Расширенный поиск
Закон Новосибирской области от 17.09.2003 № 137-ОЗПриобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 1343,0 1343,0 1343,0 100,0% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 1343,0 1343,0 1343,0 100,0% расходы Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 100,0 385,0 384,0 99,7% услуг Прочие текущие расходы 111040 100,0 385,0 384,0 99,7% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 6224,0 5639,0 1255,0 22,3% Трансферты населению 130300 6224,0 5639,0 1255,0 22,3% Прочие трансферты населению 130330 6224,0 5639,0 1255,0 22,3% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 4940,8 5240,8 4900,0 93,5% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 4940,8 5240,8 4900,0 93,5% Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 3080,8 3080,8 2739,0 88,9% длительного пользования Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 3080,8 3080,8 2739,0 88,9% оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений Капитальный ремонт 240300 1860,0 2160,0 2161,0 100,0% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 1860,0 2160,0 2161,0 100,0% назначения, за исключением капитального ремонта жилого ИТОГО РАСХОДОВ 800000 12607,8 12607,8 7882,0 62,5% Программа "Социальная поддержка инвалидов 151 18 06 445 323 123 4698,3 4698,3 4005,0 85,2% Новосибирской области" на 2001 - 2005 годы ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1433,0 1183,0 638,0 53,9% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1000,0 750,0 430,0 57,3% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1000,0 750,0 430,0 57,3% услуг Прочие текущие расходы 111040 1000,0 750,0 430,0 57,3% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 433,0 433,0 208,0 48,0% Трансферты населению 130300 433,0 433,0 208,0 48,0% Прочие трансферты населению 130330 433,0 433,0 208,0 48,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 3265,3 3515,3 3367,0 95,8% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 3265,3 3515,3 3367,0 95,8% Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 810,3 1060,3 1042,0 98,3% длительного пользования Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 810,3 1060,3 1042,0 98,3% оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений Капитальный ремонт 240300 2455,0 2455,0 2325,0 94,7% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 2455,0 2455,0 2325,0 94,7% назначения, за исключением капитального ремонта жилого ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4698,3 4698,3 4005,0 85,2% Фонд компенсаций 151 18 06 489 79035,5 79035,5 64418,6 81,5% Расходы на изготовление и ремонт 151 18 06 489 327 3000,0 3276,0 3276,0 100,0% протезно-ортопедических изделий Реабилитационные услуги инвалидам, доплата за 151 18 06 489 327 110 2885,0 3161,0 3161,0 100,0% сложность протезирования ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2885,0 3161,0 3161,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 2885,0 3161,0 3161,0 100,0% Трансферты населению 130300 2885,0 3161,0 3161,0 100,0% Прочие трансферты населению 130330 2885,0 3161,0 3161,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2885,0 3161,0 3161,0 100,0% Программа "Социальная защита населения Новосибирской 151 18 06 489 327 121 115,0 115,0 115,0 100,0% области" на 2001 - 2003 годы ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 115,0 115,0 115,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 115,0 115,0 115,0 100,0% Трансферты населению 130300 115,0 115,0 115,0 100,0% Прочие трансферты населению 130330 115,0 115,0 115,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 115,0 115,0 115,0 100,0% Расходы на обеспечение инвалидов транспортными 151 18 06 489 328 19456,7 20320,6 17327,0 85,3% средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства Обеспечение инвалидов транспортными средствами или 151 18 06 489 328 108 19155,0 20018,9 17026,0 85,0% компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 19155,0 20018,9 17026,0 85,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 19155,0 20018,9 17026,0 85,0% Трансферты населению 130300 19155,0 20018,9 17026,0 85,0% Прочие трансферты населению 130330 19155,0 20018,9 17026,0 85,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 19155,0 20018,9 17026,0 85,0% Программа "Социальная поддержка инвалидов 151 18 06 489 328 123 301,7 301,7 301,0 99,8% Новосибирской области" на 2001 - 2005 годы ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 37,0 37,0 37,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 37,0 37,0 37,0 100,0% Трансферты населению 130300 37,0 37,0 37,0 100,0% Прочие трансферты населению 130330 37,0 37,0 37,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 264,7 264,7 264,0 99,7% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 264,7 264,7 264,0 99,7% Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 264,7 264,7 264,0 99,7% длительного пользования Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 264,7 264,7 264,0 99,7% оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 301,7 301,7 301,0 99,8% Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и 151 18 06 489 329 17550,0 17550,0 17550,0 100,0% инвалидов ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 17550,0 17550,0 17550,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 17550,0 17550,0 17550,0 100,0% Трансферты населению 130300 17550,0 17550,0 17550,0 100,0% Прочие трансферты населению 130330 17550,0 17550,0 17550,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 17550,0 17550,0 17550,0 100,0% Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 151 18 06 489 333 993,0 1889,8 993,0 52,5% Проезд ветеранов и инвалидов на межобластных и 151 18 06 489 333 72 993,0 1889,8 993,0 52,5% межреспубликанских маршрутах ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 993,0 1889,8 993,0 52,5% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 993,0 1889,8 993,0 52,5% Трансферты населению 130300 993,0 1889,8 993,0 52,5% Прочие трансферты населению 130330 993,0 1889,8 993,0 52,5% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 993,0 1889,8 993,0 52,5% Расходы на оплату установки телефона ветеранам и 151 18 06 489 334 8972,6 9886,6 5915,0 59,8% инвалидам и его использование Программа "Социальная защита населения Новосибирской 151 18 06 489 334 121 3968,7 3968,7 3968,0 100,0% области" на 2001 - 2003 годы ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3968,7 3968,7 3968,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 3968,7 3968,7 3968,0 100,0% Трансферты населению 130300 3968,7 3968,7 3968,0 100,0% Прочие трансферты населению 130330 3968,7 3968,7 3968,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3968,7 3968,7 3968,0 100,0% Программа "Социальная поддержка инвалидов 151 18 06 489 334 123 4000,0 4000,0 942,5 23,6% Новосибирской области" на 2001 - 2005 годы ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4000,0 4000,0 942,5 23,6% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 4000,0 4000,0 942,5 23,6% Трансферты населению 130300 4000,0 4000,0 942,5 23,6% Прочие трансферты населению 130330 4000,0 4000,0 942,5 23,6% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4000,0 4000,0 942,5 23,6% Установка телефона инвалидам и его использование 151 18 06 489 334 147 1003,9 1917,9 1004,5 52,4% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1003,9 1917,9 1004,5 52,4% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 1003,9 1917,9 1004,5 52,4% Трансферты населению 130300 1003,9 1917,9 1004,5 52,4% Прочие трансферты населению 130330 1003,9 1917,9 1004,5 52,4% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1003,9 1917,9 1004,5 52,4% Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и 151 18 06 489 347 935,5 860,7 861,0 100,0% техническое обслуживание транспортных средств ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 935,5 860,7 861,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 935,5 860,7 861,0 100,0% Трансферты населению 130300 935,5 860,7 861,0 100,0% Прочие трансферты населению 130330 935,5 860,7 861,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 935,5 860,7 861,0 100,0% Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 151 18 06 489 397 14221,7 11345,8 11349,6 100,0% Программа "Социальная защита населения Новосибирской 151 18 06 489 397 121 663,4 663,4 663,2 100,0% области" на 2001 - 2003 годы ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 663,4 663,4 663,2 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 663,4 663,4 663,2 100,0% Трансферты населению 130300 663,4 663,4 663,2 100,0% Прочие трансферты населению 130330 663,4 663,4 663,2 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 663,4 