Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 19.11.2008 № 436-рПриложение N 2.1 Перечень целевых показателей на долгосрочный период ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N п/п | Цели, | Единица | Отчетный период | Плановый период | Долгосрочный период по годам | | | целевые показатели | измерения | (текущий, два | (два последующих | | | | | | предыдущих года) | года после текущего) | | |-------+--------------------+--------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------------------------------------------| | | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |-------+--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 1 | Цель - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Объем медицинской помощи | | | | | в расчете на одного жителя, | | | | | в том числе: | | | |-------+-----------------------------------+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | амбулаторно- | посещения | 8,29 | 8,4 | 9 | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 9,45 | 9,6 | 9,85 | 9,9 | 9,95 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | | | поликлиническая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | помощь | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 1.2 | Смертность | на 100 тыс. | 778,5 | 700,2 | 679,6 | 650,4 | 619,8 | 619,6 | 619, | 619, | 619 | 618, | 618, | 618, | 618, | 618 | 617, | | | населения в | населения | | | | | | | 4 | 2 | | 8 | 6 | 4 | 2 | | 8 | | | трудоспособном | | | | | | | | | | | | | | | | | | | возрасте, в том | | | | | | | | | | | | | | | | | | | числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 1.3 | от болезней | на 100 тыс. | 188,3 | 163,6 | 173,1 | 163 | 156,4 | 156 | 155, | 153, | 152, | 151, | 150, | 149, | 147, | 146, | 145, | | | системы | населения | | | | | | | 1 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | | | кровообращения | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 1.4 | Материнская | на 100 тыс. | 25,1 | 40,9 | 30 | 27 | 25 | 24 | 23,8 | 23,6 | 23,4 | 23,2 | 23 | 22,8 | 22,6 | 22,4 | 22,2 | | | смертность | человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | родившихся | | | | | | | | | | | | | | | | | | | живыми | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 1.5 | Младенческая | умерших до 1 | 12,9 | 12 | 11 | 10,2 | 9,4 | 9,2 | 9 | 8,8 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 8 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | | | смертность | года на 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | родившихся | | | | | | | | | | | | | | | | | | | живыми | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 3 Распределение планируемых расходов органов исполнительной власти края по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, задачи, мероприятия | Срок | Объем необходимого финансирования, тыс. руб. | | | | выполне- +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | ния, год | всего | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | | + + | +-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------| | | | + | Всего в | в том числе | Всего в | в том числе | Всего в | в том числе | | | | | | 2008 г. | | 2009 г. | | 2010 г. | | | + + | | +----------------------------+ +----------------------------+ +-----------------------------| | | | | + | Краевой | Средства | | Краевой | Средства | | Краевой | Средства | | | | + | | бюджет | обязательн- | | бюджет | обязатель- | | бюджет | обязательн- | | | | | | | | ого | | | ного | | | ого | | + + | | | | медицинского| | | медицинского| | | медицинского | | | | | | | | страхования | | | страховаия | | | страхования | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель. Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Оказание медицинских услуг по | 2008-2010 | 54 713 486,5 | 18 753 024,4 | 3 412 851,3 | 5 115 973,9 | 17 010 884,5 | 3 085 914,3 | 5 450 336,3 | 18 949 | 3 370 769,7 | 6 115 459,70 | | | краевой Программе | | | | | | | | | 577,6 | | | | | дифференцированно, с учетом | | | | | | | | | | | | | | этапности оказания медицинской | | | | | | | | | | | | | | помощи | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 2 | Реализация Закона Красноярского края | 2008-2010 | 195 700,0 | 31 000,0 | 31 000,0 | | 43 800,0 | 43 800,0 | | 120 900,0 | 120 900,0 | | | | "О краевой целевой программе | | | | | | | | | | | | | | "Организация общеврачебных практик | | | | | | | | | | | | | | на территории Красноярского края" на | | | | | | | | | | | | | | 2008-2010 годы" | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 3 | Работа передвижных медицинских | 2008-2010 | 3 985,5 | 1 251,2 | 1 251,2 | | 1 324,1 | 1 324,1 | | 1 410,2 | 1 410,2 | | | | бригад из числа штатных сотрудников | | | | | | | | | | | | | | на базе краевого государственного | | | | | | | | | | | | | | учреждения здравоохранения "Краевой | | | | | | | | | | | | | | госпиталь для ветеранов войн" | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 4 | Создание эффективной системы | 2008-2010 | 2 057 416,4 | 693 862,2 | 693 862,2 | | 660 957,3 | 660 957,3 | | 702 596,9 | 702 596,9 | | | | лекарственной помощи населению | | | | | | | | | | | | | | края. Формирование Формулярной | | | | | | | | | | | | | | системы лекарственного обеспечения | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 4.1 | Реализация на территории | 2008-2010 | 1 497 999,8 | 484 832,9 | 484 832,9 | | 491 113,4 | 491 113,4 | | 522 053,5 | 522 053,5 | | | | Красноярского края Постановления | | | | | | | | | | | | | | Правительства РФ от 30.07.94 N 890 | | | | | | | | | | | | | | "О государственной поддержке | | | | | | | | | | | | | | развития медицинской | | | | | | | | | | | | | | промышленности и улучшении | | | | | | | | | | | | | | обеспечения населения и учреждений | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения лекарственными | | | | | | | | | | | | | | средствами и изделиями медицинского | | | | | | | | | | | | | | назначения" | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 4.2 | Реализация Закона Красноярского края | 2008-2010 | 509 416,6 | 159 029,3 | 159 029,3 | | 169 843,9 | 169 843,9 | | 180 543,4 | 180 543,4 | | | | от 10.12.04 N 12-2703 "О мерах | | | | | | | | | | | | | | социальной поддержки ветеранов", | | | | | | | | | | | | | | Закона Красноярского края от 10.12.04 | | | | | | | | | | | | | | N 12-2711 "О мерах социальной | | | | | | | | | | | | | | поддержки реабилитированных лиц и | | | | | | | | | | | | | | лиц, признанных пострадавшими от | | | | | | | | | | | | | | политических репрессий" в части | | | | | | | | | | | | | | обеспечения льготными | | | | | | | | | | | | | | лекарственными средствами, | | | | | | | | | | | | | | изделиями медицинского назначения и | | | | | | | | | | | | | | услугами по зубопротезированию | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 4.3 | Расходы на реализацию мер | 2008-2010 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | социальной поддержки пенсионеров в | | | | | | | | | | | | | | части обеспечения лекарственными | | | | | | | | | | | | | | средствами | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 1 | 56 970 588,4 | 19 479 137,8 | 4 138 964,7 | 5 115 973,9 | 17 716 965,9 | 3 791 995,7 | 5 450 336,3 | 19 774 | 4 195 676,8 | 6 115 459,7 | | | | | | | | | | 484,7 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Оказание высокотехнологичных | 2008-2010 | 1 692 849,2 | 153 290,3 | 153 290,3 | | 808 373,7 | 76 373,7 | | 731 185,2 | 81 185,2 | | | | медицинских услуг населению | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 1.1 | Лечение больных, проживающих на | 2008-2010 | 310 849,2 | 153 290,3 | 153 290,3 | | 76 373,7 | 76 373,7 | | 81 185,2 | 81 185,2 | | | | территории края, в учреждениях | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения края, оказывающих | | | | | | | | | | | | | | высокотехнологичные медицинские | | | | | | | | | | | | | | услуги, в пределах гарантированных | | | | | | | | | | | | | | квот | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 1.2 | Развитие новых высоких медицинских | 2008-2010 | 240 000,0 | 0,0 | | | 120 000,0 | | | 120 000,0 | | | | | технологий в федеральных | | | | | | | | | | | | | | специализированных медицинских | | | | | | | | | | | | | | учреждениях