Расширенный поиск

Распоряжение Правительства Красноярского края от 15.11.2011 № 988-р

                                                                                                                                                             Приложение N 3
                                                                                                                                                             к распоряжению Правительства
                                                                                                                                                             Красноярского края
                                                                                                                                                             от 15.11.2011 N 988-р

                                                                                                                                                             Приложение N 3
                                                                                                                                                             к ведомственной целевой программе
                                                                                                                                                             "Развитие системы социальной защиты населения     
                                                                                                                                                             Красноярского края на 2011-2013 годы"
                                                                                  
                                                                                Целевые показатели на долгосрочный период

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Цель, целевые показатели                | Ед.       | Отчетный   | Текущий    | Очередной  | Плановый период        | Долгосрочный период по годам                                               |
| п/п |                                         | измерения | финансовый | финансовый | финансовый |------------------------|                                                                            |
|     |                                         |           | год        | год        | год        | первый    | второй год |                                                                            |
|     |                                         |           |            |            |            | год       | планового  |                                                                            |
|     |                                         |           |            |            |            | планового | периода    |                                                                            |
|     |                                         |           |            |            |            | периода   |            |                                                                            |
|     |                                         |           |------------+------------+------------+-----------+------------+----------------------------------------------------------------------------|
|     |                                         |           | 2009 год   | 2010 год   | 2011 год   | 2012 год  | 2013 год   | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Цель: повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края                                                                                                                     |
|-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Удельный вес детей-инвалидов,           | %         | 52,3       | 57,1       | 59,9       | 60,1      | 60,3       | 60,5     | 60,7     | 60,9     | 61,1     | 61,3     | 61,5     | 61,7     |
|     | проживающих в семьях, получивших        |           |            |            |            |           |            |          |          |          |          |          |          |          |
|     | реабилитационные услуги в учреждениях   |           |            |            |            |           |            |          |          |          |          |          |          |          |
|     | социального обслуживания семьи и детей, |           |            |            |            |           |            |          |          |          |          |          |          |          |
|     | к общему числу детей-инвалидов в        |           |            |            |            |           |            |          |          |          |          |          |          |          |
|     | Красноярском крае                       |           |            |            |            |           |            |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 2   | Охват граждан пожилого возраста и       | чел.      | 510        | 513        | 516        | 516       | 516        | 516      | 516      | 516      | 516      | 516      | 516      | 516      |
|     | инвалидов всеми видами социального      |           |            |            |            |           |            |          |          |          |          |          |          |          |
|     | обслуживания на дому (на 10000          |           |            |            |            |           |            |          |          |          |          |          |          |          |
|     | пенсионеров)                            |           |            |            |            |           |            |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 3   | Удельный вес граждан пожилого возраста  | %         | 99,44      | 99,5       | 99,5       | 99,5      | 99,5       | 99,5     | 99,5     | 99,5     | 99,5     | 99,5     | 99,5     | 99,5     |
|     | и инвалидов, получающих                 |           |            |            |            |           |            |          |          |          |          |          |          |          |
|     | государственные услуги в нестационарных |           |            |            |            |           |            |          |          |          |          |          |          |          |
|     | учреждениях социального обслуживания,   |           |            |            |            |           |            |          |          |          |          |          |          |          |
|     | от общего числа обратившихся граждан    |           |            |            |            |           |            |          |          |          |          |          |          |          |
|     | пожилого возраста и инвалидов           |           |            |            |            |           |            |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 4   | Доля автономных учреждений от общего    | %         | 0,5        | 2,2        | 2,8        | 3,4       | 4,6        | 4,6      | 4,6      | 4,6      | 4,6      | 4,6      | 4,6      | 4,6      |
|     | числа государственных (муниципальных)   |           |            |            |            |           |            |          |          |          |          |          |          |          |
|     | учреждений социальной защиты в          |           |            |            |            |           |            |          |          |          |          |          |          |          |
|     | Красноярском крае                       |           |            |            |            |           |            |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 5   | Доля семей, получающих жилищные         | %         | 23,7       | 20,8       | 16,1       | 16,1      | 16,0       | 15,9     | 15,8     | 15,8     | 15,7     | 15,6     | 15,6     | 15,5     |
|     | субсидии на оплату жилого помещения и   |           |            |            |            |           |            |          |          |          |          |          |          |          |
|     | коммунальных услуг, в общем количестве  |           |            |            |            |           |            |          |          |          |          |          |          |          |
|     | семей в Красноярском крае               |           |            |            |            |           |            |          |          |          |          |          |          |          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                           Приложение N 4
                                                                                                                                           к распоряжению Правительства
                                                                                                                                           Красноярского края
                                                                                                                                           от 15.11.2011 N 988-р

                                                                                                                                           Приложение N 4
                                                                                                                                           к ведомственной целевой программе
                                                                                                                                           "Развитие системы социальной защиты населения                            
                                                                                                                                           Красноярского края на 2011-2013 годы"
                                                                                                                                           
