Расширенный поиск

Распоряжение Правительства Красноярского края от 06.03.2012 № 162-р

|        | учреждений по работе с           |                 |            |      |            |            |            |

|        | молодежью на определение         |                 |            |      |            |            |            |

|        | лучшего муниципального           |                 |            |      |            |            |            |

|        | молодежного центра               |                 |            |      |            |            |            |

|--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------|

| 4      | Проведение краевого конкурса     | 2012-2013       | 1 000,00   |      | 500,00     | 500,00     |            |

|        | профессионального мастерства     |                 |            |      |            |            |            |

|        | работников сферы молодежной      |                 |            |      |            |            |            |

|        | политики                         |                 |            |      |            |            |            |

|--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------|

| 5      | Организация курсов повышения     | 2012-2013       | 1 000,00   |      | 500,00     | 500,00     |            |

|        | квалификации для специалистов    |                 |            |      |            |            |            |

|        | органов и учреждений             |                 |            |      |            |            |            |

|        | молодежной политики              |                 |            |      |            |            |            |

|        | муниципальных образований        |                 |            |      |            |            |            |

|        | края                             |                 |            |      |            |            |            |

|-------------------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------|

| Итого по задаче 7:                        |                 | 159 775,20 |      | 53 758,40  | 53 758,40  | 52 258,40  |

|                                           |                 |            |      |            |            |            |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Сумма нераспределенных расходов                                                                                        |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1      | Предоставление субсидий          | 2012-2014       | 136 317,80 |      | 42 541,20  | 46 329,50  | 47 447,10  |

|        | краевым государственным          |                 |            |      |            |            |            |

|        | бюджетным учреждениям в          |                 |            |      |            |            |            |

|        | сфере молодежной политики на     |                 |            |      |            |            |            |

|        | выполнение государственного      |                 |            |      |            |            |            |

|        | задания                          |                 |            |      |            |            |            |

|--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------|

| 2      | Предоставление субсидий на       | 2012-2014       | 2 043,00   |      | 681,00     | 681,00     | 681,00     |

|        | иные цели краевым                |                 |            |      |            |            |            |

|        | государственным бюджетным        |                 |            |      |            |            |            |

|        | учреждениям в сфере              |                 |            |      |            |            |            |

|        | молодежной политики              |                 |            |      |            |            |            |

|--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------|

| 3      | Предоставление субсидии на       | 2012-2014       | 348 166,40 |      | 123 798,60 | 110 837,30 | 113 530,50 |

|        | выполнение государственного      |                 |            |      |            |            |            |

|        | задания краевому                 |                 |            |      |            |            |            |

|        | государственному автономному     |                 |            |      |            |            |            |

|        | учреждению "Центр                |                 |            |      |            |            |            |

|        | молодежных инициатив             |                 |            |      |            |            |            |

|        | "Форум"                          |                 |            |      |            |            |            |

|-------------------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------|

| Всего по ведомственной целевой программе: | 2012-2014       | 950 558,30 |      | 337 434,50 | 322 931,50 | 290 192,30 |

|                                           |                 |            |      |            |            |            |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                  Приложение N 4 а

                                  к ведомственной целевой программе

                                  "Развитие государственной молодежной

                                  политики Красноярского края

                                  на 2012-2014 годы"

 

 

                               Перечень

                 объектов капитального строительства

               (за счет всех источников финансирования)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N   | Наименование объекта с указанием | Остаток       | Объем капитальных вложений, тыс. рублей                         |

| п/п | мощности и годов строительства   | стоимости     |                                                                 |

|     |                                  | строительства |-----------------------------------------------------------------|

|     |                                  | в ценах       | Отчетный   | Текущий        | Очередной  | Первый    | по годам |

|     |                                  | контракта     | финансовый | финансовый год | финансовый | год       | до ввода |

|     |                                  |               | год        | 2012 год       | 2013 год   | планового | объекта  |

|     |                                  |               | 2011 год   |                |            | периода   |          |

|     |                                  |               |            |                |            | 2014 год  |          |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Министерство строительства и                                                                                             |

| архитектуры Красноярского края                                                                                           |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                  |               |            |                |            |           |          |

|-----+----------------------------------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------|

|     |                                  |               |            |                |            |           |          |

|-----+----------------------------------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------|

|     |                                  |               |            |                |            |           |          |

|-----+----------------------------------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------|

|     |                                  |               |            |                |            |           |          |

|-----+----------------------------------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------|

|     |                                  |               |            |                |            |           |          |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                  Приложение N 5

