Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 31.12.2010 № 1169-рПриложение N 3 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2010-2012 годы Целевые показатели на долгосрочный период -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, | Единица | Отчетный период | Плановый | Долгосрочный период по годам | | п/п | целевые показатели | измерения | (текущий и два | период (два | | | | | | предыдущих года) | последующих | | | | | | | года после | | | | | | | текущего) | | | | | |------------------------+---------------+---------------------------------------------------------------| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Цель - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Младенческая смертность | умерших до 1 | 9,7 | 10,4 | 9,7 | 9,6 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | | | | года на 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | родившихся | | | | | | | | | | | | | | | | | живыми | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2 | Материнская смертность | на 100 тыс. | 29,8 | 21,0 | 20,9 | 20,8 | 20,7 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | | | | человек | | | | | | | | | | | | | | | | | родившихся | | | | | | | | | | | | | | | | | живыми | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3 | Смертность населения в трудоспособном | на 100 тыс. | 703,4 | 664,9 | 658,6 | 645,3 | 636,0 | 634,8 | 632,4 | 630,6 | 628,8 | 626,6 | 624,1 | 622,3 | 619,4 | | | возрасте | населения | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4 | Смертность населения трудоспособного | на 100 тыс. | 173,6 | 164,51 | 147,0 | 146,5 | 146,0 | 145,8 | 145,0 | 144,8 | 144,6 | 144,4 | 144,2 | 144,0 | 144,0 | | | возраста от болезней системы | населения | | | | | | | | | | | | | | | | кровообращения | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 5 | Объем оказанной амбулаторной | посещения | 9,32 | 9,6 | 9,6 | 9,65 | 9,7 | 9,7 | 9,72 | 9,75 | 9,77 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | | | медицинской помощи в расчете на 1 жителя | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2010-2012 годы Распределение планируемых расходов министерства здравоохранения Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок | Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей | | | | выполнения, год |--------------------------------------------------------------------| | | | | всего | в т. ч. по годам | | | | | |---------------------------------------------------| | | | | | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Оказание медицинских услуг по программе государственных | 2010-2012 | 60 380 432,8 | 18 349 707,6 | 20 639 612,6 | 21 391 112,6 | | | гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной | | | | | | | | медицинской помощи дифференцированно, с учетом | | | | | | | | этапности оказания медицинской помощи | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 10 498 828,7 | 3 958 593,6 | 3 267 364,5 | 3 267 364,5 | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | средства ОМС | 2010-2012 | 27 334 635,5 | 6 258 971,1 | 10 162 082,2 | 10 913 582,2 | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 2 | Работа передвижных медицинских бригад из числа штатных | 2010-2012 | 4 057,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | | | сотрудников на базе краевого государственного учреждения | | | | | | | | здравоохранения "Краевой госпиталь для ветеранов войн" | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 4 057,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 3 | Создание эффективной системы лекарственной помощи | 2010-2012 | 3 584 311,5 | 2 267 117,5 | 658 597,0 | 658 597,0 | | | населению края. Формирование Формулярной системы | | | | | | | | лекарственного обеспечения | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 3 584 311,5 | 2 267 117,5 | 658 597,0 | 658 597,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 3.1 | Реализация на территории Красноярского края постановления | 2010-2012 | 1 480 570,5 | 507 523,5 | 486 523,5 | 486 523,5 | | | Правительства Российской Федерации от 30.07.94 N 890 | | | | | | | | "О государственной поддержке развития медицинской | | | | | | | | промышленности и улучшении обеспечения населения и | | | | | | | | учреждений здравоохранения лекарственными средствами и | | | | | | | | изделиями медицинского назначения" | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 1 480 570,5 | 507 523,5 | 486 523,5 | 486 523,5 | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 3.2 | Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2703 | 2010-2012 | 655 990,9 | 311 843,9 | 172 073,5 | 172 073,5 | | | "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона | | | | | | | | Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах | | | | | | | | социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, | | | | | | | | признанных пострадавшими от политических репрессий" в | | | | | | | | части обеспечения льготными лекарственными средствами, | | | | | | | | изделиями медицинского назначения и услугами по | | | | | | | | зубопротезированию, в том числе расходы на реализацию мер | | | | | | | | социальной поддержки пенсионеров в части обеспечения | | | | | | | | лекарственными средствами | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 655 990,9 | 311 843,9 | 172 073,5 | 172 073,5 | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 3.3 | Организационные мероприятия по обеспечению граждан | 2010 | 39 274,1 | 39 274,1 | | | | | лекарственными средствами, предназначенными для лечения | | | | | | | | больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным | | | | | | | | нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным | | | | | | | | склерозом, а также после трансплантации органов и (или) | | | | | | | | тканей | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010 | 39 274,1 | 39 274,1 | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 3.4 | Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения | 2010 | 383 057,9 | 383 057,9 | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010 | 383 057,9 | 383 057,9 | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 3.5 | Оказание отдельным категориям граждан государственной | 2010 | 1 025 418,1 | 1 025 418,1 | | | | | социальной помощи по обеспечению лекарственными | | | | | | | | средствами, изделиями медицинского назначения, а также | | | | | | | | специализированными продуктами лечебного питания для | | | | | | | | детей-инвалидов | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010 | 1 025 418,1 | 1 025 418,1 | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | Итого по задаче 1 | 63 968 801,8 | 20 618 177,6 | 21 299 562,1 | 22 051 062,1 | |-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | в том числе краевой бюджет | 14 081 691,6 | 6 227 063,6 | 3 927 314,0 | 3 927 314,0 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Оказание высокотехнологичных медицинских услуг | 2010-2012 | 461 666,4 | 270 548,8 | 95 558,8 | 95 558,8 | | | населению | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 461 666,4 | 270 548,8 | 95 558,8 | 95 558,8 | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 1.1 | Лечение больных, проживающих на территории края, | 2010-2012 | 453 746,4 | 262 628,8 | 95 558,8 | 95 558,8 | | | в учреждениях здравоохранения края, оказывающих | | | | | | | | высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах | | | | | | | | гарантированных квот | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 453 746,4 | 262 628,8 | 95 558,8 | 95 558,8 | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 1.2 | Совершенствование медицинской помощи больным с | 2010 | 7 920,0 | 7 920,0 | | | | | сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках приоритетного | | | | | | | | национального проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010 | 7 920,0 | 7 920,0 | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 2 | Реализация Закона Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1014 | 2010 | 86 833,9 | 86 833,9 | | | | | "О краевой целевой программе "Предупреждение | | | | | | | | распространения и борьба с заболеваниями социального | | | | | | | | характера" на 2008-2010 годы" | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010 | 86 833,9 | 86 833,9 | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 3 | Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, | 2010 | 284 044,0 | 284 044,0 | | | | | выявление в рамках приоритетного национального проекта в | | | | | | | | сфере здравоохранения | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 4 | Реализация постановления Правительства Красноярского края | 2010-2012 | 28 835,5 | 11 163,5 | 9 642,4 | 8 029,6 | | | от 01.12.2009 N 625-п "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | программы "Комплексные меры противодействия | | | | | | | | распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в | | | | | | | | Красноярском крае" на 2010-2012 годы" | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 28 835,5 | 11 163,5 | 9 642,4 | 8 029,6 | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 5 | Развитие службы крови | 2010-2012 | 744 486,7 | 277 140,9 | 233 672,9 | 233 672,9 | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 744 486,7 | 277 140,9 | 233 672,9 | 233 672,9 | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 5.1 | Развитие, организация и пропаганда донорства крови и ее | 2010-2012 | 714 496,3 | 267 064,1 | 223 716,1 | 223 716,1 | | | компонентов, осуществляемых в целях обеспечения | | | | | | | | специализированной медицинской помощи, | | | | | | | | специализированной (санитарно-авиационной) скорой | | | | | | | | медицинской помощи | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 714 496,3 | 267 064,1 | 223 716,1 | 223 716,1 | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 5.2 | Мероприятия по развитию службы крови | 2010-2012 | 29 990,4 | 10 076,8 | 9 956,8 | 9 956,8 | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 29 990,4 | 10 076,8 | 9 956,8 | 9 956,8 | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 6 | Развитие профилактического направления | 2010-2011 | 298 039,1 | 295 866,6 | 2 172,5 | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2011 | 6 639,1 | 4 466,6 | 2 172,5 | | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 6.1 | Иммунизация населения в рамках национального календаря | 2010 | 159 066,0 | 159 066,0 | | | | | прививок, а также гриппа в рамках приоритетного | | | | | | | | национального проекта в сфере здравоохранения | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 6.2 | Дополнительная диспансеризация населения в рамках | 2010 | 132 334,0 | 132 334,0 | | | | | приоритетного национального проекта в сфере | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 6.3 | Реализация постановления Правительства Красноярского края | 2010-2011 | 6 639,1 | 4 466,6 | 2 172,5 | | | | от 17.02.2009 N 77-п "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | программы "Безопасность дорожного движения в | | | | | | | | Красноярском крае" на 2009-2011 годы | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2011 | 6 639,1 | 4 466,6 | 2 172,5 | | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 7 | Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам | 2010-2012 | 709 863,9 | 493 783,5 | 108 040,2 | 108 040,2 | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 322 205,9 | 106 125,5 | 108 040,2 | 108 040,2 | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 7.1 | Организация работы по "родовым сертификатам" в рамках | 2010 | 360 000,0 | 360 000,0 | | | | | приоритетного национального проекта в сфере | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 7.2 | Выхаживание, содержание и воспитание детей, оставшихся без | 2010-2012 | 79 290,5 | 27 976,7 | 25 656,9 | 25 656,9 | | | попечения родителей, в учреждениях здравоохранения края | | | | | | | | до 4-х лет | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 79 290,5 | 27 976,7 | 25 656,9 | 25 656,9 | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 7.3 | Предоставление детям в возрасте до 2-х лет из | 2010-2012 | 210 273,6 | 69 094,8 | 70 589,4 | 70 589,4 | | | малообеспеченных семей специальных молочных продуктов | | | | | | | | детского питания | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 210 273,6 | 69 094,8 | 70 589,4 | 70 589,4 | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 7.4 | Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих | 2010-2012 | 11 239,8 | 1 920,0 | 4 659,9 | 4 659,9 | | | матерей и детей до трех лет по заключению врачей | | | | | | | | (Таймырский муниципальный район) | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 11 239,8 | 1 920,0 | 4 659,9 | 4 659,9 | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 7.5 | Реализация Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2670 | 2010-2012 | 21 402,0 | 7 134,0 | 7 134,0 | 7 134,0 | | | "О наделении органов местного самоуправления Таймырского | | | | | | | | Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, | | | | | | | | входящих в его состав, государственными полномочиями по | | | | | | | | социальной поддержке отдельных категорий граждан, | | | | | | | | проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком | | | | | | | | муниципальном районе Красноярского края, а также по | | | | | | | | государственной регистрации актов гражданского состояния" | | | | | | | | (п/п 4 п.1 ст.1) | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 21 402,0 | 7 134,0 | 7 134,0 | 7 134,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 7.6 | Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных | 2010 | 17 436,0 | 17 436,0 | | | | | учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной | | | | | | | | жизненной ситуации в рамках реализации мероприятий | | | | | | | | приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 7.7 | Материально-техническое обеспечение массового | 2010 | 10 222,0 | 10 222,0 | | | | | обследования новорожденных на наследственные заболевания | | | | | | | | в рамках приоритетного национального проекта в сфере | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 8 | Реализация постановления Правительства Красноярского края | 2010-2012 | 29 937,2 | 11 889,1 | 7 351,0 | 10 697,1 | | | от 23.11.2009 N 600-п "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | программы "Дети" на 2010-2012 годы" | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 29 937,2 | 11 889,1 | 7 351,0 | 10 697,1 | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 9 | Развитие и укрепление материально-технической базы | 2010-2012 | 8 111 271,4 | 2 475 129,5 | 3 248 166,7 | 3 137 975,2 | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 8 804 366,4 | 2 418 224,5 | 3 248 166,7 | 3 137 975,2 | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 9.1 | Реализация постановления Правительства Красноярского края | 2010-2011 | 463 689,0 | 313 689,0 | 150 000,0 | | | | от 30.06.2009 N 339-п "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | программы "Укрепление материально-технической базы | | | | | | | | краевых государственных, муниципальных учреждений | | | | | | | | здравоохранения и краевых государственных образовательных | | | | | | | | учреждений среднего профессионального и дополнительного | | | | | | | | профессионального образования Красноярского края | | | | | | | | на 2009-2011 годы" | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2011 | 463 689,0 | 313 689,0 | 150 000,0 | | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 9.2 | Капитальное строительство<*> | 2010-2012 | 4 418 366,2 | 905 107,5 | 1 755 812,4 | 1 757 446,3 | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет<*> | 2010-2012 | 4 361 461,2 | 848 202,5 | 1 755 812,4 | 1 757 446,3 | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 9.3 | Строительство перинатального центра в г. Красноярске за счет | 2010 | 750 000,0 | 750 000,0 | | | | | средств федерального бюджета<*> | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет<*> | 2010 | 750 000,0 | 750 000,0 | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 9.4 | Реализация Закона Красноярского края от 25.01.2007 | 2010-2012 | 3 157 930,8 | 455 804,7 | 1 332 444,5 | 1 369 681,6 | | | N 21-5775 "О краевой целевой программе "Улучшение | | | | | | | | демографической ситуации в Красноярском крае" | | | | | | | | на 2007-2009 годы" и реализация постановления | | | | | | | | Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 592-п | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой программы | | | | | | | | "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" | | | | | | | | на 2010-2012 годы" (включая строительство перинатального | | | | | | | | центра в городе Красноярске: 2010 год - 375000,0 тыс. рублей, | | | | | | | | 2011 год - 1229582,0 тыс. рублей, 2012 год - 1300776,9 | | | | | | | | тыс. рублей) | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 3 157 930,8 | 455 804,7 | 1 332 444,5 | 1 369 681,6 | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 9.5 | Реализация постановления Правительства Красноярского края | 2010-2012 | 28 362,4 | 7 605,3 | 9 909,8 | 10 847,3 | | | от 23.11.2009 N 599-п "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | программы "Реализация социально-экологических | | | | | | | | мероприятий, направленных на улучшение радиационной | | | | | | | | обстановки на территориях влияния радиационно-опасных | | | | | | | | объектов" на 2010-2012 годы" | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 28 362,4 | 7 605,3 | 9 909,8 | 10 847,3 | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 9.6 | Закупка для государственных нужд автомобильной техники, | 2010 | 38 745,3 | 38 745,3 | | | | | производимой на территории Российской Федерации | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010 | 38 745,3 | 38 745,3 | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 9.7 | Реализация мероприятий на закупку автотранспортных | 2010 | 4 177,7 | 4 177,7 | | | | | средств и коммунальной техники | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010 | 4 177,7 | 4 177,7 | | | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 10 | Реализация постановления Правительства Красноярского края | 2010-2012 | 19 453,0 | 12 644,2 | 161,9 | 6 646,9 | | | от 20.11.2009 N 591-п "О долгосрочной целевой программе | | | | | | | | "Содействие занятости и социальная адаптация лиц, | | | | | | | | отбывающих или отбывших наказание в виде лишения | | | | | | | | свободы в Красноярском крае" на 2010-2012 годы (включая | | | | | | | | завершение строительства ФБЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18) | | | | | | | | - 12480,0 тыс. рублей на 2010 год) | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 19 453,0 | 12 644,2 | 161,9 | 6 646,9 | |-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | Итого по задаче 2 | 11 524 431,1 | 4 219 044,0 | 3 704 766,4 | 3 600 620,7 | |-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | в том числе краевой бюджет | 10 504 424,1 | 3 199 037,0 | 3 704 766,4 | 3 600 620,7 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Предоставление медицинских услуг сверх программы | 2010-2012 | 3 788 606,3 | 1 223 236,2 | 1 250 182,0 | 1 315 188,1 | | | государственных гарантий оказания населению Красноярского | | | | | | | | края бесплатной медицинской помощи | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 1 159 268,0 | 415 826,8 | 371 720,6 | 371 720,6 | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 2 | Расходы за счет доходов от сдачи имущества, находящегося в | 2010-2012 | 13 133,2 | 4 417,2 | 4 358,0 | 4 358,0 | | | оперативном управлении органов государственной власти | | | | | | | | субъектов Российской Федерации и созданных ими | | | | | | | | учреждений | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 13 133,2 | 4 417,2 | 4 358,0 | 4 358,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 3 | Обязательное медицинское страхование неработающего | 2010-2012 | 17 901 322,5 | 6 066 647,5 | 5 917 337,5 | 5 917 337,5 | | | населения | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 17 901 322,5 | 6 066 647,5 | 5 917 337,5 | 5 917 337,5 | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 4 | Повышение эффективности использования ресурсов | 2010-2012 | 1 797 676,5 | 1 255 941,1 | 270 867,7 | 270 867,7 | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 1 797 676,5 | 1 255 941,1 | 270 867,7 | 270 867,7 | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 4.1 | Предоставление среднего профессионального медицинского | 2010-2012 | 668 086,2 | 223 667,2 | 222 209,5 | 222 209,5 | | | образования в краевых государственных образовательных | | | | | | | | учреждениях среднего профессионального образования | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 668 086,2 | 223 667,2 | 222 209,5 | 222 209,5 | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 4.2 | Совершенствование системы оплаты труда | 2010-2011 | 1 129 590,3 | 1 032 273,9 | 48 658,2 | 48 658,2 | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 1 129 590,3 | 1 032 273,9 | 48 658,2 | 48 658,2 | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 4.2.1 | Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) | 2010-2010 | 758 765,8 | 693 410,4 | 32 677,7 | 32 677,7 | | | практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в | | | | | | | | рамках приоритетного национального проекта в сфере | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 758 765,8 | 693 410,4 | 32 677,7 | 32 677,7 | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 4.2.2 | Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу | 2010-2010 | 370 824,5 | 338 863,5 | 15 980,5 | 15 980,5 | | | фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и | | | | | | | | медицинским сестрам скорой медицинской помощи | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 370 824,5 | 338 863,5 | 15 980,5 | 15 980,5 | |-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | Итого по задаче 3 | 23 500 738,5 | 8 550 242,0 | 7 442 745,2 | 7 507 751,3 | |-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | в том числе краевой бюджет | 20 871 400,2 | 7 742 832,6 | 6 564 283,8 | 6 564 283,8 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------| | Задача 4. Формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------| | 1 | Разработка и проведение информационно-просветительских | 2010-2012 | 2 104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | | | кампаний, информационных материалов, направленных на | | | | | | | | снижение рисков для здоровья населения и формированию | | | | | | | | здорового образа жизни у жителей Красноярского края | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 2 104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |-------+-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 2 | Оснащение оборудованием в целях реализации мероприятий, | 2010 | 15 931,0 | 15 931,0 | | | | | направленных на формирование здорового образа жизни у | | | | | | | | граждан Российской Федерации, включая сокращение | | | | | | | | потребления алкоголя и табака | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010 | 15 931,0 | 15 931,0 | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | Итого по задаче 4 | 18 035,5 | 16 632,5 | 701,5 | 701,5 | |-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | в том числе краевой бюджет | 18 035,5 | 16 632,5 | 701,5 | 701,5 | |-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | Всего по ведомственной программе | 2010-2012 | 99 012 006,9 | 33 404 096,1 | 32 447 775,2 | 33 160 135,6 | |-------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 45 475 551,4 | 17 185 565,7 | 14 197 065,7 | 14 092 920,0 | |-------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | средства ОМС | 2010-2012 | 27 334 635,5 | 6 258 971,1 | 10 162 082,2 | 10 913 582,2 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ <*> За исключением долгосрочных целевых программ. Приложение N 4а к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2010-2012 годы Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. руб. | | п/п | | стоимости | | | | | строительства |----------------------------------------------------------------| | | | в ценах | 2009 год | Текущий год и плановый период | | | | | контракта | |-----------------------------------------+----------| | | | | | 2010 год | 2011 год | 2012 год | по годам | | | | | | | | | до ввода | | | | | | | | | объекта | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель - министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | в том числе по объектам: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 1 | Акушерский корпус с женской консультацией и поликлиникой в г. Енисейске | 287 392,00 | 80 032,4 | 5 000,0 | 15 000,0 | | | | | (акушерский стационар - 45 коек, поликлиника - 380 посещений в смену, женская | | | | | | | | | консультация - 60 посещений в смену, срок ввода в эксплуатацию - 2012 год) | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 2 | Реконструкция центральной районной больницы в с. Богучаны, Богучанский район | 2 480 192,00 | 2 082,3 | 100 000,0 | 500 000,0 | 700 000,0 | | | | (285 коек, 500 посещений в смену, срок ввода в эксплуатацию - 2013 год) | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 3 | Два лечебных корпуса на 120 мест в п. Большая Мурта Большемуртинского района | 282 724,00 | 22 227,2 | 157 000,0 | | | | | | (срок ввода - 2010 год) | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 4 | Реконструкция участковой больницы в п. Нарва, Манский район (срок ввода в | 35 632,00 | 3 971,7 | 34 977,1 | 38 957,8 | | | | | эксплуатацию - 2011 год) | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 5 | Реконструкция здания социального приюта под терапевтическое отделение | 143 671,80 | 34 112,0 | 40 000,0 | 50 000,0 | 57 446,3 | | | | центральной районной больницы в с. Каратузское (ввод в эксплуатацию - 2012 год) | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 6 | Пристройка к хирургическому корпусу центральной районной больницы в | 71 500,00 | 43 364,4 | 42 814,9 | | | | | | г. Шарыпово (ввод в эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 7 | Реконструкция и расширение Красноярского краевого онкологического диспансера | 2 000 000,00 | 100,0 | 250 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | | | | в г. Красноярске (460 коек, срок ввода в эксплуатацию - 2013 год) | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 8 | Поликлиника на 150 посещений в с. Партизанское Партизанского района (срок ввода в | 117 999,00 | 37 000,0 | 64 910,5 | | | | | | эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 9 | Реконструкция госпиталя под Красноярский краевой психоневрологический | 174 211,00 | 0,0 | | | | | | | диспансер N 2 в г. Канске (срок ввода в эксплуатацию - 2012 год) | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 10 | Поликлиника в р. п. Березовка Березовского района (250 посещений в смену, 46 коек, | 53 850,00 | 15 000,0 | 45 000,0 | 54 594,8 | | | | | срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 11 | Инфекционная больница на 150 коек в г. Канске (срок ввода в эксплуатацию - 2011 | 112 733,00 | 34 798,0 | 100 000,0 | 136 217,6 | | | | | год) | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 12 | Центральная районная больница на 80 коек в с. Ванавара, Эвенкийский | 518 270,00 | 49 721,9 | 0,0 | | | | | | муниципальный район (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | | в том числе за счет средств федерального бюджета | | 30 121,9 | 17 472,9 | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 13 | Реконструкция отделения длительного хранения крови КГУЗ "Красноярский краевой | 200,0 | 158,1 | | | | | | | центр крови N 1" (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 14 | Реконструкция ЛТП-6 под централизованное лечебное наркологическое учреждение | 58 155,00 | 33 726,0 | | | | | | | (ФБУ ОИК-36) в г. Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 15 | Пристройка к онкологическому корпусу УП 288/18 по ул. Маерчака в г. Красноярске | | | 12 480,0 | | | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 16 | Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Красноярск (180 мест, срок | 144 000,0 | 136 201,0 | 3 500,0 | | | | | | ввода в эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 17 | Перинатальный центр в г. Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2012 год) | 2 000 000,00 | 93 933,2 | 1 125 000,0 | 1 229 582,8 | 1 300 776,9 | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | | в том числе за счет средств федерального бюджета | | | 750 000,0 | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 18 | Онкологический корпус ФБЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю | 112 432,00 | | 5 000,0 | | | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | | Итого | | 586 428,2 | 2 003 155,4 | 3 024 352,2 | 3 058 223,2 | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | | федеральный бюджет | | 30 121,9 | 767 472,9 | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | | краевой бюджет | | 556 306,3 | 1 235 682,5 | 3 024 352,2 | 3 058 223,2 | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | | внебюджетные источники | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2010-2012 годы Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств --------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления | Объем финансирования, тыс. руб. | | финансирования | | | |-----------------------------------------------------------| | | всего | в том числе по годам | | | 2010-2012 | (текущий год и плановый период) | | | |--------------------------------------------| | | | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | | | | | | | |-------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Всего | 45 475 551,4 | 17 185 565,7 | 14 197 065,7 | 14 092 920,0 | |-------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | 1 038 369,3 | 1 038 369,3 | | | |-------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 44 437 182,1 | 16 147 196,4 | 14 197 065,7 | 14 092 920,0 | |-------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные источники | 1 172 401,2 | 420 244,0 | 376 078,6 | 376 078,6 | |-------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджеты муниципальных | | | | | | образований края | | | | | |-------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | |-------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них капитальные вложения | 9 044 649,4 | 2 642 721,8 | 3 255 122,3 | 3 146 805,3 | |-------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | | | | | |-------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 8 934 654,4 | 2 609 836,2 | 3 216 567,6 | 3 108 250,6 | |-------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные источники | 109 995,0 | 32 885,6 | 38 554,7 | 38 554,7 | |-------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджеты муниципальных | | | | | | образований края | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2010-2012 годы Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе) тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций | Всего | Объем финансирования краевого бюджета, | | сектора государственного | | тыс. рублей, в том числе по годам | | управления | | (текущий год и плановый период) | | | |--------------------------------------------| | | | 2010 | 2011 | 2012 | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Сумма средств краевого | 45 475 551,4 | 17 185 565,7 | 14 197 065,7 | 14 092 920,0 | | бюджета, всего | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 34 643 195,7 | 14 111 636,7 | 10 264 512,7 | 10 267 046,3 | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления | 7 744 532,8 | 2 628 793,8 | 2 557 868,3 | 2 557 870,7 | | на оплату труда | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 6 113 376,5 | 2 074 605,9 | 2 019 385,3 | 2 019 385,3 | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 65 895,9 | 22 051,1 | 21 921,2 | 21 923,6 | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 1 565 260,4 | 532 136,8 | 516 561,8 | 516 561,8 | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 2 887 298,7 | 1 346 769,5 | 768 999,0 | 771 530,2 | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 40 041,0 | 14 294,2 | 12 873,4 | 12 873,4 | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 64 082,6 | 22 352,9 | 20 855,4 | 20 874,3 | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 514 501,7 | 174 139,9 | 170 180,9 | 170 180,9 | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за | 12 116,5 | 4 114,9 | 4 000,8 | 4 000,8 | | пользование имуществом | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию | 472 835,1 | 261 301,4 | 104 093,8 | 107 439,9 | | имущества | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт: | 189 675,4 | 155 520,9 | 15 404,2 | 18 750,3 | | | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 1 783 721,8 | 870 566,2 | 456 994,7 | 456 160,9 | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитального | | | | | | характера | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением | | | | | | государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим | 22 409 155,9 | 8 662 433,1 | 6 873 361,4 | 6 873 361,4 | | бюджетам бюджетной системы | | | | | | Российской Федерации | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитального | 469 632,9 | 469 632,9 | | | | характера | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 1 458 542,1 | 1 425 191,3 | 16 675,4 | 16 675,4 | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты | | | | | | по пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной | 1 458 542,1 | 1 425 191,3 | 16 675,4 | 16 675,4 | | помощи населению | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, | | | | | | выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 143 666,2 | 48 449,0 | 47 608,6 | 47 608,6 | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитального | | | | | | характера | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых | 10 832 355,7 | 3 073 929,0 | 3 932 553,0 | 3 825 873,7 | | активов | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости | 8 385 341,2 | 2 017 568,1 | 3 239 718,1 | 3 128 055,0 | | основных средств | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: капитальное | 7 767 144,0 | 1 700 268,6 | 3 016 152,2 | 3 050 723,2 | | строительство | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | 618 197,2 | 317 299,5 | 223 565,9 | 77 331,8 | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости | 2 447 014,5 | 1 056 360,9 | 692 834,9 | 697 818,7 | | материальных запасов | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых | | | | | | активов | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности | | | | | | по бюджетным кредитам | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых | | | | | | активов | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости | | | | | | ценных бумаг, кроме акций и | | | | | | иных форм участия в капитале | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности | | | | | | по бюджетным кредитам | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2010-2012 годы Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций | Всего | В том числе по годам | | сектора государственного | |-----------------------------------------------------| | управления | | 2010 | 2011 | 2012 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 200 Расходы | 12 680 694,5 | 5 610 089,1 | 3 535 302,7 | 3 535 302,7 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 6 296 587,4 | 2 116 360,2 | 2 090 113,6 | 2 090 113,6 | | оплату труда | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 211 Заработная плата | 4 981 025,1 | 1 673 763,5 | 1 653 630,8 | 1 653 630,8 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 212 Прочие выплаты | 42 019,9 | 14 028,9 | 13 995,5 | 13 995,5 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 213 Начисления на оплату труда | 1 273 542,4 | 428 567,8 | 422 487,3 | 422 487,3 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 220 Приобретение услуг | 1 998 139,1 | 728 806,9 | 634 666,1 | 634 666,1 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 221 Услуги связи | 25 691,9 | 9 118,9 | 8 286,5 | 8 286,5 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 222 Транспортные услуги | 41 847,9 | 14 219,3 | 13 814,3 | 13 814,3 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 223 Коммунальные услуги | 397 986,7 | 134 648,7 | 131 669,0 | 131 669,0 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 224 Арендная плата за пользование | 3 704,4 | 1 234,8 | 1 234,8 | 1 234,8 | | имуществом | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 225 Услуги по содержанию | 189 579,5 | 62 389,3 | 63 595,1 | 63 595,1 | | имущества | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | в том числе капитальный ремонт: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 226 Прочие услуги | 1 339 328,7 | 507 195,9 | 416 066,4 | 416 066,4 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 2 943 143,4 | 1 344 492,4 | 799 325,5 | 799 325,5 | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | в том числе расходы капитального | 359 939,1 | 359 939,1 | | | | характера | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 260 Социальное обеспечение | 1 413 117,8 | 1 410 023,2 | 1 547,3 | 1 547,3 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 1 413 117,8 | 1 410 023,2 | 1 547,3 | 1 547,3 | | населению | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 263 Пенсии, пособия, | | | | | | выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 290 Прочие расходы | 29 706,8 | 10 406,4 | 9 650,2 | 9 650,2 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 300 Поступление нефинансовых | 1 400 997,0 | 616 974,4 | 392 011,3 | 392 011,3 | | активов | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 310 Увеличение стоимости | 130 913,7 | 130 913,7 | | | | основных средств | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | в том числе капитальное | | | | | | строительство | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | оборудование | 130 913,6 | 130 913,6 | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 340 Увеличение стоимости | 1 270 083,3 | 486 060,7 | 392 011,3 | 392 011,3 | | материальных запасов | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 500 Поступление финансовых | | | | | | активов | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | Итого по задаче 1 | 14 081 691,5 | 6 227 063,5 | 3 927 314,0 | 3 927 314,0 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 200 Расходы | 1 413 737,5 | 874 380,7 | 268 411,6 | 270 945,2 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 431 139,7 | 165 506,3 | 132 815,5 | 132 817,9 | | оплату труда | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 211 Заработная плата | 336 150,6 | 129 158,2 | 103 496,2 | 103 496,2 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 212 Прочие выплаты | 8 585,5 | 2 906,9 | 2 838,1 | 2 840,5 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 213 Начисления на оплату труда | 86 403,6 | 33 441,2 | 26 481,2 | 26 481,2 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 220 Приобретение услуг | 546 096,8 | 489 388,0 | 27 088,8 | 29 620,0 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 221 Услуги связи | 1 698,0 | 566,0 | 566,0 | 566,0 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 222 Транспортные услуги | 3 124,6 | 1 085,5 | 1 010,1 | 1 029,0 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 223 Коммунальные услуги | 14 594,1 | 4 864,7 | 4 864,7 | 4 864,7 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 224 Арендная плата за пользование | | | | | | имуществом | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 225 Услуги по содержанию | 179 930,8 | 157 641,5 | 9 471,6 | 12 817,7 | | имущества | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | в том числе капитальный ремонт: | 173 569,0 | 155 520,9 | 7 351,0 | 10 697,1 | | | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 226 Прочие услуги | 346 749,3 | 325 230,3 | 11 176,4 | 10 342,6 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 435 099,7 | 219 019,3 | 108 040,2 | 108 040,2 | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | в том числе расходы капитального | 109 693,8 | 109 693,8 | | | | характера: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 260 Социальное обеспечение | 1 401,3 | 467,1 | 467,1 | 467,1 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 1 401,3 | 467,1 | 467,1 | 467,1 | | населению | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 263 Пенсии, пособия, | | | | | | выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 300 Поступление нефинансовых | 9 090 686,6 | 2 324 656,3 | 3 436 354,8 | 3 329 675,5 | | активов | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 310 Увеличение стоимости | 8 140 191,3 | 1 835 419,2 | 3 208 217,6 | 3 096 554,5 | | основных средств | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | в том числе капитальное | 7 751 212,9 | 1 684 337,5 | 3 016 152,2 | 3 050 723,2 | | строительство | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | оборудование | 388 978,4 | 151 081,7 | 192 065,4 | 45 831,3 