Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Кемерово от 10.02.2014 № 234

|                              |                               |                             | поступлений в бюджет города  |
|                              |                               |-----------------------------+------------------------------|
|                              |                               | 10.    Доля    просроченной | Рассчитывается по формуле:   |
|                              |                               | задолженности            по |            ПЗДО              |
|                              |                               | долговым     обязательствам | УМД2 = ——————————— *100      |
|                              |                               | (УМД2), процентов           |            ЗДО               |
|                              |                               |                             | где:                         |
|                              |                               |                             | ПЗДО -  объем   просроченной |
|                              |                               |                             | задолженности  по   долговым |
|                              |                               |                             | обязательствам        города |
|                              |                               |                             | Кемерово;                    |
|                              |                               |                             | ЗДО - общий            объем |
|                              |                               |                             | задолженности  по   долговым |
|                              |                               |                             | обязательствам        города |
|                              |                               |                             | Кемерово                     |
|                              |                               |-----------------------------+------------------------------|
|                              | Соблюдение         предельных | 11.   Доля   расходов    на | Рассчитывается по формуле:   |
|                              | параметров     по      объему | обслуживание                |            РОМД              |
|                              | расходов   на    обслуживание | муниципального        долга | УМД3 = ——————————— *100      |
|                              | муниципального    долга     в | (УМД3), процентов           |            Р-РС              |
|                              | соответствии  с  требованиями |                             | где:                         |
|                              | Бюджетного кодекса РФ         |                             | РОМД -      расходы       на |
|                              |                               |                             | обслуживание                 |
|                              |                               |                             | муниципального долга;        |
|                              |                               |                             | Р - общий    объем  расходов |
|                              |                               |                             | бюджета города;              |
|                              |                               |                             | РС - расходы  бюджета города |
|                              |                               |                             | за счет субвенций            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2. Задача - совершенствование механизмов управления муниципальным долгом                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.1.  Проведение  активной |                               | 12.  Превышение  ставки  по | Рассчитывается по формуле:   |
| политики          управления |                               | привлеченным       кредитам | УМД4=Ст-Срф                  |
| муниципальным долгом с целью |                               | коммерческих   банков   над | где:                         |
| снижения          процентных |                               | ставкой    рефинансирования | Ст - процентная  ставка   по |
| расходов   по   обслуживанию |                               | Банка    России     (УМД4), | привлеченным        кредитам |
| долговых        обязательств |                               | процентов                   | коммерческих банков;         |
| города Кемерово              |                               |                             | Срф       -           ставка |
|                              |                               |                             | рефинансирования       Банка |
|                              |                               |                             | России                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Цель - повышение качества организации бюджетного процесса                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. Задача - составление, утверждение и исполнение бюджета города в формате программ                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.1. Внесение изменений  в | Внесение     изменений      в | 13.  Внесение  изменений  в |                              |
| порядок         составления, | постановление    Кемеровского | постановление             о |                              |
| рассмотрения               и | городского  Совета   народных | бюджетном    процессе     в |                              |
| утверждения          проекта | депутатов от 28.09.2007 N 173 | городе Кемерово, в  порядок |                              |
| бюджета, в  части  включения | "О положении     "О бюджетном | составления         проекта |                              |
| паспортов      муниципальных | процессе         в     городе | бюджета    города    (ПК1), |                              |
| программ    в         состав | Кемерово",  в    распоряжение | да\нет                      |                              |
| материалов,   представляемых | Главы  города   Кемерово   от |                             |                              |
| одновременно   с    проектом | 16.11.2007  N 161  "О Порядке |                             |                              |
| решения  о  бюджете   города | составления  проекта  бюджета |                             |                              |
| на   очередной    финансовый | города          Кемерово    и |                             |                              |
| год и на плановый период     | планировании        бюджетных |                             |                              |
|                              | ассигнований"                 |                             |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Задача - повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.1.           Обеспечение |                               | 14.   Размещение    проекта |                              |
| соответствия      стандартам |                               | решения,     решения      о |                              |
| открытости    (прозрачности) |                               | бюджете города, отчетов  об |                              |
| процессов   формирования   и |                               | исполнении          бюджета |                              |
| исполнения бюджета города.   |                               | города  в   доступной   для |                              |
|                              |                               | граждан      форме       на |                              |
|                              |                               | официальном           сайте |                              |
|                              |                               | администрации   города    в |                              |
|                              |                               | сети Интернет (ПК2), да\нет |                              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     4. Сроки  и  этапы реализации Муниципальной программы с указанием
плановых  значений  целевых  показателей  (индикаторов)  Муниципальной
программы