663,4 663,2 100,0% Льготы за пользование радио 151 18 06 489 397 145 2528,3 2528,3 2528,3 100,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2528,3 2528,3 2528,3 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 2528,3 2528,3 2528,3 100,0% Трансферты населению 130300 2528,3 2528,3 2528,3 100,0% Прочие трансферты населению 130330 2528,3 2528,3 2528,3 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2528,3 2528,3 2528,3 100,0% Пособия на детей-инвалидов 151 18 06 489 397 79 11030,0 8154,1 8158,1 100,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 11030,0 8154,1 8158,1 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 11030,0 8154,1 8158,1 100,0% Трансферты населению 130300 11030,0 8154,1 8158,1 100,0% Прочие трансферты населению 130330 11030,0 8154,1 8158,1 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 11030,0 8154,1 8158,1 100,0% Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 151 18 06 489 558 13906,0 13906,0 7147,0 51,4% муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 151 18 06 489 558 197 13906,0 13906,0 7147,0 51,4% муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 13906,0 13906,0 7147,0 51,4% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 13906,0 13906,0 7147,0 51,4% Субсидии и субвенции 130100 13906,0 13906,0 7147,0 51,4% Прочие субсидии 130140 13906,0 13906,0 7147,0 51,4% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 13906,0 13906,0 7147,0 51,4% Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным 151 18 06 498 6681,0 6681,0 5640,0 84,4% законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и 151 18 06 498 329 2486,0 2486,0 2487,0 100,0% инвалидов ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2486,0 2486,0 2487,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 2486,0 2486,0 2487,0 100,0% Трансферты населению 130300 2486,0 2486,0 2487,0 100,0% Прочие трансферты населению 130330 2486,0 2486,0 2487,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2486,0 2486,0 2487,0 100,0% Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и 151 18 06 498 347 3095,0 3095,0 3053,0 98,6% техническое обслуживание транспортных средств ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3095,0 3095,0 3053,0 98,6% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 3095,0 3095,0 3053,0 98,6% Трансферты населению 130300 3095,0 3095,0 3053,0 98,6% Прочие трансферты населению 130330 3095,0 3095,0 3053,0 98,6% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3095,0 3095,0 3053,0 98,6% Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 151 18 06 498 397 1100,0 1100,0 100,0 9,1% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1100,0 1100,0 100,0 9,1% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 1100,0 1100,0 100,0 9,1% Трансферты населению 130300 1100,0 1100,0 100,0 9,1% Прочие трансферты населению 130330 1100,0 1100,0 100,0 9,1% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1100,0 1100,0 100,0 9,1% Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 151 18 06 515 2343,8 2343,8 0,0 0,0% Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 151 18 06 515 397 2343,8 2343,8 0,0 0,0% Оказание протезно-ортопедической помощи населению без 151 18 06 515 397 118 2343,8 2343,8 0,0 0,0% инвалидности ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2343,8 2343,8 0,0 0,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 2343,8 2343,8 0,0 0,0% Трансферты населению 130300 2343,8 2343,8 0,0 0,0% Прочие трансферты населению 130330 2343,8 2343,8 0,0 0,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2343,8 2343,8 0,0 0,0% Государственные пособия гражданам, имеющим детей 151 18 07 490164,1 490164,1 490205,0 100,0% Государственные пособия на детей 151 18 07 452 21121,1 21121,1 21123,0 100,0% Выплаты государственного ежемесячного пособия на 151 18 07 452 324 21121,1 21121,1 21123,0 100,0% ребенка ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 21121,1 21121,1 21123,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 21121,1 21121,1 21123,0 100,0% Трансферты населению 130300 21121,1 21121,1 21123,0 100,0% Выплаты пенсий и пособий 130310 21121,1 21121,1 21123,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 21121,1 21121,1 21123,0 100,0% Фонд компенсаций 151 18 07 489 469043,0 469043,0 469082,0 100,0% Субвенции на реализацию Федерального закона "О 151 18 07 489 470 469043,0 469043,0 469082,0 100,0% государственных пособиях гражданам, имеющим детей" ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 469043,0 469043,0 469082,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 469043,0 469043,0 469082,0 100,0% Трансферты населению 130300 469043,0 469043,0 469082,0 100,0% Выплаты пенсий и пособий 130310 469043,0 469043,0 469082,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 469043,0 469043,0 469082,0 100,0% 151 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 930279,4 927447,9 860828,8 92,8% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 322522,0 317771,5 275092,8 86,6% Оплата труда 110100 109603,7 109603,7 109662,6 100,1% Оплата труда гражданских служащих 110110 109603,7 109603,7 109662,6 100,1% Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 39218,3 39218,3 38940,6 99,3% налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 115947,5 111755,1 79022,6 70,7% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 9942,4 9630,4 4313,0 44,8% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 15926,5 17968,0 14265,0 79,4% Продукты питания 110330 71805,1 66118,6 47992,0 72,6% Оплата горюче-смазочных материалов 110340 7756,2 8158,2 6515,7 79,9% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 10517,3 9879,9 5936,9 60,1% Командировки и служебные разъезды 110400 975,8 835,8 475,0 56,8% Транспортные услуги 110500 1128,1 499,5 151,0 30,2% Оплата услуг связи 110600 1546,9 1326,9 757,7 57,1% Оплата коммунальных услуг 110700 30014,8 31824,8 29228,5 91,8% Оплата содержания помещений 110710 1323,8 921,8 59,6 6,5% Оплата потребления тепловой энергии 110720 16310,4 16613,4 16049,0 96,6% Оплата отопления и технологических нужд 110721 7497,4 7089,4 6525,0 92,0% Оплата котельно-печного топлива 110723 8813,0 9524,0 9524,0 100,0% Оплата потребления электрической энергии 110730 8507,0 9715,0 9147,7 94,2% Оплата водоснабжения помещений 110740 3088,0 3930,0 3851,2 98,0% Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 110750 235,6 176,6 34,0 19,3% Оплата льгот по коммунальным услугам 110760 362,0 270,0 0,0 0,0% Прочие коммунальные услуги 110770 188,0 198,0 87,0 43,9% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 24086,9 22707,4 16854,8 74,2% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 971,0 875,0 69,4 7,9% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 1608,7 1176,7 807,0 68,6% Прочие текущие расходы 111040 21507,2 20655,7 15978,4 77,4% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 607757,4 609676,4 585736,0 96,1% Субсидии и субвенции 130100 13906,0 13906,0 7147,0 51,4% Прочие субсидии 130140 13906,0 13906,0 7147,0 51,4% Трансферты населению 130300 593851,4 595770,4 578589,0 97,1% Выплаты пенсий и пособий 130310 508820,1 508820,1 508279,0 99,9% Стипендии 130320 28,5 28,5 25,0 87,7% Прочие трансферты населению 130330 85002,8 86921,8 70285,0 80,9% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 29286,5 32118,0 28777,5 89,6% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 29286,5 32118,0 28777,5 89,6% Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 16288,6 17593,1 13565,5 77,1% длительного пользования Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 16288,6 17593,1 13565,5 77,1% оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений Капитальный ремонт 240300 12997,9 14524,9 15212,0 104,7% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 12997,9 14524,9 15212,0 104,7% назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда ИТОГО РАСХОДОВ 800000 959565,9 959565,9 889606,3 92,7% ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ДОРОЖНОГО 156 2992922,4 2992922,4 2467062,9 82,4% КОМПЛЕКСА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное управление и местное самоуправление 156 01 7277,0 7277,0 7009,2 96,3% Функционирование исполнительных органов 156 01 03 7277,0 7277,0 7009,2 96,3% государственной власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 156 01 03 036 7277,0 7277,0 7009,2 96,3% субъектов Российской Федерации Денежное содержание аппарата 156 01 03 036 027 6777,0 6766,8 6756,9 99,9% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 6777,0 6766,8 6756,9 99,9% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 6777,0 6766,8 6756,9 99,9% Оплата труда 110100 4990,0 4982,5 4998,9 100,3% Оплата