Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Кемерово от 02.06.2014 № 1316

|                          | внебюджетных фондов  |           |           |           |

|                          |----------------------+-----------+-----------+-----------|

|                          | средства юридических | 0         | 0         | 0         |

|                          | и физических лиц     |           |           |           |

|--------------------------+----------------------+-----------+-----------+-----------|

| 2.2.         Организация | Всего                | 110,00    | 0,00      | 0,00      |

| дополнительных           |----------------------+-----------+-----------+-----------|

| автоматизированных       | местный бюджет       | 110,00    | 0,00      | 0,00      |

| рабочих            мест, |----------------------+-----------+-----------+-----------|

| подключенных к РСМЭВ     | иные не  запрещенные | 0         | 0         | 0         |

|                          | законодательством    |           |           |           |

|                          | источники:           |           |           |           |

|                          |----------------------+-----------+-----------+-----------|

|                          | федеральный бюджет   | 0         | 0         | 0         |

|                          |----------------------+-----------+-----------+-----------|

|                          | областной бюджет     | 0         | 0         | 0         |

|                          |----------------------+-----------+-----------+-----------|

|                          | средства    бюджетов | 0         | 0         | 0         |

|                          | государственных      |           |           |           |

|                          | внебюджетных фондов  |           |           |           |

|                          |----------------------+-----------+-----------+-----------|

|                          | средства юридических | 0         | 0         | 0         |

|                          | и физических лиц     |           |           |           |

|--------------------------+----------------------+-----------+-----------+-----------|

| 2.3.          Аппаратно- | Всего                | 120,00    | 79,00     | 79,00     |

| техническое  обеспечение |----------------------+-----------+-----------+-----------|

| автоматизированных       | местный бюджет       | 120,00    | 79,00     | 79,00     |

| рабочих            мест, |----------------------+-----------+-----------+-----------|

| подключенных к РСМЭВ     | иные не  запрещенные | 0         | 0         | 0         |

|                          | законодательством    |           |           |           |

|                          | источники:           |           |           |           |

|                          |----------------------+-----------+-----------+-----------|

|                          | федеральный бюджет   | 0         | 0         | 0         |

|                          |----------------------+-----------+-----------+-----------|

|                          | областной бюджет     | 0         | 0         | 0         |

|                          |----------------------+-----------+-----------+-----------|

|                          | средства    бюджетов | 0         | 0         | 0         |

|                          | государственных      |           |           |           |

|                          | внебюджетных фондов  |           |           |           |

|                          |----------------------+-----------+-----------+-----------|

|                          | средства юридических | 0         | 0         | 0         |

|                          | и физических лиц     |           |           |           |

|--------------------------+----------------------+-----------+-----------+-----------|

| 3.          Подпрограмма | Всего                | 20 689,50 | 20 712,30 | 20 714,30 |

| "Предоставление          |----------------------+-----------+-----------+-----------|

| государственных        и | местный бюджет       | 20 689,50 | 20 712,30 | 20 714,30 |

| муниципальных      услуг |----------------------+-----------+-----------+-----------|

| жителям           города | иные не  запрещенные | 0         | 0         | 0         |

| Кемерово   по   принципу | законодательством    |           |           |           |

| "одного  окна"  на  базе | источники:           |           |           |           |

| МФЦ"                     |----------------------+-----------+-----------+-----------|

|                          | федеральный бюджет   | 0         | 0         | 0         |

|                          |----------------------+-----------+-----------+-----------|

|                          | областной бюджет     | 0         | 0         | 0         |

|                          |----------------------+-----------+-----------+-----------|

|                          | средства    бюджетов | 0         | 0         | 0         |

|                          | государственных      |           |           |           |

|                          | внебюджетных фондов  |           |           |           |

|                          |----------------------+-----------+-----------+-----------|

|                          | средства юридических | 0         | 0         | 0         |

|                          | и физических лиц     |           |           |           |

|--------------------------+----------------------+-----------+-----------+-----------|

| 3.1.         Обеспечение | Всего                | 20 689,50 | 20 712,30 | 20 714,30 |

| деятельности         МАУ |----------------------+-----------+-----------+-----------|

| "МФЦ  г.   Кемерово"   и | местный бюджет       | 20 689,50 | 20 712,30 | 20 714,30 |

