Расширенный поиск
Постановление Мэрии города Новосибирска от 23.12.2010 № 6210МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 23.12.2010 N 6210 О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Электронный Новосибирск" на 2011 - 2013 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 01.11.2010 N 3838 В целях уточнения объемов финансирования, предусмотренных ведомственной целевой программой "Электронный Новосибирск" на 2011 - 2013 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу "Электронный Новосибирск" на 2011 - 2013 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 01.10.2010 N 3838: 1.1. В паспорте: строку "Объемы финансирования" изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению. 1.2. Раздел 5 "Мероприятия Программы" изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению. 1.3. Раздел 8 изложить в следующей редакции: "8. Источники финансирования Программы Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы на 2011 — 2013 годы, за счет бюджета города составит 135000,0 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 45000,0 тыс. рублей; 2012 год - 45000,0 тыс. рублей; 2013 год - 45000,0 тыс. рублей. Объем финансирования подлежит корректировке при формировании бюджета города на каждый финансовый год. Получателем средств бюджета города является хозяйственное управление мэрии города Новосибирска.". 2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска Шибанова В.Е. Мэр города Новосибирска В.Ф.Городецкий ____________________ Приложение 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 23.12.2010 N 6210 ИЗМЕНЕНИЯ в паспорт ведомственной целевой программы "Электронный Новосибирск" на 2011 -2013 годы |———————————————|——————————————————————————————————————————————————————| |Объемы |Общий объем финансирования программы из средств | |финансирования |бюджета города составляет 135000,0 тыс. рублей, в том | | |числе: 2011 год - 45000,0 тыс. рублей; 2012 год - | | |45000,0 тыс. рублей; 2013 год - 45000,0 тыс. рублей. | | |Объем финансирования подлежит корректировке при | | |формировании бюджета города на каждый финансовый год | |———————————————|——————————————————————————————————————————————————————| Приложение 2 к постановлению мэрии города Новосибирска от 23.12.2010 N 6210 5. Перечень программных мероприятии |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|————————————————————————————|———————————————|——————————————|————————————| |N п. |Цели, задачи, мероприятия |Показатель |Единица измерения |2010 год |Период реализации Программы |Источник |Ответственный |Срок | | | | | |(оценка) |погодам |финансирования |исполнитель |реализации, | | | | | | | | | |год | | | | | | |—————————|—————————|————————| | | | | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |1. Формирование "электронного Новосибирска" и развитие информационного общества | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |1.1. Формирование "электронного Новосибирска" | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |1.1.1 |Разработка проектов |Количество |единица |12 |8 |5 |5 |Бюджет |ДСиИ |2011-2013 | | |муниципальных правовых | | | | | | |города<*> | | | | |актов города Новосибирска, | | | | | | | | | | | |регулирующих сферу ИКТ | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей | | | | | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей | | | | | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |1.1.2 |Разработка и утверждение |Количество |единица |11 |10 |10 |10 |Бюджет |ДСиИ |2011-2013 | | |муниципальных концепций, | | | | | | |города<*> | | | | |стратегий, программ, | | | | | | | | | | | |проектов создания и | | | | | | | | | | | |развития информационных | | | | | | | | | | | |систем, ресурсов и | | | | | | | | | | | |технологий и других | | | | | | | | | | | |организационно-методических | | | | | | | | | | | |документов муниципального | | | | | | | | | | | |уровня | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |- |- |- | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей | | | | | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |1.1.3 |Обеспечение создания и |Количество |система |- |5 |- |- |Бюджет города |ДСиИ |2011 | | |функционирования | | | | | | | | | | | |муниципальных систем | | | | | | | | | | | |межведомственного | | | | | | | | | | | |электронного взаимодействия | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей | |100 | | | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |500,0 |- |- | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |1.1.4 |Разработка и реализация |Количество |мероприятие |8 |4 |8 |8 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |системы подготовки | | | | | | | | | | | |муниципальных служащих к | | | | | | | | | | | |использованию | | | | | | | | | | | |информационных технологий в | | | | | | | | | | | |профессиональной | | | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |60,0 |62,5 |62,5 |62,5 | | | | | | |единицы (в | | | | | | | | | | | |среднем) | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |480,0 |250,0 |500,0 |500,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |1.1.5 |Создание и развитие |Количество |портал |4 |3 |5 |8 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |отраслевых порталов мэрии | | | | | | | | | | | |города Новосибирска | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |66,67 |60,0 |62,5 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |200,0 |300,0 |500,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |Итого по подразделу 1.1: | |тыс. рублей |480,0 |950,0 |800,0 |1000,0 | | | | |————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |1.2. Создание информационной системы оказания муниципальных услуг и системы взаимодействия с населением в электронной форме | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |1.2.1 |Создание информационной |Количество |система |- |6 |7 |8 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |системы оказания | | | | | | | | | | | |муниципальных услуг | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |216,67 |214,29 |200,00 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |1300,0 |1500,0 |1600,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |1.2.2 |Развитие сети |Количество |сеть |- |1 |1 |1 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |информационных терминалов | | | | | | | | | | | |для предоставления жителям | | | | | | | | | | | |города доступа к | | | | | | | | | | | |муниципальным услугам на | | | | | | | | | | | |основе существующих | | | | | | | | | | | |терминальных сетей | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |1000,0 |800,0 |800,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |1000,0 |800,0 |800,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |Итого по подразделу 1.2: | |тыс. рублей |- |2300,0 |2300,0 |2400,0 | | | | |————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |Итого по разделу 1: | |тыс. рублей |480,0 |3250,0 |3100,0 |3400,0 | | | | |————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2. Развитие информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере и в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |2.1. Развитие информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения и социальной защиты населения | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.1.1 |Организация каналов связи |Количество |учреждение |10 |13 |15 |10 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |для учреждении | | | | | | | | | | | |здравоохранения. | | | | | | | | | | | |Поликлинический профиль (с | | | | | | | | | | | |учетом общеврачебных | | | | | | | | | | | |практик и центров здоровья) | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |351,4 |406,16 |366,66 |450,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |3514,0 |5280,0 |5500,0 |4500,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.1.2 |Организация каналов связи |Количество |учреждение |- |4 |4 |8 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |для учреждений | | | | | | | | | | | |здравоохранения. | | | | | | | | | | | |Стационарный профиль | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |875,0 |875,0 |937,5 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |3500,0 |3500,0 |7500,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.1.3 |Организация каналов связи |Количество |учреждение |- |4 |4 |4 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |для учреждений социальной | | | | | | | | | | | |защиты населения | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |312,5 |282,5 |312,5 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |1250,0 |1130,0 |1250,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.1.4 |Закупка программного |Количество |лицензия |- |70 |70 |- |Бюджет города |ДСиИ |2011-2012 | | |обеспечения для учреждений | | | | | | | | | | | |социальной защиты населения | | | | | | | | | | | |(14 КЦСОН по 5 рабочих | | | | | | | | | | | |мест) | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |6,0 |6,0 |- | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |420,0 |420,0 |- | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.1.5 |Приобретение оборудования |Количество |рабочие места |- |70 |70 |- |Бюджет города |ДСиИ |2011-2012 | | |для рабочих мест для | | | | | | | | | | | |учреждений социальной | | | | | | | | | | | |защиты населения. | | | | | | | | | | | |Организация локальной сети | | | | | | | | | | | |передачи данных (14 КЦСОН | | | | | | | | | | | |по 5 рабочих мест) | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |20,0 |20,0 |- | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |1400,0 |1400,0 | | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.1.6 |Обеспечение информационной |Количество |учреждение/ рабочее место | |40 |40 |30 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |безопасности данных для | | | | | | | | | | | |учреждений социальной | | | | | | | | | | | |защиты населения | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |11,0 |11,0 |11,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |440,0 |440,0 |330,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.1.7 |Организация системы |Количество |количество подразделений | |6 |6 |6 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |взаимодействия органов | | | | | | | | | | | |социальной защиты населения | | | | | | | | | | | |на основе портальных | | | | | | | | | | | |технологий (КЦСОН и | | | | | | | | | | | |районные отделы) | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |41,67 |41,67 |41,67 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |250,0 |250,0 |250,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.1.8 |Организация электронного |Количество |система |- |4 |3 |3 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |взаимодействия с населением | | | | | | | | | | | |в части информирования о | | | | | | | | | | | |социальных услугах и | | | | | | | | | | | |оформления заявок на услуги | | | | | | | | | | | |в электронном виде на | | | | | | | | | | | |основе ИКТ (КЦСОН и