Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 06.03.2012 № 162-р| | учреждений по работе с | | | | | | |
| | молодежью на определение | | | | | | |
| | лучшего муниципального | | | | | | |
| | молодежного центра | | | | | | |
|--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------|
| 4 | Проведение краевого конкурса | 2012-2013 | 1 000,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| | профессионального мастерства | | | | | | |
| | работников сферы молодежной | | | | | | |
| | политики | | | | | | |
|--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------|
| 5 | Организация курсов повышения | 2012-2013 | 1 000,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| | квалификации для специалистов | | | | | | |
| | органов и учреждений | | | | | | |
| | молодежной политики | | | | | | |
| | муниципальных образований | | | | | | |
| | края | | | | | | |
|-------------------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------|
| Итого по задаче 7: | | 159 775,20 | | 53 758,40 | 53 758,40 | 52 258,40 |
| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сумма нераспределенных расходов |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Предоставление субсидий | 2012-2014 | 136 317,80 | | 42 541,20 | 46 329,50 | 47 447,10 |
| | краевым государственным | | | | | | |
| | бюджетным учреждениям в | | | | | | |
| | сфере молодежной политики на | | | | | | |
| | выполнение государственного | | | | | | |
| | задания | | | | | | |
|--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------|
| 2 | Предоставление субсидий на | 2012-2014 | 2 043,00 | | 681,00 | 681,00 | 681,00 |
| | иные цели краевым | | | | | | |
| | государственным бюджетным | | | | | | |
| | учреждениям в сфере | | | | | | |
| | молодежной политики | | | | | | |
|--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------|
| 3 | Предоставление субсидии на | 2012-2014 | 348 166,40 | | 123 798,60 | 110 837,30 | 113 530,50 |
| | выполнение государственного | | | | | | |
| | задания краевому | | | | | | |
| | государственному автономному | | | | | | |
| | учреждению "Центр | | | | | | |
| | молодежных инициатив | | | | | | |
| | "Форум" | | | | | | |
|-------------------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------|
| Всего по ведомственной целевой программе: | 2012-2014 | 950 558,30 | | 337 434,50 | 322 931,50 | 290 192,30 |
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 4 а
к ведомственной целевой программе
"Развитие государственной молодежной
политики Красноярского края
на 2012-2014 годы"
Перечень
объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование объекта с указанием | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. рублей |
| п/п | мощности и годов строительства | стоимости | |
| | | строительства |-----------------------------------------------------------------|
| | | в ценах | Отчетный | Текущий | Очередной | Первый | по годам |
| | | контракта | финансовый | финансовый год | финансовый | год | до ввода |
| | | | год | 2012 год | 2013 год | планового | объекта |
| | | | 2011 год | | | периода | |
| | | | | | | 2014 год | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство строительства и |
| архитектуры Красноярского края |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
|-----+----------------------------------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------|
| | | | | | | | |
|-----+----------------------------------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------|
| | | | | | | | |
|-----+----------------------------------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------|
| | | | | | | | |
|-----+----------------------------------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------|
| | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 5
к ведомственной целевой программе
"Развитие государственной молодежной
политики Красноярского края
на 2012-2014 годы"
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
программы "Развитие государственной молодежной политики Красноярского
края на 2012-2014 годы" по источникам и направлениям расходования
средств
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |
| |---------------------------------------------------------------|
| | всего | текущий | очередной | первый год | второй год |
| | | финансовый | финансовый | планового | планового |
| | | год 2011 | год 2012 | периода | периода |
| | | | | 2013 | 2014 |
|----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------|
| Всего | 950 558,3 | 0,0 | 337 434,5 | 322 931,5 | 290 192,3 |
|----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------|
| в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------|
| федеральный бюджет | 5 330,0 | | 5 330,0 | | |
|----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------|
| краевой бюджет | 945 228,3 | | 332 104,5 | 322 931,5 | 290 192,3 |
|----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------|
| в том числе внебюджетные источники | 0,0 | | | | |
|----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------|
| бюджеты муниципальных образований | | | | | |
|----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------|
| из них: | | | | | |
| | | | | | |
|----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------|
| капитальные вложения | 2 043,0 | 0,0 | 681,0 | 681,0 | 681,0 |
|----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------|
| в том числе: | | | | | |
| | | | | | |
|----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------|
| федеральный бюджет | 0,0 | | | | |
|----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------|
| краевой бюджет | 2 043,0 | | 681,0 | 681,0 | 681,0 |
|----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------|
| внебюджетные источники | | | | | |
|----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------|
| бюджеты муниципальных образований | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 6
к ведомственной целевой программе
"Развитие государственной молодежной
политики Красноярского края
на 2012-2014 годы"
Планируемые объемы финансирования, направленные на реализацию научной,
научно-технической и инновационной деятельности
тыс. рублей
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Цели, задачи, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Оценка |
| п/п | мероприятия | год | год | год | год | эффекта от |
| | | | | | | реализации |
| | | | | | | мероприятий |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края. |
| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 4: Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди молодежи |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Субсидия на поддержку | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | победителями конкурса являются |
| | проектов инновационных | | | | | муниципальные образования, внедряющие |
| | и (или) | | | | | современные социальные технологии, ранее |
| | экспериментальных | | | | | не применявшиеся в работе с молодежью на |
| | форм работы с | | | | | территории края. По результатам конкурса |
| | молодежью на | | | | | определяется не более 5 проектов- |
| | территории края | | | | | победителей. Технологии описываются и |
