Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 12.05.2011 № 324-рПриложение N 3 к Программе Целевые показатели на долгосрочный период -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, целевые показатели | Единица | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый период | Долгосрочный период по годам | | | | измерения | финансовый | финансовый | финансовый | | | | | | | год | год | год | | | | | | |------------+------------+------------+-----------------+-------------------------------------------------------| | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель: обеспечение доступности качественного общего и профессионального образования всех жителей Красноярского края | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Доля школ, соответствующих | % | 51,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | | | требованиям действующего | | | | | | | | | | | | | | | | | законодательства (ППБ 01-03, | | | | | | | | | | | | | | | | | СанПиН, СНиП), от общего числа | | | | | | | | | | | | | | | | | школ | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-----------+------------+------------+------------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 2 | Удельный вес лиц, сдавших единый | % | 59,2 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | | | государственный экзамен (не менее | | | | | | | | | | | | | | | | | чем по трем предметам), от числа | | | | | | | | | | | | | | | | | выпускников, участвовавших в | | | | | | | | | | | | | | | | | едином государственном экзамене | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+-----------+------------+------------+------------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 3 | Доля трудоустроившихся | % | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | | | выпускников государственных | | | | | | | | | | | | | | | | | образовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | начального профессионального | | | | | | | | | | | | | | | | | образования (с учетом | | | | | | | | | | | | | | | | | продолживших обучение и | | | | | | | | | | | | | | | | | призванных в ряды Вооруженных | | | | | | | | | | | | | | | | | Сил Российской Федерации) от | | | | | | | | | | | | | | | | | общей численности выпускников | | | | | | | | | | | | | | | | | государственных образовательных | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждений начального | | | | | | | | | | | | | | | | | профессионального образования | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к Программе Распределение планируемых расходов министерства по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок | Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей | | | | выполнения, |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | год | Всего | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | | | | | | финансовый год | финансовый год | финансовый год | планового периода | планового периода | | | | | |----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | Цель: обеспечение доступности качественного общего и профессионального образования всех жителей Красноярского края | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 1. Создать безопасные и комфортные условия, соответствующие требованиям надзорных органов, в общеобразовательных учреждениях края | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Финансовая поддержка муниципальных общеобразовательных учреждений в части | 2011-2013 | 781 213,7 | 238 774,0 | 173 789,7 | 218 650,0 | 150 000,0 | - | | | приведения в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным | | | | | | | | | | нормам и правилам, строительным нормам и правилам | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 1.2 | Строительство и реконструкция объектов общего образования, финансируемых за счет | 2011-2013 | 1 819 065,9 | 546 504,8 | 529 741,6 | 242 440,0 | 211 039,5 | 289 340,0 | | | средств краевого бюджета | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | Итого по задаче 1 | | 2 600 279,6 | 785 278,8 | 703 531,3 | 461 090,0 | 361 039,5 | 289 340,0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 2. Создать условия для получения детьми качественного образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях края, обеспечить мониторинг качества образования | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Финансирование расходов, необходимых на реализацию основных общеобразовательных | 2011-2013 | 47 899 817,1 | 9 528 188,9 | 9 601 830,7 | 9 619 932,5 | 9 569 932,5 | 9 579 932,5 | | | программ муниципальными общеобразовательными учреждениями | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 2.2 | Финансирование образовательной программы Международного бакалавриата | 2011-2013 | 46 261,5 | 9 252,3 | 9 252,3 | 9 252,3 | 9 252,3 | 9 252,3 | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 2.3 | Обеспечение стабильного функционирования системы кадетского, женского | 2011-2013 | 2 500 732,8 | 504 563,6 | 519 718,9 | 487 790,5 | 496 015,2 | 492 644,6 | | | гимназического образования | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 2.4 | Оплата услуг, оказываемых государственным общеобразовательным автономным | 2011-2013 | 427 220,1 | 68 585,2 | 83 431,5 | 136 552,2 | 69 325,6 | 69 325,6 | | | учреждением "Краевая общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего | | | | | | | | | | образования по работе с одаренными детьми "Школа космонавтики" в соответствии с | | | | | | | | | | государственным заданием, и финансирование программы развития автономного | | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 2.5 | Обеспечение стабильного функционирования вечерних (сменных) школ при | 2011-2013 | 360 642,7 | 41 189,5 | 51 349,4 | 89 238,3 | 90 101,9 | 88 763,6 | | | исправительных колониях | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 2.6 | Обеспечение выделения денежных средств на реализацию статьи 29 Закона края | 2011-2013 | 53 143,0 | 11 670,5 | 11 510,9 | 9 987,2 | 9 987,2 | 9 987,2 | | | "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 2.7 | Обеспечение школ учебным оборудованием и учебниками | 2011-2013 | 223 473,3 | 159 510,2 | 21 465,4 | 32 771,7 | 9 726,0 | - | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 2.8 | Развитие физкультурно-спортивных клубов муниципальных образовательных | 2011-2013 | 20 000,0 | - | - | 10 000,0 | 10 000,0 | - | | | учреждений | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 2.9 | Строительство современных спортивных дворов, быстровозводимых крытых площадок и | 2010-2013 | 125 083,7 | 66 516,1 | 8 567,6 | 50 000,0 | - | - | | | других спортивных сооружений общеобразовательных учреждений | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 2.10 | Приобретение автобусов для подвоза учащихся к муниципальным образовательным | 2011-2013 | 245 217,0 | 201 337,0 | 33 880,0 | 10 000,0 | - | - | | | учреждениям | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 2.11 | Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей, обучающихся в | 2011-2013 | 2 962 652,8 | 512 807,5 | 527 883,0 | 640 654,1 | 640 654,1 | 640 654,1 | | | муниципальных общеобразовательных учреждениях | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 2.12 | Реализация приоритетного национального проекта "Образование" на территории | 2011-2013 | 811 908,9 | 414 468,5 | 340 640,4 | 18 932,2 | 18 933,4 | 18 934,4 | | | Красноярского края в части выплаты вознаграждения за классное руководство в краевых | | | | | | | | | | (муниципальных) общеобразовательных учреждениях | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 2.13 | Выплата единовременного денежного вознаграждения при присвоении почетного | 2011-2013 | 1 299,4 | 210,0 | 264,4 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | | | краевого звания "Заслуженный педагог Красноярского края" | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 2.14 | Выплата поощрения лучшим учителям общеобразовательных учреждений | 2011-2013 | 55 411,0 | 29 890,6 | 12 875,2 | 12 645,2 | - | - | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 2.15 | Выплата педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с | 2011-2013 | 34 000,0 | - | - | 34 000,0 | - | - | | | государственным или муниципальным образовательным учреждением Красноярского | | | | | | | | | | края, реализующим общеобразовательные программы начального общего, основного | | | | | | | | | | общего, среднего (полного) общего образования, расположенным в сельской местности, | | | | | | | | | | на вакантные должности не занятые более года | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 2.16 | Реализация Закона "О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском | 2011-2013 | 439 609,0 | 142 298,6 | 72 316,7 | 74 997,9 | 74 997,9 | 74 997,9 | | | муниципальном районе Красноярского края" и Закона "О социальной поддержке граждан, | | | | | | | | | | проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского | | | | | | | | | | края" в части предоставления бесплатного питания, одежды, оплаты проезда к месту | | | | | | | | | | обучения учащимся общеобразовательных учреждений | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 2.17 | Оказание социальной поддержки педагогическим работникам в соответствии с законами | 2011-2013 | 62 104,7 | 10 944,9 | 11 238,2 | 13 307,2 | 13 307,2 | 13 307,2 | | | "О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном | | | | | | | | | | районе Красноярского края" и "О социальной поддержке граждан, проживающих в | | | | | | | | | | Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края" | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 2.18 | Обеспечение мониторинга качества образования, а также проведение государственной | 2011-2013 | 148 117,4 | 15 883,2 | 21 573,4 | 34 069,0 | 38 194,9 | 38 396,9 | | | итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | Итого по задаче 2 | | 56 416 694,4 | 11 717 316,6 | 11 327 798,0 | 11 284 405,3 | 11 050 703,2 | 11 036 471,3 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 3. Создать условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Обеспечение стабильного функционирования и развития системы специальных | 2011-2013 | 5 130 022,2 | 1 015 082,5 | 1 019 824,0 | 1 048 400,4 | 1 046 852,8 | 999 862,5 | | | (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с | | | | | | | | | | ограниченными возможностями здоровья и реализация концепции развития специального | | | | | | | | | | образования детей с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 3.2 | Внедрение вариативных моделей обучения детей с ограниченными возможностями | 2011-2013 | 164 557,7 | 4 267,0 | 63 198,0 | 25 707,5 | 33 198,1 | 38 187,1 | | | здоровья | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 3.3 | Обеспечение стабильного функционирования оздоровительных образовательных | 2011-2013 | 569 134,1 | 122 215,7 | 113 393,3 | 111 792,8 | 113 387,0 | 108 345,3 | | | учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 3.4 | Обеспечение доступа к учреждениям социальной сферы в рамках реализации | 2011-2013 | 8 040,0 | - | - | 2 080,0 | 4 630,0 | 1 330,0 | | | долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 3.5 | Строительство и реконструкция объектов образования для детей с ограниченными | 2011-2013 | 750 637,5 | 268,2 | - | 265 560,0 | 484 809,3 | - | | | возможностями здоровья, финансируемых за счет средств краевого бюджета | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | Итого по задаче 3 | | 6 622 391,5 | 1 141 833,4 | 1 196 415,3 | 1 453 540,7 | 1 682 877,2 | 1 147 724,9 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 4. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расширить практику применения семейных форм воспитания | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 | Обеспечение стабильного функционирования образовательных учреждений для детей- | 2011-2013 | 4 366 040,9 | 886 532,7 | 879 546,9 | 883 173,2 | 861 591,6 | 855 196,5 | | | сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 4.2 | Финансирование расходов на питание и одежду для детей-сирот и детей, оставшихся без | 2011-2013 | 37 156,6 | 7 192,6 | 7 246,5 | 7 572,5 | 7 572,5 | 7 572,5 | | | попечения родителей, содержащихся в негосударственных образовательных учреждениях | | | | | | | | | | края | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 4.3 | Развитие института семейных форм воспитания: опекунская, приемная семья, | 2011-2013 | 5 578 149,1 | 1 118 379,7 | 1 157 857,8 | 1 098 387,2 | 1 100 669,3 | 1 102 855,1 | | | патронатное воспитание | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 4.4 | Выплата единовременного пособия при усыновлении детей старше семи лет | 2011-2013 | 12 120,0 | - | - | 4 040,0 | 4 040,0 | 4 040,0 | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 4.5 | Обеспечение выделения средств на приобретение жилья для детей-сирот, детей, | 2011-2013 | 384 888,3 | 27 265,1 | 157 101,0 | 150 000,0 | 25 261,1 | 25 261,1 | | | оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, не имеющих жилья, после | | | | | | | | | | окончания общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, исполнения | | | | | | | | | | воинской обязанности, возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде | | | | | | | | | | лишения свободы | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 4.6 | Строительство и реконструкция объектов образования для детей-сирот и детей, | 2011-2013 | 82 937,3 | 14 228,7 | 38 708,6 | 30 000,0 | - | - | | | оставшихся без попечения родителей, финансируемых за счет средств краевого бюджета | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | Итого по задаче 4 | | 10 461 292,2 | 2 053 598,8 | 2 240 460,8 | 2 173 172,9 | 1 999 134,5 | 1 994 925,2 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 5. Увеличить охват детей дошкольным образованием | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5.1 | Выплата ежемесячной компенсации одному из родителей или опекуну, фактически | 2009 | 1 428 738,9 | 1 428 738,9 | - | - | - | - | | | воспитывающему ребенка, состоящего на учете в муниципальном органе управления | | | | | | | | | | образованием для определения в дошкольное образовательное учреждение | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 5.2 | Обеспечение стабильного функционирования дошкольных образовательных учреждений | 2011-2013 | 41 404,0 | - | - | 13 803,6 | 13 807,4 | 13 793,0 | | | компенсирующего типа | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 5.3 | Социальная поддержка родителей, имеющих детей дошкольного возраста, в соответствии | 2011-2013 | 21 679,9 | 2 083,2 | 3 615,7 | 5 327,0 | 5 327,0 | 5 327,0 | | | с Законами "О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском | | | | | | | | | | муниципальном районе Красноярского края" и "О социальной поддержке граждан, | | | | | | | | | | проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского | | | | | | | | | | края" | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 5.4 | Выплата денежного поощрения лучшим воспитателям муниципальных дошкольных | | 22 309,3 | 12 098,5 | 5 080,0 | 5 130,8 | - | - | | | образовательных учреждений на конкурсной основе | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 5.5 | Финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям в муниципальных | 2011-2013 | 974 391,6 | 167 121,3 | 182 238,9 | 208 343,8 | 208 343,8 | 208 343,8 | | | образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную | | | | | | | | | | программу дошкольного образования детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 5.6 | Обеспечение выделения денежных средств на содержание в муниципальных дошкольных | 2011-2013 | 343 137,0 | 51 425,7 | 58 060,8 | 77 883,5 | 77 883,5 | 77 883,5 | | | образовательных учреждениях (группах) детей, у которых по заключению медицинских | | | | | | | | | | учреждений выявлены недостатки в физическом и психическом развитии, а также детей, | | | | | | | | | | находящихся в туберкулезных дошкольных учреждениях, в размере родительской платы | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 5.7 | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в | 2011-2013 | 1 107 380,0 | 166 153,2 | 193 247,9 | 249 326,3 | 249 326,3 | 249 326,3 | | | государственных, муниципальных, негосударственных учреждениях, реализующих | | | | | | | | | | основную общеобразовательную программу дошкольного образования | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 5.8 | Проведение капитального ремонта образовательных учреждений с целью создания | 2011-2013 | 542 698,8 | 109 253,9 | 137 254,7 | 156 183,3 | 140 006,9 | - | | | дополнительных дошкольных групп | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 5.9 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования, финансируемых