Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 15.11.2011 № 988-рПриложение N 3 к распоряжению Правительства Красноярского края от 15.11.2011 N 988-р Приложение N 3 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2011-2013 годы" Целевые показатели на долгосрочный период ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, целевые показатели | Ед. | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый период | Долгосрочный период по годам | | п/п | | измерения | финансовый | финансовый | финансовый |------------------------| | | | | | год | год | год | первый | второй год | | | | | | | | | год | планового | | | | | | | | | планового | периода | | | | | | | | | периода | | | | | | |------------+------------+------------+-----------+------------+----------------------------------------------------------------------------| | | | | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель: повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края | |-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Удельный вес детей-инвалидов, | % | 52,3 | 57,1 | 59,9 | 60,1 | 60,3 | 60,5 | 60,7 | 60,9 | 61,1 | 61,3 | 61,5 | 61,7 | | | проживающих в семьях, получивших | | | | | | | | | | | | | | | | реабилитационные услуги в учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | социального обслуживания семьи и детей, | | | | | | | | | | | | | | | | к общему числу детей-инвалидов в | | | | | | | | | | | | | | | | Красноярском крае | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 2 | Охват граждан пожилого возраста и | чел. | 510 | 513 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | | | инвалидов всеми видами социального | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания на дому (на 10000 | | | | | | | | | | | | | | | | пенсионеров) | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 3 | Удельный вес граждан пожилого возраста | % | 99,44 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | | | и инвалидов, получающих | | | | | | | | | | | | | | | | государственные услуги в нестационарных | | | | | | | | | | | | | | | | учреждениях социального обслуживания, | | | | | | | | | | | | | | | | от общего числа обратившихся граждан | | | | | | | | | | | | | | | | пожилого возраста и инвалидов | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 4 | Доля автономных учреждений от общего | % | 0,5 | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | | | числа государственных (муниципальных) | | | | | | | | | | | | | | | | учреждений социальной защиты в | | | | | | | | | | | | | | | | Красноярском крае | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 5 | Доля семей, получающих жилищные | % | 23,7 | 20,8 | 16,1 | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 15,8 | 15,8 | 15,7 | 15,6 | 15,6 | 15,5 | | | субсидии на оплату жилого помещения и | | | | | | | | | | | | | | | | коммунальных услуг, в общем количестве | | | | | | | | | | | | | | | | семей в Красноярском крае | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к распоряжению Правительства Красноярского края от 15.11.2011 N 988-р Приложение N 4 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2011-2013 годы" Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2011-2013 годы" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок | Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей | | | | выполнения |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | , год | всего | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | | | | | | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | | | | | | год | год | год | периода | периода | | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | | | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан | | | | | | | | | пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан | 2009-2013 | 14 363 882,0 | 2 208 530,1 | 5 598 599,0 | 2 841 631,8 | 1 858 509,7 | 1 856 611,4 | | | пожилого возраста и других категорий граждан | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки | 2009-2013 | 7 544 078,9 | 1 259 639,4 | 1 350 185,0 | 1 726 977,4 | 1 604 581,2 | 1 602 695,9 | | | ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, | | | | | | | | | | признанным пострадавшими от политических репрессий, и другим | | | | | | | | | | категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки, в | | | | | | | | | | денежной форме | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.1 | Своевременное предоставление ЕДВ с использованием банковских | 2009-2013 | 5 969 143,8 | 673 584,7 | 1 214 123,7 | 1 427 766,2 | 1 326 834,6 | 1 326 834,6 | | | технологий и адресного банка данных | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки | 2009-2013 | 428 570,9 | 195 377,4 | 55 420,7 | 56 222,4 | 59 146,8 | 62 403,6 | | | отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | и Пенсионного фонда Российской Федерации | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2009-2013 | 425 652,1 | 194 105,0 | 54 190,5 | 55 806,2 | 59 146,8 | 62 403,6 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | средства Пенсионного фонда | 2009-2011 | 2 918,8 | 1 272,4 | 1 230,2 | 416,2 | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.3 | Социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанных | 2009 | 11 778,5 | 11 778,5 | | | | | | | пострадавшими от политических репрессий | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.4 | Социальная поддержка ветеранов | 2009 | 283 906,2 | 283 906,2 | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.5 | Улучшение социально-экономических условий жизни пожилых людей | 2011-2013 | 378 717,6 | | | 143 983,6 | 119 919,3 | 114 814,7 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на | 2011-2013 | 378 717,6 | | | 143 983,6 | 119 919,3 | 114 814,7 | | | 2011-2013 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.6 | Доплаты к пенсиям государственных (муниципальных) служащих | 2009-2013 | 287 967,2 | 61 896,3 | 44 674,3 | 61 217,0 | 60 089,8 | 60 089,8 | | | субъектов Российской Федерации, выплаты персональных пособий | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.7 | Ежемесячные пособия Плисову В.В., вдовам Н.А. Ярыгиной, Л.Г. | 2009-2013 | 5 419,6 | 969,0 | 1 072,8 | 1 153,3 | 1 131,0 | 1 093,5 | | | Решетневой, В.Н. Гудовской, Загайновой Л.Ф., Поздеевой В.М., Иофель | | | | | | | | | | Е.