Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 29.11.2011 № 1035-рПриложение N 8 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2011-2013 годы Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче Программы) тыс. рублей -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | | государственного управления | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 12 700 486,8 | 5 326 564,4 | 3 681 163,2 | 3 692 759,2 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 5 350 603,6 | 1 569 841,2 | 1 890 381,2 | 1 890 381,2 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 4 154 337,4 | 1 167 113,4 | 1 493 612,0 | 1 493 612,0 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 37 020,3 | 8 773,5 | 14 123,4 | 14 123,4 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 1 159 245,9 | 393 954,3 | 382 645,8 | 382 645,8 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 1 724 430,9 | 401 164,0 | 656 836,9 | 666 430,0 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 21 110,3 | 5 836,1 | 7 637,1 | 7 637,1 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 36 223,5 | 8 738,5 | 13 742,5 | 13 742,5 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 339 285,5 | 88 327,4 | 120 682,5 | 130 275,6 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 2 662,5 | 212,7 | 1 224,9 | 1 224,9 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 111 836,3 | 14 932,9 | 48 451,7 | 48 451,7 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 1 213 312,8 | 283 116,4 | 465 098,2 | 465 098,2 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 1 111 061,3 | 1 111 061,3 | | | | перечисления организациям | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 1 111 061,3 | 1 111 061,3 | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 3 423 840,2 | 1 176 945,7 | 1 122 445,8 | 1 124 448,7 | | системы Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | 60 600,0 | 20 200,0 | 20 200,0 | 20 200,0 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 1 060 322,7 | 1 057 234,5 | 1 544,1 | 1 544,1 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 1 060 322,7 | 1 057 234,5 | 1 544,1 | 1 544,1 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 30 228,1 | 10 317,7 | 9 955,2 | 9 955,2 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 1 226 440,2 | 427 153,0 | 397 917,5 | 401 369,7 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 241 448,4 | 101 108,4 | 70 170,0 | 70 170,0 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | 241 448,4 | 101 108,4 | 70 170,0 | 70 170,0 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | | | | | | активов | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 984 991,8 | 326 044,6 | 327 747,5 | 331 199,7 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 1 | 13 926 927,0 | 5 753 717,4 | 4 079 080,7 | 4 094 128,9 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 4 037 911,9 | 3 462 066,9 | 321 797,0 | 254 048,0 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 366 091,9 | 131 962,5 | 117 073,5 | 117 055,9 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 279 017,6 | 97 013,6 | 91 002,0 | 91 002,0 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 8 158,2 | 2 447,4 | 2 864,2 | 2 846,6 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 78 916,1 | 32 501,5 | 23 207,3 | 23 207,3 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 192 432,8 | 80 322,6 | 89 920,8 | 22 189,4 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 1 749,0 | 583,0 | 583,0 | 583,0 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 3 065,2 | 1 002,9 | 1 059,6 | 1 002,7 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 20 147,9 | 6 181,7 | 6 715,8 | 7 250,4 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 56 106,7 | 41 221,2 | 12 701,3 | 2 184,2 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | 47 914,1 | 37 397,0 | 10 517,1 | 0,0 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 111 364,0 | 31 333,8 | 68 861,1 | 11 169,1 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 1 590 738,5 | 1 590 738,5 | | | | перечисления организациям | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 1 590 738,5 | 1 590 738,5 | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | 83 698,6 | 83 698,6 | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 1 887 247,4 | 1 658 576,2 | 114 335,6 | 114 335,6 | | системы Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | 126 049,7 | 126 049,7 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 1 401,3 | 467,1 | 467,1 | 467,1 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 1 401,3 | 467,1 | 467,1 | 467,1 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 10 530 949,9 | 3 399 108,9 | 3 549 006,1 | 3 582 834,9 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 9 520 482,4 | 2 991 417,9 | 3 223 542,5 | 3 305 522,0 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное строительство | 9 410 035,0 | 2 942 461,8 | 3 170 723,2 | 3 296 850,0 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | 110 447,4 | 48 956,1 | 52 819,3 | 8 672,0 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | | | | | | активов | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 1 010 467,5 | 407 691,0 | 325 463,6 | 277 312,9 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 2 | 14 568 861,8 | 6 861 175,8 | 3 870 803,1 | 3 836 882,9 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 36 979 346,6 | 12 762 382,8 | 12 590 294,8 | 11 626 669,0 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 907 750,7 | 198 709,1 | 354 520,8 | 354 520,8 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 690 310,4 | 146 933,2 | 271 688,6 | 271 688,6 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 12 441,9 | 3 147,1 | 4 647,4 | 4 647,4 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 204 998,4 | 48 628,8 | 78 184,8 | 78 184,8 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 236 891,8 | 42 763,2 | 96 254,2 | 97 874,4 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 9 689,9 | 2 044,1 | 3 822,9 | 3 822,9 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 14 620,5 | 2 616,1 | 6 002,2 | 6 002,2 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 96 044,4 | 20 480,6 | 36 971,8 | 38 592,0 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 4 336,8 | 709,6 | 1 813,6 | 1 813,6 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 52 328,7 | -1 846,7 | 27 087,7 | 27 087,7 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | 13 640,4 | 0,0 | 6 860,2 | 6 780,2 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 59 871,5 | 18 759,5 | 20 556,0 | 20 556,0 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 183 392,2 | 183 392,2 | | | | организациям | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 183 392,2 | 183 392,2 | | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | 12 988,7 | 12 988,7 | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 35 512 620,0 | 12 306 089,0 | 12 085 889,5 | 11 120 641,5 | | системы Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 42 740,2 | 11 536,6 | 15 601,8 | 15 601,8 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 42 740,2 | 11 536,6 | 15 601,8 | 15 601,8 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 95 951,7 | 19 892,7 | 38 028,5 | 38 030,5 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 196 796,3 | 51 694,7 | 72 492,3 | 72 609,3 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 74 798,8 | 29 087,2 | 22 811,3 | 22 900,3 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | 74 798,8 | 29 087,2 | 22 811,3 | 22 900,3 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | | | | | | активов | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 121 997,5 | 22 607,5 | 49 681,0 | 49 709,0 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 3 | 37 176 142,9 | 12 814 077,5 | 12 662 787,1 | 11 699 278,3 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского | | края | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 200 Расходы | 2104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 2104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 2104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | | | | | | системы Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 3744,0 | 3 744,0 | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 3744,0 | 3 744,0 | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | 3744,0 | 3 744,0 | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | | | | | | активов | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 4 | 5848,5 | 4 445,5 | 701,5 | 701,5 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 9 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2011-2013 годы План действий министерства здравоохранения Красноярского края на очередной финансовый год --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Мероприятие, осуществляемое органом исполнительной власти края | Срок реализации | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Оказание медицинских услуг по программе государственных гарантий | 2011 | | | оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской | | | | помощи дифференцированно, с учетом этапности оказания | | | | медицинской помощи | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.1.1 | Формирование и реализация программы государственных гарантий | 2011 | | | оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской | | | | помощи | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.1.2 | Разработка объемов медицинской помощи на основе нормативов в | 2011 | | | рамках программы государственных гарантий оказания населению | | | | Красноярского края бесплатной медицинской помощи | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.1.3 | Планирование и управление объемами высокотехнологичных | 2011 | | | медицинских услуг | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.1.4 | Планирование объемов на медицинские услуги по профилактике. | 2011 ежемесячно | | | Работа передвижных медицинских бригад из числа штатных | | | | сотрудников на базе краевого государственного учреждения | | | | здравоохранения "Красноярский краевой госпиталь для ветеранов | | | | войн" | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.2 | Реализация комплексной программы развития региональной системы | 2011 | | | оказания медицинской помощи жителям Красноярского края | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.2.1 | Формирование многоуровневой системы оказания медицинской | 2011 | | | помощи, включая развитие межрайонных центров | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.2.2 | Развитие медицинских центров для оказания отдельных видов | 2011 | | | специализированной медицинской помощи населению | | | | прикрепленных территорий | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.2.3 | Внедрение эффективных форм организации медицинской помощи, в | 2011 | | | том числе стационарозамещающих технологий | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.3 | Внедрение эффективной системы лекарственной помощи населению | 2011 | | | края. Формирование формулярной системы лекарственного | 1 раз в квартал | | | обеспечения | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.3.1 | Обеспечение граждан в амбулаторных и стационарных условиях | 2011 | | | лекарственными препаратами в соответствии с принципами | ежемесячно | | | рациональности назначения и обеспечения эффективности затрат | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.3.2 | Разработка и утверждение в крае формулярных перечней | 2011 | | | лекарственных средств | декабрь, ежегодно | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.3.3 | Формирование регистра контингентов, имеющих право | 2011 | | | на льготное и бесплатное получение медикаментов, и обеспечение на | | | | его основе персонифицированного учета выписки и получения | | | | лекарственных средств | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.3.4 | Реализация на территории Красноярского края постановления | 2011 | | | Правительства РФ от 30.07.94 N 890 "О государственной поддержке | | | | развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения | | | | населения и учреждений здравоохранения лекарственными | | | | средствами и изделиями медицинского