                        Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты  
                                                                    населения Красноярского края на 2011-2013 годы"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Цель, задачи, мероприятия                                             | Срок       | Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей                                   |
|       |                                                                       | выполнения |-----------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                       | , год      | всего        | отчетный     | текущий      | очередной    | первый год   | второй год   |
|       |                                                                       |            |              | финансовый   | финансовый   | финансовый   | планового    | планового    |
|       |                                                                       |            |              | год          | год          | год          | периода      | периода      |
|       |                                                                       |            |              |--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       |                                                                       |            |              | 2009 год     | 2010 год     | 2011 год     | 2012 год     | 2013 год     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан          |            |              |              |              |              |              |              |
| пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан       |            |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1     | Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан              | 2009-2013  | 14 363 882,0 | 2 208 530,1  | 5 598 599,0  | 2 841 631,8  | 1 858 509,7  | 1 856 611,4  |
|       | пожилого возраста и других категорий граждан                          |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.1   | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки      | 2009-2013  | 7 544 078,9  | 1 259 639,4  | 1 350 185,0  | 1 726 977,4  | 1 604 581,2  | 1 602 695,9  |
|       | ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам,    |            |              |              |              |              |              |              |
|       | признанным пострадавшими от политических репрессий, и другим          |            |              |              |              |              |              |              |
|       | категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки, в     |            |              |              |              |              |              |              |
|       | денежной форме                                                        |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.1.1 | Своевременное предоставление ЕДВ с использованием банковских          | 2009-2013  | 5 969 143,8  | 673 584,7    | 1 214 123,7  | 1 427 766,2  | 1 326 834,6  | 1 326 834,6  |
|       | технологий и адресного банка данных                                   |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки      | 2009-2013  | 428 570,9    | 195 377,4    | 55 420,7     | 56 222,4     | 59 146,8     | 62 403,6     |
|       | отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета     |            |              |              |              |              |              |              |
|       | и Пенсионного фонда Российской Федерации                              |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе федеральный бюджет                                        | 2009-2013  | 425 652,1    | 194 105,0    | 54 190,5     | 55 806,2     | 59 146,8     | 62 403,6     |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | средства Пенсионного фонда                                            | 2009-2011  | 2 918,8      | 1 272,4      | 1 230,2      | 416,2        |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.1.3 | Социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанных          | 2009       | 11 778,5     | 11 778,5     |              |              |              |              |
|       | пострадавшими от политических репрессий                               |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.1.4 | Социальная поддержка ветеранов                                        | 2009       | 283 906,2    | 283 906,2    |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.1.5 | Улучшение социально-экономических условий жизни пожилых людей         | 2011-2013  | 378 717,6    |              |              | 143 983,6    | 119 919,3    | 114 814,7    |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на     | 2011-2013  | 378 717,6    |              |              | 143 983,6    | 119 919,3    | 114 814,7    |
|       | 2011-2013 годы                                                        |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.1.6 | Доплаты к пенсиям государственных (муниципальных) служащих            | 2009-2013  | 287 967,2    | 61 896,3     | 44 674,3     | 61 217,0     | 60 089,8     | 60 089,8     |
|       | субъектов Российской Федерации, выплаты персональных пособий          |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.1.7 | Ежемесячные пособия Плисову В.В., вдовам Н.А. Ярыгиной, Л.Г.          | 2009-2013  | 5 419,6      | 969,0        | 1 072,8      | 1 153,3      | 1 131,0      | 1 093,5      |
|       | Решетневой, В.Н. Гудовской, Загайновой Л.Ф., Поздеевой В.М., Иофель   |            |              |              |              |              |              |              |
|       | Е.К., расходы на ежемесячное материальное обеспечение                 |            |              |              |              |              |              |              |
|       | родственников погибших в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в         |            |              |              |              |              |              |              |
|       | Ермаковском районе Красноярского края                                 |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.1.8 | Пособие на погребение неработающих граждан и не являющихся            | 2009-2013  | 166 453,2    | 29 820,8     | 32 514,2     | 34 156,2     | 34 981,0     | 34 981,0     |
|       | пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по           |            |              |              |              |              |              |              |
|       | истечении 196 дней беременности                                       |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.1.9 | Меры социальной поддержки вдов героев социалистического труда         | 2009-2013  | 12 121,9     | 2 306,5      | 2 379,3      | 2 478,7      | 2 478,7      | 2 478,7      |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.2   | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки      | 2009-2013  | 131 605,8    | 17 100,2     | 29 634,1     | 33 149,9     | 25 860,8     | 25 860,8     |
|       | ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам,    |            |              |              |              |              |              |              |
|       | признанным пострадавшими от политических репрессий, и другим          |            |              |              |              |              |              |              |
|       | категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки, в     |            |              |              |              |              |              |              |
|       | виде натуральных льгот                                                |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.3   | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-       | 2009-2013  | 4 943 046,5  | 410 431,7    | 3 330 394,4  | 959 299,2    | 121 467,1    | 121 454,1    |
|       | инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и                |            |              |              |              |              |              |              |
|       | реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с           |            |              |              |              |              |              |              |
|       | политическими репрессиями                                             |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе федеральный бюджет                                        | 2009-2013  | 4 704 835,6  | 404 618,2    | 3 277 086,7  | 878 660,5    | 72 241,6     | 72 228,6     |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.4   | Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям              | 2009-2013  | 139 017,7    | 50 137,4     | 12 842,0     | 26 691,1     | 24 673,6     | 24 673,6     |
|       | граждан, организация мероприятий, посвященных празднованию Дня        |            |              |              |              |              |              |              |
|       | Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и других         |            |              |              |              |              |              |              |
|       | памятных дат, поддержка Красноярской краевой общественной             |            |              |              |              |              |              |              |
|       | организации инвалидов Союз "Чернобыль" и краевой общественной         |            |              |              |              |              |              |              |
|       | организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и   |            |              |              |              |              |              |              |
|       | правоохранительных органов                                            |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на     | 2011-2013  | 5 490,0      |              |              | 1 830,0      | 1 830,0      | 1 830,0      |
|       | 2011-2013 годы"                                                       |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.5   | Предоставление единовременной адресной материальной помощи            | 2009-2013  | 391 690,7    | 49 838,2     | 82 484,3     | 95 514,2     | 81 927,0     | 81 927,0     |
|       | обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной               |            |              |              |              |              |              |              |
|       | ситуации; обратившимся одиноко проживающим неработающим               |            |              |              |              |              |              |              |
|       | пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям         |            |              |              |              |              |              |              |
|       | неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют               |            |              |              |              |              |              |              |
|       | трудоспособные граждане (за исключением одиноко проживающих           |            |              |              |              |              |              |              |
|       | супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет), на ремонт        |            |              |              |              |              |              |              |
|       | жилого помещения; отдельным категориям граждан на ремонт печного      |            |              |              |              |              |              |              |
|       | отопления и электропроводки                                           |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевая целевая программа "Социальная поддержка           | 2009-2010  | 119 320,4    | 39 989,8     | 79 330,6     |              |              | 0,0          |