труда гражданских служащих 110110 4957,0 4949,5 4998,9 101,0% Выходное пособие при увольнении 110130 33,0 33,0 0,0 0,0% Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 1787,0 1784,3 1758,0 98,5% налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) ИТОГО РАСХОДОВ 800000 6777,0 6766,8 6756,9 99,9% Расходы на содержание аппарата 156 01 03 036 029 500,0 510,2 252,3 49,5% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 440,0 450,2 252,3 56,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 440,0 450,2 252,3 56,0% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 91,0 91,0 39,7 43,6% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 91,0 91,0 39,7 43,6% Командировки и служебные разъезды 110400 210,0 210,0 132,8 63,2% Оплата услуг связи 110600 119,0 110,0 45,6 41,5% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 20,0 39,2 34,2 87,3% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 20,0 20,0 15,0 75,0% Прочие текущие расходы 111040 0,0 19,2 19,2 100,1% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 60,0 60,0 0,0 0,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 60,0 60,0 0,0 0,0% Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 60,0 60,0 0,0 0,0% длительного пользования Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 60,0 60,0 0,0 0,0% оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 500,0 510,2 252,3 49,5% Дорожное хозяйство 156 26 433187,0 433187,0 416290,0 96,1% Дорожное хозяйство 156 26 01 433187,0 433187,0 416290,0 96,1% Государственная поддержка дорожного хозяйства 156 26 01 479 433187,0 433187,0 416290,0 96,1% Целевые субсидии и субвенции 156 26 01 479 290 433187,0 433187,0 416290,0 96,1% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 433187,0 433187,0 416290,0 96,1% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 433187,0 433187,0 416290,0 96,1% Субсидии и субвенции 130100 433187,0 433187,0 416290,0 96,1% Субсидии государственным организациям и организациям 130110 332213,0 332213,0 315316,4 94,9% других форм собственности Субвенции 130150 100974,0 100974,0 100973,6 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 433187,0 433187,0 416290,0 96,1% Целевые бюджетные фонды 156 31 2144592,0 2144592,0 1641095,0 76,5% Территориальные дорожные фонды 156 31 11 2144592,0 2144592,0 1641095,0 76,5% Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в 156 31 11 520 2144592,0 2144592,0 1641095,0 76,5% бюджете Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 156 31 11 520 397 2144592,0 2144592,0 1641095,0 76,5% Строительство, реконструкция, ремонт и содержание 156 31 11 520 397 171 1862792,0 1862792,0 1559406,9 83,7% автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1862792,0 1862792,0 1559406,9 83,7% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 1862792,0 1862792,0 1559406,9 83,7% Субсидии и субвенции 130100 1862792,0 1862792,0 1559406,9 83,7% Прочие субсидии 130140 1862792,0 1862792,0 1559406,9 83,7% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1862792,0 1862792,0 1559406,9 83,7% Приобретение новой техники для нужд дорожного 156 31 11 520 397 172 50000,0 50000,0 696,0 1,4% хозяйства Новосибирской области ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 50000,0 50000,0 696,0 1,4% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 50000,0 50000,0 696,0 1,4% Субсидии и субвенции 130100 50000,0 50000,0 696,0 1,4% Прочие субсидии 130140 50000,0 50000,0 696,0 1,4% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 50000,0 50000,0 696,0 1,4% Расходы на научно-исследовательские и 156 31 11 520 397 173 4000,0 4000,0 700,0 17,5% опытно-конструкторские работы ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4000,0 4000,0 700,0 17,5% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 4000,0 4000,0 700,0 17,5% Субсидии и субвенции 130100 4000,0 4000,0 700,0 17,5% Прочие субсидии 130140 4000,0 4000,0 700,0 17,5% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4000,0 4000,0 700,0 17,5% Резерв средств территориального дорожного фонда 156 31 11 520 397 174 174980,0 174980,0 53091,4 30,3% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 174980,0 174980,0 53091,4 30,3% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 174980,0 174980,0 53091,4 30,3% Субсидии и субвенции 130100 174980,0 174980,0 53091,4 30,3% Прочие субсидии 130140 174980,0 174980,0 53091,4 30,3% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 174980,0 174980,0 53091,4 30,3% Плата за землю при строительстве автодороги "Северный 156 31 11 520 397 175 24500,0 24500,0 1993,4 8,1% обход" г. Новосибирска ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 24500,0 24500,0 1993,4 8,1% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 24500,0 24500,0 1993,4 8,1% Субсидии и субвенции 130100 24500,0 24500,0 1993,4 8,1% Прочие субсидии 130140 24500,0 24500,0 1993,4 8,1% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 24500,0 24500,0 1993,4 8,1% Текущие расходы организаций на управление дорожным 156 31 11 520 397 176 28320,0 28320,0 25207,3 89,0% хозяйством ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 28320,0 28320,0 25207,3 89,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 28320,0 28320,0 25207,3 89,0% Субсидии и субвенции 130100 28320,0 28320,0 25207,3 89,0% Прочие субсидии 130140 28320,0 28320,0 25207,3 89,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 28320,0 28320,0 25207,3 89,0% Промышленность, энергетика и строительство 156 07 407866,4 407866,4 402668,7 98,7% Строительство, архитектура 156 07 07 407866,4 407866,4 402668,7 98,7% Государственные капитальные вложения 156 07 07 313 393260,4 394840,4 390027,7 98,8% Государственные капитальные вложения на безвозвратной 156 07 07 313 198 393260,4 394840,4 390027,7 98,8% основе Мероприятия по изучению, восстановлению и охране 156 07 07 313 198 15 6550,0 6550,0 6549,8 100,0% водных объектов КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 6550,0 6550,0 6549,8 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 6550,0 6550,0 6549,8 100,0% Капитальное строительство 240200 6550,0 6550,0 6549,8 100,0% Строительство объектов непроизводственного назначения, 240230 6550,0 6550,0 6549,8 100,0% за исключением жилищного строительство ИТОГО РАСХОДОВ 800000 6550,0 6550,0 6549,8 100,0% Финансирование за счет средств федерального бюджета 156 07 07 313 198 164 91600,0 91600,0 91600,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 91600,0 91600,0 91600,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 91600,0 91600,0 91600,0 100,0% Капитальное строительство 240200 91600,0 91600,0 91600,0 100,0% Строительство объектов непроизводственного назначения, 240230 91600,0 91600,0 91600,0 100,0% за исключением жилищного строительство ИТОГО РАСХОДОВ 800000 91600,0 91600,0 91600,0 100,0% Капитальное строительство 156 07 07 313 198 170 295110,4 296690,4 291877,9 98,4% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 295110,4 296690,4 291877,9 98,4% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 295110,4 296690,4 291877,9 98,4% Капитальное строительство 240200 295110,4 296690,4 291877,9 98,4% Жилищное строительство 240210 60216,0 59245,3 55888,7 94,3% Строительство объектов непроизводственного назначения, 240230 234894,4 237445,1 235989,2 99,4% за исключением жилищного строительство ИТОГО РАСХОДОВ 800000 295110,4 296690,4 291877,9 98,4% Государственная поддержка строительства 156 07 07 314 13106,0 11526,0 11141,0 96,7% Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 156 07 07 314 397 13106,0 11526,0 11141,0 96,7% Субсидии молодым малообеспеченным семьям на 156 07 07 314 397 132 11106,0 9526,0 9147,0 96,0% приобретение или строительство жилья КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 11106,0 9526,0 9147,0 96,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 270000 11106,0 9526,0 9147,0 96,0% Капитальные трансферты внутри страны 270100 11106,0 9526,0 9147,0 96,0% Прочие трансферты внутри страны 270140 11106,0 9526,0 9147,0 96,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 11106,0 9526,0 9147,0 96,0% Услуги по типовому проектированию 156 07 07 314 397 135 2000,0 2000,0 1994,0 99,7% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2000,0 2000,0 1994,0 99,7% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 2000,0 2000,0 1994,0 99,7% Оплата услуг по типовому проектированию 110900 2000,0 2000,0 1994,0 99,7% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2000,0 2000,0 1994,0 99,7% Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 156 07 07 633 1500,0 1500,0 1500,0 100,0% годы Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации 156 07 07 633 753 900,0 900,0 900,0 100,0% последствий