Расширенный поиск

Распоряжение Правительства Красноярского края от 31.12.2010 № 1169-р

                                                                                                                                         Приложение N 3
                                                                                                                                         к ведомственной целевой программе
                                                                                                                                         "Развитие системы здравоохранения
                                                                                                                                         Красноярского края"
                                                                                                                                         на 2010-2012 годы

                                                                Целевые показатели на долгосрочный период

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Цели,                                    | Единица      | Отчетный период        | Плановый      | Долгосрочный период по годам                                  |
| п/п | целевые показатели                       | измерения    | (текущий и два         | период (два   |                                                               |
|     |                                          |              | предыдущих года)       | последующих   |                                                               |
|     |                                          |              |                        | года после    |                                                               |
|     |                                          |              |                        | текущего)     |                                                               |
|     |                                          |              |------------------------+---------------+---------------------------------------------------------------|
|     |                                          |              | 2008  | 2009   | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Цель - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края                                                                                                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Младенческая смертность                  | умерших до 1 | 9,7   | 10,4   | 9,7   | 9,6   | 9,2   | 9,1   | 9,0   | 8,9   | 8,6   | 8,4   | 8,2   | 8,0   | 7,8   |
|     |                                          | года на 1000 |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     |                                          | родившихся   |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     |                                          | живыми       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----+------------------------------------------+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 2   | Материнская смертность                   | на 100 тыс.  | 29,8  | 21,0   | 20,9  | 20,8  | 20,7  | 20,6  | 20,6  | 20,6  | 20,6  | 20,6  | 20,6  | 20,6  | 20,6  |
|     |                                          | человек      |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     |                                          | родившихся   |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     |                                          | живыми       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----+------------------------------------------+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3   | Смертность населения в трудоспособном    | на 100 тыс.  | 703,4 | 664,9  | 658,6 | 645,3 | 636,0 | 634,8 | 632,4 | 630,6 | 628,8 | 626,6 | 624,1 | 622,3 | 619,4 |
|     | возрасте                                 | населения    |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----+------------------------------------------+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 4   | Смертность населения трудоспособного     | на 100 тыс.  | 173,6 | 164,51 | 147,0 | 146,5 | 146,0 | 145,8 | 145,0 | 144,8 | 144,6 | 144,4 | 144,2 | 144,0 | 144,0 |
|     | возраста от болезней системы             | населения    |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     | кровообращения                           |              |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----+------------------------------------------+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 5   | Объем оказанной амбулаторной             | посещения    | 9,32  | 9,6    | 9,6   | 9,65  | 9,7   | 9,7   | 9,72  | 9,75  | 9,77  | 9,8   | 9,8   | 9,8   | 9,8   |
|     | медицинской помощи в расчете на 1 жителя |              |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                 Приложение N 4
                                                                                                                                 к ведомственной целевой программе
                                                                                                                                 "Развитие системы здравоохранения
                                                                                                                                 Красноярского края"
                                                                                                                                 на 2010-2012 годы