                                  к ведомственной целевой программе

                                  "Развитие государственной молодежной

                                  политики Красноярского края

                                  на 2012-2014 годы"

 

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой

программы "Развитие государственной молодежной политики Красноярского

  края на 2012-2014 годы" по источникам и направлениям расходования

                               средств

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей                             |

|                                        |---------------------------------------------------------------|

|                                        | всего     | текущий    | очередной  | первый год | второй год |

|                                        |           | финансовый | финансовый | планового  | планового  |

|                                        |           | год 2011   | год 2012   | периода    | периода    |

|                                        |           |            |            | 2013       | 2014       |

|----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------|

| Всего                                  | 950 558,3 | 0,0        | 337 434,5  | 322 931,5  | 290 192,3  |

|----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------|

| в том числе:                           |           |            |            |            |            |

|                                        |           |            |            |            |            |

|----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------|

| федеральный бюджет                     | 5 330,0   |            | 5 330,0    |            |            |

|----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------|

| краевой бюджет                         | 945 228,3 |            | 332 104,5  | 322 931,5  | 290 192,3  |

|----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------|

| в том числе внебюджетные источники     | 0,0       |            |            |            |            |

|----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------|

| бюджеты муниципальных образований      |           |            |            |            |            |

|----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------|

| из них:                                |           |            |            |            |            |

|                                        |           |            |            |            |            |

|----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------|

| капитальные вложения                   | 2 043,0   | 0,0        | 681,0      | 681,0      | 681,0      |

|----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------|

| в том числе:                           |           |            |            |            |            |

|                                        |           |            |            |            |            |

|----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------|

| федеральный бюджет                     | 0,0       |            |            |            |            |

|----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------|

| краевой бюджет                         | 2 043,0   |            | 681,0      | 681,0      | 681,0      |

|----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------|

| внебюджетные источники                 |           |            |            |            |            |

|----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------|

| бюджеты муниципальных образований      |           |            |            |            |            |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                  Приложение N 6

                                  к ведомственной целевой программе

                                  "Развитие государственной молодежной

                                  политики Красноярского края

                                  на 2012-2014 годы"

 

 

Планируемые объемы финансирования, направленные на реализацию научной,

           научно-технической и инновационной деятельности

 

                                                                                                             тыс. рублей

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N   | Цели, задачи,          | 2011     | 2012     | 2013     | 2014    | Оценка                                     |

| п/п | мероприятия            | год      | год      | год      | год     | эффекта от                                 |

|     |                        |          |          |          |         | реализации                                 |

|     |                        |          |          |          |         | мероприятий                                |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Цель: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края.                                      |

|                                                                                                                      |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Задача 4: Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди молодежи                                     |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1   | Субсидия на поддержку  | 2 500,0  | 2 500,0  | 2 500,0  | 2 500,0 | победителями конкурса являются             |

|     | проектов инновационных |          |          |          |         | муниципальные образования, внедряющие      |

|     | и (или)                |          |          |          |         | современные социальные технологии, ранее   |

|     | экспериментальных      |          |          |          |         | не применявшиеся в работе с молодежью на   |

|     | форм работы с          |          |          |          |         | территории края. По результатам конкурса   |

|     | молодежью на           |          |          |          |         | определяется не более 5 проектов-          |

|     | территории края        |          |          |          |         | победителей. Технологии описываются и      |

|     |                        |          |          |          |         | транслируются по территории края.          |

|     |                        |          |          |          |         |                                            |

|-----+------------------------+----------+----------+----------+---------+--------------------------------------------|