УСПН) | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |40,0 |40,0 |40,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей | |160,0 |120,0 |120,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.1.9 |Организация электронного |Количество |система |- |14 |14 |15 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |взаимодействия с населением | | | | | | | | | | | |в части информирования о | | | | | | | | | | | |медицинских услугах и | | | | | | | | | | | |оформления заявок на услуги | | | | | | | | | | | |в электронном виде на | | | | | | | | | | | |основе ИКТ (все ЛПУ и ГУЗМ) | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |39,29 |42,15 |44,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей | |550,0 |590,0 |660,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |Итого по подразделу 2.1: | |тыс. рублей |3514,0 |13250,0 |13350,0 |14650,0 | | | | |————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.2. Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании и науке, подготовка образовательных кадров в сфере информационно-коммуникационных | |технологий | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.2.1 |Организация межсетевого |Количество |сеть оператора |- |- |5 |5 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |взаимодействия с | | | | | | | | | | | |телекоммуникационными | | | | | | | | | | | |сетями города, | | | | | | | | | | | |обеспечивающими подключение | | | | | | | | | | | |общеобразовательных | | | | | | | | | | | |учреждений к муниципальным | | | | | | | | | | | |и областным информационным | | | | | | | | | | | |ресурсам | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |- |100,0 |100,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |- |500,0 |500,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |Итого по подразделу 2.2: | |тыс. рублей |- |- |500,0 |500,00 | | | | |————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.3. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.3.1 |Организация единой сети |Количество |подключение |5 |2 |2 |3 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |обмена данными основных | | | | | | | | | | | |жизнеобеспечивающих служб | | | | | | | | | | | |города (10 служб) | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |500,0 |500,0 |166,66 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |1000,0 |1000,0 |500,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.3.2 |Организация системы |Количество |подключение |6 |2 |2 |3 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |взаимодействия | | | | | | | | | | | |диспетчерских служб города | | | | | | | | | | | |с населением на основе | | | | | | | | | | | |портальных технологий | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |100,0 |100,0 |100,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |200,0 |200,0 |300,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.3.3 |Развитие единого центра |Количество |програм-мно-тех-ничес-кий |1 |1 |1 |1 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |обработки вызовов | |комплекс | | | | | | | | | |аварийно-диспетчерских | | | | | | | | | | | |служб города на базе ЕДДС | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |715,0 |1000, 0 |1000, 0 |1000, 0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |715,0 |1000, 0 |1000, 0 |1000, 0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.3.4 |Создание единой |Количество |система видеонаблюдения |2 |3 |3 |3 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |интегрированной системы | | | | | | | | | | | |видеонаблюдения в | | | | | | | | | | | |административных зданиях | | | | | | | | | | | |мэрии города Новосибирска | | | | | | | | | | | |(10 зданий администраций | | | | | | | | | | | |районов города | | | | | | | | | | | |Новосибирска, здание по | | | | | | | | | | | |Красному проспекту, 34, | | | | | | | | | | | |здание по Красному | | | | | | | | | | | |проспекту, 50) | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |260,40 |250,00 |250,00 |250,00 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |520,80 |750,00 |750,00 |750,00 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.3.5 |Создание системы |Количество |площадка |- |1 |1 |1 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |видеонаблюдения на основных | | | | | | | | | | | |городских площадках | | | | | | | | | | | |массовых мероприятий города | | | | | | | | | | | |Новосибирска | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |1250,0 |1250,0 |1150,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |1250,0 |1250,0 |1150,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |Итого по подразделу 2.3: | |тыс. рублей |1235,8 |4200,0 |4200,0 |3700,0 | | | | |————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.4. Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.4.1 |Организация каналов связи |Количество |проект |- |1 |- |- |Бюджет города |ДСиИ |2011 | | |для системы "Электронный | | | | | | | | | | | |городской архив" | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |1790,0 |- |- | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |1790,0 |- |- | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.4.2 |Закупка программного |Количество |лицензия |- |20 |5 |5 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |обеспечения для системы | | | | | | | | | | | |"Электронный городской | | | | | | | | | | | |архив" (базовое ПО для | | | | | | | | | | | |рабочих станций, серверное | | | | | | | | | | | |ПО, специализированное ПО) | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |25,0 |78,0 |30,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |500,0 |390,0 |150,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.4.3 |Приобретениеобо-рудования |Количество |оборудование |- |10/2/1/1 |10/2/1/1 | |Бюджет города |ДСиИ |2011-2012 | | |для системы "Электронный |(рабочая | | | | | | | | | | |городской архив". |станция / | | | | | | | | | | |Организация локальной сети |сканер / | | | | | | | | | | |передачи данных (поточные |сервер / | | | | | | | | | | |сканеры, хранилища, сервер, |хранилище) | | | | | | | | | | |оборудование для | | | | | | | | | | | |распознавания штрих-кодов) | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей | |25,0 |25,0 | | | | | | | |единицы | | |275,0 |275,0 | | | | | | | | | | |400,0 |300,0 | | | | | | | | | | |600,0 |500,0 | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |1800,0 |1600,0 |- | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.4.4 |Организация доступа |Количество |мероприятие |- |- |1 |1 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |населения к электронным | | | | | | | | | | | |информационным архивам на | | | | | | | | | | | |основе портальных | | | | | | | | | | | |технологий | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |- |200,0 |200,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |- |200,0 |200,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |2.4.5 |Организация электронного |Количество |мероприятие |- |19 |19 |20 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |взаимодействия с населением | | | | | | | | | | | |в части информирования об | | | | | | | | | | | |услугах в муниципальной | | | | | | | | | | | |библиотечной системе и | | | | | | | | | | | |оформления заявок на услуги | | | | | | | | | | | |в электронном виде на | | | | | | | | | | | |основе ИКТ | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |18,95 |18,95 |20,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| | | |Сумма |тыс. рублей | |360,0 |360,0 |400,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |Итого подразделу 2.4: | |тыс. рублей |- |4450,0 |2550,0 |750,0 | | | | |————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |Итого по разделу 2: | |тыс. рублей |4749,8 |21900,0 |20600,0 |19600, | | | | | | | | | | |0 | | | | |————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |3. Формирование муниципальной телекоммуникационной структуры и обеспечение доступности для населения современных информационно-телекоммуникационных услуг | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |3.1. Развитие муниципальной информационно-телекоммуникационной сети города Новосибирска | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |3.1.1 |Организация |Количество |проект |5 |2 |2 |3 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |отказоустойчивой | | | | | | | | | | | |телекоммуникационной сети | | | | | | | | | | | |передачи данных мэрии | | | | | | | | | | | |города Новосибирска в | | | | | | | | | | | |правобережной части города | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |1200,0 |2000,0 |2000,0 |1900,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |6000,0 |4000,0 |4000,0 |5700,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |3.1.2 |Организация |Количество |проект |- |1 |2 |2 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |отказоустойчивой | | | | | | | | | | | |телекоммуникационной сети | | | | | | | | | | | |передачи данных мэрии | | | | | | | | | | | |города Новосибирска в | | | | | | | | | | | |левобережной части города | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |2000,0 |1250,00 |1000,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей | |2000,0 |2500,0 |2000,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |3.1.3 |Модернизация ключевых |Количество |единица |- |4 |4 |2 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |телекоммуникационных узлов | | | | | | | | | | | |связи в правобережной части | | | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |500,0 |500,0 |500,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |2000,0 |2000,0 |1000,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |3.1.4 |Модернизация ключевых |Количество |единица |- |1 |2 |2 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |телекоммуникационных узлов | | | | | | | | | | | |связи в левобережной части | | | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| | | |Стоимость |тыс. рублей |- |1000,0 |1000,0 |1000,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |1000,0 |2000,0 |2000,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |Итого по подразделу 3.1: | |тыс. рублей |6000,0 |9000,0 |10500,0 |10700,0 | | | | |————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |Итого по разделу 3: | |тыс. рублей |6000,0 |9000,0 |10500,0 |10700,0 | | | | |————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |4. Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |4.1. Обеспечение безопасности информационного взаимодействия | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |4.1.1 |Апробация использования |Количество |система |- |1 |1 |1 |Бюджет города* |ДСиИ |2011-2013 | | |свободно распространяемого | | | | | | | | | | | |программного обеспечения в | | | | | | | | | | | |органах местного | | | | | | | | | | | |самоуправления города | | | | | | | | | | | |Новосибирска | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |- |- |- | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей | | | | | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |4.1.2 |Проведение обследования, |Количество |система |- |3 |- |- |Бюджет города |ДСиИ |2011 | | |разработка технических | | | | | | | | | | | |заданий и проектных решений | | | | | | | | | | | |на создание систем защиты | | | | | | | | | | | |информации и их компонентов | | | | | | | | | | | |для эксплуатируемых и | | | | | | | | | | | |создаваемых муниципальных | | | | | | | | | | | |информационных систем | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |200,0 |- |- | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей | |600,0 | | | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |4.1.3 |Приобретение и установка |Количество |система | |1/90 |1/50 | |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |средств защиты информации |серверная/ | | | | | | | | | | |для информационных систем |клиентская | | | | | | | | | | |персональных данных (2011 |части | | | | | | | | | | |год - АИС "Льготники", 2011 | | | | | | | | | | | |год - АИС "Референдум", | | | | | | | | | | | |2012 год - АИС "Кадры") | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |100,0/ |100,0/ |- | | | | | | |единицы | | |20,0 |20,0 | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей | |1900,0 |1100,0 | | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |4.1.4 |Приобретение системы |Количество |мероприятие |- |- |1 |1 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |комплексного мониторинга | | | | | | | | | | | |информационной безопасности | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |- |- |4300,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |- |- |4300,00 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |4.1.5 |Приобретение |Количество |лицензия |- |10 |40 |10 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |специализированного | | | | | | | | | | | |программного обеспечения | | | | | | | | | | | |для поддержки муниципальных | | | | | | | | | | | |информационных систем | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |265,0 |125,0 |290,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |2650,0 |5000,0 |2900,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |Итого по подразделу 4.1: | |тыс. рублей |- |5150,0 |6100,0 |7200,0 | | | | |————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |4.2. Развитие муниципальных информационных систем и организация социологических исследований для определения уровня развития информатизации и систем | |телекоммуникаций в муниципальном образовании | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |4.2.1 |Интеграция муниципальных |Количество |мероприятие |- |5 |5 |5 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |информационных систем на | | | | | | | | | | | |основе единых | | | | | | | | | | | |классификаторов и | | | | | | | | | | | |международных стандартов | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |- |100,0 |100,0 |80,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |- |500,0 |500,0 |400,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |4.2.2 |Создание и внедрение единой |Количество |лицензия |50 |500 |400 |350 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |системы электронного | | | | | | | | | | | |документооборота в | | | | | | | | | | | |структурных подразделениях | | | | | | | | | | | |мэрии города Новосибирска. | | | | | | | | | | | |Использование электронной | | | | | | | | | | | |цифровой подписи | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |9,0 |10,0 |10,0 |10,0 | | | | | | |единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Сумма |тыс. рублей |450,0 |5000,0 |4000,0 |3500,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |4.2.3 |Проведение социологических |Количество |мероприятия |2 |4 |4 |4 |Бюджет города |ДСиИ |2011-2013 | | |исследований для | | | | | | | | | | | |определения уровня развития | | | | | | | | | | | |информатизации и систем | | | | | | | | | | | |телекоммуникаций в городе | | | | | | | | | | | |Новосибирске | | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | | |Стоимость |тыс. рублей |56,0 |50,0 |50,0 |50,0 | | | | | | |Единицы | | | | | | | | | | | |———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| | | |Сумма |тыс. рублей |112,0 |200,0 |200,0 |200,0 | | | | | | |затрат | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |Итого по подразделу 4.2: | |тыс. рублей |562,0 |5700,0 |4700,0 |4100,0 | | | | |————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |Итого по разделу 4: | |тыс. рублей |562,0 |10850,0 |10800,0 |11300,0 | | | | |————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| |Всего по Программе: | |тыс. рублей |11791,8 |45000,0 |45000,0 |45000,0 | | | | |————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————————————|——————————————|————————————| Примечание: <*> - финансирование осуществляется за счет бюджетных средств, выделенных на выполнение функций департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска; используемые сокращения: АИС - автоматизированная информационная система; ПО - программное обеспечение; ДСиИ - департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска; ГУЗМ - Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска; КЦСОН - муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" района города; ЛПУ- лечебно-профилактическое учреждение; УСПН - управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска; ЕДДС - единая дежурно-диспетчерская служба; ИКТ - информационно-коммуникационные технологии. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|