Расширенный поиск

Закон Новосибирской области от 17.09.2003 № 137-ОЗ

 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300      1343,0          1343,0       1343,0     100,0%
 Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                        110310      1343,0          1343,0       1343,0     100,0%
 расходы
 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000       100,0           385,0        384,0      99,7%
 услуг
 Прочие текущие расходы                                                                      111040       100,0           385,0        384,0      99,7%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      6224,0          5639,0       1255,0      22,3%
 Трансферты населению                                                                        130300      6224,0          5639,0       1255,0      22,3%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330      6224,0          5639,0       1255,0      22,3%
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000      4940,8          5240,8       4900,0      93,5%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000      4940,8          5240,8       4900,0      93,5%
 Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100      3080,8          3080,8       2739,0      88,9%
 длительного пользования
 Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120      3080,8          3080,8       2739,0      88,9%
 оборудования и предметов длительного пользования для
 государственных и муниципальных учреждений
 Капитальный ремонт                                                                          240300      1860,0          2160,0       2161,0     100,0%
 Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                             240330      1860,0          2160,0       2161,0     100,0%
 назначения, за исключением капитального ремонта жилого
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     12607,8         12607,8       7882,0      62,5%
 Программа "Социальная поддержка инвалидов                     151  18   06  445  323   123              4698,3          4698,3       4005,0      85,2%
 Новосибирской области" на 2001 - 2005 годы
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      1433,0          1183,0        638,0      53,9%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      1000,0           750,0        430,0      57,3%
 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      1000,0           750,0        430,0      57,3%
 услуг
 Прочие текущие расходы                                                                      111040      1000,0           750,0        430,0      57,3%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000       433,0           433,0        208,0      48,0%
 Трансферты населению                                                                        130300       433,0           433,0        208,0      48,0%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330       433,0           433,0        208,0      48,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000      3265,3          3515,3       3367,0      95,8%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000      3265,3          3515,3       3367,0      95,8%
 Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100       810,3          1060,3       1042,0      98,3%
 длительного пользования
 Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120       810,3          1060,3       1042,0      98,3%
 оборудования и предметов длительного пользования для
 государственных и муниципальных учреждений
 Капитальный ремонт                                                                          240300      2455,0          2455,0       2325,0      94,7%
 Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                             240330      2455,0          2455,0       2325,0      94,7%
 назначения, за исключением капитального ремонта жилого
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      4698,3          4698,3       4005,0      85,2%
 Фонд компенсаций                                              151  18   06  489                        79035,5         79035,5      64418,6      81,5%
 Расходы на изготовление и ремонт                              151  18   06  489  327                    3000,0          3276,0       3276,0     100,0%
 протезно-ортопедических изделий
 Реабилитационные услуги инвалидам, доплата за                 151  18   06  489  327   110              2885,0          3161,0       3161,0     100,0%
 сложность протезирования
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      2885,0          3161,0       3161,0     100,0%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      2885,0          3161,0       3161,0     100,0%
 Трансферты населению                                                                        130300      2885,0          3161,0       3161,0     100,0%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330      2885,0          3161,0       3161,0     100,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      2885,0          3161,0       3161,0     100,0%
 Программа "Социальная защита населения Новосибирской          151  18   06  489  327   121               115,0           115,0        115,0     100,0%
 области" на 2001 - 2003 годы
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000       115,0           115,0        115,0     100,0%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000       115,0           115,0        115,0     100,0%
 Трансферты населению                                                                        130300       115,0           115,0        115,0     100,0%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330       115,0           115,0        115,0     100,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000       115,0           115,0        115,0     100,0%
 Расходы на обеспечение инвалидов транспортными                151  18   06  489  328                   19456,7         20320,6      17327,0      85,3%
 средствами или компенсация расходов на транспортное
 обслуживание вместо получения транспортного средства
 Обеспечение инвалидов транспортными средствами или            151  18   06  489  328   108             19155,0         20018,9      17026,0      85,0%
 компенсация расходов на транспортное обслуживание
 вместо получения транспортного средства
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     19155,0         20018,9      17026,0      85,0%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     19155,0         20018,9      17026,0      85,0%
 Трансферты населению                                                                        130300     19155,0         20018,9      17026,0      85,0%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330     19155,0         20018,9      17026,0      85,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     19155,0         20018,9      17026,0      85,0%
 Программа "Социальная поддержка инвалидов                     151  18   06  489  328   123               301,7           301,7        301,0      99,8%
 Новосибирской области" на 2001 - 2005 годы
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000        37,0            37,0         37,0     100,0%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000        37,0            37,0         37,0     100,0%
 Трансферты населению                                                                        130300        37,0            37,0         37,0     100,0%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330        37,0            37,0         37,0     100,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000       264,7           264,7        264,0      99,7%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000       264,7           264,7        264,0      99,7%
 Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100       264,7           264,7        264,0      99,7%
 длительного пользования
 Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120       264,7           264,7        264,0      99,7%
 оборудования и предметов длительного пользования для
 государственных и муниципальных учреждений
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000       301,7           301,7        301,0      99,8%
 Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и            151  18   06  489  329                   17550,0         17550,0      17550,0     100,0%
 инвалидов
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     17550,0         17550,0      17550,0     100,0%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     17550,0         17550,0      17550,0     100,0%
 Трансферты населению                                                                        130300     17550,0         17550,0      17550,0     100,0%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330     17550,0         17550,0      17550,0     100,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     17550,0         17550,0      17550,0     100,0%
 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов               151  18   06  489  333                     993,0          1889,8        993,0      52,5%
 Проезд ветеранов и инвалидов на межобластных и                151  18   06  489  333    72               993,0          1889,8        993,0      52,5%
 межреспубликанских маршрутах
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000       993,0          1889,8        993,0      52,5%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000       993,0          1889,8        993,0      52,5%
 Трансферты населению                                                                        130300       993,0          1889,8        993,0      52,5%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330       993,0          1889,8        993,0      52,5%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000       993,0          1889,8        993,0      52,5%
 Расходы на оплату установки телефона ветеранам и              151  18   06  489  334                    8972,6          9886,6       5915,0      59,8%
 инвалидам и его использование
 Программа "Социальная защита населения Новосибирской          151  18   06  489  334   121              3968,7          3968,7       3968,0     100,0%
 области" на 2001 - 2003 годы
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      3968,7          3968,7       3968,0     100,0%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      3968,7          3968,7       3968,0     100,0%
 Трансферты населению                                                                        130300      3968,7          3968,7       3968,0     100,0%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330      3968,7          3968,7       3968,0     100,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      3968,7          3968,7       3968,0     100,0%
 Программа "Социальная поддержка инвалидов                     151  18   06  489  334   123              4000,0          4000,0        942,5      23,6%
 Новосибирской области" на 2001 - 2005 годы
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      4000,0          4000,0        942,5      23,6%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      4000,0          4000,0        942,5      23,6%
 Трансферты населению                                                                        130300      4000,0          4000,0        942,5      23,6%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330      4000,0          4000,0        942,5      23,6%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      4000,0          4000,0        942,5      23,6%
 Установка телефона инвалидам и его использование              151  18   06  489  334   147              1003,9          1917,9       1004,5      52,4%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      1003,9          1917,9       1004,5      52,4%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      1003,9          1917,9       1004,5      52,4%
 Трансферты населению                                                                        130300      1003,9          1917,9       1004,5      52,4%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330      1003,9          1917,9       1004,5      52,4%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      1003,9          1917,9       1004,5      52,4%
 Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и              151  18   06  489  347                     935,5           860,7        861,0     100,0%
 техническое обслуживание транспортных средств
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000       935,5           860,7        861,0     100,0%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000       935,5           860,7        861,0     100,0%
 Трансферты населению                                                                        130300       935,5           860,7        861,0     100,0%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330       935,5           860,7        861,0     100,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000       935,5           860,7        861,0     100,0%
 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов         151  18   06  489  397                   14221,7         11345,8      11349,6     100,0%
 Программа "Социальная защита населения Новосибирской          151  18   06  489  397   121               663,4           663,4        663,2     100,0%
 области" на 2001 - 2003 годы
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000       663,4           663,4        663,2     100,0%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000       663,4           663,4        663,2     100,0%
 Трансферты населению                                                                        130300       663,4           663,4        663,2     100,0%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330       663,4           663,4        663,2     100,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000       663,4           663,4        663,2     100,0%
 Льготы за пользование радио                                   151  18   06  489  397   145              2528,3          2528,3       2528,3     100,0%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      2528,3          2528,3       2528,3     100,0%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      2528,3          2528,3       2528,3     100,0%
 Трансферты населению                                                                        130300      2528,3          2528,3       2528,3     100,0%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330      2528,3          2528,3       2528,3     100,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      2528,3          2528,3       2528,3     100,0%
 Пособия на детей-инвалидов                                    151  18   06  489  397    79             11030,0          8154,1       8158,1     100,0%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     11030,0          8154,1       8158,1     100,0%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     11030,0          8154,1       8158,1     100,0%
 Трансферты населению                                                                        130300     11030,0          8154,1       8158,1     100,0%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330     11030,0          8154,1       8158,1     100,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     11030,0          8154,1       8158,1     100,0%
