Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Кемерово от 10.02.2014 № 234| | | | поступлений в бюджет города | | | |-----------------------------+------------------------------| | | | 10. Доля просроченной | Рассчитывается по формуле: | | | | задолженности по | ПЗДО | | | | долговым обязательствам | УМД2 = ——————————— *100 | | | | (УМД2), процентов | ЗДО | | | | | где: | | | | | ПЗДО - объем просроченной | | | | | задолженности по долговым | | | | | обязательствам города | | | | | Кемерово; | | | | | ЗДО - общий объем | | | | | задолженности по долговым | | | | | обязательствам города | | | | | Кемерово | | | |-----------------------------+------------------------------| | | Соблюдение предельных | 11. Доля расходов на | Рассчитывается по формуле: | | | параметров по объему | обслуживание | РОМД | | | расходов на обслуживание | муниципального долга | УМД3 = ——————————— *100 | | | муниципального долга в | (УМД3), процентов | Р-РС | | | соответствии с требованиями | | где: | | | Бюджетного кодекса РФ | | РОМД - расходы на | | | | | обслуживание | | | | | муниципального долга; | | | | | Р - общий объем расходов | | | | | бюджета города; | | | | | РС - расходы бюджета города | | | | | за счет субвенций | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.2. Задача - совершенствование механизмов управления муниципальным долгом |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.2.1. Проведение активной | | 12. Превышение ставки по | Рассчитывается по формуле: | | политики управления | | привлеченным кредитам | УМД4=Ст-Срф | | муниципальным долгом с целью | | коммерческих банков над | где: | | снижения процентных | | ставкой рефинансирования | Ст - процентная ставка по | | расходов по обслуживанию | | Банка России (УМД4), | привлеченным кредитам | | долговых обязательств | | процентов | коммерческих банков; | | города Кемерово | | | Срф - ставка | | | | | рефинансирования Банка | | | | | России | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Цель - повышение качества организации бюджетного процесса | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1. Задача - составление, утверждение и исполнение бюджета города в формате программ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1.1. Внесение изменений в | Внесение изменений в | 13. Внесение изменений в | | | порядок составления, | постановление Кемеровского | постановление о | | | рассмотрения и | городского Совета народных | бюджетном процессе в | | | утверждения проекта | депутатов от 28.09.2007 N 173 | городе Кемерово, в порядок | | | бюджета, в части включения | "О положении "О бюджетном | составления проекта | | | паспортов муниципальных | процессе в городе | бюджета города (ПК1), | | | программ в состав | Кемерово", в распоряжение | да\нет | | | материалов, представляемых | Главы города Кемерово от | | | | одновременно с проектом | 16.11.2007 N 161 "О Порядке | | | | решения о бюджете города | составления проекта бюджета | | | | на очередной финансовый | города Кемерово и | | | | год и на плановый период | планировании бюджетных | | | | | ассигнований" | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.2. Задача - повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.2.1. Обеспечение | | 14. Размещение проекта | | | соответствия стандартам | | решения, решения о | | | открытости (прозрачности) | | бюджете города, отчетов об | | | процессов формирования и | | исполнении бюджета | | | исполнения бюджета города. | | города в доступной для | | | | | граждан форме на | | | | | официальном сайте | | | | | администрации города в | | | | | сети Интернет (ПК2), да\нет | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы с указанием плановых значений целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы Реализация Муниципальной программы рассчитана на период с 2014 по
2016 годы без разделения на отдельные этапы реализации. Достижение целей, поставленных в реализуемой Муниципальной программе, запланировано через достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Целевой показатель (индикатор) | Единица | Плановое значение целевого показателя | | Муниципальной программы | измерения | (индикатора) | | | |-------------------------------------------------| | | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |------------------------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Цель - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. Задача - реализация инструментов долгосрочного бюджетного планирования, выявления и | | минимизации рисков, поддержания достаточного объема финансовых резервов |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Отношение дефицита бюджета | процентов | <=10 | <=9,9 | <=9,8 | | города к доходам без учета | | | | | | безвозмездных поступлений и | | | | | | поступлений налоговых доходов | | | | | | по дополнительным нормативам | | | | | | отчислений (ОС1) | | | | | |------------------------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------| | 2. (Исключен - Постановление Администрации г. Кемерово от 31.12.2014 № 3532)
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2. Задача - обеспечение в рамках полномочий органов местного самоуправления функционирования | | налоговой системы с поддержкой сбалансированных уровней налоговой нагрузки, структуры | | налогообложения и отлаженного налогового администрирования |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Темп роста объема налоговых и | процентов | >=100 | >=105 | >=107 | | неналоговых доходов бюджета | | | | | | города (ОС3) | | | | | |------------------------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------| | 2. Доля выпадающих доходов | процентов | <=5,0 | <=4,9 | <=4,8 | | бюджета города (ОС4) | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Цель - создание условий для повышения эффективности расходов бюджета города |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. Задача - развитие программно-целевых принципов формирования расходов бюджета города |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Доля расходов бюджета города, | процентов | >=70 | >=75 | >=80 | | формируемых в рамках программ в | | | | | | общем объеме расходов бюджета | | | | | | города (ПЭ1) | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2. Задача - приоритезация структуры расходов бюджета города в соответствии с условиями бюджетной |