| мобильного офиса МФЦ     |----------------------+-----------+-----------+-----------|

|                          | иные не  запрещенные | 0         | 0         | 0         |

|                          | законодательством    |           |           |           |

|                          | источники:           |           |           |           |

|                          |----------------------+-----------+-----------+-----------|

|                          | федеральный бюджет   | 0         | 0         | 0         |

|                          |----------------------+-----------+-----------+-----------|

|                          | областной бюджет     | 0         | 0         | 0         |

|                          |----------------------+-----------+-----------+-----------|

|                          | средства    бюджетов | 0         | 0         | 0         |

|                          | государственных      |           |           |           |

|                          | внебюджетных фондов  |           |           |           |

|                          |----------------------+-----------+-----------+-----------|

|                          | средства юридических | 0         | 0         | 0         |

|                          | и физических лиц     |           |           |           |

---------------------------------------------------------------------------------------

 

     (Раздел 5  в  редакции  Постановления  Администрации  г. Кемерово

от 31.12.2014 № 3528)

 

     6. Сведения   о   планируемых   значениях   целевых   показателей
(индикаторов) муниципальной программы

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------
|    Наименование     |    Наименование    |  Единица  |     Плановое значение      |
|    муниципальной    |      целевого      | измерения |    целевого показателя     |
|     программы,      |     показателя     |           |        (индикатора)        |
|    подпрограммы,    |    (индикатора)    |           |----------------------------|
|     мероприятия     |                    |           |  2014  |  2015   |  2016   |
|---------------------+--------------------+-----------+--------+---------+---------|
|          1          |         2          |     3     |   4    |    5    |    6    |
|---------------------+--------------------+-----------+--------+---------+---------|
| Муниципальная       | -                  | -         | -      | -       | -       |
| программа "Развитие |                    |           |        |         |         |
| информационного     |                    |           |        |         |         |
| общества  в  городе |                    |           |        |         |         |
| Кемерово на  период |                    |           |        |         |         |
| 2014-2016 годы"     |                    |           |        |         |         |
|---------------------+--------------------+-----------+--------+---------+---------|
| 1.     Подпрограмма | -                  | -         | -      | -       | -       |
| "Обеспечение        |                    |           |        |         |         |
| деятельности      и |                    |           |        |         |         |
| повышение           |                    |           |        |         |         |
| эффективности       |                    |           |        |         |         |
| работы      органов |                    |           |        |         |         |
| местного            |                    |           |        |         |         |
| самоуправления      |                    |           |        |         |         |
| города Кемерово"    |                    |           |        |         |         |
|---------------------+--------------------+-----------+--------+---------+---------|
| 1.1.    Программно- | доля рабочих  мест | проценты  | 80     | 83      | 86      |
| техническое         | органов   местного |           |        |         |         |
| обеспечение рабочих | самоуправления,    |           |        |         |         |
| мест        органов | обеспеченных       |           |        |         |         |
| местного            | программно-        |           |        |         |         |
| самоуправления      | техническими       |           |        |         |         |
|                     | средствами         |           |        |         |         |
|---------------------+--------------------+-----------+--------+---------+---------|
| 1.2.    Обеспечение | доля   компьютеров | проценты  | 85     | 90      | 95      |
| доступа             | органов   местного |           |        |         |         |
| компьютеров         | самоуправления,    |           |        |         |         |
| органов    местного | подключенных     к |           |        |         |         |
| самоуправления    к | сети "Интернет"    |           |        |         |         |
| сети "Интернет"     |                    |           |        |         |         |
|---------------------+--------------------+-----------+--------+---------+---------|
| 1.3.         Защита | количество         | единиц    | 22     | 6       | 5       |
| информации        в | программных        |           |        |         |         |
| органах    местного | средств,           |           |        |         |         |
| самоуправления      | приобретаемых      |           |        |         |         |
|                     | для         защиты |           |        |         |         |
|                     | информации       в |           |        |         |         |
|                     | органах   местного |           |        |         |         |
|                     | самоуправления     |           |        |         |         |
|---------------------+--------------------+-----------+--------+---------+---------|
| 1.4.      Повышение | количество         | человек   | 1      | 1       | 1       |
| квалификации        | муниципальных      |           |        |         |         |
| муниципальных       | служащих,          |           |        |         |         |
| служащих  в   сфере | прошедших    курсы |           |        |         |         |
| информационных      | повышения          |           |        |         |         |
| технологий          | квалификации     в |           |        |         |         |
|                     | сфере              |           |        |         |         |
|                     | информационных     |           |        |         |         |
|                     | технологий         |           |        |         |         |
|---------------------+--------------------+-----------+--------+---------+---------|