 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и             151  18   06  489  558                   13906,0         13906,0       7147,0      51,4%
 муниципальных образований на возмещение льгот по
 оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи,
 проезда на общественном транспорте городского и
 пригородного сообщения гражданам, подвергшимся
 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и             151  18   06  489  558   197             13906,0         13906,0       7147,0      51,4%
 муниципальных образований на возмещение льгот по
 оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи,
 проезда на общественном транспорте городского и
 пригородного сообщения гражданам, подвергшимся
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     13906,0         13906,0       7147,0      51,4%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     13906,0         13906,0       7147,0      51,4%
 Субсидии и субвенции                                                                        130100     13906,0         13906,0       7147,0      51,4%
 Прочие субсидии                                                                             130140     13906,0         13906,0       7147,0      51,4%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     13906,0         13906,0       7147,0      51,4%
 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным        151  18   06  498                         6681,0          6681,0       5640,0      84,4%
 законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов
 Российской Федерации
 Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и            151  18   06  498  329                    2486,0          2486,0       2487,0     100,0%
 инвалидов
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      2486,0          2486,0       2487,0     100,0%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      2486,0          2486,0       2487,0     100,0%
 Трансферты населению                                                                        130300      2486,0          2486,0       2487,0     100,0%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330      2486,0          2486,0       2487,0     100,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      2486,0          2486,0       2487,0     100,0%
 Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и              151  18   06  498  347                    3095,0          3095,0       3053,0      98,6%
 техническое обслуживание транспортных средств
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      3095,0          3095,0       3053,0      98,6%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      3095,0          3095,0       3053,0      98,6%
 Трансферты населению                                                                        130300      3095,0          3095,0       3053,0      98,6%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330      3095,0          3095,0       3053,0      98,6%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      3095,0          3095,0       3053,0      98,6%
 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов         151  18   06  498  397                    1100,0          1100,0        100,0       9,1%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      1100,0          1100,0        100,0       9,1%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      1100,0          1100,0        100,0       9,1%
 Трансферты населению                                                                        130300      1100,0          1100,0        100,0       9,1%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330      1100,0          1100,0        100,0       9,1%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      1100,0          1100,0        100,0       9,1%
 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям        151  18   06  515                         2343,8          2343,8          0,0       0,0%
 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов         151  18   06  515  397                    2343,8          2343,8          0,0       0,0%
 Оказание протезно-ортопедической помощи населению без         151  18   06  515  397   118              2343,8          2343,8          0,0       0,0%
 инвалидности
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      2343,8          2343,8          0,0       0,0%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      2343,8          2343,8          0,0       0,0%
 Трансферты населению                                                                        130300      2343,8          2343,8          0,0       0,0%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330      2343,8          2343,8          0,0       0,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      2343,8          2343,8          0,0       0,0%
 Государственные пособия гражданам, имеющим детей              151  18   07                            490164,1        490164,1     490205,0     100,0%
 Государственные пособия на детей                              151  18   07  452                        21121,1         21121,1      21123,0     100,0%
 Выплаты государственного ежемесячного пособия на              151  18   07  452  324                   21121,1         21121,1      21123,0     100,0%
 ребенка
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     21121,1         21121,1      21123,0     100,0%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     21121,1         21121,1      21123,0     100,0%
 Трансферты населению                                                                        130300     21121,1         21121,1      21123,0     100,0%
 Выплаты пенсий и пособий                                                                    130310     21121,1         21121,1      21123,0     100,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     21121,1         21121,1      21123,0     100,0%
 Фонд компенсаций                                              151  18   07  489                       469043,0        469043,0     469082,0     100,0%
 Субвенции на реализацию Федерального закона "О                151  18   07  489  470                  469043,0        469043,0     469082,0     100,0%
 государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000    469043,0        469043,0     469082,0     100,0%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000    469043,0        469043,0     469082,0     100,0%
 Трансферты населению                                                                        130300    469043,0        469043,0     469082,0     100,0%
 Выплаты пенсий и пособий                                                                    130310    469043,0        469043,0     469082,0     100,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000    469043,0        469043,0     469082,0     100,0%
 151
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000    930279,4        927447,9     860828,8      92,8%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000    322522,0        317771,5     275092,8      86,6%
 Оплата труда                                                                                110100    109603,7        109603,7     109662,6     100,1%
 Оплата труда гражданских служащих                                                           110110    109603,7        109603,7     109662,6     100,1%
 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200     39218,3         39218,3      38940,6      99,3%
 налог (взнос) включая тарифы на обязательное
 социальное страхование от несчастных случаев на
 производстве и профессиональных заболеваний)
 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300    115947,5        111755,1      79022,6      70,7%
 Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                        110310      9942,4          9630,4       4313,0      44,8%
 расходы
 Мягкий инвентарь и обмундирование                                                           110320     15926,5         17968,0      14265,0      79,4%
 Продукты питания                                                                            110330     71805,1         66118,6      47992,0      72,6%
 Оплата горюче-смазочных материалов                                                          110340      7756,2          8158,2       6515,7      79,9%
 Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350     10517,3          9879,9       5936,9      60,1%
 Командировки и служебные разъезды                                                           110400       975,8           835,8        475,0      56,8%
 Транспортные услуги                                                                         110500      1128,1           499,5        151,0      30,2%
 Оплата услуг связи                                                                          110600      1546,9          1326,9        757,7      57,1%
 Оплата коммунальных услуг                                                                   110700     30014,8         31824,8      29228,5      91,8%
 Оплата содержания помещений                                                                 110710      1323,8           921,8         59,6       6,5%
 Оплата потребления тепловой энергии                                                         110720     16310,4         16613,4      16049,0      96,6%
 Оплата отопления и технологических нужд                                                     110721      7497,4          7089,4       6525,0      92,0%
 Оплата котельно-печного топлива                                                             110723      8813,0          9524,0       9524,0     100,0%
 Оплата потребления электрической энергии                                                    110730      8507,0          9715,0       9147,7      94,2%
 Оплата водоснабжения помещений                                                              110740      3088,0          3930,0       3851,2      98,0%
 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества                                          110750       235,6           176,6         34,0      19,3%
 Оплата льгот по коммунальным услугам                                                        110760       362,0           270,0          0,0       0,0%
 Прочие коммунальные услуги                                                                  110770       188,0           198,0         87,0      43,9%
 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000     24086,9         22707,4      16854,8      74,2%
 услуг
 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020       971,0           875,0         69,4       7,9%
 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                                 111030      1608,7          1176,7        807,0      68,6%
 Прочие текущие расходы                                                                      111040     21507,2         20655,7      15978,4      77,4%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000    607757,4        609676,4     585736,0      96,1%
 Субсидии и субвенции                                                                        130100     13906,0         13906,0       7147,0      51,4%
 Прочие субсидии                                                                             130140     13906,0         13906,0       7147,0      51,4%
 Трансферты населению                                                                        130300    593851,4        595770,4     578589,0      97,1%
 Выплаты пенсий и пособий                                                                    130310    508820,1        508820,1     508279,0      99,9%
 Стипендии                                                                                   130320        28,5            28,5         25,0      87,7%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330     85002,8         86921,8      70285,0      80,9%
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000     29286,5         32118,0      28777,5      89,6%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000     29286,5         32118,0      28777,5      89,6%
 Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100     16288,6         17593,1      13565,5      77,1%
 длительного пользования
 Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120     16288,6         17593,1      13565,5      77,1%
 оборудования и предметов длительного пользования для
 государственных и муниципальных учреждений
 Капитальный ремонт                                                                          240300     12997,9         14524,9      15212,0     104,7%
 Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                             240330     12997,9         14524,9      15212,0     104,7%
 назначения, за исключением капитального ремонта
 жилого фонда
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000    959565,9        959565,9     889606,3      92,7%
 ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ДОРОЖНОГО            156                                    2992922,4       2992922,4    2467062,9      82,4%
 КОМПЛЕКСА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 Государственное управление и местное самоуправление           156  01                                   7277,0          7277,0       7009,2      96,3%
 Функционирование исполнительных органов                       156  01   03                              7277,0          7277,0       7009,2      96,3%
 государственной власти
 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти        156  01   03  036                         7277,0          7277,0       7009,2      96,3%
 субъектов Российской Федерации
 Денежное содержание аппарата                                  156  01   03  036  027                    6777,0          6766,8       6756,9      99,9%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      6777,0          6766,8       6756,9      99,9%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      6777,0          6766,8       6756,9      99,9%
 Оплата труда                                                                                110100      4990,0          4982,5       4998,9     100,3%
 Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      4957,0          4949,5       4998,9     101,0%
 Выходное пособие при увольнении                                                             110130        33,0            33,0          0,0       0,0%
 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      1787,0          1784,3       1758,0      98,5%
 налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
 страхование от несчастных случаев на производстве и
 профессиональных заболеваний)
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      6777,0          6766,8       6756,9      99,9%
 Расходы на содержание аппарата                                156  01   03  036  029                     500,0           510,2        252,3      49,5%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000       440,0           450,2        252,3      56,0%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000       440,0           450,2        252,3      56,0%
 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300        91,0            91,0         39,7      43,6%
 Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350        91,0            91,0         39,7      43,6%
