Расширенный поиск
Закон Томской области от 29.12.2009 № 295-ОЗРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАКОН Утратил силу - Закон Законодательной Думы Томской области от 10.10.2011 г. N 241-ОЗ 29.12.2009 N 295-ОЗ О внесении изменений в Закон Томской области "Об утверждении областной целевой программы "Социальное развитие села Томской области до 2012 года" Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 17.12.2009 N 2844 Статья 1 Внести в Закон Томской области от 19 февраля 2004 года N 30-03 "Об утверждении областной целевой программы "Социальное развитие села Томской области до 2012 года" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2004, N 27 (88), постановление от 29.01.2004 N 1007; 2005, N 46 (107), постановление от 29.09.2005 N 2447; 2006, N 52 (ПЗ)-II, постановление от 30.03.2006 N 2968; N 55 (116), постановление от 27.07.2006 N 3294; 2007, N 6 (128), постановление от 26.07.2007 N 398; N 10 (132)-II, постановление от 29.11.2007 N 769; 2008, N 15 (137), постановление от 24.04.2008 N 1191; N 18 (140)-II постановление от 31.07.2008 N 1513; N 22 (144), постановление от 26.11.2008 N 1839; 2009, N 25 (147), постановление от 26.02.2009 N 2084; N 27 (149), постановление от 23.04.2009 N 2217; N 32 (154), постановление от 22.10.2009 N 2642) следующие изменения: 1) в разделе "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта программы: цифры "1769,5" заменить цифрами "1875,2264"; цифры "261" заменить цифрами "442,98"; цифры "1224,9" заменить цифрами "1315,7354"; цифры "283,6" заменить цифрами "116,511"; цифры "467,7" заменить цифрами "668,597"; цифры "78" заменить цифрами "124,707"; цифры "389,7" заменить цифрами "543,890"; цифры "909,0" заменить цифрами "641,8069"; цифры "73,8" заменить цифрами "57,456"; цифры "835,2" заменить цифрами "564,504"; цифры "392,8" заменить цифрами "427,804"; цифры "109,2" заменить цифрами "250,581"; цифры "283,6" заменить цифрами "96,664"; цифры "1340,0" заменить цифрами "1795,2"; цифры "1160,0" заменить цифрами "1615,2"; цифры "437" заменить цифрами "741,997"; цифры "397,0" заменить цифрами "701,997"; цифры "817,0" заменить цифрами "898,998"; цифры "763,0" заменить цифрами "844,998"; 2) в абзаце четвертом раздела 5 "Финансовое и ресурсное обеспечение Программы": цифры "1769,5" заменить цифрами "1875,2264"; цифры "261" заменить цифрами "442,98"; цифры "1224,9" заменить цифрами "1315,7354"; цифры "283,6" заменить цифрами "116,511"; цифры "467,7" заменить цифрами "668,597"; цифры "909,0" заменить цифрами "641,8069"; цифры "392,8" заменить цифрами "427,804"; 3) в абзаце пятом раздела 5 "Финансовое и ресурсное обеспечение Программы": цифры "1340,0" заменить цифрами "1795,2"; цифры "1160,0" заменить цифрами "1615,2"; цифры "437,0" заменить цифрами "741,997"; цифры "817,0" заменить цифрами "898,998". 4) приложения 1-14 к областной целевой программе "Социальное развитие села Томской области до 2012 года" изложить в следующей редакции: « ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к областной целевой программе «Социальное развитие села Томской области до 2012 года» Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности (млн. рублей.) +-----+---------------------------+---------------+---------------+-------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+ |N |Наименование мероприятий | Срок | Объем |В том числе за счет средств: |Ответственные | Ожидаемые | |п/п | | исполнения |финансирования | |исполнители | результаты | | | | | -всего | | | | | | | | +--------------+-------------+------------+-------------+ | | | | | | |федерального |областного | местного |внебюджетных | | | | | | | | бюджета |бюджета | бюджета | источников | | | +-----+---------------------------+---------------+---------------+--------------+-------------+------------+-------------+-------------------------+----------------+ |1. |Улучшение жилищных условий | | | | | | |Департамент по | Улучшение | | |граждан, проживающих в | | | | | | |социально-экономическому | жилищных | | |сельской местности (тыс. | | | | | | |развитию села Томской | условий | | |кв. м): | | | | | | |области; Департамент | граждан, | | | | | | | | | |строительства и | проживающих в | | | | | | | | | |архитектуры Томской | сельской | | | | | | | | | |области; Органы местного | местности - 1,6| | | | | | | | | |самоуправления | тыс. семей | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |образований (по | | | | | | | | | | |согласованию) | | +-----+---------------------------+---------------+---------------+--------------+-------------+------------+-------------+ | | | |26,9 | 2004 г. | 110,7 | 19,5 | 15,5 | 0 | 75,7 | | | +-----+---------------------------+---------------+---------------+--------------+-------------+------------+-------------+ | | | |9,6 | 2005 г. | 85,25 | 12,6 | 3,0 | 0 | 69,65 | | | +-----+---------------------------+---------------+---------------+--------------+-------------+------------+-------------+ | | | |11,8 | 2006 г. | 88,25 | 20,0 | 1,25 | 0 | 67,0 | | | +-----+---------------------------+---------------+---------------+--------------+-------------+------------+-------------+ | | | |11,3 | 2007 г. | 130,0 | 25,0 | 33,3 | 0 | 71,7 | | | +-----+---------------------------+---------------+---------------+--------------+-------------+------------+-------------+ | | | |7,5 | 2008 г. | 146,6892 | 44,007 | 2,8412 | 2,998 | 96,843 | | | +-----+---------------------------+---------------+---------------+--------------+-------------+------------+-------------+ | | | |8,0 | 2009 г. | 121,67 | 25,0 | 14,72 | 2,17 | 79,78 | | | +-----+---------------------------+---------------+---------------+--------------+-------------+------------+-------------+ | | | |9,0 | 2010 г. | 46,665 | 12,0 | 6,165 | 0,5 | 28,0 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------+---------------+--------------+-------------+------------+-------------+ | | | |9,8 | *2011 г. | 37,0 | 11,0 | 15,0 | 0 | 11,0 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------+---------------+--------------+-------------+------------+-------------+ | | | |11,0 | *2012 г. | 37,0 | 11,0 | 15,0 | 0 | 11,0 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | +-----+---------------------------+---------------+---------------+--------------+-------------+------------+-------------+ | | | |ИТОГО: | | 803,2242 | 180,107 | 106,7762 | 5,668 | 510,673 | | | +-----+---------------------------+---------------+---------------+--------------+-------------+------------+-------------+-------------------------+----------------+ *2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к областной целевой программе «Социальное развитие села Томской области до 2012 года» Мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе (млн. рублей.) +-----+------------------------+-------------+--------------+--------------------------------------------------------+-------------------+---------------+ | | | | Объем |В том числе за счет средств: | | | | | | | +-------------+-------------+------------+---------------+ | | |N |Наименование | Срок | финансиро- | федераль- | областного | местного | внебюджет- | Ответственные |Ожидаемые | |п/п |мероприятий | исполнения |вания - всего |ного бюджета | бюджета | бюджета | ных | исполнители |результаты | | | | | | | | |источников | | | +-----+------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------+---------------+-------------------+---------------+ | |Обеспечение | | | | | | | Департамент по | Обеспечение | | |молодых семей и | | | | | | | социально- | жильем 631 | |1. |молодых специалистов | | | | | | | Департамент по |молодых семей | | |жильем (тыс. кв. м): | | | | | | | социально- |и