Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 14.08.2012 № 652-рПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ 14.08.2012 г. Красноярск N 652-р Утратилo силу - Распоряжение Правительства Красноярского края от 29.01.2013 г. N 59-р 1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" внести в распоряжение Правительства Красноярского края от 08.11.2011 N 959-р следующее изменение: ведомственную целевую программу "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению. 2. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края". 3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края В.П. Томенко Приложение к распоряжению Правительства Красноярского края от 14.08.2012 N 652-р Приложение к распоряжению Правительства Красноярского края от 08.11.2011 N 959-р Ведомственная целевая программа "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2014 годы" 1. Паспорт ведомственной целевой программы "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2014 годы" ------------------------------------------------------------------------ | Наименование | "Защита населения и территорий Красноярского края | | ведомственной | от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного | | целевой | характера на 2012-2014 годы" (далее - программа) | | программы | | |----------------+-----------------------------------------------------| | Наименование | министерство жилищно-коммунального хозяйства | | органа | Красноярского края (далее - министерство) | | исполнительной | | | власти края | | |----------------+-----------------------------------------------------| | Основание для | постановление Правительства Красноярского края | | разработки | от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка | | программы | разработки, утверждения и реализации ведомственных | | | целевых программ" | |----------------+-----------------------------------------------------| | Цель программы | создание эффективной системы защиты населения и | | | территорий края от чрезвычайных ситуаций | | | природного и техногенного характера | |----------------+-----------------------------------------------------| | Задачи | 1. Обеспечение предупреждения возникновения и | | программы | развития чрезвычайных ситуаций природного и | | | техногенного характера, снижения ущерба и потерь | | | от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и | | | краевого характера. | | | 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в | | | крае. | | | 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, | | | возникающих при ведении военных действий или | | | вследствие этих действий. | | | 4. Организация обучения населения в области | | | гражданской обороны, защиты от чрезвычайных | | | ситуаций природного и техногенного характера, | | | информирование населения о мерах пожарной | | | безопасности | |----------------+-----------------------------------------------------| | Целевые | 1. Снижение числа погибших в зоне оперативного | | показатели | действия краевого государственного казенного | | | учреждения (далее - КГКУ) "Спасатель" в 2014 году | | | составит 8,0% от среднего показателя 2006-2008 | | | годов. | | | 2. Снижение числа погибших при пожарах в зоне | | | прикрытия краевого государственного казенного | | | учреждения (далее - КГКУ) "Противопожарная охрана | | | Красноярского края" в 2014 году составит | | | 5,7% от среднего показателя 2006-2008 годов | |----------------+-----------------------------------------------------| | Общий объем | Всего 2299537,6 тыс. рублей из краевого бюджета, в | | финансирования | том числе по годам: | | | 2012 год - 807146,6 тыс. рублей; | | | 2013 год - 793587,0 тыс. рублей; | | | 2014 год - 698804,0 тыс. рублей | ------------------------------------------------------------------------ 2. Основные разделы программы 2.1. Цель и задачи Целью программы является создание эффективной системы защиты населения и территорий края от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного характера. Задачи программы: 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера. 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае. 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 4. Организация обучения населения в области гражданской обороны (далее - ГО), защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности. Основные мероприятия программы, направленные на решение задач, приведены в подразделе 2.4.1 "Краткая характеристика основных мероприятий программы". 