 Командировки и служебные разъезды                                                           110400       210,0           210,0        132,8      63,2%
 Оплата услуг связи                                                                          110600       119,0           110,0         45,6      41,5%
 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000        20,0            39,2         34,2      87,3%
 услуг
 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020        20,0            20,0         15,0      75,0%
 Прочие текущие расходы                                                                      111040         0,0            19,2         19,2     100,1%
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000        60,0            60,0          0,0       0,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000        60,0            60,0          0,0       0,0%
 Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100        60,0            60,0          0,0       0,0%
 длительного пользования
 Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120        60,0            60,0          0,0       0,0%
 оборудования и предметов длительного пользования для
 государственных и муниципальных учреждений
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000       500,0           510,2        252,3      49,5%
 Дорожное хозяйство                                            156  26                                 433187,0        433187,0     416290,0      96,1%
 Дорожное хозяйство                                            156  26   01                            433187,0        433187,0     416290,0      96,1%
 Государственная поддержка дорожного хозяйства                 156  26   01  479                       433187,0        433187,0     416290,0      96,1%
 Целевые субсидии и субвенции                                  156  26   01  479  290                  433187,0        433187,0     416290,0      96,1%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000    433187,0        433187,0     416290,0      96,1%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000    433187,0        433187,0     416290,0      96,1%
 Субсидии и субвенции                                                                        130100    433187,0        433187,0     416290,0      96,1%
 Субсидии государственным организациям и организациям                                        130110    332213,0        332213,0     315316,4      94,9%
 других форм собственности
 Субвенции                                                                                   130150    100974,0        100974,0     100973,6     100,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000    433187,0        433187,0     416290,0      96,1%
 Целевые бюджетные фонды                                       156  31                                2144592,0       2144592,0    1641095,0      76,5%
 Территориальные дорожные фонды                                156  31   11                           2144592,0       2144592,0    1641095,0      76,5%
 Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в            156  31   11  520                      2144592,0       2144592,0    1641095,0      76,5%
 бюджете
 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов         156  31   11  520  397                 2144592,0       2144592,0    1641095,0      76,5%
 Строительство, реконструкция, ремонт и содержание             156  31   11  520  397   171           1862792,0       1862792,0    1559406,9      83,7%
 автомобильных дорог общего пользования и сооружений
 на них
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000   1862792,0       1862792,0    1559406,9      83,7%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000   1862792,0       1862792,0    1559406,9      83,7%
 Субсидии и субвенции                                                                        130100   1862792,0       1862792,0    1559406,9      83,7%
 Прочие субсидии                                                                             130140   1862792,0       1862792,0    1559406,9      83,7%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000   1862792,0       1862792,0    1559406,9      83,7%
 Приобретение новой техники для нужд дорожного                 156  31   11  520  397   172             50000,0         50000,0        696,0       1,4%
 хозяйства Новосибирской области
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     50000,0         50000,0        696,0       1,4%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     50000,0         50000,0        696,0       1,4%
 Субсидии и субвенции                                                                        130100     50000,0         50000,0        696,0       1,4%
 Прочие субсидии                                                                             130140     50000,0         50000,0        696,0       1,4%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     50000,0         50000,0        696,0       1,4%
 Расходы на научно-исследовательские и                         156  31   11  520  397   173              4000,0          4000,0        700,0      17,5%
 опытно-конструкторские работы
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      4000,0          4000,0        700,0      17,5%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      4000,0          4000,0        700,0      17,5%
 Субсидии и субвенции                                                                        130100      4000,0          4000,0        700,0      17,5%
 Прочие субсидии                                                                             130140      4000,0          4000,0        700,0      17,5%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      4000,0          4000,0        700,0      17,5%
 Резерв средств территориального дорожного фонда               156  31   11  520  397   174            174980,0        174980,0      53091,4      30,3%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000    174980,0        174980,0      53091,4      30,3%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000    174980,0        174980,0      53091,4      30,3%
 Субсидии и субвенции                                                                        130100    174980,0        174980,0      53091,4      30,3%
 Прочие субсидии                                                                             130140    174980,0        174980,0      53091,4      30,3%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000    174980,0        174980,0      53091,4      30,3%
 Плата за землю при строительстве автодороги "Северный         156  31   11  520  397   175             24500,0         24500,0       1993,4       8,1%
 обход" г. Новосибирска
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     24500,0         24500,0       1993,4       8,1%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     24500,0         24500,0       1993,4       8,1%
 Субсидии и субвенции                                                                        130100     24500,0         24500,0       1993,4       8,1%
 Прочие субсидии                                                                             130140     24500,0         24500,0       1993,4       8,1%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     24500,0         24500,0       1993,4       8,1%
 Текущие расходы организаций на управление дорожным            156  31   11  520  397   176             28320,0         28320,0      25207,3      89,0%
 хозяйством
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     28320,0         28320,0      25207,3      89,0%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     28320,0         28320,0      25207,3      89,0%
 Субсидии и субвенции                                                                        130100     28320,0         28320,0      25207,3      89,0%
 Прочие субсидии                                                                             130140     28320,0         28320,0      25207,3      89,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     28320,0         28320,0      25207,3      89,0%
 Промышленность, энергетика и строительство                    156  07                                 407866,4        407866,4     402668,7      98,7%
 Строительство, архитектура                                    156  07   07                            407866,4        407866,4     402668,7      98,7%
 Государственные капитальные вложения                          156  07   07  313                       393260,4        394840,4     390027,7      98,8%
 Государственные капитальные вложения на безвозвратной         156  07   07  313  198                  393260,4        394840,4     390027,7      98,8%
 основе
 Мероприятия по изучению, восстановлению и охране              156  07   07  313  198    15              6550,0          6550,0       6549,8     100,0%
 водных объектов
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000      6550,0          6550,0       6549,8     100,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000      6550,0          6550,0       6549,8     100,0%
 Капитальное строительство                                                                   240200      6550,0          6550,0       6549,8     100,0%
 Строительство объектов непроизводственного назначения,                                      240230      6550,0          6550,0       6549,8     100,0%
 за исключением жилищного строительство
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      6550,0          6550,0       6549,8     100,0%
 Финансирование за счет средств федерального бюджета           156  07   07  313  198   164             91600,0         91600,0      91600,0     100,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000     91600,0         91600,0      91600,0     100,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000     91600,0         91600,0      91600,0     100,0%
 Капитальное строительство                                                                   240200     91600,0         91600,0      91600,0     100,0%
 Строительство объектов непроизводственного назначения,                                      240230     91600,0         91600,0      91600,0     100,0%
 за исключением жилищного строительство
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     91600,0         91600,0      91600,0     100,0%
 Капитальное строительство                                     156  07   07  313  198   170            295110,4        296690,4     291877,9      98,4%
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000    295110,4        296690,4     291877,9      98,4%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000    295110,4        296690,4     291877,9      98,4%
 Капитальное строительство                                                                   240200    295110,4        296690,4     291877,9      98,4%
 Жилищное строительство                                                                      240210     60216,0         59245,3      55888,7      94,3%
 Строительство объектов непроизводственного назначения,                                      240230    234894,4        237445,1     235989,2      99,4%
 за исключением жилищного строительство
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000    295110,4        296690,4     291877,9      98,4%
 Государственная поддержка строительства                       156  07   07  314                        13106,0         11526,0      11141,0      96,7%
 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов         156  07   07  314  397                   13106,0         11526,0      11141,0      96,7%
 Субсидии молодым малообеспеченным семьям на                   156  07   07  314  397   132             11106,0          9526,0       9147,0      96,0%
 приобретение или строительство жилья
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000     11106,0          9526,0       9147,0      96,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                                      270000     11106,0          9526,0       9147,0      96,0%
 Капитальные трансферты внутри страны                                                        270100     11106,0          9526,0       9147,0      96,0%
 Прочие трансферты внутри страны                                                             270140     11106,0          9526,0       9147,0      96,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     11106,0          9526,0       9147,0      96,0%
 Услуги по типовому проектированию                             156  07   07  314  397   135              2000,0          2000,0       1994,0      99,7%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      2000,0          2000,0       1994,0      99,7%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      2000,0          2000,0       1994,0      99,7%
 Оплата услуг по типовому проектированию                                                     110900      2000,0          2000,0       1994,0      99,7%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      2000,0          2000,0       1994,0      99,7%
 Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010         156  07   07  633                         1500,0          1500,0       1500,0     100,0%
 годы
 Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации        156  07   07  633  753                     900,0           900,0        900,0     100,0%
 последствий радиационных аварий и катастроф"
 Финансирование за счет средств федерального бюджета           156  07   07  633  753   164               900,0           900,0        900,0     100,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000       900,0           900,0        900,0     100,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000       900,0           900,0        900,0     100,0%
 Капитальное строительство                                                                   240200       900,0           900,0        900,0     100,0%
 Жилищное строительство                                                                      240210       900,0           900,0        900,0     100,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000       900,0           900,0        900,0     100,0%
 Финансирование реализации Федерального закона "О              156  07   07  633  761                     600,0           600,0        600,0     100,0%
 жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов
 Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"
 Финансирование за счет средств федерального бюджета           156  07   07  633  761   164               600,0           600,0        600,0     100,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000       600,0           600,0        600,0     100,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000       600,0           600,0        600,0     100,0%
 Капитальное строительство                                                                   240200       600,0           600,0        600,0     100,0%
 Жилищное строительство                                                                      240210       600,0           600,0        600,0     100,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000       600,0           600,0        600,0     100,0%
 156