здравоохранения в | | | | | | | | | | | | | | рамках приоритетного национального | | | | | | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 1.3 | Оказание высокотехнологичных | 2008-2010 | 1 060 000,0 | 0,0 | | | 530 000,0 | | | 530 000,0 | | | | | медицинских услуг в рамках | | | | | | | | | | | | | | приоритетного национального проекта | | | | | | | | | | | | | | в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 2 | Реализация Закона Красноярского края | 2008-2010 | 273 516,4 | 86 791,3 | 86 791,3 | | 95 677,8 | 95 677,8 | | 91 047,3 | 91 047,3 | | | | "О краевой целевой программе | | | | | | | | | | | | | | "Предупреждение распространения и | | | | | | | | | | | | | | борьба с заболеваниями социального | | | | | | | | | | | | | | характера" на 2008-2010 годы" | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 3 | Лечение, профилактика ВИЧ- | 2008-2010 | 438 153,0 | 66 153,0 | | | 186 000,0 | | | 186 000,0 | | | | | инфекции, гепатита В и С, выявление | | | | | | | | | | | | | | в рамках приоритетного | | | | | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 4 | Реализация Закона Красноярского края | 2008-2010 | 22 647,9 | 14 138,1 | 14 138,1 | | 8 509,8 | 8 509,8 | | | | | | | "О краевой целевой программе | | | | | | | | | | | | | | "Комплексные меры по преодолению | | | | | | | | | | | | | | распространения наркомании, | | | | | | | | | | | | | | пьянства и алкоголизма в | | | | | | | | | | | | | | Красноярском крае" на 2007-2009 | | | | | | | | | | | | | | годы" | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 5 | Развитие службы крови | 2008-2010 | 590 235,2 | 185 896,9 | 185 896,9 | | 194 732,9 | 194 732,9 | | 209 605,4 | 209 605,4 | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 5.1 | Развитие, организация и пропаганда | 2008-2010 | 570 409,7 | 179 681,3 | 179 681,3 | | 188 113,3 | 188 113,3 | | 202 615,1 | 202 615,1 | | | | донорства крови и ее компонентов, | | | | | | | | | | | | | | осуществляемых в целях обеспечения | | | | | | | | | | | | | | специализированной медицинской | | | | | | | | | | | | | | помощи, специализированной | | | | | | | | | | | | | | (санитарно-авиационной) скорой | | | | | | | | | | | | | | медицинской помощи | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 5.2 | Обеспечение мероприятий по | 2008-2010 | 19 825,5 | 6 215,6 | 6 215,6 | | 6 619,6 | 6 619,6 | | 6 990,3 | 6 990,3 | | | | обязательному страхованию доноров | | | | | | | | | | | | | | крови и ее компонентов, их питанию в | | | | | | | | | | | | | | день сдачи крови и ее компонентов, а | | | | | | | | | | | | | | также по оплате стоимости крови и ее | | | | | | | | | | | | | | компонентов при платном донорстве | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 6. | Развитие профилактического | 2008-2010 | 704 085,8 | 220 085,8 | 2 104,8 | | 242 000,0 | | | 242 000,0 | | | | | направления | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 6.1 | Иммунизация населения в рамках | 2008-2010 | 328 986,0 | 84 986,0 | | | 122 000,0 | | | 122 000,0 | | | | | национального календаря прививок, а | | | | | | | | | | | | | | также гриппа в рамках приоритетного | | | | | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 6.2 | Дополнительная диспансеризация | 2008-2010 | 372 995,0 | 132 995,0 | | | 120 000,0 | | | 120 000,0 | | | | | населения в рамках приоритетного | | | | | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 6.3 | Реализация Закона Красноярского | 2008 | 2 104,8 | 2 104,8 | 2 104,8 | | | | | | | | | | края "О краевой целевой программе | | | | | | | | | | | | | | "Безопасность дорожного движения в | | | | | | | | | | | | | | Красноярском крае" на 2006-2008 | | | | | | | | | | | | | | годы" | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 7 | Совершенствование медицинской | 2008-2010 | 1 782 970,9 | 404 844,2 | 107 844,2 | | 687 836,6 | 111 836,6 | | 690 290,1 | 114 290,1 | | | | помощи детям и женщинам | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 7.1 | Организация работы по "родовым | 2008-2010 | 1 449 000,0 | 297 000,0 | | | 576 000,0 | | | 576 000,0 | | | | | сертификатам" в рамках | | | | | | | | | | | | | | приоритетного национального проекта | | | | | | | | | | | | | | в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 7.2 | Выхаживание, содержание и | 2008-2010 | 74 125,0 | 25 311,8 | 25 311,8 | | 23 641,7 | 23 641,7 | | 25 171,5 | 25 171,5 | | | | воспитание детей, оставшихся без | | | | | | | | | | | | | | попечения родителей, в учреждениях | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения края до 4-х лет | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 7.3 | Предоставление детям в возрасте до 2- | 2008-2010 | 217 170,0 | 70 104,0 | 70 104,0 | | 73 533,0 | 73 533,0 | | 73 533,0 | 73 533,0 | | | | х лет из малообеспеченных семей | | | | | | | | | | | | | | специальных молочных продуктов | | | | | | | | | | | | | | детского питания | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 7.4 | Обеспечение питанием беременных | 2008-2010 | 22 578,5 | 7 048,6 | 7 048,6 | | 7 527,8 | 7 527,8 | | 8 002,1 | 8 002,1 | | | | женщин, кормящих матерей и детей до | | | | | | | | | | | | | | трех лет по заключению врачей | | | | | | | | | | | | | | (Таймырский муниципальный район) | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 7.5 | Реализация Закона Таймырского | 2008-2010 | 20 097,4 | 5 379,8 | 5 379,8 | | 7 134,1 | 7 134,1 | | 7 583,5 | 7 583,5 | | | | Долгано-Ненецкого округа от 07.12.05 | | | | | | | | | | | | | | N 99-ОКЗ "О наделении органов | | | | | | | | | | | | | | местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | Таймырского Долгано-Ненецкого | | | | | | | | | | | | | | муниципального района отдельными | | | | | | | | | | | | | | государственными полномочиями в | | | | | | | | | | | | | | области охраны здоровья граждан" | | | | | | | | | | | | | | (п/п 5 "б" п. 1 ст.2) | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 8 | Совершенствование организации | 2008-2010 | 236 000,0 | 0,0 | | | 118 000,0 | | | 118 000,0 | | | | | медицинской помощи пострадавшим | | | | | | | | | | | | | | при дорожно-транспортных | | | | | | | | | | | | | | происшествиях в рамках | | | | | | | | | | | | | | приоритетного национального проекта | | | | | | | | | | | | | | в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 9 | Реализация Закона Красноярского края | 2008-2009 | 25 488,4 | 12 780,0 | 12 780,0 | | 12 708,4 | 12 708,4 | | | | | | | "О краевой целевой программе "Дети" | | | | | | | | | | | | | | на 2007-2009 годы" | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 10 | Развитие и укрепление материально- | 2008-2010 | 8 838 687,3 | 4 546 713,5 | 2 721 318,5 | | 2 225 002,4 | 1 571 002,4 | | 2 066 971,4 | 1 412 971,4 | | | | технической базы | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 10.1 | Реализация Закона Красноярского края | 2008-2010 | 2 841 775,1 | 1 199 895,2 | 1 199 895,2 | | 663 317,8 | 663 317,8 | | 978 562,1 | 978 562,1 | | | | "О краевой целевой программе | | | | | | | | | | | | | | "Укрепление материально- | | | | | | | | | | | | | | технической базы краевых | | | | | | | | | | | | | | государственных, муниципальных | | | | | | | | | | | | | | учреждений здравоохранения и | | | | | | | | | | | | | | краевых государственных | | | | | | | | | | | | | | образовательных учреждений среднего | | | | | | | | | | | | | | профессионального образования | | | | | | | | | | | | | | Красноярского края" на 2006-2008 | | | | | | | | | | | | | | годы", | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 10.2 | Материально-техническое обеспечение | 2008-2010 | 27 008,0 | 7 008,0 | | | 10 000,0 | | | 10 000,0 | | | | | массового обследования | | | | | | | | | | | | | | новорожденных на наследственные | | | | | | | | | | | | | | заболевания в рамках приоритетного | | | | | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 10.3 | Капитальное строительство | 2008-2010 | 3 674 317,8 | 2 640 992,2 | 1 042 192,2 | | 464 916,3 | 330 916,3 | | 568 409,3 | 434 409,3 | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 10.3. | Строительство кардиохирургического | 2008 | 1 858 800,0 | 1 858 800,0 | 260 000,0 | | 0,0 | | | | | | | 1 | центра в рамках приоритетного | | | | | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 