|       | населения, находящегося в трудной жизненной ситуации" на 2008-2010    |            |              |              |              |              |              |              |
|       | годы                                                                  |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка      | 2011-2013  | 259 368,2    |              |              | 95 514,2     | 81 927,0     | 81 927,0     |
|       | населения Красноярского края" на 2011-2013 годы                       |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | средства Пенсионного фонда                                            | 2009-2010  | 13 002,1     | 9 848,4      | 3 153,7      |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.6   | Долгосрочная целевая программа "Дополнительные меры социальной        | 2009-2010  | 1 214 442,4  | 421 383,2    | 793 059,2    |              |              |              |
|       | поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"      |            |              |              |              |              |              |              |
|       | на 2009-2010 годы                                                     |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 2     | Повышение качества и уровня социальной защищенности инвалидов, в      | 2009-2013  | 404 964,5    | 73 028,4     | 70 819,4     | 90 984,0     | 85 394,9     | 84 737,8     |
|       | том числе детей-инвалидов                                             |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 2.1   | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки      | 2009-2013  | 221 361,8    | 33 789,0     | 41 479,4     | 52 017,4     | 47 038,0     | 47 038,0     |
|       | инвалидам, в том числе детям - инвалидам, в денежной форме            |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 2.1.1 | Социальная поддержка инвалидов в форме ежемесячных денежных           | 2009-2013  | 211 791,8    | 32 904,3     | 40 419,7     | 49 750,2     | 44 358,8     | 44 358,8     |
|       | выплат и компенсаций                                                  |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 2.1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки      | 2009-2013  | 8 609,6      | 764,7        | 750,0        | 2 090,3      | 2 502,3      | 2 502,3      |
|       | инвалидам, за счет средств федерального бюджета                       |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 2.1.3 | Расходы на ежемесячное материальное обеспечение лицам, признанным     | 2009-2013  | 960,4        | 120,0        | 309,7        | 176,9        | 176,9        | 176,9        |
|       | инвалидами вследствие авиакатастрофы 28 апреля 2002 года в            |            |              |              |              |              |              |              |
|       | Ермаковском районе Красноярского края                                 |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 2.2   | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки      | 2009-2013  | 165 703,8    | 35 364,2     | 25 846,9     | 35 091,3     | 34 481,6     | 34 919,8     |
|       | инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в виде натуральных льгот      |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе ДЦП "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы     | 2011-2013  | 20 389,0     |              |              | 7 056,8      | 6 447,0      | 6 885,2      |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 2.3   | Предоставление мер социальной поддержки детям-инвалидам, детям из     | 2009-2013  | 17 898,9     | 3 875,2      | 3 493,1      | 3 875,3      | 3 875,3      | 2 780,0      |
|       | семей, в которых оба родителя - инвалиды, или неполных семей, в       |            |              |              |              |              |              |              |
|       | которых родитель - инвалид, в части приобретения новогодних           |            |              |              |              |              |              |              |
|       | подарков                                                              |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевая целевая программа" Улучшение демографической      | 2009       | 1 095,3      | 1 095,3      |              |              |              |              |
|       | ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы                       |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | краевая целевая программа "Улучшение демографической ситуации в       | 2010-2012  | 3 285,9      |              | 1 095,3      | 1 095,3      | 1 095,3      |              |
|       | Красноярском крае" на 2010-2012 годы                                  |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3     | Улучшение положения семей с детьми и детей, попавших в трудную        | 2009-2013  | 9 628 767,2  | 814 758,8    | 2 098 108,2  | 2 793 406,7  | 2 656 944,4  | 1 265 549,1  |
|       | жизненную ситуацию                                                    |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.1   | Предоставление государственных пособий гражданам, имеющим детей       | 2009-2013  | 7 677 868,0  | 616 393,4    | 1 865 096,7  | 2 415 744,3  | 2 148 220,1  | 632 413,5    |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевая целевая программа "Дети" на 2010-2012 годы        | 2010-2012  | 4 627 520,1  |              | 1 299 431,9  | 1 809 527,1  | 1 518 561,1  |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе федеральный бюджет                                        | 2009-2013  | 233 305,0    | 37 251,1     | 43 903,5     | 50 890,7     | 49 252,6     | 52 007,1     |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.2   | Оздоровление детей из малоимущих семей: предоставление бесплатных     | 2009-2013  | 581 122,6    | 60 765,9     | 123 061,3    | 134 656,4    | 131 319,5    | 131 319,5    |
|       | путевок на санаторно-курортное лечение и компенсация стоимости        |            |              |              |              |              |              |              |
|       | проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования,        |            |              |              |              |              |              |              |
|       | стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно;        |            |              |              |              |              |              |              |
|       | предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря    |            |              |              |              |              |              |              |
|       | и бесплатного проезда детям и сопровождающим их лицам до места        |            |              |              |              |              |              |              |
|       | нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно                  |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе федеральный бюджет                                        | 2009-2013  | 440 867,0    | 29 840,6     | 99 170,4     | 103 952,0    | 103 952,0    | 103 952,0    |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.3   | Предоставление доплаты к пенсии детям погибших (умерших)              | 2009-2013  | 6 987,2      | 2 625,2      | 919,5        | 827,9        | 1 307,3      | 1 307,3      |
|       | военнослужащих в период прохождения военной службы, сотрудников       |            |              |              |              |              |              |              |
|       | органов внутренних дел, умерших в связи с получением ранений,         |            |              |              |              |              |              |              |
|       | увечий в период выполнения служебных обязанностей                     |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.4   | Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в виде        | 2009-2013  | 636 618,0    | 134 974,3    | 109 030,7    | 126 772,2    | 132 920,4    | 132 920,4    |
|       | единовременного пособия при рождении одновременно двух и более        |            |              |              |              |              |              |              |
|       | детей, ежегодного пособия на ребенка школьного возраста,              |            |              |              |              |              |              |              |
|       | ежемесячной компенсации расходов на приобретение единого              |            |              |              |              |              |              |              |
|       | социального проездного билета или оплату проезда по социальной        |            |              |              |              |              |              |              |
|       | карте, единой социальной карте Красноярского края детей школьного     |            |              |              |              |              |              |              |
|       | возраста и единовременного материального вознаграждения женщинам,     |            |              |              |              |              |              |              |
|       | награжденным Почетным знаком "Материнская слава"                      |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.5   | Улучшение жилищных условий женщин, награжденных Почетным              | 2011-2013  | 254 904,9    |              |              | 78 686,4     | 70 487,3     | 105 731,2    |
|       | знаком Красноярского края " Материнская слава"                        |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.6   | Предоставление краевого материнского (семейного) капитала             | 2011-2013  | 464 547,0    |              |              | 30 000,0     | 172 689,8    | 261 857,2    |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.7   | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки                | 2011       | 6 719,5      |              |              | 6 719,5      |              |              |
|       | беременным женщинам                                                   |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 4     | Обеспечение социальной поддержки граждан при оплате жилого            | 2009-2013  | 44 317 175,2 | 8 067 627,3  | 8 067 068,3  | 8 088 030,9  | 9 683 119,5  | 10 411 329,2 |
|       | помещения и коммунальных услуг                                        |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 4.1   | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки      | 2009-2013  | 19 785 183,8 | 2 822 798,3  | 3 244 120,2  | 3 871 845,6  | 4 617 824,8  | 5 228 594,9  |
|       | на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным             |            |              |              |              |              |              |              |
|       | категориям граждан за счет средств краевого бюджета, в денежной       |            |              |              |              |              |              |              |
|       | форме                                                                 |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 4.2   | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки      | 2009-2013  | 9 747 847,3  | 2 000 403,6  | 2 311 885,3  | 1 946 729,4  | 1 685 694,7  | 1 803 134,3  |
|       | на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным             |            |              |              |              |              |              |              |
|       | категориям граждан за счет средств федерального бюджета, в денежной   |            |              |              |              |              |              |              |
|       | форме                                                                 |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 4.3   | Своевременное и адресное предоставление субсидий на оплату жилого     | 2009-2013  | 14 784 144,1 | 3 244 425,4  | 2 511 062,8  | 2 269 455,9  | 3 379 600,0  | 3 379 600,0  |