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000   2586996,0       2586996,0    2066388,2      79,9%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      9217,0          9217,0       9003,2      97,7%
 Оплата труда                                                                                110100      4990,0          4982,5       4998,9     100,3%
 Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      4957,0          4949,5       4998,9     101,0%
 Выходное пособие при увольнении                                                             110130        33,0            33,0          0,0       0,0%
 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      1787,0          1784,3       1758,0      98,5%
 налог (взнос) включая тарифы на обязательное
 социальное страхование от несчастных случаев на
 производстве и профессиональных заболеваний)
 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300        91,0            91,0         39,7      43,6%
 Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350        91,0            91,0         39,7      43,6%
 Командировки и служебные разъезды                                                           110400       210,0           210,0        132,8      63,2%
 Оплата услуг связи                                                                          110600       119,0           110,0         45,6      41,5%
 Оплата услуг по типовому проектированию                                                     110900      2000,0          2000,0       1994,0      99,7%
 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000        20,0            39,2         34,2      87,3%
 услуг
 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020        20,0            20,0         15,0      75,0%
 Прочие текущие расходы                                                                      111040         0,0            19,2         19,2     100,1%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000   2577779,0       2577779,0    2057385,0      79,8%
 Субсидии и субвенции                                                                        130100   2577779,0       2577779,0    2057385,0      79,8%
 Субсидии государственным организациям и организациям                                        130110    332213,0        332213,0     315316,4      94,9%
 других форм собственности
 Прочие субсидии                                                                             130140   2144592,0       2144592,0    1641095,0      76,5%
 Субвенции                                                                                   130150    100974,0        100974,0     100973,6     100,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000    405926,4        405926,4     400674,7      98,7%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000    394820,4        396400,4     391527,7      98,8%
 Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100        60,0            60,0          0,0       0,0%
 длительного пользования
 Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120        60,0            60,0          0,0       0,0%
 оборудования и предметов длительного пользования для
 государственных и муниципальных учреждений
 Капитальное строительство                                                                   240200    394760,4        396340,4     391527,7      98,8%
 Жилищное строительство                                                                      240210     61716,0         60745,3      57388,7      94,5%
 Строительство объектов непроизводственного назначения,                                      240230    333044,4        335595,1     334139,0      99,6%
 за исключением жилищного строительство
 КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                                      270000     11106,0          9526,0       9147,0      96,0%
 Капитальные трансферты внутри страны                                                        270100     11106,0          9526,0       9147,0      96,0%
 Прочие трансферты внутри страны                                                             270140     11106,0          9526,0       9147,0      96,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000   2992922,4       2992922,4    2467062,9      82,4%
 УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ          161                                      27380,0         27380,0      23022,0      84,1%
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 Судебная власть                                               161  02                                  27380,0         27380,0      23022,0      84,1%
 Федеральная судебная система                                  161  02   01                             27380,0         27380,0      23022,0      84,1%
 Обеспечение деятельности мировых судей                        161  02   01  064                        27380,0         27380,0      23022,0      84,1%
 Денежное содержание аппарата                                  161  02   01  064  027                   17952,0         15875,8      14452,0      91,0%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     17952,0         15875,8      14452,0      91,0%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     17952,0         15875,8      14452,0      91,0%
 Оплата труда                                                                                110100     13219,0         11690,8      10715,0      91,7%
 Оплата труда гражданских служащих                                                           110110     13219,0         11690,8      10715,0      91,7%
 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      4733,0          4185,0       3737,0      89,3%
 налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
 страхование от несчастных случаев на производстве и
 профессиональных заболеваний)
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     17952,0         15875,8      14452,0      91,0%
 Расходы на содержание аппарата                                161  02   01  064  029                    9428,0         11504,2       8570,0      74,5%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      6252,0          8328,2       5974,0      71,7%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      6252,0          8328,2       5974,0      71,7%
 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300      1645,0          2328,0       1827,0      78,5%
 Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350      1645,0          2328,0       1827,0      78,5%
 Командировки и служебные разъезды                                                           110400       152,0           152,0        126,0      82,9%
 Оплата услуг связи                                                                          110600      1630,0          1630,0        667,0      40,9%
 Оплата коммунальных услуг                                                                   110700       416,0           626,9        463,0      73,9%
 Оплата содержания помещений                                                                 110710        26,0            99,6         91,0      91,4%
 Оплата потребления тепловой энергии                                                         110720       280,0           280,0        200,0      71,4%
 Оплата отопления и технологических нужд                                                     110721       280,0           280,0        200,0      71,4%
 Оплата потребления электрической энергии                                                    110730        59,0            59,0         13,0      22,0%
 Оплата водоснабжения помещений                                                              110740        35,0            35,0          6,0      17,1%
 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества                                          110750        16,0           153,3        153,0      99,8%
 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      2409,0          3591,3       2891,0      80,5%
 услуг
 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020        69,0            69,0         69,0     100,0%
 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                                 111030      1840,0          3022,3       2322,0      76,8%
 Прочие текущие расходы                                                                      111040       500,0           500,0        500,0     100,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000      3176,0          3176,0       2596,0      81,7%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000      3176,0          3176,0       2596,0      81,7%
 Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100      3176,0          3176,0       2596,0      81,7%
 длительного пользования
 Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120      3176,0          3176,0       2596,0      81,7%
 оборудования и предметов длительного пользования для
 государственных и муниципальных учреждений
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      9428,0         11504,2       8570,0      74,5%
 161
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     24204,0         24204,0      20426,0      84,4%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     24204,0         24204,0      20426,0      84,4%
 Оплата труда                                                                                110100     13219,0         11690,8      10715,0      91,7%
 Оплата труда гражданских служащих                                                           110110     13219,0         11690,8      10715,0      91,7%
 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      4733,0          4185,0       3737,0      89,3%
 налог (взнос) включая тарифы на обязательное
 социальное страхование от несчастных случаев на
 производстве и профессиональных заболеваний)
 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300      1645,0          2328,0       1827,0      78,5%
 Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350      1645,0          2328,0       1827,0      78,5%
 Командировки и служебные разъезды                                                           110400       152,0           152,0        126,0      82,9%
 Оплата услуг связи                                                                          110600      1630,0          1630,0        667,0      40,9%
 Оплата коммунальных услуг                                                                   110700       416,0           626,9        463,0      73,9%
 Оплата содержания помещений                                                                 110710        26,0            99,6         91,0      91,4%
 Оплата потребления тепловой энергии                                                         110720       280,0           280,0        200,0      71,4%
 Оплата отопления и технологических нужд                                                     110721       280,0           280,0        200,0      71,4%
 Оплата потребления электрической энергии                                                    110730        59,0            59,0         13,0      22,0%
 Оплата водоснабжения помещений                                                              110740        35,0            35,0          6,0      17,1%
 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества                                          110750        16,0           153,3        153,0      99,8%
 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      2409,0          3591,3       2891,0      80,5%
 услуг
 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020        69,0            69,0         69,0     100,0%
 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                                 111030      1840,0          3022,3       2322,0      76,8%
 Прочие текущие расходы                                                                      111040       500,0           500,0        500,0     100,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000      3176,0          3176,0       2596,0      81,7%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000      3176,0          3176,0       2596,0      81,7%
 Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100      3176,0          3176,0       2596,0      81,7%
 длительного пользования
 Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120      3176,0          3176,0       2596,0      81,7%
 оборудования и предметов длительного пользования для
 государственных и муниципальных учреждений
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     27380,0         27380,0      23022,0      84,1%
 УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА (ИНСПЕКЦИЯ                166                                        270,0           270,0       2149,0     795,9%
 ГОСТЕХНАДЗОРА) ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ
 МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 Государственное управление и местное самоуправление           166  01                                    270,0           270,0       2149,0     795,9%
 Функционирование исполнительных органов                       166  01   03                               270,0           270,0       2149,0     795,9%
 государственной власти
 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти        166  01   03  036                          270,0           270,0       2149,0     795,9%
 субъектов Российской Федерации
 Денежное содержание аппарата                                  166  01   03  036  027                     244,0           244,0       2123,0     870,1%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000       244,0           244,0       2123,0     870,1%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000       244,0           244,0       2123,0     870,1%
 Оплата труда                                                                                110100       180,0           180,0       1563,3     868,5%
 Оплата труда гражданских служащих                                                           110110       180,0           180,0       1563,3     868,5%
 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200        64,0            64,0        559,7     874,5%
 налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
 страхование от несчастных случаев на производстве и
 профессиональных заболеваний)
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000       244,0           244,0       2123,0     870,1%
 Расходы на содержание аппарата                                166  01   03  036  029                      26,0            26,0         26,0     100,0%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000        26,0            26,0         26,0     100,0%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000        26,0            26,0         26,0     100,0%
 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300         5,0             5,0          5,0     100,0%
 Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350         5,0             5,0          5,0     100,0%
 Командировки и служебные разъезды                                                           110400        14,0            14,0         14,0     100,0%
 Оплата услуг связи                                                                          110600         7,0             7,0          7,0     100,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000        26,0            26,0         26,0     100,0%
 166