2.2. Расходные обязательства и формирование доходов Общий объем расходных обязательств министерства на 2012-2014 годы составляет 2299537,6 тыс. рублей из краевого бюджета, в том числе по годам: 2012 год - 807146,6 тыс. рублей; 2013 год - 793587,0 тыс. рублей; 2014 год - 698804,0 тыс. рублей. Основные расходные обязательства министерства: обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий; обеспечение мероприятий по профилактике пожаров; обеспечение мероприятий по ГО; обеспечение жизнедеятельности КГКУ "Спасатель", КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края", КГКОУ "Учебно- методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края", КГКУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края". Расходные обязательства и формирование доходов в области ГО, ЧС и пожарной безопасности приведены в приложении N 1 к программе. 2.3. Планируемые результаты деятельности Для осуществления мониторинга оценки реализации программы применяются показатели результативности деятельности министерства. Используя данные показатели, министерство информирует Правительство Красноярского края, министерство экономики и регионального развития Красноярского края, министерство финансов Красноярского края о результатах своей деятельности. Производится оценка степени достижения министерством поставленных целей и задач, уточняются объемы необходимого финансирования из краевого бюджета. Источником информации показателей является ведомственная статистика. В приложениях N 2 и 3 к программе приведены целевые показатели и показатели результативности, а также целевые показатели на долгосрочный период в соответствии с целью и задачами программы. В результате выполнения программных мероприятий целевой показатель числа погибших в зоне оперативного действия КГКУ "Спасатель" снизится с 6,4% в 2012 году до 8% в 2014 году от среднего показателя 2006-2008 годов. Целевой показатель снижения числа погибших при пожарах в зоне прикрытия КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2012-2014 годах составит 5,7% от среднего показателя 2006-2008 годов. За базовые показатели взяты средние показатели 2006-2008 годов. Три года более объективно отражают тенденцию развития ситуации, чем один. 2006-2008 годы - это годы, когда оба учреждения работали и уже имели сеть подразделений по краю. Один временной промежуток в качестве базового дает возможность оценивать развитие ситуации в крае на протяжении ряда лет. Показатели результативности достигнут следующих значений: количество объектов, подключенных к корпоративной сети связи и передачи данных, в 2012-2014 годах составит 19 объектов; количество выполняемых аварийно-спасательных и других неотложных работ подразделениями КГКУ "Спасатель" в 2012-2014 годах составит 21 вид; максимальное время реагирования на ЧС и происшествия на водных объектах в зоне оперативного действия КГКУ "Спасатель" в 2012-2014 годах составит 0,5 часа; максимальное время реагирования на ЧС и происшествия (кроме водных объектов) в зоне оперативного действия КГКУ "Спасатель" в 2012-2014 годах составит 1,5 часа; число пострадавших в зоне оперативного действия КГКУ "Спасатель" снизится с 15% в 2012 году до 15,4% в 2014 году от среднего показателя 2006-2008 годов; обеспечение материальными ресурсами краевого резерва для ликвидации ЧС в 2012-2014 годах составит 79,5% от потребности; прикрытие населения края всеми видами пожарной охраны в 2012-2014 годах составит 85,8% от общей численности населения края; обеспечение сельского населения края первичными мерами пожарной безопасности в 2012-2013 годах составит 90,3% от норматива; обеспеченность пожарными водоемами сельских населенных пунктов края в 2014 году составит 30,8% от потребности; обеспеченность передвижными пожарными комплексами "Огнеборец" сельских населенных пунктов края в 2014 году составит 60,2% от потребности; прокладка минерализованных полос и уход за ними в местах прилегания лесных массивов к сельским населенным пунктам в 2012-2013 годах составит 100% от норматива; обеспеченность основными пожарными автомобилями подразделений муниципальной пожарной охраны составит в 2014 году 92,5% от потребности; обеспеченность КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" техникой, оборудованием и имуществом в 2012-2014 годах составит 62,4% от норматива; охват населения обучением по противопожарной безопасности в зоне прикрытия КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" возрастет с 85 тыс. человек в 2012 году до 86 тыс. человек в 2013-2014 годах; прикрытие населения от пожаров КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2012-2014 годах составит 109,7 тыс. человек; снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2012-2014 годах составит 12,5% от среднего показателя 2006-2008 годов; охват населения края, оповещаемого с помощью автоматизированной системы централизованного оповещения (далее - АСЦО ГО) края, будет сохраняться в 2012-2014 годах на уровне 81% от общей численности населения края; обеспеченность камерами защитными детскими детей от рождения до полутора лет в 2012-2014 годах составит 53,5% от потребности; охват подготовкой должностных лиц и специалистов ГО и ТП