назначения" | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.3.5 | Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2703 | 2011 | | | "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона Красноярского | | | | края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки | | | | реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от | | | | политических репрессий" в части обеспечения льготными | | | | лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и | | | | услугами по зубопротезированию | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.3.6. | Реализация мер социальной поддержки пенсионеров в части | 2011 | | | обеспечения лекарственными средствами | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Повышение качества и доступности амбулаторной медицинской | 2011 | | | помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | | | | помощи в рамках Программы модернизации здравоохранения | | | | Красноярского края на 2011-2012 годы | | | | | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.2 | Оказание высокотехнологичных медицинских услуг населению | 2011 | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.2.1 | Лечение больных, проживающих на территории края, | 2011 | | | в учреждениях здравоохранения края, оказывающих | 1 раз в квартал | | | высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах | | | | гарантированных квот | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.2.2 | Оказание высокотехнологичных медицинских услуг в рамках | 2011 | | | приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения | 1 раз в квартал | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.2.3 | Внедрение современных технологий оказания медицинской помощи | 2011 | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.3 | Внедрение стандартов оказания медицинской помощи в рамках | 2012 | | | Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на | | | | 2011-2012 годы | | | | | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.3.1 | Разработка и утверждение региональных стандартов оказания | 2011 | | | медицинской помощи | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.4 | Разработка концепции "О долгосрочной целевой программе | 2011 | | | "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" | | | | на 2011-2013 годы" | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.5 | Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, выявление в | 2011 | | | рамках приоритетного национального проекта в сфере | 1 раз в квартал | | | здравоохранения | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.6 | Развитие службы крови | 2011 | | | | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.7 | Развитие профилактического направления | 2011 | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.7.1 | Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, | 2011 | | | а также гриппа в рамках приоритетного национального проекта в | 1 раз в квартал | | | сфере здравоохранения | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.7.2 | Проведение диспансеризации 14-летних подростков | 2011 | | | в рамках Программы модернизации здравоохранения Красноярского | | | | края на 2011-2012 годы | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.7.3 | Диспансеризация работающего населения по дополнительным | 2011 | | | программам в рамках приоритетного национального проекта в сфере | 1 раз в квартал | | | здравоохранения | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.7.4 | Организация постоянно действующих семинаров и школ | 2011 | | | профилактики для больных | 1 раз в квартал | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.7.5 | Пропаганда здорового образа жизни. Создание системы санитарного | 2011 | | | образования населения по вопросам профилактики заболеваний и | 1 раз в квартал | | | здорового образа жизни | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.8 | Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам | 2011 | | | | 1 раз в квартал | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.8.1 | Разработка принципов профилактики и снижения материнской и | 2011 | | | младенческой смертности с учетом дифференциации подходов в | | | | различных муниципальных образованиях | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.8.2 | Организация работы по "родовым сертификатам" в рамках | 2011 | | | национального проекта в сфере здравоохранения | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.8.3 | Проведение дополнительных скрининговых программ обследования | 2011 | | | новорожденных детей на наследственные заболевания | 1 раз в квартал | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.8.4 | Создание условий для рождения здоровых детей, сохранение и | 2011 | | | укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, | | | | сохранение и укрепление здоровья женщин (развитие перинатальной | | | | помощи, создание перинатального центра) | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.8.5 | Развитие реанимационно-консультативной помощи, в том числе в | 2011 | | | медицинских округах | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.8.6 | Проведение конференций, семинаров | 2011 | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.8.7 | Реализация долгосрочной целевой программы "Улучшение | 2011 | | | демографической ситуации в Красноярском крае" на 2011-2013 годы | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.9 | Работа учебного центра по подготовке персонала об оказании первой | 2011 | | | медицинской помощи | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.10 | Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений | 2011 | | | здравоохранения Красноярского края. | | | | | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.10.1 | Реализация постановления Правительства Красноярского края | 2011 | | | "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Укрепление | | | | материально-технической базы краевых государственных, | | | | муниципальных учреждений здравоохранения и краевых | | | | государственных образовательных учреждений среднего | | | | профессионального образования