10.3. | Иные объекты | 2008-2010 | 1 815 517,8 | 782 192,2 | 782 192,2 | | 464 916,3 | 330 916,3 | | 568 409,3 | 434 409,3 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 10.4 | Оснащение диагностическим | 2008-2010 | 803 587,0 | 219 587,0 | | | 292 000,0 | | | 292 000,0 | | | | | оборудованием в рамках | | | | | | | | | | | | | | приоритетного национального проекта | | | | | | | | | | | | | | в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 10.5 | Оснащение автомобилями в рамках | 2008-2010 | 152 000,0 | 0,0 | | | 76 000,0 | | | 76 000,0 | | | | | приоритетного национального проекта | | | | | | | | | | | | | | в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 10.6 | Реализация Закона Красноярского края | 2008-2009 | 629 807,2 | 64 548,9 | 64 548,9 | | 565 258,3 | 565 258,3 | | | | | | | "О краевой целевой программе | | | | | | | | | | | | | | "Улучшение демографической | | | | | | | | | | | | | | ситуации в Красноярском крае" на | | | | | | | | | | | | | | 2007-2009 годы" | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 10.7 | Реализация Закона Красноярского края | 2008-2009 | 34 671,2 | 23 161,2 | 23 161,2 | | 11 510,0 | 11 510,0 | | | | | | | "О краевой целевой программе | | | | | | | | | | | | | | "Реализация социально-экологических | | | | | | | | | | | | | | мероприятий в зоне влияния ФГУП | | | | | | | | | | | | | | "Горно-химический комбинат" на | | | | | | | | | | | | | | период 2007-2009 годы" | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 10.8 | Совершенствование оказания | 2008-2010 | 675 521,0 | 391 521,0 | 391 521,0 | | 142 000,0 | 0,0 | | 142 000,0 | 0 | | | | медицинской помощи больным с | | | | | | | | | | | | | | сосудистыми заболеваниями | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 11. | Совершенствование организации | 2008-2010 | 56 000,0 | 0,0 | | | 28 000,0 | | | 28 000,0 | | | | | медицинской помощи при острых | | | | | | | | | | | | | | отравлениях в рамках приоритетного | | | | | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 2 | 14 578 634,1 | 5 690 693,1 | 3 284 164,1 | | 4 524 841,6 | 2 070 841,6 | | 4 363 099,4 | 1 909 099,4 | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | Предоставление медицинских услуг | 2008-2010 | 3 127 429,7 | 1 041 562,4 | 393 269,9 | | 1 015 061,2 | 288 973,6 | | 1 070 | 298 974,9 | | | | сверх краевой Программы | | | | | | | | | 806,10 | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 2 | Обязательное медицинское | 2008-2010 | 14 595 233,5 | 5 184 503,9 | 5 184 503,9 | | 4 666 927,7 | 4 666 927,7 | | 4 743 801,9 | 4 743 801,9 | | | | страхование неработающего населения | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 3 | Повышение эффективности | 2008-2010 | 2 825 221,4 | 1 076 477,9 | 382 920,9 | | 1 055 201,0 | 577 201,0 | | 693 542,5 | 215 542,5 | | | | использования ресурсов | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 3.1 | Кадровое обеспечение | 2008-2010 | 623 564,2 | 199 548,3 | 196 748,3 | | 202 473,4 | 196 473,4 | | 221 542,5 | 215 542,5 | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 3.1.1 | Подготовка и переобучение врачей | 2008-2010 | 14 800,0 | 2 800,0 | | | 6 000,0 | | | 6 000,0 | | | | | первичной помощи в рамках | | | | | | | | | | | | | | приоритетного национального проекта | | | | | | | | | | | | | | в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 3.1.2 | Предоставление среднего | 2008-2010 | 608 764,2 | 196 748,3 | 196 748,3 | | 196 473,4 | 196 473,4 | | 215 542,5 | 215 542,5 | | | | профессионального медицинского | | | | | | | | | | | | | | образования в краевых | | | | | | | | | | | | | | государственных образовательных | | | | | | | | | | | | | | учреждениях среднего | | | | | | | | | | | | | | профессионального образования | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 3.2 | Совершенствование системы оплаты | 2008-2010 | 2 201 657,2 | 876 929,6 | 186 172,6 | | 852 727,6 | 380 727,6 | | 472 000,0 | | | | | труда | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 3.2.1 | Осуществление денежных выплат | 2008-2010 | 1 634 757,0 | 690 757,0 | | | 472 000,0 | | | 472 000,0 | | | | | врачам общей (семейной) практики, | | | | | | | | | | | | | | участковым терапевтам, участковым | | | | | | | | | | | | | | педиатрам в рамках приоритетного | | | | | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 3.2.2 | Осуществление денежных выплат | 2008-2010 | 566 900,2 | 186 172,6 | 186 172,6 | | 380 727,6 | 380 727,6 | | | | | | | медицинскому персоналу | | | | | | | | | | | | | | фельдшерско-акушерских пунктов, | | | | | | | | | | | | | | врачам, фельдшерам и медицинским | | | | | | | | | | | | | | сестрам скорой медицинской помощи | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 3 | 20 547 884,6 | 7 302 544,2 | 5 960 694,7 | | 6 737 189,9 | 5 533 102,3 | | 6 508 150,5 | 5 258 319,3 | | |-----------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | Итого по цели | 92 097 107,1 | 32 472 375,1 | 13 383 823,5 | 5 115 973,9 | 28 978 997,4 | 11 395 939,6 | 5 450 336,3 | 30 645 | 11 363 095,5 | 6 115 459,7 | | | | | | | | | | 734,6 | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | Сумма нераспределенных расходов | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | Всего по ведомственной программе | 2008-2010 | 92 097 107,1 | 32 472 375,1 | 13 383 823,5 | 5 115 973,9 | 28 978 997,4 | 11 395 939,6 | 5 450 336,3 | 30 645 | 11 363 095,5 | 6 115 459,7 | | | | | | | | | | | 734,6 | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПЕРИОД ДО ВВОДА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода | Остаток | Объем финансирования, тыс. руб. | | п/п | | стоимости +------------------------------------------------------------------| | | | строительст- | 2007 год | Текущий год и плановый период | по годам до | | | | ва в ценах | (отчет) +--------------------------------------| ввода | | | | контракта | | 2008 год | 2009 год | 2010 год | объекта | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Главный распорядитель - агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации | | Красноярского края | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+--------------| | | в том числе по объектам: | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+-------------------------+------------+------------+--------------| | 1 | Акушерский корпус с женской консультацией и поликлиникой в г. | 287 392,00 | 25 000,00 | 38 177,00 | 35 274,45 | 111 819,90 | 102 120,65 | | | Енисейске (акушерский стационар - 45 коек, поликлиника - 380 | | | | | | | | | посещений в смену, женская консультация - 60 посещений в смену, | | | | | | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 2 | Два лечебных корпуса на 120 мест в п. Большая Мурта | 282 724,00 | 35 000,00 | 100 000,00 | 156 476,50 | | 26 247,50 | | | Большемуртинского района (срок ввода в экплуатацию - 2009 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 3 | Реконструкция центральной районной больницы в с. Богучаны, | 2 480 192,00 | 50 000,00 | 121 000,00 | | | 171 000,00 | | | Богучанский район (285 коек, 500 посещений в смену. | | | | | | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 4 | Реконструкция участковой больницы в п. Нарва Манский район | уточняется | 17 345,00 | 28 850,00 | | | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2008 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 5 | Реконструкция здания социального приюта под терапевтическое | 143 671,80 | 5 000,00 | 28 000,00 | 20 000,00 | 135 622,30 | | | | отделение центральной районной больницы в с. Каратузское | | | | | | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 6 | Пристройка к хирургическому корпусу центральной районной | 71 500 | 1 500,00 | 40 000,00 | 41 576,05 | 24 280,00 | | | | больницы в г. Шарыпово (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 7 | Вертолетная площадка для федерального центра сердечно-сосудистой | уточняется | 150,00 | 50,0 | | | | | | хирургии (срок ввода в эксплуатацию - 2012 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 8 | Гостиница на 500 мест для федеральном центре сердечно-сосудистой | 750 000 | 150,00 | 164,0 | | | | | | хирургии в г. Красноярск (срок ввода в эксплуатацию - 2012 