РСЧС органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления, организаций, в том числе образовательных учреждений, в 2012-2014 годах составит 100% от подлежащих подготовке. Обеспеченность КГКУ "Спасатель" специальной техникой, имуществом, спасательными и другими средствами составит в 2012-2014 годах 28,0% от норматива. Постановлением Правительства Красноярского края от 07.06.2012 N 268-п "О внесении изменений в постановление Совета администрации Красноярского края от 05.06.2008 года N 270-п "Об утверждении Норм обеспечения аварийно-спасательными и другими средствами подразделений краевого государственного учреждения "Спасатель" установлены новые нормы обеспечения учреждения аварийно-спасательными и другими средствами. По состоянию на 1 июля 2012 года оснащенность учреждения оборудованием, снаряжением и имуществом составляет 28,0% от установленных новых норм. Оснащенность по нормам 2008 года составляла 45,5%. Снижение процента оснащенности произошло в связи с внесением в нормы четырех новых разделов обеспечения оборудованием для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, газоспасательным оборудованием, глубоководным оборудованием, подводным гидравлическим инструментом для подводной сварки-резки. Кроме того, произошло разделение норм спасательного оборудования на коллективное и индивидуальное, внесены нормы обеспечения новым, современным специальным оборудованием и инструментом. 2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям программы Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям приведено в приложениях N 4-7 к программе. В программном периоде не предусмотрено финансирования, направленного на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также на создание объектов капитального строительства. Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера. Решение данной задачи обеспечивается комплексом мероприятий, включающих: 1. Совершенствование автоматизированной системы управления территориальной подсистемы Российской системы предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС) края и развитие связи. Для обеспечения всестороннего информационного обмена между службами ГО, ЧС и ПБ края в рамках корпоративной мультисервисной сети предусматривается поддержание в рабочем состоянии существующих каналов доступа к территориям края на основе цифровой сети связи и передачи данных. Предусматривается обеспечение обмена информацией службы аварийной радиосвязи, КГКУ "Спасатель", КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края", КГКОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края", КГКУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края", Главного управления МЧС России по Красноярскому краю и Сибирского регионального центра МЧС России. 2. Оснащение и развитие КГКУ "Спасатель". Основные направления деятельности КГБУ в 2012-2014 годах: оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и различного рода происшествия; обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах края. К силам и средствам, предназначенным для проведения работ по поиску и спасению людей на водных объектах края, относятся: личный состав, специальная техника, водолазное оборудование и плавсредства в составе 7 спасательных станций, 4 выдвижных спасательных постов, поисково-спасательного отряда, поисково-спасательные отделения, 1 маневренная поисковая группа, находящиеся на круглосуточном дежурстве в постоянной готовности. К водным объектам края, на которых располагаются спасательные станции, относятся реки Енисей, Чулым, Кан, Минуса, Туба, Кызыр, Сисим, а также Красноярское водохранилище, озера Шарыповского района, озеро Тагарское. Основанием для размещения спасательных станций по территории края являются следующие критерии: массовый выход населения для рыбного промысла как в летнее, так и в зимнее время; места массового отдыха населения в летнее время на берегах водоемов. 3. Создание, содержание и восполнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципального и краевого характера. В соответствии с постановлением Совета администрации Красноярского края от 30.12.2002 N 443-п "О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и краевого характера" министерство является держателем резервов в части: материально-технических средств жизнеобеспечения пострадавшего населения, вещевого имущества, материально-технических средств для ликвидации ЧС, материально-технических средств для жилищно- коммунального хозяйства, нефтепродуктов. В 2012-2014 годах предусматривается оплата услуг по хранению горюче-смазочных материалов, закупленных в предыдущие периоды по договору с ОАО "Красноярскнефтепродукт". Для обеспечения первоочередных работ по ликвидации ЧС в Кежемском и Богучанском районах, связанной с лесными пожарами, в 2011 было выпущено из резерва материальных ресурсов 85 палаток и 1000 