Красноярского края на 2009-2011 | | | | годы" | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.10.2 | Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми | 2011 | | | заболеваниями на базе федерального центра сердечно-сосудистой | | | | хирургии в рамках приоритетного национального проекта в сфере | | | | здравоохранения | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.11 | Повышение эффективности использования ресурсов в рамках | 2011 | | | Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на | | | | 2011-2012 годы | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.11.1 | Оснащение учреждений здравоохранения медицинским и | 2011 | | | технологическим оборудованием в соответствии с требованиями | | | | порядков оказания медицинской помощи | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.11.2 | Приведение технического состояния зданий в соответствие | 2011 | | | лицензионным требованиям, требованиям санитарного и пожарного | | | | законодательства путем проведения капитальных ремонтов зданий | | | | для осуществления медицинской деятельности в рамках | | | | действующего законодательства | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.12 | Внедрение схемы одноканального финансирования | 2011 | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.12.1 | Поэтапный перевод учреждений здравоохранения на одноканальное | 2011 | | | финансирование | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13 | Поддержка и внедрение инновационных проектов на территории | | | | Красноярского края | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.1 | Развитие гемодиализной помощи на территории Красноярского края | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.1.1 | Оказание гражданам, проживающим на территории Красноярского | | | | края, по медицинским показаниям бесплатных медицинских услуг | | | | методом гемодиализа | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.1.2 | Формирование системы частно-государственного партнерства путем | до 31 марта 2012 года | | | создания Центра (отделения) амбулаторного гемодиализа в городе | | | | Красноярске | | | | | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.1.3 | Развитие трансплантологии - внедрение технологии пересадки почки | 2013 год | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.2 | Реализация совместного проекта министерства здравоохранения | | | | Красноярского края и ФМБА России по внедрению на территории | | | | Красноярского края позитронно-эмиссионных технологий - создание | | | | ПЭТ-центра | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.3 | Внедрение в стандарты лечения хирургических больных в | 2011-2012 годы | | | учреждениях здравоохранения Красноярского края раневых покрытий | | | | на основе коллаген-хитозанового нанокомплекса (коллахит) | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.4 | Поддержка клинических испытаний шовного материала | | | | "Биопластатан" | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.5 | Создание и развитие на территории Красноярского края сети | 2011-2012 годы | | | сосудистых центров для совершенствования оказания | | | | специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми | | | | заболеваниями | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.5.1 | Внедрение системы дистанционного ЭКГ- консультирования на | 2011 год | | | территории края | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.5.2 | Внедрение новых технологий комплексной нейрореабилитации | 2011-2012 годы | | | больных, перенесших инсульт, в Красноярском крае | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.5.3 | Развитие производства реабилитационных медицинских конструкций | 2011-2012 годы | | | и приспособлений для больных, перенесших инсульт | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.5.4 | Разработка и внедрение новых алгоритмов диагностики и лечения | 2011-2012 годы | | | больных с гипертензионными внутримозговыми кровоизлияниями | | | | | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.6 | Внедрение разработанной универсальной системы коррекции | 2011-2012 годы | | | позвоночника-УСКП-"Красмаш" и хирургического инструмента для | | | | лечения пациентов с патологией позвоночника | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.7 | Развитие системы утилизации медицинских отходов по | 2011-2012 годы | | | территориальному принципу, реализация проекта ЗАО "Зеленый | | | | город" | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.8 | Поддержка работы Российско-Германского тренингового центра | 2011-2012 годы | | | анестезиологии и медицины критических состояний - для организации | | | | подготовки врачей специалистов | | | | | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.9 | Реализация совместного проекта в части разработки технологий и | 2012 | | | производства препаратов на основе драгоценных металлов (платина) | | | | (ОАО "Красцветмет" заключил договор с ОАО "Верофарм" г. Москва) | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Кадровое обеспечение | 2011 | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.1.1 | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 2011 | | | медицинских кадров с учетом приоритетного национального проекта | в течение года | | | в сфере здравоохранения | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.1.2 | Подготовка кадров на основе целевого набора | 2011 | | | | 1 раз в год | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.1.3 | Повышение квалификации и переподготовка врачей. Повышение | 2011 | | | профессионального уровня средних медицинских работников | в течение года | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.1.4 | Предоставление среднего профессионального медицинского | 2011 | | | образования в краевых государственных образовательных | в течение года | | | учреждениях среднего профессионального образования | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.2 | Совершенствование системы оплаты труда | 2011 | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.2.1 | Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) практики, | 2011 