Расширенный поиск
Закон Томской области от 09.07.2010 № 96-ОЗРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАКОН 09.07.2010 N 96-ОЗ О внесении изменений в Закон Томской области "Об утверждении областной целевой программы "Проведение административной реформы в Томской области в 2008 - 2010 годах" Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 27.05.2010 N 3276 Статья 1 Внести в Закон Томской области от 16 июня 2008 года N 111-ОЗ "Об утверждении областной целевой программы "Проведение административной реформы в Томской области в 2008 - 2010 годах" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2008, N 16 (138)-I, постановление от 29.05.2008 N 1283; 2009, N 29 (151), постановление от 25.06.2009 N 2394) следующие изменения: 1) в паспорте Программы: а) раздел "Показатели цели Программы и их значения (с детализацией по годам)" изложить в следующей редакции: +----------------+-----------------------------------------------------------------+ | "Показатели | Уровень удовлетворенности населения Томской области | | цели Программы | деятельностью органов власти (в процентах от числа опрошенных): | | и их значения | 2008 год - 45 процентов; | | (с детализацией| 2009 год - 50 процентов; | | по годам) | 2010 год - - "; | +----------------+-----------------------------------------------------------------+ б) раздел "Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годам)" изложить в следующей редакции: +----------------+-----------------------------------------------------------------+ | "Показатели | 1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых | | задач Программы| государственных услуг (в процентах от числа опрошенных): | | и их значения | 2008 год - 50 процентов; | | (с детализацией| 2009 год - 50 процентов; | | по годам) | 2010 год - - . | | | 2. Процент целей Стратегии развития Томской области до 2020 года| | | и Программы социально-экономического развития Томской области на| | | период 2006 - 2010 годы, по которым были достигнуты целевые | | | значения (в процентах): | | | 2008 год - 50 процентов; | | | 2009 год - 50 процентов; | | | 2010 год - - . | | | 3. Доля граждан и организаций, сталкивающихся с проявлениями | | | коррупции в исполнительных органах государственной власти | | | Томской области (в процентах от числа опрошенных): | | | 2008 год - -; | | | 2009 год - -; | | | 2010 год - 30 процентов. | | | 4. Доля населения Томской области, удовлетворенного | | | информационной открытостью власти (в процентах от числа | | | опрошенных): | | | 2008 год - 30 процентов; | | | 2009 год - 35 процентов; | | | 2010 год - - ."; | +----------------+-----------------------------------------------------------------+ в) в разделе "Объемы и источники финансирования Программы (с детализацией)": цифры "88578,75" заменить цифрами "38313,75"; цифры "49165" заменить цифрами "10000"; цифры "7000" заменить цифрой "0"; цифры "4100" заменить цифрой "0"; г) в разделе "Основные направления расходования средств Программы (прогноз)": цифры "42615" заменить цифрами "23250"; цифры "11500" заменить цифрами "4500"; цифры "34463,75" заменить цифрами "10563,75"; д) в разделе "Ожидаемые показатели эффективности Программы": слова "до 60 процентов" заменить словами "до 50 процентов"; слова "до 70 процентов" заменить словами "до 30 процентов"; слова "до 40 процентов" заменить словами "до 30 процентов"; 2) в разделе 4 "Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы" абзацы второй - седьмой признать утратившими силу; 3) в разделе 8 "Ресурсное обеспечение Программы": цифры "88578,75" заменить цифрами "38313,75"; цифры "49165" заменить цифрами "10000"; цифры "7000" заменить цифрой "0"; цифры "4100" заменить цифрой "0"; цифры "42615" заменить цифрами "23250"; цифры "11500" заменить цифрами "4500"; цифры "34463,75" заменить цифрами "10563,75"; 4) в приложении 1 к Программе таблицу "Показатели эффективности реализации областной целевой программы "Проведение административной реформы в Томской области в 2008 - 2010 годах" изложить в следующей редакции: "Показатели эффективности реализации областной целевой программы "Проведение административной реформы в Томской области в 2008 - 2010 годах" +------------------+--------------------+--------------------+---------------+------------------------------------+---------------+ | Цели и задачи | Наименование | Источник | Фактичес-кое | Изменение значений показателей по | Целевое | | Программы | целевых показателей| определения | значение | годам реализации | значение | | | | значения | показате-лей | | показате-лей | | | | показателей | на момент | | при окончании | | | | | разработки | | реализа-ции | | | | | Програм-мы | | Програм-мы | | | | | +--------------+---------------------+ | | | | | | очеред-ной | весь период | | | | | | | финансовый | реализации Программы| | | | | | | год 2008 | | | | | | | | +----------+----------+ | | | | | | | плано-вый| плано-вый| | | | | | | | год 2009 | год 2010 | | +------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+----------+----------+---------------+ | Цель Программы: | Уровень | Социологи-ческое | 42 | 45 | 50 | - | 50 | | Эффективная | удовлетворенности | исследова-ние | | | | | | | исполнительная | граждан Томской | | | | | | | | власть Томской | области | | | | | | | | области | деятельностью | | | | | | | | | органов власти (в | | | | | | | | | процентах) | | | | | | | +------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+----------+----------+---------------+ | Задача 1: | Уровень | Социологи-ческое | 45 | 50 | 50* | - | 50 | | Качественное | удовлетворенности | исследова-ние | | | | | | | предоставление | граждан качеством | | | | | | | | государственных | предоставляемых | | | | | | | | услуг и | государственных | | | | | | | | исполнение | услуг (в процентах)| | | | | | | | государственных | | | | | | | | | функций органов | | | | | | | | | власти | | | | | | | | | +--------------------+--------------------+---------------+--------------+----------+----------+---------------+ | | Уровень | Социологи-ческое | не измерялся | 30 | 10* | - | 30 | | | информированности | исследова-ние | | | | | | | | граждан о порядке | | | | | | | | | предоставления | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | услуг (в процентах)| | | | | | | +------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+----------+----------+---------------+ | Задача 2: | Процент целей | Ведомствен-ная | не измерялся | 50 | 50 | - | 50 | | Создание | Стратегии развития | отчетность | | | | | | | эффективных, | области до 2020 | | | | | | | | стратегически | года и Программы | | | | | | | | сфокусированных | развития области на| | | | | | | | органов власти, | период 2006 - 2010 | | | | | | | | ориентированных | годы, по которым | | | | | | | | на достижение | достигнуты | | | | | | | | цели устойчивого | запланированные | | | | | | | | социально- | значения (в | | | | | | | | экономического | процентах) | | | | | | | | развития Томской | | | | | | | | | области | | | | | | | | +------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+----------+----------+---------------+ | Задача 3: | Уровень | Методика (%) | 0 | 0 | - | - | - | | Совершенствование| автоматизации | | | | | | | | технологий | административных | | | | | | | | информационной | процессов | | | | | | | | поддержки | исполнения | | | | | | | | деятельности | государственных | | | | | | | | исполнительных | функций и | | | | | | | | органов | предоставления | | | | | | | | государственной | государственных | | | | | | | | власти Томской | услуг | | | | | | | | области | | | | | | | | +------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+----------+----------+---------------+ | | Уровень | Методика (%) | 0 | 10 | - | - | 10 | | | "электронизации" | | | | | | | | | межведомственного | | | | | | | | | взаимодействия | | | | | | | +------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+----------+----------+---------------+ | Задача 4: | Доля граждан и | Социологи-ческое | не измерялся | не измерялся | - | 30% | 30% | | Снижение уровня | организаций, | исследова-ние | | | | | | | коррупции в | сталкивающихся с | | | | | | | | органах власти | проявлениями | | | | | | | | | коррупции в | | | | | | | | | исполнительных | | | | | | | | | органах | | | | | | | | | государственной | | | | | | | | | власти Томской | | | | | | | | | области (в | | | | | | | | | процентах от числа | | | | | | | | | опрошенных) | | | | | | | | +--------------------+--------------------+---------------+--------------+----------+----------+---------------+ | | Доля граждан, | Социологи-ческое | не измерялся | не измерялся | - | 30% | 30% | | | рассматривающих | исследова-ние | | | | | | | | коррупцию в органах| | | | | | | | | власти области | | | | | | | | | одним из основных | | | | | | | | | препятствий | | | | | | | | | качественного | | | | | | | | | осуществления | | | | | | | | | указанными органами| | | | | | | | | своих функций (в | | | | | | | | | процентах от числа | | | | | | | | | опрошенных) | | | | | | | | +--------------------+--------------------+---------------+--------------+----------+----------+---------------+ | | Факторный индекс | Социологи-ческое | 72% | 80% | 90% | 95% | 95% | | | оценки отношения | исследова-ние | | | | | | | | региональной власти| | | | | | | | | к | | | | | | | | | предпринимательству| | | | | | | | | (по