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000       270,0           270,0       2149,0     795,9%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000       270,0           270,0       2149,0     795,9%
 Оплата труда                                                                                110100       180,0           180,0       1563,3     868,5%
 Оплата труда гражданских служащих                                                           110110       180,0           180,0       1563,3     868,5%
 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200        64,0            64,0        559,7     874,5%
 налог (взнос) включая тарифы на обязательное
 социальное страхование от несчастных случаев на
 производстве и профессиональных заболеваний)
 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300         5,0             5,0          5,0     100,0%
 Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350         5,0             5,0          5,0     100,0%
 Командировки и служебные разъезды                                                           110400        14,0            14,0         14,0     100,0%
 Оплата услуг связи                                                                          110600         7,0             7,0          7,0     100,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000       270,0           270,0       2149,0     795,9%
 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА И СИСТЕМ СВЯЗИ            171                                     184245,0        184245,0     172502,0      93,6%
 АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 Транспорт, связь и информатика                                171  10                                  41300,0         41300,0      40300,0      97,6%
 Автомобильный транспорт                                       171  10   01                             15000,0         15000,0      14000,0      93,3%
 Государственная поддержка автомобильного транспорта           171  10   01  372                        15000,0         15000,0      14000,0      93,3%
 Целевые субсидии и субвенции                                  171  10   01  372  290                   15000,0         15000,0      14000,0      93,3%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     15000,0         15000,0      14000,0      93,3%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     15000,0         15000,0      14000,0      93,3%
 Субсидии и субвенции                                                                        130100     15000,0         15000,0      14000,0      93,3%
 Прочие субсидии                                                                             130140     15000,0         15000,0      14000,0      93,3%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     15000,0         15000,0      14000,0      93,3%
 Железнодорожный транспорт                                     171  10   02                             26300,0         26300,0      26300,0     100,0%
 Государственная поддержка железнодорожного транспорта         171  10   02  370                        26300,0         26300,0      26300,0     100,0%
 Целевые субсидии и субвенции                                  171  10   02  370  290                   26300,0         26300,0      26300,0     100,0%
 Приобретение электропоезда                                    171  10   02  370  290    68             26300,0         26300,0      26300,0     100,0%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     26300,0         26300,0      26300,0     100,0%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     26300,0         26300,0      26300,0     100,0%
 Субсидии и субвенции                                                                        130100     26300,0         26300,0      26300,0     100,0%
 Прочие субсидии                                                                             130140     26300,0         26300,0      26300,0     100,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     26300,0         26300,0      26300,0     100,0%
 Социальная политика                                           171  18                                 131405,0        131405,0     121927,0      92,8%
 Прочие мероприятия в области социальной политики              171  18   06                            131405,0        131405,0     121927,0      92,8%
 Фонд компенсаций                                              171  18   06  489                        30250,0         30250,0      30250,0     100,0%
 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов               171  18   06  489  333                   30250,0         30250,0      30250,0     100,0%
 Пассажирские перевозки автомобильным транспортом              171  18   06  489  333   199             30000,0         30000,0      30000,0     100,0%
 инвалидов
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     30000,0         30000,0      30000,0     100,0%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     30000,0         30000,0      30000,0     100,0%
 Трансферты населению                                                                        130300     30000,0         30000,0      30000,0     100,0%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330     30000,0         30000,0      30000,0     100,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     30000,0         30000,0      30000,0     100,0%
 Пассажирские перевозки речным транспортом инвалидов           171  18   06  489  333   201               250,0           250,0        250,0     100,0%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000       250,0           250,0        250,0     100,0%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000       250,0           250,0        250,0     100,0%
 Трансферты населению                                                                        130300       250,0           250,0        250,0     100,0%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330       250,0           250,0        250,0     100,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000       250,0           250,0        250,0     100,0%
 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным        171  18   06  498                       101155,0        101155,0      91677,0      90,6%
 законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов
 Российской Федерации
 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов               171  18   06  498  333                  101155,0        101155,0      91677,0      90,6%
 Пассажирские перевозки автомобильным транспортом              171  18   06  498  333   192             60905,0         60905,0      51427,0      84,4%
 ветеранов
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     60905,0         60905,0      51427,0      84,4%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     60905,0         60905,0      51427,0      84,4%
 Трансферты населению                                                                        130300     60905,0         60905,0      51427,0      84,4%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330     60905,0         60905,0      51427,0      84,4%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     60905,0         60905,0      51427,0      84,4%
 Пригородные перевозки железнодорожным транспортом             171  18   06  498  333   193             39000,0         39000,0      39000,0     100,0%
 ветеранов
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     39000,0         39000,0      39000,0     100,0%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     39000,0         39000,0      39000,0     100,0%
 Трансферты населению                                                                        130300     39000,0         39000,0      39000,0     100,0%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330     39000,0         39000,0      39000,0     100,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     39000,0         39000,0      39000,0     100,0%
 Пригородные перевозки речным транспортом ветеранов            171  18   06  498  333   194              1250,0          1250,0       1250,0     100,0%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      1250,0          1250,0       1250,0     100,0%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000      1250,0          1250,0       1250,0     100,0%
 Трансферты населению                                                                        130300      1250,0          1250,0       1250,0     100,0%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330      1250,0          1250,0       1250,0     100,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      1250,0          1250,0       1250,0     100,0%
 Промышленность, энергетика и строительство                    171  07                                  11540,0         11540,0      10275,0      89,0%
 Строительство, архитектура                                    171  07   07                             11540,0         11540,0      10275,0      89,0%
 Государственные капитальные вложения                          171  07   07  313                        11540,0         11540,0      10275,0      89,0%
 Государственные капитальные вложения на безвозвратной         171  07   07  313  198                   11540,0         11540,0      10275,0      89,0%
 основе
 Сверхпостроечные работы по телефонизации домов                171  07   07  313  198   163              1000,0          1000,0        900,0      90,0%
 инвалидов и участников Великой Отечественной войны
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000      1000,0          1000,0        900,0      90,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000      1000,0          1000,0        900,0      90,0%
 Капитальное строительство                                                                   240200      1000,0          1000,0        900,0      90,0%
 Строительство объектов производственного назначения,                                        240220      1000,0          1000,0        900,0      90,0%
 за исключением строительства военных объектов
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      1000,0          1000,0        900,0      90,0%
 Программа "Развитие сельской и городской телефонной           171  07   07  313  198    40             10540,0         10540,0       9375,0      88,9%
 связи на территории Новосибирской области" на
 2001 - 2004 годы
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000     10540,0         10540,0       9375,0      88,9%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000     10540,0         10540,0       9375,0      88,9%
 Капитальное строительство                                                                   240200     10540,0         10540,0       9375,0      88,9%
 Строительство объектов производственного назначения,                                        240220     10540,0         10540,0       9375,0      88,9%
 за исключением строительства военных объектов
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     10540,0         10540,0       9375,0      88,9%
 171
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000    172705,0        172705,0     162227,0      93,9%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000    172705,0        172705,0     162227,0      93,9%
 Субсидии и субвенции                                                                        130100     41300,0         41300,0      40300,0      97,6%
 Прочие субсидии                                                                             130140     41300,0         41300,0      40300,0      97,6%
 Трансферты населению                                                                        130300    131405,0        131405,0     121927,0      92,8%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330    131405,0        131405,0     121927,0      92,8%
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000     11540,0         11540,0      10275,0      89,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000     11540,0         11540,0      10275,0      89,0%
 Капитальное строительство                                                                   240200     11540,0         11540,0      10275,0      89,0%
 Строительство объектов производственного назначения,                                        240220     11540,0         11540,0      10275,0      89,0%
 за исключением строительства военных
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000    184245,0        184245,0     172502,0      93,6%
 УПРАВЛЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                      176                                     106414,6        106414,6      97504,9      91,6%
 АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 Государственное управление и местное самоуправление           176  01                                   4077,0          4077,0       3878,3      95,1%
 Функционирование исполнительных органов                       176  01   03                              4077,0          4077,0       3878,3      95,1%
 государственной власти
 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти        176  01   03  036                         4077,0          4077,0       3878,3      95,1%
 субъектов Российской Федерации
 Денежное содержание аппарата                                  176  01   03  036  027                    3640,0          3640,0       3510,0      96,4%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      3640,0          3640,0       3510,0      96,4%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      3640,0          3640,0       3510,0      96,4%
 Оплата труда                                                                                110100      2680,0          2680,0       2734,7     102,0%
 Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      2680,0          2680,0       2734,7     102,0%
 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200       960,0           960,0        775,3      80,8%
 налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
 страхование от несчастных случаев на производстве и
 профессиональных заболеваний)
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      3640,0          3640,0       3510,0      96,4%
 Расходы на содержание аппарата                                176  01   03  036  029                     437,0           437,0        368,3      84,3%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000       412,0           412,0        348,3      84,5%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000       412,0           412,0        348,3      84,5%
 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300        45,0            45,0         27,7      61,6%
 Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350        45,0            45,0         27,7      61,6%
 Командировки и служебные разъезды                                                           110400        68,0            68,0         61,8      90,9%
 Транспортные услуги                                                                         110500        52,0            52,0         52,0     100,0%
 Оплата услуг связи                                                                          110600        81,0            81,0         80,3      99,1%
 Оплата коммунальных услуг                                                                   110700        92,0            92,0         69,3      75,3%