|       | помещения и коммунальных услуг с учетом доходов граждан               |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 5     | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим        | 2009-2013  | 1 763 400,2  | 313234,1     | 322620,4     | 366400,9     | 376126,3     | 385018,5     |
|       | в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе                    |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 6     | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим        | 2009-2013  | 570 338,1    | 112962,7     | 99118,7      | 112301,0     | 119104,8     | 126850,9     |
|       | в Эвенкийском муниципальном районе                                    |            |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Итого по задаче 1                                                             |            | 71 048 527,2 | 11 590 141,4 | 16 256 334,0 | 14 292 755,3 | 14 779 199,6 | 14 130 096,9 |
|-------------------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Задача 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг   |            |              |              |              |              |              |              |
| по социальному обслуживанию                                                   |            |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1     | Предоставление гарантированного государством перечня социальных       | 2009-2013  | 10 290 037,5 | 2 081 602,5  | 2 057 425,2  | 2 092 601,5  | 2 023 485,1  | 2 034 923,2  |
|       | услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и другим категориям      |            |              |              |              |              |              |              |
|       | граждан через сеть учреждений социального обслуживания населения      |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 2     | Предоставление гарантированного государством перечня социальных       | 2009-2013  | 507 924,0    | 104 242,9    | 89 295,8     | 85 866,4     | 113 936,4    | 114 582,5    |
|       | услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам, через сеть учреждений   |            |              |              |              |              |              |              |
|       | социального обслуживания                                              |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3     | Предоставление гарантированного государством перечня социальных       | 2009-2013  | 4 380 386,6  | 746 728,8    | 774 091,4    | 1 094 984,2  | 880 307,0    | 884 275,2    |
|       | услуг семьям с детьми и детям, оказавшимся в трудной жизненной        |            |              |              |              |              |              |              |
|       | ситуации, через сеть учреждений социального обслуживания семьи и      |            |              |              |              |              |              |              |
|       | детей                                                                 |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе федеральный бюджет                                        | 2009-2013  | 4 384,6      | 451,0        | 201,0        | 1 244,2      | 1 244,2      | 1 244,2      |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 4     | Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и         | 2010-2013  | 8 045,9      |              | 120,9        | 2 670,8      | 2 627,1      | 2 627,1      |
|       | инвалидам в приемных семьях                                           |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 5     | Формирование условий для устойчивого развития доступной среды для     | 2011-2013  | 193 807,8    |              |              | 56 334,0     | 57 283,0     | 80 190,8     |
|       | инвалидов в крае, их интеграция в общество, совершенствование         |            |              |              |              |              |              |              |
|       | системы реабилитации инвалидов в крае, повышение уровня и качества    |            |              |              |              |              |              |              |
|       | их жизни                                                              |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе долгосрочная целевая программа "Доступная среда для       | 2011-2013  | 193 807,8    |              |              | 56 334,0     | 57 283,0     | 80 190,8     |
|       | инвалидов" на 2011-2013 годы                                          |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 6     | Укрепление материально-технической базы учреждений социального        | 2009-2013  | 1 348 922,2  | 336 873,4    | 263 249,1    | 254 004,6    | 213 953,6    | 280 841,5    |
|       | обслуживания населения                                                |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе долгосрочная целевая программа "Повышение качества и      | 2011-2013  | 216 254,9    |              |              | 76 706,7     | 76 706,7     | 62 841,5     |
|       | доступности предоставления социальных услуг в учреждениях             |            |              |              |              |              |              |              |
|       | социального обслуживания" на 2011-2013 годы                           |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевая целевая программа "Улучшение условий              | 2009-2010  | 121 714,5    | 56 002,0     | 65 712,5     |              |              |              |
|       | проживания граждан в учреждениях социального обслуживания" на         |            |              |              |              |              |              |              |
|       | 2008-2010 годы                                                        |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств | 2009-2013  | 792 710,9    | 239 970,5    | 123 146,7    | 121 241,4    | 90 352,3     | 218 000,0    |
|       | краевого бюджета                                                      |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе средства Пенсионного фонда                                | 2009-2010  | 16 206,9     | 10 000,0     | 6 206,9      |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевая целевая программа "Содействие занятости и         | 2010-2012  | 20 713,9     |              | 10 171,1     | 10 092,8     | 450,0        |              |
|       | социальной адаптации лицам, отбывающим и отбывшим наказание в         |            |              |              |              |              |              |              |
|       | виде лишения свободы в Красноярском крае на 2010-2012 годы"           |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевая целевая программа "Дети" на 2010-2012 годы        | 2010-2012  | 26 829,6     |              | 15 096,10    | 5 626,30     | 6 107,20     |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе средства Пенсионного фонда                                | 2009       | 22 994,2     | 22 994,2     |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 7     | Повышение эффективности социального обслуживания и качества           | 2009-2013  | 1 430 785,8  | 72 387,6     | 426 047,1    | 348 646,5    | 291 852,3    | 291 852,3    |
|       | социальных услуг в краевых автономных учреждениях через               |            |              |              |              |              |              |              |
|       | размещение государственного задания и обеспечение финансирования      |            |              |              |              |              |              |              |
|       | за счет субсидий                                                      |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 8     | Повышение эффективности социального обслуживания и качества           | 2009-2013  | 1 288 439,1  | 225 083,4    | 269 366,6    | 99 390,9     | 347 299,1    | 347 299,1    |
|       | социальных услуг, оказываемых учреждениями социального                |            |              |              |              |              |              |              |
|       | обслуживания населения, за счет привлечения внебюджетных средств      |            |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Итого по задаче 2                                                             |            | 19 448 348,9 | 3 566 918,6  | 3 879 596,1  | 4 034 498,9  | 3 930 743,6  | 4 036 591,7  |
|-------------------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Задача 3. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной     |            |              |              |              |              |              |              |
| власти в сфере социальной защиты населения                                    |            |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1     | Оптимизация системы предоставления мер социальной поддержки           | 2009-2013  | 2 262 768,2  | 435 656,7    | 440 340,0    | 497 117,8    | 444 567,6    | 445 086,1    |
|       | отдельным категориям граждан, внедрение в процесс предоставления      |            |              |              |              |              |              |              |
|       | мер социальной поддержки технологий, способствующих адресному и       |            |              |              |              |              |              |              |
|       | своевременному предоставлению мер социальной поддержи                 |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 2     | Повышение эффективности предоставления государственных                | 2009-2013  | 2 262 768,2  | 435 656,7    | 440 340,0    | 497 117,8    | 444 567,6    | 445 086,1    |
|       | социальных услуг с учетом совершенствования правового положения       |            |              |              |              |              |              |              |
|       | государственных (муниципальных) учреждений                            |            |              |              |              |              |              |              |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3     | Повышение качества государственных социальных услуг через             | 2009-2013  | 1 131 384,1  | 217 828,4    | 220 169,9    | 248 559,1    | 222 283,8    | 222 542,9    |
|       | организацию внедрения новых подходов к системе оплаты труда           |            |              |              |              |              |              |              |
|       | работников бюджетных учреждений                                       |            |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Итого по задаче 3                                                             |            | 5 656 920,5  | 1 089 141,8  | 1 100 849,9  | 1 242 794,7  | 1 111 419,0  | 1 112 715,1  |
|-------------------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Итого по цели                                                                 |            | 96 153 796,6 | 16 246 201,8 | 21 236 780,0 | 19 570 048,9 | 19 821 362,2 | 19 279 403,7 |
|-------------------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Сумма нераспределенных расходов                                               |            |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Всего по ведомственной программе                                              |            | 96 153 796,6 | 16 246 201,8 | 21 236 780,0 | 19 570 048,9 | 19 821 362,2 | 19 279 403,7 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                       Приложение N 4а
                                                                                                       к распоряжению Правительства
                                                                                                       Красноярского края
                                                                                                       от 15.11.2011 N 988-р

