Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 26.12.2008 № 580-рПриложение N 3 к Программе Распределение планируемых расходов министерства по целям, задачам и мероприятиям Программы --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, задачи, мероприятия ВЦП на 2008-2010г. | Срок | Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс. | | п/п | | выполнения, | рублей | | | | год |-------------------------------------------------------------| | | | | всего | в том числе по годам | | | | | |----------------------------------------------| | | | | | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |---------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Цель: Обеспечение доступности качественного общего | | | | | | | и дополнительного образования всех жителей | | | | | | | Красноярского края | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Задача N 1. Создать безопасные и комфортные условия, | | | | | | | соответствующие требованиям надзорных органов, в | | | | | | | общеобразовательных учреждениях и краевых | | | | | | | государственных учреждениях образования | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 1.1 | Приобретение комплектов технологического | 2008-2009 | 286 811,8 | 95 841,2 | 90 970,6 | | | | оборудования для пищеблоков, комплектов | | | | | | | | медицинского оборудования для медицинских | | | | | | | | кабинетов, приобретение и монтаж приборов | | | | | | | | искусственного освещения в образовательных | | | | | | | | учреждениях края за счет средств краевой целевой | | | | | | | | программы "Обеспчение безопасности | | | | | | | | жизнедеятельности образовательных учреждений" | | | | | | | | на 2007-2009 годы | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 1.2 | Проведение конкурса образовательных | 2008 | 167 589,4 | 167 589,4 | | | | | учреждений для создания современных | | | | | | | | безопасных и комфортных условий | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 1.3 | Строительство и реконструкция объектов | 2008-2010 | 2 366 229,6 | 734 373,2 | 820 820,1 | 811 036,3 | | | образования за счет средств краевой адресной | | | | | | | | инвестиционной программы | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 1.4 | Капитальный ремонт краевых государственных | 2008-2010 | 786 426,5 | 288 879,2 | 157 347,3 | 340 200,0 | | | учреждений образования | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 1.5 | Приобретение автобусов для подвоза учащихся к | 2008-2010 | 187 331,4 | 137 881,4 | 23 000,0 | 26 450,0 | | | муниципальным образовательным учреждениям | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Итого по задаче 1 | | 3 794 388,7 | 1 524 564,4 | 1 092 138,0 | 1 177 686,3 | |---------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Задача N 2. Создать условия для получения детьми | | | | | | | качественного образования в общеобразовательных | | | | | | | учреждениях | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 2.1 | Обеспечение выделения денежных средств на | 2008-2010 | 28 547 135,3 | 9 065 862,2 | 9 184 182,2 | 10 297 090,9 | | | получение доступного качественного начального | | | | | | | | общего, основного общего и среднего (полного) | | | | | | | | общего образования, а также дошкольного и | | | | | | | | дополнительного образования в | | | | | | | | общеобразовательных учреждениях края на | | | | | | | | основе нормативного принципа, поддержку | | | | | | | | инновационных школ, приобретение ученических | | | | | | | | медалей, аттестационно-бланочной продукций, на | | | | | | | | финансирование образовательной программы | | | | | | | | Международного бакалавриата | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 2.2 | Обеспечение базовых школ и средних школ с | 2008-2010 | 433 337,4 | 55 959,0 | 135 700,0 | 241 678,4 | | | численностью учащихся свыше 275 человек | | | | | | | | учебным оборудованием; 100% обеспечение | | | | | | | | обучающихся учебниками | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 2.3 | Строительство современных спортивных дворов, | 2008-2009 | 442 858,5 | 252 681,6 | 190 176,9 | | | | быстровозводимых крытых площадок и других | | | | | | | | спортивных сооружений за счет средств краевой | | | | | | | | целевой программы "Дети" на 2007-2009 годы | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 2.4 | Строительство современных спортивных дворов | 2010 | 203 040,5 | | | 203 040,5 | | | общеобразовательных учреждений и других | | | | | | | | спортивных сооружений за счет средств краевой | | | | | | | | целевой программы "Дети" на 2010-2012 годы | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 2.5 | Обеспечение стабильного функционирования | 2008-2010 | 1 621 257,9 | 503 183,6 | 524 167,8 | 593 906,5 | | | системы кадетского, женского гимназического | | | | | | | | образования, Краевой государственной | | | | | | | | общеобразовательной школы-интерната среднего | | | | | | | | (полного) общего образования с углубленным | | | | | | | | изучением отдельных предметов "Педагогический | | | | | | | | центр по работе с одаренными детьми и | | | | | | | | талантливой молодежью "Школа космонавтики", | | | | | | | | обеспечивающих вариативность получения | | | | | | | | качественного общего образования | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 2.6 | Обеспечение стабильного функционирования | 2008-2010 | 132 036,4 | 39 743,6 | 43 488,0 | 48 804,8 | | | вечерних (сменных) школ при исправительных | | | | | | | | колониях | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 2.7 | Обеспечение стабильного функционирования | 2008-2010 | 302 214,5 | 92 925,1 | 99 977,1 | 109 312,3 | | | оздоровительных образовательных учреждений | | | | | | | | санаторного типа для детей, нуждающихся в | | | | | | | | длительном лечении | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 2.8 | Обеспечение функционирования и развития | 2008-2010 | 433 155,7 | 165 646,2 | 129 217,8 | 138 291,7 | | | учреждений, обеспечивающих переподготовку и | | | | | | | | повышение квалификации кадров и формирование | | | | | | | | инновационного кадрового ресурса | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 2.9 | Обеспечение стабильного функционирования и | 2008-2010 | 1 064 389,0 | 343 773,1 | 340 939,3 | 379 676,6 | | | развития средних специальных учебных | | | | | | | | заведений для подготовки педагогических кадров | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 2.10 | Обеспечение выделения денежных средств на | 2008-2010 | 1 743 259,9 | 507 892,7 | 584 342,1 | 651 025,1 | | | питание детей из семей со среднедушевыми | | | | | | | | доходами ниже величины прожиточного | | | | | | | | минимума в общеобразовательных учреждениях в | | | | | | | | сумме, предусмотренной Законом края "О защите | | | | | | | | прав ребенка" | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 2.11 | Реализация приоритетного национального проекта | 2008-2010 | 702 041,5 | 357 488,6 | 329 285,6 | 15 267,3 | | | "Образование" на территории Красноярского края | | | | | | | | в части выплаты вознаграждения за классное | | | | | | | | руководство и выплаты поощрения лучшим | | | | | | | | учителям общеобразовательных учреждений | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 2.12 | Обеспечение условий выполнения проекта | 2008 | 652,0 | 652,0 | - | - | | | "Информатизация системы образования" | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Итого по задаче 2 | | 35 625 378,6 | 11 385 807,7 | 11 561 476,8 | 12 678 094,1 | |---------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Задача N 3. Создать условия для получения | | | | | | | образования детьми с ограниченными возможностями | | | | | | | здоровья | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 3.1 | Обеспечение стабильного функционирования и | 2008-2010 | 3 099 613,2 | 989 636,4 | 998 742,6 | 1 111 234,2 | | | развития системы специальных (коррекционных) | | | | | | | | образовательных учреждений для обучающихся, | | | | | | | | воспитанников с ограниченными возможностями | | | | | | | | здоровья