 Оплата содержания помещений                                                                 110710         9,0             9,0          5,4      60,0%
 Оплата потребления тепловой энергии                                                         110720        46,0            46,0         39,3      85,4%
 Оплата отопления и технологических нужд                                                     110721        46,0            46,0         39,3      85,4%
 Оплата потребления электрической энергии                                                    110730        34,0            34,0         22,6      66,5%
 Оплата водоснабжения помещений                                                              110740         1,0             1,0          0,8      80,0%
 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества                                          110750         2,0             2,0          1,2      60,0%
 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000        74,0            74,0         57,2      77,3%
 услуг
 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020         5,0             5,0          2,9      58,0%
 Прочие текущие расходы                                                                      111040        69,0            69,0         54,3      78,7%
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000        25,0            25,0         20,0      80,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000        25,0            25,0         20,0      80,0%
 Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100        25,0            25,0         20,0      80,0%
 длительного пользования
 Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120        25,0            25,0         20,0      80,0%
 оборудования и предметов длительного пользования для
 государственных и муниципальных учреждений
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000       437,0           437,0        368,3      84,3%
 Здравоохранение и физическая культура                         176  17                                  35255,7         55537,6      52966,6      95,4%
 Здравоохранение                                               176  17   01                             35255,7         55537,6      52966,6      95,4%
 Ведомственные расходы на здравоохранение                      176  17   01  430                        35255,7         55537,6      52966,6      95,4%
 Прочие учреждения и мероприятия в области                     176  17   01  430  310                   35255,7         55537,6      52966,6      95,4%
 здравоохранения
 Областное государственное учреждение здравоохранения          176  17   01  430  310   104             17919,6         17919,6      17192,4      95,9%
 "Центр по сертификации и контролю качества
 лекарственных средств Новосибирской области"
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     11291,6         11291,6      14431,3     127,8%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     11291,6         11291,6      14431,3     127,8%
 Оплата труда                                                                                110100      5967,2          5967,2       4477,1      75,0%
 Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      5967,2          5967,2       4477,1      75,0%
 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      2136,2          2136,2       1882,2      88,1%
 налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
 страхование от несчастных случаев на производстве и
 профессиональных заболеваний)
 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300       856,0           856,0        965,4     112,8%
 Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350       856,0           856,0        965,4     112,8%
 Командировки и служебные разъезды                                                           110400        92,0            92,0        134,3     146,0%
 Оплата услуг связи                                                                          110600        96,0            96,0        120,8     125,8%
 Оплата коммунальных услуг                                                                   110700       351,4           351,4          1,5       0,4%
 Оплата содержания помещений                                                                 110710       170,0           170,0          0,0       0,0%
 Оплата потребления тепловой энергии                                                         110720        74,0            74,0          0,0       0,0%
 Оплата отопления и технологических нужд                                                     110721        74,0            74,0          0,0       0,0%
 Оплата потребления электрической энергии                                                    110730        92,0            92,0          0,0       0,0%
 Оплата водоснабжения помещений                                                              110740        12,0            12,0          0,0       0,0%
 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества                                          110750         3,4             3,4          1,5      44,1%
 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      1792,8          1792,8       6850,0     382,1%
 услуг
 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020       122,0           122,0         69,2      56,7%
 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                                 111030       240,0           240,0        293,0     122,1%
 Прочие текущие расходы                                                                      111040      1430,8          1430,8       6487,8     453,4%
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000      6628,0          6628,0       2761,1      41,7%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000      6628,0          6628,0       2761,1      41,7%
 Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100      6628,0          6628,0       2761,1      41,7%
 длительного пользования
 Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120      6628,0          6628,0       2761,1      41,7%
 оборудования и предметов длительного пользования для
 государственных и муниципальных учреждений
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     17919,6         17919,6      17192,4      95,9%
 Центр фармацевтической информации                             176  17   01  430  310   105               497,5           497,5        498,1     100,1%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000       497,5           497,5        498,1     100,1%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000       497,5           497,5        498,1     100,1%
 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000       497,5           497,5        498,1     100,1%
 услуг
 Прочие текущие расходы                                                                      111040       497,5           497,5        498,1     100,1%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000       497,5           497,5        498,1     100,1%
 Областное государственное учреждение "Новосибоблфарм"         176  17   01  430  310   106              3920,5          3920,5       3082,1      78,6%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      3390,5          3390,5       2647,1      78,1%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      3390,5          3390,5       2647,1      78,1%
 Оплата труда                                                                                110100      1517,2          1517,2       1548,4     102,1%
 Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      1517,2          1517,2       1548,4     102,1%
 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200       543,7           543,7        429,8      79,1%
 налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
 страхование от несчастных случаев на производстве и
 профессиональных заболеваний)
 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300       857,2           857,2        484,6      56,5%
 Оплата горюче-смазочных материалов                                                          110340       710,0           710,0        361,2      50,9%
 Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350       147,2           147,2        123,4      83,8%
 Командировки и служебные разъезды                                                           110400        51,2            54,7         49,3      90,1%
 Транспортные услуги                                                                         110500         0,0            25,6         25,6     100,0%
 Оплата услуг связи                                                                          110600        59,6            59,6         42,1      70,6%
 Оплата коммунальных услуг                                                                   110700       216,6           216,6         49,6      22,9%
 Оплата содержания помещений                                                                 110710         7,4             7,4          5,7      77,0%
 Оплата потребления тепловой энергии                                                         110720        77,6            77,6         10,0      12,9%
 Оплата отопления и технологических нужд                                                     110721        77,6            77,6         10,0      12,9%
 Оплата потребления электрической энергии                                                    110730        47,2            47,2          9,0      19,1%
 Оплата водоснабжения помещений                                                              110740        52,4            52,4          4,0       7,6%
 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества                                          110750        32,0            32,0         20,9      65,3%
 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000       145,0           115,9         17,7      15,3%
 услуг
 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020       109,3            80,2          1,0       1,2%
 Прочие текущие расходы                                                                      111040        35,7            35,7         16,7      46,8%
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000       530,0           530,0        435,0      82,1%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000       530,0           530,0        435,0      82,1%
 Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100       530,0           530,0        435,0      82,1%
 длительного пользования
 Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120       530,0           530,0        435,0      82,1%
 оборудования и предметов длительного пользования для
 государственных и муниципальных учреждений
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      3920,5          3920,5       3082,1      78,6%
 Программа "Централизованный закуп лекарственных               176  17   01  430  310   107             12918,1         33200,0      32194,0      97,0%
 средств для государственных нужд Новосибирской области"
 на 2001 - 2003 годы
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     12918,1         33200,0      32194,0      97,0%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     12918,1         33200,0      32194,0      97,0%
 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300     12918,1         33200,0      32194,0      97,0%
 Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                        110310     12918,1         33200,0      32194,0      97,0%
 расходы
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     12918,1         33200,0      32194,0      97,0%
 Социальная политика                                           176  18                                  67081,9         46800,0      40660,0      86,9%
 Прочие мероприятия в области социальной политики              176  18   06                             67081,9         46800,0      40660,0      86,9%
 Фонд компенсаций                                              176  18   06  489                        40000,0         40000,0      35129,0      87,8%
 Расходы на обеспечение лекарственными средствами              176  18   06  489  348                   40000,0         40000,0      35129,0      87,8%
 инвалидов и ветеранов
 Программа "Централизованный закуп лекарственных               176  18   06  489  348   107             40000,0         40000,0      35129,0      87,8%
 средств для государственных нужд Новосибирской области"
 на 2001 - 2003 годы
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     40000,0         40000,0      35129,0      87,8%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     40000,0         40000,0      35129,0      87,8%
 Трансферты населению                                                                        130300     40000,0         40000,0      35129,0      87,8%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330     40000,0         40000,0      35129,0      87,8%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     40000,0         40000,0      35129,0      87,8%
 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным        176  18   06  498                        27081,9          6800,0       5531,0      81,3%
 законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов
 Российской Федерации
 Расходы на обеспечение лекарственными средствами              176  18   06  498  348                   27081,9          6800,0       5531,0      81,3%
 инвалидов и ветеранов
 Программа "Централизованный закуп лекарственных               176  18   06  498  348   107             27081,9          6800,0       5531,0      81,3%
 средств для государственных нужд Новосибирской области"
 на 2001 - 2003 годы
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     27081,9          6800,0       5531,0      81,3%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     27081,9          6800,0       5531,0      81,3%
 Трансферты населению                                                                        130300     27081,9          6800,0       5531,0      81,3%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330     27081,9          6800,0       5531,0      81,3%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     27081,9          6800,0       5531,0      81,3%
 176
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     99231,6         99231,6      94288,8      95,0%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     32149,7         52431,6      53628,8     102,3%
 Оплата труда                                                                                110100     10164,4         10164,4       8760,2      86,2%
 Оплата труда гражданских служащих                                                           110110     10164,4         10164,4       8760,2      86,2%
 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      3639,9          3639,9       3087,3      84,8%
 налог (взнос) включая тарифы на обязательное
 социальное страхование от несчастных случаев на
 производстве и профессиональных заболеваний)
 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300     14676,3         34958,2      33671,7      96,3%
 Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                        110310     12918,1         33200,0      32194,0      97,0%
 расходы
 Оплата горюче-смазочных материалов                                                          110340       710,0           710,0        361,2      50,9%
 Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350      1048,2          1048,2       1116,5     106,5%
 Командировки и служебные разъезды                                                           110400       211,2           214,7        245,4     114,3%
 Транспортные услуги                                                                         110500        52,0            77,6         77,6     100,0%
 Оплата услуг связи                                                                          110600       236,6           236,6        243,2     102,8%
 Оплата коммунальных услуг                                                                   110700       660,0           660,0        120,4      18,2%
 Оплата содержания помещений                                                                 110710       186,4           186,4         11,1       6,0%
 Оплата потребления тепловой энергии                                                         110720       197,6           197,6         49,3      24,9%
 Оплата отопления и технологических нужд                                                     110721       197,6           197,6         49,3      24,9%
 Оплата потребления электрической энергии                                                    110730       173,2           173,2         31,6      18,2%
 Оплата водоснабжения помещений                                                              110740        65,4            65,4          4,8       7,3%
 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества                                          110750        37,4            37,4         23,6      63,1%
 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      2509,3          2480,2       7423,0     299,3%
 услуг
 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020       236,3           207,2         73,1      35,3%
 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                                 111030       240,0           240,0        293,0     122,1%
 Прочие текущие расходы                                                                      111040      2033,0          2033,0       7056,9     347,1%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     67081,9         46800,0      40660,0      86,9%
 Трансферты населению                                                                        130300     67081,9         46800,0      40660,0      86,9%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330     67081,9         46800,0      40660,0      86,9%
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000      7183,0          7183,0       3216,1      44,8%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000      7183,0          7183,0       3216,1      44,8%
 Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100      7183,0          7183,0       3216,1      44,8%
 длительного пользования
 Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120      7183,0          7183,0       3216,1      44,8%
 оборудования и предметов длительного пользования для
 государственных и муниципальных учреждений
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000    106414,6        106414,6      97504,9      91,6%
 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ        181                                    5558683,5       5558683,5    6050805,1     108,9%
 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 Государственное управление и местное самоуправление           181  01                                  76115,0         76115,0      75307,1      98,9%
 Функционирование исполнительных органов                       181  01   03                             76115,0         76115,0      75307,1      98,9%
 государственной власти
 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти        181  01   03  036                        76115,0         76115,0      75307,1      98,9%
 субъектов Российской Федерации
 Денежное содержание аппарата                                  181  01   03  036  027                   69032,0         69032,0      68644,2      99,4%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     69032,0         69032,0      68644,2      99,4%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     69032,0         69032,0      68644,2      99,4%
 Оплата труда                                                                                110100     50833,0         51632,9      51299,3      99,4%
 Оплата труда гражданских служащих                                                           110110     50833,0         51632,9      51299,3      99,4%
 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200     18199,0         17399,1      17344,9      99,7%
 налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
 страхование от несчастных случаев на производстве и
 профессиональных заболеваний)
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     69032,0         69032,0      68644,2      99,4%
 Расходы на содержание аппарата                                181  01   03  036  029                    7083,0          7083,0       6662,9      94,1%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      5583,0          5563,6       5344,4      96,1%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      5583,0          5563,6       5344,4      96,1%
 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300      1000,0          1076,8       1072,9      99,6%
 Оплата горюче-смазочных материалов                                                          110340       300,0           233,4        233,5     100,0%
 Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350       700,0           843,4        839,4      99,5%
 Командировки и служебные разъезды                                                           110400      1833,0          1833,0       1706,8      93,1%
 Транспортные услуги                                                                         110500       150,0             0,0          0,0       0,0%
 Оплата услуг связи                                                                          110600      1890,0          1890,0       1886,5      99,8%
 Оплата коммунальных услуг                                                                   110700       100,0           153,8        152,0      98,8%
 Оплата потребления электрической энергии                                                    110730         0,0           150,0        150,0     100,0%
 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества                                          110750       100,0             3,8          2,0      52,6%
 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000       610,0           610,0        526,2      86,3%
 услуг
 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020        60,0            60,0          7,6      12,7%
 Прочие текущие расходы                                                                      111040       550,0           550,0        518,6      94,3%
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000      1500,0          1519,4       1318,5      86,8%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000      1500,0          1519,4       1318,5      86,8%
 Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100      1500,0          1519,4       1318,5      86,8%
 длительного пользования
 Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120      1500,0          1519,4       1318,5      86,8%
 оборудования и предметов длительного пользования для
 государственных и муниципальных учреждений
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      7083,0          7083,0       6662,9      94,1%
 Транспорт, связь и информатика                                181  10                                      0,0             0,0        382,0       0,0%
 Автомобильный транспорт                                       181  10   01                                 0,0             0,0        382,0       0,0%
 Государственные капитальные вложения                          181  10   01  313                            0,0             0,0        382,0       0,0%
 Государственные капитальные вложения на безвозвратной         181  10   01  313  198                       0,0             0,0        382,0       0,0%
 основе
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000         0,0             0,0        382,0       0,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000         0,0             0,0        382,0       0,0%
 Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100         0,0             0,0        382,0       0,0%
 длительного пользования
 Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240110         0,0             0,0        382,0       0,0%
 длительного пользования производственного
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000         0,0             0,0        382,0       0,0%
 Жилищно-коммунальное хозяйство                                181  12                                      0,0             0,0        716,0       0,0%
 Жилищное хозяйство                                            181  12   01                                 0,0             0,0        716,0       0,0%
 Государственная поддержка жилищного хозяйства                 181  12   01  310                            0,0             0,0        716,0       0,0%
 субъектов Российской Федерации
 Целевые субсидии и субвенции                                  181  12   01  310  290                       0,0             0,0        716,0       0,0%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000         0,0             0,0        716,0       0,0%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000         0,0             0,0        716,0       0,0%
 Субсидии и субвенции                                                                        130100         0,0             0,0        716,0       0,0%
 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих                                       130130         0,0             0,0        716,0       0,0%
 при продаже товаров (работ, услуг)
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000         0,0             0,0        716,0       0,0%
 Коммунальное хозяйство                                        181  12   02                                 0,0             0,0      72396,0       0,0%
 Государственная поддержка коммунального хозяйства             181  12   02  311                            0,0             0,0      72396,0       0,0%
 Новосибирской области
 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов         181  12   02  311  397                       0,0             0,0      72396,0       0,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000         0,0             0,0      72396,0       0,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000         0,0             0,0      72396,0       0,0%
 Капитальный ремонт                                                                          240300         0,0             0,0      72396,0       0,0%
 Прочий капитальный ремонт                                                                   240350         0,0             0,0      72396,0       0,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000         0,0             0,0      72396,0       0,0%
 Образование                                                   181  14                                      0,0             0,0      83932,2       0,0%
 Общее образование                                             181  14   02                                 0,0             0,0      83668,3       0,0%
 Ведомственные расходы на общее образование                    181  14   02  401                            0,0             0,0      83668,3       0,0%
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные               181  14   02  401  260                       0,0             0,0      23672,9       0,0%
 средние и средние
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000         0,0             0,0        259,1       0,0%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000         0,0             0,0        259,1       0,0%
 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000         0,0             0,0        259,1       0,0%
 услуг
 Прочие текущие расходы                                                                      111040         0,0             0,0        259,1       0,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000         0,0             0,0      23413,8       0,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000         0,0             0,0      23413,8       0,0%
 Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100         0,0             0,0       1265,9       0,0%
 длительного пользования
 Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120         0,0             0,0       1265,9       0,0%
 оборудования и предметов длительного пользования для
 государственных и муниципальных учреждений
 Капитальный ремонт                                                                          240300         0,0             0,0      22147,9       0,0%
 Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                             240330         0,0             0,0      22147,9       0,0%
 назначения, за исключением капитального ремонта жилого
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000         0,0             0,0      23672,9       0,0%
 Школы-интернаты                                               181  14   02  401  263                       0,0             0,0      59995,4       0,0%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000         0,0             0,0       1479,3       0,0%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000         0,0             0,0       1479,3       0,0%
 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000         0,0             0,0       1479,3       0,0%
 услуг
 Прочие текущие расходы                                                                      111040         0,0             0,0       1479,3       0,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000         0,0             0,0      58516,1       0,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000         0,0             0,0      58516,1       0,0%
 Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100         0,0             0,0       3587,1       0,0%
 длительного пользования
 Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120         0,0             0,0       3587,1       0,0%
 оборудования и предметов длительного пользования для
 государственных и муниципальных учреждений
 Капитальный ремонт                                                                          240300         0,0             0,0      54929,0       0,0%
 Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                             240330         0,0             0,0      54929,0       0,0%
 назначения, за исключением капитального ремонта жилого
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000         0,0             0,0      59995,4       0,0%
 Среднее профессиональное образование                          181  14   04                                 0,0             0,0         45,0       0,0%
 Ведомственные расходы на среднее профессиональное             181  14   04  403                            0,0             0,0         45,0       0,0%
 образование