                                                                                                       Приложение N 4а
                                                                                                       к ведомственной целевой программе
                                                                                                       "Развитие системы социальной защиты населения
                                                                                                       Красноярского края на 2011-2013 годы"
                                                        
                                                    Перечень объектов капитального строительства       
                                                      (за счет всех источников финансирования)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование объекта с указанием мощности и     | Остаток       | Объем капитальных вложений, тыс. рублей                                  |
| п/п | годов строительства                             | стоимости     |--------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                 | строительства | отчетный   | текущий    | очередной  | первый год | второй    | по годам |
|     |                                                 | в ценах       | финансовый | финансовый | финансовый | планового  | год       | до ввода |
|     |                                                 | контракта на  | год        | год        | год        | периода    | планового | объекта  |
|     |                                                 | 01.01.2010    |            |            |            |            | периода   |          |
|     |                                                 |               |------------+------------+------------+------------+-----------|          |
|     |                                                 |               | 2009 год   | 2010 год   | 2011 год   | 2012 год   | 2013 год  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главный распорядитель средств: Министерство строительства и архитектуры Красноярского края                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Большемуртинский дом-интернат для               | 109616,7      | 1000,0     | 11303,0    | 43961,4    | 54352,3    | 0,0       | 0,0      |
|     | умственно отсталых детей. Спальный корпус N 2   |               |            |            |            |            |           |          |
|     | на 75 мест в п. Большая Мурта,                  |               |            |            |            |            |           |          |
|     | Большемуртинский район                          |               |            |            |            |            |           |          |
|     | год ввода - 2012                                |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                    |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                              | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                  | 109616,7      | 1000,0     | 11303,0    | 43961,4    | 54352,3    |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований               | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                          | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
| 2   | Большемуртинский дом-интернат для умственно     | 33794,4       | 40670,9    | 33794,4    | 0,0        | 0,0        | 0,0       | 0,0      |
|     | отсталых детей. Спальный корпус на 50 мест в п. |               |            |            |            |            |           |          |
|     | Большая Мурта, Большемуртинский район           |               |            |            |            |            |           |          |
|     | год ввода 2010                                  |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                    |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                              | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                  | 27587,5       | 30670,9    | 27587,5    |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований               | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники (Пенсионный фонд         | 6206,9        | 10000,0    | 6206,9     |            |            |           |          |
|     | РФ)                                             |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
| 3   | Маганский психоневрологический интернат         | 111949,4      | 700,0      | 218,8      | 1780,0     | 0,0        | 53232,7   | 56717,9  |
|     | Березовского района. Спальный корпус N 2        |               |            |            |            |            |           |          |
|     | год ввода 2014                                  |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                    |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                              | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                  | 111949,4      | 700,0      | 218,8      | 1780,0     |            | 53232,7   | 56717,9  |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований               | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                          | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
| 4   | Котельная с тепловыми сетями для краевого       | 3590,0        | 0,0        | 2990,0     | 600,0      | 0,0        | 0,0       | 0,0      |
|     | бюджетного государственного учреждения          |               |            |            |            |            |           |          |
|     | социального обслуживания "Маганский             |               |            |            |            |            |           |          |
|     | психоневрологический интернат"                  |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                    |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                              | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                  | 3590,0        |            | 2990,0     | 600,0      |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований               | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                          | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
| 5   | Жилой корпус на 100 мест. Красноярский дом-     | 713,3         | 744,2      | 713,3      | 0,0        | 0,0        | 0,0       | 0,0      |
|     | интернат N 2 для ветеранов войны и труда        |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                    |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                              | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                  | 713,3         | 744,2      | 713,3      |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований               | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                          | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
| 6   | Спальный корпус на 75 мест N 3 Шилинского       | 101217,7      | 650,8      | 10217,7    | 55000,0    | 36000,0    | 0,0       | 0,0      |
|     | психоневрологического интерната                 |               |            |            |            |            |           |          |
|     | Сухобузимского района год ввода -2012           |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                    |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                              | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                  | 101217,7      | 650,8      | 10217,7    | 55000,0    | 36000,0    |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований               | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                          | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
| 7   | Жилой корпус на 75 мест N 2 Шарыповского        | 127220,5      | 19,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 75394,6   | 51825,9  |
|     | психоневрологического дома-интерната в д.       |               |            |            |            |            |           |          |
|     | Гляден год ввода -2013                          |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                    |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                              | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                  | 127220,5      | 19,0       | 0,0        |            |            | 75394,6   | 51825,9  |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований               | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                          | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
| 8   | Большемуртинский дом-интернат для               | 111254,7      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1000,0    | 110254,7 |
|     | умственно отсталых детей. Спальный корпус N 3   |               |            |            |            |            |           |          |
|     | на 75 мест в п. Большая Мурта,                  |               |            |            |            |            |           |          |
|     | Большемуртинский район год ввода 2014           |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                    |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                              | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                  | 111254,7      |            |            |            |            | 1000,0    | 110254,7 |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований               | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                          | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
| 9   | Реконструкция нежилого здания и                 | 36719,7       | 0,0        | 0,0        | 10000,0    | 0,0        | 26719,7   |          |
|     | хозяйственного строения в с. Российка,          |               |            |            |            |            |           |          |
|     | Большемуртинского района Красноярского края     |               |            |            |            |            |           |          |
|     | под дом-интернат для граждан пожилого           |               |            |            |            |            |           |          |
|     | возраста                                        |               |            |            |            |            |           |          |
|     | год ввода - 2014                                |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                    |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                              | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                  | 36719,7       |            |            | 10000,0    |            | 26719,7   |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований               | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                          | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
| 10  | Баня на 30 человек с пристройкой под            | 29900,0       | 0,0        | 20000,0    | 9900,0     | 0,0        | 0,0       | 0,0      |
|     | дезокамеру для Маганского                       |               |            |            |            |            |           |          |
|     | психоневрологического интерната в п.            |               |            |            |            |            |           |          |
|     | Березовский Березовского района год ввода       |               |            |            |            |            |           |          |
|     | -2011                                           |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                    |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                              | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                  | 29900,0       |            | 20000,0    | 9900,0     |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований               | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                          | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
| 11  | Петропавловский психоневрологический            | 84502,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 36789,0   | 47713,0  |
|     | интернат, Ирбейский район. Медицинская часть    |               |            |            |            |            |           |          |
|     | год ввода -2014                                 |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                    |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                              | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                  | 84502,0       |            |            |            |            | 36789,0   | 47713,0  |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований               | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                          | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
| 12  | Спальный корпус на 75 мест N 3 Енисейского      | 50116,4       | 61144,4    | 50116,4    | 0,0        | 0,0        | 0,0       | 0,0      |
|     | дома-интерната специального типа в г.           |               |            |            |            |            |           |          |
|     | Лесосибирске год ввода 2010                     |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                    |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                              | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                  | 50116,4       | 61144,4    | 50116,4    |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований               | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                          | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
| 13  | Банно-прачечный комплекс Енисейского дома-      | 56787,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 23332,0   | 33455,0  |
|     | интерната специального типа в г. Лесосибирске   |               |            |            |            |            |           |          |
|     | год ввода - 2014                                |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                    |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                              | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                  | 56787,0       |            |            |            |            | 23332,0   | 33455,0  |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований               | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                          | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
| 14  | Водоснабжение объектов Большемуртинского        | 20056,8       | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 672,0     | 19384,8  |
|     | детского дома-интерната для умственно           |               |            |            |            |            |           |          |
|     | отсталых детей с бурением скважины и            |               |            |            |            |            |           |          |
|     | реконструкцией водонапорной башни год           |               |            |            |            |            |           |          |
|     | ввода 2014                                      |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                    |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                              | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                  | 20056,8       |            |            |            |            | 672,0     | 19384,8  |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований               | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                          | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
| 15  | Котельная с реконструкцией тепловых сетей для   | 88800,7       | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 860,0     | 87940,7  |
|     | теплоснабжения жилых корпусов и                 |               |            |            |            |            |           |          |
|     | вспомогательных зданий Шилинского               |               |            |            |            |            |           |          |
|     | психоневрологического интерната год             |               |            |            |            |            |           |          |
|     | ввода 2014                                      |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                    |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                              | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                  | 88800,7       |            |            |            |            | 860,0     | 87940,7  |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований               | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                          | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
| 16  | Баня-прачечная для краевого государственного    | 0,0           | 20542,3    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0       | 0,0      |
|     | учреждения социального обслуживания             |               |            |            |            |            |           |          |
|     | "Большемуртинский детский дом-интернат для      |               |            |            |            |            |           |          |
|     | умственно отсталых детей" в п. г. т. Большая    |               |            |            |            |            |           |          |
|     | Мурта Большемуртинского района год              |               |            |            |            |            |           |          |
|     | ввода 2009                                      |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                    |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                              | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                  | 0,0           | 12542,3    |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований               | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                          | 0,0           | 8000,0     |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
| 17  | Реконструкция здания Краевого                   | 0,0           | 35290,4    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0       | 0,0      |
|     | государственного учреждения социального         |               |            |            |            |            |           |          |
|     | обслуживания "Социально-оздоровительный         |               |            |            |            |            |           |          |
|     | центр "Кедр" под дом-интернат для престарелых   |               |            |            |            |            |           |          |
|     | и инвалидов (геронтологический центр) год       |               |            |            |            |            |           |          |
|     | ввода 2009                                      |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                    |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                              | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                  | 0,0           | 20296,2    |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований               | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                          | 0,0           | 14994,2    |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
| 18  | Тинской психоневрологический интернат           | 0,0           | 378,4      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0       | 0,0      |
|     | Нижне-Ингашского района. Котельная              |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                    |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                              | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                  | 0,0           | 378,4      |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований               | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                          | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
| 19  | Маганский психоневрологический интернат         | 0,0           | 56582,1    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0       | 0,0      |
|     | Березовского района. Спальный корпус год        |               |            |            |            |            |           |          |
|     | ввода 2009                                      |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                    |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                              | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                  | 0,0           | 56582,1    |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований               | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                          | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
| 20  | Спальный корпус N 2 Тинского                    | 0,0           | 55242,2    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0       | 0,0      |
|     | психоневрологического интерната Нижне-          |               |            |            |            |            |           |          |
|     | Ингашского района год ввода 2009                |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                    |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                              | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                  | 0,0           | 55242,2    |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований               | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники                          | 0,0           |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | Итого                                           | 966239,3      | 272964,7   | 129353,6   | 121241,4   | 90352,3    | 218000,0  | 407292,0 |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | в том числе:                                    |               |            |            |            |            |           |          |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет                              | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0       | 0,0      |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | краевой бюджет                                  | 960032,4      | 239970,5   | 123146,7   | 121241,4   | 90352,3    | 218000,0  | 407292,0 |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | бюджеты муниципальных образований               | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0       | 0,0      |
|-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------|
|     | внебюджетные источники (Пенсионный фонд         | 6206,9        | 32994,2    | 6206,9     | 0,0        | 0,0        | 0,0       | 0,0      |
|     | РФ)                                             |               |            |            |            |            |           |          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                       Приложение N 5
                                                                                       к распоряжению Правительства
                                                                                       Красноярского края
                                                                                       от 15.11.2011 N 988-р