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 340 Увеличение стоимости | 950 495,3 | 489 237,1 | 228 137,2 | 233 121,0 | | материальных запасов | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 500 Поступление финансовых | | | | | | активов | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | Итого по задаче 2 | 10 504 424,1 | 3 199 037,0 | 3 704 766,4 | 3 600 620,7 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 200 Расходы | 20 546 659,2 | 7 626 465,4 | 6 460 096,9 | 6 460 096,9 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 1 016 805,7 | 346 927,3 | 334 939,2 | 334 939,2 | | оплату труда | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 211 Заработная плата | 796 200,8 | 271 684,2 | 262 258,3 | 262 258,3 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 212 Прочие выплаты | 15 290,5 | 5 115,3 | 5 087,6 | 5 087,6 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 213 Начисления на оплату труда | 205 314,4 | 70 127,8 | 67 593,3 | 67 593,3 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 220 Приобретение услуг | 340 958,3 | 127 873,1 | 106 542,6 | 106 542,6 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 221 Услуги связи | 12 651,1 | 4 609,3 | 4 020,9 | 4 020,9 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 222 Транспортные услуги | 19 110,1 | 7 048,1 | 6 031,0 | 6 031,0 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 223 Коммунальные услуги | 101 920,9 | 34 626,5 | 33 647,2 | 33 647,2 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 224 Арендная плата за пользование | 8 412,1 | 2 880,1 | 2 766,0 | 2 766,0 | | имуществом | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 225 Услуги по содержанию | 103 324,8 | 41 270,6 | 31 027,1 | 31 027,1 | | имущества | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | в том числе капитальный ремонт: | 16 106,4 | 0,0 | 8 053,2 | 8 053,2 | | | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 226 Прочие услуги | 95 539,3 | 37 438,5 | 29 050,4 | 29 050,4 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 19 030 912,8 | 7 098 921,4 | 5 965 995,7 | 5 965 995,7 | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 260 Социальное обеспечение | 44 023,0 | 14 701,0 | 14 661,0 | 14 661,0 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 44 023,0 | 14 701,0 | 14 661,0 | 14 661,0 | | населению | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 263 Пенсии, пособия, | | | | | | выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 290 Прочие расходы | 113 959,4 | 38 042,6 | 37 958,4 | 37 958,4 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 300 Поступление нефинансовых | 324 741,1 | 116 367,3 | 104 186,9 | 104 186,9 | | активов | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 310 Увеличение стоимости | 98 305,2 | 35 304,2 | 31 500,5 | 31 500,5 | | основных средств | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | в том числе капитальное | | | | | | строительство | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | оборудование | 98 305,2 | 35 304,2 | 31 500,5 | 31 500,5 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 340 Увеличение стоимости | 226 435,9 | 81 063,1 | 72 686,4 | 72 686,4 | | материальных запасов | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 500 Поступление финансовых | | | | | | активов | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | Итого по задаче 3 | 20 871 400,3 | 7 742 832,7 | 6 564 283,8 | 6 564 283,8 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 200 Расходы | 2 104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 210 Оплата труда и начисления на | | | | | | оплату труда | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 211 Заработная плата | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 213 Начисления на оплату труда | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 220 Приобретение услуг | 2 104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 221 Услуги связи | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 224 Арендная плата за пользование | | | | | | имуществом | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 225 Услуги по содержанию | | | | | | имущества | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | в том числе капитальный ремонт: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 226 Прочие услуги | 2 104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | | | | | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 262 Пособия по социальной помощи | | | | | | населению | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 263 Пенсии, пособия, | | | | | | выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 300 Поступление нефинансовых | 15 931,0 | 15 931,0 | | | | активов | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 310 Увеличение стоимости | 15 931,0 | 15 931,0 | | | | основных средств | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | в том числе капитальное | | | | | | строительство | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | оборудование | 15 931,0 | 15 931,0 | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 340 Увеличение стоимости | | | | | | материальных запасов | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 500 Поступление финансовых | | | | | | активов | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |--------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------| | Итого по задаче 4 | 18 035,5 | 16 632,5 | 701,5 | 701,5 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2010-2012 годы План действий министерства здравоохранения Красноярского края на очередной финансовый год ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Мероприятие, | Срок | Ответственный | | п/п | осуществляемое органом исполнительной | реализации | (с указанием Ф.И. О.) | | | власти края | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Оказание медицинских услуг по программе | 2010 | Министр | | | государственных гарантий оказания населению | | здравоохранения | | | Красноярского края бесплатной медицинской | | Красноярского края | | | помощи дифференцированно, с учетом | | В.Н. Янин | | | этапности оказания медицинской помощи | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 1.1 | Формирование и реализация программы | 2010 | | | | государственных гарантий оказания населению | | | | | Красноярского края бесплатной медицинской | | | | | помощи | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 1.2 | Разработка объемов медицинской помощи на | 2010 | | | | основе нормативов в рамках программы | | | | | государственных гарантий оказания населению | | | | | Красноярского края бесплатной медицинской | | | | | помощи | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 1.3 | Планирование и управление объемами | 2010 | | | | высокотехнологичных медицинских услуг | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 1.4 | Планирование объемов на медицинские услуги | 2010 | | | | по профилактике. Работа передвижных | ежемесячно | | | | медицинских бригад из числа штатных | | | | | сотрудников на базе краевого государственного | | | | | учреждения здравоохранения "Красноярский | | | | | краевой госпиталь для ветеранов войн" | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 2 | Разработка комплексной программы развития | 2010 | Министр | | | региональной системы оказания медицинской | | здравоохранения | | | помощи жителям Красноярского края | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 2.1 | Формирование многоуровневой системы | 2010 | | | | оказания медицинской помощи, включая | | | | | развитие медицинских округов | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 2.2 | Развитие медицинских округов для оказания | 2010 | | | | отдельных видов специализированной | | | | | медицинской помощи населению | | | | | прикрепленных территорий | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 2.3 | Внедрение эффективных форм организации | 2010 | | | | медицинской помощи, в том числе | | | | | стационарозамещающих технологий | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 3 | Создание эффективной системы лекарственной | 2010 | Министр | | | помощи населению края. Формирование | 1 раз в | здравоохранения | | | формулярной системы лекарственного | квартал | Красноярского края | | | обеспечения | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 3.1 | Обеспечение граждан в амбулаторных и | 2010 | | | | стационарных условиях лекарственными | ежемесячно | | | | препаратами в соответствии с принципами | | | | | рациональности назначения и обеспечения | | | | | эффективности затрат | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 3.2 | Разработка и утверждение в крае формулярных | 2010 | | | | перечней лекарственных средств | декабрь | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 3.3 | Формирование регистра контингентов, | 2010 | | | | имеющих право | | | | | на льготное и бесплатное получение | | | | | медикаментов, и обеспечение на его основе | | | | | персонифицированного учета выписки и | | | | | получения лекарственных средств | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 3.4 | Реализация на территории Красноярского края | 2010 | | | | постановления Правительства РФ от 30.07.94 | | | | | N 890 "О государственной поддержке развития | | | | | медицинской промышленности и улучшении | | | | | обеспечения населения и учреждений | | | | | здравоохранения лекарственными средствами и | | | | | изделиями медицинского назначения" | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 3.5 | Реализация Закона Красноярского края от | 2010 | | | | 10.12.04 N 12-2703 "О мерах социальной | | | | | поддержки ветеранов", Закона Красноярского | | | | | края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах | | | | | социальной поддержки реабилитированных лиц | | | | | и лиц, признанных пострадавшими от | | | | | политических репрессий" в части обеспечения | | | | | льготными лекарственными средствами, | | | | | изделиями медицинского назначения и | | | | | услугами по зубопротезированию | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 3.6 | Реализация мер социальной поддержки | 2010 | | | | пенсионеров в части обеспечения | | | | | лекарственными средствами | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4 | Оказание высокотехнологичных медицинских | 2010 | Министр | | | услуг населению | | здравоохранения | | | | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 4.1 | Лечение больных, проживающих на | 2010 | | | | территории края, в учреждениях | 1 раз в | | | | здравоохранения края, оказывающих | квартал | | | | высокотехнологичные медицинские услуги, в | | | | | пределах гарантированных квот | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 4.2 | Оказание высокотехнологичных медицинских | 2010 | | | | услуг в рамках приоритетного национального | 1 раз в | | | | проекта в сфере здравоохранения | квартал | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 4.3 | Внедрение современных технологий оказания | 2010 | | | | медицинской помощи | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 5 | Внедрение стандартов оказания медицинской | 2010 | Министр | | | помощи | | здравоохранения | | | | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 6 | Реализация Закона Красноярского края " | 2010 | Министр | | | О краевой целевой программе от 20.12.2007 | 1 раз в | здравоохранения | | | N 4-1014 "Предупреждение и борьба | квартал | Красноярского края | | | с социально значимыми заболеваниями" на | | В.Н. Янин | | | 2008-2010 годы" | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 7 | Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, | 2010 | Министр | | | гепатита В и С, выявление в рамках | 1 раз в | здравоохранения | | | приоритетного национального проекта в сфере | квартал | Красноярского края | | | здравоохранения | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 8 | Развитие службы крови | 2010 | Министр | | | | | здравоохранения | | | | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 8.1 | Развитие, организация и пропаганда донорства | 2010 | | | | крови и ее компонентов, осуществляемых в | 1 раз в | | | | целях обеспечения специализированной | квартал | | | | медицинской помощи, специализированной | | | | | (санитарно-авиационной) скорой медицинской | | | | | помощи | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 8.2 | Обеспечение мероприятий по обязательному | 2010 | | | | страхованию доноров крови и ее компонентов, | 1 раз в | | | | их питанию в день сдачи крови и ее | квартал | | | | компонентов, а также по оплате стоимости | | | | | крови и ее компонентов при платном донорстве | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 9 | Развитие профилактического направления | 2010 | Министр | | | | | здравоохранения | | | | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 9.1 | Иммунизация населения в рамках | 2010 | | | | национального календаря прививок, а также | 1 раз в | | | | гриппа в рамках приоритетного национального | квартал | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 9.2 | Диспансеризация работающего населения по | 2010 | | | | дополнительным программам в рамках | 1 раз в | | | | приоритетного национального проекта в сфере | квартал | | | | здравоохранения | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 9.3 | Организация постоянно действующих | 2010 | | | | семинаров и школ профилактики для больных | 1 раз в | | | | | квартал | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 9.4 | Пропаганда здорового образа жизни. Создание | 2010 | | | | системы санитарного образования населения по | 1 раз в | | | | вопросам профилактики заболеваний и | квартал | | | | здорового образа жизни | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 10 | Совершенствование медицинской помощи | 2010 | Министр | | | детям и женщинам | 1 раз в | здравоохранения | | | | квартал | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 10.1 | Разработка принципов профилактики и | 2010 | | | | снижения материнской и младенческой | | | | | смертности с учетом дифференциации | | | | | подходов в различных муниципальных | | | | | образованиях | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 10.2 | Организация работы по "родовым | 2010 | | | | сертификатам" в рамках национального | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 10.3 | Проведение дополнительных скрининговых | 2010 | | | | программ обследования новорожденных детей | 1 раз в | | | | на наследственные заболевания | квартал | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 10.4 | Создание условий для рождения здоровых | 2010 | | | | детей, сохранение и укрепление здоровья детей | | | | | и подростков на всех этапах их развития, | | | | | сохранение и укрепление здоровья женщин | | | | | (развитие перинатальной помощи, создание | | | | | перинатального центра) | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 10.5 | Развитие реанимационно-консультативной | 2010 | | | | помощи, в том числе в медицинских округах | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 10.6 | Проведение конференций, семинаров | 2010 | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 10.7 | Разработка концепции и реализация | 2010 | | | | долгосрочной целевой программы "Улучшение | | | | | демографической ситуации в Красноярском | | | | | крае" на 2010-2012 годы | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 11 | Организация трассовых пунктов и учебного | 2010 | Министр | | | центра по подготовке персонала к оказанию | | здравоохранения | | | первой медицинской помощи | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 12 | Развитие и укрепление материально- | 2010 | Министр | | | технической базы учреждений здравоохранения | | здравоохранения | | | Красноярского края | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 12.1 | Реализация постановления Правительства | 2010 | | | | Красноярского края "Об утверждении | | | | | долгосрочной целевой программы "Укрепление | | | | | материально-технической базы краевых | | | | | государственных, муниципальных учреждений | | | | | здравоохранения и краевых государственных | | | | | образовательных учреждений среднего | | | | | профессионального образования Красноярского | | | | | края на 2009-2011 годы" | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 12.2 | Ввод в эксплуатацию федерального центра | 2010 | | | | сердечно-сосудистой хирургии в рамках | декабрь | | | | приоритетного национального проекта в сфере | | | | | здравоохранения | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 