ежемесячно | | | участковым терапевтам, участковым педиатрам в рамках | | | | приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.2.2 | Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу | 2011 ежемесячно | | | фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и | | | | медицинским сестрам скорой медицинской помощи | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.3 | Координация органов управления по вопросам здравоохранения всех | 2011 | | | уровней. Разработка и подписание соглашений | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.3.1 | Предоставление медицинских услуг сверх краевой Программы | 2011 | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.3.2 | Проведение краевых совещаний по реализации мероприятий краевой | 2011 | | | Программы | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.4 | Информационная поддержка в рамках программы модернизации | 2011 | | | здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.4.1 | Создание информационных технологий для координации | 2011 | | | межведомственных, управленческих и организационных мероприятий | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.4.2 | Разработка информационно-технологического обеспечения | 2011 | | | для перехода на одноканальное финансирование | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.4.3 | Формирование единых информационных ресурсов здравоохранения и | 2011 | | | обязательного медицинского страхования в системах оказания | | | | медицинской и лекарственной помощи, финансового, кадрового и | | | | материально-технического обеспечения | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.4.4 | Мониторинг реализации мероприятий краевой Программы | | | | государственных гарантий | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.4.5 | Внедрение комплексной информационной системы медицинского | | | | учреждения с функциями ведения электронной истории болезни, | | | | электронной регистратуры, удаленной записи на прием к врачу, | | | | использующей стандарты оказания медицинской помощи | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.4.6 | Развитие информационно-технологической инфраструктуры | | | | государственных и муниципальных медицинских учреждений, | | | | обеспечивающей в том числе проведение телемедицинских | | | | консультаций | | | | | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.4.7 | Создание регионального информационного ресурса | | | | персонифицированного учета оказания медицинской помощи | | | | | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.4.8 | Обеспечение доступа медицинских учреждений к сети интернет, | 2011 | | | публикация сведений о деятельности медицинских учреждений в сети | 1 раз в квартал | | | Интернет | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.5 | Информирование различных групп населения и медицинской | 2011 | | | общественности по вопросам развития системы здравоохранения | | | | Красноярского края | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.6 | Подготовка, издание и распространение информационных материалов | 2011 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 | Организация лечебно-профилактических мероприятий по вопросам | 2011 | | | снижения рисков для здоровья жителей Красноярского края и | | | | формированию здорового образа жизни у жителей Красноярского | | | | края, в том числе направленных на сокращение потребления алкоголя | | | | и табака, а также мероприятий по организации последипломной | | | | подготовки медицинских работников | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 4.1.1 | Организация медицинской помощи населению по отказу от | 2011 | | | употребления табака, в том числе: | | | | открытие кабинетов по отказу от употребления табака в краевых | | | | государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения | | | | | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 4.1.2 | обеспечение доступности современных фармакологических | 2011 | | | препаратов, применяемых при отказе от курения и лечении табачной | | | | зависимости; | | | | | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 4.2 | Организация последипломной подготовки врачей и средних | 2011 | | | медицинских работников для укомплектования учреждений | | | | здравоохранения Красноярского края специалистами, оказывающими | | | | профилактическую помощь | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 4.3 | Разработка и проведение информационно-просветительских | 2011 | | | кампаний, информационных материалов, направленных на снижение | | | | рисков для здоровья населения и формирование здорового образа | | | | жизни у жителей Красноярского края, в том числе сокращение | | | | потребления алкоголя и табака, снижение влияния иных вредных | | | | факторов на здоровье населения | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 4.3.1 | Разработка буклетов, плакатов, баннеров по вопросам здорового | 2011 | | | образа жизни | | |----------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 4.3.2 | Подготовка теле- и радиосюжетов по вопросам профилактики | 2011 | | | заболеваний и формирования здорового образа жизни | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 10 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2011-2013 годы Показатели, характеризующие потребность отрасли здравоохранения Красноярского края в кадровом потенциале человек ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Необходимые специальности | Всего за период | Очередной | Первый год | Второй год планового | | | 2011-2013 | финансовый | планового | периода 2013 | | | | год 2011 | периода 2012 | | |---------------------------+-----------------+--------------+--------------+------------------------| | Врачи | 780 | 260 | 260 | 260 | |---------------------------+-----------------+--------------+--------------+------------------------| | Средние медицинские | 2100 | 700 | 700 | 700 | | работники | | | | | |---------------------------+-----------------+--------------+--------------+------------------------| | Всего | 2880 | 960 | 960 | 960 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|