за | 2011-2013 | 125 300,0 | - | 2 300,0 | 23 000,0 | 100 000,0 | - | | | счет средств краевого бюджета | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 5.10 | Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест | | 460 000,0 | - | - | 223 000,0 | 237 000,0 | | | | в г. Норильске в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие | | | | | | | | | | объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной | | | | | | | | | | инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и | | | | | | | | | | Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район на 2011-2020 годы" | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 5.11 | Предоставление финансовой поддержки муниципальным дошкольным образовательным | | 32 527,2 | 10 000,0 | 10 277,2 | 12 250,0 | | | | | учреждениям на конкурсной основе | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | Итого по задаче 5 | | 5 099 566,7 | 1 946 874,7 | 592 075,2 | 974 248,3 | 1 031 694,9 | 554 673,6 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 6. Создать условия для получения качественного дополнительного образования, поддержки талантливых и одаренных детей | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.1 | Проведение мероприятий для детей и молодежи | 2011-2013 | 346 339,0 | 92 070,4 | 63 139,2 | 53 069,5 | 68 908,0 | 69 151,9 | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 6.2 | Обеспечение развития и стабильного функционирования краевых государственных | 2011-2013 | 549 062,5 | 199 089,1 | 130 046,4 | 131 541,5 | 62 577,5 | 25 808,0 | | | учреждений дополнительного образования детей | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 6.3 | Оплата услуг, оказываемых государственными автономными учреждениями | 2011-2013 | 185 937,8 | - | 47 323,4 | - | 57 008,5 | 81 605,9 | | | дополнительного образования детей в соответствии с государственным заданием, и | | | | | | | | | | финансирование программ развития автономных учреждений | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 6.4 | Выплата денежного поощрения лучшим педагогическим работникам государственных и | 2011-2013 | 7 009,6 | 4 034,8 | 1 480,0 | 1 494,8 | - | - | | | муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования на | | | | | | | | | | конкурсной основе | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 6.5 | Создание системы управления работой с одаренными детьми, проведение массовых | 2011-2013 | 101 380,0 | - | - | 43 460,0 | 33 160,0 | 24 760,0 | | | мероприятий для развития одаренности в рамках реализации долгосрочной целевой | | | | | | | | | | программы "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013 годы | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 6.6 | Создание условий для занятий научно-техническим творчеством и спортивно- | 2011-2013 | 40 000,0 | - | - | 15 000,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | | | техническим творчеством, развитие системы учебно-исследовательских, научно- | | | | | | | | | | технических мероприятий в целях повышения мотивации детей, учащейся и студенческой | | | | | | | | | | молодежи к изобретательской и рационализаторской деятельности в рамках реализации | | | | | | | | | | долгосрочной целевой программы "Техническое творчество детей, учащейся и | | | | | | | | | | студенческой молодежи" на 2011-2013 годы | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | Итого по задаче 6 | | 1 229 728,9 | 295 194,3 | 241 989,0 | 244 565,8 | 236 654,0 | 211 325,8 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 7. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7.1 | Организация отдыха и оздоровления детей | 2011-2013 | 1 530 972,2 | 75 036,5 | 350 533,6 | 395 112,6 | 378 762,8 | 331 526,7 | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 7.2 | Финансирование расходов на выплаты врачам (включая санитарных врачей), | 2011-2013 | 17 041,3 | 2 491,7 | 2 821,7 | 3 909,3 | 3 909,3 | 3 909,3 | | | медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям | | | | | | | | | | муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно- | | | | | | | | | | эпидемиологической оценке муниципальных и краевых загородных лагерей | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | Итого по задаче 7 | | 1 548 013,5 | 77 528,2 | 353 355,3 | 399 021,9 | 382 672,1 | 335 436,0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 8. Создать условия для получения качественного профессионального образования населением Красноярского края | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8.1 | Поддержка устойчивого функционирования и развития учреждений начального | 2011-2013 | 12 220 089,8 | 2 505 318,9 | 2 801 863,2 | 2 718 783,6 | 2 455 900,0 | 1 738 224,1 | | | профессионального образования и среднего профессионального образования | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 8.2 | Формирование учреждений-лидеров профессионального образования по подготовке | 2011-2013 | 130 000,0 | - | - | 45 000,0 | 45 000,0 | 40 000,0 | | | кадров для ведущих отраслей экономики и территориальных округов края в рамках | | | | | | | | | | реализации долгосрочной целевой программы "Модернизация сети образовательных | | | | | | | | | | учреждений начального и среднего профессионального образования" на 2011-2013 годы | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 8.3 | Оплата услуг, оказываемых государственными автономными учреждениями начального | 2011-2013 | 2 122 903,7 | - | 106 104,6 | 227 685,8 | 543 171,5 | 1 245 941,8 | | | профессионального образования и среднего профессионального образования в | | | | | | | | | | соответствии с государственным заданием, и финансирование программ развития | | | | | | | | | | автономных учреждений | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 8.4 | Обеспечение функционирования и развития учреждений, обеспечивающих | 2011-2013 | 38 585,0 | 8 674,6 | 9 463,4 | 6 748,6 | 6 749,7 | 6 948,7 | | | воспитательную работу учреждений начального профессионального образования и | | | | | | | | | | среднего профессионального образования | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 8.5 | Поддержка талантливой молодежи, предоставление краевых именных стипендий | 2011-2013 | 9 596,0 | 2 108,0 | 1 872,0 | 1 872,0 | 1 872,0 | 1 872,0 | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 8.6 | Выплата государственных премий аспирантам, докторантам, мастерам | 2011-2013 | 21 367,5 | 4 441,5 | 4 200,0 | 4 242,0 | 4 242,0 | 4 242,0 | | | производственного обучения, педагогическим и инженерно-педагогическим работникам | | | | | | | | | | учреждений профессионального образования | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 8.7 | Обеспечение социальных выплат по образовательным кредитам, привлеченным | 2011-2013 | 473,4 | 1,2 | 22,2 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | | | гражданами для оплаты обучения в государственных образовательных учреждениях | | | | | | | | | | высшего профессионального образования | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 8.8 | Обеспечение мер социальной поддержки учащихся и студентов из малообеспеченных | 2011-2013 | 14 973,1 | 7 970,5 | 964,5 | 2 012,7 | 2 012,7 | 2 012,7 | | | семей в соответствии с Законами "О социальной поддержке граждан, проживающих в | | | | | | | | | | Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края" и "О социальной поддержке | | | | | | | | | | граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе | | | | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 8.9 | Обеспечение функционирования и развития учреждений, обеспечивающих | 2011-2013 | 297 509,4 | 147 461,1 | 52 955,8 | 32 559,7 | 32 251,2 | 32 281,6 | | | переподготовку и повышение квалификации кадров и формирование инновационного | | | | | | | | | | кадрового ресурса | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 8. 10 | Оплата услуг, оказываемых государственными автономными учреждениями, | 2011-2013 | 439 760,8 | - | 95 843,6 | 111 217,6 | 133 822,3 | 98 877,3 | | | обеспечивающими переподготовку и повышение квалификации кадров в соответствии с | | | | | | | | | | государственным заданием, и финансирование программ развития автономных | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 8. 