| 2   | Субсидии бюджетам      | 6 800,0  | 6 800,0  | 6 800,0  | 0,0     | количество получателей субсидий не менее   |

|     | муниципальных          |          |          |          |         | 17 муниципальных молодежных центров.       |

|     | образований            |          |          |          |         | Субсидии направлены на организацию клубов  |

|     | Красноярского края на  |          |          |          |         | технического моделирования и               |

|     | развитие направления   |          |          |          |         | робототехники с целью развития интереса    |

|     | технического           |          |          |          |         | молодежи к научно-техническому творчеству, |

|     | моделирования и        |          |          |          |         | вовлечения молодежи в исследовательскую и  |

|     | робототехники          |          |          |          |         | инновационную деятельность. Количество     |

|     |                        |          |          |          |         | молодых граждан, постоянно посещающих      |

|     |                        |          |          |          |         | клубы (кружки) по робототехнике и научно-  |

|     |                        |          |          |          |         | технического творчества муниципальных      |

|     |                        |          |          |          |         | молодежных центров, ежегодно - 250         |

|     |                        |          |          |          |         | человек в каждом кружке (клубе).           |

|     |                        |          |          |          |         |                                            |

|-----+------------------------+----------+----------+----------+---------+--------------------------------------------|

| 3   | Проведение фестиваля   | 6 200,0  | 6 200,0  | 6 200,0  | 0,0     | фестиваль направлен на создание            |

|     | робототехники          |          |          |          |         | привлекательного имиджа занятий научно-    |

|     |                        |          |          |          |         | техническим творчеством и инновационными   |

|     |                        |          |          |          |         | разработками, необходимыми экономике       |

|     |                        |          |          |          |         | края. Количество участников Сибирского     |

|     |                        |          |          |          |         | робототехнического фестиваля - ежегодно не |

|     |                        |          |          |          |         | менее 3 500 человек.                       |

|     |                        |          |          |          |         |                                            |

|-----+------------------------+----------+----------+----------+---------+--------------------------------------------|

| 4   | Мероприятия по         | 3 000,0  | 8 330,0  | 3 000,0  | 0,0     | мероприятия направлены на формирование     |

|     | вовлечению молодежи в  |          |          |          |         | положительного имиджа предпринимателя в    |

|     | предпринимательскую    |          |          |          |         | молодежной среде. Количество               |

|     | деятельность, в рамках |          |          |          |         | зарегистрированных предпринимательских,    |

|     | реализации             |          |          |          |         | инновационных и социальных проектов,       |

|     | мероприятий, в том     |          |          |          |         | разработанных молодежью - ежегодно не      |

|     | числе:                 |          |          |          |         | менее 355.                                 |

|     |                        |          |          |          |         |                                            |

|-----+------------------------+----------+----------+----------+---------|                                            |

| 4.1 | в рамках реализации    | 3 000,0  | 3 000,0  | 3 000,0  | 0,0     |                                            |

|     | мероприятий по         |          |          |          |         |                                            |

|     | долгосрочной целевой   |          |          |          |         |                                            |

|     | программе "Развитие    |          |          |          |         |                                            |

|     | субъектов малого и     |          |          |          |         |                                            |

|     | среднего               |          |          |          |         |                                            |

|     | предпринимательства в  |          |          |          |         |                                            |

|     | Красноярском крае" на  |          |          |          |         |                                            |

|     | 2011-2013 годы",       |          |          |          |         |                                            |

|     | утвержденной           |          |          |          |         |                                            |

|     | постановлением         |          |          |          |         |                                            |

|     | Правительства          |          |          |          |         |                                            |

|     | Красноярского края от  |          |          |          |         |                                            |

|     | 20.11.2010 N 577-п     |          |          |          |         |                                            |

|-----+------------------------+----------+----------+----------+---------|                                            |

| 4.2 | субсидии из            |          | 5 330,0  | 0,0      | 0,0     |                                            |

|     | федерального бюджета   |          |          |          |         |                                            |

|     | бюджетам субъектов     |          |          |          |         |                                            |