 

     Реализация Муниципальной программы рассчитана на период с 2014 по
2016 годы без разделения на отдельные этапы реализации.
     Достижение  целей,  поставленных  в   реализуемой   Муниципальной
программе, запланировано через достижение  плановых  значений  целевых
показателей (индикаторов) Муниципальной программы.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Целевой показатель (индикатор)   |   Единица   |      Плановое значение целевого показателя      |
|      Муниципальной программы       |  измерения  |                  (индикатора)                   |
|                                    |             |-------------------------------------------------|
|                                    |             |   2014 год    |   2015 год    |    2016 год     |
|------------------------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------|
|                 1                  |      2      |       3       |       4       |        5        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Цель - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.  Задача  -  реализация  инструментов  долгосрочного  бюджетного  планирования,  выявления   и |
| минимизации рисков, поддержания достаточного объема финансовых резервов                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  Отношение   дефицита   бюджета | процентов   | <=10          | <=9,9         | <=9,8           |
| города   к   доходам   без   учета |             |               |               |                 |
| безвозмездных    поступлений     и |             |               |               |                 |
| поступлений   налоговых    доходов |             |               |               |                 |
| по    дополнительным    нормативам |             |               |               |                 |
| отчислений (ОС1)                   |             |               |               |                 |
|------------------------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------|
| 2.   (Исключен    -    Постановление   Администрации   г.   Кемерово

от 31.12.2014 № 3532)
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2. Задача - обеспечение в рамках полномочий  органов  местного  самоуправления  функционирования |
| налоговой  системы  с  поддержкой   сбалансированных   уровней   налоговой   нагрузки,   структуры |
| налогообложения и отлаженного налогового администрирования                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Темп роста объема  налоговых  и | процентов   | >=100         | >=105         | >=107           |
| неналоговых    доходов     бюджета |             |               |               |                 |
| города (ОС3)                       |             |               |               |                 |
|------------------------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------|
| 2.   Доля    выпадающих    доходов | процентов   | <=5,0         | <=4,9         | <=4,8           |
| бюджета города (ОС4)               |             |               |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Цель - создание условий для повышения эффективности расходов бюджета города                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Задача - развитие программно-целевых принципов формирования расходов бюджета города           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Доля расходов  бюджета  города, | процентов   | >=70          | >=75          | >=80            |
| формируемых в  рамках  программ  в |             |               |               |                 |
| общем  объеме   расходов   бюджета |             |               |               |                 |
| города (ПЭ1)                       |             |               |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2. Задача - приоритезация структуры расходов бюджета города в соответствии с условиями бюджетной |
| политики и концепцией развития города Кемерово                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Доля расходов  бюджета  города, | процентов   | >=50          | >=50          | >=50            |
| направленная   на   поддержку    и |             |               |               |                 |
| развитие социальной сферы (ПЭ2)    |             |               |               |                 |
|------------------------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------|
| 2.  Доля   условно    утверждаемых | процентов   | Х             | >=2,5         | >=5,0           |
| расходов   бюджета    города    на |             |               |               |                 |
| плановый период (ПЭ3)              |             |               |               |                 |
|------------------------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------|
| 3.        Отношение         объема | процентов   | <=0,15        | <=0,14        | <=0,12          |
| просроченной          кредиторской |             |               |               |                 |
| задолженности      к      расходам |             |               |               |                 |
| бюджета города (ПЭ4)               |             |               |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Цель - эффективное управление муниципальным долгом                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. Задача - оценка и мониторинг состояния муниципального долга                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    Отношение     муниципального | процентов   | <100,0        | <90,0         | <80,0           |
| долга  к  доходам  бюджета  города |             |               |               |                 |
| без  учета  объема   безвозмездных |             |               |               |                 |
| поступлений (УМД1)                 |             |               |               |                 |
|------------------------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------|
| 2.        Доля        просроченной | процентов   | 0,0           | 0,0           | 0,0             |
| задолженности     по      долговым |             |               |               |                 |
| обязательствам (УМД2)              |             |               |               |                 |
|------------------------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------|
| 3. Доля расходов на   обслуживание | процентов   | <=15,0        | <=15,0        | <=15,0          |