К., расходы на ежемесячное материальное обеспечение | | | | | | | | | | родственников погибших в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в | | | | | | | | | | Ермаковском районе Красноярского края | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.8 | Пособие на погребение неработающих граждан и не являющихся | 2009-2013 | 166 453,2 | 29 820,8 | 32 514,2 | 34 156,2 | 34 981,0 | 34 981,0 | | | пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по | | | | | | | | | | истечении 196 дней беременности | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.9 | Меры социальной поддержки вдов героев социалистического труда | 2009-2013 | 12 121,9 | 2 306,5 | 2 379,3 | 2 478,7 | 2 478,7 | 2 478,7 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки | 2009-2013 | 131 605,8 | 17 100,2 | 29 634,1 | 33 149,9 | 25 860,8 | 25 860,8 | | | ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, | | | | | | | | | | признанным пострадавшими от политических репрессий, и другим | | | | | | | | | | категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки, в | | | | | | | | | | виде натуральных льгот | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.3 | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей- | 2009-2013 | 4 943 046,5 | 410 431,7 | 3 330 394,4 | 959 299,2 | 121 467,1 | 121 454,1 | | | инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и | | | | | | | | | | реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с | | | | | | | | | | политическими репрессиями | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2009-2013 | 4 704 835,6 | 404 618,2 | 3 277 086,7 | 878 660,5 | 72 241,6 | 72 228,6 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.4 | Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям | 2009-2013 | 139 017,7 | 50 137,4 | 12 842,0 | 26 691,1 | 24 673,6 | 24 673,6 | | | граждан, организация мероприятий, посвященных празднованию Дня | | | | | | | | | | Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и других | | | | | | | | | | памятных дат, поддержка Красноярской краевой общественной | | | | | | | | | | организации инвалидов Союз "Чернобыль" и краевой общественной | | | | | | | | | | организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и | | | | | | | | | | правоохранительных органов | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на | 2011-2013 | 5 490,0 | | | 1 830,0 | 1 830,0 | 1 830,0 | | | 2011-2013 годы" | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.5 | Предоставление единовременной адресной материальной помощи | 2009-2013 | 391 690,7 | 49 838,2 | 82 484,3 | 95 514,2 | 81 927,0 | 81 927,0 | | | обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной | | | | | | | | | | ситуации; обратившимся одиноко проживающим неработающим | | | | | | | | | | пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям | | | | | | | | | | неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют | | | | | | | | | | трудоспособные граждане (за исключением одиноко проживающих | | | | | | | | | | супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет), на ремонт | | | | | | | | | | жилого помещения; отдельным категориям граждан на ремонт печного | | | | | | | | | | отопления и электропроводки | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа "Социальная поддержка | 2009-2010 | 119 320,4 | 39 989,8 | 79 330,6 | | | 0,0 | | | населения, находящегося в трудной жизненной ситуации" на 2008-2010 | | | | | | | | | | годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка | 2011-2013 | 259 368,2 | | | 95 514,2 | 81 927,0 | 81 927,0 | | | населения Красноярского края" на 2011-2013 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | средства Пенсионного фонда | 2009-2010 | 13 002,1 | 9 848,4 | 3 153,7 | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.6 | Долгосрочная целевая программа "Дополнительные меры социальной | 2009-2010 | 1 214 442,4 | 421 383,2 | 793 059,2 | | | | | | поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | | | | | | | | | | на 2009-2010 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Повышение качества и уровня социальной защищенности инвалидов, в | 2009-2013 | 404 964,5 | 73 028,4 | 70 819,4 | 90 984,0 | 85 394,9 | 84 737,8 | | | том числе детей-инвалидов | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки | 2009-2013 | 221 361,8 | 33 789,0 | 41 479,4 | 52 017,4 | 47 038,0 | 47 038,0 | | | инвалидам, в том числе детям - инвалидам, в денежной форме | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1.1 | Социальная поддержка инвалидов в форме ежемесячных денежных | 2009-2013 | 211 791,8 | 32 904,3 | 40 419,7 | 49 750,2 | 44 358,8 | 44 358,8 | | | выплат и компенсаций | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки | 2009-2013 | 8 609,6 | 764,7 | 750,0 | 2 090,3 | 2 502,3 | 2 502,3 | | | инвалидам, за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1.3 | Расходы на ежемесячное материальное обеспечение лицам, признанным | 2009-2013 | 960,4 | 120,0 | 309,7 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | | | инвалидами вследствие авиакатастрофы 28 апреля 2002 года в | | | | | | | | | | Ермаковском районе Красноярского края | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки | 2009-2013 | 165 703,8 | 35 364,2 | 25 846,9 | 35 091,3 | 34 481,6 | 34 919,8 | | | инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в виде натуральных льгот | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе ДЦП "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы | 2011-2013 | 20 389,0 | | | 7 056,8 | 6 447,0 | 6 885,2 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.3 | Предоставление мер социальной поддержки детям-инвалидам, детям из | 2009-2013 | 17 898,9 | 3 875,2 | 3 493,1 | 3 875,3 | 3 875,3 | 2 780,0 | | | семей, в которых оба родителя - инвалиды, или неполных семей, в | | | | | | | | | | которых родитель - инвалид, в части приобретения новогодних | | | | | | | | | | подарков | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа" Улучшение демографической | 2009 | 1 095,3 | 1 095,3 | | | | | | | ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | краевая целевая программа "Улучшение демографической ситуации в | 2010-2012 | 3 285,9 | | 1 095,3 | 1 095,3 | 1 095,3 | | | | Красноярском крае" на 2010-2012 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Улучшение положения семей с детьми и детей, попавших в трудную | 2009-2013 | 9 628 767,2 | 814 758,8 | 2 098 108,2 | 2 793 406,7 | 2 656 944,4 | 1 265 549,1 | | | жизненную ситуацию | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.1 | Предоставление государственных пособий гражданам, имеющим детей | 2009-2013 | 7 677 868,0 | 616 393,4 | 1 865 096,7 | 2 415 744,3 | 2 148 220,1 | 632 413,5 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа "Дети" на 2010-2012 годы | 2010-2012 | 4 627 520,1 | | 1 299 431,9 | 1 809 527,1 | 1 518 561,1 | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2009-2013 | 233 305,0 | 37 251,1 | 43 903,5 | 50 890,7 | 49 252,6 | 52 007,1 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.2 | Оздоровление детей из малоимущих семей: предоставление бесплатных | 2009-2013 | 581 122,6 | 60 765,9 | 123 061,3 | 134 656,4 | 131 319,5 | 131 319,5 | | | путевок на санаторно-курортное лечение и компенсация стоимости | | | | | | | | | | проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, | | | | | | | | | | стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно; | | | | | | | | | | предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря | | | | | | | | | | и бесплатного проезда детям и сопровождающим их лицам до места | | | | | | | | | | нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2009-2013 | 440 867,0 | 29 840,6 | 99 170,4 | 103 952,0 | 103 952,0 | 103 952,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.3 | Предоставление доплаты к пенсии детям погибших (умерших) | 2009-2013 | 6 987,2 | 2 625,2 | 919,5 | 827,9 | 1 307,3 | 1 307,3 | | | военнослужащих в период прохождения военной службы, сотрудников | | | | | | | | | | органов внутренних дел, умерших в связи с получением ранений, | | | | | | | | | | увечий в период выполнения служебных обязанностей | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.4 | Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в виде | 2009-2013 | 636 618,0 | 134 974,3 | 109 030,7 | 126 772,2 | 132 920,4 | 132 920,4 | | | единовременного пособия при рождении одновременно двух и более | | | | | | | | | | детей, ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, | | | | | | | | | | ежемесячной компенсации расходов на приобретение единого | | | | | | | | | | социального проездного билета или оплату проезда по социальной | | | | | | | | | | карте, единой социальной карте Красноярского края детей школьного | | | | | | | | | | возраста и единовременного материального вознаграждения женщинам, | | | | | | | | | | награжденным Почетным знаком "Материнская слава" | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.5 | Улучшение жилищных условий женщин, награжденных Почетным | 2011-2013 | 254 904,9 | | | 78 686,4 | 70 487,3 | 105 731,2 | | | знаком Красноярского края " Материнская слава" | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.6 | Предоставление краевого материнского (семейного) капитала | 2011-2013 | 464 547,0 | | | 30 000,0 | 172 689,8 | 261 857,2 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.7 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки | 2011 | 6 719,5 | | | 6 719,5 | | | | | беременным женщинам | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Обеспечение социальной поддержки граждан при оплате жилого | 2009-2013 | 44 317 175,2 | 8 067 627,3 | 8 067 068,3 | 8 088 030,9 | 9 683 119,5 | 10 411 329,2 | | | помещения и коммунальных услуг | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.1 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки | 2009-2013 | 19 785 183,8 | 2 822 798,3 | 3 244 120,2 | 3 871 845,6 | 4 617 824,8 | 5 228 594,9 | | | на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным | | | | | | | | | | категориям граждан за счет средств краевого бюджета, в денежной | | | | | | | | | | форме | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки | 2009-2013 | 9 747 847,3 | 2 000 403,6 | 2 311 885,3 | 1 946 729,4 | 1 685 694,7 | 1 803 134,3 | | | на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным | | | | | | | | | | категориям граждан за счет средств федерального бюджета, в денежной | | | | | | | | | | форме | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.3 | Своевременное и адресное предоставление субсидий на оплату жилого | 2009-2013 | 14 784 144,1 | 3 244 425,4 | 2 511 062,8 | 2 269 455,9 | 3 379 600,0 | 3 379 600,0 | | | помещения и коммунальных услуг с учетом доходов граждан | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим | 2009-2013 | 1 763 400,2 | 313234,1 | 322620,4 | 366400,9 | 376126,3 | 385018,5 | | | в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим | 2009-2013 | 570 338,1 | 112962,7 | 99118,7 | 112301,0 | 119104,8 | 126850,9 | | | в Эвенкийском муниципальном районе | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 1 | | 71 048 527,2 | 11 590 141,4 | 16 256 334,0 | 14 292 755,3 | 14 779 199,6 | 14 130 096,9 | |-------------------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Задача 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг | | | | | | | | | по социальному обслуживанию | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | Предоставление гарантированного государством перечня социальных | 2009-2013 | 10 290 037,5 | 2 081 602,5 | 2 057 425,2 | 2 092 601,5 | 2 023 485,1 | 2 034 923,2 | | | услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и другим категориям | | | | | | | | | | граждан через сеть учреждений социального обслуживания населения | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Предоставление гарантированного государством перечня социальных | 2009-2013 | 507 924,0 | 104 242,9 | 89 295,8 | 85 866,4 | 113 936,4 | 114 582,5 | | | услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам, через сеть учреждений | | | | | | | | | | социального обслуживания | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Предоставление гарантированного государством перечня социальных | 2009-2013 | 4 380 386,6 | 746 728,8 | 774 091,4 | 1 094 984,2 | 880 307,0 | 884 275,2 | | | услуг семьям с детьми и детям, оказавшимся в трудной жизненной | | | | | | | | | | ситуации, через сеть учреждений социального обслуживания семьи и | | | | | | | | | | детей | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2009-2013 | 4 384,6 | 451,0 | 201,0 | 1 244,2 | 1 244,2 | 1 244,2 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и | 2010-2013 | 8 045,9 | | 120,9 | 2 670,8 | 2 627,1 | 2 627,1 | | | инвалидам в приемных семьях | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5 | Формирование условий для устойчивого развития доступной среды для | 2011-2013 | 193 807,8 | | | 56 334,0 | 57 283,0 | 80 190,8 | | | инвалидов в крае, их интеграция в общество, совершенствование | | | | | | | | | | системы реабилитации инвалидов в крае, повышение уровня и качества | | | | | | | | | | их жизни | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Доступная среда для | 2011-2013 | 193 807,8 | | | 56 334,0 | 57 283,0 | 80 190,8 | | | инвалидов" на 2011-2013 