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 9 | Лечебно-диагностический корпус с пищевым блоком краевого | 1 800 000,00 | 25 000,00 | 65 000,00 | | | 1 735 000,00 | | | онкологического диспансера в г. Красноярске (460 коек, срок ввода в | | | | | | | | | эксплуатацию - 2011 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 10 | Поликлиника на 150 посещений в с. Партизанское Партизанского | 117 999,00 | 32 071,00 | 50 938,00 | 10 000,00 | 56 828,00 | 233,00 | | | района (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 11 | Реконструкция госпиталя под Красноярский краевой | 174 211,00 | 3 700,00 | 1 600,00 | | | 172 611,00 | | | психоневрологический диспансер N 2 в г. Канске (срок ввода в | | | | | | | | | эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 12 | Пищеблок КГУЗ "Красноярская краевая психоневрологическая | 42 202,70 | 1 500,00 | | | | 42 202,70 | | | больница N 1" в с. Поймо-Тины Нижнеингашского р-на (срок | | | | | | | | | ввода в эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 13 | Врачебная амбулатория в п. Филимоново, Канский район (4 | уточняется | 3 700,00 | 5 000,00 | 33 476,50 | | | | | койки, срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 14 | Пристройка для баклаборатории КГУЗ "Красноярский краевой | 111 414,20 | 500,00 | 200,0 | | | 111 214,20 | | | противотуберкулезный диспансер N 7" в г. Назарово (срок ввода | | | | | | | | | в эксплуатацию - 2012 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 15 | Поликлиника в р. п. Березовка, Березовского района (250 | 53 850,00 | 15 00,00 | 30 000,00 | | | 23 850,00 | | | посещений в смену, 46 коек, срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 16 | Реконструкция центральной районной больницы в с. Ермаковское | 42 827,30 | 1 000,00 | | | | 42 827,30 | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2008 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 17 | Пристройка к пищеблоку КГУЗ "Красноярская краевая | 97 541,00 | | | | | 97 541,00 | | | психиатрическая больница N 2", п. Овсянка, г. Дивногорск (срок | | | | | | | | | ввода в эксплуатацию - 2012 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 18 | Инфекционная больница на 150 коек в г. Канске (срок ввода в | уточняется | 84 795,00 | 47 153,20 | | | | | | эксплуатацию - 2008 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 19 | Реконструкция детского сада под станцию переливания крови в | 36 372,50 | 600,00 | | | | 36 372,50 | | | г. Лесосибирске (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 20 | Реконструкция отделения длительного хранения крови КГУЗ | 3 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 | | | | | | "Красноярский краевой центр крови N 1" (срок ввода в | | | | | | | | | эксплуатацию - 2008 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 21 | Акушерский корпус на 30 коек в р. п. Мотыгино, Мотыгинский район | 129 888,00 | 4 000,00 | 60,00 | | | 129 828,00 | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 22 | ФГЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18), пристройка к онкологическому | 75 267,00 | | 8 000,00 | 10 000,00 | 12 480,00 | 44 787,00 | | | корпусу в г. Красноярске | | | | | | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 23 | Реконструкция ЛТП-6 под централизованное лечебное | 41 163,00 | | 6 000,00 | 3 112,00 | | 32 051,00 | | | наркологическое учреждение (ФГУ ОИК-36) в г. Красноярске | | | | | | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 24 | ФГУ СИЗО-1 (ИЗ-24/1), реконструкция следственного изолятора, | 49 040,00 | | 2 000,00 | | | 47 040,00 | | | г. Красноярск, в том числе: пристройка к административному зданию | | | | | | | | | с судебно-психиатрической экспертизой | | | | | | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2008год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 25 | Реконструкция медицинской части исправительной колонии N 50, | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | | п. Нижний Ингаш | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 26 | Центральная районная больница на 80 коек в с. Ванавара | 240 000,00 | | | 20 000,00 | 93 379,10 | 126 620,90 | | | Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край. Объект | | | | | | | | | заявлен в ФАИП на 2008-2009 гг. При не включении в ФАИП | | | | | | | | | предлагается софинансирование из краевого бюджета | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 27 | Реконструкция приемно-диагностического блока под хирургическое | 3 900,00 | 3 900,00 | | | | | | | отделение краевой детской больницы на 30 коек в Октябрьском | | | | | | | | | районе г. Красноярска, срок ввода 2007 г. | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 28 | Родильный дом на 130 коек с наружными сетями, благоустройством и | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | | озеленением в г. Минусинске (сезонные работы по блоку В) | | | | | | | | | (срок ввода в эксплуатацию 2007 год). | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 29 | Акушерский корпус на 30 коек в г. Иланском, Иланский район | 10 330,00 | 10 330,00 | | | | | | | (срок ввода в эксплуатацию 2007 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 30 | Родильное отделение для ЦРБ в п. Б. Мурта Большемуртинского | уточняется | 100,00 | | | | | | | района (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 31 | Детское отделение для ЦРБ в п. Б. Мурта Большемуртинского района | уточняется | 100,00 | | | | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 32 | Реконструкция операционного блока и центрального | 8 114,00 | 8 114,00 | | | | | | | стерилизационного отделения Дивногорской ЦГБ | | | | | | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2007 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 33 | Реконструкция краевой больницы N 2 в г. Красноярске | 5 340,00 | 5 340,00 | | | | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2007 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 34 | Городской радиологический центр (радиологический корпус МУЗ | 85 744,00 | 39 145,00 | | | | | | | "Городская больница N 1", г. Норильск | | | | | | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 35 | Родильный дом на 30 коек в г. Шарыпово | 167 000 | 3 000,00 | | | | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | | ИТОГО | | 383 040,00 | 582 192,20 | 330 915,50 | 434 409,30 | 1 679 318,00 | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 36 | Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Красноярск | | 100 000,00 | 410 000,00 | | | 510 000,00 | | | (180 мест, срок ввода в эксплуатацию - 2008 год) | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | 37 | Строительство перинатального центра в г. Красноярске в рамках | 2 000 000,00 | 150,00 | 425 000,00 | 875 000,00 | | 1 625 150,00 | | | реализации краевой целевой программы "Улучшение | | | | | | | | | демографической ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 | | | | | | | | | годы", в том числе разработка проектно-сметной документации | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | | ИТОГО | 9 117 020,40 | 483 190,00 | 1417192,20 | 1205915,50 | 434 409,30 | 3 664 468,00 | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | | Федеральный бюджет | | | 375 000,00 | 375 000,00 | | 750 000,00 | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | | Краевой бюджет | | | 1042192,20 | 830 915,50 | 434 409,30 | 2 431 278,00 | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | | Бюджет муниципальных образований | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+--------------| | | Внебюджетные источники | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления | Объем финансирования, тыс. руб. | | финансирования +-----------------------------------------------------------| | | всего | в том числе по годам | | | | (текущий год и плановый период) | | + +--------------------------------------------| | | | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Всего | 38 354 677,4 | 14 200 266,0 | 12 240 640,8 | 11 913 770,6 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | 566 900,2 | 186 172,6 | 380 727,6 | 0,0 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 36 142 858,7 | 13 383 823,5 | 11 395 939,6 | 11 363 095,6 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные источники | 981 