Расширенный поиск
Постановление Мэрии города Новосибирска от 01.11.2010 № 3838МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 01.11.2010 N 3838 Об утверждении ведомственной целевой программы города Новосибирска "Электронный Новосибирск" на 2011 - 2013 годы (В редакции Постановления Мэрии города Новосибирска от 23.12.2010 г. N 6210) В целях повышения качества жизни населения города Новосибирска за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий, повышения эффективности системы муниципального управления в городе Новосибирске, доступности муниципальных услуг для граждан и организаций, открытости органов местного самоуправления на основе использования информационно-коммуникационных технологий, руководствуясь статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить ведомственную целевую программу "Электронный Новосибирск" на 2011 - 2013 годы (приложение). 2. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осуществлять финансирование программных мероприятий в пределах выделенных бюджетных ассигнований и присвоенных бюджетных обязательств. 3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска Шибанова В.Е. Мэр города Новосибирска В.Ф.Городецкий ____________________ Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением мэрии города Новосибирска от 01.11.2010 N 3838 ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА города Новосибирска "Электронный Новосибирск" на 2011 - 2013 годы (В редакции Постановления Мэрии города Новосибирска от 23.12.2010 г. N 6210) 1. Паспорт ведомственной целевой программы города Новосибирска "Электронный Новосибирск" на 2011 - 2013 годы |————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————| |Наименование программы |Ведомственная целевая программа "Электронный Новосибирск" на| | |2011 - 2013 годы | |————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————| |Заказчик программы |Управление делами мэрии города Новосибирска | |————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————| |Разработчик программы |Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска | |————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————| |Руководитель программы |Начальник департамента связи и информатизации мэрии города| | |Новосибирска | |————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————| |Цели и задачи программы.|Цели: формирование "электронного Новосибирска" и развитие| |Важнейшие целевые |информационного общества; | |индикаторы |развитие информационно-коммуникационных технологий в| | |социальной сфере и в системе обеспечения безопасности| | |жизнедеятельности населения; | | |формирование муниципальной телекоммуникационной структуры и| | |обеспечение доступности для населения современных| | |информационно-телекоммуникационных услуг; | | |обеспечение межведомственного информационного взаимодействия.| | |Задачи: формирование "электронного Новосибирска"; | | |создание информационной системы оказания муниципальных услуг| | |и системы взаимодействия с населением в электронной форме; | | |развитие информационно-коммуникационных технологий в системе| | |здравоохранения и социальной защиты населения; | | |развитие информационно-коммуникационных технологий в| | |образовании и науке, подготовка образовательных кадров в| | |сфере информационно-коммуникационных технологий; | | |развитие информационно-коммуникационных технологий для| | |обеспечения безопасности жизнедеятельности населения; | | |развитие информационно-коммуникационных технологий в области| | |культуры, культурного и гуманитарного просвещения; | | |развитие муниципальной информационно-телекоммуникационной| | |сети города; | | |обеспечение безопасности межведомственного информационного| | |взаимодействия; | | |развитие муниципальных информационных систем и организация| | |социологических исследований для определения уровня развития| | |информатизации и систем телекоммуникаций в городе| | |Новосибирске. Целевые индикаторы: доля муниципальных услуг,| | |оказываемых в электронном виде (%); | | |доля муниципальных медицинских учреждений, в которых| | |используются информационные системы автоматизации работы| | |регистратуры (%); | | |доля муниципальных учреждений здравоохранения, в которых| | |используются информационные системы поддержки оказания| | |медицинской помощи (%); | | |доля аварийно-диспетчерских служб города, подключенных к| | |единой системе информационного взаимодействия диспетчерских| | |служб города (%); | | |доля муниципальных учреждений культуры, имеющих центры| | |общественного доступа к электронным фондам (компьютерные| | |аудитории) (%); | | |доля архивных документов, переведенных в электронную форму| | |(%); | | |доля муниципальных учреждений, имеющих широкополосный доступ| | |к сети Интернет (со скоростью 2 Мбит/с и выше) (%); | | |доля работников муниципальных учреждений, прошедших повышение| | |квалификации и (или) переподготовку по использованию| | |информационно-коммуникационных технологий (%); | | |доля муниципальных информационных систем, использующих единые| | |классификаторы (%) | |————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————| |Ответственный |Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска | |исполнитель программы | | |————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————| |Исполнители основных|Управление связи мэрии города Новосибирска; | |мероприятий |Управление информатизации мэрии города Новосибирска; | | |Муниципальное предприятие города Новосибирска "Городская| | |электросвязь" | |————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————| |Сроки реализации|2011-2013 годы | |программы | | |————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————| |Объемы финансирования |Общий объем финансирования программы из средств бюджета| | |города составляет 135000,0 тыс. рублей, в том числе: | | |2011 год - 45000,0 тыс. рублей; | | |2012 год - 45000,0 тыс. рублей; | | |2013 год - 45000,0 тыс. рублей. | | |Объем финансирования подлежит корректировке при формировании| | |бюджета города на каждый финансовый год | |————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные|Реализация программы позволит: повысить эффективность,| |результаты реализации|оперативность и качество оказания муниципальных услуг| |программы, выраженные в|населению и организациям города Новосибирска, в том числе в| |соответствующих |электронном виде; | |показателях, поддающихся|обеспечить информационную открытость деятельности органов| |количественной оценке |местного самоуправления города Новосибирска; | | |обеспечить информационное взаимодействие между населением| | |города Новосибирска и органами местного самоуправления города| | |Новосибирска с использованием информационно-коммуникационных| | |технологий; | | |обеспечить развитие информационного общества. По окончании| | |реализации программы планируется достигнуть следующих| | |значений целевых индикаторов: доля муниципальных услуг,| | |оказываемых в электронном виде, - 80 %; | | |доля муниципальных медицинских учреждений, в которых| | |используются информационные системы автоматизации работы| | |регистратуры, - 100 %; | | |доля муниципальных учреждений здравоохранения, в которых| | |используются информационные системы поддержки оказания| | |медицинской помощи, — 80 %; | | |доля аварийно-диспетчерских служб города, подключенных к| | |единой системе информационного взаимодействия диспетчерских| | |служб города, — 85 %; | | |доля муниципальных учреждений