|     | Российской Федерации   |          |          |          |         |                                            |

|     | на государственную     |          |          |          |         |                                            |

|     | поддержку малого и     |          |          |          |         |                                            |

|     | среднего               |          |          |          |         |                                            |

|     | предпринимательства,   |          |          |          |         |                                            |

|     | включая крестьянские   |          |          |          |         |                                            |

|     | (фермерские) хозяйства |          |          |          |         |                                            |

|-----+------------------------+----------+----------+----------+---------+--------------------------------------------|

|     | Итого по программе:    | 18 500,0 | 23 830,0 | 18 500,0 | 2 500,0 |                                            |

|     |                        |          |          |          |         |                                            |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                  Приложение N 7

                                  к ведомственной целевой программе

                                  "Развитие государственной молодежной

                                  политики Красноярского края

                                  на 2012-2014 годы"

 

 

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой

программы "Развитие государственной молодежной политики в Красноярском

   крае на 2012-2014 годы" по кодам классификации операций сектора

    государственного управления (в целом по ведомственной целевой

                              программе)

 

                                                                                   тыс. рублей

----------------------------------------------------------------------------------------------

| Коды классификации операций сектора     | Всего     | Очередной  | Первый год | Второй год |

| государственного управления             |           | финансовый | планового  | планового  |

|                                         |           | год 2012   | периода    | периода    |

|                                         |           |            | 2013       | 2014       |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| Сумма средств краевого бюджета, всего   | 950 908,3 | 337 434,5  | 323 281,5  | 290 192,3  |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| в том числе:                            | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

|                                         |           |            |            |            |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 200 Расходы                             | 950 908,3 | 337 434,5  | 323 281,5  | 290 192,3  |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 210 Оплата труда и начисления на оплату | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

| труда                                   |           |            |            |            |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 211 Заработная плата                    | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 212 Прочие выплаты                      | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 213 Начисления на оплату труда          | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 220 Приобретение услуг                  | 451,5     | 150,5      | 150,5      | 150,5      |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 221 Услуги связи                        | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 222 Транспортные услуги                 | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 223 Коммунальные услуги                 | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 224 Арендная плата за пользование       | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

| имуществом                              |           |            |            |            |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 225 Услуги по содержанию имущества      | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| в т. ч. капитальный ремонт              | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 226 Прочие услуги                       | 451,5     | 150,5      | 150,5      | 150,5      |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 240 Безвозмездные и безвозвратные       | 748 831,6 | 266 975,6  | 252 822,6  | 229 033,4  |

| перечисления организациям               |           |            |            |            |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 241 Безвозмездные и безвозвратные       | 748 831,6 | 266 975,6  | 252 822,6  | 229 033,4  |

| перечисления государственным и          |           |            |            |            |

| муниципальным организациям              |           |            |            |            |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 242 Безвозмездные и безвозвратные       | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

| перечисления организациям, за           |           |            |            |            |

| исключением государственных и           |           |            |            |            |

| муниципальных организаций               |           |            |            |            |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 251 Перечисления другим бюджетам        | 191 875,2 | 67 058,4   | 67 058,4   | 57 758,4   |

| бюджетной системы Российской Федерации  |           |            |            |            |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 260 Социальное обеспечение              | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 261 Пенсии, пособия и выплаты по        | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

| пенсионному, социальному и              |           |            |            |            |

| медицинскому страхованию населения      |           |            |            |            |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 262 Пособия по социальной помощи        | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

| населению                               |           |            |            |            |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые      | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

| организациями сектора государственного  |           |            |            |            |

| управления                              |           |            |            |            |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 290 Прочие расходы                      | 9 750,0   | 3 250,0    | 3 250,0    | 3 250,0    |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 300 Поступление нефинансовых активов    | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 310 Увеличение стоимости основных       | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

| средств                                 |           |            |            |            |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| в т. ч. капитальное строительство       | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 320 Увеличение стоимости нематериальных | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

| активов                                 |           |            |            |            |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 340 Увеличение стоимости материальных   | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

| запасов                                 |           |            |            |            |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 500 Поступление финансовых активов      | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 540 Увеличение задолженности по         | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

| бюджетным кредитам                      |           |            |            |            |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 600 Выбытие финансовых активов          | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг,  | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

| кроме акций и иных форм участия в       |           |            |            |            |

| капитале                                |           |            |            |            |

|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 640 Уменьшение задолженности по         | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

| бюджетным кредитам                      |           |            |            |            |