| | | | | | | транслируются по территории края. |
| | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+----------+----------+---------+--------------------------------------------|
| 2 | Субсидии бюджетам | 6 800,0 | 6 800,0 | 6 800,0 | 0,0 | количество получателей субсидий не менее |
| | муниципальных | | | | | 17 муниципальных молодежных центров. |
| | образований | | | | | Субсидии направлены на организацию клубов |
| | Красноярского края на | | | | | технического моделирования и |
| | развитие направления | | | | | робототехники с целью развития интереса |
| | технического | | | | | молодежи к научно-техническому творчеству, |
| | моделирования и | | | | | вовлечения молодежи в исследовательскую и |
| | робототехники | | | | | инновационную деятельность. Количество |
| | | | | | | молодых граждан, постоянно посещающих |
| | | | | | | клубы (кружки) по робототехнике и научно- |
| | | | | | | технического творчества муниципальных |
| | | | | | | молодежных центров, ежегодно - 250 |
| | | | | | | человек в каждом кружке (клубе). |
| | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+----------+----------+---------+--------------------------------------------|
| 3 | Проведение фестиваля | 6 200,0 | 6 200,0 | 6 200,0 | 0,0 | фестиваль направлен на создание |
| | робототехники | | | | | привлекательного имиджа занятий научно- |
| | | | | | | техническим творчеством и инновационными |
| | | | | | | разработками, необходимыми экономике |
| | | | | | | края. Количество участников Сибирского |
| | | | | | | робототехнического фестиваля - ежегодно не |
| | | | | | | менее 3 500 человек. |
| | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+----------+----------+---------+--------------------------------------------|
| 4 | Мероприятия по | 3 000,0 | 8 330,0 | 3 000,0 | 0,0 | мероприятия направлены на формирование |
| | вовлечению молодежи в | | | | | положительного имиджа предпринимателя в |
| | предпринимательскую | | | | | молодежной среде. Количество |
| | деятельность, в рамках | | | | | зарегистрированных предпринимательских, |
| | реализации | | | | | инновационных и социальных проектов, |
| | мероприятий, в том | | | | | разработанных молодежью - ежегодно не |
| | числе: | | | | | менее 355. |
| | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+----------+----------+---------| |
| 4.1 | в рамках реализации | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | |
| | мероприятий по | | | | | |
| | долгосрочной целевой | | | | | |
| | программе "Развитие | | | | | |
| | субъектов малого и | | | | | |
| | среднего | | | | | |
| | предпринимательства в | | | | | |
| | Красноярском крае" на | | | | | |
| | 2011-2013 годы", | | | | | |
| | утвержденной | | | | | |
| | постановлением | | | | | |
| | Правительства | | | | | |
| | Красноярского края от | | | | | |
| | 20.11.2010 N 577-п | | | | | |
|-----+------------------------+----------+----------+----------+---------| |
| 4.2 | субсидии из | | 5 330,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | федерального бюджета | | | | | |
| | бюджетам субъектов | | | | | |
| | Российской Федерации | | | | | |
| | на государственную | | | | | |
| | поддержку малого и | | | | | |
| | среднего | | | | | |
| | предпринимательства, | | | | | |
| | включая крестьянские | | | | | |
| | (фермерские) хозяйства | | | | | |
|-----+------------------------+----------+----------+----------+---------+--------------------------------------------|
| | Итого по программе: | 18 500,0 | 23 830,0 | 18 500,0 | 2 500,0 | |
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 7
к ведомственной целевой программе
"Развитие государственной молодежной
политики Красноярского края
на 2012-2014 годы"
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
программы "Развитие государственной молодежной политики в Красноярском
крае на 2012-2014 годы" по кодам классификации операций сектора
государственного управления (в целом по ведомственной целевой
программе)
тыс. рублей
----------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций сектора | Всего | Очередной | Первый год | Второй год |
| государственного управления | | финансовый | планового | планового |
| | | год 2012 | периода | периода |
| | | | 2013 | 2014 |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| Сумма средств краевого бюджета, всего | 950 908,3 | 337 434,5 | 323 281,5 | 290 192,3 |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 200 Расходы | 950 908,3 | 337 434,5 | 323 281,5 | 290 192,3 |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| труда | | | | |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 211 Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 212 Прочие выплаты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 220 Приобретение услуг | 451,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 221 Услуги связи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 222 Транспортные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 223 Коммунальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 224 Арендная плата за пользование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| имуществом | | | | |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 226 Прочие услуги | 451,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные | 748 831,6 | 266 975,6 | 252 822,6 | 229 033,4 |
| перечисления организациям | | | | |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные | 748 831,6 | 266 975,6 | 252 822,6 | 229 033,4 |
| перечисления государственным и | | | | |
| муниципальным организациям | | | | |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| перечисления организациям, за | | | | |
| исключением государственных и | | | | |
| муниципальных организаций | | | | |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам | 191 875,2 | 67 058,4 | 67 058,4 | 57 758,4 |
| бюджетной системы Российской Федерации | | | | |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| пенсионному, социальному и | | | | |
| медицинскому страхованию населения | | | | |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 262 Пособия по социальной помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| населению | | | | |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| организациями сектора государственного | | | | |
| управления | | | | |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 290 Прочие расходы | 9 750,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | 3 250,0 |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 310 Увеличение стоимости основных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств | | | | |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| активов | | | | |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| запасов | | | | |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 540 Увеличение задолженности по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетным кредитам | | | | |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кроме акций и иных форм участия в | | | | |
| капитале | | | | |
|-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 640 Уменьшение задолженности по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетным кредитам | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 8