радиационных аварий и катастроф" Финансирование за счет средств федерального бюджета 156 07 07 633 753 164 900,0 900,0 900,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 900,0 900,0 900,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 900,0 900,0 900,0 100,0% Капитальное строительство 240200 900,0 900,0 900,0 100,0% Жилищное строительство 240210 900,0 900,0 900,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 900,0 900,0 900,0 100,0% Финансирование реализации Федерального закона "О 156 07 07 633 761 600,0 600,0 600,0 100,0% жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" Финансирование за счет средств федерального бюджета 156 07 07 633 761 164 600,0 600,0 600,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 600,0 600,0 600,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 600,0 600,0 600,0 100,0% Капитальное строительство 240200 600,0 600,0 600,0 100,0% Жилищное строительство 240210 600,0 600,0 600,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 600,0 600,0 600,0 100,0% 156 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2586996,0 2586996,0 2066388,2 79,9% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 9217,0 9217,0 9003,2 97,7% Оплата труда 110100 4990,0 4982,5 4998,9 100,3% Оплата труда гражданских служащих 110110 4957,0 4949,5 4998,9 101,0% Выходное пособие при увольнении 110130 33,0 33,0 0,0 0,0% Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 1787,0 1784,3 1758,0 98,5% налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 91,0 91,0 39,7 43,6% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 91,0 91,0 39,7 43,6% Командировки и служебные разъезды 110400 210,0 210,0 132,8 63,2% Оплата услуг связи 110600 119,0 110,0 45,6 41,5% Оплата услуг по типовому проектированию 110900 2000,0 2000,0 1994,0 99,7% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 20,0 39,2 34,2 87,3% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 20,0 20,0 15,0 75,0% Прочие текущие расходы 111040 0,0 19,2 19,2 100,1% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 2577779,0 2577779,0 2057385,0 79,8% Субсидии и субвенции 130100 2577779,0 2577779,0 2057385,0 79,8% Субсидии государственным организациям и организациям 130110 332213,0 332213,0 315316,4 94,9% других форм собственности Прочие субсидии 130140 2144592,0 2144592,0 1641095,0 76,5% Субвенции 130150 100974,0 100974,0 100973,6 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 405926,4 405926,4 400674,7 98,7% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 394820,4 396400,4 391527,7 98,8% Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 60,0 60,0 0,0 0,0% длительного пользования Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 60,0 60,0 0,0 0,0% оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений Капитальное строительство 240200 394760,4 396340,4 391527,7 98,8% Жилищное строительство 240210 61716,0 60745,3 57388,7 94,5% Строительство объектов непроизводственного назначения, 240230 333044,4 335595,1 334139,0 99,6% за исключением жилищного строительство КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 270000 11106,0 9526,0 9147,0 96,0% Капитальные трансферты внутри страны 270100 11106,0 9526,0 9147,0 96,0% Прочие трансферты внутри страны 270140 11106,0 9526,0 9147,0 96,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2992922,4 2992922,4 2467062,9 82,4% УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ 161 27380,0 27380,0 23022,0 84,1% РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Судебная власть 161 02 27380,0 27380,0 23022,0 84,1% Федеральная судебная система 161 02 01 27380,0 27380,0 23022,0 84,1% Обеспечение деятельности мировых судей 161 02 01 064 27380,0 27380,0 23022,0 84,1% Денежное содержание аппарата 161 02 01 064 027 17952,0 15875,8 14452,0 91,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 17952,0 15875,8 14452,0 91,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 17952,0 15875,8 14452,0 91,0% Оплата труда 110100 13219,0 11690,8 10715,0 91,7% Оплата труда гражданских служащих 110110 13219,0 11690,8 10715,0 91,7% Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 4733,0 4185,0 3737,0 89,3% налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) ИТОГО РАСХОДОВ 800000 17952,0 15875,8 14452,0 91,0% Расходы на содержание аппарата 161 02 01 064 029 9428,0 11504,2 8570,0 74,5% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 6252,0 8328,2 5974,0 71,7% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 6252,0 8328,2 5974,0 71,7% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 1645,0 2328,0 1827,0 78,5% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 1645,0 2328,0 1827,0 78,5% Командировки и служебные разъезды 110400 152,0 152,0 126,0 82,9% Оплата услуг связи 110600 1630,0 1630,0 667,0 40,9% Оплата коммунальных услуг 110700 416,0 626,9 463,0 73,9% Оплата содержания помещений 110710 26,0 99,6 91,0 91,4% Оплата потребления тепловой энергии 110720 280,0 280,0 200,0 71,4% Оплата отопления и технологических нужд 110721 280,0 280,0 200,0 71,4% Оплата потребления электрической энергии 110730 59,0 59,0 13,0 22,0% Оплата водоснабжения помещений 110740 35,0 35,0 6,0 17,1% Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 110750 16,0 153,3 153,0 99,8% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 2409,0 3591,3 2891,0 80,5% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 69,0 69,0 69,0 100,0% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 1840,0 3022,3 2322,0 76,8% Прочие текущие расходы 111040 500,0 500,0 500,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 3176,0 3176,0 2596,0 81,7% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 3176,0 3176,0 2596,0 81,7% Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 3176,0 3176,0 2596,0 81,7% длительного пользования Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 3176,0 3176,0 2596,0 81,7% оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 9428,0 11504,2 8570,0 74,5% 161 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 24204,0 24204,0 20426,0 84,4% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 24204,0 24204,0 20426,0 84,4% Оплата труда 110100 13219,0 11690,8 10715,0 91,7% Оплата труда гражданских служащих 110110 13219,0 11690,8 10715,0 91,7% Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 4733,0 4185,0 3737,0 89,3% налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 1645,0 2328,0 1827,0 78,5% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 1645,0 2328,0 1827,0 78,5% Командировки и служебные разъезды 110400 152,0 152,0 126,0 82,9% Оплата услуг связи 110600 1630,0 1630,0 667,0 40,9% Оплата коммунальных услуг 110700 416,0 626,9 463,0 73,9% Оплата содержания помещений 110710 26,0 99,6 91,0 91,4% Оплата потребления тепловой энергии 110720 280,0 280,0 200,0 71,4% Оплата отопления и технологических нужд 110721 280,0 280,0 200,0 71,4% Оплата потребления электрической энергии 110730 59,0 59,0 13,0 22,0% Оплата водоснабжения помещений 110740 35,0 35,0 6,0 17,1% Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 110750 16,0 153,3 153,0 99,8% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 2409,0 3591,3 2891,0 80,5% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 69,0 69,0 69,0 100,0% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 1840,0 3022,3 2322,0 76,8% Прочие текущие расходы 111040 500,0 500,0 500,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 3176,0 3176,0 2596,0 81,7% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 3176,0 3176,0 2596,0 81,7% Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 3176,0 3176,0 2596,0 81,7% длительного пользования Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 3176,0 3176,0 2596,0 81,7% оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 27380,0 27380,0 23022,0 84,1% УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА (ИНСПЕКЦИЯ 166 270,0 270,0 2149,0 795,9% ГОСТЕХНАДЗОРА) ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное управление и местное самоуправление 166 01 270,0 270,0 2149,0 795,9% Функционирование исполнительных органов 166 01 03 270,0 270,0 2149,0 795,9% государственной власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 166 01 03 036 270,0 270,0 2149,0 795,9% субъектов Российской Федерации Денежное содержание аппарата 166 01 03 036 027 244,0 244,0 2123,0 870,1% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 244,0 244,0 2123,0 870,1% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 244,0 244,0 2123,0 870,1% Оплата труда 110100 180,0 180,0 1563,3 868,5% Оплата труда гражданских служащих 110110 180,0 180,0 1563,3 868,5% Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 64,0 64,0 559,7 