                                        Распределение планируемых расходов министерства здравоохранения Красноярского края
                                                 по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Цели, задачи, мероприятия                                       | Срок            | Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей |
|       |                                                                 | выполнения, год |--------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                 |                 | всего          | в т. ч. по годам                                  |
|       |                                                                 |                 |                |---------------------------------------------------|
|       |                                                                 |                 |                | 2010 г.        | 2011 г.        | 2012 г.         |
|       |                                                                 |                 |                |                |                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Оказание медицинских услуг по программе государственных         | 2010-2012       | 60 380 432,8   | 18 349 707,6   | 20 639 612,6   | 21 391 112,6    |
|       | гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной       |                 |                |                |                |                 |
|       | медицинской помощи дифференцированно, с учетом                  |                 |                |                |                |                 |
|       | этапности оказания медицинской помощи                           |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2012       | 10 498 828,7   | 3 958 593,6    | 3 267 364,5    | 3 267 364,5     |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | средства ОМС                                                    | 2010-2012       | 27 334 635,5   | 6 258 971,1    | 10 162 082,2   | 10 913 582,2    |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 2     | Работа передвижных медицинских бригад из числа штатных          | 2010-2012       | 4 057,5        | 1 352,5        | 1 352,5        | 1 352,5         |
|       | сотрудников на базе краевого государственного учреждения        |                 |                |                |                |                 |
|       | здравоохранения "Краевой госпиталь для ветеранов войн"          |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2012       | 4 057,5        | 1 352,5        | 1 352,5        | 1 352,5         |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 3     | Создание эффективной системы лекарственной помощи               | 2010-2012       | 3 584 311,5    | 2 267 117,5    | 658 597,0      | 658 597,0       |
|       | населению края. Формирование Формулярной системы                |                 |                |                |                |                 |
|       | лекарственного обеспечения                                      |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2012       | 3 584 311,5    | 2 267 117,5    | 658 597,0      | 658 597,0       |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 3.1   | Реализация на территории Красноярского края постановления       | 2010-2012       | 1 480 570,5    | 507 523,5      | 486 523,5      | 486 523,5       |
|       | Правительства Российской Федерации от 30.07.94 N 890            |                 |                |                |                |                 |
|       | "О государственной поддержке развития медицинской               |                 |                |                |                |                 |
|       | промышленности и улучшении обеспечения населения и              |                 |                |                |                |                 |
|       | учреждений здравоохранения лекарственными средствами и          |                 |                |                |                |                 |
|       | изделиями медицинского назначения"                              |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2012       | 1 480 570,5    | 507 523,5      | 486 523,5      | 486 523,5       |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 3.2   | Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2703      | 2010-2012       | 655 990,9      | 311 843,9      | 172 073,5      | 172 073,5       |
|       | "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона                |                 |                |                |                |                 |
|       | Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах               |                 |                |                |                |                 |
|       | социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,               |                 |                |                |                |                 |
|       | признанных пострадавшими от политических репрессий" в           |                 |                |                |                |                 |
|       | части обеспечения льготными лекарственными средствами,          |                 |                |                |                |                 |
|       | изделиями медицинского назначения и услугами по                 |                 |                |                |                |                 |
|       | зубопротезированию, в том числе расходы на реализацию мер       |                 |                |                |                |                 |
|       | социальной поддержки пенсионеров в части обеспечения            |                 |                |                |                |                 |
|       | лекарственными средствами                                       |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2012       | 655 990,9      | 311 843,9      | 172 073,5      | 172 073,5       |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 3.3   | Организационные мероприятия по обеспечению граждан              | 2010            | 39 274,1       | 39 274,1       |                |                 |
|       | лекарственными средствами, предназначенными для лечения         |                 |                |                |                |                 |
|       | больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным                |                 |                |                |                |                 |
|       | нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным              |                 |                |                |                |                 |
|       | склерозом, а также после трансплантации органов и (или)         |                 |                |                |                |                 |
|       | тканей                                                          |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010            | 39 274,1       | 39 274,1       |                |                 |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 3.4   | Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения       | 2010            | 383 057,9      | 383 057,9      |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010            | 383 057,9      | 383 057,9      |                |                 |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 3.5   | Оказание отдельным категориям граждан государственной           | 2010            | 1 025 418,1    | 1 025 418,1    |                |                 |
|       | социальной помощи по обеспечению лекарственными                 |                 |                |                |                |                 |
|       | средствами, изделиями медицинского назначения, а также          |                 |                |                |                |                 |
|       | специализированными продуктами лечебного питания для            |                 |                |                |                |                 |
|       | детей-инвалидов                                                 |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010            | 1 025 418,1    | 1 025 418,1    |                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| Итого по задаче 1                                                                         | 63 968 801,8   | 20 618 177,6   | 21 299 562,1   | 22 051 062,1    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| в том числе краевой бюджет                                                                | 14 081 691,6   | 6 227 063,6    | 3 927 314,0    | 3 927 314,0     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Оказание высокотехнологичных медицинских услуг                  | 2010-2012       | 461 666,4      | 270 548,8      | 95 558,8       | 95 558,8        |
|       | населению                                                       |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2012       | 461 666,4      | 270 548,8      | 95 558,8       | 95 558,8        |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 1.1   | Лечение больных, проживающих на территории края,                | 2010-2012       | 453 746,4      | 262 628,8      | 95 558,8       | 95 558,8        |
|       | в учреждениях здравоохранения края, оказывающих                 |                 |                |                |                |                 |
|       | высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах              |                 |                |                |                |                 |
|       | гарантированных квот                                            |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2012       | 453 746,4      | 262 628,8      | 95 558,8       | 95 558,8        |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 1.2   | Совершенствование медицинской помощи больным с                  | 2010            | 7 920,0        | 7 920,0        |                |                 |
|       | сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках приоритетного       |                 |                |                |                |                 |
|       | национального проекта в сфере здравоохранения                   |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010            | 7 920,0        | 7 920,0        |                |                 |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 2     | Реализация Закона Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1014     | 2010            | 86 833,9       | 86 833,9       |                |                 |
|       | "О краевой целевой программе "Предупреждение                    |                 |                |                |                |                 |
|       | распространения и борьба с заболеваниями социального            |                 |                |                |                |                 |
|       | характера" на 2008-2010 годы"                                   |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010            | 86 833,9       | 86 833,9       |                |                 |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 3     | Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С,             | 2010            | 284 044,0      | 284 044,0      |                |                 |
|       | выявление в рамках приоритетного национального проекта в        |                 |                |                |                |                 |
|       | сфере здравоохранения                                           |                 |                |                |                |                 |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 4     | Реализация постановления Правительства Красноярского края       | 2010-2012       | 28 835,5       | 11 163,5       | 9 642,4        | 8 029,6         |
|       | от 01.12.2009 N 625-п "Об утверждении долгосрочной целевой      |                 |                |                |                |                 |
|       | программы "Комплексные меры противодействия                     |                 |                |                |                |                 |
|       | распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в            |                 |                |                |                |                 |
|       | Красноярском крае" на 2010-2012 годы"                           |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2012       | 28 835,5       | 11 163,5       | 9 642,4        | 8 029,6         |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 5     | Развитие службы крови                                           | 2010-2012       | 744 486,7      | 277 140,9      | 233 672,9      | 233 672,9       |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2012       | 744 486,7      | 277 140,9      | 233 672,9      | 233 672,9       |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 5.1   | Развитие, организация и пропаганда донорства крови и ее         | 2010-2012       | 714 496,3      | 267 064,1      | 223 716,1      | 223 716,1       |
|       | компонентов, осуществляемых в целях обеспечения                 |                 |                |                |                |                 |
|       | специализированной медицинской помощи,                          |                 |                |                |                |                 |
|       | специализированной (санитарно-авиационной) скорой               |                 |                |                |                |                 |
|       | медицинской помощи                                              |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2012       | 714 496,3      | 267 064,1      | 223 716,1      | 223 716,1       |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 5.2   | Мероприятия по развитию службы крови                            | 2010-2012       | 29 990,4       | 10 076,8       | 9 956,8        | 9 956,8         |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2012       | 29 990,4       | 10 076,8       | 9 956,8        | 9 956,8         |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 6     | Развитие профилактического направления                          | 2010-2011       | 298 039,1      | 295 866,6      | 2 172,5        |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2011       | 6 639,1        | 4 466,6        | 2 172,5        |                 |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 6.1   | Иммунизация населения в рамках национального календаря          | 2010            | 159 066,0      | 159 066,0      |                |                 |
|       | прививок, а также гриппа в рамках приоритетного                 |                 |                |                |                |                 |
|       | национального проекта в сфере здравоохранения                   |                 |                |                |                |                 |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 6.2   | Дополнительная диспансеризация населения в рамках               | 2010            | 132 334,0      | 132 334,0      |                |                 |
|       | приоритетного национального проекта в сфере                     |                 |                |                |                |                 |
|       | здравоохранения                                                 |                 |                |                |                |                 |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 6.3   | Реализация постановления Правительства Красноярского края       | 2010-2011       | 6 639,1        | 4 466,6        | 2 172,5        |                 |
|       | от 17.02.2009 N 77-п "Об утверждении долгосрочной целевой       |                 |                |                |                |                 |
|       | программы "Безопасность дорожного движения в                    |                 |                |                |                |                 |
|       | Красноярском крае" на 2009-2011 годы                            |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2011       | 6 639,1        | 4 466,6        | 2 172,5        |                 |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 7     | Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам           | 2010-2012       | 709 863,9      | 493 783,5      | 108 040,2      | 108 040,2       |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2012       | 322 205,9      | 106 125,5      | 108 040,2      | 108 040,2       |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 7.1   | Организация работы по "родовым сертификатам" в рамках           | 2010            | 360 000,0      | 360 000,0      |                |                 |
|       | приоритетного национального проекта в сфере                     |                 |                |                |                |                 |
|       | здравоохранения                                                 |                 |                |                |                |                 |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 7.2   | Выхаживание, содержание и воспитание детей, оставшихся без      | 2010-2012       | 79 290,5       | 27 976,7       | 25 656,9       | 25 656,9        |
|       | попечения родителей, в учреждениях здравоохранения края         |                 |                |                |                |                 |
|       | до 4-х лет                                                      |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2012       | 79 290,5       | 27 976,7       | 25 656,9       | 25 656,9        |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 7.3   | Предоставление детям в возрасте до 2-х лет из                   | 2010-2012       | 210 273,6      | 69 094,8       | 70 589,4       | 70 589,4        |
|       | малообеспеченных семей специальных молочных продуктов           |                 |                |                |                |                 |
|       | детского питания                                                |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2012       | 210 273,6      | 69 094,8       | 70 589,4       | 70 589,4        |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 7.4   | Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих                | 2010-2012       | 11 239,8       | 1 920,0        | 4 659,9        | 4 659,9         |
|       | матерей и детей до трех лет по заключению врачей                |                 |                |                |                |                 |
|       | (Таймырский муниципальный район)                                |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2012       | 11 239,8       | 1 920,0        | 4 659,9        | 4 659,9         |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 7.5   | Реализация Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2670     | 2010-2012       | 21 402,0       | 7 134,0        | 7 134,0        | 7 134,0         |