к ведомственной целевой программе
"Развитие государственной молодежной
политики Красноярского края
на 2012-2014 годы"
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
программы "Развитие государственной молодежной политики в Красноярском
крае на 2012-2014 годы" по кодам классификации операций сектора
государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой
программы)
тыс. рублей
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций сектора | Всего | Очередной | Первый год | Второй год |
| государственного управления | | финансовый | планового | планового |
| | | год 2012 | периода | периода |
| | | | 2013 | 2014 |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| Задача 1 "Поддержка и развитие молодежных | 18 850,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 3 250,0 |
| лидеров и движений" | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в том числе: | 0,0 | | | |
| | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 200 Расходы | 18 850,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 3 250,0 |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 211 Заработная плата | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 212 Прочие выплаты | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 220 Приобретение услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 221 Услуги связи | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 222 Транспортные услуги | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 223 Коммунальные услуги | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальные расходы | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 226 Прочие услуги | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальное строительство | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные | 9 100,0 | 4 550,0 | 4 550,0 | 0,0 |
| перечисления организациям | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные | 9 100,0 | 4 550,0 | 4 550,0 | |
| перечисления государственным и | | | | |
| муниципальным организациям | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| перечисления организациям, за исключением | | | | |
| государственных и муниципальных организаций | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 0,0 | | | |
| системы Российской Федерации | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| пенсионному, социальному и медицинскому | | | | |
| страхованию населения | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 0,0 | | | |
| организациями сектора государственного | | | | |
| управления | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 290 Прочие расходы | 9 750,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | 3 250,0 |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных | 0,0 | | | |
| активов | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных | 0,0 | | | |
| запасов | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кредитам | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кредитам | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| Задача 2 "Поддержка талантливой и одаренной | 12 400,0 | 6 200,0 | 6 200,0 | 0,0 |
| молодежи" | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в том числе: | 0,0 | | | |
| | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 200 Расходы | 12 400,0 | 6 200,0 | 6 200,0 | 0,0 |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 211 Заработная плата | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 212 Прочие выплаты | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 220 Приобретение услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 221 Услуги связи | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 222 Транспортные услуги | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 223 Коммунальные услуги | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальные расходы | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 226 Прочие услуги | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальное строительство | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные | 12 400,0 | 6 200,0 | 6 200,0 | 0,0 |
| перечисления организациям | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные | 12 400,0 | 6 200,0 | 6 200,0 | |
| перечисления государственным и | | | | |
| муниципальным организациям | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| перечисления организациям, за исключением | | | | |
| государственных и муниципальных организаций | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 0,0 | | | |
| системы Российской Федерации | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| пенсионному, социальному и медицинскому | | | | |
| страхованию населения | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 0,0 | | | |
| организациями сектора государственного | | | | |
| управления | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 290 Прочие расходы | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных | 0,0 | | | |
| активов | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных | 0,0 | | | |
| запасов | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кредитам | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кредитам | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| Задача 3 "Информирование молодежи о | 16 600,0 | 8 300,0 | 8 300,0 | 0,0 |
| потенциальных позитивных возможностях | | | | |
| развития и занятости" | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в том числе: | 0,0 | | | |
| | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 200 Расходы | 16 600,0 | 8 300,0 | 8 300,0 | 0,0 |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 211 Заработная плата | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 212 Прочие выплаты | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 220 Приобретение услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 221 Услуги связи | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 222 Транспортные услуги | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 223 Коммунальные услуги | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальные расходы | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 226 Прочие услуги | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальное строительство | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные | 11 600,0 | 5 800,0 | 5 800,0 | 0,0 |
| перечисления организациям | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные | 11 600,0 | 5 800,0 | 5 800,0 | |
| перечисления государственным и | | | | |
| муниципальным организациям | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| перечисления организациям, за исключением | | | | |
| государственных и муниципальных организаций | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 5 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | |
| системы Российской Федерации | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| пенсионному, социальному и медицинскому | | | | |
| страхованию населения | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 0,0 | | | |
| организациями сектора государственного | | | | |
| управления | | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 290 Прочие расходы | 0,0 | | | |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|