молодых | | | | | | | | | | экономическому |специалистов | +-----+------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------+---------------+ развитию села |на селе: | | |4,2 | 2006 г. | 38,75 | 10,0 | 4,8 | 0 | 23,95 | Томской области; |2006 год - 82 | +-----+------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------+---------------+ Департамент |2007 год - 84 | | |4,5 | 2007 г. | 57,84 | 15,0 | 20,0 | 0 | 22,84 | строительства и |2008 год - 72 | +-----+------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------+---------------+ архитектуры |2009 год - 70 | | |4,5 | 2008 г. | 56,636 | 15,0 | 20,0 | 0,448 | 21,188 | Томской области; |2010 год - 55 | +-----+------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------+---------------+ органы местного |2011 год - 60 | | |5,0 | 2009 г. | 54,82 | 23,7 | 11,23 | 2,62 | 17,27 | самоуправления |2012 год - 60 | +-----+------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------+---------------+ муниципальных | | | |5,5 | 2010 г. | 16,5 | 5,0 | 2,5 | 1,5 | 7,5 | образований (по | | | | | (прогноз) | | | | | | согласованию) | | +-----+------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | |6,0 | * 2011 г. | 30,0 | 9,0 | 12,0 | 0 | 9,0 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | +-----+------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | |6,5 | * 2012 г. | 30,0 | 9,0 | 12,0 | 0 | 9,0 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | +-----+------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | | | |ИТОГО: | | 284,546 | 86,7 | 82,530 | 4,568 | 110,748 | | | +-----+------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------+---------------+-------------------+---------------+ *2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к областной целевой программе «Социальное развитие села Томской области до 2012 года» Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности (млн. рублей.) +-----+-------------------------+-----------+---------------+--------------------------------------------------------+-------------------+--------------------+ | | | | Объем |В том числе за счет средств: | | | | | | | +--------------+--------------+------------+-------------+ | | |N |Наименование | Срок | финансиро- | федераль- | областного | местного | внебюджет- | Ответственные | Ожидаемые | |п/п |мероприятий | исполнения|вания - всего |ного бюджета | бюджета | бюджета | ных | исполнители | результаты | | | | | | | | |источников | | | +-----+-------------------------+-----------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------------------+--------------------+ |1. |Ввод в действие |2004-2007 | 357,4 | 11,3 | 346,1 | 0 | 0 | Департамент |Обновление основных | | |общеобразовательных | г. | | | | | |общего образования | фондов, повышение | | |учреждений на 1095 | | | | | | | Томской области, | территориальной | | |учебных мест | | | | | | | Департамент | доступности и | +-----+-------------------------+-----------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ строительства и | снижение | | | | 2008 г. | 120,327 | 0 | 120,327 | 0 | 0 | архитектуры | коэффициента | +-----+-------------------------+-----------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ Томской области; |сменности сельских | | | | 2009 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | органы местного |общеобразовательных | +-----+-------------------------+-----------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ самоуправления | учреждений | | | | 2010 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | муниципальных | | | | |(прогноз) | | | | | | образований (по | | +-----+-------------------------+-----------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ согласованию). | | | | |* 2011 г. | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 0 | 0 | | | | | |(прогноз) | | | | | | | | +-----+-------------------------+-----------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | | | | |* 2012 г. | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 0 | 0 | | | | | |(прогноз) | | | | | | | | +-----+-------------------------+-----------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | | | |ИТОГО: | | 577,727 | 31,300 | 546,427 | 0 | 0 | | | +-----+-------------------------+-----------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------------------+--------------------+ *2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к областной целевой программе «Социальное развитие села Томской области до 2012 года» Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности (млн. рублей.) +-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------------------------------------------------+--------------------+------------------------+ |N |Наименование |Срок | Объем |В том числе за счет средств | Ответственные | Ожидаемые результаты | |п/п |мероприятий |исполнения |финансирования +--------------+--------------+------------+-------------+ исполнители | | | | | | - всего |федерального | областного | местного |внебюджетных | | | | | | | | бюджета | бюджета | бюджета | источников | | | +-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------------+------------------------+ |1. |Ввод в действие | | | | | | | Департамент | Обновление и | | |общих врачебных | | | | | | | здравоохранения | расширение | | |(семейных) практик, |2004-2007 г. | 165,4 | 23,5 | 141,9 | 0 | 0 | Томской области, | сельских больниц, и | | |отделений сестринского | | | | | | | Департамент | расширение | | |ухода, ФАПов. | | | | | | | строительства и | сельских больниц, и | +-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+архитектуры Томской |улучшение стационарной | | | |2008 г. | 29,016 | 0 | 29,016 | 0 | 0 | области, органы | медицинской помощи | +-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ местного | сельскому населению | | | |2009 г. | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | самоуправления | | +-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ муниципальных | | | | |2010 г. | 0 | 0 | 0 | | | образований (по | | | | |(прогноз) | | | | | | согласованию) | | +-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | | | | |* 2011 г. | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | | | | | |(прогноз) | | | | | | | | +-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | | | | |* 2012 г. | 55,0 | 0 | 55,0 | 0 | 0 | | | | | |(прогноз) | | | | | | | | +-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | | | |ИТОГО: | | 299,416 | 23,500 | 275,916 | 0 | 0 | | | +-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------------+------------------------+ |2. |Строительство и |2004-2007 г. |28,5 |0 |27,2 |0 | 1,3 |Департамент |Улучшение | | |реконструкция | | | | | | |здравоохранения |материально-технических | | |спортивных учреждений | | | | | | |Томской области, |условий для | | |в сельской местности | | | | | | |Департамент |занятий физической | | | | | | | | | |строительства и |культуры и спортом в | | | | | | | | | |архитектуры Томской |сельской местности | | | | | | | | | |области, органы | | | | | | | | | | |местного | | | | | | | | | | |самоуправления | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |образований (по | | | | | | | | | | |согласованию) | | +-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------------+------------------------+ | |Ремонт стадиона в |2008 г. |2,5 |0 |2,5 |0 | 0 | | | | |д.