| 2.     Подпрограмма | -                  | -         | -      | -       | -       |
| "Совершенствование  |                    |           |        |         |         |
| системы             |                    |           |        |         |         |
| предоставления      |                    |           |        |         |         |
| государственных   и |                    |           |        |         |         |
| муниципальных       |                    |           |        |         |         |
| услуг       жителям |                    |           |        |         |         |
| города Кемерово"    |                    |           |        |         |         |
|---------------------+--------------------+-----------+--------+---------+---------|
| 2.1.   Развитие   и | доля рабочих мест, | проценты  | 75     | 85      | 100     |
| поддержка           | подключенных     к |           |        |         |         |
| информационно-      | информационно-     |           |        |         |         |
| коммуникационной    | коммуникационной   |           |        |         |         |
| сети  администрации | сети администрации |           |        |         |         |
| города Кемерово     | города Кемерово    |           |        |         |         |
|---------------------+--------------------+-----------+--------+---------+---------|
| 2.2.    Организация | количество         | единиц    | 10     | 0       | 0       |
| дополнительных      | автоматизирован-   |           |        |         |         |
| автоматизированных  | ных рабочих  мест, |           |        |         |         |
| рабочих       мест, | дополнительно      |           |        |         |         |
| подключенных      к | подключенных     к |           |        |         |         |
| РСМЭВ               | РСМЭВ              |           |        |         |         |
|---------------------+--------------------+-----------+--------+---------+---------|
| 2.3.     Аппаратно- | доля               | проценты  | 100    | 100     | 100     |
| техническое         | автоматизирован-   |           |        |         |         |
| обеспечение         | ных рабочих  мест, |           |        |         |         |
| автоматизированных  | подключенных     к |           |        |         |         |
| рабочих       мест, | РСМЭВ            и |           |        |         |         |
| подключенных      к | аппаратно-         |           |        |         |         |
| РСМЭВ               | технически         |           |        |         |         |
|                     | обеспеченных       |           |        |         |         |
|---------------------+--------------------+-----------+--------+---------+---------|
| 2.4.     Размещение | доля               | проценты  | 100    | 100     | 100     |
| информации        о | муниципальных      |           |        |         |         |
| муниципальных       | услуг города       |           |        |         |         |
|---------------------+--------------------+-----------+--------+---------+---------|
| услугах      города | Кемерово,          |           |        |         |         |
| Кемерово на  Едином | информация       о |           |        |         |         |
| портале             | которых            |           |        |         |         |
| государственных   и | размещена       на |           |        |         |         |
| муниципальных       | Едином     портале |           |        |         |         |
| услуг (функций)     | государственных  и |           |        |         |         |
|                     | муниципальных      |           |        |         |         |
|                     | услуг (функций)    |           |        |         |         |
|---------------------+--------------------+-----------+--------+---------+---------|
| 2.5.     Проведение | интегрированная    | проценты  | 440    | 450     | 460     |
| мониторинга         | оценка    качества |           |        |         |         |
| качества            | предоставления     |           |        |         |         |
| предоставления      | муниципальных      |           |        |         |         |
| муниципальных услуг | услуг              |           |        |         |         |
|                     |--------------------+-----------+--------+---------+---------|
|                     | среднее      время | минут     | 15     | 15      | 15      |
|                     | ожидания         в |           |        |         |         |
|                     | очереди        при |           |        |         |         |
|                     | обращении          |           |        |         |         |
|                     | граждан         за |           |        |         |         |
|                     | получением   одной |           |        |         |         |
|                     | муниципальной      |           |        |         |         |
|                     | услуги             |           |        |         |         |
|---------------------+--------------------+-----------+--------+---------+---------|
| 2.6.      Повышение | уровень            | проценты  | 94     | 95      | 96      |
| качества            | удовлетворенности  |           |        |         |         |
| предоставления      | населения   города |           |        |         |         |
| муниципальных       | Кемерово           |           |        |         |         |
| услуг   в    городе | качеством          |           |        |         |         |
| Кемерово            | предоставления     |           |        |         |         |
|                     | муниципальных      |           |        |         |         |
|                     | услуг              |           |        |         |         |
|---------------------+--------------------+-----------+--------+---------+---------|
| 3.     Подпрограмма | -                  | -         | -      | -       | -       |
| "Предоставление     |                    |           |        |         |         |
| государственных   и |                    |           |        |         |         |
| муниципальных       |                    |           |        |         |         |
| услуг       жителям |                    |           |        |         |         |
| города Кемерово  по |                    |           |        |         |         |
| принципу    "одного |                    |           |        |         |         |
| окна" на базе МФЦ"  |                    |           |        |         |         |
|---------------------+--------------------+-----------+--------+---------+---------|
| 3.1.    Обеспечение | количество         | человек   | 70 000 | 80 000  | 90 000  |

