местности, человек

40

50

40

100

110

0

0

0

Число врачей, привлеченных на работу в городской населенный пункт (за исключением рабочих поселков) с численностью менее 50 тысяч человек, человек

10

10

6

10

10

0

0

0

Число средних медицинских работников, привлеченных на работу в сельской местности, человек

0

0

9

17

0

0

0

0

Задача 3. Повышение престижа медицинской профессии

Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Томской области, %

136,9

135,5

130,4

159,8

200,0

200,0

200,0

200,0

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, %

82,3

79,2

76,0

86,7

100,0

100,0

100,0

100,0

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, %

50,9

52,3

50,1

71,8

100,0

100,0

100,0

100,0»;

 

строку «Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:

 

«Объем и источники

финансирования подпрограммы государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)

Источники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

федеральный бюджет

(по согласованию)

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

2 091 799,4

370 182,5

450 363,9

391 902,3

293 116,9

293 116,9

293 116,9

местные бюджеты

(по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (по согласованию)

2 923 734,5

160 684,6

299 456,7

482 515,0

660 359,4

660 359,4

660 359,4

бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего по источникам

5 035 533,9

550 867,1

749 820,6

874 417,3

953 476,3

953 476,3

953 476,3»;


Информация по документу
Читайте также