Туендат | | | | | | | | | | |Первомайского района | | | | | | | | | +-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------------+------------------------+ | | |2009 г. |0,86 |0 |0 |0,86 | 0 | | | +-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------------+------------------------+ | | |2010 г. |0 |0 |0 |0 | 0 | | | | | |(прогноз) | | | | | | | | +-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------------+------------------------+ | | |* 2011 г. |60,0 |20,0 |40,0 |0 | 0 | | | | | |(прогноз) | | | | | | | | +-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------------+------------------------+ | | |* 2012 г. |60,0 |20,0 |40,0 |0 | 0 | | | | | |(прогноз) | | | | | | | | +-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------------+------------------------+ | |ИТОГО: | |151,86 |40,0 |109,7 |0,86 | 1,3 | | | +-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------------+------------------------+ *2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к областной целевой программе «Социальное развитие села Томской области до 2012 года» Мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности (млн. рублей.) +----+--------------------+-------------+---------------+----------------------------------------------------------+--------------------+------------------------+ |N |Наименование | Срок | Объем |В том числе за счет средств | Ответственные | Ожидаемые результаты | |п/ |мероприятий | исполнения |финансирования | | исполнители | | |п | | | - всего | | | | | | | | +--------------+---------------+------------+--------------+ | | | | | | |федерально го | областного | местного |Внебюджетных | | | | | | | | бюджета | бюджета | бюджета | источников | | | +----+--------------------+-------------+---------------+--------------+---------------+------------+--------------+--------------------+------------------------+ |1. |Строительство и |2004-2007 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |0 | Департамент по | Улучшение | | |реконструкция | | | | | | | культуре Томской |материально-технических | | |культурно- | | | | | | | области; органы | условий для | | |досуговых | | | | | | | местного | культурно-досуговой | | |учреждений в | | | | | | | самоуправления |деятельности в сельской | | |сельской | | | | | | | муниципальных | местности | | |местности | | | | | | | образований (по | | | | | | | | | | | согласованию) | | +----+--------------------+-------------+---------------+--------------+---------------+------------+--------------+ | | | | | 2008 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+-------------+---------------+--------------+---------------+------------+--------------+ | | | | | 2009 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+-------------+---------------+--------------+---------------+------------+--------------+ | | | | | 2010 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | +----+--------------------+-------------+---------------+--------------+---------------+------------+--------------+ | | | | | * 2011 г. | 55,0 | 20,0 | 35,0 | 0 | 0 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | +----+--------------------+-------------+---------------+--------------+---------------+------------+--------------+ | | | | | * 2012 г. | 61,0 | 20,0 | 41,0 | 0 | 0 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | +----+--------------------+-------------+---------------+--------------+---------------+------------+--------------+ | | | |ИТОГО: | | 116,0 | 40,0 | 76,0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+-------------+---------------+--------------+---------------+------------+--------------+--------------------+------------------------+ *2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к областной целевой программе «Социальное развитие села Томской области до 2012 года» Мероприятия по развитию торгового и бытового обслуживания в сельской местности (млн. рублей.) +----+---------------------+------------+---------------+--------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |N | | Срок | Объем |В том числе за счет средств | | | |п/ | |исполнения | | | | | |п | | | | | | | | | | | +--------------+--------------+------------+-------------+ | | | | Наименование | |финансирования |Федерального | областного | местного |Внебюджетных | Ответственные | Ожидаемые | | |мероприятий | | - всего | бюджета | бюджета | бюджета | источников | исполнители | результаты | +----+---------------------+------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------------+--------------------+ |1. |Ввод в действие | | | | | | | Департамент |Улучшение бытового | | |предприятий | 2004-2007 | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | потребительского | обслуживания | | |бытового | г. | | | | | |рынка Администрации | сельского | | |обслуживания: Всего | | | | | | | Томской области; |населения, создание | | |65 единиц | | | | | | | органы местного | в сфере бытовых | +----+---------------------+------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ самоуправления | услуг | | |8 единиц | 2008 г. | 7,752 | 0 | 2,630 | 0 | 5,122 | муниципальных | дополнительных | +----+---------------------+------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ образований (по | рабочих мест | | |61 единица | 2009 г. | 29,152 | 0 | 17,217 | 0 | 11,935 | согласованию) | | +----+---------------------+------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | | | |6 единиц | 2010 г. | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | +----+---------------------+------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | | | |6 единиц | *2011 г. | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | +----+---------------------+------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | | | |6 единиц | *2012 г. | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | +----+---------------------+------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | | | |ИТОГО: | | 72,904 | 0 | 19,847 | 0 | 53,057 | | | +----+---------------------+------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------------+--------------------+ | |в. т.ч.по ОЦП | | | | | | | | | | |"Развитие малого и | | | | | | | | | | |среднего | | | | | | | | | | |предпринимательства | | 0 | 0 | 17,217 | 0 | 11,935 | | | | |в Томской | | | | | | | | | | |области на период | | | | | | | | | | |2008-2010 годы" | | | | | | | | | +----+---------------------+------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------------+--------------------+ *2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к областной целевой программе «Социальное развитие села Томской области до 2012 года» Мероприятия по развитию информационно-консультационного обслуживания в сельской местности (млн. рублей.) +-----+----------------------------+------------+---------------+------------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+ |N | | | Объем |В том числе за счет средств | | | |п/п | | | +--------------+------------+--------------+-----------------+ | | | | Наименование | Срок |финансирования |федерально го |областного | местного |внебюджетных | Ответственные | Ожидаемые | | |мероприятий |исполнения | - всего | бюджета | бюджета |бюджета |источников | исполнители | результаты | +-----+----------------------------+------------+---------------+--------------+------------+--------------+-----------------+-------------------+-------------------+ |1. | Создание и открытие | | | | | | | Департамент по | Развитие сети | | |информационно- | | | | | | | социально- | информационно- | | |консультационных | | | | | | | экономическому |консультационных | | |центров, организация курсов | 2005-2007 | 10,5 | 2,3 | 5,5 |0 | 2,7 | развитию села | служб и | | |подготовки и | г. | | | | | | Томской области; | их кадровое | | |переподготовки | | | | | | | органы местного | обеспечение | | |консультантов-организаторов | | | | | | | самоуправления | | | |(единиц): | | | | | | | муниципальных | | +-----+----------------------------+------------+---------------+--------------+------------+--------------+-----------------+ образований (по | | | |4 единицы | 2008 г. | 5,9 | 2,0 | 3,5 |0 | 0,4 | согласованию) | | +-----+----------------------------+------------+---------------+--------------+------------+--------------+-----------------+ | | | | | 2009 г. | 2,424 | 0 | 2,424 |0 | 0 | | | +-----+----------------------------+------------+---------------+--------------+------------+--------------+-----------------+ | | | |4 единицы | 2010 г. | 3,6 | 0 | 1,2 |0 | 2,4 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | +-----+----------------------------+------------+---------------+--------------+------------+--------------+-----------------+ | | | | | * 2011 г. | 0 | 0 | 0 |0 | 0 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | +-----+----------------------------+------------+---------------+--------------+------------+--------------+-----------------+ | | | | | * 2012 г. | 0 | 0 | 0 |0 | 0 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | +-----+----------------------------+------------+---------------+--------------+------------+--------------+-----------------+ | | | |ИТОГО: | | 22,424 | 4,3 | 12,624 |0 | 5,5 | | | +-----+----------------------------+------------+---------------+--------------+------------+--------------+-----------------+-------------------+-------------------+ | |в т.ч. по разделу | | | | | | | | | | |"Сельское хозяйство и | | 12,624 | 0 | 12,624 |0 | 0 | | | | |рыболовство" | | | | | | | | | +-----+----------------------------+------------+---------------+--------------+------------+--------------+-----------------+-------------------+-------------------+ ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к областной целевой программе «Социальное развитие села Томской области до 2012 года» Мероприятия по развитию электрических сетей в сельской местности (млн. рублей.) +----+---------------------+------------+---------------+------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+ |№ | | Срок | Объем |В том числе за счет средств | | | |п/ | |исполнения | | | | | |п | | | | | | | | | | | +-------------+-------------+-----------+--------------+ | | | |Наименование | |финансирования |Федерального |областного | местного |Внебюджетных | Ответственные |Ожидаемые результаты | | |мероприятий | | - всего | бюджета |бюджета | бюджета | источников | исполнители | | +----+---------------------+------------+---------------+-------------+-------------+-----------+--------------+--------------------+---------------------+ |1. |Строительство, | 2004-2007 | 285,3 | 2,8 | 79,0 | 0 | 203,5 | Департамент | Обеспечение | | |проведение | г. | | | | | | энергетики | бесперебойного | | |реконструкции и | | | | | | | Администрации | электроснабжения | | |техническое | | | | | | | Томской области; | и развитие | | |перевооружение | | | | | | | органы местного | нетрадиционных | | |линий | | | | | | | самоуправления | источников | | |электропередач в | | | | | | | муниципальных | энергоснабжения в | | |сельской | | | | | | | образований (по | сельской местности | | |местности | | | | | | | согласованию) | | +----+---------------------+------------+---------------+-------------+-------------+-----------+--------------+ | | | | | 2008 г. | 20,043 | 1,76 | 0,6 | 0 | 17,683 | | | +----+---------------------+------------+---------------+-------------+-------------+-----------+--------------+ | | | | | 2009 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | +----+---------------------+------------+---------------+-------------+-------------+-----------+--------------+ | | | | | 2010 г. | 39,464 | 14,2 | 3,083 | 4,181 | 18,0 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | +----+---------------------+------------+---------------+-------------+-------------+-----------+--------------+ | | | | | * 2011 г. | 35,0 | 10 | 5,0 | 0 | 20,0 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | +----+---------------------+------------+---------------+-------------+-------------+-----------+--------------+ | | | | | * 2012 г. | 38,0 | 12,0 | 6,0 |0 | 20,0 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | +----+---------------------+------------+---------------+-------------+-------------+-----------+--------------+ | | | |ИТОГО: | | 417,807 | 40,760 | 93,683 | 4,181 | 279,183 | | | +----+---------------------+------------+---------------+-------------+-------------+-----------+--------------+--------------------+---------------------+ *2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета ПРИЛОЖЕНИЕ 9 к областной целевой программе «Социальное развитие села Томской области до 2012 года» Мероприятия по развитию газификации в сельской местности (млн. рублей.) +-----+-----------------+--------------+-------------------+-------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+ | N | Наименование | Срок | Объем | В том числе за счет средств: | Ответственные | Ожидаемые | | п/п | мероприятия | исполнения | финансирования - | | исполнители | результаты | | | | | всего | | | | +-----+-----------------+--------------+-------------------+----------------+-------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+ | | | | | федерального | областного | местного | внебюджетных | | | | | | | | бюджета | бюджета | бюджета | источников | | | +-----+-----------------+--------------+-------------------+----------------+-------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+ | 1. | Газификация | 2004-2007 г. | 428,1 | 62,7 | 331,7 | 0 | 33,7 | Департамент | Повышение | | | сельских | | | | | | | модернизации и | уровня | | | населенных | | | | | | | экономики ЖКХ | газификации | | | пунктов | | | | | | | Администрации | села сетевым | | | | | | | | | | Томской | газом | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | Департамент | | | | | | | | | | | строительства и | | | | | | | | | | | архитектуры | | | | | | | | | | | Томской | | | | | | | | | | | области; | | | | | | | | | | | органы местного | | | | | | | | | | | самоуправления | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | образований (по | | | | | | | | | | | согласованию) | | +-----+-----------------+--------------+-------------------+----------------+-------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+ | | | 2008 г. | 83,333 | 25,0 | 44,81 | 0 | 13,523 | | | +-----+-----------------+--------------+-------------------+----------------+-------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+ | | | 2009 г. | 53,273 | 27,6 | 8,113 | 17,56 | 0 | | | +-----+-----------------+--------------+-------------------+----------------+-------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+ | | | 2010 г. | 66,238 | 42,89 | 7,937 | 15,411 | 0 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | +-----+-----------------+--------------+-------------------+----------------+-------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+ | | | *2011 г. | 106,0 | 40,0 | 66,0 | 0 | 0 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | +-----+-----------------+--------------+-------------------+----------------+-------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+ | | | *2012 г. | 105,0 | 40,0 | 65,0 | 0 | 0 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | +-----+-----------------+--------------+-------------------+----------------+-------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+ | | ИТОГО: | | 841,944 | 238,19 | 523,56 | 32,971 | 47,223 | | | +-----+-----------------+--------------+-------------------+----------------+-------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+ *2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета ПРИЛОЖЕНИЕ 10 к областной целевой программе «Социальное развитие села Томской области до 2012 года» Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности (млн. рублей.) +-----+-----------------------------+--------------+---------------+-----------------------------------------------------+--------------------+-----------------+ |№ | Наименование | Срок | Объем |В том числе за счет средств | Ответственные | Ожидаемые | |п/п |мероприятий |исполнения |финансирования | | исполнители | результаты | | | | | - | | | | | | | | всего | | | | | | | | +-------------+-------------+-----------+-------------+ | | | | | | |Федерального | областного | местного |Внебюджетных | | | | | | | | бюджета | бюджета | бюджета | источников | | | +-----+-----------------------------+--------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+--------------------+-----------------+ |1. | Строительство и |2004-2007 г. | 116,8 | 24,5 | 92,3 | 0 | 0 | Департамент | Повышение | | |реконструкция станций | | | | | | | модернизации и | уровня | | |водоподготовки и | | | | | | | экономики ЖКХ | обеспечения | | |водопроводных сетей в | | | | | | | Администрации | сельского | | |сельской местности | | | | | | | Томской области, | населения | | | | | | | | | | Департамент | питьевой водой | | | | | | | | | | строительства и | нормативного | | | | | | | | | |архитектуры Томской | качества | | | | | | | | | | области; органы | | | | | | | | | | | местного | | | | | | | | | | | самоуправления | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | образований (по | | | | | | | | | | | согласованию) | | +-----+-----------------------------+--------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+ | | | | | 2008 г. | 70,799 | 20,0 | 44,862 | | 5,937 | | | +-----+-----------------------------+--------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+ | | | | | 2009 г. | 47,833 | 11,7 | 11,358 | 24,775 | 0 | | | +-----+-----------------------------+--------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+ | | | | | 2010 г. | 94,916 | 59,5 | 11,915 | 23,501 | 0 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | +-----+-----------------------------+--------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+ | | | | | * 2011 г. | 105,0 | 40,0 | 65,0 | 0 | 0 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | +-----+-----------------------------+--------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+ | | | | | * 2012 г. | 105,0 | 40,0 | 65,0 | 0 | 0 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | +-----+-----------------------------+--------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+ | | | |ИТОГО: | | 540,348 | 195,700 | 290,435 | 48,276 | 5,937 | | | | | | | | | | | | | | +-----+-----------------------------+--------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+--------------------+-----------------+ | | в т.ч.: ОЦП «Питьевая | | 128,8 | 0 | 128,8 | 0 | 0 | | | | |вода Томской области» | | | | | | | | | +-----+-----------------------------+--------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+--------------------+-----------------+ | | ОЦП «Модернизация | | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | | | | |коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | |Томской области в 2006-2010 | | | | | | | | | | |годах» | | | | | | | | | +-----+-----------------------------+--------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+--------------------+-----------------+ *2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета ПРИЛОЖЕНИЕ 11 к областной целевой программе «Социальное развитие села Томской области до 2012 года» Мероприятия по развитию телекоммуникационных сетей в сельской местности (млн. рублей.) +----+---------------------------+-------------+---------------+--------------------------------------------------------+-------------------+---------------+ |№ |Наименование мероприятий | Срок | Объем |В том числе за счет средств | Ответственные | Ожидаемые | |п/ | | исполнения |финансирования | | исполнители | результаты | |п | | | - всего | | | | | | | | +-------------+-------------+------------+--------------++ || | | | | | |Федерального | областного | местного |Внебюджетных | | | | | | | | бюджета | бюджета | бюджета | источников | | | +----+---------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------+------------+--------------+-------------------+----------------+ |1. |Введение в действие | | | | | | | Органы местного | Доведение | | |емкостей телефонной сети в | | | | | | | самоуправления | телефонной | | |сельской местности | | | | | | | муниципальных | плотности до | | |(номеров): | | | | | | | образований (по |14,2 номера на | | | | | | | | | | согласованию). | 100 человек | +----+---------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------+------------+--------------+ | | | |5000 |2004-2007 г. | 442,1 | 0 | 20,8 | 0 | 421,3 | | | +----+---------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------+------------+--------------+ | | | |1792 | 2008 г. | 9,038 | 0 | 0 | 0 | 9,038 | | | +----+---------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------+------------+--------------+ | | | |234 | 2009 г. | 2,569 | 0 | 0 | 0 | 2,569 | | | +----+---------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------+------------+--------------+ | | | |5000 | 2010 г. | 65,0 | 0 | 0 | 0 | 65,0 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | +----+---------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------+------------+--------------+ | | | | | * 2011 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | +----+---------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------+------------+--------------+ | | | | | * 2012 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | +----+---------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------+------------+--------------+ | | | |ИТОГО: | | 518,707 | 0 | 20,8 | 0 | 497,907 | | | | | | | | | | | | | | +----+---------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------+------------+--------------+-------------------+----------------+ *2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета ПРИЛОЖЕНИЕ 12 к областной целевой программе «Социальное развитие села Томской области до 2012 года» Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог в сельской местности (млн. рублей.) +----+------------------------+---------------+--------------+------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+ |N |Наименование | | Объем |В том числе за счет средств | | | |п/п |мероприятий | | | | | | | | | | +-------------+-------------+-----------+--------------+ | | | | | Срок | финансиро- | Федераль- | областного | местного | Внебюджет- | Ответственные | Ожидаемые | | | | исполнения |вания - всего |ного бюджета | | | ных | исполнители | результаты | | | | | | | | | источников | | | +----+------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-----------+--------------+-------------------+---------------------+ |1. |Развитие сети | 2004-2007 г. | 508,1 | 46,3 | 461,8 | 0 | 0 | Органы местного | Сокращение | | |автомобильных | | | | | | | самоуправления | эксплуатационных | | |дорог | | | | | | | муниципальных | затрат | +----+------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-----------+--------------+ образований (по | сельскохозяйст- | | | | 2008 г. | 235,51 | 106,0 | 129,51 | 0 | 0 | согласованию) | венных | +----+------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-----------+--------------+ | товаропроизво- | | | | 2009 г. | 130,509 | 42,33 | 88,179 | 0 | 0 | | дителей снижение | +----+------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-----------+--------------+ | стоимости | | | | 2010 г. | 12,0 | 0 | 12,0 | 0 | 0 | | автомобильных | | | | (прогноз) | | | | | | | перевозок; | +----+------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-----------+--------------+ | развитие сети | | | | * 2011 г. | 125,0 | 55,0 | 70,0 | 0 | 0 | | сельских дорог, | | | | (прогноз) | | | | | | | сельских дорог, | +----+------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-----------+--------------+ | улучшение | | | | * 2012 г. | 140,0 | 60,0 | 80,0 | 0 | 0 | | транспортной связи | | | | (прогноз) | | | | | | |сельских населенных | +----+------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-----------+--------------+ | пунктов | | |ИТОГО: | | 1 151,119 | 309,63 | 841,489 | 0 | 0 | | | +----+------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-----------+--------------+-------------------+---------------------+ | |в. т.