| деятельности    МАУ | заявителей,        |           |        |         |         |

| "МФЦ  г.  Кемерово" | обратившихся     в |           |        |         |         |

| и мобильного  офиса | МАУ    "МФЦ     г. |           |        |         |         |

| МФЦ                 | Кемерово"          |           |        |         |         |

         редакции    Постановления    Администрации    г.   Кемерово

от 31.12.2014 № 3528)

-------------------------------------------------------------------------------------

 

     7. Оценка эффективности муниципальной программы

 

     Оценка эффективности муниципальной программы проводится на основе
оценок:
     - степени  достижения  целей  и   решения   задач   муниципальной
программы  путем   сопоставления   фактически   достигнутых   значений
индикаторов муниципальной программы и их плановых значений;
     - степени   соответствия   запланированному   уровню   затрат   и
эффективности использования средств местного бюджета и иных источников
ресурсного обеспечения  муниципальной  программы  путем  сопоставления
плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм  и  основных
мероприятий муниципальной программы;
     - степени  реализации  подпрограмм  и  мероприятий  муниципальной
программы (динамика достижения ожидаемых непосредственных  результатов
их реализации).
     Степень достижения целей (решения задач) муниципальной  программы
(Сд) определяется по формуле:

 

     Сд = Зф/Зп x 100%,

 

     где:  Зф   -   фактическое   значение   индикатора   (показателя)
муниципальной программы;
     Зп -  плановое  значение  индикатора  (показателя)  муниципальной
программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития
которых является рост значений).
     Уровень   финансирования    реализации    основных    мероприятий
муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

 

     Уф = Фф/Фп x 100%,

 

     где: Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный  на
реализацию мероприятий муниципальной программы;
     Фп  -  плановый  объем  финансовых  ресурсов  на  соответствующий
отчетный период.
     По  каждому  показателю  (индикатору)  реализации   муниципальной
программы   (подпрограммы)    устанавливаются    интервалы    значений
показателя,   при   которых   реализация    муниципальной    программы
характеризуется:
     - высоким уровнем эффективности;
     - удовлетворительным уровнем эффективности;
     - неудовлетворительным уровнем эффективности.
     Нижняя  граница  интервала  значений  показателя  для   отнесения
муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может  быть
ниже 95,0%  планового  значения  показателя  на  соответствующий  год.
Нижняя   граница   интервала   значений   показателя   для   отнесения
муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности  не
может быть ниже 75,0% планового значения показателя на соответствующий
год.
     Муниципальная программа считается реализуемой с  высоким  уровнем
эффективности в следующих случаях:
     значения 95,0% и более показателей муниципальной программы  и  ее
подпрограмм входят в установленный  интервал  значений  для  отнесения
муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
     не менее 95,0%  мероприятий,  запланированных  на  отчетный  год,
выполнены в полном объеме.
     Муниципальная     программа     считается      реализуемой      с
удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:
     значения 80,0% и более показателей муниципальной программы  и  ее
подпрограмм входят в установленный  интервал  значений  для  отнесения
муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности;
     не менее 80,0%  мероприятий,  запланированных  на  отчетный  год,
выполнены в полном объеме.
     Если реализация муниципальной  программы  не  отвечает  указанным
критериям,   уровень   эффективности    ее    реализации    признается
неудовлетворительным.

 

 

 

     Начальник управления дедами          В.И. Вылегжанина

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также