| муниципального долга (УМД3)        |             |               |               |                 |

         редакции    Постановления    Администрации    г.   Кемерово

от 31.12.2014 № 3532)

|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2. Задача - совершенствование механизмов управления муниципальным долгом                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    Превышение     ставки     по | процентов   | Х             | <4,2          | <4,1            |

| привлеченным              кредитам |             |               |               |                 |

| коммерческих  банков  над  ставкой |             |               |               |                 |

| рефинансирования   Банка    России |             |               |               |                 |

| (УМД4)                             |             |               |               |                 |

         редакции    Постановления    Администрации    г.   Кемерово

от 31.12.2014 № 3532)

|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Цель - повышение качества организации бюджетного процесса                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. Задача - составление, утверждение и исполнение бюджета города в формате программ              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  Внесение     изменений       в | да\нет      | да            | Х             | Х               |
| постановление о бюджетном процессе |             |               |               |                 |
| в  городе  Кемерово,   в   порядок |             |               |               |                 |
| составления      проекта   бюджета |             |               |               |                 |
| города (ПК1)                       |             |               |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Задача - повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Размещение проекта  решения   о | да\нет      | да            | да            | да              |
| бюджете   города,    решения     о |             |               |               |                 |
| бюджете   города,   отчетов     об |             |               |               |                 |
| исполнении   бюджета   города    в |             |               |               |                 |
| доступной  для  граждан  форме  на |             |               |               |                 |
| официальном                  сайте |             |               |               |                 |
| администрации   города   в    сети |             |               |               |                 |
| Интернет(ПК2)                      |             |               |               |                 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     5. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы

 

     Объем бюджетных ассигнований Муниципальной программы определяется
решением Кемеровского городского Совета народных депутатов  о  бюджете
города Кемерово на очередной финансовый  год  и  на  плановый  период.
Финансирование  за  счет  средств  бюджетов  Российской  Федерации   и
Кемеровской области, а также  иных  не  запрещенных  законодательством
источников не предусмотрено.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
|        Наименование         | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
|        Муниципальной        |                         |----------------------------------------|
|   программы, мероприятия    |                         | на 2014  | на 2015 год  | на 2016 год  |
|                             |                         |   год    |              |              |
|-----------------------------+-------------------------+----------+--------------+--------------|
|              1              |            2            |    3     |      4       |      5       |
|-----------------------------+-------------------------+----------+--------------+--------------|
| Муниципальная программа     | Всего                   | 50 000,0 | 243 000,0    | 455 600,0    |

| "Управление                 |-------------------------+----------+--------------+--------------|

| муниципальными              | местный бюджет          | 50 000,0 | 243 000,0    | 455 600,0    |

| финансами            города |-------------------------+----------+--------------+--------------|

| Кемерово    на    2014-2016 | иные не запрещенные     | Х        | Х            | Х            |

| годы"                       | законодательством       |          |              |              |

|                             | источники:              |          |              |              |

|                             |-------------------------+----------+--------------+--------------|

|                             | федеральный бюджет      |          |              |              |

|                             |-------------------------+----------+--------------+--------------|

|                             | областной бюджет        |          |              |              |

|                             |-------------------------+----------+--------------+--------------|

|                             | средства       бюджетов |          |              |              |

|                             | государственных         |          |              |              |

|                             | внебюджетных фондов     |          |              |              |

|                             |-------------------------+----------+--------------+--------------|

|                             | средства юридических  и |          |              |              |

|                             | физических лиц          |          |              |              |