ч. по ОЦП | |841,498 |0 |841,489 |0 |0 | | | | |"Совершенствование и | | | | | | | | | | |развитие автомобильных | | | | | | | | | | |дорог Томской области | | | | | | | | | | |до 2010 года (с | | | | | | | | | | |прогнозом до 2020 | | | | | | | | | | |года)" | | | | | | | | | +----+------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-----------+--------------+-------------------+---------------------+ Примечание: По итогам 2009 года введено 10 км. дороги Берегаево-Красная Горка *2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета ПРИЛОЖЕНИЕ 12-1 к областной целевой программе «Социальное развитие села Томской области до 2012 года» Мероприятия по реализации проектов комплексной компактной застройки и благоустройству сельских поселений (млн. руб.) +-------+---------------------------+---------------+---------------+-----------------------------------------------------+------------------------------------+--------------------+ |N | | | Объем |В том числе за счет средств | | | |п/п | | | +-------------+-------------+-----------+-------------+ | | | |Наименование мероприятий | Срок |финансирования |Федерального |областного | местного |Внебюджетных | Ответственные исполнители | Ожидаемые | | | | исполнения | -всего | бюджета |бюджета | бюджета | источников | | результаты | +-------+---------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+------------------------------------+--------------------+ |1 |Комплексное развитие | | | | | | | Департамент по | Комплексное | | |сельских территорий | | | | | | | социально-экономическому | развитие сельских | +-------+---------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+ | территорий | | |Ввод проекта по | | | | | | | развитию села Томской области; | области. Развитие | | |с.Первомайское: сети | | | | | | | органы местного | инженерной | | |водоснабжения - 3,0 км; | | | | | | | | инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |линии эл. передач - 3,2 км;| 2009 г. | 83,4661 | 48,0 | 21,7696 | 8,0 | 5,6965 | самоуправления муниципальных | для застройщиков | | |благоустройство дорог - 2,0| | | | | | | образований (по согласованию) | индивидуального | | |км. Проект по | | | | | | | | строительства | | |п.Кайдаловка: сети | | | | | | | | | | |водоснабжения - 4,5 км; | | | | | | | | | | |сети газоснабжения - | | | | | | | | | | |5,6 км; линии | | | | | | | | | | |эл. передач-11,1 км. | | | | | | | | | +-------+---------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+ | | | | | 2010 г. | 213,724 | 142,91 | 21,4 | 32,494 | 16,92 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | +-------+---------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+ | | | | | * 2011 г. | 229,1 | 153,497 | 41,238 | 34,365 | 0 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | +-------+---------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+ | | | | | * 2012 г. | 226,1 | 151,5 | 40,76 | 33,84 | 0 | | | | | | (прогноз) | | | | | | | | +-------+---------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+ | | | |ИТОГО: | | 752,3901 | 495,907 | 125,1676 | 108,699 | 22,6165 | | | +-------+---------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+------------------------------------+--------------------+ *2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета ПРИЛОЖЕНИЕ 13 к областной целевой программе «Социальное развитие села Томской области до 2012 года» Средства, выделяемые на реализацию областной целевой программы "Социальное развитие села Томской области до 2012 года" (млн. рублей.) +-----+------------------------------------------------------+-------------------+----------------------------------------------------------------------------+ |N п/ |Разделы Программы | Объемы |В том числе за счет средств | |п | |капвложений, всего | | | | | +-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | | | | федерального | областного | местного бюджета | внебюджетных | | | | | бюджета | бюджета | | источников | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ |1. |Жилищное строительство (включая ипотечное | 803,2242 | 180,107 | 106,7762 | 5,668 | 510,673 | | |кредитование)- всего в том числе | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2004 г. - 2007 г. (факт) | 414,2 | 77,1 | 53,05 | 0 | 284,05 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2008 г. (прочие) (факт) | 146,6892 | 44,007 | 2,8412 | 2,998 | 96,843 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2009 г. (прочие) (факт) | 121,67 | 25,0 | 14,72 | 2,17 | 79,78 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2010 г.(прогноз)(прочие) | 46,665 | 12,0 | 6,165 | 0,5 | 28,0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2011 г. (прогноз)(прочие) | 37,0 | 11,0 | 15,0 | 0 | 11,0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2012 г. (прогноз)(прочие) | 37,0 | 11,0 | 15,0 | 0 | 11,0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ |2. | Обеспечить доступность жилья для молодых семей и | 284,546 | 86,7 | 82,53 | 4,568 | 110,748 | | |молодых специалистов на селе всего в том числе | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2006 г. - 2007 г. (факт) | 96,590 | 25,0 | 24,800 | 0 | 46,790 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2008 г. (прочие) (факт) | 56,636 | 15,0 | 20,0 | 0,448 | 21,188 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2009 г. (прочие) (факт) | 54,82 | 23,7 | 11,23 | 2,62 | 17,27 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2010 г.(прогноз)(прочие) | 16,5 | 5,0 | 2,5 | 1,5 | 7,5 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2011 г. (прогноз)(прочие) | 30,0 | 9,0 | 12,0 | 0 | 9,0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2012 г. (прогноз)(прочие) | 30,0 | 9,0 | 12,0 | 0 | 9,0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ |3. | Образование-всего | 577,727 | 31,3 | 546,427 | 0 | 0 | | |в том числе | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2004 г. - 2007 г. (факт) | 357,4 | 11,3 | 346,1 | 0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2008 г. (факт)(гос. кап. вложения) | 120,327 | 0 | 120,327 | 0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2009 г.