874,5% налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) ИТОГО РАСХОДОВ 800000 244,0 244,0 2123,0 870,1% Расходы на содержание аппарата 166 01 03 036 029 26,0 26,0 26,0 100,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 26,0 26,0 26,0 100,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 26,0 26,0 26,0 100,0% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 5,0 5,0 5,0 100,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 5,0 5,0 5,0 100,0% Командировки и служебные разъезды 110400 14,0 14,0 14,0 100,0% Оплата услуг связи 110600 7,0 7,0 7,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 26,0 26,0 26,0 100,0% 166 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 270,0 270,0 2149,0 795,9% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 270,0 270,0 2149,0 795,9% Оплата труда 110100 180,0 180,0 1563,3 868,5% Оплата труда гражданских служащих 110110 180,0 180,0 1563,3 868,5% Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 64,0 64,0 559,7 874,5% налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 5,0 5,0 5,0 100,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 5,0 5,0 5,0 100,0% Командировки и служебные разъезды 110400 14,0 14,0 14,0 100,0% Оплата услуг связи 110600 7,0 7,0 7,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 270,0 270,0 2149,0 795,9% ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА И СИСТЕМ СВЯЗИ 171 184245,0 184245,0 172502,0 93,6% АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Транспорт, связь и информатика 171 10 41300,0 41300,0 40300,0 97,6% Автомобильный транспорт 171 10 01 15000,0 15000,0 14000,0 93,3% Государственная поддержка автомобильного транспорта 171 10 01 372 15000,0 15000,0 14000,0 93,3% Целевые субсидии и субвенции 171 10 01 372 290 15000,0 15000,0 14000,0 93,3% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 15000,0 15000,0 14000,0 93,3% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 15000,0 15000,0 14000,0 93,3% Субсидии и субвенции 130100 15000,0 15000,0 14000,0 93,3% Прочие субсидии 130140 15000,0 15000,0 14000,0 93,3% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 15000,0 15000,0 14000,0 93,3% Железнодорожный транспорт 171 10 02 26300,0 26300,0 26300,0 100,0% Государственная поддержка железнодорожного транспорта 171 10 02 370 26300,0 26300,0 26300,0 100,0% Целевые субсидии и субвенции 171 10 02 370 290 26300,0 26300,0 26300,0 100,0% Приобретение электропоезда 171 10 02 370 290 68 26300,0 26300,0 26300,0 100,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 26300,0 26300,0 26300,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 26300,0 26300,0 26300,0 100,0% Субсидии и субвенции 130100 26300,0 26300,0 26300,0 100,0% Прочие субсидии 130140 26300,0 26300,0 26300,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 26300,0 26300,0 26300,0 100,0% Социальная политика 171 18 131405,0 131405,0 121927,0 92,8% Прочие мероприятия в области социальной политики 171 18 06 131405,0 131405,0 121927,0 92,8% Фонд компенсаций 171 18 06 489 30250,0 30250,0 30250,0 100,0% Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 171 18 06 489 333 30250,0 30250,0 30250,0 100,0% Пассажирские перевозки автомобильным транспортом 171 18 06 489 333 199 30000,0 30000,0 30000,0 100,0% инвалидов ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 30000,0 30000,0 30000,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 30000,0 30000,0 30000,0 100,0% Трансферты населению 130300 30000,0 30000,0 30000,0 100,0% Прочие трансферты населению 130330 30000,0 30000,0 30000,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 30000,0 30000,0 30000,0 100,0% Пассажирские перевозки речным транспортом инвалидов 171 18 06 489 333 201 250,0 250,0 250,0 100,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 250,0 250,0 250,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 250,0 250,0 250,0 100,0% Трансферты населению 130300 250,0 250,0 250,0 100,0% Прочие трансферты населению 130330 250,0 250,0 250,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 250,0 250,0 250,0 100,0% Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным 171 18 06 498 101155,0 101155,0 91677,0 90,6% законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 171 18 06 498 333 101155,0 101155,0 91677,0 90,6% Пассажирские перевозки автомобильным транспортом 171 18 06 498 333 192 60905,0 60905,0 51427,0 84,4% ветеранов ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 60905,0 60905,0 51427,0 84,4% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 60905,0 60905,0 51427,0 84,4% Трансферты населению 130300 60905,0 60905,0 51427,0 84,4% Прочие трансферты населению 130330 60905,0 60905,0 51427,0 84,4% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 60905,0 60905,0 51427,0 84,4% Пригородные перевозки железнодорожным транспортом 171 18 06 498 333 193 39000,0 39000,0 39000,0 100,0% ветеранов ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 39000,0 39000,0 39000,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 39000,0 39000,0 39000,0 100,0% Трансферты населению 130300 39000,0 39000,0 39000,0 100,0% Прочие трансферты населению 130330 39000,0 39000,0 39000,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 39000,0 39000,0 39000,0 100,0% Пригородные перевозки речным транспортом ветеранов 171 18 06 498 333 194 1250,0 1250,0 1250,0 100,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1250,0 1250,0 1250,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 1250,0 1250,0 1250,0 100,0% Трансферты населению 130300 1250,0 1250,0 1250,0 100,0% Прочие трансферты населению 130330 1250,0 1250,0 1250,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1250,0 1250,0 1250,0 100,0% Промышленность, энергетика и строительство 171 07 11540,0 11540,0 10275,0 89,0% Строительство, архитектура 171 07 07 11540,0 11540,0 10275,0 89,0% Государственные капитальные вложения 171 07 07 313 11540,0 11540,0 10275,0 89,0% Государственные капитальные вложения на безвозвратной 171 07 07 313 198 11540,0 11540,0 10275,0 89,0% основе Сверхпостроечные работы по телефонизации домов 171 07 07 313 198 163 1000,0 1000,0 900,0 90,0% инвалидов и участников Великой Отечественной войны КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1000,0 1000,0 900,0 90,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 1000,0 1000,0 900,0 90,0% Капитальное строительство 240200 1000,0 1000,0 900,0 90,0% Строительство объектов производственного назначения, 240220 1000,0 1000,0 900,0 90,0% за исключением строительства военных объектов ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1000,0 1000,0 900,0 90,0% Программа "Развитие сельской и городской телефонной 171 07 07 313 198 40 10540,0 10540,0 9375,0 88,9% связи на территории Новосибирской области" на 2001 - 2004 годы КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 10540,0 10540,0 9375,0 88,9% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 10540,0 10540,0 9375,0 88,9% Капитальное строительство 240200 10540,0 10540,0 9375,0 88,9% Строительство объектов производственного назначения, 240220 10540,0 10540,0 9375,0 88,9% за исключением строительства военных объектов ИТОГО РАСХОДОВ 800000 10540,0 10540,0 9375,0 88,9% 171 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 172705,0 172705,0 162227,0 93,9% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 172705,0 172705,0 162227,0 93,9% Субсидии и субвенции 130100 41300,0 41300,0 40300,0 97,6% Прочие субсидии 130140 41300,0 41300,0 40300,0 97,6% Трансферты населению 130300 131405,0 131405,0 121927,0 92,8% Прочие трансферты населению 130330 131405,0 131405,0 121927,0 92,8% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 11540,0 11540,0 10275,0 89,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 11540,0 11540,0 10275,0 89,0% Капитальное строительство 240200 11540,0 11540,0 10275,0 89,0% Строительство объектов производственного назначения, 240220 11540,0 11540,0 10275,0 89,0% за исключением строительства военных ИТОГО РАСХОДОВ 800000 184245,0 184245,0 172502,0 93,6% УПРАВЛЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 176 106414,6 106414,6 97504,9 91,6% АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное управление и местное самоуправление 176 01 4077,0 4077,0 3878,3 95,1% Функционирование исполнительных органов 176 01 03 4077,0 4077,0 3878,3 95,1% государственной власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 176 01 03 036 4077,0 4077,0 3878,3 95,1% субъектов Российской Федерации Денежное содержание аппарата 176 01 03 036 027 3640,0 3640,0 3510,0 96,4% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3640,0 3640,0 3510,0 96,4% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 3640,0 