12.3 | Оказание медицинской помощи больным с | 2010 | | | | сосудистыми заболеваниями | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 13 | Повышение эффективности использования | 2010 | Министр | | | ресурсов | | здравоохранения | | | | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 13.1 | Внедрение схемы одноканального | 2010 | | | | финансирования | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 13.1.1 | Поэтапный перевод учреждений | 2010 | | | | здравоохранения на одноканальное | | | | | финансирование | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 13.1.2 | Разработка и утверждение стандартов оказания | 2010 | | | | медицинской помощи | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 13.2 | Кадровое обеспечение | 2010 | Министр | | | | | здравоохранения | | | | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 13.2.1 | Подготовка, переподготовка и повышение | 2010 | | | | квалификации медицинских кадров с учетом | 1 раз в | | | | приоритетного национального проекта в сфере | квартал | | | | здравоохранения | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 13.2.2 | Подготовка кадров на основе целевого | 2010 | | | | контрактного набора | 1 раз в | | | | | квартал | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 13.2.3 | Повышение квалификации и переподготовка | 2010 | | | | врачей. Повышение профессионального уровня | 1 раз в | | | | средних медицинских работников | квартал | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 13.2.4 | Предоставление среднего профессионального | 2010 | | | | медицинского образования в краевых | 1 раз в | | | | государственных образовательных | квартал | | | | учреждениях среднего профессионального | | | | | образования | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 13.3 | Совершенствование системы оплаты труда | 2010 | Министр | | | | | здравоохранения | | | | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 13.3.1 | Осуществление денежных выплат врачам | 2010 | | | | общей (семейной) практики, участковым | ежемесячно | | | | терапевтам, участковым педиатрам в рамках | | | | | приоритетного национального проекта в сфере | | | | | здравоохранения | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 13.3.2 | Осуществление денежных выплат | 2010 | | | | медицинскому персоналу фельдшерско- | ежемесячно | | | | акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и | | | | | медицинским сестрам скорой медицинской | | | | | помощи | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 14 | Координация органов управления по вопросам | 2010 | Министр | | | здравоохранения всех уровней. Разработка и | | здравоохранения | | | подписание соглашений | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 14.1 | Предоставление медицинских услуг сверх | 2010 | | | | краевой Программы | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 14.2 | Проведение краевых совещаний по реализации | 2010 | | | | мероприятий краевой Программы | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 15 | Информационная поддержка | 2010 | Министр | | | | | здравоохранения | | | | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 15.1 | Создание информационных технологий для | 2010 | | | | координации межведомственных, | | | | | управленческих и организационных | | | | | мероприятий | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 15.2 | Разработка информационно-технологического | 2010 | | | | обеспечения для перехода на одноканальное | | | | | финансирование | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 15.3 | Формирование единых информационных | 2010 | | | | ресурсов здравоохранения и обязательного | | | | | медицинского страхования в системах оказания | | | | | медицинской и лекарственной помощи, | | | | | финансового, кадрового и материально- | | | | | технического обеспечения | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 15.4 | Мониторинг реализации мероприятий краевой | 2010 | | | | Программы государственных гарантий | 1 раз в | | | | | квартал | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 16 | Информирование различных групп населения и | 2010 | Министр | | | медицинской общественности по вопросам | | здравоохранения | | | развития системы здравоохранения | | Красноярского края | | | Красноярского края | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 17 | Подготовка, издание и распространение | 2010 | Министр | | | информационных материалов | | здравоохранения | | | | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения | | Красноярского края | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 18 | Разработка проектов правовых актов | 2010 | Министр | | | Красноярского края по вопросам формирования | | здравоохранения | | | здорового образа жизни | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин, | | | | | зам. министра | | | | | здравоохранения края | | | | | Б.М. Немик | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 18.1 | Разработка Концепции по снижению | 3-4 квартал | | | | масштабов злоупотребления алкоголем и | 2010 г. | | | | профилактики алкоголизма среди жителей | | | | | Красноярского края | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 18.2 | Разработка Концепции в области здорового | 1-2 квартал | | | | питания населения Красноярского края | 2010 г. | | | | | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 19 | Организация лечебно-профилактических | 2010 | Министр | | | мероприятий по вопросам снижения рисков | | здравоохранения | | | для здоровья жителей Красноярского края и | | Красноярского края | | | формированию здорового образа жизни у | | В.Н. Янин | | | жителей Красноярского края, в том числе | | | | | направленных на сокращение потребления | | | | | алкоголя и табака, а также мероприятий по | | | | | организации последипломной подготовки | | | | | медицинских работников | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 19.1 | Организация медицинской помощи населению | 1 квартал | | | | по отказу от употребления табака, в том числе: | 2010 г. | | | | открытие кабинетов по отказу от употребления | | | | | табака в краевых государственных и | | | | | муниципальных учреждениях здравоохранения | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 19.2 | обеспечение доступности современных | 1 квартал | | | | фармакологических препаратов, применяемых | 2010 г. | | | | при отказе от курения и лечении табачной | | | | | зависимости | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 19.3 | создание открытой консультативной | 1 квартал | | | | телефонной линии по отказу от курения | 2010 г. | | | | | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 19.4 | Организация проведения скринингового | 1 квартал | | | | обследования с целью выявления факторов | 2010 г. | | | | риска развития хронических заболеваний и | | | | | оценке резерва здоровья у жителей | | | | | Красноярского края | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 20 | Организация последипломной подготовки | 2010 | Министр | | | врачей и средних медицинских работников для | | здравоохранения | | | укомплектования учреждений здравоохранения | | Красноярского края | | | Красноярского края специалистами, | | В.Н. Янин | | | оказывающими профилактическую помощь | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 21 | Разработка и проведение информационно- | 2010 | Министр | | | просветительских кампаний, информационных | | здравоохранения | | | материалов, направленных на предупреждение | | Красноярского края | | | рисков развития хронических заболеваний и | | В.Н. Янин | | | формирование здорового образа жизни у | | | | | жителей Красноярского края, в том числе | | | | | сокращение потребления алкоголя и табака, | | | | | снижение влияния иных вредных факторов на | | | | | здоровье населения | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 21.1 | Разработка буклетов, плакатов, баннеров по | 2010 | | | | вопросам здорового образа жизни | | | |--------+-------------------------------------------------+--------------+------------------------| | 21.2 | Подготовка теле- и радиосюжетов по вопросам | 2010 | | | | профилактики заболеваний и формирования | | | | | здорового образа жизни | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|