(факт)(гос. кап. вложения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2010 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2011 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2012 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ |4. |Здравоохранение-всего | 299,416 | 23,5 | 275,916 | 0 | 0 | | |в том числе | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2004 г. - 2007 г. (факт) | 165,4 | 23,5 | 141,9 | 0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2008 г. (факт) (гос. кап. вложения) | 29,016 | 0 | 29,016 | 0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2009 г. (факт) (гос. кап. вложения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2010 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2011 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2012 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 55,0 | 0 | 55,0 | 0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | | Физическая культура и спорт всего в том числе | 151,86 | 40 | 109,7 | 0,86 | 1,3 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2004 г. - 2007 г. (факт) | 28,5 | 0 | 27,2 | 0 | 1,3 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2008 г. (факт) (гос. кап. вложения) | 2,5 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2009 г. (факт) (гос. кап. вложения) | 0,86 | 0 | 0 | 0,86 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2010 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2011 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 60,0 | 20,0 | 40,0 | 0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2012 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 60,0 | 20,0 | 40,0 | 0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ |5. |Культурно-досуговая деятельность - всего в том числе | 116,0 | 40,0 | 76,0 |0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2004 г. - 2007 г. (факт) | 0 | 0 | 0 |0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2008 г. (факт) (гос. кап. вложения) | 0 | 0 | 0 |0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2009 г.(факт) (гос. кап. вложения) | 0 | 0 | 0 |0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2010 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 0 | 0 | 0 |0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2011 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 55,0 | 20,0 | 35,0 |0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2012 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 61,0 | 20,0 | 41,0 |0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ |6. |Бытовое обслуживание, всего | 72,904 | 0 | 19,847 |0 | 53,057 | | |в том числе | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2004 г. - 2007 г. (факт) | 27,0 | 0 | 0 |0 | 27,0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2008 г. (факт) (расходы, увеличивающие стоимость ОС) | 7,752 | 0 | 2,63 |0 | 5,122 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2009 г. (факт) (расходы, увеличивающие стоимость ОС), | 29,152 | 0 | 17,217 |0 | 11,935 | | |в т.ч по ОЦП "Развитие малого и среднего | | | | | | | |предпринимательства в Томской области на период | | | | | | | |2008-2010 годы" | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2010г. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость | 3,0 | 0 | 0 |0 | 3,0 | | |ОС) | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2011 г. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость | 3,0 | 0 | 0 |0 | 3,0 | | |ОС) | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2012 г. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость | 3,0 | 0 | 0 |0 | 3,0 | | |ОС) | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ |7. |Информационно-консультационное обслуживание | 22,424 | 4,3 | 12,624 |0 | 5,5 | | |населения-всего в том числе | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2005 г. - 2007 г. (факт) | 10,5 | 2,3 | 5,5 |0 | 2,7 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2008 г. (факт) (по разделу 0405 "Сельское хозяйство и | 5,9 | 2,0 | 3,5 | 0 | 0,4 | | |рыболовство") (расходы, увеличивающие стоимость | | | | | | | |ОС-2,1) | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2009 г. (факт) | 2,424 | 0 | 2,424 | 0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2010 г.(прогноз)(по разделу 0405 "Сельское хозяйство | 3,6 | 0 | 1,2 | 0 | 2,4 | | |и рыболовство")(расходы, увеличивающие стоимость | | | | | | | |ОС-2,4) | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2011 г. (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2012 г. (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ |8. |Электрификация - всего в том числе | 417,807 | 40,76 | 93,683 | 4,181 | 279,183 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2004 г. - 2007 г. (факт) | 285,3 | 2,8 | 79,0 | 0 | 203,5 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2008 г. (факт) гос. кап. вложения (расходы, | 20,043 | 1,76 | 0,6 | 0 | 17,683 | | |увеличивающие стоимость ОС-17,683) | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2009 г. (факт) (гос. кап. вложения) (расходы, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |увеличивающие стоимость ОС- 18,1) | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2010 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) (расходы, | 39,464 | 14,2 | 3,083 | 4,181 | 18,0 | | |увеличивающие стоимость ОС -18,0) | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2011 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) (расходы | 35,0 | 10,0 | 5,0 | 0 | 20,0 | | |увеличивающие стоимость ОС-20,0) | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2012 г. (прогноз) (гос.кап. вложения) (расходы, | 38,0 | 12,0 | 6,0 | 0 | 20,0 | | |увеличивающие стоимость ОС- 20,0) | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ |9. |Газификация всего | 841,944 | 238,19 | 523,560 | 32,971 | 47,223 | | |в том числе | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2004 г. - 2007 г. (факт) | 428,1 | 62,7 | 331,7 | 0 | 33,7 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2008 г. (факт) (гос. кап. вложения) | 83,333 | 25,0 | 44,81 | 0 | 13,523 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2009 г. (факт) (гос. кап. вложения) | 53,273 | 27,6 | 8,113 | 17,56 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2010г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 66,238 | 42,89 | 7,937 | 15,411 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2011 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 106,0 | 40,0 | 66,0 | 0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2012 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 105,0 | 40,0 | 65,0 | 0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ |10. |Водоснабжение - всего в том числе | 540,348 | 195,7 | 290,435 | 48,276 | 5,937 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2004 г. - 2007 г. (факт) | 116,8 | 24,5 | 92,3 | 0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2008 г.(факт) в т.ч. по ОЦП "Питьевая вода Томской | 70,799 | 20,0 | 44,862 | 0 | 5,937 | | |области" 39,862 млн.р. по ОЦП "Модернизация | | | | | | | |коммунальной инфраструктуры Томской области в | | | | | | | |2006-20Югодах" 5млн.р.(гос. кап. вложения) | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2009 г. (факт) (гос. кап. вложения) | 47,833 | 11,7 | 11,358 | 24,775 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2010г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 94,916 | 59,5 | 11,915 | 23,501 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2011 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 105,0 | 40,0 | 65,0 | 0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2012 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 105,0 | 40,0 | 65,0 | 0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ |11. | Телекоммуникационные сети - всего в том числе | 518,707 | 0 | 20,800 | 0 | 497,907 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2004 г. - 2007 г. (факт) | 442,1 | 0 | 20,8 | 0 | 421,3 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2008 г. (факт) (расходы, увеличивающие стоимость ОС) | 9,038 | | 0 | 0 | 9,038 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2009 г. (факт) (расходы, увеличивающие стоимость ОС) | 2,569 | | 0 | 0 | 2,569 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2010 г. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость | 65,0 | | 0 | 0 | 65,0 | | |ОС) | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2011 г. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |ОС) | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2012 г. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |ОС) | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ |12. |Дороги (в т.ч. по утвержденной программе) -всего в | 1 151,119 | 309,630 | 841,489 | 0 | 0 | | |том числе | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2004 г. - 2007 г. (факт) | 508,1 | 46,3 | 461,8 | 0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2008 г.(факт) (гос. кап. вложения) по ОЦП | 235,51 | 106,0 | 129,51 | 0 | 0 | | |"Совершенствование и развитие автомобильных дорог | | | | | | | |Томской области до 2010года (с прогнозом до 2020 | | | | | | | |года)" | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2009 г. (факт) (гос. кап. вложения) по ОЦП | 130,509 | 42,33 | 88,179 | 0 | 0 | | |"Совершенств, и развитие автомобильных дорог Томской | | | | | | | |области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)" | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2010 г. (прогноз) (гос. кап. вложения), по ОЦП | 12,0 | 0 | 12,0 | 0 | 0 | | |"Совершенствован, и развитие автомобильных дорог | | | | | | | |Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 | | | | | | | |года)" | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2011 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 125,0 | 55,0 | 70,0 | 0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2012 г. (прогноз) (государственные кап вложения) | 140,0 | 60,0 | 80,0 | 0 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |Комплексная компактная застройка и благоустройство | 752,3901 | 495,907 | 125,1676 | 108,699 | 22,6165 | | |сельских поселений - всего в том числе | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2009 г. (факт) | 83,4661 | 48,0 | 21,7696 | 8,0 | 5,6965 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2010 г. (прогноз) | 213,724 | 142,91 | 21,4 | 32,494 | 16,92 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2011 г. (прогноз) | 229,1 | 153,497 | 41,238 | 34,365 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2012 г. (прогноз) | 226,1 | 151,5 | 40,76 | 33,84 | 0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |Всего: в т. ч. | 6 550,4164 | 1 686,094 | 3 124,9549 | 205,223 | 1 534,1445 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2004г. - 2007г. (факт) | 2 879,99 | 275,5 | 1 584,15 | 0 | 1 020,34 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2008г. (факт) | 787,5432 | 213,767 | 400,5962 | 3,446 | 169,734 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2009г. (факт) | 526,5762 | 178,33 | 175,0107 | 55,985 | 117,2505 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2010г. (прогноз) | 561,107 | 276,5 | 66,2 | 77,587 | 140,82 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2011 г. (прогноз) | 885,1 | 368,497 | 439,238 | 34,365 | 43,0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |2012 г. (прогноз) | 910,1 | 373,5 | 459,76 | 33,840 | 43,0 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |Прочие расходы | 1 087,7702 | 266,807 | 189,3062 | 10,236 | 621,421 | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |НИОКР | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |Расходы, увеличивающие стоимость основных средств | 5 462,6462 | 1 419,287 | 2 935,6487 | 194,987 | 912,7235 | | |(гос. кап. вложения) | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |в т.ч : | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |по ОЦП "Питьевая вода Томской области" | 128,8 | | 128,8 | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | | по ОЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры | 5,0 | | 5,0 | | | | |Томской области в 2006-2010 годах" | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | | по ОЦП "Совершенствование и развитие | 841,489 | | 841,489 | | | | |автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с | | | | | | | |прогнозом до 2020 года)" | | | | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ | |по разделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" | 12,624 | | 12,624 | | | +-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+ ПРИЛОЖЕНИЕ 14 к областной целевой программе «Социальное развитие села Томской области до 2012 года» Основные целевые индикаторы и показатели областной целевой программы "Социальное развитие села Томской области до 2012 года" +-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+ | | | Единица | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | | измерения | | | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | +-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+ |Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений | +-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+ | | 1. Ввод и приобретение жилья для граждан, | тыс. кв.м. | 7,5 | 8 | 9 | 9,8 | 11 | | |проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых | | | | | | | | |специалистов, всего | | | | | | | +-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+ | |мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей |- // - | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | | |и молодых специалистов на селе | | | | | | | +-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+ | |Доля сельских жителей, обеспеченных питьевой водой | процентов | 46 | 49 | 55 | 60 | 66,4 | | |нормативного качества | | | | | | | +-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+ | |Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом |- // - | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | +-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+ | | Сократить количество образовательных учреждений, | ед. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |расположенных в ветхих (деревянных)зданиях на селе | | | | | | | +-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+ | | Открыть пункты первичной медико-санитарной помощи в | ед. | - | - |- | 1 | 1 | | |сельской местности | | | | | | | +-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+ | |Количество введенных объектов физической культуры и | ед. | 1 | - | - | 1 | 1 | | |спорта в сельской местности | | | | | | | +-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+ | | Обеспечить развитие учреждений клубного типа | ед. | - | - | - | 1 | 2 | +-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+ | |Расширить инфраструктуру торгового и бытового |ед. | 8 | 61 | 6 | 6 | 6 | | |обслуживания сельского населения | | | | | | | +-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+ | |Расширить сеть информационно-консультационного |ед. | 4 | 0 | 4 | - | - | | |обслуживания в сельской местности | | | | | | | +-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+ | |Повысить качество обеспечения энергобезопасности |км. | 20,4 | 0 | 18 | 34 | 39 | | |сельского населения | | | | | | | +-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+ | |Повысить обеспечение сельского населения телефонными |ед. | 1792 | 234 | 4158 | 4158 | 4158 | | |номерами | | | | | | | +-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+ | |Протяженность реконструированных и отремонтированных |км. | 35 | 10 | 215,2 | 230 | 250 | | |автомобильных дорог в сельской местности | | | | | | | +-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+ Статья 2 Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования. И.о. Губернатора Томской области О.В.Козловская Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|