                                                                                       Приложение N 5
                                                                                       к ведомственной целевой программе
                                                                                       "Развитие системы социальной защиты населения                          
                                                                                       Красноярского края на 2011-2013 годы"
                                                                                                                 
           Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной  
              защиты населения Красноярского края на 2011-2013 годы" по источникам и направлениям расходования средств

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей                                                       |
|                                        |-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | всего        | отчетный     | текущий      | очередной    | первый год   | второй год   |
|                                        |              | финансовый   | финансовый   | финансовый   | планового    | планового    |
|                                        |              | год          | год          | год          | периода      | периода      |
|                                        |              |--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|                                        |              | 2009 год     | 2010 год     | 2011 год     | 2012 год     | 2013 год     |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Всего                                  | 96 153 796,6 | 16 246 201,8 | 21 236 780,0 | 19 570 048,9 | 19 821 362,2 | 19 279 403,7 |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе:                           |              |              |              |              |              |              |
|                                        |              |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| федеральный бюджет                     | 15 565 501,2 | 2 667 434,2  | 5 787 187,4  | 3 039 373,3  | 1 974 034,2  | 2 097 472,1  |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| средства пенсионного фонда             | 55 122,0     | 44 115,0     | 10 590,8     | 416,2        |              |              |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| краевой бюджет                         | 80 533 173,4 | 13 534 652,6 | 15 439 001,8 | 16 530 259,4 | 17 847 328,0 | 17 181 931,6 |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| из них внебюджетные источники          | 1 288 439,1  | 225 083,4    | 269 366,6    | 99 390,9     | 347 299,1    | 347 299,1    |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| бюджеты муниципальных образований      |              |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| из них:                                |              |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| капитальные вложения                   | 1 906 397,1  | 380 227,0    | 471 826,3    | 371 064,7    | 301 228,2    | 381 783,5    |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе:                           |              |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| федеральный бюджет                     |              |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| средства пенсионного фонда             | 29 201,1     | 22 994,2     | 6 206,9      |              |              |              |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| краевой бюджет                         | 1 877 196,0  | 357 232,8    | 465 619,4    | 371 064,7    | 301 228,2    | 381 783,5    |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| из них внебюджетные источники          | 6 519,9      | 2 350,6      | 1 501,8      | 540,3        | 1 063,6      | 1 063,6      |
|----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| бюджеты муниципальный образований      |              |              |              |              |              |              |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                      Приложение N 6
                                                                                                      к распоряжению Правительства
                                                                                                      Красноярского края
                                                                                                      от 15.11.2011 N 988-р

                                                                                                      Приложение N 6
                                                                                                      к ведомственной целевой программе
                                                                                                      "Развитие системы социальной защиты населения     
                                                                                                      Красноярского края на 2011-2013 годы"
                                                                                                                                                   
              Планируемые объемы финансирования, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности               
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                          тыс. руб.                            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Цели, задачи, мероприятия          | Отчетный   | Текущий    | Очередной  | Первый год | Второй год | Оценка эффекта от реализации        |
| п/п |                                    | финансовый | финансовый | финансовый | планового  | планового  | мероприятий                         |
|     |                                    | год        | год        | год        | периода    | периода    |                                     |
|     |                                    |------------+------------+------------+------------+------------|                                     |
|     |                                    | 2009 год   | 2010 год   | 2011 год   | 2012 год   | 2013 год   |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: совершенствование системы реабилитации инвалидов в Красноярском крае, повышение уровня и качества их жизни                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Задача N 1. Формирование доступной |            |            |            |            |            |                                     |
|     | среды для инвалидов к              |            |            |            |            |            |                                     |
|     | информационным технологиям,        |            |            |            |            |            |                                     |
|     | учреждениям социальной сферы       |            |            |            |            |            |                                     |
|-----+------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------------------------------|
| 1.1 | Разработка региональной            |            |            | 5280,0     | 2600,0     | 4206,0     | Создание РИАС, внесение             |
|     | информационно-аналитической        |            |            |            |            |            | информации по 20,0 тыс.             |
|     | системы поддержки процесса         |            |            |            |            |            | индивидуальным программам           |
|     | реабилитации инвалидов (РИАС)      |            |            |            |            |            | реабилитации (2012 год - 10,0 тыс.; |
|     |                                    |            |            |            |            |            | 2012 год - 10,0 тыс.)               |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------------------------------|
| Итого по программе                       |            |            | 5280,0     | 2600,0     | 4206,0     |                                     |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                 Приложение N 7
                                                                                 к распоряжению Правительства
                                                                                 Красноярского края
                                                                                 от 15.11.2011 N 988-р

                                                                                 Приложение N 7
                                                                                 к ведомственной целевой программе
                                                                                 "Развитие системы социальной защиты населения                                     
                                                                                 Красноярского края на 2011-2013 годы"
                                                                                                                        
     Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты  
     населения Красноярского края на 2011-2013 годы" по кодам классификации операций сектора государственного управления   
                                                                                                                        
                                             (в целом по ведомственной программе)
                                                                                                                        