методологии | | | | | | | | | ВЦИОМ) | | | | | | | +------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+----------+----------+---------------+ | Задача 5: | Доля населения | Социологи-ческое | 20 | 30 | 30 | - | 30"; | | Повышение | Томской области, | исследова-ние | | | | | | | информационной | удовлетворенного | | | | | | | | открытости власти| информационной | | | | | | | | | открытостью | | | | | | | | | власти(в процентах | | | | | | | | | от числа | | | | | | | | | опрошенных) | | | | | | | +------------------+--------------------+--------------------+---------------+--------------+----------+----------+---------------+ 5) в приложении 2 к Программе таблицу "Обеспечение Программы" изложить в следующей редакции: "Обеспечение Программы +----------------------------------------+-----------+---------------------------------------------------+ | Наименование ресурсов | Единица | Потребность | | | измерения | | +----------------------------------------+-----------+----------------+----------------------------------+ | | | всего | в том числе по годам | +----------------------------------------+-----------+----------------+-------+--------------------------+ | | | | 2008 | плановый период | +----------------------------------------+-----------+----------------+-------+--------------+-----------+ | | | | | 2009 | 2010 | +----------------------------------------+-----------+----------------+-------+--------------+-----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +----------------------------------------+-----------+----------------+-------+--------------+-----------+ | РАСХОДЫ на реализацию Программы, | Тыс. руб. | 38313,75 | 22540 | 5773,75 | 10000 | | всего, в том числе: | | | | | | +----------------------------------------+-----------+----------------+-------+--------------+-----------+ | Финансовые ресурсы, в том числе по | | | | | | | источникам финансирования: | | | | | | +----------------------------------------+-----------+----------------+-------+--------------+-----------+ | местный бюджет, в том числе по видам | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | | расходов (прогноз): | | | | | | +----------------------------------------+-----------+----------------+-------+--------------+-----------+ | НИОКР | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | +----------------------------------------+-----------+----------------+-------+--------------+-----------+ | прочие нужды | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | +----------------------------------------+-----------+----------------+-------+--------------+-----------+ | областной бюджет, в том числе по видам | Тыс. руб. | 27813,75 | 14040 | 3773,75 | 10000 | | расходов (прогноз): | | | | | | +----------------------------------------+-----------+----------------+-------+--------------+-----------+ | НИОКР | Тыс. руб. | 17250 | 5500 | 2350 | 9400 | +----------------------------------------+-----------+----------------+-------+--------------+-----------+ | инвестиции | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | +----------------------------------------+-----------+----------------+-------+--------------+-----------+ | прочие нужды | Тыс. руб. | 10563,75 | 8540 | 1423,75 | 600 | +----------------------------------------+-----------+----------------+-------+--------------+-----------+ | федеральный бюджет, в том числе по | Тыс. руб. | 7500 | 5500 | 2000 | 0 | | видам расходов (прогноз): | | | | | | +----------------------------------------+-----------+----------------+-------+--------------+-----------+ | НИОКР | Тыс. руб. | 3000 | 1000 | 2000 | 0 | +----------------------------------------+-----------+----------------+-------+--------------+-----------+ | инвестиции | Тыс. руб. | 4500 | 4500 | 0 | 0 | +----------------------------------------+-----------+----------------+-------+--------------+-----------+ | прочие нужды | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | +----------------------------------------+-----------+----------------+-------+--------------+-----------+ | внебюджетные источники, в том числе по | Тыс. руб. | 3000 | 3000 | 0 | 0 | | видам расходов (прогноз): | | | | | | +----------------------------------------+-----------+----------------+-------+--------------+-----------+ | НИОКР | Тыс. руб. | 3000 | 3000 | 0 | 0 | +----------------------------------------+-----------+----------------+-------+--------------+-----------+ | Расходы на реализацию Программы в | | | | | | | разрезе главных распорядителей | | | | | | | бюджетных средств: | | | | | | +----------------------------------------+-----------+----------------+-------+--------------+-----------+ | Администрация Томской области, в том | Тыс. руб. | 35313,75 | 19540 | 5773,75 | 10000 | | числе по видам расходов (прогноз): | | | | | | +----------------------------------------+-----------+----------------+-------+--------------+-----------+ | НИОКР (областной бюджет) | Тыс. руб. | 17250 | 5500 | 2350 | 9400 | +----------------------------------------+-----------+----------------+-------+--------------+-----------+ | НИОКР (федеральный бюджет) | Тыс. руб. | 3000 | 1000 | 2000 | 0 | +----------------------------------------+-----------+----------------+-------+--------------+-----------+ | инвестиции (областной бюджет) | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | +----------------------------------------+-----------+----------------+-------+--------------+-----------+ | инвестиции (федеральный бюджет) | Тыс. руб. | 4500 | 4500 | 0 | 0 | +----------------------------------------+-----------+----------------+-------+--------------+-----------+ | прочие нужды (областной бюджет) | Тыс. руб. | 10563,75 | 8540 | 1423,75 | 600 | +----------------------------------------+-----------+----------------+-------+--------------+-----------+ | прочие нужды (федеральный бюджет) | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | +----------------------------------------+-----------+----------------+-------+--------------+-----------+ | Муниципальные образования Томской | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | | области, в том числе по видам расходов | | | | | | | (прогноз): | | | | | | +----------------------------------------+-----------+----------------+-------+--------------+-----------+ | НИОКР | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | +----------------------------------------+-----------+----------------+-------+--------------+-----------+ | прочие нужды | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0"; | +----------------------------------------+-----------+----------------+-------+--------------+-----------+ 6) в паспорте подпрограммы "Стандартизация и регламентация деятельности органов власти": а) в разделе "Объемы и источники финансирования (прогноз)": цифры "20618,75" заменить цифрами "8618,75"; цифры "9000" заменить цифрой "0"; цифры "3000" заменить цифрой "0"; б) в разделе "Основные направления расходования средств Подпрограммы (прогноз)": цифры "6000" заменить цифрами "3000"; цифры "14618,75" заменить цифрами "5618,75"; 7) перечень программных мероприятий подпрограммы "Стандартизация и регламентация деятельности органов исполнительной власти" изложить в следующей редакции: "Перечень программных мероприятий подпрограммы "Стандартизация и регламентация деятельности органов исполнительной власти" +---------------+----------------+--------------------+---------------+----------------+--------------------------------------------------------+----------------+-------------------------+ | Цель | Задача | Наименование | Срок | Объем | В том числе за счет средств (в тыс. руб.) |Ответственные за| Показатели результата | | Подпрограммы | Подпрограммы | мероприятия | испол-нения |финан-сирова-ния| | выполнение | мероприятия | | | | | | (тыс. рублей), | |(ответствен- ные| | | | | | | всего | | исполнители) | | +---------------+----------------+--------------------+---------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------------+-------------------------+ | | | | | |феде-рально-го|област- ного | мест-ных | внебюд- | | | | | | | | | бюдже-та | бюдже-та | бюдже-тов | жетных | | | | | | | | | (прог-ноз) | (прог-ноз) | (прог-ноз) | источни-ков | | | | | | | | | | | | (прогноз) | | | +---------------+----------------+--------------------+---------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------------+-------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | +---------------+----------------+--------------------+---------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------------+-------------------------+ |Качественное |Регламентация и |Разработка и | 2008 -2009 | 500| | 500| | |Департамент |План-график разработки и | |предоставление |стандартизация |утверждение | | | | | | |экономики |рассмотрения на Комиссии | |государственных|исполнения |административных | | | | | | |Администра-ции |по проведению | |услуг и |государствен-ных|регламентов | | | | | | |Томской области |административной реформы | |исполнение |функций и |исполнения | | | | | | | |в Томской области | |государственных|предоставления |государственных | | | | | | | |административных | |функций органов|государствен-ных|функций и | | | | | | | |регламентов в текущем | |исполнительной |услуг |предоставления | | | | | | | |году. Экспертные | |власти Томской | |государственных | | | | | | | |заключения на проекты | |области | |услуг | | | | | | | |регламентов. Протоколы | | | | | | | | | | | |заседаний Комиссии. | | | | | | | | | | | |Правовые акты, | | | | | | | | | | | |утверждающие | | | | | | | | | | | |административные | | | | | | | | | | | |регламенты. Семинары по | | | | | | | | | | | |разработке | | | | | | | | | | | |административных | | | | | | | | | | | |регламентов | +---------------+----------------+--------------------+---------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2008 | 500| | 500| | | | | +---------------+----------------+--------------------+---------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2009 | 0| | 0| | | | | +---------------+----------------+--------------------+---------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------------+-------------------------+ | | |Информирование | 2008 -2010 | 238,75| | 238,75| | |Департамент по |Информационные сообщения | | | |населения о порядке | | | | | | |информаци-онной |в средствах массовой | | | |оказания | | | | | | |полити-ке и |информации и местах | | | |государственных | | | | | | |работе с |предоставления услуг | | | |услуг | | | | | | |обществен-ностью| | | | | | | | | | | |Администра-ции | | | | | | | | | | | |Томской области,| | | | | | | | | | | |органы | | | | | | | | | | | |испол-нительной | | | | | | | | | | | |власти Том-ской | | | | | | | | | | | |области | | +---------------+----------------+--------------------+---------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2008 | 200| | 200| | | | | +---------------+----------------+--------------------+---------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2009 | 38,75| | 38,75| | | | | +---------------+----------------+--------------------+---------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2010 | 0| | 0| | | | | +---------------+----------------+--------------------+---------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------------+-------------------------+ | | |Внедрение | 2008 -2010 | | | | | |Органы |Предоставление | | | |административных | | | | | | |исполнитель-ной |государственных услуг в | | | |регламентов | | | | | | |власти Томской |соответствии с | | | | | | | | | | |области |административными | | | | | | | | | | | |регламентами | +---------------+----------------+--------------------+---------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2008 | | | | | | | | +---------------+----------------+--------------------+---------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2009 | | | | | | | | +---------------+----------------+--------------------+---------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2010 | | | | | | | | +---------------+----------------+--------------------+---------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------------+-------------------------+ | |Оказание |Выбор пилотных | 2008 -2010 | 0| 0| 0| | |Департамент |Муниципальные | | |наиболее |муниципальных | | | | | | |экономики |образования, в которых | | |значимых и |образований для | | | | | | |Администра-ции |будут создаваться МФЦ | | |массовых |создания МФЦ, | | | | | | |Томской области | | | |государствен-ных|определение перечня | | | | | | | | | | |услуг на базе |услуг, оказываемых | | | | | | | | | | |многофункцио- |на базе МФЦ | | | | | | | | | | |нальных центров | | | | | | | | | | +---------------+----------------+--------------------+---------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------------+-------------------------+ | | |Создание, развитие, | 2008 -2010 | 7880| 3000| 4880| | |Органы |Капитальный ремонт и | | | |подготовка к | | | | | | |исполнитель-ной |оснащение МФЦ. Семинары | | | |открытию и | | | | | | |власти Томской |по вопросам создания МФЦ.| | | |обеспечение | | | | | | |области |Утвержденные | | | |функционирования | | | | | | | |административные | | | |МФЦ. Информационное | | | | | | | |регламенты и методика | | | |сопровождение. | | | | | | | |мониторинга | | | |Разработка и | | | | | | | |предоставления услуг на | | | |внедрение | | | | | | | |базе МФЦ. Соглашения о | | | |административного | | | | | | | |взаимодействии с | | | |регламента и | | | | | | | |федеральными и местными | | | |методики мониторинга| | | | | | | |органами власти. Методика| | | |предоставления услуг| | | | | | | |мониторинга. | | | |на базе МФЦ. | | | | | | | | | | | |Определение схем | | | | | | | | | | | |межведомственного | | | | | | | | | | | |взаимодействия, | | | | | | | | | | | |разработка и | | | | | | | | | | | |внедрение | | | | | | | | | | | |регламентов, | | | | | | | | | | | |заключение | | | | | | | | | | | |соглашений, | | | | | | | | | | | |разработка методики | | | | | | | | | | | |мониторинга | | | | | | | | | | | |внедрения | | | | | | | | | | | |административных | | | | | | | | | | | |регламентов.* | | | | | | | | | +---------------+----------------+--------------------+---------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2008 | 5340| 1000| 4340| | | | | +---------------+----------------+--------------------+---------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2009 | 2540| 2000| 540| | | | | +---------------+----------------+--------------------+---------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2010 | 0| 0| 0| | | | | +---------------+----------------+--------------------+---------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------------+-------------------------+ | | |Мониторинг качества | 2008 -2010 | 0| 0| 0| | |Органы |Проведенный мониторинг | | | |государственных | | | | | | |исполнитель ной |качества государственных | | | |услуг. | | | | | | |власти Томской |услуг. | | | |Создание | | | | | | |области |Call-центр МФЦ | | | |call-центра.* | | | | | | | | | +---------------+----------------+--------------------+---------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2008 | 0| 0| 0| | | | | +---------------+----------------+--------------------+---------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2009 | 0| | | | | | | +---------------+----------------+--------------------+---------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2010 | 0| 0| 0| | | | | +---------------+----------------+--------------------+---------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------------+-------------------------+ | |Итого по задачам| | 2008 -2010 | 8618,75| 3000| 5618,75| | | | +---------------+----------------+--------------------+---------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+------------------------------------------+ | | | | 2008 | 6040| 1000| 5040| | | | +---------------+----------------+--------------------+---------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+------------------------------------------+ | | | | 2009 | 2578,75| 2000| 578,75| | | | +---------------+----------------+--------------------+---------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+------------------------------------------+ | | | | 2010 | 0| 0| 0| | | | +---------------+----------------+--------------------+---------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+------------------------------------------+ <*> - в 2010 году финансирование мероприятий осуществляется в рамках средств, предусмотренных в областном бюджете на обеспечение деятельности ОГУ "Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг" (Вед 801 КФСР 0114, КЦСР 0939900)."; 8) приложение 1 к подпрограмме "Стандартизация и регламентация деятельности органов власти" изложить в следующей редакции: "Приложение 1 к подпрограмме "Стандартизация и регламентация деятельности органов власти" Показатели эффективности реализации подпрограммы "Стандартизация и регламентация деятельности органов исполнительной власти" +----------------+------------------+-----------------+--------------------+------------------------+-------------+ | Цели и задачи | Наименование | Источник | Фактическое | Изменение значений | Целевое | | Подпрограммы | целевых | определения | значение | показателей по годам | значение | | | показателей | значения | показателей на | реализации (в | показателей | | | | показателей | момент разработки | процентах) | при | | | | | Подпрограм-мы | | окончании | | | | | | | реализации | | | | | | | Подпрограммы| | | | | | | (в | | | | | | | процентах) | | | | | +-----+------------------+ | | | | | | 2008| весь период | | | | | | | | реализации | | | | | | | | Подпрограммы | | | | | | | +------------+-----+ | | | | | | | 2009 | 2010| | +----------------+------------------+-----------------+--------------------+-----+------------+-----+-------------+ | Цель: | Уровень | Социологичес-кое| 45 | 50 | 50 | - | 50 | | Стандартизация | удовлетворенности| исследование | | | | | | | и регламентация| граждан качеством| | | | | | | | деятельности | предоставляемых | | | | | | | | органов власти | государственных | | | | | | | | | услуг | | | | | | | | +------------------+-----------------+--------------------+-----+------------+-----+-------------+ | | Уровень | Социологичес-кое| Не рассчитывал-ся | 30 | 10 | - | 30 | | | информированности| исследование | | | | | | | | граждан о порядке| | | | | | | | | предоставления | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | услуг | | | | | | | +----------------+------------------+-----------------+--------------------+-----+------------+-----+-------------+ | Задача 1: | Количество | Ведомствен-ная | 20 | 70 | 80 | - | 80 | | Регламентация и| государственных | статистика | | | | | | | стандартизация | услуг, | | | | | | | | исполнения | предоставляемых в| | | | | | | | государственных| соответствии со | | | | | | | | функций и | стандартами и | | | | | | | | предоставления | регламентами | | | | | | | | государственных| | | | | | | | | услуг | | | | | | | | +----------------+------------------+-----------------+--------------------+-----+------------+-----+-------------+ | Задача 2: | Уровень | Социологичес-кое| Не рассчитывал-ся | 60 | 60 | - | 60"; | | Оказание | удовлетворенности| исследование | | | | | | | наиболее | граждан качеством| | | | | | | | значимых и | услуг, | | | | | | | | массовых | предоставляемых | | | | | | | | государственных| на базе МФЦ | | | | | | | | услуг на базе | | | | | | | | | многофункцио- | | | | | | | | | нальных центров| | | | | | | | +----------------+------------------+-----------------+--------------------+-----+------------+-----+-------------+ 9) приложение 2 к подпрограмме "Стандартизация и регламентация деятельности органов власти" изложить в следующей редакции: "Приложение 2 к подпрограмме "Стандартизация и регламентация деятельности органов власти" Ресурсное обеспечение подпрограммы "Стандартизация и регламентация деятельности органов исполнительной власти" +--------------------------------------+----------+----------------------------------------+ | Наименование ресурсов | Единица | Потребность | | | измерения| | | | +--------+-------------------------------+ | | | всего | в том числе по годам | | | | +--------+----------------------+ | | | | 2008 | плановый период | | | | | год | | | | | | +--------------+-------+ | | | | | 2009 год | 2010 | | | | | | | год | +--------------------------------------+----------+--------+--------+--------------+-------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +--------------------------------------+----------+--------+--------+--------------+-------+ | РАСХОДЫ на реализацию | Тыс. руб.| 8618,75| 6040| 2578,75| 0| | Подпрограммы, всего, в том числе по | | | | | | | источникам финансирования (прогноз): | | | | | | +--------------------------------------+----------+--------+--------+--------------+-------+ | областной бюджет, в том числе по| Тыс. руб.| 5618,75| 5040| 578,75| 0| | видам расходов (прогноз): | | | | | | +--------------------------------------+----------+--------+--------+--------------+-------+ | НИОКР | Тыс. руб.| | | | | +--------------------------------------+----------+--------+--------+--------------+-------+ | инвестиции | Тыс. руб.| 0| 0| | | +--------------------------------------+----------+--------+--------+--------------+-------+ | прочие нужды | Тыс. руб.| 5618,75| 5040| 578,75| 0| +--------------------------------------+----------+--------+--------+--------------+-------+ | федеральный бюджет, в том числе | Тыс. руб.| 3000| 1000| 2000| 0| | по видам расходов (прогноз): | | | | | | +--------------------------------------+----------+--------+--------+--------------+-------+ | НИОКР | Тыс. руб.| 3000| 1000| 2000| 0| +--------------------------------------+----------+--------+--------+--------------+-------+ | Расходы на реализацию | х | | | | | | Подпрограммы в разрезе главных | | | | | | | распорядителей бюджетных средств: | | | | | | +--------------------------------------+----------+--------+--------+--------------+-------+ | Администрация Томской области | Тыс. руб.| 8618,75| 6040| 2578,75| 0| +--------------------------------------+----------+--------+--------+--------------+-------+ | в том числе по видам расходов: | | | | | | +--------------------------------------+----------+--------+--------+--------------+-------+ | НИОКР (федеральный бюджет) | Тыс. руб.| 3000| 1000| 2000| 0| +--------------------------------------+----------+--------+--------+--------------+-------+ | инвестиции (областной бюджет) | Тыс. руб.| 0| | | | +--------------------------------------+----------+--------+--------+--------------+-------+ | прочие нужды (областной бюджет) | Тыс. руб.| 5618,75| 5040| 578,75| 0";| +--------------------------------------+----------+--------+--------+--------------+-------+ 10) в паспорте подпрограммы "Управление по результатам" разделы "Объемы финансирования по годам и источникам (прогноз) в тыс. руб.", "Основные направления расходования средств Подпрограммы" изложить в следующей редакции: +----------------+--------------------------------+--------------------------------+ | "Объемы | Источники | Годы | | финансирования | | | | по годам и | | | | источникам | | | | (прогноз) в | | | | тыс. руб. | | | +----------------+--------------------------------+-------+-------+-------+--------+ | | | 2008 | 2009 | 2010 | Итого | +----------------+--------------------------------+-------+-------+-------+--------+ | | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | +----------------+--------------------------------+-------+-------+-------+--------+ | | средства областного бюджета | 3000 | 345 | 9400 | 12745 | +----------------+--------------------------------+-------+-------+-------+--------+ | | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | +----------------+--------------------------------+-------+-------+-------+--------+ | | средства внебюджетных | 3000 | 0 | 0 | 3000 | | | источников | | | | | +----------------+--------------------------------+-------+-------+-------+--------+ | | Итого | 6000 | 345 | 9400 | 15745 | +----------------+--------------------------------+-------+-------+-------+--------+ | Основные | НИОКР | 14400 | | направления | | | | расходования | | | | средств | | | | Подпрограммы | | | +----------------+--------------------------------+--------------------------------+ | | инвестиции | - | +----------------+--------------------------------+--------------------------------+ | | прочие нужды | 1345"; | +----------------+--------------------------------+--------------------------------+ 11) таблицу "Мероприятия подпрограммы "Управление по результатам" изложить в следующей редакции: "Мероприятия подпрограммы "Управление по результатам" +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+-------------------------------------------------------+----------------+-------------------------+ | | | | | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+-------------------------------------------------------+----------------+-------------------------+ | Цель | Задача |Наименование мероприятия | Срок | Объем | В том числе за счет средств | Ответственные | Показатели результата | | Подпрограммы | Подпрограммы | | исполне-ния |финанси-рования, | | за выполнение | мероприятия | | | | | | тыс. руб. | |(ответственные | | | | | | | | | исполнители) | | | | | | | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | | | |федераль-ного |област-ного | местных |внебюд-жетных | | | | | | | | | бюджета | бюджета | бюджетов |источ- ников | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ |Эффективные, |1. Обеспечить |1.1. Разработка |2008 - 2010 в | 400 | | 400 | | |Департамент |1) Количество | |стратегически |направленность |нормативной правовой |т.ч.: | | | | | |экономики |разработанных ДРОНДов : | |сфокусированные |деятельности |базы, методическое | | | | | | |Администрации |- в органах | |органы |органов |обеспечение, апробация и | | | | | | |Томской |исполнительной власти | |исполнительной |исполнительной |экспертное сопровождение | | | | | | |области, |области, | |власти и |власти и органов |внедрения управления по | | | | | | |Департамент по |- подведомствен-ных им | |органыместного |местного |результатам в органах | | | | | | |работе с |учрежде-ниях, | |самоуправления, |самоуправления на |исполнительной власти | | | | | | |муниципальными |- органах местного | |ориентированные |реализацию |Томской области, | | | | | | |образованиями |самоуправления. | |на достижение |стратегических |подведомственных им | | | | | | |Администрации |2) Количество | |цели |приоритетов |учреждениях, органах | | | | | | |Томской области |разработанных ВЦП: - в | |устойчивого |развития области |местного самоуправления | | | | | | | |органах исполнительной | |социально- |через | | | | | | | | |власти области, | |экономического |совершенствование | | | | | | | | |- подведомствен-ных им | |развития |единой | | | | | | | | |учрежде-ниях, | |области |комплексной | | | | | | | | | - органах местного | | |системы | | | | | | | | |самоуправления. | | |планирования | | | | | | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | |2008 | 200 | | 200 | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | |2009 | 200 | | 200 | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | |2010 | | | | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | |1.2. Стимулирование | 2008- 2010 | 300 | | 300 | | | | | | | |органов власти Томской | | | | | | | | | | | |области на внедрение | | | | | | | | | | | |элементов управления по | | | | | | | | | | | |результатам | | | | | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2008 | 300 | | 300 | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2009 | 0 | | | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2010 | 0 | | 0 | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | |1.3. Интеграция | 2008 | | | | | |Департамент по |1) Доля софинансирования | | | |муниципальных | | | | | | |работе с |муниципальных | | | |образований в реализацию | | | | | | |муниципальными |образований в | | | |Стратегии развития | | | | | | |образованиями |финансировании: | | | |Томской области до 2020 | | | | | | |Администрации |- долгосрочных областных | | | |года и Программы | | | | | | |Томской |целевых программ, | | | |социально-экономического | | | | | | |области, |- инвестиционных | | | |развития Томской области | | | | | | |Департамент |проектов на объекты | | | |на период 2006-2010 | | | | | | |экономики |капитального | | | |годы, в т.