культуры, имеющих центры| | |общественного доступа к электронным фондам (компьютерные| | |аудитории), — 80 %; | | |доля архивных документов, переведенных в электронную форму, -| | |80 %; | | |доля муниципальных учреждений, имеющих широкополосный доступ| | |к сети Интернет (со скоростью 2 Мбит/с и выше), - 80 %; | | |доля работников муниципальных учреждений, прошедших повышение| | |квалификации и (или) переподготовку по использованию| | |информационно-коммуникационных технологий, — 80 %; | | |доля муниципальных информационных систем, использующих единые| | |классификаторы, — 70 % | |————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————| 2. Общие положения Объектами регулирования ведомственной целевой программы города Новосибирска "Электронный Новосибирск" на 2011 - 2013 годы (далее по тексту - Программа) является сфера информационно-телекоммуникационных технологий, используемая при взаимодействии мэрии города Новосибирска с населением, организациями и органами местного самоуправления города Новосибирска. Предметом регулирования Программы являются отношения, возникающие в процессе создания и поддержания информационно-телекоммуникационных основ на территории города Новосибирска, для создания безопасных и благоприятных условий взаимодействия граждан, органов местного самоуправления города Новосибирска и организаций города Новосибирска. Сфера деятельности Программы — информатизация и связь. Нормативная правовая база Программы: Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"; Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 N 697 "О единой системе межведомственного электронного взаимодействия"; стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 07.02.2008 N Пр-212; Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2002 N 65; Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 N 632-р; Концепция региональной информатизации до 2010 года, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2006 N 1024-р; план перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 N1555-р; постановление мэра города Новосибирска от 10.04.2008 N 285 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска"; иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы развития и использования информационно-телекоммуникационных технологий в органах местного самоуправления города Новосибирска. 3. Характеристика сферы действия Программы Развитие и широкое применение информационных технологий всеми слоями общества является глобальной тенденцией мирового развития. В процессе перехода от индустриального общества к информационному информация и знания становятся движущей силой социально-экономического развития наряду с такими традиционными факторами, как природные, трудовые и финансовые ресурсы. Информационно-коммуникационная инфраструктура становится в один ряд с обеспечивающими инфраструктурами — транспортной, энергетической и другими. Распространение информационно-коммуникационных технологий и проникновение их во все сферы общественной жизни создают технологические предпосылки для развития гражданского общества за счет реального обеспечения прав граждан на свободный и оперативный доступ к информационным ресурсам. С 2008 года на территории города Новосибирска осуществлялась реализация городской целевой программы "Электронный Новосибирск" на 2008 - 2010 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 31.07.2007 N 777 (с изменениями от 24.06.2010). По итогам реализации Программы достигнуты положительные результаты по различным направлениям: оснащение муниципальных образовательных учреждений и учреждений здравоохранения компьютерной, копировально-множительной, офисной техникой; создание сети передачи данных в зданиях структурных подразделений мэрии города Новосибирска и объединение их в единую сеть на базе оптико-волоконной линии связи; установка и внедрение автоматизированных телефонных станций в структурных подразделениях мэрии города Новосибирска; ввод в эксплуатацию системы единой дежурно-диспетчерской службы, оснащение ее необходимой техникой и системой приема и учета поступающих телефонных звонков; реализация проекта по организации видеоконференцсвязи; внедрение автоматизированных информационных систем в следующих сферах муниципального управления: муниципальные закупки, кадры; прочие направления. В сфере информатизации здравоохранения: Для создания "Электронной регистратуры" в городе Новосибирске подписано 58 договоров между лечебно-профилактическими учреждениями и Новосибирским филиалом открытого акционерного общества "Сибирьтелеком" по организации VPN; организовано 125 подключений регистратур. Для создания системы централизованного вызова скорой медицинской помощи города Новосибирска от общества с ограниченной ответственностью "Сибирьтелеком" получены технические условия и выполнен проект. По заявке Главного управления здравоохранения мэрии города Новосибирска выполнен анализ возможности использования волоконно-оптических линий связи операторов связи для подключения 14 объектов. В рамках выполнения пункта об участии в создании единого информационного пространства медицинских учреждений, подключаемых к сети передачи данных мэрии города Новосибирска, создании диспетчерского информационного центра оперативного управления системой скорой медицинской помощи города Новосибирска осуществлено подключение 125 регистратур муниципальных поликлиник к сети мэрии города Новосибирска, а также удаленных подразделений муниципального учреждения "Медтранс" и муниципального учреждения здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи". В сфере информатизации учреждений культуры: В рамках реализации городской целевой программы "Электронный Новосибирск" на 2008 - 2010 годы в 2009 году к сети передачи данных мэрии города Новосибирска по высокоскоростным каналам связи подключены 23 библиотеки. В сфере информатизации учреждений социальной поддержки населения: Совместно с департаментом социального развития и обеспечения прав граждан на социальную защиту Новосибирской области проводились работы по модернизации инфраструктуры и единой информационной системы учета граждан, имеющих право на социальные льготы. Осуществлялись поддержка и модернизация автоматизированных информационных систем (далее по тексту - АИС). АИС "Кадры" дополнена новыми отчетными формами, доработана система загрузки поступающих данных; АИС "Референдум" дополнена новыми отчетными формами. Проведены работы по организации сетевого взаимодействия с дата-центром Областного центра информационных технологий, что позволило городским учреждениям образования использовать областные информационные ресурсы образования. Подготовлено техническое задание и ведутся работы по созданию проекта структурированной кабельной системы муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Дворца творчества детей и учащейся молодежи "Юниор" для обеспечения эффективной работы информационной сети и подключения к сети передачи данных мэрии города Новосибирска и муниципальным информационным ресурсам. Отработаны технические задания и проведена разработка АИС "Регистрация разрешений объектов капитального строительства", АИС "Семья для ребенка" и ряд других. В сфере информатизации процессов управления городским хозяйством: В 2009 году завершены монтажные работы и введена в эксплуатацию внутренняя телефонная сеть и сеть передачи данных в четырех зданиях администрации Заельцовского района города Новосибирска. В части организации каналов связи по