3640,0 3510,0 96,4% Оплата труда 110100 2680,0 2680,0 2734,7 102,0% Оплата труда гражданских служащих 110110 2680,0 2680,0 2734,7 102,0% Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 960,0 960,0 775,3 80,8% налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3640,0 3640,0 3510,0 96,4% Расходы на содержание аппарата 176 01 03 036 029 437,0 437,0 368,3 84,3% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 412,0 412,0 348,3 84,5% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 412,0 412,0 348,3 84,5% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 45,0 45,0 27,7 61,6% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 45,0 45,0 27,7 61,6% Командировки и служебные разъезды 110400 68,0 68,0 61,8 90,9% Транспортные услуги 110500 52,0 52,0 52,0 100,0% Оплата услуг связи 110600 81,0 81,0 80,3 99,1% Оплата коммунальных услуг 110700 92,0 92,0 69,3 75,3% Оплата содержания помещений 110710 9,0 9,0 5,4 60,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 46,0 46,0 39,3 85,4% Оплата отопления и технологических нужд 110721 46,0 46,0 39,3 85,4% Оплата потребления электрической энергии 110730 34,0 34,0 22,6 66,5% Оплата водоснабжения помещений 110740 1,0 1,0 0,8 80,0% Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 110750 2,0 2,0 1,2 60,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 74,0 74,0 57,2 77,3% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 5,0 5,0 2,9 58,0% Прочие текущие расходы 111040 69,0 69,0 54,3 78,7% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 25,0 25,0 20,0 80,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 25,0 25,0 20,0 80,0% Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 25,0 25,0 20,0 80,0% длительного пользования Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 25,0 25,0 20,0 80,0% оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 437,0 437,0 368,3 84,3% Здравоохранение и физическая культура 176 17 35255,7 55537,6 52966,6 95,4% Здравоохранение 176 17 01 35255,7 55537,6 52966,6 95,4% Ведомственные расходы на здравоохранение 176 17 01 430 35255,7 55537,6 52966,6 95,4% Прочие учреждения и мероприятия в области 176 17 01 430 310 35255,7 55537,6 52966,6 95,4% здравоохранения Областное государственное учреждение здравоохранения 176 17 01 430 310 104 17919,6 17919,6 17192,4 95,9% "Центр по сертификации и контролю качества лекарственных средств Новосибирской области" ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 11291,6 11291,6 14431,3 127,8% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 11291,6 11291,6 14431,3 127,8% Оплата труда 110100 5967,2 5967,2 4477,1 75,0% Оплата труда гражданских служащих 110110 5967,2 5967,2 4477,1 75,0% Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 2136,2 2136,2 1882,2 88,1% налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 856,0 856,0 965,4 112,8% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 856,0 856,0 965,4 112,8% Командировки и служебные разъезды 110400 92,0 92,0 134,3 146,0% Оплата услуг связи 110600 96,0 96,0 120,8 125,8% Оплата коммунальных услуг 110700 351,4 351,4 1,5 0,4% Оплата содержания помещений 110710 170,0 170,0 0,0 0,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 74,0 74,0 0,0 0,0% Оплата отопления и технологических нужд 110721 74,0 74,0 0,0 0,0% Оплата потребления электрической энергии 110730 92,0 92,0 0,0 0,0% Оплата водоснабжения помещений 110740 12,0 12,0 0,0 0,0% Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 110750 3,4 3,4 1,5 44,1% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1792,8 1792,8 6850,0 382,1% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 122,0 122,0 69,2 56,7% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 240,0 240,0 293,0 122,1% Прочие текущие расходы 111040 1430,8 1430,8 6487,8 453,4% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 6628,0 6628,0 2761,1 41,7% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 6628,0 6628,0 2761,1 41,7% Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 6628,0 6628,0 2761,1 41,7% длительного пользования Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 6628,0 6628,0 2761,1 41,7% оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 17919,6 17919,6 17192,4 95,9% Центр фармацевтической информации 176 17 01 430 310 105 497,5 497,5 498,1 100,1% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 497,5 497,5 498,1 100,1% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 497,5 497,5 498,1 100,1% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 497,5 497,5 498,1 100,1% услуг Прочие текущие расходы 111040 497,5 497,5 498,1 100,1% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 497,5 497,5 498,1 100,1% Областное государственное учреждение "Новосибоблфарм" 176 17 01 430 310 106 3920,5 3920,5 3082,1 78,6% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3390,5 3390,5 2647,1 78,1% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 3390,5 3390,5 2647,1 78,1% Оплата труда 110100 1517,2 1517,2 1548,4 102,1% Оплата труда гражданских служащих 110110 1517,2 1517,2 1548,4 102,1% Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 543,7 543,7 429,8 79,1% налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 857,2 857,2 484,6 56,5% Оплата горюче-смазочных материалов 110340 710,0 710,0 361,2 50,9% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 147,2 147,2 123,4 83,8% Командировки и служебные разъезды 110400 51,2 54,7 49,3 90,1% Транспортные услуги 110500 0,0 25,6 25,6 100,0% Оплата услуг связи 110600 59,6 59,6 42,1 70,6% Оплата коммунальных услуг 110700 216,6 216,6 49,6 22,9% Оплата содержания помещений 110710 7,4 7,4 5,7 77,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 77,6 77,6 10,0 12,9% Оплата отопления и технологических нужд 110721 77,6 77,6 10,0 12,9% Оплата потребления электрической энергии 110730 47,2 47,2 9,0 19,1% Оплата водоснабжения помещений 110740 52,4 52,4 4,0 7,6% Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 110750 32,0 32,0 20,9 65,3% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 145,0 115,9 17,7 15,3% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 109,3 80,2 1,0 1,2% Прочие текущие расходы 111040 35,7 35,7 16,7 46,8% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 530,0 530,0 435,0 82,1% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 530,0 530,0 435,0 82,1% Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 530,0 530,0 435,0 82,1% длительного пользования Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 530,0 530,0 435,0 82,1% оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3920,5 3920,5 3082,1 78,6% Программа "Централизованный закуп лекарственных 176 17 01 430 310 107 12918,1 33200,0 32194,0 97,0% средств для государственных нужд Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 12918,1 33200,0 32194,0 97,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 12918,1 33200,0 32194,0 97,0% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 12918,1 33200,0 32194,0 97,0% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 12918,1 33200,0 32194,0 97,0% расходы ИТОГО РАСХОДОВ 800000 12918,1 33200,0 32194,0 97,0% Социальная политика 176 18 67081,9 46800,0 40660,0 86,9% Прочие мероприятия в области социальной политики 176 18 06 67081,9 46800,0 40660,0 86,9% Фонд компенсаций 176 18 06 489 40000,0 40000,0 35129,0 87,8% Расходы на обеспечение лекарственными средствами 176 18 06 489 348 40000,0 40000,0 35129,0 87,8% инвалидов и ветеранов Программа "Централизованный закуп лекарственных 176 18 06 489 348 107 40000,0 40000,0 35129,0 87,8% средств для государственных нужд Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 40000,0 40000,0 35129,0 87,8% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 40000,0 40000,0 35129,0 87,8% Трансферты населению 130300 40000,0 40000,0 35129,0 87,8% Прочие трансферты населению 130330 40000,0 40000,0 35129,0 87,8% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 40000,0 40000,0 35129,0 87,8% Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным 176 18 06 498 27081,9 6800,0 5531,0 81,3% законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации Расходы на обеспечение лекарственными средствами 176 18 06 498 348 27081,9 6800,0 5531,0 81,3% инвалидов и ветеранов Программа "Централизованный закуп лекарственных 176 18 06 498 348 107 27081,9 6800,0 5531,0 81,3% средств для государственных нужд Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 27081,9 6800,0 5531,0 81,3% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 27081,9 6800,0 5531,0 81,3% Трансферты населению 130300 27081,9 6800,0 5531,0 81,3% Прочие трансферты населению 130330 27081,9 6800,0 5531,0 81,3% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 