ч.: а) | | | | | | |Администрации |строительства. | | | |формирование системы | | | | | | |Томской области |2) Доля программ | | | |целеполагания и | | | | | | | |социально-экономического | | | |распределение | | | | | | | |развития муниципальных | | | |ответственных; | | | | | | | |образований, по которым | | | |б) мониторинг программ | | | | | | | |ведется мониторинг. | | | |социально- | | | | | | | | | | | |экономического развития | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | |1.4. Обмен опытом, | 2008- 2010 | 350 | | 350 | | |Департамент |1) Количество | | | |проведение и организация | | | | | | |экономики |проведенных мероприятий, | | | |специальных семинаров, | | | | | | |Администрации |направленных на | | | |курсов, обучающих | | | | | | |Томской области |внедрение принципов и | | | |мероприятия для органов | | | | | | | |процедур управления по | | | |исполнительной власти и | | | | | | | |результатам | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | |образований, | | | | | | | | | | | |распространение опыта, | | | | | | | | | | | |обеспечение справочно- | | | | | | | | | | | |методическими | | | | | | | | | | | |материалами, подготовка | | | | | | | | | | | |информационных | | | | | | | | | | | |материалов | | | | | | | | | | | |(межрегиональные | | | | | | | | | | | |семинары, поддержка | | | | | | | | | | | |конференций, проводимых | | | | | | | | | | | |Минэкономразвития | | | | | | | | | | | |России, по | | | | | | | | | | | |административной | | | | | | | | | | | |реформе, тренинги, | | | | | | | | | | | |видеоконференции) | | | | | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2008 | 350 | | 350 | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2009 | 0 | | | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2010 | 0 | | 0 | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | |2. Повысить |2.1. Разработка и | 2008 - 2010 | 295 | | 295 | | |Департамент |Утвержденные | | |результативность |внедрение механизмов | | | | | | |экономики |нормативно-правовые акты | | |деятельности |конкурентного | | | | | | |Администрации |по конкурентному | | |органов власти и |распределения средств | | | | | | |Томской |распределению средств | | |эффективность |областного бюджета между | | | | | | |области, |областного бюджета | | |бюджетных |органами исполнительной | | | | | | |Департамент | | | |расходов |власти области | | | | | | |государственной | | | | | | | | | | | |гражданской | | | | | | | | | | | |службы | | | | | | | | | | | |Администрации | | | | | | | | | | | |Томской области | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2008 | 150 | | 150 | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2009 | 145 | | 145 | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2010 | 0 | | 0 | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | |2.2. Разработка и | 2008 - 2010 | 0 | | 0 | | | | | | | |внедрение системы | | | | | | | | | | | |внутреннего аудита | | | | | | | | | | | |результативности | | | | | | | | | | | |деятельности органов | | | | | | | | | | | |исполнительной власти | | | | | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2008 | 0 | | 0 | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2009 | 0 | | | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2010 | 0 | | 0 | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | |2.3. Разработка и | 2008 - 2010 | | | | | | | | | | |внедрение системы | | | | | | | | | | | |стимулирования | | | | | | | | | | | |(премирования) | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | |гражданских служа-щих в | | | | | | | | | | | |зависимости от | | | | | | | | | | | |результатов деятельности | | | | | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2008 | | | | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2009 | | | | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2010 | | | | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | |2.4. Внедрение системы | 2008 - 2010 | 0 | | | | |Департамент |Подготовленный и | | | |оценки эффективности | | | | | | |экономики |представленный в | | | |деятельности | | | | | | |Администрации |Правительство РФ Доклад | | | |исполнительных органов | | | | | | |Томской области |об эффективности | | | |государственной власти | | | | | | | |деятельности | | | |Томской области | | | | | | | |исполнительных органов | | | | | | | | | | | |государственной власти | | | | | | | | | | | |Томской области | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2008 | 0 | | | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2009 | 0 | | | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2010 | 0 | | | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | |2.5. Внедрение системы | 2008 - 2010 | 0 | | | 0 | |Департамент по | | | | |оценки эффективности | | | | | | |работе с | | | | |деятельности органов | | | | | | |муниципальными | | | | |местного самоуправления | | | | | | |образованиями | | | | | | | | | | | |Администрации | | | | | | | | | | | |Томской | | | | | | | | | | | |области, органы | | | | | | | | | | | |местного | | | | | | | | | | | |самоуправления | | | | | | | | | | | |Томской области | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2008 | 0 | | | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2009 | 0 | | | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2010 | 0 | | | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | |3. Создать |3.1. Разработка и |2008 - 2010, в | 14400 | | 11400 | 0 | 3000 |Департамент |1) автоматизиро-ванная | | |автоматизиро- |внедрение единой |т.ч.: | | | | | |экономики |информа-циионная | | |ванную |автоматизированной | | | | | | |Администрации |система, введенная в | | |информационную |информационной системы | | | | | | |Томской |эксплуатацию; | | |систему для |планирования | | | | | | |области, |2) наличие | | |поддержки |деятельности органов | | | | | | |Комитет |интернет-доступа к | | |принятия ключевых |власти по обеспечению | | | | | | |информатизации |информации о | | |управленческих |развития области и | | | | | | |и связи |деятельности органов | | |решений |муниципальных | | | | | | |Администрации |исполнительной власти | | | |образований, | | | | | | |Томской области |Томской области и | | | |обеспечивающей | | | | | | | |органов местного | | | |использование | | | | | | | |самоуправления, включая | | | |инструментов управления | | | | | | | |уровень поселений | | | |по результатам; | | | | | | | | | | | |построение типовой | | | | | | | | | | | |информационной системы | | | | | | | | | | | |управления регионом; | | | | | | | | | | | |создание информационного | | | | | | | | | | | |портала о реализации | | | | | | | | | | | |управления по | | | | | | | | | | | |результатам в органах | | | | | | | | | | | |власти области в целях | | | | | | | | | | | |повышения уровня | | | | | | | | | | | |открытости и | | | | | | | | | | | |ответственности власти | | | | | | | | | | | |перед обществом | | | | | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2008 | 5000 | | 2000 | | 3000 | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2009 | 0 | | 0 | 0 | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2010 | 9400 | | 9400 | | | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | |ИТОГО: | 2008 - 2010 | 15745 | 0 | 12745 | 0 | 3000 | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2008 | 6000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2009 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ | | | | 2010 | 9400 | 0 | 9400 | 0 | 0"; | | | +----------------+------------------+-------------------------+----------------+-----------------+--------------+------------+------------+--------------+----------------+-------------------------+ 12) в приложении 1 к подпрограмме "Управление по результатам" таблицу "Показатели эффективности реализации подпрограммы "Управление по результатам" изложить в следующей редакции: "Показатели эффективности реализации подпрограммы "Управление по результатам" +-------------------+-------------------+---------------+-------------+--------------------+--------------+ | Цели и задачи | Наименование | Едини-цы | Факти-ческое| Изменение значений | Целевое | | Подпрограммы | целевых | измере-ния | значение | показателей по | значение | | | показателей | | показателей | годам реализации | показателей | | | | | на 01.01. | | при окончании| | | | | 2007 <*> | | реализации | | | | | | | Подпрограммы | | | | | +------+------+------+ | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | | +-------------------+-------------------+---------------+-------------+------+------+------+--------------+ | Цель | | | | | | | | +-------------------+-------------------+---------------+-------------+------+------+------+--------------+ | Эффективные, | Процент целей | Факт в | Исх. ур. <*>| 50 | 50 | - | 50 | | стратегически | Стратегии развития| процен-тах к | | | | | | | сфокусированные | области до 2020 | плану | | | | | | | органы | года и Программы | | | | | | | | исполнительной | развития области | | | | | | | | власти и местного | на период 2006 - | | | | | | | | самоуправления, | 2010 годы, по | | | | | | | | ориентированные на| которым достигнуты| | | | | | | | достижение цели | запланированные | | | | | | | | устойчивого | значения | | | | | | | | социально- | | | | | | | | | экономического | | | | | | | | | развития области | | | | | | | | +-------------------+-------------------+---------------+-------------+------+------+------+--------------+ | Задачи | | | | | | | | +-------------------+-------------------+---------------+-------------+------+------+------+--------------+ | 1. Обеспечить | Доля органов | процент | Исх. ур. <*>| 20 | 50 | 70 | 70 | | направленность | исполнительной | | | | | | | | деятельности | власти (в системе | | | | | | | | органов | власти области), | | | | | | | | исполнительной | имеющих | | | | | | | | власти и органов | утвержденные | | | | | | | | местного | доклады о | | | | | | | | самоуправления на | результатах и | | | | | | | | реализацию | основных | | | | | | | | стратегических | направлениях | | | | | | | | приоритетов | деятельности | | | | | | | | развития области | | | | | | | | | через | | | | | | | | | совершенствование | | | | | | | | | единой комплексной| | | | | | | | | системы | | | | | | | | | планирования | | | | | | | | | +-------------------+---------------+-------------+------+------+------+--------------+ | | Доля муниципальных| процент | Исх. ур. <*>| 5 | 30 | - | 30 | | | районов и | | | | | | | | | городских округов,| | | | | | | | | охваченных | | | | | | | | | системой | | | | | | | | | управления по | | | | | | | | | результатам | | | | | | | +-------------------+-------------------+---------------+-------------+------+------+------+--------------+ | 2. Повысить | Доля показателей | процент | Исх. ур. <*>| не | не | - | не менее 60 | | результативность | целей и задач | | | менее| менее| | | | деятельности | деятельности | | | 60 | 60 | | | | органов власти и | органов | | | | | | | | эффективность | исполнительной | | | | | | | | бюджетных расходов| власти, по которым| | | | | | | | | достигнуты | | | | | | | | | запланированные | | | | | | | | | целевые значения | | | | | | | +-------------------+-------------------+---------------+-------------+------+------+------+--------------+ | | Доля расходов | процент | 7 | не | не | - | не менее 40 | | | консолидированного| | | менее| менее| | | | | бюджета области, | | | 40 | 40 | | | | | формируемых в | | | | | | | | | рамках программ, в| | | | | | | | | общем объеме | | | | | | | | | расходов бюджета | | | | | | | +-------------------+-------------------+---------------+-------------+------+------+------+--------------+ | | Использование | да/нет | нет | нет | нет | - | - | | | рейтинговой | | | | | | | | | методики оценки | | | | | | | | | эффективности | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | | органов местного | | | | | | | | | самоуправления | | | | | | | +-------------------+-------------------+---------------+-------------+------+------+------+--------------+ | 3. Создать | Количество | ед. | Исх. ур. <*>| 0 | 0 | не | не менее 3"; | | автоматизированную| инструментов | | | | | менее| | | информационную | управления по | | | | | 3 | | | систему для | результатам, | | | | | | | | поддержки принятия| подготавливаемых с| | | | | | | | ключевых | использованием | | | | | | | | управленческих | автоматизированной| | | | | | | | решений | информационной | | | | | | | | | системы | | | | | | | +-------------------+-------------------+---------------+-------------+------+------+------+--------------+ 13) приложение 2 к подпрограмме "Управление по результатам" изложить в следующей редакции: "Приложение 2 к подпрограмме "Управление по результатам" Обеспечение подпрограммы "Управление по результатам" +------------------------------------------+----------+--------------------------------+ | Наименование ресурсов | Единица | Потребность | | | измерения| | | | +------+-------------------------+ | | | всего| в том числе по годам | | | | +-----------+-------------+ | | | | очеред-ной| плановый | | | | | финан- | период | | | | | совый год,| | | | | | 2008 | | | | | | +------+------+ | | | | | 2009 | 2010 | +------------------------------------------+----------+------+-----------+------+------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +------------------------------------------+----------+------+-----------+------+------+ | РАСХОДЫ на реализацию Подпрограммы, | Тыс. руб.| 15745| 6000 | 345 | 9400 | | всего, в т.ч.: | | | | | | +------------------------------------------+----------+------+-----------+------+------+ | Финансовые ресурсы, в том числе по | | | | | | | источникам финансирования: | | | | | | +------------------------------------------+----------+------+-----------+------+------+ | местный бюджет, в том числе по видам | Тыс. руб.| 0 | 0 | 0 | 0 | | расходов (прогноз): | | | | | | +------------------------------------------+----------+------+-----------+------+------+ | НИОКР | Тыс. руб.| 0 | 0 | 0 | 0 | +------------------------------------------+----------+------+-----------+------+------+ | прочие нужды | Тыс. руб.| 0 | 0 | 0 | 0 | +------------------------------------------+----------+------+-----------+------+------+ | областной бюджет, в том числе по видам | Тыс. руб.| 12745| 3000 | 345 | 9400 | | расходов (прогноз): | | | | | | +------------------------------------------+----------+------+-----------+------+------+ | НИОКР | Тыс. руб.| 11400| 2000 | 0 | 9400 | +------------------------------------------+----------+------+-----------+------+------+ | прочие нужды | Тыс. руб.| 1345 | 1000 | 345 | 0 | +------------------------------------------+----------+------+-----------+------+------+ | федеральный бюджет, в том числе по видам | Тыс. руб.| 0 | 0 | 0 | 0 | | расходов (прогноз): | | | | | | +------------------------------------------+----------+------+-----------+------+------+ | НИОКР | Тыс. руб.| 0 | 0 | 0 | 0 | +------------------------------------------+----------+------+-----------+------+------+ | внебюджетные источники, в том числе по | Тыс. руб.| 3000 | 3000 | 0 | 0 | | видам расходов (прогноз): | | | | | | +------------------------------------------+----------+------+-----------+------+------+ | НИОКР | Тыс. руб.| 3000 | 3000 | 0 | 0 | +------------------------------------------+----------+------+-----------+------+------+ | Расходы на реализацию Подпрограммы в | х | | | | | | разрезе главных распорядителей бюджетных | | | | | | | средств: | | | | | | +------------------------------------------+----------+------+-----------+------+------+ | Администрация Томской области, в том | Тыс. руб.| 12745| 3000 | 345 | 9400 | | числе по видам расходов: | | | | | | +------------------------------------------+----------+------+-----------+------+------+ | НИОКР | Тыс. руб.| 11400| 2000 | 0 | 9400 | +------------------------------------------+----------+------+-----------+------+------+ | прочие нужды | Тыс. руб.| 1345 | 1000 | 345 | 0 | +------------------------------------------+----------+------+-----------+------+------+ | Муниципальные образования Томской | Тыс. руб.| 0 | 0 | 0 | 0 | | области, в том числе по видам расходов: | | | | | | +------------------------------------------+----------+------+-----------+------+------+ | НИОКР | Тыс. руб.| 0 | 0 | 0 | 0 | +------------------------------------------+----------+------+-----------+------+------+ | прочие нужды | Тыс. руб.| 0 | 0 | 0 | 0"; | +------------------------------------------+----------+------+-----------+------+------+ 14) в паспорте подпрограммы "Совершенствование использования информационно-коммуникационных технологий в органах власти": а) раздел "Показатели целей и задач Подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации Подпрограммы)" изложить в следующей редакции: +-------------------+-------------------------------------------------------------+ |"Показатели целей и|Показатели цели: | |задач подпрограммы |Уровень автоматизации административных процессов исполнения | |и их значения (с |государственных функций и предоставления государственных | |детализацией по |услуг | |годам реализации | 2008 | |подпрограммы) | 2009 | | | 2010 | | |- | | |- | | |- | | | | | |Уровень "электронизации" межведомственного взаимодействия | | |2008 | | |10% | | | | | | | | | 2009 | | |- | | | | | | | | | 2010 | | |- | | | | | |Показатели Задачи 1. "Создать механизмы формирования и | | |проведения государственной политики использования | | |информационно-коммуникационных технологий в деятельности | | |исполнительных органов государственной власти Томской | | |области" | | |1) Уровень нормативного регулирования использования | | |информационно-коммуникационных технологий в исполнительных | | |органах государственной власти Томской области | | | 2008 | | |1- разработаны базовые концептуальные документы | | |информатизации исполнительных органов государственной власти | | |Томской области, определяющие основные области регулирования | | |и принципы