11 | Создание условий для кадрового обеспечения инвестиционных проектов | | 91 892,1 | 71 261,0 | 20 631,1 | - | - | - | |---------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | Итого по задаче 8 | | 15 387 150,8 | 2 747 236,8 | 3 093 920,4 | 3 150 222,0 | 3 225 171,4 | 3 170 600,2 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 9. Развитие научно-образовательного комплекса и социальной инфраструктуры ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9.1 | Государственная поддержка федерального государственного автономного учреждения | 2011-2013 | 2 718 555,9 | 581 224,2 | 137 331,7 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | - | | | высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" как | | | | | | | | | | инвестиционного проекта | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | Итого по задаче 9 | | 2 718 555,9 | 581 224,2 | 137 331,7 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | - | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 10. Обеспечить усовершенствование управления отраслью | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 10.1 | Обеспечение стабильного функционирования аппарата министерства и учреждений, | 2011-2013 | 1 280 282,8 | 223 069,2 | 252 283,6 | 289 297,2 | 258 347,9 | 257 284,9 | | | обеспечивающих деятельность образовательных учреждений | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 10.2 | Обеспечение деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 2011-2013 | 487 622,9 | 90 909,1 | 97 888,0 | 99 608,6 | 99 608,6 | 99 608,6 | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 10.3 | Создание и поддержка функционирования краевых информационных | 2011-2013 | 10 910,7 | 7 085,0 | 180,7 | 1 215,0 | 1 215,0 | 1 215,0 | | | автоматизированных систем оценки качества и условий образования | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | Итого по задаче 10 | | 1 778 816,4 | 321 063,3 | 350 352,3 | 390 120,8 | 359 171,5 | 358 108,5 | |---------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | Всего по программе | | 103 862 489,9 | 21 667 149,1 | 20 237 229,3 | 21 530 387,7 | 21 329 118,3 | 19 098 605,5 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4а к Программе Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование объекта | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | | | с указанием мощности и годов строительства | стоимости |-------------------------------------------------------------------------------------| | | | строительства в | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | по годам | | | | ценах контракта | финансовый | финансовый год | финансовый год | планового | планового | до ввода | | | | | год | | | периода | периода | объекта | | | | |-------------+----------------+----------------+------------+------------| | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель: министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Краевое государственное образовательное учреждение | 42 514,7 | 14 228,7 | 38 708,6 | 30 000,0 | | | | | | для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | | | | | | | | | | родителей "Назаровский детский дом N 1" (150 мест, | | | | | | | | | | 2011 г.) | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | | 3 828,7 | 38 708,6 | 30 000,0 | - | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | | 10 400,0 | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 2 | Школа на 784 учащихся в микрорайоне Северный в г. | 52 325,7 | 771,7 | 24 999,8 | 30 000,0 | 40 039,5 | | | | | Канске (II очередь, 2012 г.) | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | | 771,7 | 24 999,8 | 30 000,0 | 40 039,5 | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 3 | Школа в г. Енисейске (2010 г.) | | 49 830,6 | 144 530,3 | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | | 49 830,6 | 144 530,3 | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 4 | Специальная общеобразовательная школа-интернат (для | | 268,2 | - | 265 560,0 | 484 809,3 | | | | | слепых и слабовидящих детей) в г. Красноярске (200 мест, | | | | | | | | | | 2012 г.) | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | | 268,2 | | 265 560,0 | 484 809,3 | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 5 | Школа с. Момотово, Казачинский район (2009 г.) | | 55 037,9 | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | | 55 037,9 | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------| | | Объекты, финансируемые из краевого бюджета | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------| | 6 | Школа в п. Б. Сереж, Назаровский район (2009 г.) | | 51 272,3 | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | | 51 272,3 | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 7 | Реконструкция школы под культурно-образовательный | | 72 500,0 | 77 800,0 | | | | | | | центр в с. Григорьевка, Ермаковский район (150 мест, | | | | | | | | | | 2010 г.) | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | | 72 500,0 | 77 800,0 | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 8 | Реконструкция Дома культуры под культурно- | | 9 970,0 | 76 104,0 | | | | | | | образовательный центр в с. Можарка, Курагинский район | | | | | | | | | | (посадочных мест 100, 2010 г.) | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | | 9 970,0 | 76 104,0 | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 9 | Школа в д. Лакино Большемуртинского района | 245 657,1 | 800,0 | - | 50 000,0 | 71 000,0 | 100 000,0 | | | | (120 мест, 2013 г.) | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | | 800,0 | - | 50 000,0 | 71 000,0 | 100 000,0 | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 10 | Школа в п. Нижняя Пойма Нижнеингашского района | 341 045,4 | 790,0 | 622,2 | 50 000,0 | 100 000,0 | 189 340,0 | | | | (460 мест, 2013 г.) | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | | 790,0 | 622,2 | 50 000,0 | 100 000,0 | 189 340,0 | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 11 | Школа на 275 учащихся в с. Тины, Нижнеингашский | | 122 552,7 | 83 458,5 | | | | | | | район (2010 г.) | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | | 122 552,7 | 83 458,5 | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 12 | Школа на 130 учащихся в с. Ворогово, Туруханский | | 31 628,8 | | | | | | | | район (2009г.) | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | | 31 628,8 | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 13 | Быстровозводимая крытая спортивная площадка, Канский | | | | 20 000,0 | - | | | | | район, п. Красный Маяк (2013 г.) | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | | | | 20 000,0 | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 14 | Интернат на 250 мест в п. Носок Таймырского Долгано- | | | | 10 000,0 | | | | | | Ненецкого муниципального района (2013 г.) | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | | | | 10 000,0 | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 15 | Школа в п. Филимоново Канского района (2013 г.) | | - | | 4 000,0 | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | | - | | 4 000,0 | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 16 | Покатеевская средняя школа Абанского района (2013 г.) | | | | 4 000,0 | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | | | | 4 000,0 | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 17 | Средняя школа в с. Сухобузимское, Сухобузимский район | 57 418,2 | 80 830,1 | 122 078,6 | 64 440,0 | | | | | | (2011 г.) | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | | 80 830,1 | 122 078,6 | 64 440,0 | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 18 | Школа с. Усть-Яруль Ирбейского района (2012 г.) | | 492,2 | 148,2 | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | | 492,2 | 148,2 | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 19 | Кордовская средняя школа Курагинского района (2013 г.) | | - | | 4 000,0 | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | | - | | 4 000,0 | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 20 | школа в с. Ирша Рыбинского района (2013 г.) | | - | - | 4 000,0 | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | | - | | 4 000,0 | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 21 | Пристройка к школе N 4 в г. Боготоле (2012 г.) | | 1 627,2 | | 2 000,0 | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | | 1 627,2 | | 2 000,0 | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 22 | Детский сад в п. Саянский Рыбинского района (2012 г.) | | | - | - | 100 000,0 | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | | | - | | 100 000,0 | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 23 | Детское дошкольное учреждение комбинированного вида, | | 68 401,3 | | | | | | | | ул. Щорса, 25б, г. Дудинка (2009г.) | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | | 68 401,3 | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 24 | Реконструкция школьного комплекса в 7 мкр. г. | | | 2 300,0 | 23 000,0 | - | | | | | Лесосибирска под дошкольное образовательное | | | | | | | | | | учреждение (2012 г.) | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | | | 2 300,0 | 23 000,0 | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 25 | Библиотека на 900 тыс. томов с ректоратом (Сибирский | | 115 000,0 | 18 408,8 | | | | | | | федеральный университет) (2010 г.) | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | | 115 000,0 | 18 408,8 | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 26 | Комплекс зданий. 