| политики и концепцией развития города Кемерово |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Доля расходов бюджета города, | процентов | >=50 | >=50 | >=50 | | направленная на поддержку и | | | | | | развитие социальной сферы (ПЭ2) | | | | | |------------------------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------| | 2. Доля условно утверждаемых | процентов | Х | >=2,5 | >=5,0 | | расходов бюджета города на | | | | | | плановый период (ПЭ3) | | | | | |------------------------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------| | 3. Отношение объема | процентов | <=0,15 | <=0,14 | <=0,12 | | просроченной кредиторской | | | | | | задолженности к расходам | | | | | | бюджета города (ПЭ4) | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Цель - эффективное управление муниципальным долгом |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1. Задача - оценка и мониторинг состояния муниципального долга |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Отношение муниципального | процентов | <100,0 | <90,0 | <80,0 | | долга к доходам бюджета города | | | | | | без учета объема безвозмездных | | | | | | поступлений (УМД1) | | | | | |------------------------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------| | 2. Доля просроченной | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | задолженности по долговым | | | | | | обязательствам (УМД2) | | | | | |------------------------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------| | 3. Доля расходов на обслуживание | процентов | <=15,0 | <=15,0 | <=15,0 |
| муниципального долга (УМД3) | | | | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 31.12.2014 № 3532)
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.2. Задача - совершенствование механизмов управления муниципальным долгом | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Превышение ставки по | процентов | Х | <4,2 | <4,1 |
| привлеченным кредитам | | | | |
| коммерческих банков над ставкой | | | | |
| рефинансирования Банка России | | | | |
| (УМД4) | | | | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 31.12.2014 № 3532)
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Цель - повышение качества организации бюджетного процесса | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1. Задача - составление, утверждение и исполнение бюджета города в формате программ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Внесение изменений в | да\нет | да | Х | Х | | постановление о бюджетном процессе | | | | | | в городе Кемерово, в порядок | | | | | | составления проекта бюджета | | | | | | города (ПК1) | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.2. Задача - повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Размещение проекта решения о | да\нет | да | да | да | | бюджете города, решения о | | | | | | бюджете города, отчетов об | | | | | | исполнении бюджета города в | | | | | | доступной для граждан форме на | | | | | | официальном сайте | | | | | | администрации города в сети | | | | | | Интернет(ПК2) | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований Муниципальной программы определяется
решением Кемеровского городского Совета народных депутатов о бюджете города Кемерово на очередной финансовый год и на плановый период. Финансирование за счет средств бюджетов Российской Федерации и Кемеровской области, а также иных не запрещенных законодательством источников не предусмотрено. -------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | | Муниципальной | |----------------------------------------| | программы, мероприятия | | на 2014 | на 2015 год | на 2016 год | | | | год | | | |-----------------------------+-------------------------+----------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------------------------+-------------------------+----------+--------------+--------------| | Муниципальная программа | Всего | 50 000,0 | 243 000,0 | 455 600,0 |
| "Управление |-------------------------+----------+--------------+--------------|
| муниципальными | местный бюджет | 50 000,0 | 243 000,0 | 455 600,0 |
| финансами города |-------------------------+----------+--------------+--------------|
| Кемерово на 2014-2016 | иные не запрещенные | Х | Х | Х |
| годы" | законодательством | | | |
| | источники: | | | |
| |-------------------------+----------+--------------+--------------|
| | федеральный бюджет | | | |
| |-------------------------+----------+--------------+--------------|
| | областной бюджет | | | |
| |-------------------------+----------+--------------+--------------|
| | средства бюджетов | | | |
| | государственных | | | |
| | внебюджетных фондов | | | |
| |-------------------------+----------+--------------+--------------|
| | средства юридических и | | | |
| | физических лиц | | | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 31.12.2014 № 3532)