|       | "О наделении органов местного самоуправления Таймырского        |                 |                |                |                |                 |
|       | Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений,            |                 |                |                |                |                 |
|       | входящих в его состав, государственными полномочиями по         |                 |                |                |                |                 |
|       | социальной поддержке отдельных категорий граждан,               |                 |                |                |                |                 |
|       | проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком                       |                 |                |                |                |                 |
|       | муниципальном районе Красноярского края, а также по             |                 |                |                |                |                 |
|       | государственной регистрации актов гражданского состояния"       |                 |                |                |                |                 |
|       | (п/п 4 п.1 ст.1)                                                |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2012       | 21 402,0       | 7 134,0        | 7 134,0        | 7 134,0         |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 7.6   | Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных           | 2010            | 17 436,0       | 17 436,0       |                |                 |
|       | учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной          |                 |                |                |                |                 |
|       | жизненной ситуации в рамках реализации мероприятий              |                 |                |                |                |                 |
|       | приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения     |                 |                |                |                |                 |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 7.7   | Материально-техническое обеспечение массового                   | 2010            | 10 222,0       | 10 222,0       |                |                 |
|       | обследования новорожденных на наследственные заболевания        |                 |                |                |                |                 |
|       | в рамках приоритетного национального проекта в сфере            |                 |                |                |                |                 |
|       | здравоохранения                                                 |                 |                |                |                |                 |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 8     | Реализация постановления Правительства Красноярского края       | 2010-2012       | 29 937,2       | 11 889,1       | 7 351,0        | 10 697,1        |
|       | от 23.11.2009 N 600-п "Об утверждении долгосрочной целевой      |                 |                |                |                |                 |
|       | программы "Дети" на 2010-2012 годы"                             |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2012       | 29 937,2       | 11 889,1       | 7 351,0        | 10 697,1        |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 9     | Развитие и укрепление материально-технической базы              | 2010-2012       | 8 111 271,4    | 2 475 129,5    | 3 248 166,7    | 3 137 975,2     |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2012       | 8 804 366,4    | 2 418 224,5    | 3 248 166,7    | 3 137 975,2     |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 9.1   | Реализация постановления Правительства Красноярского края       | 2010-2011       | 463 689,0      | 313 689,0      | 150 000,0      |                 |
|       | от 30.06.2009 N 339-п "Об утверждении долгосрочной целевой      |                 |                |                |                |                 |
|       | программы "Укрепление материально-технической базы              |                 |                |                |                |                 |
|       | краевых государственных, муниципальных учреждений               |                 |                |                |                |                 |
|       | здравоохранения и краевых государственных образовательных       |                 |                |                |                |                 |
|       | учреждений среднего профессионального и дополнительного         |                 |                |                |                |                 |
|       | профессионального образования Красноярского края                |                 |                |                |                |                 |
|       | на 2009-2011 годы"                                              |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2011       | 463 689,0      | 313 689,0      | 150 000,0      |                 |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 9.2   | Капитальное строительство<*>                                    | 2010-2012       | 4 418 366,2    | 905 107,5      | 1 755 812,4    | 1 757 446,3     |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет<*>                                   | 2010-2012       | 4 361 461,2    | 848 202,5      | 1 755 812,4    | 1 757 446,3     |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 9.3   | Строительство перинатального центра в г. Красноярске за счет    | 2010            | 750 000,0      | 750 000,0      |                |                 |
|       | средств федерального бюджета<*>                                 |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет<*>                                   | 2010            | 750 000,0      | 750 000,0      |                |                 |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 9.4   | Реализация Закона Красноярского края от 25.01.2007              | 2010-2012       | 3 157 930,8    | 455 804,7      | 1 332 444,5    | 1 369 681,6     |
|       | N 21-5775 "О краевой целевой программе "Улучшение               |                 |                |                |                |                 |
|       | демографической ситуации в Красноярском крае"                   |                 |                |                |                |                 |
|       | на 2007-2009 годы" и реализация постановления                   |                 |                |                |                |                 |
|       | Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 592-п          |                 |                |                |                |                 |
|       | "Об утверждении долгосрочной целевой программы                  |                 |                |                |                |                 |
|       | "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае"        |                 |                |                |                |                 |
|       | на 2010-2012 годы" (включая строительство перинатального        |                 |                |                |                |                 |
|       | центра в городе Красноярске: 2010 год - 375000,0 тыс. рублей,   |                 |                |                |                |                 |
|       | 2011 год - 1229582,0 тыс. рублей, 2012 год - 1300776,9          |                 |                |                |                |                 |
|       | тыс. рублей)                                                    |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2012       | 3 157 930,8    | 455 804,7      | 1 332 444,5    | 1 369 681,6     |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 9.5   | Реализация постановления Правительства Красноярского края       | 2010-2012       | 28 362,4       | 7 605,3        | 9 909,8        | 10 847,3        |
|       | от 23.11.2009 N 599-п "Об утверждении долгосрочной целевой      |                 |                |                |                |                 |
|       | программы "Реализация социально-экологических                   |                 |                |                |                |                 |
|       | мероприятий, направленных на улучшение радиационной             |                 |                |                |                |                 |
|       | обстановки на территориях влияния радиационно-опасных           |                 |                |                |                |                 |
|       | объектов" на 2010-2012 годы"                                    |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2012       | 28 362,4       | 7 605,3        | 9 909,8        | 10 847,3        |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 9.6   | Закупка для государственных нужд автомобильной техники,         | 2010            | 38 745,3       | 38 745,3       |                |                 |
|       | производимой на территории Российской Федерации                 |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010            | 38 745,3       | 38 745,3       |                |                 |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 9.7   | Реализация мероприятий на закупку автотранспортных              | 2010            | 4 177,7        | 4 177,7        |                |                 |
|       | средств и коммунальной техники                                  |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010            | 4 177,7        | 4 177,7        |                |                 |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 10    | Реализация постановления Правительства Красноярского края       | 2010-2012       | 19 453,0       | 12 644,2       | 161,9          | 6 646,9         |
|       | от 20.11.2009 N 591-п "О долгосрочной целевой программе         |                 |                |                |                |                 |
|       | "Содействие занятости и социальная адаптация лиц,               |                 |                |                |                |                 |
|       | отбывающих или отбывших наказание в виде лишения                |                 |                |                |                |                 |
|       | свободы в Красноярском крае" на 2010-2012 годы (включая         |                 |                |                |                |                 |
|       | завершение строительства ФБЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18)        |                 |                |                |                |                 |
|       | - 12480,0 тыс. рублей на 2010 год)                              |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2012       | 19 453,0       | 12 644,2       | 161,9          | 6 646,9         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| Итого по задаче 2                                                                         | 11 524 431,1   | 4 219 044,0    | 3 704 766,4    | 3 600 620,7     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| в том числе краевой бюджет                                                                | 10 504 424,1   | 3 199 037,0    | 3 704 766,4    | 3 600 620,7     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Предоставление медицинских услуг сверх программы                | 2010-2012       | 3 788 606,3    | 1 223 236,2    | 1 250 182,0    | 1 315 188,1     |
|       | государственных гарантий оказания населению Красноярского       |                 |                |                |                |                 |
|       | края бесплатной медицинской помощи                              |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2012       | 1 159 268,0    | 415 826,8      | 371 720,6      | 371 720,6       |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 2     | Расходы за счет доходов от сдачи имущества, находящегося в      | 2010-2012       | 13 133,2       | 4 417,2        | 4 358,0        | 4 358,0         |
|       | оперативном управлении органов государственной власти           |                 |                |                |                |                 |
|       | субъектов Российской Федерации и созданных ими                  |                 |                |                |                |                 |
|       | учреждений                                                      |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2012       | 13 133,2       | 4 417,2        | 4 358,0        | 4 358,0         |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 3     | Обязательное медицинское страхование неработающего              | 2010-2012       | 17 901 322,5   | 6 066 647,5    | 5 917 337,5    | 5 917 337,5     |
|       | населения                                                       |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2012       | 17 901 322,5   | 6 066 647,5    | 5 917 337,5    | 5 917 337,5     |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 4     | Повышение эффективности использования ресурсов                  | 2010-2012       | 1 797 676,5    | 1 255 941,1    | 270 867,7      | 270 867,7       |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2012       | 1 797 676,5    | 1 255 941,1    | 270 867,7      | 270 867,7       |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 4.1   | Предоставление среднего профессионального медицинского          | 2010-2012       | 668 086,2      | 223 667,2      | 222 209,5      | 222 209,5       |
|       | образования в краевых государственных образовательных           |                 |                |                |                |                 |
|       | учреждениях среднего профессионального образования              |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2012       | 668 086,2      | 223 667,2      | 222 209,5      | 222 209,5       |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 4.2   | Совершенствование системы оплаты труда                          | 2010-2011       | 1 129 590,3    | 1 032 273,9    | 48 658,2       | 48 658,2        |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2012       | 1 129 590,3    | 1 032 273,9    | 48 658,2       | 48 658,2        |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 4.2.1 | Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной)           | 2010-2010       | 758 765,8      | 693 410,4      | 32 677,7       | 32 677,7        |
|       | практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в         |                 |                |                |                |                 |
|       | рамках приоритетного национального проекта в сфере              |                 |                |                |                |                 |
|       | здравоохранения                                                 |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2012       | 758 765,8      | 693 410,4      | 32 677,7       | 32 677,7        |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 4.2.2 | Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу            | 2010-2010       | 370 824,5      | 338 863,5      | 15 980,5       | 15 980,5        |
|       | фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и            |                 |                |                |                |                 |
|       | медицинским сестрам скорой медицинской помощи                   |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2012       | 370 824,5      | 338 863,5      | 15 980,5       | 15 980,5        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| Итого по задаче 3                                                                         | 23 500 738,5   | 8 550 242,0    | 7 442 745,2    | 7 507 751,3     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| в том числе краевой бюджет                                                                | 20 871 400,2   | 7 742 832,6    | 6 564 283,8    | 6 564 283,8     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------|
| Задача 4. Формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края                                                                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------|
| 1     | Разработка и проведение информационно-просветительских          | 2010-2012       | 2 104,5        | 701,5          | 701,5          | 701,5           |
|       | кампаний, информационных материалов, направленных на            |                 |                |                |                |                 |
|       | снижение рисков для здоровья населения и формированию           |                 |                |                |                |                 |
|       | здорового образа жизни у жителей Красноярского края             |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010-2012       | 2 104,5        | 701,5          | 701,5          | 701,5           |
|-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 2     | Оснащение оборудованием в целях реализации мероприятий,         | 2010            | 15 931,0       | 15 931,0       |                |                 |
|       | направленных на формирование здорового образа жизни у           |                 |                |                |                |                 |
|       | граждан Российской Федерации, включая сокращение                |                 |                |                |                |                 |
|       | потребления алкоголя и табака                                   |                 |                |                |                |                 |
|       |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|       | в том числе краевой бюджет                                      | 2010            | 15 931,0       | 15 931,0       |                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| Итого по задаче 4                                                                         | 18 035,5       | 16 632,5       | 701,5          | 701,5           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| в том числе краевой бюджет                                                                | 18 035,5       | 16 632,5       | 701,5          | 701,5           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| Всего по ведомственной программе                                        | 2010-2012       | 99 012 006,9   | 33 404 096,1   | 32 447 775,2   | 33 160 135,6    |
|-------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| в том числе краевой бюджет                                              | 2010-2012       | 45 475 551,4   | 17 185 565,7   | 14 197 065,7   | 14 092 920,0    |
|-------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| средства ОМС                                                            | 2010-2012       | 27 334 635,5   | 6 258 971,1    | 10 162 082,2   | 10 913 582,2    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     <*> За исключением долгосрочных целевых программ.