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                  Приложение N 8

                                  к ведомственной целевой программе

                                  "Развитие государственной молодежной

                                  политики Красноярского края

                                  на 2012-2014 годы"

 

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой

программы "Развитие государственной молодежной политики в Красноярском

   крае на 2012-2014 годы" по кодам классификации операций сектора

 государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой

                              программы)

 

                                                                                          тыс. рублей

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

| Коды классификации операций сектора            | Всего     | Очередной  | Первый год | Второй год |

| государственного управления                    |           | финансовый | планового  | планового  |

|                                                |           | год 2012   | периода    | периода    |

|                                                |           |            | 2013       | 2014       |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| Задача 1 "Поддержка и развитие молодежных      | 18 850,0  | 7 800,0    | 7 800,0    | 3 250,0    |

| лидеров и движений"                            |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| в том числе:                                   | 0,0       |            |            |            |

|                                                |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 200 Расходы                                    | 18 850,0  | 7 800,0    | 7 800,0    | 3 250,0    |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда  | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 211 Заработная плата                           | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 212 Прочие выплаты                             | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 213 Начисления на оплату труда                 | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 220 Приобретение услуг                         | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 221 Услуги связи                               | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 222 Транспортные услуги                        | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 223 Коммунальные услуги                        | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 224 Арендная плата за пользование имуществом   | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 225 Услуги по содержанию имущества             | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| в т. ч. капитальные расходы                    | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 226 Прочие услуги                              | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| в т. ч. капитальное строительство              |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 240 Безвозмездные и безвозвратные              | 9 100,0   | 4 550,0    | 4 550,0    | 0,0        |

| перечисления организациям                      |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 241 Безвозмездные и безвозвратные              | 9 100,0   | 4 550,0    | 4 550,0    |            |

| перечисления государственным и                 |           |            |            |            |

| муниципальным организациям                     |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 242 Безвозмездные и безвозвратные              | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

| перечисления организациям, за исключением      |           |            |            |            |

| государственных и муниципальных организаций    |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной     | 0,0       |            |            |            |

| системы Российской Федерации                   |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 260 Социальное обеспечение                     | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 261 Пенсии, пособия и выплаты по               | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

| пенсионному, социальному и медицинскому        |           |            |            |            |

| страхованию населения                          |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 262 Пособия по социальной помощи населению     | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые             | 0,0       |            |            |            |

| организациями сектора государственного         |           |            |            |            |

| управления                                     |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 290 Прочие расходы                             | 9 750,0   | 3 250,0    | 3 250,0    | 3 250,0    |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 300 Поступление нефинансовых активов           | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 310 Увеличение стоимости основных средств      | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| в т. ч. капитальное строительство              | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 320 Увеличение стоимости нематериальных        | 0,0       |            |            |            |

| активов                                        |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 340 Увеличение стоимости материальных          | 0,0       |            |            |            |

| запасов                                        |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 500 Поступление финансовых активов             | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 540 Увеличение задолженности по бюджетным      | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

| кредитам                                       |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 600 Выбытие финансовых активов                 | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг,         | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

| кроме акций и иных форм участия в капитале     |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным      | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

| кредитам                                       |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| Задача 2 "Поддержка талантливой и одаренной    | 12 400,0  | 6 200,0    | 6 200,0    | 0,0        |

| молодежи"                                      |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| в том числе:                                   | 0,0       |            |            |            |