         редакции    Постановления    Администрации    г.   Кемерово

от 31.12.2014 № 3532)

|-----------------------------+-------------------------+----------+--------------+--------------|
| Задача    1.     Реализация | Всего                   | 30 000,0 | 30 000,0     | 30 000,0     |
| инструментов                |                         |          |              |              |
| долгосрочного    бюджетного |                         |          |              |              |
| планирования,  выявления  и |-------------------------+----------+--------------+--------------|
| минимизации         рисков, | местный бюджет          | 30 000,0 | 30 000,0     | 30 000,0     |
| поддержания    достаточного |                         |          |              |              |
| объема           финансовых |                         |          |              |              |
| резервов                    |                         |          |              |              |
|-----------------------------+-------------------------+----------+--------------+--------------|
| 1.1.           Формирование | Всего                   | 30 000,0 | 30 000,0     | 30 000,0     |
| резервного            фонда |-------------------------+----------+--------------+--------------|
| администрации города        | местный бюджет          | 30 000,0 | 30 000,0     | 30 000,0     |
|-----------------------------+-------------------------+----------+--------------+--------------|
| Задача   2.   Приоритезация | Всего                   | -        | 189 500,0    | 402 100,0    |
| структуры          расходов |                         |          |              |              |
| бюджета      города       в |                         |          |              |              |
| соответствии  с  условия-ми |-------------------------+----------+--------------+--------------|
| бюджетной    политики     и | местный бюджет          | -        | 189 500,0    | 402 100,0    |
| концепцией         развития |                         |          |              |              |
| города Кемерово             |                         |          |              |              |
|-----------------------------+-------------------------+----------+--------------+--------------|
| 2.1. Резервирование средств | Всего                   | -        | 189 500,0    | 402 100,0    |
| на   исполнение   расходных |                         |          |              |              |
| обязательств  города  путем |-------------------------+----------+--------------+--------------|
| формирования    в   составе | местный бюджет          |          | 189 500,0    | 402 100,0    |
| бюджета   города    условно |                         |          |              |              |
| утверждаемых расходов       |                         |          |              |              |
|-----------------------------+-------------------------+----------+--------------+--------------|
| Задача    3.    Оценка    и | Всего                   | 20 000,0 | 23 500,0     | 23 500,0     |

| мониторинг                  |-------------------------+----------+--------------+--------------|

| муниципального долга        | местный бюджет          | 20 000,0 | 23 500,0     | 23 500,0     |

|-----------------------------+-------------------------+----------+--------------+--------------|

| 3.1.            Обеспечение | Всего                   | 20 000,0 | 23 500,0     | 23 500,0     |

| оптимальной        долговой |                         |          |              |              |

| нагрузки на бюджет  города, |                         |          |              |              |

| своевременное    исполнение |-------------------------+----------+--------------+--------------|

| обязательств             по | местный бюджет          | 20 000,0 | 23 500,0     | 23 500,0     |

| обслуживанию                |                         |          |              |              |

| муниципального долга        |                         |          |              |              |

         редакции    Постановления    Администрации    г.   Кемерово

от 31.12.2014 № 3532)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     6. Сведения   о   планируемых   значениях   целевых   показателей
(индикаторов) Муниципальной программы