проведения политики информатизации | | | | | | | | | 2009 | | |2- утверждены базовые концептуальные документы информатизации| | |исполнительных органов государственной власти Томской | | |области, определяющие основные области регулирования и | | |принципы проведения политики информатизации | | | | | | | | | 2010 | | |- | | | | | |Показатели Задачи 2 "Создать институты "электронного | | |правительства" в системе исполнительных органов | | |государственной власти Томской области" | | |Индекс институционализации механизмов "электронного | | |правительства"9 | | | 2008 | | |- | | | | | | | | | 2009 | | |- | | | | | | | | | 2010 | | |- | | | | | |Показатели Задачи 3 "Обеспечить исполнительные органы| | |государственной власти Томской области типовыми адаптируемыми| | |решениями для информационно-технологической поддержки| | |процессов государственного администрирования" | | |Уровень информатизации типовых задач государственного | | |администрирования | | | 2008 | | |- | | | | | | | | | 2009 | | |- | | | | | | | | | 2010 | | |-"; | | | | | | | +-------------------+-------------------------------------------------------------+ б) в разделе "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (прогноз)": цифры "32850" заменить цифрами "13350"; цифры "19500" заменить цифрой "0"; цифры "24350" заменить цифрами "8850"; цифры "15500" заменить цифрой "0"; цифры "8500" заменить цифрами "4500"; цифры "4000" заменить цифрой "0"; в) в разделе "Основные направления расходования средств Подпрограммы (прогноз)": цифры "8850" заменить цифрами "5850"; цифры "11500" заменить цифрами "4500"; цифры "12500" заменить цифрами "3000"; 15) перечень программных мероприятий подпрограммы "Совершенствование использования информационно-коммуникационных технологий в органах власти Томской области" изложить в следующей редакции: "Перечень программных мероприятий подпрограммы "Совершенствование использования информационно-коммуникационных технологий в органах власти Томской области" +---------------------------------+--------------------------------+---------------+----------------+-------------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------------+ | Цели и задачи Подпрограммы | Наименование мероприятия | Срок | Объем | В том числе за счет средств (прогноз) | Ответственные | Показатели результата | | | | исполнения | финансирования | | исполнители | мероприятия | | | | | (тыс. руб), | | | | | | | | всего | | | | +---------------------------------+--------------------------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------+-----+---------------+----+---------------------------+ | | | | | федера-льного | област-ного | местных | внебюджетных | | | | | | | | бюджета | бюджета | бюджетов | источни-ков | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +---------------------------------+--------------------------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------+---------------------+--------------------------------+ | Цель - совершенствование технологий информационной поддержки деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области (кардинальное изменение технологий обеспечения исполнения государственных | | функций и предоставления государственных услуг за счет широкого и комплексного использования автоматизированных информационных технологий) | +---------------------------------+--------------------------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------+---------------------+--------------------------------+ | Задача 1. Создать механизмы | 1. Разработка и утверждение | 2009 | 0 | 0 | 0 | | | Комитет | Утверждена концепция | | формирования и проведения | концепции информатизации | | | | | | | информатизации и | информатизации исполнительных | | государственной политики | исполнительных органов | | | | | | | связи Администрации | органов государственной власти | | использования | государственной власти Томской | | | | | | | Томской области | Томской области | | информационно-коммуникацион-ных | области | | | | | | | | | | технологий в деятельности | | | | | | | | | | | исполнительных органов | | | | | | | | | | | государственной власти Томской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | +---------------------------------+--------------------------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------+---------------------+--------------------------------+ | | 2. Создание системы | 2008-2010 | 850 | 0 | 850 | | | Комитет | 1) Разработаны | | | стандартизации и регламентации | | | | | | | информатизации и | организационно-правовые и | | | использования | | | | | | | связи Администрации | технологические механизмы | | | информационно-коммуникационных | | | | | | | Томской области | поддержки жизненного цикла | | | технологий (далее - ИКТ) в | | | | | | | | управления стандартами ИКТ ОИВ | | | исполнительных органах | | | | | | | | ТО. | | | государственной власти Томской | | | | | | | | 2) Утвержден базовый перечень | | | области (далее - ОИВ ТО) и | | | | | | | | (свод) стандартизованных | | | принятие базовых стандартов и | | | | | | | | спецификаций ИКТ, используемых | | | регламентов использования ИКТ | | | | | | | | в ОИВ ТО. | | | в ОИВ ТО | | | | | | | | 3) Создана система учёта | | | | | | | | | | | информационно-коммуникационных | | | | | | | | | | | технологий, используемых в ОИВ | | | | | | | | | | | ТО. | | | | | | | | | | | 4) Проведена первичная | | | | | | | | | | | паспортизация | | | | | | | | | | | информационно-коммуникационных | | | | | | | | | | | технологий, используемых в ОИВ | | | | | | | | | | | ТО. | | | | | | | | | | | 5) Внедрена в эксплуатацию | | | | | | | | | | | автоматизированная система | | | | | | | | | | | поддержки процессов | | | | | | | | | | | стандартизации (АИС РИКТ, | | | | | | | | | | | http://trict.tomsk.gov.ru/). | +---------------------------------+--------------------------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------+---------------------+--------------------------------+ | | | 2008 | 500 | 0 | 500 | | | | | +---------------------------------+--------------------------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------+---------------------+--------------------------------+ | | | 2009 | 350 | 0 | 350 | | | | | +---------------------------------+--------------------------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------+---------------------+--------------------------------+ | | | 2010 | 0 | 0 | 0 | | | | | +---------------------------------+--------------------------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------+---------------------+--------------------------------+ | Задача 2. Создать институты | 3. Разработка и утверждение | 2008-2010 | 1000 | 0 | 1000 | | | Комитет | 1) Разработаны общие | | "электронного правительства" в | методических и | | | | | | | информатизации и | требования к институтам | | системе исполнительных органов | организационно-правовых | | | | | | | связи Администрации | "электронного правительства". | | государственной власти Томской | механизмов институтов | | | | | | | Томской области | 2) Разработаны | | области | "электронного правительства" | | | | | | | | организационно-правовые | | (создать | | | | | | | | | механизмы "электронного | | организационно-правовые и | | | | | | | | | правительства" и | | технологические механизмы | | | | | | | | | нормативно-технические основы | | "электронного правительства" | | | | | | | | | (стандартизованные | | исполнительных органов | | | | | | | | | спецификации и технические | | государственной власти Томской | | | | | | | | | регламенты) функционирования | | области) | | | | | | | | | технологической инфраструктуры | | | | | | | | | | | "электронного правительства" | +---------------------------------+--------------------------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------+---------------------+--------------------------------+ | | | 2008 | 1000 | 0 | 1000 | | | | | +---------------------------------+--------------------------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------+---------------------+--------------------------------+ | | | 2009 | 0 | 0 | | | | | | +---------------------------------+--------------------------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------+---------------------+--------------------------------+ | | | 2010 | 0 | 0 | 0 | | | | | +---------------------------------+--------------------------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------+---------------------+--------------------------------+ | | 4. Создание "инфраструктуры | 2008-2010 | 3000 | 1500 | 1500 | | | Комитет | 1) Утверждены | | | доверия" (служб электронного | | | | | | | информатизации и | стандартизованные спецификации | | | нотариата, электронного | | | | | | | связи Администрации | и технические регламенты | | | архива, электронного каталога) | | | | | | | Томской области | использования в ОИВ ТО | | | | | | | | | | | "инфраструктуры доверия". | | | | | | | | | | | 2) Проведена опытная | | | | | | | | | | | эксплуатация технологий | | | | | | | | | | | "инфраструктуры доверия" на | | | | | | | | | | | пилотных объектах | | | | | | | | | | | автоматизации (реестр и портал | | | | | | | | | | | государственных услуг, | | | | | | | | | | | областной МФЦ). | +---------------------------------+--------------------------------+ | | | | | +---------------------+--------------------------------+ | | | 2008 | 3000 | 1500 | 1500 | | | | | +---------------------------------+--------------------------------+ | | | | | +---------------------+--------------------------------+ | | | 2009 | 0 | | | | | | | +---------------------------------+--------------------------------+ | | | | | +---------------------+--------------------------------+ | | | 2010 | 0 | | 0 | | | | | +---------------------------------+--------------------------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------+---------------------+--------------------------------+ | | 5. Создание портала | 2008-2010 | 0 | 0 | 0 | | | Комитет | 1) Утверждены | | | государственных услуг и | | | | | | | информатизации и | стандартизованные спецификации | | | "электронного каталога" | | | | | | | связи Администрации | и технические регламенты | | | раскрытия официальной | | | | | | | Томской области, | ведения реестра | | | информации о деятельности ОИВ | | | | | | | ОГУ "Областной | государственных функций | | | ТО из государственных учетных | | | | | | | центр | (услуг) Томской области и | | | систем | | | | | | | автоматизи-рованных | публикации официальной | | | | | | | | | | информационных | информации о государственных | | | | | | | | | | ресурсов Томской | услугах на портале | | | | | | | | | | области" | государственных услуг Томской | | | | | | | | | | | области. | +---------------------------------+--------------------------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------+---------------------+--------------------------------+ | | | 2008 | 0 | 0 | 0 | | | | | +---------------------------------+--------------------------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------+---------------------+--------------------------------+ | | | 2009 | 0 | | | | | | | +---------------------------------+--------------------------------+---------------+ | | | +-----------------+---------------------+--------------------------------+ | | | 2010 | 0 | 0 | 0 | | | | | +---------------------------------+--------------------------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------+---------------------+--------------------------------+ | | 6. Создание интегрированной | 2008-2010 | 0 | 0 | 0 | | | Комитет | 1) Разработаны требования к | | | информационной системы | | | | | | | информатизации и | ИИС УСК ТО, | | | "унифицированная социальная | | | | | | | связи Администрации | организационно-правовые и | | | карта жителя Томской области" | | | | | | | Томской области, | нормативно-технические основы | | | (далее - ИИС УСК ТО) | | | | | | | Департамент | ИИС УСК ТО | | | (идентификационное приложение | | | | | | | социальной защиты | | | | и интеграционные компоненты | | | | | | | населения Томской | | | | ИИС УСК ТО) | | | | | | | области | | +---------------------------------+--------------------------------+ | | | | | | +--------------------------------+ | | | 2008 | 0 | 0 | 0 | | | | | +---------------------------------+--------------------------------+ | | | | | | +--------------------------------+ | | | 2009 | 0 | 0 | 0 | | | | | +---------------------------------+--------------------------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------+ +--------------------------------+ | | | 2010 | 0 | 0 | 0 | | | | | +---------------------------------+--------------------------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------+---------------------+--------------------------------+ | | 7. Создание среды электронного | 2008-2010 | 2500 | 1000 | 1500 | | | Комитет | 1) Разработаны и утверждены | | | взаимодействия исполнительных | | | | | | | информатизации и | стандартизованные спецификации | | | органов государственной власти | | | | | | | связи Администрации | и технические регламенты | | | Томской области (далее - СЭВ | | | | | | | Томской области, | взаимодействия информационных | | | ОИВ ТО) | | | | | | | ОГУ "Областной | систем ОИВ ТО в рамках СЭВ ОИВ | | | | | | | | | | центр | ТО. | | | | | | | | | | автоматизи-рованных | 2) Разработаны интеграционные | | | | | | | | | | информационных | компоненты СЭВ ОИВ ТО для | | | | | | | | | | ресурсов Томской | взаимодействия с | | | | | | | | | | области" | "инфраструктурой доверия". | +---------------------------------+--------------------------------+ | | | | | +---------------------+--------------------------------+ | | | 2008 | 2000 | 1000 | 1000 | | | | | +---------------------------------+--------------------------------+ | | | | | +---------------------+--------------------------------+ | | | 2009 | 500 | 0 | 500 | | | | | +---------------------------------+--------------------------------+ | | | | | +---------------------+--------------------------------+ | | | 2010 | 0 | 0 | 0 | | | | | +---------------------------------+--------------------------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------+---------------------+--------------------------------+ | Задача 3. Создать типовые | 8. Внедрение | 2008-2010 | 0 | 0 | 0 | | | Комитет | 1) Разработаны требования к | | механизмы | автоматизированной | | | | | | | информатизации и | АИС АМ и | | информационно-технологической | информационной системы | | | | | | | связи Администрации | организационно-правовые и | | поддержки внутренних | "Административное | | | | | | | Томской области, | нормативно-технические основы | | административных процессов | моделирование" (далее - АИС | | | | | | | исполнительные | функционирования АИС АМ. | | управления исполнением | АМ) | | | | | | | органы | | | государственных функций и | | | | | | | | государственной | | | предоставлением государственных | | | | | | | | власти Томской | | | услуг в исполнительных органах | | | | | | | | области, | | | государственной власти Томской | | | | | | | | участвующие в | | | области | | | | | | | | пилотном проекте | | | | | | | | | | | внедрения АИС АМ | | +---------------------------------+--------------------------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------+---------------------+--------------------------------+ | | | 2008 | 0 | 0 | 0 | | | | | +---------------------------------+--------------------------------+---------------+----------------+---------------+-------------+ | +---------------------+--------------------------------+ | | | 2009 | 0 | 0 | 0 | | | | | +---------------------------------+--------------------------------+---------------+----------------+---------------+-------------+ | +---------------------+--------------------------------+ | | | 2010 | 0 | 0 | 0 | | | | | +---------------------------------+--------------------------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------+---------------------+--------------------------------+ | | 9. Разработка и внедрение | 2008-2010 | 6000 | 2000 | 4000 | | | Комитет | 1) Разработаны и утверждены | | | автоматизированной | | | | | | | информатизации и | стандартизованные спецификации | | | информационной системы | | | | | | | связи Администрации | и технические регламенты | | | документационного обеспечения | | | | | | | Томской области, | функционирования АИС ДОУ. | | | управления (далее - АИС ДОУ) в | | | | | | | Комитет по общим | 2) Проведена опытная | | | ОИВ ТО | | | | | | | вопросам | эксплуатация АИС ДОУ в | | | | | | | | | | Администрации | пилотных ОИВ ТО"; | | | | | | | | | | Томской области, | | | | | | | | | | | исполнительные | | | | | | | | | | | органы | | | | | | | | | | | государственной | | | | | | | | | | | власти Томской | | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | участвующие в | | | | | | | | | | | пилотном проекте | | | | | | | | | | | внедрения АИС ДОУ | | +---------------------------------+--------------------------------+ | | | | | +---------------------+--------------------------------+ | | | 2008 | 4000 | 2000 | 2000 | | | | | +---------------------------------+--------------------------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------+---------------------+--------------------------------+ | | | 2009 | 2000 | 0 | 2000 | | | | | +---------------------------------+--------------------------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------+---------------------+--------------------------------+ | | | 2010 | 0 | 0 | 0 | | | | | +---------------------------------+--------------------------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------+---------------------+--------------------------------+ | | Итого: | 2008-2010 | 13350 | 4500 | 8850 | | | | | +---------------------------------+--------------------------------+ | | | +-------------+-----------------+---------------------+--------------------------------+ | | | 2008 | 10500 | 4500 | 6000 | | | | | +---------------------------------+--------------------------------+ | | | +-------------+-----------------+---------------------+--------------------------------+ | | | 2009 | 2850 | 0 | 2850 | | | | | +---------------------------------+--------------------------------+ | | | +-------------+-----------------+---------------------+--------------------------------+ | | | 2010 | 0 | 0 | 0 | | | | | +---------------------------------+--------------------------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-----------------+---------------------+--------------------------------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|