27081,9 6800,0 5531,0 81,3% 176 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 99231,6 99231,6 94288,8 95,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 32149,7 52431,6 53628,8 102,3% Оплата труда 110100 10164,4 10164,4 8760,2 86,2% Оплата труда гражданских служащих 110110 10164,4 10164,4 8760,2 86,2% Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 3639,9 3639,9 3087,3 84,8% налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 14676,3 34958,2 33671,7 96,3% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 12918,1 33200,0 32194,0 97,0% расходы Оплата горюче-смазочных материалов 110340 710,0 710,0 361,2 50,9% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 1048,2 1048,2 1116,5 106,5% Командировки и служебные разъезды 110400 211,2 214,7 245,4 114,3% Транспортные услуги 110500 52,0 77,6 77,6 100,0% Оплата услуг связи 110600 236,6 236,6 243,2 102,8% Оплата коммунальных услуг 110700 660,0 660,0 120,4 18,2% Оплата содержания помещений 110710 186,4 186,4 11,1 6,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 197,6 197,6 49,3 24,9% Оплата отопления и технологических нужд 110721 197,6 197,6 49,3 24,9% Оплата потребления электрической энергии 110730 173,2 173,2 31,6 18,2% Оплата водоснабжения помещений 110740 65,4 65,4 4,8 7,3% Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 110750 37,4 37,4 23,6 63,1% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 2509,3 2480,2 7423,0 299,3% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 236,3 207,2 73,1 35,3% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 240,0 240,0 293,0 122,1% Прочие текущие расходы 111040 2033,0 2033,0 7056,9 347,1% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 67081,9 46800,0 40660,0 86,9% Трансферты населению 130300 67081,9 46800,0 40660,0 86,9% Прочие трансферты населению 130330 67081,9 46800,0 40660,0 86,9% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 7183,0 7183,0 3216,1 44,8% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 7183,0 7183,0 3216,1 44,8% Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 7183,0 7183,0 3216,1 44,8% длительного пользования Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 7183,0 7183,0 3216,1 44,8% оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 106414,6 106414,6 97504,9 91,6% УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 181 5558683,5 5558683,5 6050805,1 108,9% НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное управление и местное самоуправление 181 01 76115,0 76115,0 75307,1 98,9% Функционирование исполнительных органов 181 01 03 76115,0 76115,0 75307,1 98,9% государственной власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 181 01 03 036 76115,0 76115,0 75307,1 98,9% субъектов Российской Федерации Денежное содержание аппарата 181 01 03 036 027 69032,0 69032,0 68644,2 99,4% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 69032,0 69032,0 68644,2 99,4% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 69032,0 69032,0 68644,2 99,4% Оплата труда 110100 50833,0 51632,9 51299,3 99,4% Оплата труда гражданских служащих 110110 50833,0 51632,9 51299,3 99,4% Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 18199,0 17399,1 17344,9 99,7% налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) ИТОГО РАСХОДОВ 800000 69032,0 69032,0 68644,2 99,4% Расходы на содержание аппарата 181 01 03 036 029 7083,0 7083,0 6662,9 94,1% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 5583,0 5563,6 5344,4 96,1% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 5583,0 5563,6 5344,4 96,1% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 1000,0 1076,8 1072,9 99,6% Оплата горюче-смазочных материалов 110340 300,0 233,4 233,5 100,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 700,0 843,4 839,4 99,5% Командировки и служебные разъезды 110400 1833,0 1833,0 1706,8 93,1% Транспортные услуги 110500 150,0 0,0 0,0 0,0% Оплата услуг связи 110600 1890,0 1890,0 1886,5 99,8% Оплата коммунальных услуг 110700 100,0 153,8 152,0 98,8% Оплата потребления электрической энергии 110730 0,0 150,0 150,0 100,0% Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 110750 100,0 3,8 2,0 52,6% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 610,0 610,0 526,2 86,3% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 60,0 60,0 7,6 12,7% Прочие текущие расходы 111040 550,0 550,0 518,6 94,3% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1500,0 1519,4 1318,5 86,8% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 1500,0 1519,4 1318,5 86,8% Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 1500,0 1519,4 1318,5 86,8% длительного пользования Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 1500,0 1519,4 1318,5 86,8% оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 7083,0 7083,0 6662,9 94,1% Транспорт, связь и информатика 181 10 0,0 0,0 382,0 0,0% Автомобильный транспорт 181 10 01 0,0 0,0 382,0 0,0% Государственные капитальные вложения 181 10 01 313 0,0 0,0 382,0 0,0% Государственные капитальные вложения на безвозвратной 181 10 01 313 198 0,0 0,0 382,0 0,0% основе КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 0,0 382,0 0,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 0,0 0,0 382,0 0,0% Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 0,0 0,0 382,0 0,0% длительного пользования Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240110 0,0 0,0 382,0 0,0% длительного пользования производственного ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 382,0 0,0% Жилищно-коммунальное хозяйство 181 12 0,0 0,0 716,0 0,0% Жилищное хозяйство 181 12 01 0,0 0,0 716,0 0,0% Государственная поддержка жилищного хозяйства 181 12 01 310 0,0 0,0 716,0 0,0% субъектов Российской Федерации Целевые субсидии и субвенции 181 12 01 310 290 0,0 0,0 716,0 0,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 716,0 0,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 0,0 0,0 716,0 0,0% Субсидии и субвенции 130100 0,0 0,0 716,0 0,0% Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих 130130 0,0 0,0 716,0 0,0% при продаже товаров (работ, услуг) ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 716,0 0,0% Коммунальное хозяйство 181 12 02 0,0 0,0 72396,0 0,0% Государственная поддержка коммунального хозяйства 181 12 02 311 0,0 0,0 72396,0 0,0% Новосибирской области Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 181 12 02 311 397 0,0 0,0 72396,0 0,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 0,0 72396,0 0,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 0,0 0,0 72396,0 0,0% Капитальный ремонт 240300 0,0 0,0 72396,0 0,0% Прочий капитальный ремонт 240350 0,0 0,0 72396,0 0,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 72396,0 0,0% Образование 181 14 0,0 0,0 83932,2 0,0% Общее образование 181 14 02 0,0 0,0 83668,3 0,0% Ведомственные расходы на общее образование 181 14 02 401 0,0 0,0 83668,3 0,0% Школы - детские сады, школы начальные, неполные 181 14 02 401 260 0,0 0,0 23672,9 0,0% средние и средние ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 259,1 0,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 0,0 0,0 259,1 0,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 0,0 0,0 259,1 0,0% услуг Прочие текущие расходы 111040 0,0 0,0 259,1 0,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 0,0 23413,8 0,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 0,0 0,0 23413,8 0,0% Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 0,0 0,0 1265,9 0,0% длительного пользования Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 0,0 0,0 1265,9 0,0% оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений Капитальный ремонт 240300 0,0 0,0 22147,9 0,0% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 0,0 0,0 22147,9 0,0% назначения, за исключением капитального ремонта жилого ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 23672,9 0,0% Школы-интернаты 181 14 02 401 263 0,0 0,0 59995,4 0,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 1479,3 0,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 0,0 0,0 1479,3 0,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 0,0 0,0 1479,3 0,0% услуг Прочие текущие расходы 111040 0,0 0,0 1479,3 0,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 0,0 58516,1 0,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 0,0 0,0 58516,1 0,0% Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 0,0 0,0 3587,1 0,0% длительного пользования Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 0,0 0,0 3587,1 0,0% оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений Капитальный ремонт 240300 0,0 0,0 54929,0 0,0% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 0,0 0,0 54929,0 