                                                                                                                                            Приложение N 4а
                                                                                                                                            к ведомственной целевой программе
                                                                                                                                            "Развитие системы здравоохранения
                                                                                                                                            Красноярского края"
                                                                                                                                            на 2010-2012 годы

                                                                Перечень объектов капитального строительства
                                                                  (за счет всех источников финансирования)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода                            | Остаток       | Объем капитальных вложений, тыс. руб.                          |
| п/п |                                                                                    | стоимости     |                                                                |
|     |                                                                                    | строительства |----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                    | в ценах       | 2009 год  | Текущий год и плановый период           |          |
|     |                                                                                    | контракта     |           |-----------------------------------------+----------|
|     |                                                                                    |               |           | 2010 год    | 2011 год    | 2012 год    | по годам |
|     |                                                                                    |               |           |             |             |             | до ввода |
|     |                                                                                    |               |           |             |             |             | объекта  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главный распорядитель - министерство строительства и архитектуры Красноярского края                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | в том числе по объектам:                                                           |               |           |             |             |             |          |
|     |                                                                                    |               |           |             |             |             |          |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 1   | Акушерский корпус с женской консультацией и поликлиникой в г. Енисейске            | 287 392,00    | 80 032,4  | 5 000,0     | 15 000,0    |             |          |
|     | (акушерский стационар - 45 коек, поликлиника - 380 посещений в смену, женская      |               |           |             |             |             |          |
|     | консультация - 60 посещений в смену, срок ввода в эксплуатацию - 2012 год)         |               |           |             |             |             |          |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 2   | Реконструкция центральной районной больницы в с. Богучаны, Богучанский район       | 2 480 192,00  | 2 082,3   | 100 000,0   | 500 000,0   | 700 000,0   |          |
|     | (285 коек, 500 посещений в смену, срок ввода в эксплуатацию - 2013 год)            |               |           |             |             |             |          |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 3   | Два лечебных корпуса на 120 мест в п. Большая Мурта Большемуртинского района       | 282 724,00    | 22 227,2  | 157 000,0   |             |             |          |
|     | (срок ввода - 2010 год)                                                            |               |           |             |             |             |          |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 4   | Реконструкция участковой больницы в п. Нарва, Манский район (срок ввода в          | 35 632,00     | 3 971,7   | 34 977,1    | 38 957,8    |             |          |
|     | эксплуатацию - 2011 год)                                                           |               |           |             |             |             |          |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 5   | Реконструкция здания социального приюта под терапевтическое отделение              | 143 671,80    | 34 112,0  | 40 000,0    | 50 000,0    | 57 446,3    |          |
|     | центральной районной больницы в с. Каратузское (ввод в эксплуатацию - 2012 год)    |               |           |             |             |             |          |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 6   | Пристройка к хирургическому корпусу центральной районной больницы в                | 71 500,00     | 43 364,4  | 42 814,9    |             |             |          |
|     | г. Шарыпово (ввод в эксплуатацию - 2010 год)                                       |               |           |             |             |             |          |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 7   | Реконструкция и расширение Красноярского краевого онкологического диспансера       | 2 000 000,00  | 100,0     | 250 000,0   | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |          |
|     | в г. Красноярске (460 коек, срок ввода в эксплуатацию - 2013 год)                  |               |           |             |             |             |          |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 8   | Поликлиника на 150 посещений в с. Партизанское Партизанского района (срок ввода в  | 117 999,00    | 37 000,0  | 64 910,5    |             |             |          |
|     | эксплуатацию - 2010 год)                                                           |               |           |             |             |             |          |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 9   | Реконструкция госпиталя под Красноярский краевой психоневрологический              | 174 211,00    | 0,0       |             |             |             |          |
|     | диспансер N 2 в г. Канске (срок ввода в эксплуатацию - 2012 год)                   |               |           |             |             |             |          |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 10  | Поликлиника в р. п. Березовка Березовского района (250 посещений в смену, 46 коек, | 53 850,00     | 15 000,0  | 45 000,0    | 54 594,8    |             |          |
|     | срок ввода в эксплуатацию - 2011 год)                                              |               |           |             |             |             |          |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 11  | Инфекционная больница на 150 коек в г. Канске (срок ввода в эксплуатацию - 2011    | 112 733,00    | 34 798,0  | 100 000,0   | 136 217,6   |             |          |
|     | год)                                                                               |               |           |             |             |             |          |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 12  | Центральная районная больница на 80 коек в с. Ванавара, Эвенкийский                | 518 270,00    | 49 721,9  | 0,0         |             |             |          |
|     | муниципальный район (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год)                         |               |           |             |             |             |          |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
|     | в том числе за счет средств федерального бюджета                                   |               | 30 121,9  | 17 472,9    |             |             |          |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 13  | Реконструкция отделения длительного хранения крови КГУЗ "Красноярский краевой      | 200,0         | 158,1     |             |             |             |          |
|     | центр крови N 1" (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год)                            |               |           |             |             |             |          |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 14  | Реконструкция ЛТП-6 под централизованное лечебное наркологическое учреждение       | 58 155,00     | 33 726,0  |             |             |             |          |
|     | (ФБУ ОИК-36) в г. Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год)               |               |           |             |             |             |          |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 15  | Пристройка к онкологическому корпусу УП 288/18 по ул. Маерчака в г. Красноярске    |               |           | 12 480,0    |             |             |          |
|     | (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год)                                             |               |           |             |             |             |          |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 16  | Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Красноярск (180 мест, срок      | 144 000,0     | 136 201,0 | 3 500,0     |             |             |          |
|     | ввода в эксплуатацию - 2010 год)                                                   |               |           |             |             |             |          |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 17  | Перинатальный центр в г. Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2012 год)        | 2 000 000,00  | 93 933,2  | 1 125 000,0 | 1 229 582,8 | 1 300 776,9 |          |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
|     | в том числе за счет средств федерального бюджета                                   |               |           | 750 000,0   |             |             |          |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 18  | Онкологический корпус ФБЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю              | 112 432,00    |           | 5 000,0     |             |             |          |
|     | (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год)                                             |               |           |             |             |             |          |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
|     | Итого                                                                              |               | 586 428,2 | 2 003 155,4 | 3 024 352,2 | 3 058 223,2 |          |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
|     | в том числе:                                                                       |               |           |             |             |             |          |
|     |                                                                                    |               |           |             |             |             |          |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
|     | федеральный бюджет                                                                 |               | 30 121,9  | 767 472,9   |             |             |          |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
|     | краевой бюджет                                                                     |               | 556 306,3 | 1 235 682,5 | 3 024 352,2 | 3 058 223,2 |          |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований                                                  |               |           |             |             |             |          |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
|     | внебюджетные источники                                                             |               |           |             |             |             |          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                            Приложение N 5
                                                            к ведомственной целевой программе
                                                            "Развитие системы здравоохранения
                                                            Красноярского края"
                                                            на 2010-2012 годы

           Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
                 программы по источникам и направлениям расходования средств

---------------------------------------------------------------------------------------------
|    Источники и направления    | Объем финансирования, тыс. руб.                           |
|        финансирования         |                                                           |
|                               |-----------------------------------------------------------|
|                               |   всего      |           в том числе по годам             |
|                               |  2010-2012   |      (текущий год и плановый период)       |
|                               |              |--------------------------------------------|
|                               |              | 2010 г.      | 2011 г.      | 2012 г.      |
|                               |              |              |              |              |
|-------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Всего                         | 45 475 551,4 | 17 185 565,7 | 14 197 065,7 | 14 092 920,0 |
|-------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе:                  |              |              |              |              |
|                               |              |              |              |              |
|-------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| федеральный бюджет            | 1 038 369,3  | 1 038 369,3  |              |              |
|-------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| краевой бюджет                | 44 437 182,1 | 16 147 196,4 | 14 197 065,7 | 14 092 920,0 |
|-------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| из них внебюджетные источники | 1 172 401,2  |  420 244,0   |  376 078,6   |  376 078,6   |
|-------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| бюджеты муниципальных         |              |              |              |              |
| образований края              |              |              |              |              |
|-------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|                               |              |              |              |              |
|-------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| из них капитальные вложения   | 9 044 649,4  | 2 642 721,8  | 3 255 122,3  | 3 146 805,3  |
|-------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| федеральный бюджет            |              |              |              |              |
|-------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| краевой бюджет                | 8 934 654,4  | 2 609 836,2  | 3 216 567,6  | 3 108 250,6  |
|-------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| из них внебюджетные источники |  109 995,0   |   32 885,6   |   38 554,7   |   38 554,7   |
|-------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| бюджеты муниципальных         |              |              |              |              |
| образований края              |              |              |              |              |
---------------------------------------------------------------------------------------------

                                                            Приложение N 6
                                                            к ведомственной целевой
                                                            программе "Развитие системы
                                                            здравоохранения Красноярского края"
                                                            на 2010-2012 годы

                       Распределение планируемых объемов финансирования
                    ведомственной целевой программы по кодам классификации
                         операций сектора государственного управления
                         (в целом по ведомственной целевой программе)


                                                                                    тыс. рублей
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций     | Всего        | Объем финансирования краевого бюджета,     |
| сектора государственного        |              | тыс. рублей, в том числе по годам          |
| управления                      |              | (текущий год и плановый период)            |
|                                 |              |--------------------------------------------|
|                                 |              | 2010         | 2011         | 2012         |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Сумма средств краевого          | 45 475 551,4 | 17 185 565,7 | 14 197 065,7 | 14 092 920,0 |
| бюджета, всего                  |              |              |              |              |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе:                    |              |              |              |              |
|                                 |              |              |              |              |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 200 Расходы                     | 34 643 195,7 | 14 111 636,7 | 10 264 512,7 | 10 267 046,3 |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 210 Оплата труда и начисления   | 7 744 532,8  | 2 628 793,8  | 2 557 868,3  | 2 557 870,7  |
| на оплату труда                 |              |              |              |              |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 211 Заработная плата            | 6 113 376,5  | 2 074 605,9  | 2 019 385,3  | 2 019 385,3  |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 212 Прочие выплаты              | 65 895,9     | 22 051,1     | 21 921,2     | 21 923,6     |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 213 Начисления на оплату труда  | 1 565 260,4  | 532 136,8    | 516 561,8    | 516 561,8    |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 220 Приобретение услуг          | 2 887 298,7  | 1 346 769,5  | 768 999,0    | 771 530,2    |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 221 Услуги связи                | 40 041,0     | 14 294,2     | 12 873,4     | 12 873,4     |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 222 Транспортные услуги         | 64 082,6     | 22 352,9     | 20 855,4     | 20 874,3     |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 223 Коммунальные услуги         | 514 501,7    | 174 139,9    | 170 180,9    | 170 180,9    |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 224 Арендная плата за           | 12 116,5     | 4 114,9      | 4 000,8      | 4 000,8      |
| пользование имуществом          |              |              |              |              |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 225 Услуги по содержанию        | 472 835,1    | 261 301,4    | 104 093,8    | 107 439,9    |
| имущества                       |              |              |              |              |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе капитальный ремонт: | 189 675,4    | 155 520,9    | 15 404,2     | 18 750,3     |
|                                 |              |              |              |              |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 226 Прочие услуги               | 1 783 721,8  | 870 566,2    | 456 994,7    | 456 160,9    |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 240 Безвозмездные и             |              |              |              |              |
| безвозвратные перечисления      |              |              |              |              |
| организациям                    |              |              |              |              |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 241 Безвозмездные и             |              |              |              |              |
| безвозвратные перечисления      |              |              |              |              |
| государственным и               |              |              |              |              |
| муниципальным организациям      |              |              |              |              |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе капитального        |              |              |              |              |
| характера                       |              |              |              |              |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 242 Безвозмездные и             |              |              |              |              |
| безвозвратные перечисления      |              |              |              |              |
| организациям, за исключением    |              |              |              |              |
| государственных и               |              |              |              |              |
| муниципальных организаций       |              |              |              |              |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 251 Перечисления другим         | 22 409 155,9 | 8 662 433,1  | 6 873 361,4  | 6 873 361,4  |
| бюджетам бюджетной системы      |              |              |              |              |
| Российской Федерации            |              |              |              |              |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе капитального        | 469 632,9    | 469 632,9    |              |              |
| характера                       |              |              |              |              |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 260 Социальное обеспечение      | 1 458 542,1  | 1 425 191,3  | 16 675,4     | 16 675,4     |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты   |              |              |              |              |
| по пенсионному, социальному и   |              |              |              |              |
| медицинскому страхованию        |              |              |              |              |
| населения                       |              |              |              |              |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 262 Пособия по социальной       | 1 458 542,1  | 1 425 191,3  | 16 675,4     | 16 675,4     |
| помощи населению                |              |              |              |              |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 263 Пенсии, пособия,            |              |              |              |              |
| выплачиваемые организациями     |              |              |              |              |
| сектора государственного        |              |              |              |              |
| управления                      |              |              |              |              |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 290 Прочие расходы              | 143 666,2    | 48 449,0     | 47 608,6     | 47 608,6     |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе капитального        |              |              |              |              |
| характера                       |              |              |              |              |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 300 Поступление нефинансовых    | 10 832 355,7 | 3 073 929,0  | 3 932 553,0  | 3 825 873,7  |
| активов                         |              |              |              |              |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 310 Увеличение стоимости        | 8 385 341,2  | 2 017 568,1  | 3 239 718,1  | 3 128 055,0  |
| основных средств                |              |              |              |              |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе: капитальное        | 7 767 144,0  | 1 700 268,6  | 3 016 152,2  | 3 050 723,2  |
| строительство                   |              |              |              |              |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| оборудование                    | 618 197,2    | 317 299,5    | 223 565,9    | 77 331,8     |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 320 Увеличение стоимости        |              |              |              |              |
| нематериальных активов          |              |              |              |              |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 340 Увеличение стоимости        | 2 447 014,5  | 1 056 360,9  | 692 834,9    | 697 818,7    |
| материальных запасов            |              |              |              |              |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 500 Поступление финансовых      |              |              |              |              |
| активов                         |              |              |              |              |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 540 Увеличение задолженности    |              |              |              |              |
| по бюджетным кредитам           |              |              |              |              |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 600 Выбытие финансовых          |              |              |              |              |
| активов                         |              |              |              |              |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 620 Уменьшение стоимости        |              |              |              |              |
| ценных бумаг, кроме акций и     |              |              |              |              |
| иных форм участия в капитале    |              |              |              |              |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 640 Уменьшение задолженности    |              |              |              |              |
| по бюджетным кредитам           |              |              |              |              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                              Приложение N 7
                                                                              к ведомственной целевой
                                                                              программе "Развитие системы
                                                                              здравоохранения Красноярского края"
                                                                              на 2010-2012 годы