218,5 | 393 269,9 | 288 973,6 | 298 975,0 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджет муниципальных образований края | 663 700,0 | 237 000,0 | 175 000,0 | 251 700,0 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальные вложения | 6 800 836,3 | 3 124 313,5 | 1 843 406,4 | 1 833 116,4 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 6 050 737,0 | 2 846 883,8 | 1 645 918,7 | 1 557 934,5 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные источники | 86 399,3 | 40 429,7 | 22 487,7 | 23 481,9 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджет муниципальных образований края | 663 700,0 | 237 000,0 | 175 000,0 | 251 700,0 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе органа исполнительной власти края) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | в том числе по годам (плановый | | государственного управления | | среднесрочный период) | | + +--------------------------------------------| | | | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Сумма средств краевого бюджета, всего | 36 142 858,7 | 13 383 823,5 | 11 395 939,6 | 11 363 095,6 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 30 351 318,3 | 10 751 028,5 | 9 692 541,6 | 9 907 748,2 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 7 449 625,8 | 2 491 169,6 | 2 359 495,8 | 2 598 960,4 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 5 862 412,3 | 1 961 937,4 | 1 855 541,8 | 2 044 933,1 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 81 233,9 | 26 061,9 | 26 880,4 | 28 291,6 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 1 505 979,6 | 503 170,3 | 477 073,6 | 525 735,7 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 2 927 866,6 | 1 044 269,0 | 906 190,4 | 977 407,2 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 45 008,5 | 14 584,0 | 14 783,1 | 15 641,4 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 87 873,2 | 28 421,7 | 29 033,9 | 30 417,6 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 594 837,5 | 175 100,2 | 198 222,3 | 221 515,0 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 9 530,9 | 2 852,6 | 3 282,1 | 3 396,2 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 1 039 938,5 | 391 576,6 | 310 775,0 | 337 586,9 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт: | 701 076,8 | 277 493,2 | 202 591,4 | 220 992,2 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 1 150 678,0 | 431 733,9 | 350 094,0 | 368 850,1 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитального характера | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 19 781 216,4 | 7 128 478,5 | 6 375 329,0 | 6 277 408,9 | | системы Российской Федерации | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитального характера | 2 014 778,6 | 866 899,0 | 495 882,6 | 651 997,0 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 32 627,5 | 10 321,9 | 10 726,4 | 11 579,2 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 32 627,5 | 10 321,9 | 10 726,4 | 11 579,2 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 159 982,0 | 76 789,5 | 40 800,0 | 42 392,5 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитального характера | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 5 791 540,4 | 2 632 795,0 | 1 703 398,0 | 1 455 347,4 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 3 334 881,6 | 1 702 491,6 | 947 444,7 | 684 945,3 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: капитальное строительство | 2 308 589,7 | 1 043 264,1 | 830 916,3 | 434 409,3 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | 1 026 291,9 | 659 227,5 | 116 528,4 | 250 536,0 | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | | | | | | активов | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 2 456 658,8 | 930 303,4 | 755 953,3 | 770 402,1 | | запасов | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | | | | | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |-----------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | в том числе по годам (плановый | | государственного управления | | среднесрочный период) | | + +-----------------------------------------| | | | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 200 Расходы | 10 647 692,2 | 3 560 323,7 | 3 352 348,5 | 3 735 020,0 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 6 117 840,5 | 2 006 472,6 | 1 952 120,6 | 2 159 247,3 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 211 Заработная плата | 4 823 481,9 | 1 582 824,0 | 1 538 323,3 | 1 702 334,6 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 212 Прочие выплаты | 57 304,6 | 18 445,1 | 18 922,8 | 19 936,7 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 213 Начисления на оплату труда | 1 237 054,0 | 405 203,5 | 394 874,5 | 436 976,0 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 220 Приобретение услуг | 1 935 701,0 | 642 826,4 | 621 078,8 | 671 795,8 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 221 Услуги связи | 34 933,7 | 11 097,5 | 11 561,0 | 12 275,2 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 222 Транспортные услуги | 58 540,1 | 18 442,3 | 19 438,5 | 20 659,3 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 223 Коммунальные услуги | 507 138,9 | 148 034,4 | 169 312,5 | 189 792,0 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 6 735,0 | 2 036,6 | 2 301,4 | 2 397,0 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 279 881,3 | 88 076,0 | 91 942,6 | 99 862,7 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе капитальный ремонт: | 320,2 | 320,2 | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 226 Прочие услуги | 1 048 472,0 | 375 139,6 | 326 522,8 | 346 809,6 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 2 526 223,3 | 868 539,1 | 766 799,4 | 890 884,8 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе расходы капитального характера | 283 619,1 | 113 209,3 | 46 844,9 | 123 564,9 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 260 Социальное обеспечение | 1 638,4 | 511,5 | 546,2 | 580,7 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 1 638,4 | 511,5 | 546,2 | 580,7 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 290 Прочие расходы | 66 289,0 | 41 974,1 | 11 803,5 | 12 511,4 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 1 478 945,0 | 578 641,0 | 439 647,2 | 460 656,8 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 91 867,0 | 58 354,4 | 16 756,3 | 16 756,3 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе капитальное строительство | 1 071,9 | 1 071,9 | 0,0 | 0,0 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | оборудование | 90 795,1 | 57 282,5 | 16 756,3 | 16 756,3 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 1 387 078,0 | 520 286,6 | 422 890,9 | 443 900,5 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | ИТОГО по задаче 1 | 12 126 637,2 | 4 138 964,7 | 3 791 995,7 | 4 195 676,8 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | | | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 200 Расходы | 3 220 916,3 | 1 338 696,1 | 886 416,6 | 995 803,6 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 361 303,0 | 139 267,3 | 105 541,3 | 116 494,4 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 211 Заработная плата | 279 969,0 | 108 563,5 | 81 385,3 | 90 020,2 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 212 Прочие выплаты | 9 741,0 | 2 836,4 | 3 394,6 | 3 510,0 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 213 Начисления на оплату труда | 71 593,0 | 27 867,4 | 20 761,4 | 22 964,2 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 220 Приобретение услуг | 764 361,4 | 309 111,5 | 219 159,5 | 236 090,4 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 221 Услуги связи | 2 593,1 | 814,2 | 866,0 | 912,9 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 222 Транспортные услуги | 4 733,3 | 1 434,1 | 1 671,1 | 1 628,1 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 223 Коммунальные услуги | 14 310,3 | 3 557,1 | 5 083,6 | 5 669,6 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 13,0 | 0,0 | 13,0 | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 696 381,6 | 274 294,3 | 201 855,9 | 220 231,4 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе капитальный ремонт: | 686 130,9 | 271 130,9 | 198 600,0 | 216 400,0 | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 