1-я очередь (Сибирский федеральный | | 238 700,0 | | | | | | | | университет) (2009 г.) | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | | 238 700,0 | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 27 | Учебно-лабораторный корпус Института нефти и газа | | 85 433,0 | 39 709,1 | - | - | | | | | (Сибирский федеральный университет) (2010 г.) | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | | 85 433,0 | 39 709,1 | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 28 | Общежитие N 1 (Сибирский федеральный университет) | | 75 351,6 | | | | | | | | (2009 г.) | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | | 75 351,6 | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | 29 | Общежитие N 2 (Сибирский федеральный университет) | | 66 739,6 | | | | | | | | (2009 г.) | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | | 66 739,6 | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | Итого: | 738 961,1 | 1 142 225,9 | 628 868,1 | 561 000,0 | 795 848,8 | 289 340,0 | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | краевой бюджет | | 1 131 825,9 | 628 868,1 | 561 000,0 | 795 848,8 | 289 340,0 | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | федеральный бюджет | | 10 400,0 | - | - | - | - | | |-------+----------------------------------------------------------+-----------------+-------------+----------------+----------------+------------+------------+-----------| | | муниципальный бюджет | | - | - | - | - | - | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к Программе Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной программы по источникам и направлениям расходования средств --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Всего | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год планового | | | | финансовый | финансовый | финансовый | планового | периода | | | | год | год | год | периода | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------+----------------------| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |----------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+----------------------| | Всего | 103 862 489,9 | 21 667 149,1 | 20 237 229,3 | 21 530 387,7 | 21 329 118,3 | 19 098 605,5 | |----------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+----------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+----------------------| | федеральный бюджет | 130 905,0 | 22 047,7 | 23 142,4 | 26 153,3 | 28 563,6 | 30 998,0 | |----------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+----------------------| | краевой бюджет | 103 731 584,9 | 21 645 101,4 | 20 214 086,9 | 21 504 234,4 | 21 300 554,7 | 19 067 607,5 | |----------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+----------------------| | из них внебюджетные источники | 895 160,0 | 228 352,1 | 225 560,6 | 188 542,7 | 151 807,2 | 100 897,4 | |----------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+----------------------| | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | |----------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+----------------------| | из них капитальные вложения | 8 805 725,2 | 2 208 341,4 | 1 452 272,9 | 2 441 580,1 | 2 307 712,8 | 395 818,0 | |----------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+----------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+----------------------| | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |----------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+----------------------| | краевой бюджет | 8 805 725,2 | 2 208 341,4 | 1 452 272,9 | 2 441 580,1 | 2 307 712,8 | 395 818,0 | |----------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+----------------------| | из них внебюджетные источники | 109 889,8 | 32 978,7 | 27 788,7 | 21 183,1 | 15 333,3 | 12 606,0 | |----------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+----------------------| | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к Программе Планируемые объемы финансирования, направленные на реализацию научной, научно - технической и инновационной деятельности тыс. рублей -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, | Отчетный | Текущий | Очередной | Первый год | Второй год | Оценка эффекта от | | | мероприятия | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | реализации | | | | год | год | год | периода | периода | мероприятий | | | |------------+------------+------------+------------+------------| | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |-------+---------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - | - | - | - | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к Программе Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | В том числе по годам | | государственного управления | | (текущий год и плановый период) | | | |-----------------------------------------------| | | | 2011 | 2012 | 2013 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | Сумма средств краевого бюджета, всего | 61 958 111,5 | 21 530 387,7 | 21 329 118,3 | 19 098 605,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 200 Расходы | 57 832 374,8 | 20 050 159,2 | 19 717 318,1 | 18 064 897,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 9 008 328,0 | 3 338 600,2 | 3 039 458,6 | 2 630 269,2 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 211 Заработная плата | 7 028 019,7 | 2 600 778,2 | 2 371 033,8 | 2 056 207,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 212 Прочие выплаты | 122 392,4 | 48 678,5 | 42 100,3 | 31 613,6 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 213 Начисления на оплату труда | 1 857 915,9 | 689 143,5 | 626 324,5 | 542 447,9 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 220 Приобретение услуг | 3 917 642,9 | 1 377 998,1 | 1 425 117,9 | 1 114 526,9 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 221 Услуги связи | 92 419,4 | 32 268,4 | 31 989,6 | 28 161,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 222 Транспортные услуги | 74 791,0 | 26 922,8 | 24 856,8 | 23 011,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 223 Коммунальные услуги | 1 408 216,2 | 482 620,9 | 489 139,3 | 436 456,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 6 951,8 | 2 793,6 | 2 230,9 | 1 927,3 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 880 462,1 | 299 900,8 | 387 921,2 | 192 640,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 226 Прочие услуги | 1 454 802,4 | 533 491,6 | 488 980,1 | 432 330,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 4 863 885,2 | 1 515 755,3 | 1 838 503,6 | 1 509 626,3 | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 4 863 885,2 | 1 515 755,3 | 1 838 503,6 | 1 509 626,3 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 35 322 711,6 | 12 131 742,4 | 11 872 278,7 | 11 318 690,5 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 35 322 711,6 | 12 131 742,4 | 11 872 278,7 | 11 318 690,5 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 260 Социальное обеспечение | 4 160 190,7 | 1 446 236,8 | 1 352 559,3 | 1 361 394,6 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 4 160 190,7 | 1 446 236,8 | 1 352 559,3 | 1 361 394,6 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 290 Прочие расходы | 559 616,4 | 239 826,4 | 189 400,0 | 130 390,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 4 125 736,7 | 1 480 228,5 | 1 611 800,2 | 1 033 