|                                                |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 200 Расходы                                    | 12 400,0  | 6 200,0    | 6 200,0    | 0,0        |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда  | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 211 Заработная плата                           | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 212 Прочие выплаты                             | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 213 Начисления на оплату труда                 | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 220 Приобретение услуг                         | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 221 Услуги связи                               | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 222 Транспортные услуги                        | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 223 Коммунальные услуги                        | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 224 Арендная плата за пользование имуществом   | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 225 Услуги по содержанию имущества             | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| в т. ч. капитальные расходы                    | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 226 Прочие услуги                              | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| в т. ч. капитальное строительство              |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 240 Безвозмездные и безвозвратные              | 12 400,0  | 6 200,0    | 6 200,0    | 0,0        |

| перечисления организациям                      |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 241 Безвозмездные и безвозвратные              | 12 400,0  | 6 200,0    | 6 200,0    |            |

| перечисления государственным и                 |           |            |            |            |

| муниципальным организациям                     |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 242 Безвозмездные и безвозвратные              | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

| перечисления организациям, за исключением      |           |            |            |            |

| государственных и муниципальных организаций    |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной     | 0,0       |            |            |            |

| системы Российской Федерации                   |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 260 Социальное обеспечение                     | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 261 Пенсии, пособия и выплаты по               | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

| пенсионному, социальному и медицинскому        |           |            |            |            |

| страхованию населения                          |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 262 Пособия по социальной помощи населению     | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые             | 0,0       |            |            |            |

| организациями сектора государственного         |           |            |            |            |

| управления                                     |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 290 Прочие расходы                             | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 300 Поступление нефинансовых активов           | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 310 Увеличение стоимости основных средств      | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| в т. ч. капитальное строительство              | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 320 Увеличение стоимости нематериальных        | 0,0       |            |            |            |

| активов                                        |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 340 Увеличение стоимости материальных          | 0,0       |            |            |            |

| запасов                                        |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 500 Поступление финансовых активов             | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 540 Увеличение задолженности по бюджетным      | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

| кредитам                                       |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 600 Выбытие финансовых активов                 | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг,         | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

| кроме акций и иных форм участия в капитале     |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным      | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

| кредитам                                       |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| Задача 3 "Информирование молодежи о            | 16 600,0  | 8 300,0    | 8 300,0    | 0,0        |

| потенциальных позитивных возможностях          |           |            |            |            |

| развития и занятости"                          |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| в том числе:                                   | 0,0       |            |            |            |

|                                                |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 200 Расходы                                    | 16 600,0  | 8 300,0    | 8 300,0    | 0,0        |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда  | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 211 Заработная плата                           | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 212 Прочие выплаты                             | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 213 Начисления на оплату труда                 | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 220 Приобретение услуг                         | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 221 Услуги связи                               | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 222 Транспортные услуги                        | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 223 Коммунальные услуги                        | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 224 Арендная плата за пользование имуществом   | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 225 Услуги по содержанию имущества             | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| в т. ч. капитальные расходы                    | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 226 Прочие услуги                              | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| в т. ч. капитальное строительство              |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 240 Безвозмездные и безвозвратные              | 11 600,0  | 5 800,0    | 5 800,0    | 0,0        |

| перечисления организациям                      |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 241 Безвозмездные и безвозвратные              | 11 600,0  | 5 800,0    | 5 800,0    |            |

| перечисления государственным и                 |           |            |            |            |

| муниципальным организациям                     |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 242 Безвозмездные и безвозвратные              | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

| перечисления организациям, за исключением      |           |            |            |            |

| государственных и муниципальных организаций    |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной     | 5 000,0   | 2 500,0    | 2 500,0    |            |

| системы Российской Федерации                   |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 260 Социальное обеспечение                     | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 261 Пенсии, пособия и выплаты по               | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

| пенсионному, социальному и медицинскому        |           |            |            |            |

| страхованию населения                          |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 262 Пособия по социальной помощи населению     | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые             | 0,0       |            |            |            |

| организациями сектора государственного         |           |            |            |            |

| управления                                     |           |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 290 Прочие расходы                             | 0,0       |            |            |            |

|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|

| 300 Поступление нефинансовых активов           | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |


Информация по документу
Читайте также