                     Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
                       программы по кодам классификации операций сектора государственного
                          управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

                                                                                                      тыс. рублей
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций          | Всего            | В том числе по годам                                |
| сектора государственного             |                  |-----------------------------------------------------|
| управления                           |                  | 2010            | 2011            | 2012            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                         |                  |                 |                 |                 |
|                                      |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 200 Расходы                          | 12 680 694,5     | 5 610 089,1     | 3 535 302,7     | 3 535 302,7     |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 210 Оплата труда и начисления на     | 6 296 587,4      | 2 116 360,2     | 2 090 113,6     | 2 090 113,6     |
| оплату труда                         |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 211 Заработная плата                 | 4 981 025,1      | 1 673 763,5     | 1 653 630,8     | 1 653 630,8     |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 212 Прочие выплаты                   | 42 019,9         | 14 028,9        | 13 995,5        | 13 995,5        |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 213 Начисления на оплату труда       | 1 273 542,4      | 428 567,8       | 422 487,3       | 422 487,3       |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 220 Приобретение услуг               | 1 998 139,1      | 728 806,9       | 634 666,1       | 634 666,1       |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 221 Услуги связи                     | 25 691,9         | 9 118,9         | 8 286,5         | 8 286,5         |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 222 Транспортные услуги              | 41 847,9         | 14 219,3        | 13 814,3        | 13 814,3        |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 223 Коммунальные услуги              | 397 986,7        | 134 648,7       | 131 669,0       | 131 669,0       |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 224 Арендная плата за пользование    | 3 704,4          | 1 234,8         | 1 234,8         | 1 234,8         |
| имуществом                           |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 225 Услуги по содержанию             | 189 579,5        | 62 389,3        | 63 595,1        | 63 595,1        |
| имущества                            |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| в том числе капитальный ремонт:      |                  |                 |                 |                 |
|                                      |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 226 Прочие услуги                    | 1 339 328,7      | 507 195,9       | 416 066,4       | 416 066,4       |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные    |                  |                 |                 |                 |
| перечисления организациям            |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные    |                  |                 |                 |                 |
| перечисления государственным и       |                  |                 |                 |                 |
| муниципальным организациям           |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| в том числе расходы капитального     |                  |                 |                 |                 |
| характера                            |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные    |                  |                 |                 |                 |
| перечисления организациям, за        |                  |                 |                 |                 |
| исключением государственных и        |                  |                 |                 |                 |
| муниципальных организаций            |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам     | 2 943 143,4      | 1 344 492,4     | 799 325,5       | 799 325,5       |
| бюджетной системы Российской         |                  |                 |                 |                 |
| Федерации                            |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| в том числе расходы капитального     | 359 939,1        | 359 939,1       |                 |                 |
| характера                            |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 260 Социальное обеспечение           | 1 413 117,8      | 1 410 023,2     | 1 547,3         | 1 547,3         |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по     |                  |                 |                 |                 |
| пенсионному, социальному и           |                  |                 |                 |                 |
| медицинскому страхованию             |                  |                 |                 |                 |
| населения                            |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 262 Пособия по социальной помощи     | 1 413 117,8      | 1 410 023,2     | 1 547,3         | 1 547,3         |
| населению                            |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 263 Пенсии, пособия,                 |                  |                 |                 |                 |
| выплачиваемые организациями          |                  |                 |                 |                 |
| сектора государственного             |                  |                 |                 |                 |
| управления                           |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 290 Прочие расходы                   | 29 706,8         | 10 406,4        | 9 650,2         | 9 650,2         |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 300 Поступление нефинансовых         | 1 400 997,0      | 616 974,4       | 392 011,3       | 392 011,3       |
| активов                              |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 310 Увеличение стоимости             | 130 913,7        | 130 913,7       |                 |                 |
| основных средств                     |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| в том числе капитальное              |                  |                 |                 |                 |
| строительство                        |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| оборудование                         | 130 913,6        | 130 913,6       |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 320 Увеличение стоимости             |                  |                 |                 |                 |
| нематериальных активов               |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 340 Увеличение стоимости             | 1 270 083,3      | 486 060,7       | 392 011,3       | 392 011,3       |
| материальных запасов                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 500 Поступление финансовых           |                  |                 |                 |                 |
| активов                              |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 540 Увеличение задолженности по      |                  |                 |                 |                 |
| бюджетным кредитам                   |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 600 Выбытие финансовых активов       |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных      |                  |                 |                 |                 |
| бумаг, кроме акций и иных форм       |                  |                 |                 |                 |
| участия в капитале                   |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 640 Уменьшение задолженности по      |                  |                 |                 |                 |
| бюджетным кредитам                   |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| Итого по задаче 1                    | 14 081 691,5     | 6 227 063,5     | 3 927 314,0     | 3 927 314,0     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                         |                  |                 |                 |                 |
|                                      |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 200 Расходы                          | 1 413 737,5      | 874 380,7       | 268 411,6       | 270 945,2       |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 210 Оплата труда и начисления на     | 431 139,7        | 165 506,3       | 132 815,5       | 132 817,9       |
| оплату труда                         |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 211 Заработная плата                 | 336 150,6        | 129 158,2       | 103 496,2       | 103 496,2       |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 212 Прочие выплаты                   | 8 585,5          | 2 906,9         | 2 838,1         | 2 840,5         |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 213 Начисления на оплату труда       | 86 403,6         | 33 441,2        | 26 481,2        | 26 481,2        |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 220 Приобретение услуг               | 546 096,8        | 489 388,0       | 27 088,8        | 29 620,0        |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 221 Услуги связи                     | 1 698,0          | 566,0           | 566,0           | 566,0           |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 222 Транспортные услуги              | 3 124,6          | 1 085,5         | 1 010,1         | 1 029,0         |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 223 Коммунальные услуги              | 14 594,1         | 4 864,7         | 4 864,7         | 4 864,7         |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 224 Арендная плата за пользование    |                  |                 |                 |                 |
| имуществом                           |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 225 Услуги по содержанию             | 179 930,8        | 157 641,5       | 9 471,6         | 12 817,7        |
| имущества                            |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| в том числе капитальный ремонт:      | 173 569,0        | 155 520,9       | 7 351,0         | 10 697,1        |
|                                      |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 226 Прочие услуги                    | 346 749,3        | 325 230,3       | 11 176,4        | 10 342,6        |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные    |                  |                 |                 |                 |
| перечисления организациям            |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные    |                  |                 |                 |                 |
| перечисления государственным и       |                  |                 |                 |                 |
| муниципальным организациям           |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| в том числе расходы капитального     |                  |                 |                 |                 |
| характера:                           |                  |                 |                 |                 |
|                                      |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные    |                  |                 |                 |                 |
| перечисления организациям, за        |                  |                 |                 |                 |
| исключением государственных и        |                  |                 |                 |                 |
| муниципальных организаций            |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам     | 435 099,7        | 219 019,3       | 108 040,2       | 108 040,2       |
| бюджетной системы Российской         |                  |                 |                 |                 |
| Федерации                            |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| в том числе расходы капитального     | 109 693,8        | 109 693,8       |                 |                 |
| характера:                           |                  |                 |                 |                 |
|                                      |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 260 Социальное обеспечение           | 1 401,3          | 467,1           | 467,1           | 467,1           |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по     |                  |                 |                 |                 |
| пенсионному, социальному и           |                  |                 |                 |                 |
| медицинскому страхованию             |                  |                 |                 |                 |
| населения                            |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 262 Пособия по социальной помощи     | 1 401,3          | 467,1           | 467,1           | 467,1           |
| населению                            |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 263 Пенсии, пособия,                 |                  |                 |                 |                 |
| выплачиваемые организациями          |                  |                 |                 |                 |
| сектора государственного             |                  |                 |                 |                 |
| управления                           |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 290 Прочие расходы                   |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 300 Поступление нефинансовых         | 9 090 686,6      | 2 324 656,3     | 3 436 354,8     | 3 329 675,5     |
| активов                              |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 310 Увеличение стоимости             | 8 140 191,3      | 1 835 419,2     | 3 208 217,6     | 3 096 554,5     |
| основных средств                     |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| в том числе капитальное              | 7 751 212,9      | 1 684 337,5     | 3 016 152,2     | 3 050 723,2     |
| строительство                        |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| оборудование                         | 388 978,4        | 151 081,7       | 192 065,4       | 45 831,3        |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 320 Увеличение стоимости             |                  |                 |                 |                 |
| нематериальных активов               |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 340 Увеличение стоимости             | 950 495,3        | 489 237,1       | 228 137,2       | 233 121,0       |
| материальных запасов                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 500 Поступление финансовых           |                  |                 |                 |                 |
| активов                              |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 540 Увеличение задолженности по      |                  |                 |                 |                 |
| бюджетным кредитам                   |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 600 Выбытие финансовых активов       |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных      |                  |                 |                 |                 |
| бумаг, кроме акций и иных форм       |                  |                 |                 |                 |
| участия в капитале                   |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 640 Уменьшение задолженности по      |                  |                 |                 |                 |