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|        Наименование        |   Наименование целевого    |  Единица  |   Плановое значение целевого   |
|       Муниципальной        |  показателя (индикатора)   | измерения |    показателя (индикатора)     |
|   программы, мероприятия   |                            |           |--------------------------------|
|                            |                            |           | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|----------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------|
|             1              |             2              |     3     |    4     |    5     |    6     |
|----------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 1.  Повышение   надежности | 1.   Отношение    дефицита | процентов | <=10     | <=9,9    | <=9,8    |
| экономических   прогнозов, | бюджета города  к  доходам |           |          |          |          |
| положенных    в     основу | без  учета   безвозмездных |           |          |          |          |
| бюджетного планирования    | поступлений и  поступлений |           |          |          |          |
|                            | налоговых    доходов    по |           |          |          |          |
|                            | дополнительным             |           |          |          |          |
|                            | нормативам      отчислений |           |          |          |          |
|                            | (ОС1)                      |           |          |          |          |
|----------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 2.   (Исключен   -   Постановление    Администрации    г.   Кемерово

от 31.12.2014 № 3532)
|----------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 3. Разработка и реализация | 3.   Темп   роста   объема | процентов | >=100    | >=105    | >=107    |

| мероприятий             по | налоговых  и   неналоговых |           |          |          |          |

| повышению      поступлений | доходов   бюджета   города |           |          |          |          |

| налоговых  и   неналоговых | в сопоставимых  нормативах |           |          |          |          |

| доходов,        сокращению | (ОС3)                      |           |          |          |          |

| недоимки     по     уплате |                            |           |          |          |          |

| налогов,  сборов  и   иных |                            |           |          |          |          |

| обязательных  платежей   в |                            |           |          |          |          |

| бюджет города              |                            |           |          |          |          |

         редакции    Постановления    Администрации    г.   Кемерово

от 31.12.2014 № 3532)

|----------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 4.    Проведение    оценки | 4.     Доля     выпадающих | процентов | <=5,0    | <=4,9    | <=4,8    |
| эффективности    налоговых | доходов   бюджета   города |           |          |          |          |
| льгот,       установленных | (ОС4)                      |           |          |          |          |
| НПА,  с  целью   выявления |                            |           |          |          |          |
| неэффективных    налоговых |                            |           |          |          |          |
|  льгот по местным налогам  |                            |           |          |          |          |
|----------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 5.    Охват    программами | 5. Доля  расходов  бюджета | процентов | >=70     | >=75     | >=80     |
| преимущественно       всех | города,   формируемых    в |           |          |          |          |
| сфер          деятельности | рамках  программ  в  общем |           |          |          |          |
| органов           местного | объеме  расходов   бюджета |           |          |          |          |
| самоуправления,          и | города (ПЭ1)               |           |          |          |          |
| соответственно,    большей |                            |           |          |          |          |
| части            бюджетных |                            |           |          |          |          |
| ассигнований               |                            |           |          |          |          |
|----------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 6.  Выявление  резервов  и | 6.1. Доля расходов бюджета | процентов | >=50     | >=50     | >=50     |
| перераспределение          | города,  направленная   на |           |          |          |          |
| бюджетных    средств     в | поддержку    и    развитие |           |          |          |          |
| пользу        приоритетных | социальной сферы (ПЭ2)     |           |          |          |          |
| направлений  и   проектов, |----------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| прежде               всего | 6.2.     Доля      условно | процентов | Х        | >=2,5    | >=5,0    |
| обеспечивающих     решение | утверждаемых      расходов |           |          |          |          |
| задач, поставленных      в | бюджета     города      на |           |          |          |          |
| указах          Президента | плановый период (ПЭ3)      |           |          |          |          |
| Российской       Федерации |                            |           |          |          |          |
| от 07.05.2012              |                            |           |          |          |          |
|----------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 7.  Контроль   наличия   и | 7.    Отношение     объема |           |          |          |          |
| состояния     просроченной | просроченной               | процентов | <=0,15   | <=0,14   | <=0,12   |
| кредиторской               | кредиторской               |           |          |          |          |
| задолженности      органов | задолженности  к  расходам |           |          |          |          |
| местного    самоуправления | бюджета города (ПЭ4)       |           |          |          |          |
| и   подведомственных    им |                            |           |          |          |          |
| учреждений,  принятие  мер |                            |           |          |          |          |
| к  снижению    накопленной |                            |           |          |          |          |
| просроченной               |                            |           |          |          |          |
| задолженности              |                            |           |          |          |          |
|----------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 8.             Обеспечение | 8.1.             Отношение | процентов | <100,0   | <90,0    | <80,0    |