спальных мешков. На ликвидацию ЧС в п. Ванавары Эвенкийского муниципального района в декабре 2010 года передано администрации п. Ванавары имущество резерва материальных ресурсов (печи металлические, передвижные воздухонагреватели, раскладушки, постельные принадлежности), которое в процессе эксплуатации пришло в негодность и подлежит восполнению. Всего в 2012 году на восполнение резерва материальных ресурсов предусмотрены расходы в сумме 8481,3 тыс. рублей. Часть имущества краевого резерва размещена на территориях муниципальных районов Красноярского края. Имущество на протяжении семи лет использовалось для целей размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения при возникновении ЧС в паводковый период. В результате имущество пришло в негодность, физически изношено и для дальнейшей эксплуатации непригодно. Нормативные сроки хранения превышены в 1,5-3,5 раза. Срок хранения имущества краевого резерва для ликвидации ЧС, хранящееся на складах специального имущества КГКУ "Центр ГО и ЧС", такого как мягкий инвентарь (матрацы, одеяла, подушки), закончился в 2009 году, а моющих средств (мыло, стиральный порошок) - в 2003 году. Имущество пришло в негодность от длительного хранения и не может быть использовано в случае возникновения ЧС. Всего на цели замены указанного имущества в 2012 году предусмотрены расходы в сумме 5718,7 тыс. рублей. Общий объем затрат на восполнение и освежение резерва материальных ресурсов в 2012 году составляет 14200,0 тыс. рублей. 4. Содержание и оснащение КГКУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края". Основные направления деятельности учреждения в 2012-2014 годах: участие в организации проведения мероприятий по ГО; обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС природного и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов ГО; обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО, а также для защиты населения и территорий от ЧС в состоянии постоянной готовности; обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО и ликвидации ЧС резервов материально-технических и иных средств; обеспечение сбора и обмена информацией в установленном порядке в области защиты населения и территорий от ЧС межмуниципального и регионального характера; участие в организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС межмуниципального и регионального характера; подготовка предложений о финансировании мероприятий в области защиты населения и территорий от ЧС; проведение испытаний, определение годности и качества средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, других материально- технических средств, поверка, ремонт и консервация приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля; хранение и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, в том числе средств индивидуальной защиты, средств радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, плавающих средств, в целях ГО и для ликвидации ЧС техногенного характера. В декабре 2011 года для ликвидации ЧС в п. Ванавары приобретено и поставлено котельное оборудование. В январе 2012 года планируется осуществить доставку указанного оборудования из п. Ванавары в г. Красноярск. Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае. Решение данной задачи обеспечивается комплексом мероприятий, включающих: 1. Содержание и оснащение КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края". Основными направлениями деятельности учреждения в 2012-2014 годах являются: организация и осуществление пожарной охраны населенных пунктов и организаций; организация и осуществление тушения пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами; профилактическая работа на объектах жилого назначения. В состав учреждения включены 57 постов пожарной охраны, которые обеспечивают пожарную безопасность 215 населенных пунктов с населением 109,7 тыс. человек. Приоритет при отборе муниципальных постов, подлежащих передаче в состав учреждения, отдан постам в населенных пунктах, наиболее удаленных от подразделений федеральной противопожарной службы и с наибольшим количеством проживающего населения. 2. Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы". Долгосрочной целевой программой "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2010 N 581-п (далее - долгосрочная целевая программа), запланирован комплекс мероприятий, направленных на создание эффективной системы пожарной безопасности в крае, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, обусловленных пожарами, сокращение материального ущерба. В рамках реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности предусмотрено предоставление субсидий сельским поселениям края на проведение профилактических мероприятий: организацию и проведение мероприятий по предотвращению перехода лесных пожаров на населенные пункты, организацию работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения. В 2012-2013 годах долгосрочной целевой программой предусмотрено: строительство 24 пожарных водоемов; приобретение 95 передвижных пожарных комплексов "Огнеборец"; приобретение 13 пожарных автоцистерн для муниципальной пожарной охраны; уход за минерализованными полосами в местах прилегания лесных массивов к 317 населенным пунктам; расходы на мероприятия по информированию населения о мерах пожарной безопасности, в том числе создание 6 видеороликов и 22 обучающих телепрограмм. 