Расширенный поиск

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.09.2015 № 320


 

 

4. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы

 

№ п/п

Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Государственная программа «Управление государственными финансами Кузбасса» на 2014 –

2018 годы

Всего

15591964

8311495

7310188

7068780

7214702

областной бюджет

15591964

8311495

7310188

7068780

7214702

1

Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кемеровской области»

Всего

0

5502095

4360823

4119415

4118424

областной бюджет

0

5502095

4360823

4119415

4118424

1.5

Мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)»

Всего

12532471

5146500

4000000

4000000

4000000

областной бюджет

12532471

5146500

4000000

4000000

4000000

1.6

Мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений»

Всего

207571

94494

94538

94083

93520

областной бюджет

207571

94494

94538

94083

93520

1.7

Мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов»

Всего

100000

200000

200000

0

0

областной бюджет

100000

200000

200000

0

0

1.8

Мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов»

Всего

57098

61101

66285

25332

24904

областной бюджет

57098

61101

66285

25332

24904

2

Подпрограмма «Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета Кемеровской области»

Всего

0

10000

10000

10000

10000

областной бюджет

0

 

 

 

 

2.4

Мероприятие «Выделение ежегодных грантов городским округам и муниципальным районам за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»

Всего

5000

5000

5000

5000

5000

областной бюджет

5000

5000

5000

5000

5000

2.5

Мероприятие «Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами»

Всего

4500

5000

5000

5000

5000

областной бюджет

4500

5000

5000

5000

5000

3

Подпрограмма «Управление государственным долгом Кемеровской области»

Всего

0

2799400

2939365

2939365

3086278

областной бюджет

0

2799400

2939365

2939365

3086278

3.3

Мероприятие «Процентные платежи по государственному долгу Кемеровской области»

Всего

2685324

2799300

2939265

2939265

3086228

областной бюджет

2685324

2799300

2939265

2939265

3086228

3.4

Мероприятие «Выполнение других обязательств субъекта Российской Федерации по выплате агентских комиссий и вознаграждений»

Всего

0

100

100

100

50

областной бюджет

0

100

100

100

50

 

 

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Государственной программы (по годам реализации Государственной программы)

 

 

№ п/п

Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кемеровской области»

1.1

Мероприятие «Повышение надежности экономических прогнозов и консервативности предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования, в увязке с основными стратегическими направлениями развития региона»

Отношение дефицита бюджета Кемеровской области к доходам без учета объема безвозмездных поступлений (ОС1)

процентов

d 15

d 14,9

d 14,8

d 14,8

d 14,7

1.2

Мероприятие «Формирование бюджетов с учетом долгосрочного прогноза основных параметров, основанных на реалистичных оценках»

Наличие нормативно-правовых актов, направленных на  реализацию долго-срочного финансового планирования бюджета Кемеровской области (ОС2)

да/ нет

да

да

да

да

да

1.3

Мероприятие «Разработка и реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет Кемеровской области»

Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Кемеровской области (ОС3)

процентов

e 100

e 107

e 104

e 103

e 103

1.4

Мероприятие «Проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами Кемеровской области, с целью выявления неэффективных региональных налоговых льгот»

Доля выпадающих доходов бюджета Кемеровской области (ОС4)

процентов

d 5,0

d 4,9

d 4,8

d 4,7

d 4,7

1.5

Мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)»

Уровень выравнивания финансовых возможностей муниципального образования в расчете на одного жителя (ОС5)

раз

d 5,5

d 5,4

d 5,3

d 5,2

d 5,1

1.6

Мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений»

Критерии выравнивания финансовых возможностей поселений в расчете на одного жителя (ОС6)

рублей

e 44

e 44

e 44

e 44

e 44

1.7

Мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов»

Доля межбюджетных трансфертов, направленных на обеспечение сбалансированности  бюджетов (ОС7)

процентов

d 9,9

d 9,8

d 9,7

d 9,6

d 9,5

1.8

Мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов»

Критерии выравнивания финансовых возможностей поселений, входящих в состав муниципальных районов, в расчете на одного жителя (ОС8)

рублей

e 44

e 47

e 50

e 50

e 50

2

Подпрограмма «Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета Кемеровской области»

2.1

Мероприятие «Охват государственными программами Кемеровской области преимущественно всех сфер деятельности органов исполнительной власти и, соответственно, большей части бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов, находящихся в управлении»

Удельный вес расходов бюджета Кемеровской области, формируемых в рамках программ (ПЭ1)

процентов

e 70

e 75

e 80

e 85

e 90

2.2

Мероприятие «Выявление резервов и перераспределение бюджетных средств в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 задач и создающих условия для экономического роста»

Доля расходов бюджета Кемеровской области, направленная на поддержку и развитие социальной сферы (ПЭ2)

процентов

e 50

e 50

e 50

e 50

e 50

2.3

Мероприятие «Контроль за наличием и состоянием просроченной кредиторской задолженности органов исполнительной власти Кемеровской области и подведомственных им учреждений, принятие мер, способствующих к снижению накопленной просроченной задолженности»

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Кемеровской области к расходам бюджета (ПЭ3)

процентов

d 0,15

d 0,14

d 0,13

d 0,12

d 0,11

2.4

Мероприятие «Выделение ежегодных грантов городским округам и муниципальным районам за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»

Охват органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Кемеровской области оценкой эффективности их деятельности (ОС9)

процентов

100

100

100

100

100

2.5

Мероприятие «Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами»

Охват органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Кемеровской области комплексной системой управления по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами (ОС10)

процентов

100

100

100

100

100

3

Подпрограмма «Управление государственным долгом Кемеровской области»

3.1

Мероприятие «Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет Кемеровской области»

Отношение государственного долга  Кемеровской области к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (УГД1)

процентов

< 80

< 80

< 75

< 75

< 75

Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам Кемеровской области (УГД2)

процентов

0

0

0

0

0

3.2

Мероприятие «Проведение активной политики управления государственным долгом с целью снижения процентных расходов по обслуживанию долговых обязательств»

Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России (УГД3)

процентов

< 6,3

< 6,2

< 6,1

< 6,1

< 6,1

3.3

Мероприятие «Процентные платежи по государственному долгу Кемеровской области»

Доля расходов на обслуживание государственного долга Кемеровской области (УГД4)

процентов

< 3,5

< 3,4

< 3,3

< 3,2

< 3,2

3.4

Мероприятие «Выполнение других обязательств субъекта Российской Федерации по выплате агентских комиссий и вознаграждения»

Удельный вес расходов, направляемых на оказание услуг по организации облигационного займа Кемеровской области (УГД5)

процентов

d 0,001

d 0,001

d 0,001

d 0,001

d 0,001

4

Подпрограмма «Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Кемеровской области»

4.1

Мероприятие «Размещение на сайте главного финансового управления Кемеровской области информации об исполнении областного бюджета, динамики исполнения областного бюджета, динамики и структуры государственного долга Кемеровской области»

Размещение показателей на каждое первое число месяца: доходов и расходов бюджета Кемеровской области в динамике; исполнения бюджета Кемеровской области; государственных программ Кемеровской области; структуры и динамики государственного долга Кемеровской

области (ПП1)

да/ нет

да

да

да

да

да

4.2

Мероприятие «Размещение проекта закона об областном бюджете, закона об областном бюджете, отчетов об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте главного финансового управления Кемеровской области»

Размещение проекта закона об областном бюджете, закона об областном бюджете, отчетов об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте главного финансового управления Кемеровской

области (ПП2)

да/ нет

да

да

да

да

да


Информация по документу
Читайте также