226 Прочие услуги | 46 330,1 | 29 011,8 | 9 669,9 | 7 648,4 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе расходы капитального характера: | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 2 092 859,4 | 889 262,9 | 560 874,3 | 642 722,2 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе расходы капитального характера: | 1 731 159,5 | 753 689,7 | 449 037,7 | 528 432,1 | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 260 Социальное обеспечение | 1 401,2 | 437,4 | 467,2 | 496,6 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 1 401,2 | 437,4 | 467,2 | 496,6 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 290 Прочие расходы | 991,3 | 617,0 | 374,3 | 0,0 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 4 043 188,8 | 1 945 468,0 | 1 184 425,0 | 913 295,8 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 3 169 201,0 | 1 608 989,6 | 911 552,1 | 648 659,3 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе капитальное строительство | 2 307 517,8 | 1 042 192,2 | 830 916,3 | 434 409,3 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | оборудование | 861 683,2 | 566 797,4 | 80 635,8 | 214 250,0 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 873 987,8 | 336 478,4 | 272 872,9 | 264 636,5 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | ИТОГО по задаче 2 | 7 264 105,1 | 3 284 164,1 | 2 070 841,6 | 1 909 099,4 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 200 Расходы | 16 482 709,8 | 5 852 008,7 | 5 453 776,5 | 5 176 924,6 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 970 482,3 | 345 429,7 | 301 833,9 | 323 218,7 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 211 Заработная плата | 758 961,4 | 270 549,9 | 235 833,2 | 252 578,3 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 212 Прочие выплаты | 14 188,3 | 4 780,4 | 4 563,0 | 4 844,9 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 213 Начисления на оплату труда | 197 332,6 | 70 099,4 | 61 437,7 | 65 795,5 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 220 Приобретение услуг | 227 804,2 | 92 331,1 | 65 952,1 | 69 521,0 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 221 Услуги связи | 7 481,7 | 2 672,3 | 2 356,1 | 2 453,3 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 222 Транспортные услуги | 24 599,8 | 8 545,3 | 7 924,3 | 8 130,2 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 223 Коммунальные услуги | 73 388,3 | 23 508,7 | 23 826,2 | 26 053,4 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 2 782,9 | 816,0 | 967,7 | 999,2 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 63 675,6 | 29 206,3 | 16 976,5 | 17 492,8 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе капитальный ремонт: | 14 625,7 | 6 042,1 | 3 991,4 | 4 592,2 | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 226 Прочие услуги | 55 875,9 | 27 582,5 | 13 901,3 | 14 392,1 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе расходы капитального характера: | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 15 162 133,7 | 5 370 676,5 | 5 047 655,3 | 4 743 801,9 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе расходы капитального характера: | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 260 Социальное обеспечение | 29 587,9 | 9 373,0 | 9 713,0 | 10 501,9 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 29 587,9 | 9 373,0 | 9 713,0 | 10 501,9 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 290 Прочие расходы | 92 701,7 | 34 198,4 | 28 622,2 | 29 881,1 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 269 406,6 | 108 686,0 | 79 325,8 | 81 394,8 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 73 813,6 | 35 147,6 | 19 136,3 | 19 529,7 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | оборудование | 73 813,6 | 35 147,6 | 19 136,3 | 19 529,7 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 195 593,0 | 73 538,4 | 60 189,5 | 61 865,1 | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------| | ИТОГО по задаче 3 | 16 752 116,4 | 5 960 694,7 | 5 533 102,3 | 5 258 319,4 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 План действий органа исполнительной власти края по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Мероприятие, | Срок | Ответственный | | п/п | осуществляемое органом исполнительной власти | реализации | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Оказание медицинских услуг по краевой Программе | 1 раз в | Министр | | | дифференцированно, с учетом этапности оказания | квартал | здравоохранения | | | медицинской помощи | | Красноярского | | | | | края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 1.1 | Формирование и реализация краевой Программы | 2008 г. | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 1.2 | Разработка объемов медицинской помощи на основе | май | | | | нормативов в рамках краевой Программы | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 1.3 | Планирование и управление объемами | май, | | | | высокотехнологичных медицинских услуг | ежемесячно | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 1.4 | Планирование объемов на медицинские услуги по | ежемесячно | | | | профилактике. Работа передвижных медицинских бригад | | | | | из числа штатных сотрудников на базе краевого | | | | | государственного учреждения здравоохранения | | | | | "Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн" | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 1.5 | Разработка классификатора медицинских услуг для | август | | | | клинического уровня | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 1.6 | Разработка методических рекомендаций по порядку | октябрь | | | | оказания медицинской помощи в дневных стационарах | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 1.7 | Разработка административного регламента по разработке | ноябрь | | | | государственного задания по обеспечению | | | | | государственных гарантий оказания бесплатной | | | | | медицинской помощи | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 2 | Разработка комплексной программы развития | 2008 г. | Министр | | | региональной системы оказания медицинской помощи | | здравоохранения | | | жителям Красноярского края | | Красноярского | | | | | края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 2.1 | Подготовка документов для проведения аукциона для | июнь | | | | разработки комплексной программы развития | | | | | региональной системы оказания медицинской помощи | | | | | жителям Красноярского края | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 2.2 | Формирование многоуровневой системы оказания | 2008 г. | | | | медицинской помощи, включая развитие медицинских | | | | | округов | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 2.3 | Развитие медицинских округов для оказания отдельных | 2008 г. | | | | видов специализированной медицинской помощи | | | | | населению прикрепленных территорий | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 2.4 | Внедрение эффективных форм организации медицинской | 2008 г. | | | | помощи, в том числе стационарозамещающих технологий | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 2.5 | Разработка классификатора медицинских услуг для | август | | | | клинического уровня | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 2.6 | Разработка методических рекомендаций по порядку | ноябрь | | | | оказания медицинской помощи в дневных стационарах | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 3 | Создание эффективной системы лекарственной помощи | 1 раз в | Министр | | | населению края. Формирование формулярной системы | квартал | здравоохранения | | | лекарственного обеспечения | | Красноярского | | | | | края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 3.1 | Обеспечение граждан в амбулаторных и стационарных | ежемесячно | | | | условиях лекарственными препаратами в соответствии с | | | | | принципами рациональности назначения и обеспечения | | | | | эффективности затрат | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 3.2 | Разработка и утверждение в крае формулярных перечней | ноябрь | | | | лекарственных средств | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 3.3 | Реализация на территории Красноярского края | 2008 г. | | | | Постановления Правительства РФ от 30.07.94 N 890 | | | | | "О