0,0% назначения, за исключением капитального ремонта жилого ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 59995,4 0,0% Среднее профессиональное образование 181 14 04 0,0 0,0 45,0 0,0% Ведомственные расходы на среднее профессиональное 181 14 04 403 0,0 0,0 45,0 0,0% образование Средние специальные учебные заведения 181 14 04 403 268 0,0 0,0 45,0 0,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 45,0 0,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 0,0 0,0 45,0 0,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 0,0 0,0 45,0 0,0% услуг Прочие текущие расходы 111040 0,0 0,0 45,0 0,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 45,0 0,0% Высшее профессиональное образование 181 14 06 0,0 0,0 218,9 0,0% Ведомственные расходы на высшее профессиональное 181 14 06 405 0,0 0,0 218,9 0,0% образование Высшие учебные заведения 181 14 06 405 271 0,0 0,0 218,9 0,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 68,9 0,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 0,0 0,0 68,9 0,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 0,0 0,0 68,9 0,0% услуг Прочие текущие расходы 111040 0,0 0,0 68,9 0,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 0,0 150,0 0,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 0,0 0,0 150,0 0,0% Капитальный ремонт 240300 0,0 0,0 150,0 0,0% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 0,0 0,0 150,0 0,0% назначения, за исключением капитального ремонта жилого ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 218,9 0,0% Культура, искусство и кинематография 181 15 0,0 0,0 445,0 0,0% Культура и искусство 181 15 01 0,0 0,0 445,0 0,0% Ведомственные расходы на культуру и искусство 181 15 01 410 0,0 0,0 10,0 0,0% Библиотеки 181 15 01 410 284 0,0 0,0 10,0 0,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 0,0 10,0 0,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 0,0 0,0 10,0 0,0% Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 0,0 0,0 10,0 0,0% длительного пользования Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 0,0 0,0 10,0 0,0% оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 10,0 0,0% Прочие ведомственные расходы в области культуры и 181 15 01 412 0,0 0,0 435,0 0,0% искусства Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и 181 15 01 412 287 0,0 0,0 435,0 0,0% искусства ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 35,0 0,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 0,0 0,0 35,0 0,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 0,0 0,0 35,0 0,0% услуг Прочие текущие расходы 111040 0,0 0,0 35,0 0,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 0,0 400,0 0,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 0,0 0,0 400,0 0,0% Капитальный ремонт 240300 0,0 0,0 400,0 0,0% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 0,0 0,0 400,0 0,0% назначения, за исключением капитального ремонта жилого ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 435,0 0,0% Средства массовой информации 181 16 0,0 0,0 320,9 0,0% Телевидение и радиовещание 181 16 01 0,0 0,0 120,0 0,0% Государственная поддержка государственных 181 16 01 420 0,0 0,0 120,0 0,0% телерадиокомпаний Содержание объектов социально-культурной сферы 181 16 01 420 285 0,0 0,0 120,0 0,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 0,0 120,0 0,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 0,0 0,0 120,0 0,0% Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 0,0 0,0 120,0 0,0% длительного пользования Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 0,0 0,0 120,0 0,0% оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 120,0 0,0% Периодическая печать и издательства 181 16 02 0,0 0,0 200,9 0,0% Государственная поддержка средств массовой информации 181 16 02 424 0,0 0,0 200,9 0,0% Целевые субсидии и субвенции 181 16 02 424 290 0,0 0,0 200,9 0,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 200,9 0,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 0,0 0,0 200,9 0,0% Субсидии и субвенции 130100 0,0 0,0 200,9 0,0% Прочие субсидии 130140 0,0 0,0 200,9 0,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 200,9 0,0% Здравоохранение и физическая культура 181 17 0,0 0,0 202745,9 0,0% Здравоохранение 181 17 01 0,0 0,0 202745,9 0,0% Ведомственные расходы на здравоохранение 181 17 01 430 0,0 0,0 202745,9 0,0% Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 181 17 01 430 300 0,0 0,0 202745,9 0,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 2258,6 0,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 0,0 0,0 2258,6 0,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 0,0 0,0 2258,6 0,0% услуг Прочие текущие расходы 111040 0,0 0,0 2258,6 0,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 0,0 200487,3 0,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 0,0 0,0 200487,3 0,0% Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 0,0 0,0 102221,8 0,0% длительного пользования Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 0,0 0,0 102221,8 0,0% оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений Капитальный ремонт 240300 0,0 0,0 98265,5 0,0% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 0,0 0,0 98265,5 0,0% назначения, за исключением капитального ремонта жилого ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 202745,9 0,0% Социальная политика 181 18 257,8 257,8 215,0 83,4% Социальная помощь 181 18 02 257,8 257,8 215,0 83,4% Программы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 181 18 02 395 257,8 257,8 215,0 83,4% Программа ликвидации последствий аварии на 181 18 02 395 250 257,8 257,8 215,0 83,4% Чернобыльской АЭС ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 257,8 257,8 215,0 83,4% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 257,8 257,8 215,0 83,4% Трансферты населению 130300 257,8 257,8 215,0 83,4% Прочие трансферты населению 130330 257,8 257,8 215,0 83,4% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 257,8 257,8 215,0 83,4% Обслуживание государственного и муниципального долга 181 19 369269,5 369269,5 365155,0 98,9% Обслуживание государственного и муниципального 181 19 01 369269,5 369269,5 365155,0 98,9% внутреннего долга Процентные платежи по государственному внутреннему 181 19 01 460 369269,5 369269,5 365155,0 98,9% долгу Выплаты процентов по государственному долгу 181 19 01 460 330 369269,5 369269,5 365155,0 98,9% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 369269,5 369269,5 365155,0 98,9% ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ 120000 369269,5 369269,5 365155,0 98,9% Выплата процентов по государственному внутреннему 120100 369269,5 369269,5 365155,0 98,9% долгу Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, долгу муниципальных образований Выплата процентов по кредитам коммерческих банков 120160 255592,5 255592,5 348523,0 136,4% Обслуживание прочих кредитов 120180 113677,0 113677,0 16632,0 14,6% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 369269,5 369269,5 365155,0 98,9% Финансовая помощь бюджетам других уровней 181 21 5056100,9 5056100,9 5155653,0 102,0% Финансовая помощь бюджетам других уровней 181 21 01 5047100,9 5047100,9 5149953,0 102,0% Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том 181 21 01 483 8820,6 8820,6 115201,0 1306,0% числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 181 21 01 483 358 0,0 7520,6 8973,2 119,3% расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 104773,0 0,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 0,0 0,0 104773,0 0,0% Текущие трансферты 130200 0,0 0,0 104773,0 0,0% Средства, передаваемые бюджетам других уровней 130210 0,0 0,0 104773,0 0,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 104773,0 0,0% Возмещение расходов, связанных с реализацией Закона 181 21 01 483 358 195 0,0 7325,5 8804,0 120,2% Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 7325,5 8804,0 120,2% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 0,0 7325,5 8804,0 120,2% Текущие трансферты 130200 0,0 7325,5 8804,0 120,2% Средства, передаваемые бюджетам других уровней 130210 0,0 7325,5 8804,0 120,2% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 7325,5 8804,0 120,2% Возмещение расходов, связанных с реализацией Закона РФ 181 21 01 483 358 196 0,0 195,1 169,2 86,7% "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Соц. Труда полным кавалерам Ордена Трудовой Славы" ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 195,1 169,2 86,7% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 0,0 195,1 169,2 86,7% Текущие трансферты 130200 0,0 195,1 169,2 86,7% Средства, передаваемые бюджетам других уровней 130210 0,0 195,1 169,2 86,7% Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|