                                                                                                                   тыс. рублей
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций сектора                | Всего        | Очередной      | Первый год        | Второй год        |
| государственного управления                        |              | финансовый год | планового периода | планового периода |
|                                                    |              | (2011 год)     | (2012 год)        | (2013 год)        |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 1                                                  | 2            | 3              | 4                 | 5                 |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| Сумма средств краевого бюджета, всего              | 58 670 814,8 | 19 570 048,9   | 19 821 362,2      | 19 279 403,7      |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| в том числе:                                       |              |                |                   |                   |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 200 Расходы                                        | 56 686 879,2 | 19 153 248,0   | 19 078 115,3      | 18 455 515,9      |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда      | 3 019 292,8  | 768 934,0      | 1 125 179,4       | 1 125 179,4       |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 211 Заработная плата                               | 2 340 274,2  | 569 984,2      | 885 145,0         | 885 145,0         |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 212 Прочие выплаты                                 | 23 074,9     | 6 289,9        | 8 392,5           | 8 392,5           |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 213 Начисления на оплату труда                     | 655 943,7    | 192 659,9      | 231 641,9         | 231 641,9         |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 220 Приобретение услуг                             | 1 101 297,1  | 198 256,5      | 428 791,8         | 474 248,8         |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 221 Услуги связи                                   | 34 886,2     | 8 426,7        | 12 728,0          | 13 731,5          |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 222 Транспортные услуги                            | 20 554,9     | 5 341,5        | 7 606,7           | 7 606,7           |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 223 Коммунальные услуги                            | 341 552,4    | 69 170,2       | 131 214,0         | 141 168,2         |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом       | 10 557,4     | 2 796,4        | 3 880,5           | 3 880,5           |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества                 | 281 692,0    | 49 870,9       | 121 464,9         | 110 356,2         |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| в том числе:                                       |              |                |                   |                   |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| капитальный ремонт                                 | 102 992,5    | 21 353,4       | 46 482,3          | 35 156,8          |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 226 Прочие услуги                                  | 412 054,2    | 62 650,8       | 151 897,7         | 197 505,7         |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления     | 1 817 039,0  | 1 208 130,5    | 307 256,9         | 301 651,6         |
| организациям                                       |              |                |                   |                   |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления     | 1 788 409,2  | 1 198 380,4    | 297 959,5         | 292 069,3         |
| государственным и муниципальным организациям       |              |                |                   |                   |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| в том числе:                                       |              |                |                   |                   |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| расходы капитального характера                     | 103 650,5    | 97 326,3       | 6 107,2           | 217,0             |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления     | 28 629,8     | 9 750,1        | 9 297,4           | 9 582,3           |
| организациям, за исключением государственных и     |              |                |                   |                   |
| муниципальных организаций                          |              |                |                   |                   |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной         | 47 873 509,8 | 15 557 745,0   | 16 531 682,7      | 15 784 082,1      |
| системы Российской Федерации                       |              |                |                   |                   |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| в том числе:                                       |              |                |                   |                   |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| расходы капитального характера                     | 161 499,8    | 49 835,7       | 47 883,0          | 63 781,1          |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 260 Социальное обеспечение                         | 2 851 088,0  | 1 413 917,4    | 676 010,3         | 761 160,3         |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному,      |              |                |                   |                   |
| социальному и медицинскому страхованию населения   |              |                |                   |                   |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению         | 2 669 203,0  | 1 352 537,6    | 615 757,7         | 700 907,7         |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями   | 181 885,0    | 61 379,8       | 60 252,6          | 60 252,6          |
| сектора государственного управления                |              |                |                   |                   |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 290 Прочие расходы                                 | 24 652,5     | 6 264,6        | 9 194,2           | 9 193,7           |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| расходы капитального характера                     |              |                |                   |                   |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 300 Поступления нефинансовых активов               | 1 983 935,6  | 416 800,9      | 743 246,9         | 823 887,8         |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств          | 685 933,6    | 202 549,3      | 200 755,7         | 282 628,6         |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| в том числе:                                       |              |                |                   |                   |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| оборудование                                       | 220 314,5    | 42 750,5       | 110 403,4         | 67 160,6          |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| капитальное строительство                          | 425 281,7    | 119 461,4      | 90 352,3          | 215 468,0         |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| жилые и нежилые помещения                          | 40 337,4     | 40 337,4       | -                 | -                 |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов    | -            | -              | -                 | -                 |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов      | 1 298 002,0  | 214 251,6      | 542 491,2         | 541 259,2         |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 500 Поступление финансовых активов                 |              |                |                   |                   |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным          |              |                |                   |                   |
| кредитам                                           |              |                |                   |                   |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                     |              |                |                   |                   |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций |              |                |                   |                   |
| и иных форм участия в капитале                     |              |                |                   |                   |
|----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным          |              |                |                   |                   |
| кредитам                                           |              |                |                   |                   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                    Приложение N 8
                                                                                    к распоряжению Правительства
                                                                                    Красноярского края
                                                                                    от 15.11.2011 N 988-р

                                                                                    Приложение N 8
                                                                                    к ведомственной целевой программе
                                                                                    "Развитие системы социальной защиты населения
                                                                                    Красноярского края на 2011-2013 годы"
                                                                                                             
               Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие системы      
            социальной защиты населения Красноярского края на 2011-2013 годы" по кодам классификации операций сектора  
                                                   государственного управления                                         
                                                                                                             
                                       (по каждой задаче ведомственной целевой программы)
                                                                                                                                 