и реализация концепции развития | | | | | | | | специального образования детей с ограниченными | | | | | | | | возможностями здоровья | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 3.2 | Внедрение моделей интегрированного обучения | 2008-2010 | - | - | | | | | детей с ограниченными возможностями здоровья, | | | | | | | | принятие закона о наделении полномочиями | | | | | | | | органов местного самоуправления по | | | | | | | | обеспечению государственных гарантий на | | | | | | | | получение детьми с ограниченными | | | | | | | | возможностями здоровья общедоступного и | | | | | | | | бесплатного дошкольного, начального общего, | | | | | | | | основного общего, среднего (полного) общего | | | | | | | | образования в муниципальных | | | | | | | | общеобразовательных учреждениях | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Итого по задаче 3 | | 3 099 613,2 | 989 636,4 | 998 742,6 | 1 111 234,2 | |---------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Задача N 4. Создать условия, отвечающие современным | | | | | | | требованиям для воспитания детей-сирот, расширить | | | | | | | практику применения семейных форм воспитания | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 4.1 | Обеспечение стабильного функционирования | 2008-2010 | 2 374 019,6 | 756 189,0 | 782 383,2 | 835 447,4 | | | образовательных учреждений для детей-сирот и | | | | | | | | детей, оставшихся без попечения родителей, и | | | | | | | | реализация концепции реструктуризации системы | | | | | | | | учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся | | | | | | | | без попечения родителей | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 4.2 | Обеспечение выделения денежных средств для | 2008-2010 | 309 558,8 | 99 039,7 | 100 716,4 | 109 802,7 | | | реализации государственных полномочий | | | | | | | | муниципальными образованиями края по | | | | | | | | социальной поддержке детей-сирот и детей, | | | | | | | | оставшихся без попечения родителей, в группах | | | | | | | | при общеобразовательных учреждениях края и | | | | | | | | муниципальных детских домах | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 4.3 | Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без | 2008-2010 | 22 164,4 | 5 598,2 | 8 003,0 | 8 563,2 | | | попечения родителей, в негосударственных | | | | | | | | образовательных учреждениях края | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 4.4 | Развитие института замещающей семьи: | 2008-2010 | 2 899 621,3 | 1 019 708,3 | 908 157,3 | 971 755,7 | | | опекунской, приемной, патронатной | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 4.5 | Создание региональной сети учета детей, | 2008-2010 | 87 590,4 | 37 068,2 | 25 261,1 | 25 261,1 | | | оставшихся без попечения родителей, и | | | | | | | | закрепленного жилья, обеспечение выделения | | | | | | | | средств на приобретение жилья для детей-сирот, | | | | | | | | детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц | | | | | | | | из их числа, не имеющих жилья, после окончания | | | | | | | | общеобразовательных и профессиональных | | | | | | | | учебных заведений, исполнения воинской | | | | | | | | обязанности, возвращения из учреждений, | | | | | | | | исполняющих наказание в виде лишения свободы | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Итого по задаче 4. | | 5 692 954,5 | 1 917 603,4 | 1 824 521,0 | 1 950 830,1 | | | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Задача N 5. Увеличить охват детей дошкольным | | | | | | | образованием | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 5.1 | Выплата ежемесячной компенсации одному из | 2008-2010 | 4 282 380,6 | 1 318 772,5 | 1 422 001,4 | 1 541 606,7 | | | родителей или опекуну, фактически | | | | | | | | воспитывающему ребенка раннего возраста (от 1,5 | | | | | | | | до 3 лет), состоящего на учете в муниципальном | | | | | | | | органе управления образованием для определения | | | | | | | | в дошкольное образовательное учреждение | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 5.2 | Грантовая поддержка муниципальных | 2008-2010 | 739 672,4 | 244 149,3 | 242 252,8 | 253 270,3 | | | дошкольных образовательных учреждений, | | | | | | | | выплата денежного поощрения лучшим | | | | | | | | воспитателям муниципальных дошкольных | | | | | | | | образовательных учреждений, ежемесячные | | | | | | | | выплаты воспитателям, поддержка дошкольных | | | | | | | | образовательных учреждений - победителей | | | | | | | | конкурса на разработку и распространение | | | | | | | | моделей дошкольного образования в детских | | | | | | | | дошкольных учреждениях для детей с | | | | | | | | ограниченными возможностями здоровья | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 5.3 | Обеспечение выделения денежных средств на | 2008-2010 | 164 579,4 | 46 782,6 | 56 588,6 | 61 208,2 | | | содержание в муниципальных дошкольных | | | | | | | | образовательных учреждениях (группах) детей, у | | | | | | | | которых по заключению медицинских | | | | | | | | учреждений выявлены недостатки в физическом и | | | | | | | | психическом развитии, а также детей, | | | | | | | | находящихся в туберкулезных дошкольных | | | | | | | | учреждениях, в размере родительской платы | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 5.4 | Выплата компенсации части родительской платы | 2008-2010 | 647 507,5 | 220 726,1 | 192 848,5 | 233 932,9 | | | за содержание ребенка в государственных и | | | | | | | | муниципальных учреждениях, реализующих | | | | | | | | основную общеобразовательную программу | | | | | | | | дошкольного образования | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 5.5 | Создание дополнительных мест в дошкольных | 2008-2010 | 508 275,4 | 218 959,8 | 139 766,0 | 149 549,6 | | | образовательных учреждениях за счет средств | | | | | | | | краевой целевой программы "Дети" на 2007-2009 | | | | | | | | годы и краевой целевой программы "Дети" на | | | | | | | | 2010-2012 годы | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Итого по задаче 5 | | 6 342 415,3 | 2 049 390,3 | 2 053 457,3 | 2 239 567,7 | |---------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Задача N 6. Создать современную доступную | | | | | | | инфраструктуру открытого дополнительного | | | | | | | образования | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 6.1 | Создание сети спортивных, туристских, | 2008-2010 | 10 752,2 | 10 512,5 | 116,2 | 123,5 | | | технических, военно-патриотических, | | | | | | | | интеллектуальных, эколого-биологических, | | | | | | | | художественно-эстетических клубов | | | | | | | | общеобразовательных школ и укрепление | | | | | | | | материально-технической базы учреждений | | | | | | | | дополнительного образования технической, | | | | | | | | туристской, спортивной направленности | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 6.2 | Внедрение дистанционных, интенсивных форм | 2008-2010 | 224 896,1 | 77 925,5 | 66 082,1 | 80 888,5 | | | дополнительного образования, проведение | | | | | | | | зональных и краевых массовых мероприятий для | | | | | | | | детей и молодежи, участие в российских | | | | | | | | мероприятиях | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 6.3 | Реализация образовательно-оздоровительных | 2008-2010 | 94 984,5 | 29 566,9 | 31 781,1 | 33 636,5 | | | программ для детей-сирот и одаренных детей | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 6.4 | Обеспечение выделения денежных средств на | 2008-2010 | 27 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | | | реализацию статьи 29 Закона края "О системе | | | | | | | | профилактики безнадзорности и правонарушений | | | | | | | | несовершеннолетних" | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 6.5 | Обеспечение развития и стабильного | 2008-2010 | 480 058,2 | 147 561,1 | 151 000,0 | 181 497,1 | | | функционирования краевых государственных | | | | | | | | учреждений дополнительного образования детей | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 6.6 | Предоставление грантов на модернизацию | 2008-2010 | 153 500,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 53 500,0 | | | материально-технической базы для реализации | | | | | | | | образовательных программ дополнительного | | | | | | | | образования детей государственным и | | | | | | | | муниципальным образовательным учреждениям | | | | | | | | дополнительного образования детей. Выплата | | | | | | | | денежного поощрения лучшим педагогическим | | | | | | | | работникам государственных и муниципальных | | | | | | | | образовательных учреждений дополнительного | | | | | | | | образования детей | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Итого по задаче 6 | | 991 191,0 | 324 566,0 | 307 979,4 | 358 645,6 | |---------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Задача N 7. Создать краевую систему оценки качества | | | | | | | образования | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 7.1 | Обеспечение проведения государственной | 2008-2010 | 60 643,1 | 13 310,6 | 23 297,5 | 24 035,0 | | | (итоговой) аттестации выпускников в форме | | | | | | | | единого государственного экзамена по 13 | | | | | | | | предметам, выпускников 9-х классов с участием | | | | | | | | территориальных экзаменационных комиссий (в | | | | | | | | новой форме); проведения краевых контрольных | | | | | | | | работ по русскому языку и математике в 4-х | | | | | | | | классах | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 7.2 | Создание и поддержка функционирования | 2008-2010 | 4 763,0 | 2 438,0 | 1 215,0 | 1 110,0 | | | краевой информационной автоматизированной | | | | | | | | системы управления образованием (КИАСУО) | | | | | | | | для обеспечения сбора и обработки достоверных | | | | | | | | данных о состоянии системы образования края | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Итого по задаче 7 | | 65 406,1 | 15 748,6 | 24 512,5 | 25 145,0 | |---------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Задача N 8. Обеспечить усовершенствование | | | | | | | управления отраслью общего образования | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 8.1 | Обеспечение стабильного функционирования | 2008-2010 | 698 147,5 | 218 897,7 | 224 600,0 | 254 649,8 | | | аппарата министерства и учреждений, | | | | | | | | обеспечивающих деятельность министерства | | | | | | |------+--------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 8.2 | Обеспечение деятельности по опеке и | 2008-2010 | 288 920,2 | 89 677,0 | 94 681,8 | 104 561,4 | | | попечительству в отношении | | | | | | | | несовершеннолетних | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Итого по задаче 8 | | 987 067,7 | 308 574,7 | 319 281,8 | 359 211,2 | |---------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Всего по программе | | 56 598 415,1 | 18 515 891,5 | 18 182 109,4 | 19 900 414,2 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к Программе Перечень объектов капитального строительства на период до ввода строительных объектов (за счет всех источников финансирования) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта с | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | | п/п | указанием мощности и срока | стоимости | | | | ввода | строительства | | | | | в ценах |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | контракта (тыс. | предыдущи- | текущий год и плановый период | по годам до ввода объекта | | | | руб.) по | й год | | | | | | состоянию на | (отчет) | | | | | | 01.01.08г. |------------+------------------------------------+-----------------------------------------------| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Объекты по протоколам Губернатора, финансируемые из федерального и краевого бюджетов | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель: Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 3 199,9 | 4 000,0 | 10 000,0 | 22 625,0 | | | | | |------+--------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | 9 000,0 | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2 | Школа на 784 учащихся в | 93 662,6 | 788,9 | 4 000,0 | | 89 662,6 | | | | | | | микрорайоне Северный в г. | | | | | | | | | | | | Канске (II очередь, 2010г.)* | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 788,9 | 4 000,0 | | 89 662,6 | | | | | |------+--------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3 | Школа в г. Енисейске (2009г.). | 224 387,0 | 24 505,3 | 67 676,4 | 146 710,6 | 10 000,0 | | | | | | | Завершение благоустройства в | | | | | | | | | | | | 2010 году | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 24 505,3 | 67 676,4 | 146 710,6 | 10 000,0 | | | | | |------+--------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4 | Специальная | 278 427,0 | 13 865,0 | 2 000,0 | 5 000,0 | 100 000,0 | 171 427,0 | | | | | | общеобразовательная школа- | | | | | | | | | | | | интернат (для слепых и | | | | | | | | | | | | слабовидящих детей) в г. | | | | | | | | | | | | Красноярске (200 мест, | | | | | | | | | | | | 2010г.)* | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 13 865,0 | 2 000,0 | 5 000,0 | 100 000,0 | 171 427,0 | | | | |------+--------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 5 | Школа, с. Момотово, | 153 259,7 | 27 316,2 | 153 259,7 | | | | | | | | | Казачинский район (2008г.) | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 27 316,2 | 153 259,7 | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Объекты, финансируемые из федерального и муниципального бюджетов | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель: Министерство регионального развития РФ | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6 | Общеобразовательная школа | 256 949,8 | 50 000,0 | 75 000,0 | 83 843,6 | 98 106,2 | | | | | | | на 660 учащихся, с. Ванавара, | | | | | | | | | | | | Эвенкийский муниципальный | | | | | | | | | | | | район (2010г.) | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | 83 843,6 | 98 106,2 | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | 10 000,0 | 15 000,0 | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | 40 000,0 | 60 000,0 | | | | | | | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Объекты финансируемые из краевого бюджета | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель: Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7 | Реконструкция школы- | 169 364,6 | 326,0 | 3 150,0 | 60 000,0 | 105 000,0 | | | | | | | интерната в | | | | | | | | | | | | г. Канске (240 мест, 2010г.)* | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 326,0 | 3 150,0 | 60 000,0 | 105 000,0 | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 8 | Школа в п. Б. Сереж, | 76 263,0 | 9 493,3 | 26 000,0 | 62 140,0 | | | | | | | | Назаровский район (2009г.) | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 9 493,3 | 26 000,0 | 62 140,0 | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 9 | Реконструкция школы под | 141 913,4 | 370,8 | 15 000,0 | 126 913,4 | | | | | | | | культурно-образовательный | | | | | | | | | | | | центр в | | | | | | | | | | | | с. Григорьевка, Ермаковский | | | | | | | | | | | | район (150 мест, 2010г.) | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 370,8 | 15 000,0 | 126 913,4 | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 10 | Реконструкция краевого | | 238,8 | | | | | | 55 995,5 | | | | государственного | | | | | | | | | | | | образовательного учреждения | | | | | | | | | | | | для детей-сирот и детей, | | | | | | | | | | | | оставшихся без попечения | | | | | | | | | | | | родителей, "Детский дом", г. | | | | | | | | | | | | Дивногорск (150 спальных | | | | | | | | | | | | мест)* | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 238,8 | | | | | | 55 995,5 | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 11 | Реконструкция Дома культуры | 62 141,8 | 333,4 | 20 000,0 | 15 000,0 | 27 141,8 | | | | | | | под культурно- | | | | | | | | | | | | образовательный центр в | | | | | | | | | | | | с. Можарка, Курагинский | | | | | | | | | | | | район (посадочных мест 100, | | | | | | | | | | | | 2010г.) | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 333,4 | 20 000,0 | 15 000,0 | 27 141,8 | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 12 | Школа в д. Лакино, | 175 000,0 | 2 100,0 | 2 500,0 | | 49 129,9 | 123 370,1 | | | | | | Большемуртинский район (120 | | | | | | | | | | | | мест, 2010г.)* | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 2 100,0 | 2 500,0 | | 49 129,9 | 123 370,1 | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 13 | Школа в п. Нижняя Пойма, | 300 000,0 | 2 927,9 | 800,0 | | 13 500,0 | 180 000,0 | 102 772,1 | | | | | Нижнеингашский район (460 | | | | | | | | | | | | мест, 2010г.)* | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 2 927,9 | 800,0 | | 13 500,0 | 180 000,0 | 102 772,1 | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 14 | Школа на 23 класса в п. | 60 397,0 | 419,0 | 2,0 | | | | 40 397,0 | | | | | Первомайск, Мотыгинский | | | | | | | | | | | | район (198 мест, 2009г.)* | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 419,0 | 2,0 | | | | 40 397,0 | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 15 | Школа на 275 учащихся в с. | 186 658,4 | 781,9 | 25 000,0 | 87 976,3 | 73 682,1 | | | | | | | Тины, Нижнеингашский район | | | | | | | | | | | | (2010г.) | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 781,9 | 25 000,0 | 87 976,3 | 73 682,1 | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 16 | Школа на 200 учащихся в с. | 141 000,0 | | 1 000,0 | | | 95 000,0 | 45 000,0 | | | | | Шунеры, Шушенский район | | | | | | | | | | | | (2010г.)* | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | 1 000,0 | | | 95 000,0 | 45 000,0 | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 17 | Лечебно-оздоровительный | 12 000,0 | 1 485,0 | 12 000,0 | | | | | | | | | лагерь "Гагаринец" Канской | | | | | | | | | | | | школы-интерната (45 мест, | | | | | | | | | | | | 2008г.) | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 1 485,0 | 12 000,0 | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 18 | Школа на 130 учащихся в с. | 49 223,1 | 17 966,7 | 30 000,0 | 29 223,1 | | | | | | | | Ворогово, Туруханский район | | | | | | | | | | | | (2009г.) | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 17 966,7 | 30 000,0 | 29 223,1 | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 19 | Школа на 22 класса в п. Абан, | 77 771,8 | 85 156,2 | 77 771,8 | | | | | | | | | Абанский район (528 мест, | | | | | | | | | | | | 2008г.) | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 85 156,2 | 77 771,8 | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 20 | Средняя школа в с. | 200 008,2 | 38 737,6 | 28 404,4 | 91 603,8 | 80 000,0 | | | | | | | Сухобузимское, | | | | | | | | | | | | Сухобузимский район (2010г.) | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 38 737,6 | 28 404,4 | 91 603,8 | 80 000,0 | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 21 | Детское дошкольное | 128 401,3 | | 60 000,0 | 68 401,3 | | | | | | | | образовательное учреждение | | | | | | | | | | | | комбинированного вида, ул. | | | | | | | | | | | | Щорса, 25б, | | | | | | | | | | | | г. Дудинка (2009г.) | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | 60 000,0 | 68 401,3 | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 22 | Школа, с. Усть-Яруль, | 230 000,0 | | 3 000,0 | 532,0 | 100 988,7 | 125 479,3 | | | | | | Ирбейский район (2010г.)* | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | 3 000,0 | 532,0 | 100 988,7 | 125 479,3 | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 23 | Пристройка к школе N 4 в г. | 54 761,8 | 253,9 | 21 285,8 | 33 476,0 | | | | | | | | Боготоле (2009г.) | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 253,9 | 21 285,8 | 33 476,0 | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 24 | Школа в с. Новониколаевка, | 71 704,0 | 65 498,6 | 71 704,0 | | | | | | | | | Иланский район (2008г.) | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 65 498,6 | 71 704,0 | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 25 | Специальная (коррекционная) | | 37 091,5 | | | | | | | | | | школа-интернат в г. Назарово | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 24 091,5 | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | 13 000,0 | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 26 | Школа в п. Таежный, | | 14 431,1 | | | | | | | | | | Богучанский район | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 14 431,1 | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 27 | Школа на 162 учащ | | 1 000,0 | | | | | | | | | | ихся в с. Большие Ключи, | | | | | | | | | | | | Рыбинский район | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 1 000,0 | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 28 | Начальная школа на 9 классов | | 2 494,4 | | | | | | | | | | в с. Сухобузимское. | | | | | | | | | | | | Спортивный зал. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 2 494,4 | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 29 | Школа на 180 учащихся с | | 22 551,9 | | | | | | | | | | наружными сетями, | | | | | | | | | | | | благоустройством и | | | | | | | | | | | | озеленением в п. Громадск, | | | | | | | | | | | | Уярский район | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 22 551,9 | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 30 | Реконструкция школы под | | 185,8 | | | | 60 933,6 | 49 066,4 | | | | | культурно-образовательный | | | | | | | | | | | | центр в с. Моторское, | | | | | | | | | | | | Каратузский район | | | | | | | | | | | | (2012г.) | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 185,8 | | | | 60 933,6 | 49 066,4 | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 31 | Дошкольное образовательное | | | | | 2 200,0 | 800,0 | 85 000,0 | 52 000,0 | | | | учреждение в 7 микрорайоне | | | | | | | | | | | | г. Лесосибирска (2014г.)* | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | | 2 200,0 | 800,0 | 85 000,0 | 52 000,0 | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 32 | Ермолаевская СОШ на 120 | | | | | 1 000,0 | 250,0 | 95 000,0 | 71 750,0 | | | | учащихся Березовского района | | | | | | | | | | | | (2014г.)* | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | | 1 000,0 | 250,0 | 95 000,0 | 71 750,0 | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 33 | Кемчугская СОШ на 150 | | | | | 2 200,0 | 800,0 | 105 000,0 | 102 000,0 | | | | учащихся Козульского района | | | | | | | | | | | | (2015г.)* | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | | 2 200,0 | 800,0 | 105 000,0 | 102 000,0 | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 34 | Нижнекурятская СОШ на 110 | | | | | 2 200,0 | 800,0 | 90 000,0 | 61 000,0 | | | | учащихся Каратузского района | | | | | | | | | | | | (2014г.)* | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | | 2 200,0 | 800,0 | 90 000,0 | 61 000,0 | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 35 | Кордовская СОШ на 160 | | | | | 2 200,0 | 800,0 | 100 000,0 | 121 000,0 | | | | учащихся Курагинского | | | | | | | | | | | | района (2015г.)* | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | | 2 200,0 | 800,0 | 100 000,0 | 121 000,0 | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 36 | Реконструкция | | | | | 1 400,0 | 600,0 | 138 000,0 | | | | | Филимоновской СОШ | | | | | | | | | | | | Канского района (2015г.)* | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | | 1 400,0 | 600,0 | 138 000,0 | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 37 | Строительство школы- | | | | | | 2 600,0 | 400,0 | 98 000,0 | 99 000,0 | | | интерната с реализацией | | | | | | | | | | | | дошкольного обучения в п. | | | | | | | | | | | | Тухард, Таймырский Долгано- | | | | | | | | | | | | Ненецкий муниципальный | | | | | | | | | | | | район на 100 мест (2015г.) | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | | | 2 600,0 | 400,0 | 98 000,0 | 99 000,0 | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 38 | Майская СОШ на 100 | | | | | | 2 600,0 | 400,0 | 117 000,0 | 118 000,0 | | | учащихся Енисейского района | | | | | | | | | | | | (2014г.)* | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | | | 2 600,0 | 400,0 | 117 000,0 | 118 000,0 | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 39 | Реконструкция Новоангарской | | | | | | 1 600,0 | 400,0 | 124 000,0 | | | | СОШ Мотыгинского района | | | | | | | | | | | | (2015г.)* | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | | | 1 600,0 | 400,0 | 124 000,0 | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 40 | Реконструкция школы под | | | | | | 819,9 | 180,1 | 97 000,0 | | | | культурно-образовательный | | | | | | | | | | | | центр в | | | | | | | | | | | | с. Павловщина | | | | | | | | | | | | Сухобузимского района | | | | | | | | | | | | (2015г.)* | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | | | 819,9 | 180,1 | 97 000,0 | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 41 | Хантайская СОШ на 110 | | | | | | 4 000,0 | 1 000,0 | 100 000,0 | 115 000,0 | | | учащихся Таймырского | | | | | | | | | | | | Долгано-Ненецкого | | | | | | | | | | | | муниципального района | | | | | | | | | | | | (2014г.)* | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | | | 4 000,0 | 1 000,0 | 100 000,0 | 115 000,0 | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 42 | Дошкольное образовательное | | | | | 30 000,0 | 56 000,0 | | | | | | учреждение на 140 мест ст. | | | | | | | | | | | | Саянская, Рыбинский район | | | | | | | | | | | | (2012г.)* | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | | | 30 000,0 | 56 000,0 | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 43 | Специальная (коррекционная) | 119 550,0 | | 167 219,1 | | | | | | | | | школа-интернат на 100 мест в | | | | | | | | | | | | пгт. Тура, Эвенкийский | | | | | | | | | | | | муниципальный район | | | | | | | | | | | | (2008г.)*** | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | | 105 819,1 | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | 61 400,0 | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Итого | 3 308 469,5 | 423 519,1 | 879 773,2 | 820 820,1 | 811 036,3 | 827 879,9 | 852 615,6 | 999 745,5 | 332 000,0 | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | краевой бюджет | | 360 519,1 | 734 373,2 | 820 820,1 | 811 036,3 | 827 879,9 | 852 615,6 | 999 745,5 | 332 000,0 | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | федеральный бюджет | | 23 000,0 | 24 000,0 | | | | | | | |------+--------------------------------+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальный бюджет | | 40 000,0 | 121 400,0 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * - стоимость строительства ориентировочная, будет уточнена после получения Главгосэкспертизы и заключения государственного контракта Приложение N 5 к Программе Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | |---------------------------------------------------------------------| | | всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) | | | |------------------------------------------------------| | | | 2008 | 2009 | 2010 | |----------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | всего | 56 598 415,1 | 18 515 891,5 | 18 182 109,4 | 19 900 414,2 | |----------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | в том числе | | | | | |----------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | краевой бюджет | 56 598 415,1 | 18 515 891,5 | 18 182 109,4 | 19 900 414,2 | |----------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | из них внебюджетные источники | 171 785,0 | 91 793,8 | 39 552,9 | 40 438,3 | |----------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | из них капитальные вложения | 2 786 524,3 | 1 576 600,2 | 430 763,3 | 779 160,8 | |----------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | краевой бюджет (с внебюджетными | 2 786 524,3 | 1 576 600,2 | 430 763,3 | 779 160,8 | | источниками) | | | | | |----------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | из них внебюджетные источники | 11 442,4 | 5 930,6 | 2 724,4 | 2 787,4 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к Программе Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации оператора сектора государственного управления (тыс. рублей) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций | Всего | В том числе по годам | | сектора государственного | | (плановый среднесрочный период) | | управления | | | | |---------------+-----------------------------------------------| | | | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Сумма средств краевого бюджета, | 56 598 415,14 | 18 515 891,54 | 18 182 109,40 | 19 900 414,20 | | всего | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 51 596 846,96 | 16 899 199,16 | 16 584 537,80 | 18 113 110,00 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 6 689 094,26 | 2 141 879,26 | 2 172 729,50 | 2 374 485,50 | | оплату труда | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | 5 249 682,06 | 1 684 313,96 | 1 704 248,20 | 1 861 119,90 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | 80 401,88 | 25 222,28 | 26 286,50 | 28 893,10 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | 1 359 010,32 | 432 343,02 | 442 194,80 | 484 472,50 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 2 772 286,40 | 985 631,90 | 770 998,00 | 1 015 656,50 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | 43 717,58 | 13 672,58 | 14 568,20 | 15 476,80 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | 61 482,10 | 19 673,90 | 19 562,00 | 22 246,20 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | 633 623,41 | 174 573,41 | 214 317,00 | 244 733,00 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за пользование | 8 838,30 | 2 704,40 | 2 353,00 | 3 780,90 | | имуществом | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию | 1 051 115,39 | 406 023,39 | 228 792,30 | 416 299,70 | | имущества | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт | 814 356,45 | 316 809,15 | 157 347,30 | 340 200,00 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 973 509,62 | 368 984,22 | 291 405,50 | 313 119,90 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и | 22 372,16 | 22 372,16 | - | - | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и | 22 372,16 | 22 372,16 | - | - | | безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных | | | | | | организаций | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 250 Безвозмездные и | 38 823 823,72 | 12 595 023,82 | 12 595 617,50 | 13 633 182,40 | | безвозвратные перечисления | | | | | | бюджетам | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим | 38 823 823,72 | 12 595 023,82 | 12 595 617,50 | 13 633 182,40 | | бюджетам бюджетной системы | | | | | | Российской Федерации | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | 2 800 014,80 | 979 892,10 | 879 071,80 | 941 050,90 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной | 2 800 014,80 | 979 892,10 | 879 071,80 | 941 050,90 | | помощи населению | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, | | | | | | выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 489 255,62 | 174 399,92 | 166 121,00 | 148 734,70 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых | 5 001 568,18 | 1 616 692,38 | 1 597 571,60 | 1 787 304,20 | | активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости | 3 529 631,37 | 1 185 395,77 | 1 094 224,00 | 1 250 011,60 | | основных средств | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальное | 2 365 827,60 | 733 971,20 | 820 820,10 | 811 036,30 | | строительство | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | оборудование | 1 163 803,77 | 451 424,57 | 273 403,90 | 438 975,30 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости | 1 471 936,81 | 431 296,61 | 503 347,60 | 537 292,60 | | материальных запасов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых | | | | | | активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости | | | | | | ценных бумаг, кроме акций и иных | | | | | | форм участия в капитале | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к Программе Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации оператора сектора государственного управления (тыс. рублей) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций | Всего | В том числе по годам | | сектора государственного | | (плановый среднесрочный период) | | управления | | | | | |-----------------------------------------------| | | | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Задача N 1. Создать безопасные и | | | | | | комфортные условия, | | | | | | соответствующие требованиям | | | | | | надзорных органов, в | | | | | | государственных | | | | | | (муниципальных) | | | | | | общеобразовательных | | | | | | учреждениях и краевых | | | | | | государственных образовательных | | | | | | учреждениях | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 1 285 317,43 | 696 799,53 | 248 317,90 | 340 200,00 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на | | | | | | оплату труда | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 815 616,23 | 318 068,93 | 157 347,30 | 340 200,00 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за | | | | | | пользование имуществом | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию | 814 356,45 | 316 809,15 | 157 347,30 | 340 200,00 | | имущества | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт | 814 356,45 | 316 809,15 | 157 347,30 | 340 200,00 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 1 259,78 | 1 259,78 | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением | | | | | | государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 250 Безвозмездные и | 469 701,20 | 378 730,60 | 90 970,60 | | | безвозвратные перечисления | | | | | | бюджетам | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим | 469 701,20 | 378 730,60 | 90 970,60 | | | бюджетам бюджетной системы | | | | | | Российской Федерации | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной | | | | | | помощи населению | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, | | | | | | выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых | 2 509 071,23 | 827 764,83 | 843 820,10 | 837 486,30 | | активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости | 2 509 071,23 | 827 764,83 | 843 820,10 | 837 486,30 | | основных средств | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальное | 2 365 827,60 | 733 971,20 | 820 820,10 | 811 036,30 | | строительство | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | оборудование | 143 243,63 | 93 793,63 | 23 000,00 | 26 450,00 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости | | | | | | материальных запасов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых | | | | | | активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости | | | | | | ценных бумаг, кроме акций и иных | | | | | | форм участия в капитале | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности | | | | | | по бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Итого по задаче | 3 794 388,66 | 1 524 564,36 | 1 092 138,00 | 1 177 686,30 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Задача N 2. Создать условия для | | | | | | получения детьми качественного | | | | | | образования в государственных | | | | | | (муниципальных) | | | | | | общеобразовательных | | | | | | учреждениях края | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 34 509 871,47 | 11 044 566,57 | 11 243 904,70 | 12 221 400,20 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 2 251 997,32 | 727 577,12 | 730 747,70 | 793 672,50 | | оплату труда | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | 1 770 991,00 | 573 705,10 | 574 161,80 | 623 124,10 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | 22 531,50 | 7 125,50 | 7 204,70 | 8 201,30 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | 458 474,82 | 146 746,52 | 149 381,20 | 162 347,10 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 550 247,78 | 216 346,78 | 161 217,50 | 172 683,50 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | 14 721,62 | 4 560,02 | 4 940,10 | 5 221,50 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | 15 030,80 | 5 969,80 | 4 588,00 | 4 473,00 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | 185 489,57 | 49 934,57 | 63 500,80 | 72 054,20 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за | 2 073,70 | 358,70 | 559,80 | 1 155,20 | | пользование имуществом | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию | 85 279,19 | 34 476,09 | 24 784,10 | 26 019,00 | | имущества | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 247 652,90 | 121 047,60 | 62 844,70 | 63 760,60 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и | 22 372,16 | 22 372,16 | - | - | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и | 22 372,16 | 22 372,16 | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением | | | | | | государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 250 Безвозмездные и | 31 483 217,59 | 10 001 420,99 | 10 278 158,50 | 11 203 638,10 | | безвозвратные перечисления | | | | | | бюджетам | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим | 31 483 217,59 | 10 001 420,99 | 10 278 158,50 | 11 203 638,10 | | бюджетам бюджетной системы | | | | | | Российской Федерации | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | 48 147,01 | 13 809,81 | 16 122,50 | 18 214,70 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной | 48 147,01 | 13 809,81 | 16 122,50 | 18 214,70 | | помощи населению | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, | | | | | | выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 153 889,61 | 63 039,71 | 57 658,50 | 33 191,40 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых | 1 115 507,11 | 341 241,21 | 317 572,10 | 456 693,80 | | активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости | 685 399,22 | 212 209,12 | 172 572,80 | 300 617,30 | | основных средств | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальное | | | | | | строительство | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | оборудование | 685 399,22 | 212 209,12 | 172 572,80 | 300 617,30 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости | 430 107,89 | 129 032,09 | 144 999,30 | 156 076,50 | | материальных запасов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых | | | | | | активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости | | | | | | ценных бумаг, кроме акций и иных | | | | | | форм участия в капитале | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности | | | | | | по бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Итого по задаче | 35 625 378,58 | 11 385 807,78 | 11 561 476,80 | 12 678 094,00 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Задача N 3. Создать условия для | | | | | | получения образования детьми с | | | | | | ограниченными возможностями | | | | | | здоровья | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 2 583 936,37 | 826 513,07 | 834 424,70 | 922 998,60 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 2 152 806,30 | 690 316,30 | 693 298,20 | 769 191,80 | | оплату труда | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | 1 679 938,85 | 539 363,65 | 540 795,00 | 599 780,20 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | 33 571,05 | 10 397,25 | 10 820,00 | 12 353,80 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | 439 296,40 | 140 555,40 | 141 683,20 | 157 057,80 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 423 670,66 | 133 086,36 | 138 664,10 | 151 920,20 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | 8 367,59 | 2 658,39 | 2 725,50 | 2 983,70 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | 22 759,54 | 6 550,04 | 7 792,00 | 8 417,50 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | 209 890,36 | 57 527,86 | 70 602,20 | 81 760,30 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за | 1 238,31 | 121,91 | 431,40 | 685,00 | | пользование имуществом | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию | 68 216,94 | 25 934,44 | 20 790,50 | 21 492,00 | | имущества | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 113 197,92 | 40 293,72 | 36 322,50 | 36 581,70 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением | | | | | | государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 250 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | бюджетам | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим | | | | | | бюджетам бюджетной системы | | | | | | Российской Федерации | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | 3 781,52 | 1 337,52 | 1 225,30 | 1 218,70 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной | 3 781,52 | 1 337,52 | 1 225,30 | 1 218,70 | | помощи населению | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, | | | | | | выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 3 677,89 | 1 772,89 | 1 237,10 | 667,90 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых | 515 676,82 | 163 123,32 | 164 317,90 | 188 235,60 | | активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости | 91 054,54 | 36 798,54 | 19 541,30 | 34 714,70 | | основных средств | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальное | | | | | | строительство | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | оборудование | 91 054,54 | 36 798,54 | 19 541,30 | 34 714,70 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости | 424 622,28 | 126 324,78 | 144 776,60 | 153 520,90 | | материальных запасов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых | | | | | | активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости | | | | | | ценных бумаг, кроме акций и иных | | | | | | форм участия в капитале | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности | | | | | | по бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Итого по задаче | 3 099 613,19 | 989 636,39 | 998 742,60 | 1 111 234,20 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Задача N 4. Создать условия, | | | | | | отвечающие современным | | | | | | требованиям для воспитания | | | | | | детей-сирот, расширить практику | | | | | | применения семейных форм | | | | | | воспитания | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 5 038 644,01 | 1 708 316,11 | 1 611 144,50 | 1 719 183,40 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 1 395 066,04 | 450 870,54 | 459 441,10 | 484 754,40 | | оплату труда | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | 1 093 657,16 | 354 396,76 | 360 046,80 | 379 213,60 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | 18 455,38 | 5 687,98 | 6 436,80 | 6 330,60 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | 282 953,50 | 90 785,80 | 92 957,50 | 99 210,20 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 604 732,66 | 197 976,66 | 195 900,00 | 210 856,00 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | 8 737,09 | 2 839,09 | 2 915,50 | 2 982,50 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | 8 822,57 | 2 840,47 | 2 974,20 | 3 007,90 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | 189 913,92 | 54 605,22 | 63 659,20 | 71 649,50 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за | 1 641,99 | 528,59 | 561,50 | 551,90 | | пользование имуществом | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию | 60 113,64 | 20 177,44 | 19 315,60 | 20 620,60 | | имущества | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 335 503,45 | 116 985,85 | 106 474,00 | 112 043,60 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением | | | | | | государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 250 Безвозмездные и | 331 942,10 | 106 500,80 | 108 177,50 | 117 263,80 | | безвозвратные перечисления | | | | | | бюджетам | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим | 331 942,10 | 106 500,80 | 108 177,50 | 117 263,80 | | бюджетам бюджетной системы | | | | | | Российской Федерации | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | 2 700 325,60 | 950 117,20 | 845 561,10 | 904 647,30 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной | 2 700 325,60 | 950 117,20 | 845 561,10 | 904 647,30 | | помощи населению | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, | | | | | | выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 6 577,61 | 2 850,91 | 2 064,80 | 1 661,90 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых | 654 310,48 | 209 287,28 | 213 376,50 | 231 646,70 | | активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости | 130 276,49 | 59 887,29 | 31 862,40 | 38 526,80 | | основных средств | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальное | | | | | | строительство | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | оборудование | 130 276,49 | 59 887,29 | 31 862,40 | 38 526,80 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости | 524 033,99 | 149 399,99 | 181 514,10 | 193 119,90 | | материальных запасов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых | | | | | | активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов. | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости | | | | | | ценных бумаг, кроме акций и иных | | | | | | форм участия в капитале | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности | | | | | | по бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Итого по задаче | 5 692 954,49 | 1 917 603,39 | 1 824 521,00 | 1 950 830,10 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Задача N 5. Увеличить охват детей | | | | | | дошкольным образованием | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 6 342 415,41 | 2 049 390,31 | 2 053 457,30 | 2 239 567,80 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 1 733,28 | 514,88 | 609,20 | 609,20 | | оплату труда | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | 1 373,60 | 408,00 | 482,80 | 482,80 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | 359,68 | 106,88 | 126,40 | 126,40 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 1 062,00 | 354,00 | 354,00 | 354,00 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за | | | | | | пользование имуществом | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию | | | | | | имущества | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 1 062,00 | 354,00 | 354,00 | 354,00 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением | | | | | | государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 250 Безвозмездные и | 6 195 330,13 | 2 001 521,43 | 2 005 494,10 | 2 188 314,60 | | безвозвратные перечисления | | | | | | бюджетам | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим | 6 195 330,13 | 2 001 521,43 | 2 005 494,10 | 2 188 314,60 | | бюджетам бюджетной системы | | | | | | Российской Федерации | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной | | | | | | помощи населению | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, | | | | | | выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 144 290,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 50 290,00 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых | | | | | | активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости | | | | | | основных средств | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальное | | | | | | строительство | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | оборудование | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости | | | | | | материальных запасов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых | | | | | | активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости | | | | | | ценных бумаг, кроме акций и иных | | | | | | форм участия в капитале | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности | | | | | | по бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Итого по задаче | 6 342 415,41 | 2 049 390,31 | 2 053 457,30 | 2 239 567,80 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Задача N 6. Создать современную | | | | | | доступную инфраструктуру | | | | | | открытого дополнительного | | | | | | образования | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 852 909,73 | 273 450,93 | 268 169,50 | 311 289,30 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 329 565,05 | 99 859,55 | 106 496,20 | 123 209,30 | | оплату труда | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | 260 184,82 | 78 915,82 | 84 066,30 | 97 202,70 