|-----------------------------+-------------------------+----------+--------------+--------------| | Задача 1. Реализация | Всего | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | | инструментов | | | | | | долгосрочного бюджетного | | | | | | планирования, выявления и |-------------------------+----------+--------------+--------------| | минимизации рисков, | местный бюджет | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | | поддержания достаточного | | | | | | объема финансовых | | | | | | резервов | | | | | |-----------------------------+-------------------------+----------+--------------+--------------| | 1.1. Формирование | Всего | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | | резервного фонда |-------------------------+----------+--------------+--------------|
| администрации города | местный бюджет | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | |-----------------------------+-------------------------+----------+--------------+--------------| | Задача 2. Приоритезация | Всего | - | 189 500,0 | 402 100,0 | | структуры расходов | | | | | | бюджета города в | | | | | | соответствии с условия-ми |-------------------------+----------+--------------+--------------| | бюджетной политики и | местный бюджет | - | 189 500,0 | 402 100,0 | | концепцией развития | | | | | | города Кемерово | | | | | |-----------------------------+-------------------------+----------+--------------+--------------| | 2.1. Резервирование средств | Всего | - | 189 500,0 | 402 100,0 | | на исполнение расходных | | | | | | обязательств города путем |-------------------------+----------+--------------+--------------| | формирования в составе | местный бюджет | | 189 500,0 | 402 100,0 | | бюджета города условно | | | | | | утверждаемых расходов | | | | | |-----------------------------+-------------------------+----------+--------------+--------------| | Задача 3. Оценка и | Всего | 20 000,0 | 23 500,0 | 23 500,0 |
| мониторинг |-------------------------+----------+--------------+--------------|
| муниципального долга | местный бюджет | 20 000,0 | 23 500,0 | 23 500,0 |
|-----------------------------+-------------------------+----------+--------------+--------------|
| 3.1. Обеспечение | Всего | 20 000,0 | 23 500,0 | 23 500,0 |
| оптимальной долговой | | | | |
| нагрузки на бюджет города, | | | | |
| своевременное исполнение |-------------------------+----------+--------------+--------------|
| обязательств по | местный бюджет | 20 000,0 | 23 500,0 | 23 500,0 |
| обслуживанию | | | | |
| муниципального долга | | | | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 31.12.2014 № 3532)
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Наименование целевого | Единица | Плановое значение целевого | | Муниципальной | показателя (индикатора) | измерения | показателя (индикатора) | | программы, мероприятия | | |--------------------------------| | | | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |----------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 1. Повышение надежности | 1. Отношение дефицита | процентов | <=10 | <=9,9 | <=9,8 | | экономических прогнозов, | бюджета города к доходам | | | | | | положенных в основу | без учета безвозмездных | | | | | | бюджетного планирования | поступлений и поступлений | | | | | | | налоговых доходов по | | | | | | | дополнительным | | | | | | | нормативам отчислений | | | | | | | (ОС1) | | | | | |----------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 2. (Исключен - Постановление Администрации г. Кемерово от 31.12.2014 № 3532)
|----------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 3. Разработка и реализация | 3. Темп роста объема | процентов | >=100 | >=105 | >=107 |
| мероприятий по | налоговых и неналоговых | | | | |
| повышению поступлений | доходов бюджета города | | | | |
| налоговых и неналоговых | в сопоставимых нормативах | | | | |
| доходов, сокращению | (ОС3) | | | | |
| недоимки по уплате | | | | | |
| налогов, сборов и иных | | | | | |
| обязательных платежей в | | | | | |
| бюджет города | | | | | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 31.12.2014 № 3532)
|----------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 4. Проведение оценки | 4. Доля выпадающих | процентов | <=5,0 | <=4,9 | <=4,8 | | эффективности налоговых | доходов бюджета города | | | | | | льгот, установленных | (ОС4) | | | | | | НПА, с целью выявления | | | | | | | неэффективных налоговых | | | | | | | льгот по местным налогам | | | | | | |----------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 5. Охват программами | 5. Доля расходов бюджета | процентов | >=70 | >=75 | >=80 | | преимущественно всех | города, формируемых в | | | | | | сфер деятельности | рамках программ в общем | | | | | | органов местного | объеме расходов бюджета | | | | | | самоуправления, и | города (ПЭ1) | | | | | | соответственно, большей | | | | | | | части бюджетных | | | | | | | ассигнований | | | | | | |----------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 6. Выявление резервов и | 6.1. Доля расходов бюджета | процентов | >=50 | >=50 | >=50 | | перераспределение | города, направленная на | | | | | | бюджетных средств в | поддержку и развитие | | | | | | пользу приоритетных | социальной сферы (ПЭ2) | | | | | | направлений и проектов, |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | прежде всего | 6.2. Доля условно | процентов | Х | >=2,5 | >=5,0 | | обеспечивающих решение | утверждаемых расходов | | | | | | задач, поставленных в | бюджета города на | | | | | | указах Президента | плановый период (ПЭ3) | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | от 07.05.2012 | | | | | | |----------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 7. Контроль наличия и | 7. Отношение объема | | | | | | состояния просроченной | просроченной | процентов | <=0,15 | <=0,14 | <=0,12 | | кредиторской | кредиторской | | | | | | задолженности органов | задолженности к расходам | | | | | | местного самоуправления | бюджета города (ПЭ4) | | | | | | и подведомственных им | | | | | | | учреждений, принятие мер | | | | | | | к снижению накопленной | | | | | | | просроченной | | | | | | | задолженности | | | | | | |----------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 8. Обеспечение | 8.1. Отношение | процентов | <100,0 | <90,0 | <80,0 |