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6 | Укрепление материально-технической базы учреждений социального | 2009-2013 | 1 348 922,2 | 336 873,4 | 263 249,1 | 254 004,6 | 213 953,6 | 280 841,5 | | | обслуживания населения | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Повышение качества и | 2011-2013 | 216 254,9 | | | 76 706,7 | 76 706,7 | 62 841,5 | | | доступности предоставления социальных услуг в учреждениях | | | | | | | | | | социального обслуживания" на 2011-2013 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа "Улучшение условий | 2009-2010 | 121 714,5 | 56 002,0 | 65 712,5 | | | | | | проживания граждан в учреждениях социального обслуживания" на | | | | | | | | | | 2008-2010 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств | 2009-2013 | 792 710,9 | 239 970,5 | 123 146,7 | 121 241,4 | 90 352,3 | 218 000,0 | | | краевого бюджета | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе средства Пенсионного фонда | 2009-2010 | 16 206,9 | 10 000,0 | 6 206,9 | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа "Содействие занятости и | 2010-2012 | 20 713,9 | | 10 171,1 | 10 092,8 | 450,0 | | | | социальной адаптации лицам, отбывающим и отбывшим наказание в | | | | | | | | | | виде лишения свободы в Красноярском крае на 2010-2012 годы" | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа "Дети" на 2010-2012 годы | 2010-2012 | 26 829,6 | | 15 096,10 | 5 626,30 | 6 107,20 | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе средства Пенсионного фонда | 2009 | 22 994,2 | 22 994,2 | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7 | Повышение эффективности социального обслуживания и качества | 2009-2013 | 1 430 785,8 | 72 387,6 | 426 047,1 | 348 646,5 | 291 852,3 | 291 852,3 | | | социальных услуг в краевых автономных учреждениях через | | | | | | | | | | размещение государственного задания и обеспечение финансирования | | | | | | | | | | за счет субсидий | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 8 | Повышение эффективности социального обслуживания и качества | 2009-2013 | 1 288 439,1 | 225 083,4 | 269 366,6 | 99 390,9 | 347 299,1 | 347 299,1 | | | социальных услуг, оказываемых учреждениями социального | | | | | | | | | | обслуживания населения, за счет привлечения внебюджетных средств | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 2 | | 19 448 348,9 | 3 566 918,6 | 3 879 596,1 | 4 034 498,9 | 3 930 743,6 | 4 036 591,7 | |-------------------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Задача 3. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной | | | | | | | | | власти в сфере социальной защиты населения | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | Оптимизация системы предоставления мер социальной поддержки | 2009-2013 | 2 262 768,2 | 435 656,7 | 440 340,0 | 497 117,8 | 444 567,6 | 445 086,1 | | | отдельным категориям граждан, внедрение в процесс предоставления | | | | | | | | | | мер социальной поддержки технологий, способствующих адресному и | | | | | | | | | | своевременному предоставлению мер социальной поддержи | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Повышение эффективности предоставления государственных | 2009-2013 | 2 262 768,2 | 435 656,7 | 440 340,0 | 497 117,8 | 444 567,6 | 445 086,1 | | | социальных услуг с учетом совершенствования правового положения | | | | | | | | | | государственных (муниципальных) учреждений | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Повышение качества государственных социальных услуг через | 2009-2013 | 1 131 384,1 | 217 828,4 | 220 169,9 | 248 559,1 | 222 283,8 | 222 542,9 | | | организацию внедрения новых подходов к системе оплаты труда | | | | | | | | | | работников бюджетных учреждений | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 3 | | 5 656 920,5 | 1 089 141,8 | 1 100 849,9 | 1 242 794,7 | 1 111 419,0 | 1 112 715,1 | |-------------------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по цели | | 96 153 796,6 | 16 246 201,8 | 21 236 780,0 | 19 570 048,9 | 19 821 362,2 | 19 279 403,7 | |-------------------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Сумма нераспределенных расходов | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Всего по ведомственной программе | | 96 153 796,6 | 16 246 201,8 | 21 236 780,0 | 19 570 048,9 | 19 821 362,2 | 19 279 403,7 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4а к распоряжению Правительства Красноярского края от 15.11.2011 N 988-р Приложение N 4а к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2011-2013 годы" Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта с указанием мощности и | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | | п/п | годов строительства | стоимости |--------------------------------------------------------------------------| | | | строительства | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй | по годам | | | | в ценах | финансовый | финансовый | финансовый | планового | год | до ввода | | | | контракта на | год | год | год | периода | планового | объекта | | | | 01.01.2010 | | | | | периода | | | | | |------------+------------+------------+------------+-----------| | | | | | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель средств: Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Большемуртинский дом-интернат для | 109616,7 | 1000,0 | 11303,0 | 43961,4 | 54352,3 | 0,0 | 0,0 | | | умственно отсталых детей. Спальный корпус N 2 | | | | | | | | | | на 75 мест в п. Большая Мурта, | | | | | | | | | | Большемуртинский район | | | | | | | | | | год ввода - 2012 | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 109616,7 | 1000,0 | 11303,0 | 43961,4 | 54352,3 | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | 2 | Большемуртинский дом-интернат для умственно | 33794,4 | 40670,9 | 33794,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | отсталых детей. Спальный корпус на 50 мест в п. | | | | | | | | | | Большая Мурта, Большемуртинский район | | | | | | | | | | год ввода 2010 | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 27587,5 | 30670,9 | 27587,5 | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | внебюджетные источники (Пенсионный фонд | 6206,9 | 10000,0 | 6206,9 | | | | | | | РФ) | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | 3 | Маганский психоневрологический интернат | 111949,4 | 700,0 | 218,8 | 1780,0 | 0,0 | 53232,7 | 56717,9 | | | Березовского района. Спальный корпус N 2 | | | | | | | | | | год ввода 2014 | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 111949,4 | 700,0 | 218,8 | 1780,0 | | 53232,7 | 56717,9 | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | 4 | Котельная с тепловыми сетями для краевого | 3590,0 | 0,0 | 2990,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджетного государственного учреждения | | | | | | | | | | социального обслуживания "Маганский | | | | | | | | | | психоневрологический интернат" | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 3590,0 | | 2990,0 | 600,0 | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | 5 | Жилой корпус на 100 мест. Красноярский дом- | 713,3 | 744,2 | 713,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | интернат N 2 для ветеранов войны и труда | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 713,3 | 744,2 | 713,3 | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | 6 | Спальный корпус на 75 мест N 3 Шилинского | 101217,7 | 650,8 | 10217,7 | 55000,0 | 36000,0 | 0,0 | 0,0 | | | психоневрологического интерната | | | | | | | | | | Сухобузимского района год ввода -2012 | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 101217,7 | 650,8 | 10217,7 | 55000,0 | 36000,0 | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | 7 | Жилой корпус на 75 мест N 2 Шарыповского | 127220,5 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75394,6 | 51825,9 | | | психоневрологического дома-интерната в д. | | | | | | | | | | Гляден год ввода -2013 | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 127220,5 | 19,0 | 0,0 | | | 75394,6 | 51825,9 | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | 8 | Большемуртинский дом-интернат для | 111254,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 110254,7 | | | умственно отсталых детей. Спальный корпус N 3 | | | | | | | | | | на 75 мест в п. Большая Мурта, | | | | | | | | | | Большемуртинский район год ввода 2014 | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 111254,7 | | | | | 1000,0 | 110254,7 | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | 9 | Реконструкция нежилого здания и | 36719,7 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 26719,7 | | | | хозяйственного строения в с. Российка, | | | | | | | | | | Большемуртинского района Красноярского края | | | | | | | | | | под дом-интернат для граждан пожилого | | | | | | | | | | возраста | | | | | | | | | | год ввода - 2014 | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 36719,7 | | | 10000,0 | | 26719,7 | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | 10 | Баня на 30 человек с пристройкой под | 29900,0 | 0,0 | 20000,0 | 9900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | дезокамеру для Маганского | | | | | | | | | | психоневрологического интерната в п. | | | | | | | | | | Березовский Березовского района год ввода | | | | | | | | | | -2011 | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 29900,0 | | 20000,0 | 9900,0 | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | 11 | Петропавловский психоневрологический | 84502,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36789,0 | 47713,0 | | | интернат, Ирбейский район. Медицинская часть | | | | | | | | | | год ввода -2014 | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 84502,0 | | | | | 36789,0 | 47713,0 | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | 12 | Спальный корпус на 75 мест N 3 Енисейского | 50116,4 | 61144,4 | 50116,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | дома-интерната специального типа в г. | | | | | | | | | | Лесосибирске год ввода 2010 | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 50116,4 | 61144,4 | 50116,4 | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | 13 | Банно-прачечный комплекс Енисейского дома- | 56787,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23332,0 | 33455,0 | | | интерната специального типа в г. Лесосибирске | | | | | | | | | | год ввода - 2014 | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 56787,0 | | | | | 23332,0 | 33455,0 | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | 14 | Водоснабжение объектов Большемуртинского | 20056,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 672,0 | 19384,8 | | | детского дома-интерната для умственно | | | | | | | | | | отсталых детей с бурением скважины и | | | | | | | | | | реконструкцией водонапорной башни год | | | | | | | | | | ввода 2014 | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 20056,8 | | | | | 672,0 | 19384,8 | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | 15 | Котельная с реконструкцией тепловых сетей для | 88800,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 860,0 | 87940,7 | | | теплоснабжения жилых корпусов и | | | | | | | | | | вспомогательных зданий Шилинского | | | | | | | | | | психоневрологического интерната год | | | | | | | | | | ввода 2014 | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 88800,7 | | | | | 860,0 | 87940,7 | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | 16 | Баня-прачечная для краевого государственного | 0,0 | 20542,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | учреждения социального обслуживания | | | | | | | | | | "Большемуртинский детский дом-интернат для | | | | | | | | | | умственно отсталых детей" в п. г. т. Большая | | | | | | | | | | Мурта Большемуртинского района год | | | | | | | | | | ввода 2009 | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 0,0 | 12542,3 | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 8000,0 | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | 17 | Реконструкция здания Краевого | 0,0 | 35290,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | государственного учреждения социального | | | | | | | | | | обслуживания "Социально-оздоровительный | | | | | | | | | | центр "Кедр" под дом-интернат для престарелых | | | | | | | | | | и инвалидов (геронтологический центр) год | | | | | | | | | | ввода 2009 | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 0,0 | 20296,2 | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 14994,2 | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | 18 | Тинской психоневрологический интернат | 0,0 | 378,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | Нижне-Ингашского района. Котельная | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 0,0 | 378,4 | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | 19 | Маганский психоневрологический интернат | 0,0 | 56582,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | Березовского района. Спальный корпус год | | | | | | | | | | ввода 2009 | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 0,0 | 56582,1 | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | 20 | Спальный