| бюджетным кредитам                   |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| Итого по задаче 2                    | 10 504 424,1     | 3 199 037,0     | 3 704 766,4     | 3 600 620,7     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                         |                  |                 |                 |                 |
|                                      |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 200 Расходы                          | 20 546 659,2     | 7 626 465,4     | 6 460 096,9     | 6 460 096,9     |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 210 Оплата труда и начисления на     | 1 016 805,7      | 346 927,3       | 334 939,2       | 334 939,2       |
| оплату труда                         |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 211 Заработная плата                 | 796 200,8        | 271 684,2       | 262 258,3       | 262 258,3       |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 212 Прочие выплаты                   | 15 290,5         | 5 115,3         | 5 087,6         | 5 087,6         |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 213 Начисления на оплату труда       | 205 314,4        | 70 127,8        | 67 593,3        | 67 593,3        |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 220 Приобретение услуг               | 340 958,3        | 127 873,1       | 106 542,6       | 106 542,6       |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 221 Услуги связи                     | 12 651,1         | 4 609,3         | 4 020,9         | 4 020,9         |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 222 Транспортные услуги              | 19 110,1         | 7 048,1         | 6 031,0         | 6 031,0         |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 223 Коммунальные услуги              | 101 920,9        | 34 626,5        | 33 647,2        | 33 647,2        |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 224 Арендная плата за пользование    | 8 412,1          | 2 880,1         | 2 766,0         | 2 766,0         |
| имуществом                           |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 225 Услуги по содержанию             | 103 324,8        | 41 270,6        | 31 027,1        | 31 027,1        |
| имущества                            |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| в том числе капитальный ремонт:      | 16 106,4         | 0,0             | 8 053,2         | 8 053,2         |
|                                      |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 226 Прочие услуги                    | 95 539,3         | 37 438,5        | 29 050,4        | 29 050,4        |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные    |                  |                 |                 |                 |
| перечисления организациям            |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные    |                  |                 |                 |                 |
| перечисления государственным и       |                  |                 |                 |                 |
| муниципальным организациям           |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| в том числе расходы капитального     |                  |                 |                 |                 |
| характера:                           |                  |                 |                 |                 |
|                                      |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные    |                  |                 |                 |                 |
| перечисления организациям, за        |                  |                 |                 |                 |
| исключением государственных и        |                  |                 |                 |                 |
| муниципальных организаций            |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам     | 19 030 912,8     | 7 098 921,4     | 5 965 995,7     | 5 965 995,7     |
| бюджетной системы Российской         |                  |                 |                 |                 |
| Федерации                            |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| в том числе расходы капитального     |                  |                 |                 |                 |
| характера:                           |                  |                 |                 |                 |
|                                      |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 260 Социальное обеспечение           | 44 023,0         | 14 701,0        | 14 661,0        | 14 661,0        |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по     |                  |                 |                 |                 |
| пенсионному, социальному и           |                  |                 |                 |                 |
| медицинскому страхованию             |                  |                 |                 |                 |
| населения                            |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 262 Пособия по социальной помощи     | 44 023,0         | 14 701,0        | 14 661,0        | 14 661,0        |
| населению                            |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 263 Пенсии, пособия,                 |                  |                 |                 |                 |
| выплачиваемые организациями          |                  |                 |                 |                 |
| сектора государственного             |                  |                 |                 |                 |
| управления                           |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 290 Прочие расходы                   | 113 959,4        | 38 042,6        | 37 958,4        | 37 958,4        |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 300 Поступление нефинансовых         | 324 741,1        | 116 367,3       | 104 186,9       | 104 186,9       |
| активов                              |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 310 Увеличение стоимости             | 98 305,2         | 35 304,2        | 31 500,5        | 31 500,5        |
| основных средств                     |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| в том числе капитальное              |                  |                 |                 |                 |
| строительство                        |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| оборудование                         | 98 305,2         | 35 304,2        | 31 500,5        | 31 500,5        |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 320 Увеличение стоимости             |                  |                 |                 |                 |
| нематериальных активов               |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 340 Увеличение стоимости             | 226 435,9        | 81 063,1        | 72 686,4        | 72 686,4        |
| материальных запасов                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 500 Поступление финансовых           |                  |                 |                 |                 |
| активов                              |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 540 Увеличение задолженности по      |                  |                 |                 |                 |
| бюджетным кредитам                   |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 600 Выбытие финансовых активов       |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных      |                  |                 |                 |                 |
| бумаг, кроме акций и иных форм       |                  |                 |                 |                 |
| участия в капитале                   |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 640 Уменьшение задолженности по      |                  |                 |                 |                 |
| бюджетным кредитам                   |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| Итого по задаче 3                    | 20 871 400,3     | 7 742 832,7     | 6 564 283,8     | 6 564 283,8     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 Расходы                          | 2 104,5          | 701,5           | 701,5           | 701,5           |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 210 Оплата труда и начисления на     |                  |                 |                 |                 |
| оплату труда                         |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 211 Заработная плата                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 212 Прочие выплаты                   |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 213 Начисления на оплату труда       |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 220 Приобретение услуг               | 2 104,5          | 701,5           | 701,5           | 701,5           |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 221 Услуги связи                     |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 222 Транспортные услуги              |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 223 Коммунальные услуги              |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 224 Арендная плата за пользование    |                  |                 |                 |                 |
| имуществом                           |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 225 Услуги по содержанию             |                  |                 |                 |                 |
| имущества                            |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| в том числе капитальный ремонт:      |                  |                 |                 |                 |
|                                      |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 226 Прочие услуги                    | 2 104,5          | 701,5           | 701,5           | 701,5           |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные    |                  |                 |                 |                 |
| перечисления организациям            |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные    |                  |                 |                 |                 |
| перечисления государственным и       |                  |                 |                 |                 |
| муниципальным организациям           |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| в том числе расходы капитального     |                  |                 |                 |                 |
| характера:                           |                  |                 |                 |                 |
|                                      |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные    |                  |                 |                 |                 |
| перечисления организациям, за        |                  |                 |                 |                 |
| исключением государственных и        |                  |                 |                 |                 |
| муниципальных организаций            |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам     |                  |                 |                 |                 |
| бюджетной системы Российской         |                  |                 |                 |                 |
| Федерации                            |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| в том числе расходы капитального     |                  |                 |                 |                 |
| характера:                           |                  |                 |                 |                 |
|                                      |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 260 Социальное обеспечение           |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по     |                  |                 |                 |                 |
| пенсионному, социальному и           |                  |                 |                 |                 |
| медицинскому страхованию             |                  |                 |                 |                 |
| населения                            |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 262 Пособия по социальной помощи     |                  |                 |                 |                 |
| населению                            |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 263 Пенсии, пособия,                 |                  |                 |                 |                 |
| выплачиваемые организациями          |                  |                 |                 |                 |
| сектора государственного             |                  |                 |                 |                 |
| управления                           |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 290 Прочие расходы                   |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 300 Поступление нефинансовых         | 15 931,0         | 15 931,0        |                 |                 |
| активов                              |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 310 Увеличение стоимости             | 15 931,0         | 15 931,0        |                 |                 |
| основных средств                     |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| в том числе капитальное              |                  |                 |                 |                 |
| строительство                        |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| оборудование                         | 15 931,0         | 15 931,0        |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 320 Увеличение стоимости             |                  |                 |                 |                 |
| нематериальных активов               |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 340 Увеличение стоимости             |                  |                 |                 |                 |
| материальных запасов                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 500 Поступление финансовых           |                  |                 |                 |                 |
| активов                              |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 540 Увеличение задолженности по      |                  |                 |                 |                 |
| бюджетным кредитам                   |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 600 Выбытие финансовых активов       |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных      |                  |                 |                 |                 |
| бумаг, кроме акций и иных форм       |                  |                 |                 |                 |
| участия в капитале                   |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 640 Уменьшение задолженности по      |                  |                 |                 |                 |
| бюджетным кредитам                   |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| Итого по задаче 4                    | 18 035,5         | 16 632,5        | 701,5           | 701,5           |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                 Приложение N 8
                                                                 к ведомственной целевой
                                                                 программе "Развитие системы
                                                                 здравоохранения Красноярского края"
                                                                 на 2010-2012 годы

                   План действий министерства здравоохранения Красноярского края
                                    на очередной финансовый год