| оптимальной долговой | муниципального долга к | | | | |
| нагрузки на бюджет | доходам бюджета без учета | | | | |
| города | объема безвозмездных | | | | |
| | поступлений (УМД1) | | | | |
| |----------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| | 8.2. Доля просроченной | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | задолженности по | | | | |
| | долговым | | | | |
| | обязательствам (УМД2) | | | | |
| |----------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| | 8.3. Доля расходов на | процентов | <=15,0 | <=15,0 | <=15,0 |
| | обслуживание | | | | |
| | муниципального долга | | | | |
| | (УМД3) | | | | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 31.12.2014 № 3532)
|----------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 9. Проведение активной | 9. Превышение ставки по | процентов | Х | <4,2 | <4,1 |
| политики управления | привлеченным кредитам | | | | |
| муниципальным долгом с | коммерческих банков над | | | | |
| целью снижения | ставкой рефинансирования | | | | |
| процентных расходов по | Банка России (УМД4) | | | | |
| обслуживанию долговых | | | | | |
| обязательств города | | | | | |
| Кемерово | | | | | |
(В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
от 31.12.2014 № 3532)
|----------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 10. Внесение изменений в | 10. Внесение изменений в | да\нет | да | Х | Х | | порядок составления, | постановление о | | | | | | рассмотрения и утверждения | бюджетном процессе в | | | | | | проекта бюджета в части | городе Кемерово, в порядок | | | | | | включения паспортов | составления проекта | | | | | | муниципальных программ в | бюджета города (ПК1) | | | | | | состав материалов, | | | | | | | представляемых | | | | | | | одновременно с | | | | | | | проектом решения о | | | | | | | бюджете города на | | | | | | | очередной финансовый | | | | | | | год и на плановый период | | | | | | |----------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 11. Обеспечение | 11. Размещение проекта | да\нет | да | да | да | | соответствия стандартам | решения о бюджете города, | | | | | | открытости | решения о бюджете города, | | | | | | (прозрачности) процессов | отчетов об исполнении | | | | | | формирования и | бюджета города в | | | | | | исполнения бюджета | доступной для граждан | | | | | | города. | форме на официальном | | | | | | | сайте администрации | | | | | | | города в сети Интернет | | | | | | | (ПК2) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Оценка эффективности Муниципальной программы
Оценка эффективности реализации Муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Кемерово на 2014-2016 годы" проводится по значениям целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы. Оценка эффективности Муниципальной программы проводится на основе
оценок: - степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений; - степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы; - степени реализации мероприятий Муниципальной программы (динамика достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации). Степень достижения целей (решения задач) Муниципальной программы (Сд) определяется по формуле:
Сд = Зф/Зп x 100%, (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), Сд = Зп/Зф x 100%, (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений), где: Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Муниципальной программы; Зп - плановое значение индикатора (показателя) Муниципальной программы. В случае, если показатель (индикатор) подразумевает только однозначные противоположные значения, например, "да/нет", показателю (индикатору) присваивается значения 100% или "0" соответственно. В случае невыполнения показателя, по которому предусмотрено не превышение предельного значения, показателю присваивается значение "0". Уровень финансирования реализации основных мероприятий Муниципальной программы (Уф) определяется по формуле: Уф = Фф/Фп x 100%, где: Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Муниципальной программы; Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. По каждому показателю (индикатору) реализации Муниципальной программы устанавливаются интервалы значений показателя, при которых реализация муниципальной программы характеризуется: высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения Муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть
ниже 105,0% планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения Муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не
может быть ниже 100,0% планового значения показателя на соответствующий год. (В редакции Постановления Администрации г. Кемерово от 31.12.2014 № 3532)
Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится ответственным исполнителем (координатором) ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях: значения 95,0% и более показателей Муниципальной программы входят
в установленный интервал значений для отнесения Муниципальной программы к высокому уровню эффективности; не менее 95,0% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме. Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях: значения 80,0% и более показателей Муниципальной программы входят
в установленный интервал значений для отнесения Муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности; не менее 80,0% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме. Если реализация Муниципальной программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным. Начальник управления делами В.И. Вылегжанина Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|