708,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 1 995 391,4 | 734 051,0 | 898 927,7 | 362 412,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | в том числе капитальное строительство | 729 519,5 | 231 640,0 | 208 539,5 | 289 340,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | оборудование | 1 142 871,9 | 479 411,0 | 590 388,2 | 73 072,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 2 130 345,3 | 746 177,5 | 712 872,5 | 671 295,3 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 к Программе Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | В том числе по годам | | государственного управления | | (текущий год и плановый период) | | | |------------------------------------------------| | | | 2011 | 2012 | 2013 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | Задача N 1. Создать безопасные и комфортные | | | | | | условия, соответствующие требованиям надзорных | | | | | | органов, в общеобразовательных учреждениях | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 200 Расходы | 381 950,0 | 229 450,0 | 152 500,0 | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 211 Заработная плата | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 212 Прочие выплаты | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 213 Начисления на оплату труда | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 220 Приобретение услуг | 13 300,0 | 10 800,0 | 2 500,0 | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 221 Услуги связи | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 222 Транспортные услуги | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 223 Коммунальные услуги | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 226 Прочие услуги | 13 300,0 | 10 800,0 | 2 500,0 | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 368 650,0 | 218 650,0 | 150 000,0 | - | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 368 650,0 | 218 650,0 | 150 000,0 | - | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 290 Прочие расходы | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 729 519,5 | 231 640,0 | 208 539,5 | 289 340,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 729 519,5 | 231 640,0 | 208 539,5 | 289 340,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальное строительство | 729 519,5 | 231 640,0 | 208 539,5 | 289 340,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | оборудование | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | ИТОГО по задаче | 1 111 469,5 | 461 090,0 | 361 039,5 | 289 340,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | Задача N 2. Создать условия для получения детьми | | | | | | качественного образования в государственных | | | | | | (муниципальных) общеобразовательных | | | | | | учреждениях края, обеспечить мониторинг качества | | | | | | образования | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 200 Расходы | 32 897 045,9 | 11 098 165,2 | 10 908 335,7 | 10 890 545,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 1 105 061,4 | 401 534,2 | 351 625,2 | 351 902,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 211 Заработная плата | 864 813,2 | 312 955,5 | 275 813,0 | 276 044,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 212 Прочие выплаты | 6 722,3 | 2 282,4 | 2 227,7 | 2 212,2 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 213 Начисления на оплату труда | 233 525,9 | 86 296,3 | 73 584,5 | 73 645,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 220 Приобретение услуг | 412 359,5 | 127 726,1 | 151 339,0 | 133 294,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 221 Услуги связи | 7 171,4 | 2 397,7 | 2 391,9 | 2 381,8 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 222 Транспортные услуги | 2 824,4 | 1 094,3 | 715,6 | 1 014,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 223 Коммунальные услуги | 126 694,8 | 38 838,1 | 42 192,9 | 45 663,8 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 406,5 | 135,5 | 135,5 | 135,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 69 582,7 | 21 894,1 | 29 913,0 | 17 775,6 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальный ремонт | | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 226 Прочие услуги | 205 679,7 | 63 366,4 | 75 990,1 | 66 323,2 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 275 279,5 | 136 576,9 | 69 351,3 | 69 351,3 | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 275 279,5 | 136 576,9 | 69 351,3 | 69 351,3 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 31 056 520,1 | 10 385 506,7 | 10 335 506,7 | 10 335 506,7 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 31 056 520,1 | 10 385 506,7 | 10 335 506,7 | 10 335 506,7 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 260 Социальное обеспечение | 33 906,8 | 33 743,1 | 84,9 | 78,8 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 33 906,8 | 33 743,1 | 84,9 | 78,8 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 290 Прочие расходы | 13 918,6 | 13 078,2 | 428,6 | 411,8 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 474 533,9 | 186 240,1 | 142 367,5 | 145 926,3 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 56 720,7 | 49 581,7 | 4 344,5 | 2 794,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальное строительство | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | оборудование | 56 720,7 | 49 581,7 | 4 344,5 | 2 794,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 417 813,2 | 136 658,4 | 138 023,0 | 143 131,8 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | ИТОГО по задаче | 33 371 579,8 | 11 284 405,3 | 11 050 703,2 | 11 036 471,3 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | Задача N 3. Создать условия для получения | | | | | | образования детьми с ограниченными | | | | | | возможностями здоровья | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 200 Расходы | 3 025 189,7 | 1 020 233,5 | 1 023 458,1 | 981 498,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 2 323 228,2 | 779 072,1 | 773 436,3 | 770 719,8 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 211 Заработная плата | 1 816 616,5 | 609 182,7 | 604 661,7 | 602 772,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 212 Прочие выплаты | 31 134,0 | 10 882,2 | 10 243,3 | 10 008,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 213 Начисления на оплату труда | 475 477,7 | 159 007,2 | 158 531,3 | 157 939,2 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 220 Приобретение услуг | 697 584,0 | 239 462,0 | 248 428,2 | 209 693,8 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 221 Услуги связи | 35 538,4 | 10 853,0 | 12 715,5 | 11 969,9 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 222 Транспортные услуги | 25 476,3 | 8 633,0 | 8 459,8 | 8 383,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 223 Коммунальные услуги | 297 915,8 | 92 792,8 | 99 016,1 | 106 106,9 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 2 030,4 | 676,8 | 676,8 | 676,8 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 208 508,4 | 80 721,1 | 86 534,7 | 41 252,6 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 226 Прочие услуги | 128 114,7 | 45 785,3 | 41 025,3 | 41 304,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | - | - | - | - | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 260 Социальное обеспечение | 3 139,1 | 1 227,4 | 1 206,4 | 705,3 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 3 139,1 | 1 227,4 | 1 206,4 | 705,3 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 290 Прочие расходы | 1 238,4 | 472,0 | 387,2 | 379,2 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 1 258 953,1 | 433 307,2 | 659 419,1 | 166 226,8 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 765 160,3 | 268 823,2 | 494 648,6 | 1 688,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальное строительство | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | оборудование | 765 160,3 | 268 823,2 | 494 648,6 | 1 688,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 493 792,8 | 164 484,0 | 164 770,5 | 164 538,3 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | ИТОГО по задаче | 4 284 142,8 | 1 453 540,7 | 1 682 877,2 | 1 147 724,9 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | Задача N 4. Создать условия, отвечающие | | | | | | современным требованиям для содержания и | | | | | | воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | попечения