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | 2 512,75 | 848,85 | 764,50 | 899,40 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | 66 867,48 | 20 094,88 | 21 665,40 | 25 107,20 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 241 726,44 | 82 785,24 | 69 692,20 | 89 249,00 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | 3 054,80 | 850,30 | 1 061,90 | 1 142,60 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | 7 322,55 | 2 265,85 | 1 566,10 | 3 490,60 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | 43 622,05 | 11 106,45 | 14 965,50 | 17 550,10 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за | 2 822,80 | 1 406,90 | 425,50 | 990,40 | | пользование имуществом | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию | 12 920,46 | 4 783,66 | 3 656,90 | 4 479,90 | | имущества | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 171 983,78 | 62 372,08 | 48 016,30 | 61 595,40 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением | | | | | | государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 250 Безвозмездные и | 54 712,50 | 17 173,00 | 18 135,00 | 19 404,50 | | безвозвратные перечисления | | | | | | бюджетам | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим | 54 712,50 | 17 173,00 | 18 135,00 | 19 404,50 | | бюджетам бюджетной системы | | | | | | Российской Федерации | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | 47 760,67 | 14 627,57 | 16 162,90 | 16 970,20 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной | 47 760,67 | 14 627,57 | 16 162,90 | 16 970,20 | | помощи населению | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, | | | | | | выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 179 145,07 | 59 005,57 | 57 683,20 | 62 456,30 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых | 138 281,26 | 51 115,06 | 39 809,90 | 47 356,30 | | активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости | 80 189,24 | 34 557,44 | 19 616,00 | 26 015,80 | | основных средств | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальное | | | | | | строительство | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | оборудование | 80 189,24 | 34 557,44 | 19 616,00 | 26 015,80 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости | 58 092,02 | 16 557,62 | 20 193,90 | 21 340,50 | | материальных запасов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых | | | | | | активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости | | | | | | ценных бумаг, кроме акций и иных | | | | | | форм участия в капитале | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности | | | | | | по бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Итого по задаче | 991 190,99 | 324 565,99 | 307 979,40 | 358 645,60 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Задача N 7. Создать краевую | | | | | | систему оценки качества | | | | | | образования | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 60 292,91 | 12 013,01 | 23 837,80 | 24 442,10 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на | | | | | | оплату труда | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 60 292,91 | 12 013,01 | 23 837,80 | 24 442,10 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | 398,70 | 130,70 | 130,00 | 138,00 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за | | | | | | пользование имуществом | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию | | | | | | имущества | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 59 894,21 | 11 882,31 | 23 707,80 | 24 304,10 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением | | | | | | государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 250 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | бюджетам | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим | | | | | | бюджетам бюджетной системы | | | | | | Российской Федерации | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной | | | | | | помощи населению | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, | | | | | | выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых | 5 113,19 | 3 735,59 | 674,70 | 702,90 | | активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости | 3 310,60 | 3 310,60 | | | | основных средств | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальное | | | | | | строительство | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | оборудование | 3 310,60 | 3 310,60 | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости | 1 802,59 | 424,99 | 674,70 | 702,90 | | материальных запасов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых | | | | | | активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости | | | | | | ценных бумаг, кроме акций и иных | | | | | | форм участия в капитале | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности | | | | | | по бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Итого по задаче | 65 406,10 | 15 748,60 | 24 512,50 | 25 145,00 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Задача N 8. Обеспечить | | | | | | усовершенствование управления | | | | | | отраслью общего образования | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 923 459,63 | 288 149,63 | 301 281,40 | 334 028,60 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 557 926,27 | 172 740,87 | 182 137,10 | 203 048,30 | | оплату труда | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | 443 536,63 | 137 524,63 | 144 695,50 | 161 316,50 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | 3 331,20 | 1 162,70 | 1 060,50 | 1 108,00 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | 111 058,44 | 34 053,54 | 36 381,10 | 40 623,80 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 74 937,72 | 25 000,92 | 23 985,10 | 25 951,70 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | 8 437,78 | 2 634,08 | 2 795,20 | 3 008,50 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | 7 546,64 | 2 047,74 | 2 641,70 | 2 857,20 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | 4 707,51 | 1 399,31 | 1 589,30 | 1 718,90 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за | 1 061,50 | 288,30 | 374,80 | 398,40 | | пользование имуществом | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию | 10 228,71 | 3 842,61 | 2 897,90 | 3 488,20 | | имущества | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 42 955,58 | 14 788,88 | 13 686,20 | 14 480,50 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением | | | | | | государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 250 Безвозмездные и | 288 920,20 | 89 677,00 | 94 681,80 | 104 561,40 | | безвозвратные перечисления | | | | | | бюджетам | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим | 288 920,20 | 89 677,00 | 94 681,80 | 104 561,40 | | бюджетам бюджетной системы | | | | | | Российской Федерации | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной | | | | | | помощи населению | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, | | | | | | выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 1 675,44 | 730,84 | 477,40 | 467,20 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых | 63 608,09 | 20 425,09 | 18 000,40 | 25 182,60 | | активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости | 30 330,05 | 10 867,95 | 6 811,40 | 12 650,70 | | основных средств | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальное | | | | | | строительство | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | оборудование | 30 330,05 | 10 867,95 | 6 811,40 | 12 650,70 | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости | 33 278,04 | 9 557,14 | 11 189,00 | 12 531,90 | | материальных запасов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых | | | | | | активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости | | | | | | ценных бумаг, кроме акций и иных | | | | | | форм участия в капитале | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности | | | | | | по бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | Итого по задаче | 987 067,72 | 308 574,72 | 319 281,80 | 359 211,20 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|