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N      | Мероприятие,                                    | Срок         | Ответственный          |
| п/п    | осуществляемое органом исполнительной           | реализации   | (с указанием Ф.И. О.)  |
|        | власти края                                     |              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Оказание медицинских услуг по программе         | 2010         | Министр                |
|        | государственных гарантий оказания населению     |              | здравоохранения        |
|        | Красноярского края бесплатной медицинской       |              | Красноярского края     |
|        | помощи дифференцированно, с учетом              |              | В.Н. Янин              |
|        | этапности оказания медицинской помощи           |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 1.1    | Формирование и реализация программы             | 2010         |                        |
|        | государственных гарантий оказания населению     |              |                        |
|        | Красноярского края бесплатной медицинской       |              |                        |
|        | помощи                                          |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 1.2    | Разработка объемов медицинской помощи на        | 2010         |                        |
|        | основе нормативов в рамках программы            |              |                        |
|        | государственных гарантий оказания населению     |              |                        |
|        | Красноярского края бесплатной медицинской       |              |                        |
|        | помощи                                          |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 1.3    | Планирование и управление объемами              | 2010         |                        |
|        | высокотехнологичных медицинских услуг           |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 1.4    | Планирование объемов на медицинские услуги      | 2010         |                        |
|        | по профилактике. Работа передвижных             | ежемесячно   |                        |
|        | медицинских бригад из числа штатных             |              |                        |
|        | сотрудников на базе краевого государственного   |              |                        |
|        | учреждения здравоохранения "Красноярский        |              |                        |
|        | краевой госпиталь для ветеранов войн"           |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 2      | Разработка комплексной программы развития       | 2010         | Министр                |
|        | региональной системы оказания медицинской       |              | здравоохранения        |
|        | помощи жителям Красноярского края               |              | Красноярского края     |
|        |                                                 |              | В.Н. Янин              |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 2.1    | Формирование многоуровневой системы             | 2010         |                        |
|        | оказания медицинской помощи, включая            |              |                        |
|        | развитие медицинских округов                    |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 2.2    | Развитие медицинских округов для оказания       | 2010         |                        |
|        | отдельных видов специализированной              |              |                        |
|        | медицинской помощи населению                    |              |                        |
|        | прикрепленных территорий                        |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 2.3    | Внедрение эффективных форм организации          | 2010         |                        |
|        | медицинской помощи, в том числе                 |              |                        |
|        | стационарозамещающих технологий                 |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 3      | Создание эффективной системы лекарственной      | 2010         | Министр                |
|        | помощи населению края. Формирование             | 1 раз в      | здравоохранения        |
|        | формулярной системы лекарственного              | квартал      | Красноярского края     |
|        | обеспечения                                     |              | В.Н. Янин              |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 3.1    | Обеспечение граждан в амбулаторных и            | 2010         |                        |
|        | стационарных условиях лекарственными            | ежемесячно   |                        |
|        | препаратами в соответствии с принципами         |              |                        |
|        | рациональности назначения и обеспечения         |              |                        |
|        | эффективности затрат                            |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 3.2    | Разработка и утверждение в крае формулярных     | 2010         |                        |
|        | перечней лекарственных средств                  | декабрь      |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 3.3    | Формирование регистра контингентов,             | 2010         |                        |
|        | имеющих право                                   |              |                        |
|        | на льготное и бесплатное получение              |              |                        |
|        | медикаментов, и обеспечение на его основе       |              |                        |
|        | персонифицированного учета выписки и            |              |                        |
|        | получения лекарственных средств                 |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 3.4    | Реализация на территории Красноярского края     | 2010         |                        |
|        | постановления Правительства РФ от 30.07.94      |              |                        |
|        | N 890 "О государственной поддержке развития     |              |                        |
|        | медицинской промышленности и улучшении          |              |                        |
|        | обеспечения населения и учреждений              |              |                        |
|        | здравоохранения лекарственными средствами и     |              |                        |
|        | изделиями медицинского назначения"              |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 3.5    | Реализация Закона Красноярского края от         | 2010         |                        |
|        | 10.12.04 N 12-2703 "О мерах социальной          |              |                        |
|        | поддержки ветеранов", Закона Красноярского      |              |                        |
|        | края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах             |              |                        |
|        | социальной поддержки реабилитированных лиц      |              |                        |
|        | и лиц, признанных пострадавшими от              |              |                        |
|        | политических репрессий" в части обеспечения     |              |                        |
|        | льготными лекарственными средствами,            |              |                        |
|        | изделиями медицинского назначения и             |              |                        |
|        | услугами по зубопротезированию                  |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 3.6    | Реализация мер социальной поддержки             | 2010         |                        |
|        | пенсионеров в части обеспечения                 |              |                        |
|        | лекарственными средствами                       |              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4      | Оказание высокотехнологичных медицинских        | 2010         | Министр                |
|        | услуг населению                                 |              | здравоохранения        |
|        |                                                 |              | Красноярского края     |
|        |                                                 |              | В.Н. Янин              |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 4.1    | Лечение больных, проживающих на                 | 2010         |                        |
|        | территории края, в учреждениях                  | 1 раз в      |                        |
|        | здравоохранения края, оказывающих               | квартал      |                        |
|        | высокотехнологичные медицинские услуги, в       |              |                        |
|        | пределах гарантированных квот                   |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 4.2    | Оказание высокотехнологичных медицинских        | 2010         |                        |
|        | услуг в рамках приоритетного национального      | 1 раз в      |                        |
|        | проекта в сфере здравоохранения                 | квартал      |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 4.3    | Внедрение современных технологий оказания       | 2010         |                        |
|        | медицинской помощи                              |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 5      | Внедрение стандартов оказания медицинской       | 2010         | Министр                |
|        | помощи                                          |              | здравоохранения        |
|        |                                                 |              | Красноярского края     |
|        |                                                 |              | В.Н. Янин              |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 6      | Реализация Закона Красноярского края "          | 2010         | Министр                |
|        | О краевой целевой программе от 20.12.2007       | 1 раз в      | здравоохранения        |
|        | N 4-1014 "Предупреждение и борьба               | квартал      | Красноярского края     |
|        | с социально значимыми заболеваниями" на         |              | В.Н. Янин              |
|        | 2008-2010 годы"                                 |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 7      | Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции,             | 2010         | Министр                |
|        | гепатита В и С, выявление в рамках              | 1 раз в      | здравоохранения        |
|        | приоритетного национального проекта в сфере     | квартал      | Красноярского края     |
|        | здравоохранения                                 |              | В.Н. Янин              |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 8      | Развитие службы крови                           | 2010         | Министр                |
|        |                                                 |              | здравоохранения        |
|        |                                                 |              | Красноярского края     |
|        |                                                 |              | В.Н. Янин              |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 8.1    | Развитие, организация и пропаганда донорства    | 2010         |                        |
|        | крови и ее компонентов, осуществляемых в        | 1 раз в      |                        |
|        | целях обеспечения специализированной            | квартал      |                        |
|        | медицинской помощи, специализированной          |              |                        |
|        | (санитарно-авиационной) скорой медицинской      |              |                        |
|        | помощи                                          |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 8.2    | Обеспечение мероприятий по обязательному        | 2010         |                        |
|        | страхованию доноров крови и ее компонентов,     | 1 раз в      |                        |
|        | их питанию в день сдачи крови и ее              | квартал      |                        |
|        | компонентов, а также по оплате стоимости        |              |                        |
|        | крови и ее компонентов при платном донорстве    |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 9      | Развитие профилактического направления          | 2010         | Министр                |
|        |                                                 |              | здравоохранения        |
|        |                                                 |              | Красноярского края     |
|        |                                                 |              | В.Н. Янин              |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 9.1    | Иммунизация населения в рамках                  | 2010         |                        |
|        | национального календаря прививок, а также       | 1 раз в      |                        |
|        | гриппа в рамках приоритетного национального     | квартал      |                        |
|        | проекта в сфере здравоохранения                 |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 9.2    | Диспансеризация работающего населения по        | 2010         |                        |
|        | дополнительным программам в рамках              | 1 раз в      |                        |
|        | приоритетного национального проекта в сфере     | квартал      |                        |
|        | здравоохранения                                 |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 9.3    | Организация постоянно действующих               | 2010         |                        |
|        | семинаров и школ профилактики для больных       | 1 раз в      |                        |
|        |                                                 | квартал      |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 9.4    | Пропаганда здорового образа жизни. Создание     | 2010         |                        |
|        | системы санитарного образования населения по    | 1 раз в      |                        |
|        | вопросам профилактики заболеваний и             | квартал      |                        |
|        | здорового образа жизни                          |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 10     | Совершенствование медицинской помощи            | 2010         | Министр                |
|        | детям и женщинам                                | 1 раз в      | здравоохранения        |
|        |                                                 | квартал      | Красноярского края     |
|        |                                                 |              | В.Н. Янин              |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 10.1   | Разработка принципов профилактики и             | 2010         |                        |
|        | снижения материнской и младенческой             |              |                        |
|        | смертности с учетом дифференциации              |              |                        |
|        | подходов в различных муниципальных              |              |                        |
|        | образованиях                                    |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 10.2   | Организация работы по "родовым                  | 2010         |                        |
|        | сертификатам" в рамках национального            |              |                        |
|        | проекта в сфере здравоохранения                 |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 10.3   | Проведение дополнительных скрининговых          | 2010         |                        |
|        | программ обследования новорожденных детей       | 1 раз в      |                        |
|        | на наследственные заболевания                   | квартал      |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 10.4   | Создание условий для рождения здоровых          | 2010         |                        |
|        | детей, сохранение и укрепление здоровья детей   |              |                        |
|        | и подростков на всех этапах их развития,        |              |                        |
|        | сохранение и укрепление здоровья женщин         |              |                        |
|        | (развитие перинатальной помощи, создание        |              |                        |
|        | перинатального центра)                          |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 10.5   | Развитие реанимационно-консультативной          | 2010         |                        |
|        | помощи, в том числе в медицинских округах       |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 10.6   | Проведение конференций, семинаров               | 2010         |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 10.7   | Разработка концепции и реализация               | 2010         |                        |
|        | долгосрочной целевой программы "Улучшение       |              |                        |
|        | демографической ситуации в Красноярском         |              |                        |