родителей, расширить практику | | | | | | применения семейных форм воспитания | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 200 Расходы | 5 544 879,1 | 1 936 382,4 | 1 805 539,6 | 1 802 957,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 1 452 651,6 | 491 331,1 | 480 662,6 | 480 657,9 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 211 Заработная плата | 1 131 865,4 | 382 910,6 | 374 477,4 | 374 477,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 212 Прочие выплаты | 24 952,2 | 8 812,5 | 8 072,2 | 8 067,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 213 Начисления на оплату труда | 295 834,0 | 99 608,0 | 98 113,0 | 98 113,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 220 Приобретение услуг | 840 634,6 | 280 251,8 | 282 679,1 | 277 703,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 221 Услуги связи | 9 654,2 | 3 258,9 | 3 197,9 | 3 197,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 222 Транспортные услуги | 23 120,7 | 7 940,9 | 7 615,9 | 7 563,9 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 223 Коммунальные услуги | 243 861,6 | 75 385,7 | 81 024,4 | 87 451,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 517,8 | 190,4 | 163,7 | 163,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 100 982,1 | 38 064,8 | 37 037,7 | 25 879,6 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 226 Прочие услуги | 462 498,2 | 155 411,1 | 153 639,5 | 153 447,6 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 274 138,3 | 174 538,7 | 49 799,8 | 49 799,8 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 274 138,3 | 174 538,7 | 49 799,8 | 49 799,8 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 260 Социальное обеспечение | 2 973 621,8 | 988 930,3 | 991 153,5 | 993 538,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 2 973 621,8 | 988 930,3 | 991 153,5 | 993 538,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 290 Прочие расходы | 3 832,8 | 1 330,5 | 1 244,6 | 1 257,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 622 353,5 | 236 790,5 | 193 594,9 | 191 968,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 43 752,1 | 41 313,1 | 2 000,0 | 439,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальное строительство | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | оборудование | 43 752,1 | 41 313,1 | 2 000,0 | 439,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 578 601,4 | 195 477,4 | 191 594,9 | 191 529,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | ИТОГО по задаче | 6 167 232,6 | 2 173 172,9 | 1 999 134,5 | 1 994 925,2 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | Задача N 5. Увеличить охват детей дошкольным | | | | | | образованием | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 200 Расходы | 2 432 896,6 | 949 709,4 | 930 076,2 | 553 111,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 34 235,4 | 11 411,8 | 11 411,8 | 11 411,8 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 211 Заработная плата | 27 052,2 | 9 017,4 | 9 017,4 | 9 017,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 212 Прочие выплаты | 95,7 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 213 Начисления на оплату труда | 7 087,5 | 2 362,5 | 2 362,5 | 2 362,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 220 Приобретение услуг | 4 436,1 | 1 542,4 | 1 426,0 | 1 467,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 221 Услуги связи | 153,8 | 51,1 | 51,1 | 51,6 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 222 Транспортные услуги | 138,6 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 223 Коммунальные услуги | 2 232,8 | 685,1 | 744,2 | 803,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 611,8 | 210,2 | 199,1 | 202,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 226 Прочие услуги | 1 299,1 | 549,8 | 385,4 | 363,9 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 2 376 862,2 | 919 407,3 | 917 230,9 | 540 224,0 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 2 376 862,2 | 919 407,3 | 917 230,9 | 540 224,0 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 290 Прочие расходы | 17 362,9 | 17 347,9 | 7,5 | 7,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 127 720,2 | 24 538,9 | 101 618,7 | 1 562,6 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 123 000,0 | 23 000,0 | 100 000,0 | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальное строительство | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | оборудование | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 4 720,2 | 1 538,9 | 1 618,7 | 1 562,6 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | ИТОГО по задаче | 2 560 616,8 | 974 248,3 | 1 031 694,9 | 554 673,6 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | Задача N 6. Создать условия для получения | | | | | | качественного дополнительного образования, | | | | | | поддержки талантливых и одаренных детей | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 200 Расходы | 624 011,6 | 205 364,9 | 219 378,9 | 199 267,8 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 143 166,1 | 87 975,3 | 36 542,1 | 18 648,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 211 Заработная плата | 112 211,2 | 69 159,8 | 28 677,4 | 14 374,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 212 Прочие выплаты | 761,8 | 474,1 | 177,4 | 110,3 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 213 Начисления на оплату труда | 30 193,1 | 18 341,4 | 7 687,3 | 4 164,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 220 Приобретение услуг | 258 168,6 | 84 824,8 | 96 460,8 | 76 883,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 221 Услуги связи | 1 527,4 | 862,2 | 380,5 | 284,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 222 Транспортные услуги | 893,8 | 507,4 | 298,0 | 88,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 223 Коммунальные услуги | 18 946,9 | 10 358,0 | 5 877,0 | 2 711,9 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 1 915,6 | 965,2 | 511,2 | 439,2 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 89 547,6 | 10 785,9 | 46 654,3 | 32 107,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 226 Прочие услуги | 145 337,3 | 61 346,1 | 42 739,8 | 41 251,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 187 389,4 | 19 775,0 | 72 158,5 | 95 455,9 | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 187 389,4 | 19 775,0 | 72 158,5 | 95 455,9 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 31 482,0 | 9 882,0 | 13 600,0 | 8 000,0 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 31 482,0 | 9 882,0 | 13 600,0 | 8 000,0 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 290 Прочие расходы | 3 805,5 | 2 907,8 | 617,5 | 280,2 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 68 534,0 | 39 200,9 | 17 275,1 | 12 058,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 48 929,1 | 29 556,4 | 11 865,8 | 7 506,9 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальное строительство | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | оборудование | 48 929,1 | 29 556,4 | 11 865,8 | 7 506,9 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 19 604,9 | 9 644,5 | 5 409,3 | 4 551,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | ИТОГО по задаче | 692 545,6 | 244 565,8 | 236 654,0 | 211 325,8 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | Задача N 7. Обеспечить безопасный, качественный | | | | | | отдых и оздоровление детей в летний период | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 200 Расходы | 1 116 115,0 | 398 006,9 | 382 672,1 | 335 436,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 211 Заработная плата | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 212 Прочие выплаты | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 213 Начисления на оплату труда | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 220 Приобретение услуг | 36 641,7 | 12 451,5 | 15 148,7 | 9 041,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 221 Услуги связи | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 222 Транспортные услуги | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 223 Коммунальные услуги | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 8 907,2 | 2 800,0 | 6 107,2 | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 226 Прочие услуги | 27 554,5 | 9 591,5 | 8 981,5 | 8 981,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 