                                                                                                                      тыс. рублей  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Коды классификации операций сектора государственного    | Всего        | Очередной      | Первый год    | Второй год        |
|                        управления                         |              | финансовый год | планового     | планового периода |
|                                                           |              | (2011 год)     | периода (2012 | (2013 год)        |
|                                                           |              |                | год)          |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
|                             1                             |      2       |       3        |       4       |         5         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других    |
| категорий граждан                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                                              |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 200 Расходы                                               | 43 125 419,9 | 14 282 768,8   | 14 745 260,9  | 14 097 390,2      |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда             |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 211 Заработная плата                                      |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 212 Прочие выплаты                                        |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 213 Начисления на оплату труда                            |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 220 Приобретение услуг                                    | 201 444,6    | 6 881,5        | 78 706,2      | 115 856,9         |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 221 Услуги связи                                          | 4 195,0      | 1 546,3        | 1 211,1       | 1 437,6           |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 222 Транспортные услуги                                   | 2 252,5      | 1 139,1        | 556,7         | 556,7             |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 223 Коммунальные услуги                                   |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 224 Арендная плата за пользованием имуществом             | 947,2        | 466,2          | 240,5         | 240,5             |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества                        |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| в том числе:                                              |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| капитальный ремонт                                        |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 226 Прочие услуги                                         | 194 049,9    | 3 729,9        | 76 697,9      | 113 622,1         |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления            | 127 841,4    | 108 961,7      | 9 297,4       | 9 582,3           |
| организациям                                              |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления            | 99 211,6     | 99 211,6       |               |                   |
| государственным и муниципальным организациям              |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| в том числе:                                              |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| расходы капитального характера                            | 24 044,7     | 24 044,7       |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления            | 28 629,8     | 9 750,1        | 9 297,4       | 9 582,3           |
| организациям, за исключением государственных и            |              |                |               |                   |
| муниципальных организаций                                 |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы        | 39 932 611,0 | 12 749 271,9   | 13 976 897,7  | 13 206 441,4      |
| Российской Федерации                                      |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| в том числе:                                              |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| расходы капитального характера                            |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 260 Социальное обеспечение                                | 2 850 844,4  | 1 413 838,2    | 675 928,1     | 761 078,1         |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному |              |                |               |                   |
| и медицинскому страхованию населения                      |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению                | 2 668 959,4  | 1 352 458,4    | 615 675,5     | 700 825,5         |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора  | 181 885,0    | 61 379,8       | 60 252,6      | 60 252,6          |
| государственного управления                               |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 290 Прочие расходы                                        | 12 678,5     | 3 815,5        | 4 431,5       | 4 431,5           |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| расходы капитального характера                            |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 300 Поступления нефинансовых активов                      | 76 631,9     | 9 986,5        | 33 938,7      | 32 706,7          |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств                 | 61 589,4     | 4 500,0        | 28 544,7      | 28 544,7          |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| в том числе:                                              |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| оборудование                                              | 61 589,4     | 4 500,0        | 28 544,7      | 28 544,7          |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| капитальное строительство                                 |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| жилые и нежилые помещения                                 |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов           |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов             |   15 042,5   |    5 486,5     |    5 394,0    |      4 162,0      |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 500 Поступление финансовых активов                        |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам        |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                            |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и      |              |                |               |                   |
| иных форм участия в капитале                              |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам        |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| Итого по задаче N 1                                       | 43 202 051,8 | 14 292 755,3   | 14 779 199,6  | 14 130 096,9      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача N 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                                              |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 200 Расходы                                               | 10 118 502,5 | 3 643 190,5    | 3 225 668,4   | 3 249 643,6       |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда             | 2 766 152,5  | 679 989,5      | 1 043 081,5   | 1 043 081,5       |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 211 Заработная плата                                      | 2 141 348,1  | 501 992,7      | 819 677,7     | 819 677,7         |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 212 Прочие выплаты                                        | 22 655,3     | 6 136,7        | 8 259,3       | 8 259,3           |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 213 Начисления на оплату труда                            | 602 149,1    | 171 860,1      | 215 144,5     | 215 144,5         |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 220 Приобретение услуг                                    | 843 569,0    | 161 968,8      | 336 712,8     | 344 887,4         |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 221 Услуги связи                                          | 25 472,4     | 5 140,8        | 9 777,3       | 10 554,3          |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 222 Транспортные услуги                                   | 16 913,5     | 3 686,1        | 6 613,7       | 6 613,7           |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 223 Коммунальные услуги                                   | 336 588,5    | 67 647,2       | 129 559,4     | 139 381,9         |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 224 Арендная плата за пользованием имуществом             | 9 610,2      | 2 330,2        | 3 640,0       | 3 640,0           |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества                        | 264 748,9    | 44 223,2       | 115 817,2     | 104 708,5         |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| в том числе:                                              |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| капитальный ремонт                                        | 96 604,9     | 17 624,2       | 45 153,1      | 33 827,6          |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 226 Прочие услуги                                         | 190 235,5    | 38 941,3       | 71 305,2      | 79 989,0          |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления            | 1 689 197,6  | 1 099 168,8    | 297 959,5     | 292 069,3         |
| организациям                                              |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления            | 1 689 197,6  | 1 099 168,8    | 297 959,5     | 292 069,3         |
| государственным и муниципальным организациям              |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| в том числе:                                              |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| расходы капитального характера                            | 79 605,8     | 73 281,6       | 6 107,2       | 217,0             |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления            | -            |                |               |                   |
| организациям, за исключением государственных и            |              |                |               |                   |
| муниципальных организаций                                 |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы        | 4 807 848,8  | 1 699 724,1    | 1 543 216,7   | 1 564 908,0       |
| Российской Федерации                                      |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| в том числе:                                              |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| расходы капитального характера                            | 161 499,8    | 49 835,7       | 47 883,0      | 63 781,1          |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 260 Социальное обеспечение                                | 243,6        | 79,2           | 82,2          | 82,2              |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному |              |                |               |                   |
| и медицинскому страхованию населения                      |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению                | 243,6        | 79,2           | 82,2          | 82,2              |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора  |              |                |               |                   |
| государственного управления                               |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 290 Прочие расходы                                        | 11 491,0     | 2 260,1        | 4 615,7       | 4 615,2           |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| расходы капитального характера                            |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 300 Поступления нефинансовых активов                      | 1 883 331,7  | 391 308,4      | 705 075,2     | 786 948,1         |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств                 | 605 871,2    | 184 376,3      | 169 811,0     | 251 683,9         |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| в том числе:                                              |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| оборудование                                              | 140 252,1    | 24 577,5       | 79 458,7      | 36 215,9          |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| капитальное строительство                                 | 425 281,7    | 119 461,4      | 90 352,3      | 215 468,0         |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| жилые и нежилые помещения                                 | 40 337,4     | 40 337,4       |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов           |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов             | 1 277 460,5  | 206 932,1      | 535 264,2     | 535 264,2         |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 500 Поступление финансовых активов                        |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам        |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                            |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и      |              |                |               |                   |
| иных форм участия в капитале                              |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам        |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| Итого по задаче N 2                                       | 12 001 834,2 | 4 034 498,9    | 3 930 743,6   | 4 036 591,7       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача N 3. Повышение эффективности функционирования исполнительных органов власти в области социальной защиты населения и    |
| социального обслуживания.                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                                              |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 200 Расходы                                               | 3 442 956,8  |  1 227 288,7   |  1 107 186,0  |    1 108 482,1    |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда             |  253 140,3   |    88 944,5    |   82 097,9    |     82 097,9      |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 211 Заработная плата                                      |  198 926,1   |    67 991,5    |   65 467,3    |     65 467,3      |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 212 Прочие выплаты                                        |    419,6     |     153,2      |     133,2     |       133,2       |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 213 Начисления на оплату труда                            |   53 794,6   |    20 799,8    |   16 497,4    |     16 497,4      |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 220 Приобретение услуг                                    |   56 283,5   |    29 406,2    |   13 372,8    |     13 504,5      |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 221 Услуги связи                                          |   5 218,8    |    1 739,6     |    1 739,6    |      1 739,6      |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 222 Транспортные услуги                                   |   1 388,9    |     516,3      |     436,3     |       436,3       |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 223 Коммунальные услуги                                   |   4 963,9    |    1 523,0     |    1 654,6    |      1 786,3      |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом              |      -       |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества                        |   16 943,1   |    5 647,7     |    5 647,7    |      5 647,7      |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| в том числе:                                              |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| капитальный ремонт                                        |   6 387,6    |    3 729,2     |    1 329,2    |      1 329,2      |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 226 Прочие услуги                                         |   27 768,8   |    19 979,6    |    3 894,6    |      3 894,6      |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления            |              |                |               |                   |
| организациям                                              |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления            |              |                |               |                   |
| государственным и муниципальным организациям              |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| в том числе:                                              |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| расходы капитального характера                            |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления            |              |                |               |                   |
| организациям, за исключением государственных и            |              |                |               |                   |
| муниципальных организаций                                 |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы        | 3 133 050,0  |  1 108 749,0   |  1 011 568,3  |    1 012 732,7    |
| Российской Федерации                                      |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| в том числе:                                              |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| расходы капитального характера                            |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 260 Социальное обеспечение                                |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному |              |                |               |                   |
| и медицинскому страхованию населения                      |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению                |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора  |              |                |               |                   |
| государственного управления                               |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 290 Прочие расходы                                        |    483,0     |     189,0      |     147,0     |       147,0       |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| расходы капитального характера                            |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 300 Поступления нефинансовых активов                      |   23 972,0   |    15 506,0    |    4 233,0    |      4 233,0      |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств                 |   18 473,0   |    13 673,0    |    2 400,0    |      2 400,0      |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| в том числе:                                              |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| оборудование                                              | 18 473,0     |    13 673,0    |    2 400,0    |      2 400,0      |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| строительство (реконструкция)                             |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| жилые и нежилые помещения                                 |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов           |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов             | 5 499,0      |    1 833,0     |    1 833,0    |      1 833,0      |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 500 Поступление финансовых активов                        |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам        |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                            |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и      |              |                |               |                   |
| иных форм участия в капитале                              |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам        |              |                |               |                   |
|-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------|
| Итого по задаче N 3                                       | 3 466 928,8  |  1 242 794,7   |  1 111 419,0  |    1 112 715,1    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Информация по документу
Читайте также