корпус N 2 Тинского | 0,0 | 55242,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | психоневрологического интерната Нижне- | | | | | | | | | | Ингашского района год ввода 2009 | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 0,0 | 55242,2 | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | Итого | 966239,3 | 272964,7 | 129353,6 | 121241,4 | 90352,3 | 218000,0 | 407292,0 | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | краевой бюджет | 960032,4 | 239970,5 | 123146,7 | 121241,4 | 90352,3 | 218000,0 | 407292,0 | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+-------------------------------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------| | | внебюджетные источники (Пенсионный фонд | 6206,9 | 32994,2 | 6206,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | РФ) | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к распоряжению Правительства Красноярского края от 15.11.2011 N 988-р Приложение N 5 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2011-2013 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2011-2013 годы" по источникам и направлениям расходования средств ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | всего | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | | | | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | | | | год | год | год | периода | периода | | | |--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Всего | 96 153 796,6 | 16 246 201,8 | 21 236 780,0 | 19 570 048,9 | 19 821 362,2 | 19 279 403,7 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | 15 565 501,2 | 2 667 434,2 | 5 787 187,4 | 3 039 373,3 | 1 974 034,2 | 2 097 472,1 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | средства пенсионного фонда | 55 122,0 | 44 115,0 | 10 590,8 | 416,2 | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 80 533 173,4 | 13 534 652,6 | 15 439 001,8 | 16 530 259,4 | 17 847 328,0 | 17 181 931,6 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные источники | 1 288 439,1 | 225 083,4 | 269 366,6 | 99 390,9 | 347 299,1 | 347 299,1 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них: | | | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | капитальные вложения | 1 906 397,1 | 380 227,0 | 471 826,3 | 371 064,7 | 301 228,2 | 381 783,5 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | | | | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | средства пенсионного фонда | 29 201,1 | 22 994,2 | 6 206,9 | | | | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 1 877 196,0 | 357 232,8 | 465 619,4 | 371 064,7 | 301 228,2 | 381 783,5 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные источники | 6 519,9 | 2 350,6 | 1 501,8 | 540,3 | 1 063,6 | 1 063,6 | |----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджеты муниципальный образований | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 6 к распоряжению Правительства Красноярского края от 15.11.2011 N 988-р Приложение N 6 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2011-2013 годы" Планируемые объемы финансирования, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности тыс. руб. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, задачи, мероприятия | Отчетный | Текущий | Очередной | Первый год | Второй год | Оценка эффекта от реализации | | п/п | | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | мероприятий | | | | год | год | год | периода | периода | | | | |------------+------------+------------+------------+------------| | | | | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: совершенствование системы реабилитации инвалидов в Красноярском крае, повышение уровня и качества их жизни | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Задача N 1. Формирование доступной | | | | | | | | | среды для инвалидов к | | | | | | | | | информационным технологиям, | | | | | | | | | учреждениям социальной сферы | | | | | | | |-----+------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------------------------------| | 1.1 | Разработка региональной | | | 5280,0 | 2600,0 | 4206,0 | Создание РИАС, внесение | | | информационно-аналитической | | | | | | информации по 20,0 тыс. | | | системы поддержки процесса | | | | | | индивидуальным программам | | | реабилитации инвалидов (РИАС) | | | | | | реабилитации (2012 год - 10,0 тыс.; | | | | | | | | | 2012 год - 10,0 тыс.) | |------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------------------------------| | Итого по программе | | | 5280,0 | 2600,0 | 4206,0 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к распоряжению Правительства Красноярского края от 15.11.2011 N 988-р Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2011-2013 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2011-2013 годы" по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной программе) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Коды классификации операций сектора | Всего | Очередной | Первый год | Второй год | | государственного управления | | финансовый год | планового периода | планового периода | | | | (2011 год) | (2012 год) | (2013 год) | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | Сумма средств краевого бюджета, всего | 58 670 814,8 | 19 570 048,9 | 19 821 362,2 | 19 279 403,7 | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 200 Расходы | 56 686 879,2 | 19 153 248,0 | 19 078 115,3 | 18 455 515,9 | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 3 019 292,8 | 768 934,0 | 1 125 179,4 | 1 125 179,4 | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 211 Заработная плата | 2 340 274,2 | 569 984,2 | 885 145,0 | 885 145,0 | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 212 Прочие выплаты | 23 074,9 | 6 289,9 | 8 392,5 | 8 392,5 | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 655 943,7 | 192 659,9 | 231 641,9 | 231 641,9 | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 220 Приобретение услуг | 1 101 297,1 | 198 256,5 | 428 791,8 | 474 248,8 | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 221 Услуги связи | 34 886,2 | 8 426,7 | 12 728,0 | 13 731,5 | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 222 Транспортные услуги | 20 554,9 | 5 341,5 | 7 606,7 | 7 606,7 | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 223 Коммунальные услуги | 341 552,4 | 69 170,2 | 131 214,0 | 141 168,2 | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 10 557,4 | 2 796,4 | 3 880,5 | 3 880,5 | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 281 692,0 | 49 870,9 | 121 464,9 | 110 356,2 | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | капитальный