|        | крае" на 2010-2012 годы                         |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 11     | Организация трассовых пунктов и учебного        | 2010         | Министр                |
|        | центра по подготовке персонала к оказанию       |              | здравоохранения        |
|        | первой медицинской помощи                       |              | Красноярского края     |
|        |                                                 |              | В.Н. Янин              |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 12     | Развитие и укрепление материально-              | 2010         | Министр                |
|        | технической базы учреждений здравоохранения     |              | здравоохранения        |
|        | Красноярского края                              |              | Красноярского края     |
|        |                                                 |              | В.Н. Янин              |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 12.1   | Реализация постановления Правительства          | 2010         |                        |
|        | Красноярского края "Об утверждении              |              |                        |
|        | долгосрочной целевой программы "Укрепление      |              |                        |
|        | материально-технической базы краевых            |              |                        |
|        | государственных, муниципальных учреждений       |              |                        |
|        | здравоохранения и краевых государственных       |              |                        |
|        | образовательных учреждений среднего             |              |                        |
|        | профессионального образования Красноярского     |              |                        |
|        | края на 2009-2011 годы"                         |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 12.2   | Ввод в эксплуатацию федерального центра         | 2010         |                        |
|        | сердечно-сосудистой хирургии в рамках           | декабрь      |                        |
|        | приоритетного национального проекта в сфере     |              |                        |
|        | здравоохранения                                 |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 12.3   | Оказание медицинской помощи больным с           | 2010         |                        |
|        | сосудистыми заболеваниями                       |              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13     | Повышение эффективности использования           | 2010         | Министр                |
|        | ресурсов                                        |              | здравоохранения        |
|        |                                                 |              | Красноярского края     |
|        |                                                 |              | В.Н. Янин              |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 13.1   | Внедрение схемы одноканального                  | 2010         |                        |
|        | финансирования                                  |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 13.1.1 | Поэтапный перевод учреждений                    | 2010         |                        |
|        | здравоохранения на одноканальное                |              |                        |
|        | финансирование                                  |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 13.1.2 | Разработка и утверждение стандартов оказания    | 2010         |                        |
|        | медицинской помощи                              |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 13.2   | Кадровое обеспечение                            | 2010         | Министр                |
|        |                                                 |              | здравоохранения        |
|        |                                                 |              | Красноярского края     |
|        |                                                 |              | В.Н. Янин              |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 13.2.1 | Подготовка, переподготовка и повышение          | 2010         |                        |
|        | квалификации медицинских кадров с учетом        | 1 раз в      |                        |
|        | приоритетного национального проекта в сфере     | квартал      |                        |
|        | здравоохранения                                 |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 13.2.2 | Подготовка кадров на основе целевого            | 2010         |                        |
|        | контрактного набора                             | 1 раз в      |                        |
|        |                                                 | квартал      |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 13.2.3 | Повышение квалификации и переподготовка         | 2010         |                        |
|        | врачей. Повышение профессионального уровня      | 1 раз в      |                        |
|        | средних медицинских работников                  | квартал      |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 13.2.4 | Предоставление среднего профессионального       | 2010         |                        |
|        | медицинского образования в краевых              | 1 раз в      |                        |
|        | государственных образовательных                 | квартал      |                        |
|        | учреждениях среднего профессионального          |              |                        |
|        | образования                                     |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 13.3   | Совершенствование системы оплаты труда          | 2010         | Министр                |
|        |                                                 |              | здравоохранения        |
|        |                                                 |              | Красноярского края     |
|        |                                                 |              | В.Н. Янин              |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 13.3.1 | Осуществление денежных выплат врачам            | 2010         |                        |
|        | общей (семейной) практики, участковым           | ежемесячно   |                        |
|        | терапевтам, участковым педиатрам в рамках       |              |                        |
|        | приоритетного национального проекта в сфере     |              |                        |
|        | здравоохранения                                 |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 13.3.2 | Осуществление денежных выплат                   | 2010         |                        |
|        | медицинскому персоналу фельдшерско-             | ежемесячно   |                        |
|        | акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и        |              |                        |
|        | медицинским сестрам скорой медицинской          |              |                        |
|        | помощи                                          |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 14     | Координация органов управления по вопросам      | 2010         | Министр                |
|        | здравоохранения всех уровней. Разработка и      |              | здравоохранения        |
|        | подписание соглашений                           |              | Красноярского края     |
|        |                                                 |              | В.Н. Янин              |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 14.1   | Предоставление медицинских услуг сверх          | 2010         |                        |
|        | краевой Программы                               |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 14.2   | Проведение краевых совещаний по реализации      | 2010         |                        |
|        | мероприятий краевой Программы                   |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 15     | Информационная поддержка                        | 2010         | Министр                |
|        |                                                 |              | здравоохранения        |
|        |                                                 |              | Красноярского края     |
|        |                                                 |              | В.Н. Янин              |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 15.1   | Создание информационных технологий для          | 2010         |                        |
|        | координации межведомственных,                   |              |                        |
|        | управленческих и организационных                |              |                        |
|        | мероприятий                                     |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 15.2   | Разработка информационно-технологического       | 2010         |                        |
|        | обеспечения для перехода на одноканальное       |              |                        |
|        | финансирование                                  |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 15.3   | Формирование единых информационных              | 2010         |                        |
|        | ресурсов здравоохранения и обязательного        |              |                        |
|        | медицинского страхования в системах оказания    |              |                        |
|        | медицинской и лекарственной помощи,             |              |                        |
|        | финансового, кадрового и материально-           |              |                        |
|        | технического обеспечения                        |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 15.4   | Мониторинг реализации мероприятий краевой       | 2010         |                        |
|        | Программы государственных гарантий              | 1 раз в      |                        |
|        |                                                 | квартал      |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 16     | Информирование различных групп населения и      | 2010         | Министр                |
|        | медицинской общественности по вопросам          |              | здравоохранения        |
|        | развития системы здравоохранения                |              | Красноярского края     |
|        | Красноярского края                              |              | В.Н. Янин              |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 17     | Подготовка, издание и распространение           | 2010         | Министр                |
|        | информационных материалов                       |              | здравоохранения        |
|        |                                                 |              | Красноярского края     |
|        |                                                 |              | В.Н. Янин              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения |
| Красноярского края                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18     | Разработка проектов правовых актов              | 2010         | Министр                |
|        | Красноярского края по вопросам формирования     |              | здравоохранения        |
|        | здорового образа жизни                          |              | Красноярского края     |
|        |                                                 |              | В.Н. Янин,             |
|        |                                                 |              | зам. министра          |
|        |                                                 |              | здравоохранения края   |
|        |                                                 |              | Б.М. Немик             |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 18.1   | Разработка Концепции по снижению                | 3-4 квартал  |                        |
|        | масштабов злоупотребления алкоголем и           | 2010 г.      |                        |
|        | профилактики алкоголизма среди жителей          |              |                        |
|        | Красноярского края                              |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 18.2   | Разработка Концепции в области здорового        | 1-2 квартал  |                        |
|        | питания населения Красноярского края            | 2010 г.      |                        |
|        |                                                 |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 19     | Организация лечебно-профилактических            | 2010         | Министр                |
|        | мероприятий по вопросам снижения рисков         |              | здравоохранения        |
|        | для здоровья жителей Красноярского края и       |              | Красноярского края     |
|        | формированию здорового образа жизни у           |              | В.Н. Янин              |
|        | жителей Красноярского края, в том числе         |              |                        |
|        | направленных на сокращение потребления          |              |                        |
|        | алкоголя и табака, а также мероприятий по       |              |                        |
|        | организации последипломной подготовки           |              |                        |
|        | медицинских работников                          |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 19.1   | Организация медицинской помощи населению        | 1 квартал    |                        |
|        | по отказу от употребления табака, в том числе:  | 2010 г.      |                        |
|        | открытие кабинетов по отказу от употребления    |              |                        |
|        | табака в краевых государственных и              |              |                        |
|        | муниципальных учреждениях здравоохранения       |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 19.2   | обеспечение доступности современных             | 1 квартал    |                        |
|        | фармакологических препаратов, применяемых       | 2010 г.      |                        |
|        | при отказе от курения и лечении табачной        |              |                        |
|        | зависимости                                     |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 19.3   | создание открытой консультативной               | 1 квартал    |                        |
|        | телефонной линии по отказу от курения           | 2010 г.      |                        |
|        |                                                 |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 19.4   | Организация проведения скринингового            | 1 квартал    |                        |
|        | обследования с целью выявления факторов         | 2010 г.      |                        |
|        | риска развития хронических заболеваний и        |              |                        |
|        | оценке резерва здоровья у жителей               |              |                        |
|        | Красноярского края                              |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 20     | Организация последипломной подготовки           | 2010         | Министр                |
|        | врачей и средних медицинских работников для     |              | здравоохранения        |
|        | укомплектования учреждений здравоохранения      |              | Красноярского края     |
|        | Красноярского края специалистами,               |              | В.Н. Янин              |
|        | оказывающими профилактическую помощь            |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 21     | Разработка и проведение информационно-          | 2010         | Министр                |
|        | просветительских кампаний, информационных       |              | здравоохранения        |
|        | материалов, направленных на предупреждение      |              | Красноярского края     |
|        | рисков развития хронических заболеваний и       |              | В.Н. Янин              |
|        | формирование здорового образа жизни у           |              |                        |
|        | жителей Красноярского края, в том числе         |              |                        |
|        | сокращение потребления алкоголя и табака,       |              |                        |
|        | снижение влияния иных вредных факторов на       |              |                        |
|        | здоровье населения                              |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 21.1   | Разработка буклетов, плакатов, баннеров по      | 2010         |                        |
|        | вопросам здорового образа жизни                 |              |                        |
|--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------|
| 21.2   | Подготовка теле- и радиосюжетов по вопросам     | 2010         |                        |
|        | профилактики заболеваний и формирования         |              |                        |
|        | здорового образа жизни                          |              |                        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------


Информация по документу
Читайте также