40 500,0 | 20 500,0 | 20 000,0 | - | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 40 500,0 | 20 500,0 | 20 000,0 | - | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 910 195,1 | 322 136,4 | 304 520,0 | 283 538,7 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 910 195,1 | 322 136,4 | 304 520,0 | 283 538,7 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 260 Социальное обеспечение | 128 778,2 | 42 919,0 | 43 003,4 | 42 855,8 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 128 778,2 | 42 919,0 | 43 003,4 | 42 855,8 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 290 Прочие расходы | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 1 015,0 | 1 015,0 | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 1 015,0 | 1 015,0 | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальное строительство | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | оборудование | 1 015,0 | 1 015,0 | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | ИТОГО по задаче | 1 117 130,0 | 399 021,9 | 382 672,1 | 335 436,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | Задача N 8. Создать условия для получения | | | | | | качественного профессионального образования | | | | | | населением Красноярского края | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 200 Расходы | 8 753 160,1 | 2 841 999,8 | 2 951 722,4 | 2 959 437,9 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 3 326 850,8 | 1 359 560,4 | 1 178 076,8 | 789 213,6 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 211 Заработная плата | 2 582 128,6 | 1 053 108,0 | 913 942,7 | 615 077,9 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 212 Прочие выплаты | 55 307,0 | 25 051,8 | 20 215,7 | 10 039,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 213 Начисления на оплату труда | 689 415,2 | 281 400,6 | 243 918,4 | 164 096,2 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 220 Приобретение услуг | 1 520 515,9 | 557 864,1 | 591 185,8 | 371 466,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 221 Услуги связи | 27 932,1 | 11 364,8 | 9 772,0 | 6 795,3 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 222 Транспортные услуги | 14 528,3 | 6 098,0 | 5 118,4 | 3 311,9 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 223 Коммунальные услуги | 706 043,3 | 260 721,5 | 256 113,1 | 189 208,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 1 881,5 | 725,7 | 643,7 | 512,1 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 360 585,8 | 114 215,5 | 175 930,7 | 70 439,6 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 226 Прочие услуги | 409 544,9 | 164 738,6 | 143 607,9 | 101 198,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 2 360 716,3 | 338 903,4 | 676 993,8 | 1 344 819,1 | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 2 360 716,3 | 338 903,4 | 676 993,8 | 1 344 819,1 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 6 038,1 | 2 012,7 | 2 012,7 | 2 012,7 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 6 038,1 | 2 012,7 | 2 012,7 | 2 012,7 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 260 Социальное обеспечение | 1 020 744,8 | 379 417,0 | 317 111,1 | 324 216,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 1 020 744,8 | 379 417,0 | 317 111,1 | 324 216,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 290 Прочие расходы | 518 294,2 | 204 242,2 | 186 342,2 | 127 709,8 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 792 833,5 | 308 222,2 | 273 449,0 | 211 162,3 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 211 375,8 | 81 514,7 | 73 323,3 | 56 537,8 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальное строительство | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | оборудование | 211 375,8 | 81 514,7 | 73 323,3 | 56 537,8 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 581 457,7 | 226 707,5 | 200 125,7 | 154 624,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | ИТОГО по задаче | 9 545 993,6 | 3 150 222,0 | 3 225 171,4 | 3 170 600,2 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | Задача N 9. Развитие научно-образовательного | | | | | | комплекса и социальной инфраструктуры ФГАОУ | | | | | | ВПО "Сибирский федеральный университет" | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 200 Расходы | 2 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 211 Заработная плата | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 212 Прочие выплаты | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 213 Начисления на оплату труда | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 220 Приобретение услуг | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 221 Услуги связи | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 222 Транспортные услуги | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 223 Коммунальные услуги | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 226 Прочие услуги | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 2 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | - | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 2 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | - | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | - | - | - | - | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 290 Прочие расходы | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальное строительство | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | оборудование | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | ИТОГО по задаче | 2 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | Задача N 10. Обеспечить усовершенствование | | | | | | управления отраслью | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 200 Расходы | 1 057 126,8 | 370 847,1 | 343 635,1 | 342 644,6 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 623 134,5 | 207 715,3 | 207 703,8 | 207 715,4 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 211 Заработная плата | 493 332,6 | 164 444,2 | 164 444,2 | 164 444,2 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 212 Прочие выплаты | 3 419,4 | 1 143,6 | 1 132,1 | 1 143,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 213 Начисления на оплату труда | 126 382,5 | 42 127,5 | 42 127,5 | 42 127,5 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 220 Приобретение услуг | 134 002,5 | 63 075,4 | 35 950,3 | 34 976,8 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 221 Услуги связи | 10 442,1 | 3 480,7 | 3 480,7 | 3 480,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 222 Транспортные услуги | 7 628,9 | 2 543,0 | 2 542,9 | 2 543,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 223 Коммунальные услуги | 12 521,0 | 3 839,7 | 4 171,6 | 4 509,7 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 200,0 | 100,0 | 100,0 | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 41 736,5 | 31 209,2 | 5 544,5 | 4 982,8 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 226 Прочие услуги | 61 474,0 | 21 902,8 | 20 110,6 | 19 460,6 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | - | - | - | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 298 825,8 | 99 608,6 | 99 608,6 | 99 608,6 | | бюджетам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 298 825,8 | 99 608,6 | 99 608,6 | 99 608,6 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | - | - | - | - | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | - | - | - | - | | сектора государственного управления | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 290 Прочие расходы | 1 164,0 | 447,8 | 372,4 | 343,8 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 50 274,0 | 19 273,7 | 15 536,4 | 15 463,9 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 15 918,9 | 7 606,9 | 4 206,0 | 4 106,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | в том числе капитальное строительство | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | оборудование | 15 918,9 | 7 606,9 | 4 206,0 | 4 106,0 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 34 355,1 | 11 666,8 | 11 330,4 | 11 357,9 | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | - | - | - | - | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | - | - | - | - | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+-----------------| | ИТОГО по задаче | 1 107 400,8 | 390 120,8 | 359 171,5 | 358 108,5 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|