ремонт | 102 992,5 | 21 353,4 | 46 482,3 | 35 156,8 | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 226 Прочие услуги | 412 054,2 | 62 650,8 | 151 897,7 | 197 505,7 | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 1 817 039,0 | 1 208 130,5 | 307 256,9 | 301 651,6 | | организациям | | | | | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 1 788 409,2 | 1 198 380,4 | 297 959,5 | 292 069,3 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | расходы капитального характера | 103 650,5 | 97 326,3 | 6 107,2 | 217,0 | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 28 629,8 | 9 750,1 | 9 297,4 | 9 582,3 | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 47 873 509,8 | 15 557 745,0 | 16 531 682,7 | 15 784 082,1 | | системы Российской Федерации | | | | | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | расходы капитального характера | 161 499,8 | 49 835,7 | 47 883,0 | 63 781,1 | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 260 Социальное обеспечение | 2 851 088,0 | 1 413 917,4 | 676 010,3 | 761 160,3 | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию населения | | | | | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 2 669 203,0 | 1 352 537,6 | 615 757,7 | 700 907,7 | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | 181 885,0 | 61 379,8 | 60 252,6 | 60 252,6 | | сектора государственного управления | | | | | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 290 Прочие расходы | 24 652,5 | 6 264,6 | 9 194,2 | 9 193,7 | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | расходы капитального характера | | | | | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 300 Поступления нефинансовых активов | 1 983 935,6 | 416 800,9 | 743 246,9 | 823 887,8 | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 685 933,6 | 202 549,3 | 200 755,7 | 282 628,6 | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | оборудование | 220 314,5 | 42 750,5 | 110 403,4 | 67 160,6 | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | капитальное строительство | 425 281,7 | 119 461,4 | 90 352,3 | 215 468,0 | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | жилые и нежилые помещения | 40 337,4 | 40 337,4 | - | - | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 1 298 002,0 | 214 251,6 | 542 491,2 | 541 259,2 | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций | | | | | | и иных форм участия в капитале | | | | | |----------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 8 к распоряжению Правительства Красноярского края от 15.11.2011 N 988-р Приложение N 8 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2011-2013 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2011-2013 годы" по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) тыс. рублей --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора государственного | Всего | Очередной | Первый год | Второй год | | управления | | финансовый год | планового | планового периода | | | | (2011 год) | периода (2012 | (2013 год) | | | | | год) | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других | | категорий граждан | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 200 Расходы | 43 125 419,9 | 14 282 768,8 | 14 745 260,9 | 14 097 390,2 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 211 Заработная плата | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 213 Начисления на оплату труда | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 220 Приобретение услуг | 201 444,6 | 6 881,5 | 78 706,2 | 115 856,9 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 221 Услуги связи | 4 195,0 | 1 546,3 | 1 211,1 | 1 437,6 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 222 Транспортные услуги | 2 252,5 | 1 139,1 | 556,7 | 556,7 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 224 Арендная плата за пользованием имуществом | 947,2 | 466,2 | 240,5 | 240,5 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | капитальный ремонт | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 226 Прочие услуги | 194 049,9 | 3 729,9 | 76 697,9 | 113 622,1 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 127 841,4 | 108 961,7 | 9 297,4 | 9 582,3 | | организациям | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 99 211,6 | 99 211,6 | | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | расходы капитального характера | 24 044,7 | 24 044,7 | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 28 629,8 | 9 750,1 | 9 297,4 | 9 582,3 | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | 39 932 611,0 | 12 749 271,9 | 13 976 897,7 | 13 206 441,4 | | Российской Федерации | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | расходы капитального характера | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 260 Социальное обеспечение | 2 850 844,4 | 1 413 838,2 | 675 928,1 | 761 078,1 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному | | | | | | и медицинскому страхованию населения | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 2 668 959,4 | 1 352 458,4 | 615 675,5 | 700 825,5 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | 181 885,0 | 61 379,8 | 60 252,6 | 60 252,6 | | государственного управления | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 290 Прочие расходы | 12 678,5 | 3 815,5 | 4 431,5 | 4 431,5 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | расходы капитального характера | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 300 Поступления нефинансовых активов | 76 631,9 | 9 986,5 | 33 938,7 | 32 706,7 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 61 589,4 | 4 500,0 | 28 544,7 | 28 544,7 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | оборудование | 61 589,4 | 4 500,0 | 28 544,7 | 28 544,7 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | капитальное строительство | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | жилые и нежилые помещения | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 15 042,5 | 5 486,5 | 5 394,0 | 4 162,0 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и | | | | | | иных форм участия в капитале | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | Итого по задаче N 1 | 43 202 051,8 | 14 292 755,3 | 14 779 199,6 | 14 130 096,9 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 200 Расходы | 10 118 502,5 | 3 643 190,5 | 3 225 668,4 | 3 249 643,6 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 2 766 152,5 | 679 989,5 | 1 043 081,5 | 1 043 081,5 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 211 Заработная плата | 2 141 348,1 | 501 992,7 | 819 677,7 | 819 