| оптимальной       долговой | муниципального   долга   к |           |          |          |          |

| нагрузки     на     бюджет | доходам бюджета без  учета |           |          |          |          |

| города                     | объема       безвозмездных |           |          |          |          |

|                            | поступлений (УМД1)         |           |          |          |          |

|                            |----------------------------+-----------+----------+----------+----------|

|                            | 8.2.   Доля   просроченной | процентов | 0,0      | 0,0      | 0,0      |

|                            | задолженности           по |           |          |          |          |

|                            | долговым                   |           |          |          |          |

|                            | обязательствам (УМД2)      |           |          |          |          |

|                            |----------------------------+-----------+----------+----------+----------|

|                            | 8.3.  Доля   расходов   на | процентов | <=15,0   | <=15,0   | <=15,0   |

|                            | обслуживание               |           |          |          |          |

|                            | муниципального       долга |           |          |          |          |

|                            | (УМД3)                     |           |          |          |          |

         редакции    Постановления    Администрации    г.   Кемерово

от 31.12.2014 № 3532)

|----------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 9.   Проведение   активной | 9.  Превышение  ставки  по | процентов | Х        | <4,2     | <4,1     |

| политики        управления | привлеченным      кредитам |           |          |          |          |

| муниципальным   долгом   с | коммерческих  банков   над |           |          |          |          |

| целью             снижения | ставкой   рефинансирования |           |          |          |          |

| процентных  расходов    по | Банка России (УМД4)        |           |          |          |          |

| обслуживанию      долговых |                            |           |          |          |          |

| обязательств        города |                            |           |          |          |          |

| Кемерово                   |                            |           |          |          |          |

         редакции    Постановления    Администрации    г.   Кемерово

от 31.12.2014 № 3532)

|----------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 10. Внесение  изменений  в | 10. Внесение  изменений  в | да\нет    | да       | Х        | Х        |
| порядок       составления, | постановление            о |           |          |          |          |
| рассмотрения и утверждения | бюджетном    процессе    в |           |          |          |          |
| проекта  бюджета  в  части | городе Кемерово, в порядок |           |          |          |          |
| включения        паспортов | составления        проекта |           |          |          |          |
| муниципальных  программ  в | бюджета города (ПК1)       |           |          |          |          |
| состав         материалов, |                            |           |          |          |          |
| представляемых             |                            |           |          |          |          |
| одновременно             с |                            |           |          |          |          |
| проектом     решения     о |                            |           |          |          |          |
| бюджете      города     на |                            |           |          |          |          |
| очередной       финансовый |                            |           |          |          |          |
| год и на плановый период   |                            |           |          |          |          |
|----------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 11.            Обеспечение | 11.   Размещение   проекта | да\нет    | да       | да       | да       |
| соответствия    стандартам | решения о бюджете  города, |           |          |          |          |
| открытости                 | решения о бюджете  города, |           |          |          |          |
| (прозрачности)   процессов | отчетов   об    исполнении |           |          |          |          |
| формирования             и | бюджета      города      в |           |          |          |          |
| исполнения         бюджета | доступной   для    граждан |           |          |          |          |
| города.                    | форме    на    официальном |           |          |          |          |
|                            | сайте        администрации |           |          |          |          |
|                            | города  в  сети   Интернет |           |          |          |          |
|                            | (ПК2)                      |           |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     7. Оценка эффективности Муниципальной программы

 