 Средние специальные учебные заведения                         181  14   04  403  268                       0,0             0,0         45,0       0,0%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000         0,0             0,0         45,0       0,0%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000         0,0             0,0         45,0       0,0%
 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000         0,0             0,0         45,0       0,0%
 услуг
 Прочие текущие расходы                                                                      111040         0,0             0,0         45,0       0,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000         0,0             0,0         45,0       0,0%
 Высшее профессиональное образование                           181  14   06                                 0,0             0,0        218,9       0,0%
 Ведомственные расходы на высшее профессиональное              181  14   06  405                            0,0             0,0        218,9       0,0%
 образование
 Высшие учебные заведения                                      181  14   06  405  271                       0,0             0,0        218,9       0,0%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000         0,0             0,0         68,9       0,0%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000         0,0             0,0         68,9       0,0%
 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000         0,0             0,0         68,9       0,0%
 услуг
 Прочие текущие расходы                                                                      111040         0,0             0,0         68,9       0,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000         0,0             0,0        150,0       0,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000         0,0             0,0        150,0       0,0%
 Капитальный ремонт                                                                          240300         0,0             0,0        150,0       0,0%
 Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                             240330         0,0             0,0        150,0       0,0%
 назначения, за исключением капитального ремонта жилого
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000         0,0             0,0        218,9       0,0%
 Культура, искусство и кинематография                          181  15                                      0,0             0,0        445,0       0,0%
 Культура и искусство                                          181  15   01                                 0,0             0,0        445,0       0,0%
 Ведомственные расходы на культуру и искусство                 181  15   01  410                            0,0             0,0         10,0       0,0%
 Библиотеки                                                    181  15   01  410  284                       0,0             0,0         10,0       0,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000         0,0             0,0         10,0       0,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000         0,0             0,0         10,0       0,0%
 Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100         0,0             0,0         10,0       0,0%
 длительного пользования
 Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120         0,0             0,0         10,0       0,0%
 оборудования и предметов длительного пользования для
 государственных и муниципальных учреждений
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000         0,0             0,0         10,0       0,0%
 Прочие ведомственные расходы в области культуры и             181  15   01  412                            0,0             0,0        435,0       0,0%
 искусства
 Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и          181  15   01  412  287                       0,0             0,0        435,0       0,0%
 искусства
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000         0,0             0,0         35,0       0,0%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000         0,0             0,0         35,0       0,0%
 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000         0,0             0,0         35,0       0,0%
 услуг
 Прочие текущие расходы                                                                      111040         0,0             0,0         35,0       0,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000         0,0             0,0        400,0       0,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000         0,0             0,0        400,0       0,0%
 Капитальный ремонт                                                                          240300         0,0             0,0        400,0       0,0%
 Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                             240330         0,0             0,0        400,0       0,0%
 назначения, за исключением капитального ремонта жилого
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000         0,0             0,0        435,0       0,0%
 Средства массовой информации                                  181  16                                      0,0             0,0        320,9       0,0%
 Телевидение и радиовещание                                    181  16   01                                 0,0             0,0        120,0       0,0%
 Государственная поддержка государственных                     181  16   01  420                            0,0             0,0        120,0       0,0%
 телерадиокомпаний
 Содержание объектов социально-культурной сферы                181  16   01  420  285                       0,0             0,0        120,0       0,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000         0,0             0,0        120,0       0,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000         0,0             0,0        120,0       0,0%
 Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100         0,0             0,0        120,0       0,0%
 длительного пользования
 Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120         0,0             0,0        120,0       0,0%
 оборудования и предметов длительного пользования для
 государственных и муниципальных учреждений
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000         0,0             0,0        120,0       0,0%
 Периодическая печать и издательства                           181  16   02                                 0,0             0,0        200,9       0,0%
 Государственная поддержка средств массовой информации         181  16   02  424                            0,0             0,0        200,9       0,0%
 Целевые субсидии и субвенции                                  181  16   02  424  290                       0,0             0,0        200,9       0,0%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000         0,0             0,0        200,9       0,0%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000         0,0             0,0        200,9       0,0%
 Субсидии и субвенции                                                                        130100         0,0             0,0        200,9       0,0%
 Прочие субсидии                                                                             130140         0,0             0,0        200,9       0,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000         0,0             0,0        200,9       0,0%
 Здравоохранение и физическая культура                         181  17                                      0,0             0,0     202745,9       0,0%
 Здравоохранение                                               181  17   01                                 0,0             0,0     202745,9       0,0%
 Ведомственные расходы на здравоохранение                      181  17   01  430                            0,0             0,0     202745,9       0,0%
 Больницы, родильные дома, клиники, госпитали                  181  17   01  430  300                       0,0             0,0     202745,9       0,0%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000         0,0             0,0       2258,6       0,0%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000         0,0             0,0       2258,6       0,0%
 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000         0,0             0,0       2258,6       0,0%
 услуг
 Прочие текущие расходы                                                                      111040         0,0             0,0       2258,6       0,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000         0,0             0,0     200487,3       0,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000         0,0             0,0     200487,3       0,0%
 Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100         0,0             0,0     102221,8       0,0%
 длительного пользования
 Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120         0,0             0,0     102221,8       0,0%
 оборудования и предметов длительного пользования для
 государственных и муниципальных учреждений
 Капитальный ремонт                                                                          240300         0,0             0,0      98265,5       0,0%
 Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                             240330         0,0             0,0      98265,5       0,0%
 назначения, за исключением капитального ремонта жилого
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000         0,0             0,0     202745,9       0,0%
 Социальная политика                                           181  18                                    257,8           257,8        215,0      83,4%
 Социальная помощь                                             181  18   02                               257,8           257,8        215,0      83,4%
 Программы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций        181  18   02  395                          257,8           257,8        215,0      83,4%
 Программа ликвидации последствий аварии на                    181  18   02  395  250                     257,8           257,8        215,0      83,4%
 Чернобыльской АЭС
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000       257,8           257,8        215,0      83,4%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000       257,8           257,8        215,0      83,4%
 Трансферты населению                                                                        130300       257,8           257,8        215,0      83,4%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330       257,8           257,8        215,0      83,4%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000       257,8           257,8        215,0      83,4%
 Обслуживание государственного и муниципального долга          181  19                                 369269,5        369269,5     365155,0      98,9%
 Обслуживание государственного и муниципального                181  19   01                            369269,5        369269,5     365155,0      98,9%
 внутреннего долга
 Процентные платежи по государственному внутреннему            181  19   01  460                       369269,5        369269,5     365155,0      98,9%
 долгу
 Выплаты процентов по государственному долгу                   181  19   01  460  330                  369269,5        369269,5     365155,0      98,9%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000    369269,5        369269,5     365155,0      98,9%
 ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ                                                                           120000    369269,5        369269,5     365155,0      98,9%
 Выплата процентов по государственному внутреннему                                           120100    369269,5        369269,5     365155,0      98,9%
 долгу Российской Федерации, субъектов Российской
 Федерации, долгу муниципальных образований
 Выплата процентов по кредитам коммерческих банков                                           120160    255592,5        255592,5     348523,0     136,4%
 Обслуживание прочих кредитов                                                                120180    113677,0        113677,0      16632,0      14,6%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000    369269,5        369269,5     365155,0      98,9%
 Финансовая помощь бюджетам других уровней                     181  21                                5056100,9       5056100,9    5155653,0     102,0%
 Финансовая помощь бюджетам других уровней                     181  21   01                           5047100,9       5047100,9    5149953,0     102,0%
 Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том            181  21   01  483                         8820,6          8820,6     115201,0    1306,0%
 числе компенсации дополнительных расходов,
 возникших в результате решений, принятых органами
 других уровней власти
 Средства, передаваемые для компенсации дополнительных         181  21   01  483  358                       0,0          7520,6       8973,2     119,3%
 расходов, возникших в результате решений, принятых
 органами власти другого уровня
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000         0,0             0,0     104773,0       0,0%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000         0,0             0,0     104773,0       0,0%
 Текущие трансферты                                                                          130200         0,0             0,0     104773,0       0,0%
 Средства, передаваемые бюджетам других уровней                                              130210         0,0             0,0     104773,0       0,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000         0,0             0,0     104773,0       0,0%
 Возмещение расходов, связанных с реализацией Закона           181  21   01  483  358   195                 0,0          7325,5       8804,0     120,2%
 Российской Федерации "О реабилитации жертв
 политических репрессий"
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000         0,0          7325,5       8804,0     120,2%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000         0,0          7325,5       8804,0     120,2%
 Текущие трансферты                                                                          130200         0,0          7325,5       8804,0     120,2%
 Средства, передаваемые бюджетам других уровней                                              130210         0,0          7325,5       8804,0     120,2%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000         0,0          7325,5       8804,0     120,2%
 Возмещение расходов, связанных с реализацией Закона РФ        181  21   01  483  358   196                 0,0           195,1        169,2      86,7%
 "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных
 кавалеров ордена Славы" и ФЗ "О предоставлении социальных
 гарантий Героям Соц. Труда полным кавалерам Ордена
 Трудовой Славы"
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000         0,0           195,1        169,2      86,7%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000         0,0           195,1        169,2      86,7%
 Текущие трансферты                                                                          130200         0,0           195,1        169,2      86,7%
 Средства, передаваемые бюджетам других уровней                                              130210         0,0           195,1        169,2      86,7%

Информация по документу
Читайте также