677,7 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 212 Прочие выплаты | 22 655,3 | 6 136,7 | 8 259,3 | 8 259,3 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 602 149,1 | 171 860,1 | 215 144,5 | 215 144,5 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 220 Приобретение услуг | 843 569,0 | 161 968,8 | 336 712,8 | 344 887,4 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 221 Услуги связи | 25 472,4 | 5 140,8 | 9 777,3 | 10 554,3 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 222 Транспортные услуги | 16 913,5 | 3 686,1 | 6 613,7 | 6 613,7 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 223 Коммунальные услуги | 336 588,5 | 67 647,2 | 129 559,4 | 139 381,9 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 224 Арендная плата за пользованием имуществом | 9 610,2 | 2 330,2 | 3 640,0 | 3 640,0 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 264 748,9 | 44 223,2 | 115 817,2 | 104 708,5 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | капитальный ремонт | 96 604,9 | 17 624,2 | 45 153,1 | 33 827,6 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 226 Прочие услуги | 190 235,5 | 38 941,3 | 71 305,2 | 79 989,0 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 1 689 197,6 | 1 099 168,8 | 297 959,5 | 292 069,3 | | организациям | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 1 689 197,6 | 1 099 168,8 | 297 959,5 | 292 069,3 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | расходы капитального характера | 79 605,8 | 73 281,6 | 6 107,2 | 217,0 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | - | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | 4 807 848,8 | 1 699 724,1 | 1 543 216,7 | 1 564 908,0 | | Российской Федерации | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | расходы капитального характера | 161 499,8 | 49 835,7 | 47 883,0 | 63 781,1 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 260 Социальное обеспечение | 243,6 | 79,2 | 82,2 | 82,2 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному | | | | | | и медицинскому страхованию населения | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 243,6 | 79,2 | 82,2 | 82,2 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | | | | | | государственного управления | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 290 Прочие расходы | 11 491,0 | 2 260,1 | 4 615,7 | 4 615,2 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | расходы капитального характера | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 300 Поступления нефинансовых активов | 1 883 331,7 | 391 308,4 | 705 075,2 | 786 948,1 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 605 871,2 | 184 376,3 | 169 811,0 | 251 683,9 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | оборудование | 140 252,1 | 24 577,5 | 79 458,7 | 36 215,9 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | капитальное строительство | 425 281,7 | 119 461,4 | 90 352,3 | 215 468,0 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | жилые и нежилые помещения | 40 337,4 | 40 337,4 | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 1 277 460,5 | 206 932,1 | 535 264,2 | 535 264,2 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и | | | | | | иных форм участия в капитале | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | Итого по задаче N 2 | 12 001 834,2 | 4 034 498,9 | 3 930 743,6 | 4 036 591,7 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 3. Повышение эффективности функционирования исполнительных органов власти в области социальной защиты населения и | | социального обслуживания. | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 200 Расходы | 3 442 956,8 | 1 227 288,7 | 1 107 186,0 | 1 108 482,1 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 253 140,3 | 88 944,5 | 82 097,9 | 82 097,9 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 211 Заработная плата | 198 926,1 | 67 991,5 | 65 467,3 | 65 467,3 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 212 Прочие выплаты | 419,6 | 153,2 | 133,2 | 133,2 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 53 794,6 | 20 799,8 | 16 497,4 | 16 497,4 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 220 Приобретение услуг | 56 283,5 | 29 406,2 | 13 372,8 | 13 504,5 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 221 Услуги связи | 5 218,8 | 1 739,6 | 1 739,6 | 1 739,6 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 222 Транспортные услуги | 1 388,9 | 516,3 | 436,3 | 436,3 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 223 Коммунальные услуги | 4 963,9 | 1 523,0 | 1 654,6 | 1 786,3 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | - | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 16 943,1 | 5 647,7 | 5 647,7 | 5 647,7 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | капитальный ремонт | 6 387,6 | 3 729,2 | 1 329,2 | 1 329,2 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 226 Прочие услуги | 27 768,8 | 19 979,6 | 3 894,6 | 3 894,6 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | расходы капитального характера | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | 3 133 050,0 | 1 108 749,0 | 1 011 568,3 | 1 012 732,7 | | Российской Федерации | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | расходы капитального характера | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному | | | | | | и медицинскому страхованию населения | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | | | | | | государственного управления | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 290 Прочие расходы | 483,0 | 189,0 | 147,0 | 147,0 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | расходы капитального характера | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 300 Поступления нефинансовых активов | 23 972,0 | 15 506,0 | 4 233,0 | 4 233,0 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 18 473,0 | 13 673,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | оборудование | 18 473,0 | 13 673,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | строительство (реконструкция) | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | жилые и нежилые помещения | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 5 499,0 | 1 833,0 | 1 833,0 | 1 833,0 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и | | | | | | иных форм участия в капитале | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+---------------+-------------------| | Итого по задаче N 3 | 3 466 928,8 | 1 242 794,7 | 1 111 419,0 | 1 112 715,1 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2025 Апрель
|