программе "Безопасность дорожного движения" построены и введены в эксплуатацию волоконно-оптические каналы связи между центрами управления светофорными объектами левобережной (ул. Титова, 25) и правобережной (ул. Дмитрия Донского, 13) частей города Новосибирска. Подготовлены техническое задание и конкурсная документация на проведение работ по инвентаризации захоронений на территории кладбища "Чемское" города Новосибирска, по дополнительной топографической съемке территории кладбища "Заельцовское" города Новосибирска и расширению функциональных возможностей информационной системы учета захоронений. Проведены организационные и технические мероприятия для организации электронного документооборота между муниципальными учреждениями и предприятиями и территориальными отделениями Пенсионного Фонда Российской Федерации (согласно требованиям Федерального закона от 30.04.2008 N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"). В рамках развития внутреннего портала мэрии города Новосибирска были разработаны и внедрены следующие информационные системы: регистрация выдачи разрешений на капитальное строительство; регистрация правовых актов мэрии города Новосибирска; ведение информации службы 051; регистрация наказов избирателей; ведение реестра муниципальных услуг мэрии города Новосибирска; система планирования видеоконференций мэрии города Новосибирска; система планирования личного приема граждан руководителями структурных подразделений мэрии города Новосибирска. Для создания единого инфокоммуникационного пространства города Новосибирска: совместно с Главным управлением образования мэрии города Новосибирска разработана информационная система, автоматизирующая деятельность служб и предоставляющая информацию гражданам о детях-сиротах; совместно с управлением социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска разработан и размещен на телекоммуникационных ресурсах мэрии города Новосибирска информационный раздел для людей с полной или частичной потерей зрения "Незримый Новосибирск". Для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в автоматизированных информационных системах "Кадры", "Референдум" и "Льготники" департаментом связи и информатизации мэрии города Новосибирска в 2009 году были выполнены следующие мероприятия: проведена классификация АИС "Кадры", АИС "Референдум" и АИС "Льготники" как информационных систем персональных данных; разработана частная модель угроз безопасности для всех вышеперечисленных АИС; для защиты персональных данных в АИС "Кадры" и АИС "Референдум" были установлены и введены в эксплуатацию средства защиты информации на базе ViPNetCustom 3.0. Проведено обучение лиц, использующих эти средства защиты информации, правилам работы с ними, о чем составлены соответствующие акты (для обеспечения работы АИС "Кадры" выдано 52 ключа шифрования, для обеспечения работы АИС "Референдум" выдано 22 ключа шифрования). Разработано техническое задание по доработке автоматизированной информационной системы "Управление закупками товаров, работ и услуг для муниципальных нужд города Новосибирска" в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 29.06.2009 N 288 "Об организации муниципального заказа". Несмотря на работу, проведенную в сфере информатизации за последние три года, остаются нерешенными многие проблемы в информатизации учреждений образования, здравоохранения, социальной сферы, управления городом. В существующих информационных отношениях и информационной инфраструктуре города Новосибирска имеется ряд системных проблем, сдерживающих массовое эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в общественных процессах. Между органами местного самоуправления города Новосибирска сохраняются значительные различия в использовании информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. Результаты внедрения таких технологий носят преимущественно локальный (ведомственный) характер. Опыт последних лет показывает, что решение таких задач, как развитие экономики, повышение эффективности муниципального управления, выполнение многих социальных программ, невозможно без привлечения информационно-коммуникационных технологий. Активное развитие и широкое применение информационно-коммуникационных технологий являются на сегодняшний день важными факторами для повышения уровня социально-экономического развития города Новосибирска, обеспечения достижения целей создания необходимых условий для включения в процесс перехода к информационному обществу. Количество и качество информационных ресурсов, степень их использования в настоящее время становятся определяющими факторами уровня развития любого субъекта деятельности. Информационно-коммуникационные технологии активно используются при автоматизации работы с документами, решении вычислительных задач, управлении технологическими системами, информационном обслуживании. В то же время динамично растущие информационные потребности общества намного превышают существующие возможности современной инфраструктуры города Новосибирска. Еще недостаточно широко используются информационно-коммуникационной технологии и технологии работы со знанием в управленческих, научно-образовательных, инновационных и иных целях. Данная Программа нацелена на развитие и широкомасштабное использование информационно-коммуникационных технологий в городе Новосибирске, а ее цели и задачи соответствуют приоритетам социально-экономического развития города Новосибирска. 4. Цели и задачи Программы |————|——————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————————————|———————————————| | N | Цели и задачи | Показатель | Единица | 2010 год | Период реализации | Примечание | |п. | | |измерения | (оценка) |Программы по годам | | |————|——————————————————|———————————————————|——————————|————————————|——————|——————|——————|———————————————| | | | | | |2011 |2012 |2013 | | |————|——————————————————|———————————————————|——————————|————————————|——————|——————|——————|———————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |————|——————————————————|———————————————————|——————————|————————————|——————|——————|——————|———————————————| |1. Формирование "электронного Новосибирска" и развитие информационного общества | |————|——————————————————|———————————————————|——————————|————————————|——————|——————|——————|———————————————| |1.1 | Формирование |Доля структурных | % | 0 | 40 | 60 | 80 | | | |"электронного |подразделений | | | | | | | | |Новосибирска" |мэрии города | | | | | | | | | |Новосибирска, | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | |предприятий и | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | |автономных | | | | | | | | | |учреждений, | | | | | | | | | |имеющих | | | | | | | | | |собственный | | | | | | | | | |WEB-сайт, | | | | | | | | | |зарегистрированных | | | | | | | | | |в реестре <1> | | | | | | | | | |———————————————————|——————————|————————————|——————|——————|——————|———————————————| | | |Доля работников | % | 10 | 40 | 60 | 80 | | | | |муниципальных | | | | | | | | | |автономных | | | | | | | | | |учреждений и | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | |предприятий, | | | | | | | | | |прошедших | | | | | | | | | |повышение | | | | | | | | | |квалификации и | | | | | | | | | |(или) | | | | | | | | | |переподготовку по | | | | | | | | | |использованию ИКТ | | | | | | | |————|——————————————————|———————————————————|——————————|————————————|——————|——————|——————|———————————————| <1> Распоряжение мэрии города Новосибирска от 