государственной поддержке развития медицинской | | | | | промышленности и улучшении обеспечения населения и | | | | | учреждений здравоохранения лекарственными средствами | | | | | и изделиями медицинского назначения" | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 3.4 | Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12- | 2008 г. | | | | 2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона | | | | | Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах | | | | | социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, | | | | | признанных пострадавшими от политических репрессий" в | | | | | части обеспечения льготными лекарственными средствами, | | | | | изделиями медицинского назначения и услугами по | | | | | зубопротезированию | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 3.5 | Реализация мер социальной поддержки пенсионеров в | 2008 г. | | | | части обеспечения лекарственными средствами | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 3.6. | Оказание медицинской помощи населению в сельских и | декабрь | | | | удаленных территориях Красноярского края специалистами | | | | | передвижных медицинских бригад, в том числе на базе | | | | | автомобилей "КАМАЗ" | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | | Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой | 1 раз в | | | 3.7 | программе "Организация общеврачебных практик на | квартал | | | | территории Красноярского края" на 2008-2010 годы" | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4 | Оказания высокотехнологичных медицинских услуг | 2008 г. | Министр | | | населению | | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 4.1 | Лечение больных, проживающих на территории края, | 1 раз в | | | | в учреждениях здравоохранения края, оказывающих | квартал | | | | высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах | | | | | гарантированных квот | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 4.2 | Оказание высокотехнологичных медицинских услуг в | 1 раз в | | | | рамках приоритетного национального проекта в сфере | квартал | | | | здравоохранения | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 4.3 | Внедрение современных технологий оказания медицинской | 1 раз в | | | | помощи | квартал | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 5 | Внедрение стандартов медицинской помощи | декабрь | Министр | | | | | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 6 | Реализация Закона Красноярского края от 20.12.2007 N 4- | 1 раз в | Министр | | | 1014 "О краевой целевой программе "Предупреждение и | квартал | здравоохранения | | | борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2008- | | Красноярского | | | 2010 годы" | | края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 7 | Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, | 1 раз в | Министр | | | выявление в рамках приоритетного национального проекта | квартал | здравоохранения | | | в сфере здравоохранения | | Красноярского | | | | | края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 8 | Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой | 1 раз в | Министр | | | программе "Комплексные меры по преодолению | квартал | здравоохранения | | | распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в | | Красноярского | | | Красноярском крае на 2007-2009 годы" | | края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 9 | Развитие службы крови | 2008 | Министр | | | | | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 9.1 | Развитие, организация и пропаганда донорства крови | 1 раз в | | | | и ее компонентов, осуществляемых в целях обеспечения | квартал | | | | специализированной медицинской помощи, | | | | | специализированной (санитарно-авиационной) скорой | | | | | медицинской помощи | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 9.2. | Обеспечение мероприятий по обязательному страхованию | 1 раз в | Министр | | | доноров крови и ее компонентов, их питанию в день сдачи | квартал | здравоохранения | | | крови и ее компонентов, а также по оплате стоимости | | Красноярского | | | крови и ее компонентов при платном донорстве | | края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 10 | Развитие профилактического направления | 2008 | Министр | | | | | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 10.1 | Иммунизация населения в рамках национального календаря | 1 раз в | | | | прививок, а также гриппа в рамках приоритетного | квартал | | | | национального проекта в сфере здравоохранения | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 10.2 | Диспансеризация работающего населения по | 1 раз в | | | | дополнительным программам в рамках приоритетного | квартал | | | | национального проекта в сфере здравоохранения | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 10.3 | Организация постоянно действующих семинаров и школ | 1 раз в | | | | профилактики для больных | квартал | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 10.4 | Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой | 1 раз в | | | | программе "Безопасность дорожного движения в | квартал | | | | Красноярском крае" на 2006-2008 годы | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 10.5 | Пропаганда здорового образа жизни. Создание системы | 1 раз в | | | | санитарного образования населения по вопросам | квартал | | | | профилактики заболеваний и здорового образа жизни | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 10.6 | Совершенствование медицинской помощи детям | 2008 | | | | и женщинам | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 11 | Разработка принципов профилактики и снижения | 2008 | Министр | | | материнской и младенческой смертности с учетом | | здравоохранения | | | дифференциации подходов | | Красноярского | | | в различных муниципальных образованиях | | края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 11.1 | Организация работы по "родовым сертификатам" в рамках | 1 раз в | | | | национального проекта в сфере здравоохранения | квартал | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 11.2 | Проведение дополнительных скрининговых программ | 1 раз в | | | | обследования новорожденных детей на наследственные | квартал | | | | заболевания | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 11.3 | Создание условий для рождения здоровых детей, | 2008 | | | | сохранение и укрепление здоровья детей и подростков на | | | | | всех этапах их развития, сохранение и укрепление здоровья | | | | | женщин (развитие перинатальной помощи, создание | | | | | перинатального центра) | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 11.4 | Развитие реанимационно-консультативной помощи, в том | декабрь | | | | числе в медицинских округах (порядок, разработка | | | | | соглашений, приобретение оборудования, дополнительные | | | | | штаты) | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 11.5 | Проведение конференций, семинаров | 2008 | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 12 | Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой | 1 раз в | Министр | | | программе "Дети" на 2007-2009 годы" | квартал | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 13 | Организация медицинской помощи, пострадавшим при | декабрь | Министр | | | дорожно-транспорных происшествиях в рамках | | здравоохранения | | | приоритетного национального проекта в сфере | | Красноярского | | | здравоохранения | | края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 13.1 | Подготовка предложений в ведомственную целевую | май | | | | программу "развитие транспорта в Красноярском крае на | | | | | период 2008-2010 годы" | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 13.2 | Организация трассовых пунктов и учебного центра по | июнь | | | | подготовке персонала об оказании первой медицинской | | | | | помощи | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 14 | Развитие и укрепление материально-технической базы | 2008 | Министр | | | | | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 14.1 | Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой | 1 раз в | | | | программе "Укрепление материально-технической базы | квартал | | | | краевых государственных, муниципальных учреждений | | | | | здравоохранения | | | | | и краевых государственных