     Оценка   эффективности   реализации    Муниципальной    программы
"Управление муниципальными  финансами  города  Кемерово  на  2014-2016
годы"  проводится  по  значениям  целевых  показателей   (индикаторов)
Муниципальной программы.
     Оценка эффективности Муниципальной программы проводится на основе
оценок:
     - степени  достижения  целей  и   решения   задач   Муниципальной
программы  путем   сопоставления   фактически   достигнутых   значений
индикаторов муниципальной программы и их плановых значений;
     - степени   соответствия   запланированному   уровню   затрат   и
эффективности   использования   средств   местного    бюджета    путем
сопоставления плановых и фактических объемов  финансирования  основных
мероприятий муниципальной программы;
     - степени   реализации   мероприятий   Муниципальной    программы
(динамика  достижения  ожидаемых   непосредственных   результатов   их
реализации).
     Степень достижения целей (решения задач) Муниципальной  программы
(Сд) определяется по формуле:
     Сд = Зф/Зп  x  100%,  (для  показателей  (индикаторов),  желаемой
тенденцией развития которых является рост значений),
     Сд = Зп/Зф  x  100%,  (для  показателей  (индикаторов),  желаемой
тенденцией развития которых является снижение значений),
     где:  Зф   -   фактическое   значение   индикатора   (показателя)
Муниципальной программы;
     Зп -  плановое  значение  индикатора  (показателя)  Муниципальной
программы.
     В  случае,  если  показатель  (индикатор)  подразумевает   только
однозначные противоположные значения, например,  "да/нет",  показателю
(индикатору) присваивается значения 100%  или  "0"  соответственно.  В
случае  невыполнения  показателя,   по   которому   предусмотрено   не
превышение предельного  значения,  показателю  присваивается  значение
"0".
     Уровень   финансирования    реализации    основных    мероприятий
Муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

 

     Уф = Фф/Фп x 100%,

 

     где: Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный  на
реализацию мероприятий Муниципальной программы;
     Фп  -  плановый  объем  финансовых  ресурсов  на  соответствующий
отчетный период.
     По  каждому  показателю  (индикатору)  реализации   Муниципальной
программы устанавливаются интервалы значений показателя,  при  которых
реализация муниципальной программы характеризуется:
     высоким уровнем эффективности;
     удовлетворительным уровнем эффективности;
     неудовлетворительным уровнем эффективности.
     Нижняя  граница  интервала  значений  показателя  для   отнесения
Муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может  быть
ниже 105,0%  планового значения  показателя  на  соответствующий  год.
Нижняя   граница   интервала   значений   показателя   для   отнесения
Муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности  не
может    быть   ниже   100,0%   планового   значения   показателя   на
соответствующий   год.    редакции  Постановления  Администрации  г.

Кемерово от 31.12.2014 № 3532)
     Оценка   эффективности   реализации    Муниципальной    программы
проводится ответственным исполнителем (координатором) ежегодно,  до  1
марта года, следующего за отчетным годом.
     Муниципальная программа считается реализуемой с  высоким  уровнем
эффективности в следующих случаях:
     значения 95,0% и более показателей Муниципальной программы входят
в  установленный  интервал  значений   для   отнесения   Муниципальной
программы к высокому уровню эффективности;
     не менее 95,0%  мероприятий,  запланированных  на  отчетный  год,
выполнены в полном объеме.
     Муниципальная     программа     считается      реализуемой      с
удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:
     значения 80,0% и более показателей Муниципальной программы входят
в  установленный  интервал  значений   для   отнесения   Муниципальной
программы к удовлетворительному уровню эффективности;
     не менее 80,0%  мероприятий,  запланированных  на  отчетный  год,
выполнены в полном объеме.
     Если реализация Муниципальной  программы  не  отвечает  указанным
критериям,   уровень   эффективности    ее    реализации    признается
неудовлетворительным.

 

 

 

     Начальник управления делами         В.И. Вылегжанина

 

 

 


Информация по документу
Читайте также