27.08.2010 N 12460-р "Об утверждении Порядка размещения официальных сайтов структурных подразделений мэрии города Новосибирска, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Новосибирска на телекоммуникационных ресурсах мэрии города Новосибирска". |——————|———————————————————————————————|———————————————|———————|——————|——————|——————|——————|—————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |——————|———————————————————————————————|———————————————|———————|——————|——————|——————|——————|—————| | 1.2 | Создание информационной |Доля |% |0 |30 |60 |80 | | | |системы оказания муниципальных |муниципальных | | | | | | | | |услуг и системы взаимодействия |услуг, | | | | | | | | |с населением в электронной |оказываемых в | | | | | | | | |форме |электронном | | | | | | | | | |виде | | | | | | | |——————|———————————————————————————————|———————————————|———————|——————|——————|——————|——————|—————| | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |2. Развитие информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере и в системе обеспечения| |безопасности жизнедеятельности населения | |——————|———————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|——————|——————|————| | 2.1 |Развитие |Доля муниципальных |% |10 |65 |75 |85 | | |информационно-коммуникационных |учреждений | | | | | | | |технологий в системе |здравоохранения, | | | | | | | |здравоохранения и социальной |имеющих широкополосный | | | | | | | |защиты населения |доступ к сети Интернет | | | | | | | | |(со скоростью 2 Мбит/с | | | | | | | | |и выше) | | | | | | | | |————————————————————————|——————|——————|——————|——————|————| | | | Доля муниципальных |% |2 |45 |65 |80 | | | |учреждений | | | | | | | | |здравоохранения, | | | | | | | | |имеющих собственный | | | | | | | | |WEB-сайт | | | | | | | | |————————————————————————|——————|——————|——————|——————|————| | | |Доля работников |% |2 |30 |60 |80 | | | |муниципальных | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | |здравоохранения, | | | | | | | | |прошедших повышение | | | | | | | | |квалификации и (или) | | | | | | | | |переподготовку по | | | | | | | | |использованию ИКТ | | | | | | | | |————————————————————————|——————|——————|——————|——————|————| | | | Доля муниципальных |% |0 |30 |60 |80 | | | |медицинских учреждений, | | | | | | | | |в которых используется | | | | | | | | |централизованная | | | | | | | | |информационная система | | | | | | | | |поддержки оказания | | | | | | | | |медицинской помощи | | | | | | | | |————————————————————————|——————|——————|——————|——————|————| | | | Доля муниципальных |% |26 |100 | | | | | |учреждений | | | | | | | | |здравоохранения, в | | | | | | | | |которых используются | | | | | | | | |информационные системы | | | | | | | | |автоматизации работы | | | | | | | | |регистратуры | | | | | | | | |————————————————————————|——————|——————|——————|——————|————| | | |Доля муниципальных |% |0 |30 |60 |80 | | | |учреждений социальной | | | | | | | | |защиты населения, | | | | | | | | |имеющих широкополосный | | | | | | | | |доступ к сети Интернет | | | | | | | | |(со скоростью 2 Мбит/с | | | | | | | | |и выше) | | | | | | | | |————————————————————————|——————|——————|——————|——————|————| | | |Доля муниципальных |% |0 |30 |60 |80 | | | |учреждений социальной | | | | | | | | |защиты населения, | | | | | | | | |имеющих собственный | | | | | | | | |WEB-сайт | | | | | | | | |————————————————————————|——————|——————|——————|——————|————| | | |Доля работников |% |0 |30 |60 |80 | | | |муниципальных | | | | | | | | |учреждений социальной | | | | | | | | |защиты населения, | | | | | | | | |прошедших повышение | | | | | | | | |квалификации и (или) | | | | | | | | |переподготовку по | | | | | | | | |использованию ИКТ | | | | | | |——————|———————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|——————|——————|————| |2.2 |Развитие | Организация |% |0 |100 | | | | |информационно-коммуникационных |подключения | | | | | | | |технологий в образовании и |общеобразовательных | | | | | | | |науке, подготовка |учреждений к | | | | | | | |образовательных кадров в сфере |муниципальным и | | | | | | | |информационно-коммуникационных |областным | | | | | | | |технологий |информационным | | | | | | | | |ресурсам, в том числе к | | | | | | | | |научным и | | | | | | | | |образовательным сетям | | | | | | |——————|———————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|——————|——————|————| |2.3 |Развитие |Доля |% |5 |40 |70 |85 | | |информационно-коммуникационных |аварийно-диспетчерских | | | | | | | |технологий для обеспечения |служб <2> города,имеющих| | | | | | | |безопасности жизнедеятельности |собственный WEB-сайт | | | | | | | |населения | | | | | | | | | |————————————————————————|——————|——————|——————|——————|————| | | |Доля |% |5 |40 |70 |85 | | | |аварийно-диспетчерских | | | | | | | | |служб города, | | | | | | | | |подключенных к единой | | | | | | | | |системе информационного | | | | | | | | |взаимодействия | | | | | | | | |диспетчерских служб | | | | | | | | |города | | | | | | |——————|———————————————————————————————|————————————————————————|——————|——————|——————|——————|————| <2> Муниципальные аварийно-диспетчерские службы города: МУП г. Новосибирска "Горводоканал", ЕДДС, МБУ "Горсвет", МБУ "Гормост", МУ "ЦУГАЭТ", МУ "Горзеленхоз", МУ ЕЗОМГО, МУП г. Новосибирска "Новосибирский метрополитен", МУП "Теплоэнергоресурсосбережение", МУП "Электросеть"; немуниципальные аварийно-диспетчерские службы: ОАО "Новосибирсктеплоэнерго", ОАО "Новосибирскэнерго", управляющие компании. |——————|———————————————————————————————|————————————————————————|—————|——————|—————|——————|——————| | 2.4 |Развитие |Доля работников |% | 0 |30 | 60 | 80 | | |информационно-коммуникационных |муниципальных | | | | | | | |технологий в области культуры, |учреждений культуры, | | | | | | | |культурного и гуманитарного |прошедших повышение | | | | | | | |просвещения |квалификации и (или) | | | | | | | | |переподготовку по | | | | | | | | |использованию ИКТ | | | | | | | | |————————————————————————|—————|——————|—————|——————|——————| | | |Доля муниципальных |% | 26 |40 | 60 | 80 | | | |учреждений культуры, | | | | | | | | |имеющих широкополосный | | | | | | | | |доступ к сети Интернет | | | | | | | | |(со скоростью 512 | | | | | | | | |Кбит/с и выше) (%); | | | | | | | | |————————————————————————|—————|——————|—————|——————|——————| | | |Доля муниципальных |% | 55 |70 | 80 | 90 | | | |учреждений культуры, | | | | | | | | |имеющих собственный | | | | | | | | |WEB-сайт | | | | | | | | |————————————————————————|—————|——————|—————|——————|——————| | | |Доля муниципальных |% | 10 |30 | 60 | 80 | | | |учреждений культуры, | | | | | | | | |имеющих центры | | | | | | | | |общественного доступа к | | | | | | | | |электронным фондам | | | | | | | | |(компьютерные | | | | | | | | |аудитории) | | | | | | | | |————————————————————————|—————|——————|—————|——————|——————| | | |Доля архивных |% |0,012 |30 | 60 | 80 | | | |документов, | | | | | | | | |переведенных в | | | | | | | | |электронную форму <3> | | | | | | |——————|———————————————————————————————|————————————————————————|—————|——————|—————|——————|——————| | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |3. Формирование муниципальной телекоммуникационной структуры и обеспечение доступности для | |населения современных информационно-телекоммуникационных услуг | |——————|——————————————————————————————————|———————————————|————————|—————|————————|——————|———————| | 3.1 |Развитие |Доля |% | 52 |58 |64 | 72 | | |информационно-коммуникационных |проникновения | | | | | | | |технологий для обеспечения |сети Интернет | | | | | | | |доступности для населения |в г. | | | | | | | | |Новосибирске<4>| | | | | | | | |———————————————|————————|—————|————————|——————|———————| | | |Число |шт. | 323 |335 | 340 | 345 | | | |телефонных | | | | | | | | |аппаратов | | | | | | | | |телефонной | | | | | | | | |сети общего | | | | | | | | |пользования, | | | | | | | | |на 1000 | | | | | | | | |жителей | | | | | | |——————|——————————————————————————————————|———————————————|————————|—————|————————|——————|———————| |4. Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия | |——————|——————————————————————————————————|———————————————|————————|—————|————————|——————|———————| | 4.1 |Развитие муниципальных |Доля |% | 5 |25 |55 | 70 | | |информационных систем и |муниципальных | | | | | | | |организация социологических |информационных | | | | | | | |исследований для определения |систем, | | | | | | | |уровня развития информатизации и |использующих | | | | | | | |систем телекоммуникаций в городе |единые | | | | | | | |Новосибирске |классификаторы | | | | | | |——————|——————————————————————————————————|———————————————|————————|—————|————————|——————|———————| <3> Документы МБУ "Горархив" в части муниципальных правовых актов города Новосибирска. <4> Доля жителей старше 18 лет, хотя бы раз за последний месяц пользовавшихся сетью Интернет, к числу жителей. 5. Перечень программных мероприятий |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|————————————————————————————|———————————————|——————————————|————————————| |N п. |Цели, задачи, мероприятия |Показатель |Единица измерения |2010 год |Период реализации Программы |Источник |Ответственный |Срок | | | | | |(оценка) |погодам |финансирования |исполнитель |реализации, | | | | | | | | | |год | | | | | | |—————————|—————————|————————| | | | | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |1. Формирование "электронного Новосибирска" и развитие информационного общества | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |1.1. Формирование "электронного Новосибирска" | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |1.1.1 |Разработка проектов |Количество |единица |12 |8 |5 |5 |Бюджет |ДСиИ |2011-2013 | | |муниципальных правовых | | | | | | |города<*> | | | | |актов города Новосибирска, | | | | | | | | | | | |регулирующих сферу ИКТ | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей | | | | | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей | | | | | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |1.1.2 |Разработка и утверждение |Количество |единица |11 |10 |10 |10 |Бюджет |ДСиИ |2011-2013 | | |муниципальных концепций, | | | | | | |города<*> | | | | |стратегий, программ, | | | | | | | | | | | |проектов создания и | | | | | | | | | | | |развития информационных | | | | | | | | | | | |систем, ресурсов и | | | | | | | | | | | |технологий и других | | | | | | | | | | | |организационно-методических | | | | | | | | | | | |документов муниципального | | | | | | | | | | | |уровня | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |- |- |- | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей | | | | | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |1.1.3 |Обеспечение создания и |Количество |система |- |5 |- |- |Бюджет города |ДСиИ |2011 | | |функционирования | | | | | | | | | | | |муниципальных систем | | | | | | | | | | | |межведомственного | | | | | | | | | | | |электронного взаимодействия | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей | |100 | | | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |500,0 |- |- | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |1.1.4 |Разработка и реализация |Количество |мероприятие |8 |4 |8 |8 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |системы подготовки | | | | | | | | | | | |муниципальных служащих к | | | | | | | | | | | |использованию | | | | | | | | | | | |информационных технологий в | | | | | | | | | | | |профессиональной | | | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |60,0 |62,5 |62,5 |62,5 | | | | | | |единицы (в | | | | | | | | | | | |среднем) | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |480,0 |250,0 |500,0 |500,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |1.1.5 |Создание и развитие |Количество |портал |4 |3 |5 |8 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |отраслевых порталов мэрии | | | | | | | | | | | |города Новосибирска | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |66,67 |60,0 |62,5 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |200,0 |300,0 |500,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |Итого по подразделу 1.1: | |тыс. рублей |480,0 |950,0 |800,0 |1000,0 | | | | |————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |1.2. Создание информационной системы оказания муниципальных услуг и системы взаимодействия с населением в электронной форме | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |1.2.1 |Создание информационной |Количество |система |- |6 |7 |8 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |системы оказания | | | | | | | | | | | |муниципальных услуг | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |216,67 |214,29 |200,00 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |1300,0 |1500,0 |1600,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |1.2.2 |Развитие сети |Количество |сеть |- |1 |1 |1 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |информационных терминалов | | | | | | | | | | | |для предоставления жителям | | | | | | | | | | | |города доступа к | | | | | | | | | | | |муниципальным услугам на | | | | | | | | | | | |основе существующих | | | | | | | | | | | |терминальных сетей | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |1000,0 |800,0 |800,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |1000,0 |800,0 |800,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |Итого по подразделу 1.2: | |тыс. рублей |- |2300,0 |2300,0 |2400,0 | | | | |————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |Итого по разделу 1: | |тыс. рублей |480,0 |3250,0 |3100,0 |3400,0 | | | | |————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2. Развитие информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере и в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |2.1. Развитие информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения и социальной защиты населения | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.1.1 |Организация каналов связи |Количество |учреждение |10 |13 |15 |10 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |для учреждении | | | | | | | | | | | |здравоохранения. | | | | | | | | | | | |Поликлинический профиль (с | | | | | | | | | | | |учетом общеврачебных | | | | | | | | | | | |практик и центров здоровья) | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |351,4 |406,16 |366,66 |450,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |3514,0 |5280,0 |5500,0 |4500,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.1.2 |Организация каналов связи |Количество |учреждение |- |4 |4 |8 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |для учреждений | | | | | | | | | | | |здравоохранения. | | | | | | | | | | | |Стационарный профиль | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |875,0 |875,0 |937,5 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |3500,0 |3500,0 |7500,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.1.3 |Организация каналов связи |Количество |учреждение |- |4 |4 |4 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |для учреждений социальной | | | | | | | | | | | |защиты населения | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |312,5 |282,5 |312,5 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |1250,0 |1130,0 |1250,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.1.4 |Закупка программного |Количество |лицензия |- |70 |70 |- |Бюджет города |ДСиИ |2011-2012 | | |обеспечения для учреждений | | | | | | | | | | | |социальной защиты населения | | | | | | | | | | | |(14 КЦСОН по 5 рабочих | | | | | | | | | | | |мест) | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |6,0 |6,0 |- | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |420,0 |420,0 |- | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.1.5 |Приобретение оборудования |Количество |рабочие места |- |70 |70 |- |Бюджет города |ДСиИ |2011-2012 | | |для рабочих мест для | | | | | | | | | | | |учреждений социальной | | | | | | | | | | | |защиты населения. | | | | | | | | | | | |Организация локальной сети | | | | | | | | | | | |передачи данных (14 КЦСОН | | | | | | | | | | | |по 5 рабочих мест) | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |20,0 |20,0 |- | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |1400,0 |1400,0 | | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.1.6 |Обеспечение информационной |Количество |учреждение/ рабочее место | |40 |40 |30 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |безопасности данных для | | | | | | | | | | | |учреждений социальной | | | | | | | | | | | |защиты населения | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |11,0 |11,0 |11,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |440,0 |440,0 |330,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.1.7 |Организация системы |Количество |количество подразделений | |6 |6 |6 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |взаимодействия органов | | | | | | | | | | | |социальной защиты населения | | | | | | | | | | | |на основе портальных | | | | | | | | | | | |технологий (КЦСОН и | | | | | | | | | | | |районные отделы) | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |41,67 |41,67 |41,67 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |250,0 |250,0 |250,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.1.8 |Организация электронного |Количество |система |- |4 |3 |3 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |взаимодействия с населением | | | | | | | | | | | |в части информирования о | | | | | | | | | | | |социальных услугах и | | | | | | | | | | | |оформления заявок на услуги | | | | | | | | | | | |в электронном виде на | | | | | | | | | | | |основе ИКТ (КЦСОН и УСПН) | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |40,0 |40,0 |40,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей | |160,0 |120,0 |120,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.1.9 |Организация электронного |Количество |система |- |14 |14 |15 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |взаимодействия с населением | | | | | | | | | | | |в части информирования о | | | | | | | | | | | |медицинских услугах и | | | | | | | | | | | |оформления заявок на услуги | | | | | | | | | | | |в электронном виде на | | | | | | | | | | | |основе ИКТ (все ЛПУ и ГУЗМ) | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |39,29 |42,15 |44,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей | |550,0 |590,0 |660,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |Итого по подразделу 2.1: | |тыс. рублей |3514,0 |13250,0 |13350,0 |14650,0 | | | | |————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.2. Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании и науке, подготовка образовательных кадров в сфере информационно-коммуникационных | |технологий | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.2.1 |Организация межсетевого |Количество |сеть оператора |- |- |5 |5 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |взаимодействия с | | | | | | | | | | | |телекоммуникационными | | | | | | | | | | | |сетями города, | | | | | | | | | | | |обеспечивающими подключение | | | | | | | | | | | |общеобразовательных | | | | | | | | | | | |учреждений к муниципальным | | | | | | | | | | | |и областным информационным | | | | | | | | | | | |ресурсам | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |- |100,0 |100,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |- |500,0 |500,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |Итого по подразделу 2.2: | |тыс. рублей |- |- |500,0 |500,00 | | | | |————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.3. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.3.1 |Организация единой сети |Количество |подключение |5 |2 |2 |3 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |обмена данными основных | | | | | | | | | | | |жизнеобеспечивающих служб | | | | | | | | | | | |города (10 служб) | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |500,0 |500,0 |166,66 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |1000,0 |1000,0 |500,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.3.2 |Организация системы |Количество |подключение |6 |2 |2 |3 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |взаимодействия | | | | | | | | | | | |диспетчерских служб города | | | | | | | | | | | |с населением на основе | | | | | | | | | | | |портальных технологий | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |100,0 |100,0 |100,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |200,0 |200,0 |300,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.3.3 |Развитие единого центра |Количество |програм-мно-тех-ничес-кий |1 |1 |1 |1 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |обработки вызовов | |комплекс | | | | | | | | | |аварийно-диспетчерских | | | | | | | | | | | |служб города на базе ЕДДС | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |715,0 |1000, 0 |1000, 0 |1000, 0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |715,0 |1000, 0 |1000, 0 |1000, 0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.3.4 |Создание единой |Количество |система видеонаблюдения |2 |3 |3 |3 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |интегрированной системы | | | | | | | | | | | |видеонаблюдения в | | | | | | | | | | | |административных зданиях | | | | | | | | | | | |мэрии города Новосибирска | | | | | | | | | | | |(10 зданий администраций | | | | | | | | | | | |районов города | | | | | | | | | | | |Новосибирска, здание по | | | | | | | | | | | |Красному проспекту, 34, | | | | | | | | | | | |здание по Красному | | | | | | | | | | | |проспекту, 50) | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |260,40 |250,00 |250,00 |250,00 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |520,80 |750,00 |750,00 |750,00 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.3.5 |Создание системы |Количество |площадка |- |1 |1 |1 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |видеонаблюдения на основных | | | | | | | | | | | |городских площадках | | | | | | | | | | | |массовых мероприятий города | | | | | | | | | | | |Новосибирска | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |1250,0 |1250,0 |1150,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |1250,0 |1250,0 |1150,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |Итого по подразделу 2.3: | |тыс. рублей |1235,8 |4200,0 |4200,0 |3700,0 | | | | |————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.4. Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.4.1 |Организация каналов связи |Количество |проект |- |1 |- |- |Бюджет города |ДСиИ |2011 | | |для системы "Электронный | | | | | | | | | | | |городской архив" | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |1790,0 |- |- | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |1790,0 |- |- | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.4.2 |Закупка программного |Количество |лицензия |- |20 |5 |5 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |обеспечения для системы | | | | | | | | | | | |"Электронный городской | | | | | | | | | | | |архив" (базовое ПО для | | | | | | | | | | | |рабочих станций, серверное | | | | | | | | | | | |ПО, специализированное ПО) | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |25,0 |78,0 |30,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |500,0 |390,0 |150,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.4.3 |Приобретениеобо-рудования |Количество |оборудование |- |10/2/1/1 |10/2/1/1 | |Бюджет города |ДСиИ |2011-2012 | | |для системы "Электронный |(рабочая | | | | | | | | | | |городской архив". |станция / | | | | | | | | | | |Организация локальной сети |сканер / | | | | | | | | | | |передачи данных (поточные |сервер / | | | | | | | | | | |сканеры, хранилища, сервер, |хранилище) | | | | | | | | | | |оборудование для | | | | | | | | | | | |распознавания штрих-кодов) | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей | |25,0 |25,0 | | | | | | | |единицы | | |275,0 |275,0 | | | | | | | | | | |400,0 |300,0 | | | | | | | | | | |600,0 |500,0 | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |1800,0 |1600,0 |- | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.4.4 |Организация доступа |Количество |мероприятие |- |- |1 |1 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |населения к электронным | | | | | | | | | | | |информационным архивам на | | | | | | | | | | | |основе портальных | | | | | | | | | | | |технологий | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |- |200,0 |200,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |- |200,0 |200,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.4.5 |Организация электронного |Количество |мероприятие |- |19 |19 |20 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |взаимодействия с населением | | | | | | | | | | | |в части информирования об | | | | | | | | | | | |услугах в муниципальной | | | | | | | | | | | |библиотечной системе и | | | | | | | | | | | |оформления заявок на услуги | | | | | | | | | | | |в электронном виде на | | | | | | | | | | | |основе ИКТ | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |18,95 |18,95 |20,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| | | |Сумма |тыс. рублей | |360,0 |360,0 |400,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |Итого подразделу 2.4: | |тыс. рублей |- |4450,0 |2550,0 |750,0 | | | | |————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |Итого по разделу 2: | |тыс. рублей |4749,8 |21900,0 |20600,0 |19600, | | | | | | | | | | |0 | | | | |————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |3. Формирование муниципальной телекоммуникационной структуры и обеспечение доступности для населения современных информационно-телекоммуникационных услуг | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |3.1. Развитие муниципальной информационно-телекоммуникационной сети города Новосибирска | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |3.1.1 |Организация |Количество |проект |5 |2 |2 |3 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |отказоустойчивой | | | | | | | | | | | |телекоммуникационной сети | | | | | | | | | | | |передачи данных мэрии | | | | | | | | | | | |города Новосибирска в | | | | | | | | | | | |правобережной части города | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |1200,0 |2000,0 |2000,0 |1900,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |6000,0 |4000,0 |4000,0 |5700,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |3.1.2 |Организация |Количество |проект |- |1 |2 |2 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |отказоустойчивой | | | | | | | | | | | |телекоммуникационной сети | | | | | | | | | | | |передачи данных мэрии | | | | | | | | | | | |города Новосибирска в | | | | | | | | | | | |левобережной части города | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |2000,0 |1250,00 |1000,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей | |2000,0 |2500,0 |2000,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |3.1.3 |Модернизация ключевых |Количество |единица |- |4 |4 |2 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |телекоммуникационных узлов | | | | | | | | | | | |связи в правобережной части | | | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |500,0 |500,0 |500,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |2000,0 |2000,0 |1000,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |3.1.4 |Модернизация ключевых |Количество |единица |- |1 |2 |2 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |телекоммуникационных узлов | | | | | | | | | | | |связи в левобережной части | | | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| | | |Стоимость |тыс. рублей |- |1000,0 |1000,0 |1000,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |1000,0 |2000,0 |2000,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |Итого по подразделу 3.1: | |тыс. рублей |6000,0 |9000,0 |10500,0 |10700,0 | | | | |————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |Итого по разделу 3: | |тыс. рублей |6000,0 |9000,0 |10500,0 |10700,0 | | | | |————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |4. Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |4.1. Обеспечение безопасности информационного взаимодействия | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |4.1.1 |Апробация использования |Количество |система |- |1 |1 |1 |Бюджет города* |ДСиИ |2011-2013 | | |свободно распространяемого | | | | | | | | | | | |программного обеспечения в | | | | | | | | | | | |органах местного | | | | | | | | | | | |самоуправления города | | | | | | | | | | | |Новосибирска | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |- |- |- | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей | | | | | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |4.1.2 |Проведение обследования, |Количество |система |- |3 |- |- |Бюджет города |ДСиИ |2011 | | |разработка технических | | | | | | | | | | | |заданий и проектных решений | | | | | | | | | | | |на создание систем защиты | | | | | | | | | | | |информации и их компонентов | | | | | | | | | | | |для эксплуатируемых и | | | | | | | | | | | |создаваемых муниципальных | | | | | | | | | | | |информационных систем | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |200,0 |- |- | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей | |600,0 | | | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |4.1.3 |Приобретение и установка |Количество |система | |1/90 |1/50 | |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |средств защиты информации |серверная/ | | | | | | | | | | |для информационных систем |клиентская | | | | | | | | | | |персональных данных (2011 |части | | | | | | | | | | |год - АИС "Льготники", 2011 | | | | | | | | | | | |год - АИС "Референдум", | | | | | | | | | | | |2012 год - АИС "Кадры") | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |100,0/ |100,0/ |- | | | | | | |единицы | | |20,0 |20,0 | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей | |1900,0 |1100,0 | | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |4.1.4 |Приобретение системы |Количество |мероприятие |- |- |1 |1 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |комплексного мониторинга | | | | | | | | | | | |информационной безопасности | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |- |- |4300,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |- |- |4300,00 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |4.1.5 |Приобретение |Количество |лицензия |- |10 |40 |10 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |специализированного | | | | | | | | | | | |программного обеспечения | | | | | | | | | | | |для поддержки муниципальных | | | | | | | | | | | |информационных систем | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |265,0 |125,0 |290,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |2650,0 |5000,0 |2900,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |Итого по подразделу 4.1: | |тыс. рублей |- |5150,0 |6100,0 |7200,0 | | | | |————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |4.2. Развитие муниципальных информационных систем и организация социологических исследований для определения уровня развития информатизации и систем | |телекоммуникаций в муниципальном образовании | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |4.2.1 |Интеграция муниципальных |Количество |мероприятие |- |5 |5 |5 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |информационных систем на | | | | | | | | | | | |основе единых | | | | | | | | | | | |классификаторов и | | | | | | | | | | | |международных стандартов | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |100,0 |100,0 |80,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |500,0 |500,0 |400,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |4.2.2 |Создание и внедрение единой |Количество |лицензия |50 |500 |400 |350 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |системы электронного | | | | | | | | | | | |документооборота в | | | | | | | | | | | |структурных подразделениях | | | | | | | | | | | |мэрии города Новосибирска. | | | | | | | | | | | |Использование электронной | | | | | | | | | | | |цифровой подписи | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |9,0 |10,0 |10,0 |10,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |450,0 |5000,0 |4000,0 |3500,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |4.2.3 |Проведение социологических |Количество |мероприятия |2 |4 |4 |4 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |исследований для | | | | | | | | | | | |определения уровня развития | | | | | | | | | | | |информатизации и систем | | | | | | | | | | | |телекоммуникаций в городе | | | | | | | | | | | |Новосибирске | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |56,0 |50,0 |50,0 |50,0 | | | | | | |Единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| | | |Сумма |тыс. рублей |112,0 |200,0 |200,0 |200,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |Итого по подразделу 4.2: | |тыс. рублей |562,0 |5700,0 |4700,0 |4100,0 | | | | |————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |Итого по разделу 4: | |тыс. рублей |562,0 |10850,0 |10800,0 |11300,0 | | | | |————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |Всего по Программе: | |тыс. рублей |11791,8 |45000,0 |45000,0 |45000,0 | | | | |————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| Примечание: <*> - финансирование осуществляется за счет бюджетных средств, выделенных на выполнение функций департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска; используемые сокращения: АИС - автоматизированная информационная система; ПО - программное обеспечение; ДСиИ - департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска; ГУЗМ - Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска; КЦСОН - муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" района города; ЛПУ- лечебно-профилактическое учреждение; УСПН - управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска; ЕДДС - единая дежурно-диспетчерская служба; ИКТ - информационно-коммуникационные технологии. 6. Механизм реализации Программы Реализация Программы осуществляется ее разработчиком совместно с исполнителями основных мероприятий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Исполнители Программы осуществляют планирование и реализацию Программы по своим направлениям деятельности. Исполнители мероприятий по реализации Программы: планируют работу по реализации Программы; проводят мероприятия в рамках Программы; привлекают материально-технические, финансовые и иные ресурсы для реализации мероприятий Программы. Заказчик Программы: осуществляет оперативное руководство и координацию деятельности всех исполнителей Программы; осуществляет планирование и реализацию мероприятий по своим направлениям деятельности; анализирует выполнение мероприятий Программы и вносит предложения о корректировке Программы. Внутренний мониторинг и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заказчик Программы. Внешний контроль за ходом исполнения Программы осуществляет департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска. Контроль эффективности и целевого использования бюджетных средств осуществляет контрольно-счетная палата города Новосибирска. 7. Эффективность реализации Программы Программа носит комплексный характер, направленный на повышение эффективности использования информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления и результативности расходования бюджетных средств, выделяемых на эти цели. Новое качество муниципального управления является важным фактором социально-экономического развития города Новосибирска и повышения качества жизни населения. В результате реализации Программы предполагается: повышение эффективности и оперативности оказания муниципальных услуг населению и организациям города Новосибирска в электроном виде; обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления города Новосибирска; повышение уровня доверия и взаимодействия между населением и органами местного самоуправления города Новосибирска; обеспечение электронным документам юридической силы. Оценку эффективности реализации Программы и ее мероприятий проводит департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по степени достижения значений целевых индикаторов, определенных в разделе 4. Планомерная реализация мероприятий Программы позволит сохранить социальную стабильность в городе, создать условия для постепенного повышения уровня информированности граждан и организаций в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. 8. Источники финансирования Программы Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы на 2011 — 2013 годы, за счет бюджета города составит 135000,0 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 45000,0 тыс. рублей; 2012 год - 45000,0 тыс. рублей; 2013 год - 45000,0 тыс. рублей. Объем финансирования подлежит корректировке при формировании бюджета города на каждый финансовый год. Получателем средств бюджета города является хозяйственное управление мэрии города Новосибирска. (Раздел в редакции Постановления Мэрии города Новосибирска от 23.12.2010 г. N 6210) Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|