образовательных учреждений | | | | | среднего профессионального образования Красноярского | | | | | края" на 2006-2008 годы" | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 14.2 | Строительство и ввод в эксплуатацию сердечно- | декабрь | | | | сосудистого центра в рамках приоритетного национального | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 14.3 | Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми | 2008 | | | | заболеваниями | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 14.4 | Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой | 1 раз в | | | | программе "Улучшение демографической ситуации в | квартал | | | | Красноярском крае" на 2007-2009 годы". | | | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 14.5 | Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой | 1 раз в | | | | программе "Реализация социально-экологических | квартал | | | | мероприятий в зоне влияния ФГУП "Горно-химический | | | | | комбинат" на период 2007-2009 годы" | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 14.6 | Внесение предложений в концепцию краевой целевой | июль | | | | программы по уничтожению бытовых и медицинских, | | | | | химических отходов на 2009-2011 | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 14.7 | Разработка концепции долгосрочной целевой программы | май | | | | "Приведение в соответствие лицензионным требованиям и | | | | | обеспечение жизнедеятельности краевых государственных, | | | | | муниципальных учреждений здравоохранения и краевых | | | | | государственных образовательных учреждений среднего и | | | | | дополнительного профессионального образования | | | | | Красноярского края на 2009-2011 годы" | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 15 | Повышение эффективности использования ресурсов | 2008 | Министр | | | | | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 15.1 | Внедрение схемы одноканального финансирования | 2008 | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 15.1.1 | Разработка плана мероприятий по внедрению | июнь | | | | одноканального финансирования | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 15.1.2 | Разработка нормативных правовых актов | 2008 | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 15.1.3 | Определение рисков и подушевых нормативов по | ноябрь | | | | территориям и по краю в целом. Анализ финансовой | | | | | обеспеченности территорий. | | | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 15.1.4 | Поэтапный перевод учреждений здравоохранения | 2008 | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 15.1.5 | Разработка и утверждение стандартов оказания | 2008 | | | | медицинской помощи | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 15.1.6 | Разработка программного обеспечения "Расчет тарифов | декабрь | | | | на медицинские услуги" | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 15.1.7 | Приобретение оргтехники на основе анализа | 2008 | | | | обеспеченности по территориям | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 15.2 | Кадровое обеспечение | 2008 | Министр | | | | | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 15.2.1 | Формирование перспективных направлений в кадровой | декабрь | | | | политике, исходя из основных направлений развития края | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 15.2.2 | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 1 раз в | | | | медицинских кадров с учетом приоритетного | квартал | | | | национального проекта в сфере здравоохранения | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 15.2.3 | Подготовка кадров на основе целевого контрактного | 1 раз в | | | | набора | квартал | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 15.2.4 | Повышение квалификации и переподготовка врачей. | 1 раз в | | | | Повышение профессионального уровня средних | квартал | | | | медицинских работников | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 15.2.5 | Предоставление среднего профессионального | 1 раз в | | | | медицинского образования в краевых государственных | квартал | | | | образовательных учреждений среднего профессионального | | | | | образования | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 15.3 | Совершенствование системы оплаты труда | 2008 | Министр | | | | | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 15.3.1 | Осуществление денежных выплат врачам общей | ежемесячно | | | | (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым | | | | | педиатрам в рамках приоритетного национального проекта | | | | | в сфере здравоохранения | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 15.3.2 | Осуществление денежных выплат "узким" специалистам | ежемесячно | | | | первичного звена в рамках приоритетного национального | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 15.3.3 | Осуществление денежных выплат специалистам акушерам | ежемесячно | | | | -гинекологам в рамках национального проекта в сфере | | | | | здравоохранения | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 15.3.4 | Осуществление денежных выплат медицинскому | ежемесячно | | | | персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, | | | | | фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской | | | | | помощи | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 15.3.5 | Разработка способа оплаты медицинской помощи в системе | декабрь | | | | обязательного медицинского страхования, | | | | | ориентированного на конечные результаты деятельности | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 16 | Разработка методических рекомендаций о системе оценки | декабрь | Министр | | | деятельности учреждений здравоохранения | | здравоохранения | | | муниципальных образований и краевых государственных | | Красноярского | | | учреждений здравоохранения | | края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 17 | Координация органов управления по вопросам | 2008 | Министр | | | здравоохранения всех уровней. Разработка и подписание | | здравоохранения | | | соглашения | | Красноярского | | | | | края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 17.1 | Предоставление медицинских услуг сверх краевой | декабрь | | | | Программы | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 17.2 | Обязательное медицинское страхование неработающего | 2008 | | | | населения | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 17.3 | Проведение краевых совещаний по реализации | 2008 | | | | мероприятий краевой Программы | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 18 | Подготовка региональных нормативных правовых | 2008 | Министр | | | документов в области здравоохранения | | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 19 | Информационная поддержка | 2008 | Министр | | | | | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 19.1 | Создание информационных технологий для координации | 2008 | | | | межведомственных, управленческих и организационных | | | | | мероприятий | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 19.2 | Разработка информационно-технологического обеспечения | 2008 | | | | для перехода на одноканальное финансирование | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 19.3 | Формирование единых информационных ресурсов | 2008 | | | | здравоохранения и обязательного медицинского | | | | | страхования в системах оказания медицинской и | | | | | лекарственной помощи, финансового, кадрового и | | | | | материально-технического обеспечения | | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 19.4 | Мониторинг реализации мероприятий краевой Программы | 1 раз в | | | | государственных гарантий | квартал | | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 20 | Информирование различных групп населения и | 2008 | Министр | | | медицинской общественности по вопросам развития | | здравоохранения | | | системы здравоохранения Красноярского края. | | Красноярского | | | | | края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-----------------------------------------------------------+------------+-----------------| | 21 | Подготовка, издание и распространение информационных | 2008 | Министр | | | материалов | | здравоохранения | | | | | Красноярского | | | | | края | | | | | В.Н. Янин | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|