3. Личное страхование добровольных пожарных и работников территориальных подразделений добровольной пожарной охраны. С целью реализации Закона Красноярского края от 10.01.2011 N 13- 6422 "О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Красноярском крае", постановления Правительства Красноярского края от 14.02.2012 года N 45-п "Об утверждении условий и порядка личного страхования добровольных пожарных и работников территориальных подразделений добровольной пожарной охраны в Красноярском крае" предлагается проведение личного страхования 1700 добровольных пожарных на общую сумму 221,0 тыс. рублей. Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 1. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств АСЦО ГО. Для обеспечения функционирования и поддержания в готовности технических средств оповещения населения ежегодно заключается договор с Красноярским филиалом "Сибирьтелеком". Программой предусматривается оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств АСЦО ГО края и аренде каналов связи. 2. Проведение предпроектного обследования и разработка проекта модернизации АСЦО ГО края. Существующая АСЦО ГО находится в эксплуатации с 1994 года, выработала установленный ресурс, физически и морально устарела и не соответствует требованиям, предъявляемым к современным системам оповещения органов управления и населения края. В связи с планируемым переходом на цифровое телевещание необходимо произвести проектно-изыскательские работы для внесения в АСЦО ГО края необходимых изменений, предусматривающих перехват телерадиовещательных программ на территории края путем сопряжения АСЦО ГО с оборудованием цифрового телевещания. В 2012 году будут выполнены следующие работы: разработка и согласование технического задания; предпроектные изыскательские работы; рабочее проектирование; экспертиза проекта. В результате выполнения проекта будет определена стоимость проведения модернизации АСЦО ГО. 3. Приобретение оборудования для телевизионной студии экстренного вещания на базе Центра управления в кризисных ситуациях Красноярского края. В целях информирования населения о ЧС путем выхода в эфир руководства края, в том числе возможности экстренного обращения Губернатора края к населению, предлагается оборудовать помещение Центра управления в кризисных ситуациях края и обеспечить высокоскоростной канал связи для трансляции видеосигнала через сеть Интернет в реальном времени на специализированных сайтах, а также немедленного поступления видео- и звукового сигнала через широкополосный канал связи на местные телеканалы. Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности. 1. Содержание и оснащение КГКОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края" (далее - учреждение). Основным направлением деятельности учреждения в 2012-2014 годах является осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления, организаций, специалистов единых дежурно-диспетчерских служб (далее - ЕДДС), аварийно-спасательных формирований. 2.5. План действий министерства по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год В приложении N 8 к программе приведен план действий министерства по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год. В приложении N 9 к программе приведены показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале. В связи с созданием ЕДДС в муниципальных образованиях края потребность во вновь обучаемых специалистах - диспетчерах ЕДДС, на 2012-2014 годы составляет 150 человек. Приложение N 1 к ведомственной целевой программе "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2014 годы" Расходные обязательства министерства и формирование доходов тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Расходные обязательства | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 1 | Мероприятия по предупреждению и | 13131,0 | 16631,8 | 21990,9 | 7978,5 | 8153,9 | | | ликвидации последствий ЧС и | | | | | | | | стихийных бедствий природного и | | | | | | | | техногенного характера (создание и | | | | | | | | содержание в целях ГО, для | | | | | | | | ликвидации ЧС резервов | | | | | | | | материально-технических, | | | | | | | | продовольственных, медицинских и | | | | | | | | иных средств; совершенствование | | | | | | | | АСЦО ГО, ТП РСЧС и развитие | | | | | | | | связи) в соответствии с Законом | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | от 10.02.2000 N 9-631 "О защите | | | | | | | | населения и территорий | | | | | | | | Красноярского края от чрезвычайных | | | | | | | | ситуаций природного и техногенного | | | | | | | | характера" (далее - Закон края | | | | | | | | N 9-631) (ст. 9, 14), п. 3.2 Положения | | | | | | | | о министерстве, утвержденного | | | | | | | | постановлением Правительства края | | | | | | | | от 21.08.2008 N 49-п | | | | | | | | "Об утверждении Положения | | | | | | | | о министерстве жилищно- | | | | | | | | коммунального хозяйства | | | | | | | | Красноярского края и установлении | | | | | | | | предельной численности | | | | | | | | государственных гражданских | | | | | | | | служащих и иных работников | | | | | | | | министерства жилищно- | | | | | | | | коммунального хозяйства | | | | | | | | Красноярского края" (далее - | | | | | | | | Положение о министерстве) | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 2 | Мероприятия по подготовке | 16649,7 | 46173,3 | 46270,7 | 24017,1 | 24527,5 | | | населения и организаций к | | | | | | | | действиям в ЧС в мирное и военное | | | | | | | | время (создание и поддержание в | | | | | | | | состоянии постоянной готовности к | | | | | | | | использованию технических систем | | | | | | | | управления ГО, системы | | | | | | | | централизованного оповещения | | | | | | | | населения об опасностях) в | | | | | | | | соответствии с Законом края | | | | | | | | N 9-631 (ст. 9, 14), п. 3.16.2 | | | | | | | | Положения о министерстве | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 3 | Расходы на содержание КГКОУ | 21882,6 | 25983,3 | 25810,0 | 27112,4 | 27303,7 | | | "Учебно-методический центр по ГО, | | | | | | | | ЧС и ПБ Красноярского края" в | | | | | | | | соответствии с Законом края | | | | | | | | N 9-631 (ст. 9, 14), п. 3.6 Положения | | | | | | | | о министерстве | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 4 | Расходы на содержание КГКУ | 145452,3 | 200820,4 | 162603,1 | 169269,3 | 170689,6 | | | "Спасатель" в соответствии с | | | | | | | | Законом края N 9-631 (ст. 9, 14), | | | | | | | | п. 3.6 Положения о министерстве | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 5 | Расходы на содержание КГКУ | 70965,4 | 71733,5 | 90042,4 | 91417,8 | 91865,9 | | | "Центр обеспечения реализации | | | | | | | | полномочий в областях гражданской | | | | | | | | обороны, чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | Красноярского края" в соответствии | | | | | | | | с Законом края N 9-631 (ст.14), | | | | | | | | п. 3.6 Положения о министерстве | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 6 | Расходы на реализацию краевой | 15296,5 | 0,0 | | | | | | целевой программы "Безопасный | | | | | | | | город" на 2008-2010 годы в | | | | | | | | соответствии с Законом | | | | | | | | Красноярского края от 20.12.2007 | | | | | | | | N 4-1184 "О краевой целевой | | | | | | | | программе "Безопасный город" | | | | | | | | на 2008-2010 годы" | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 7 | Расходы на содержание КГКУ | 237998,2 | 299359,8 | 316829,7 | 328237,3 | 330332,3 | | | "Противопожарная охрана | | | | | | | | Красноярского края" в соответствии | | | | | | | | с Законом Красноярского края | | | | | | | | от 24.12.2004 N 13-2821 | | | | | | | | "О пожарной безопасности в | | | | | | | | Красноярском крае" (ст.7), п. 3.6 | | | | | | | | Положения о министерстве | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 8 | Расходы на реализацию краевой | 64975,9 | | | | | | | целевой программы "Обеспечение | | | | | | | | пожарной безопасности территории | | | | | | | | Красноярского края" на 2008-2010 | | | | | | | | годы в соответствии с Законом | | | | | | | | Красноярского края N 3-914 | | | | | | | | "О краевой целевой программе | | | | | | | | "Обеспечение пожарной | | | | | | | | безопасности территории | | | | | | | | Красноярского края" на 2008-2010 | | | | | | | | годы" | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 9 | Расходы на реализацию | | 95909,4 | 93234,4 | 93517,3 | | | | долгосрочной целевой программы | | | | | | | | "Обеспечение пожарной | | | | | | | | безопасности сельских населенных | | | | | | | | пунктов Красноярского края на 2011- | | | | | | | | 2013 годы" в соответствии с | | | | | | | | постановлением Правительства | | | | | | | | Красноярского края от 23.11.2010 | | | | | | | | N 581-п "Об утверждении | | | | | | | | долгосрочной целевой программы | | | | | | | | "Обеспечение пожарной | | | | | | | | безопасности сельских населенных | | | | | | | | пунктов Красноярского края на | | | | | | | | 2011-2013 годы" (пп. 1.1, 1.3, 2.1, | | | | | | | | 3.1, 3.2 мероприятий программы) | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 10 | Личное страхование добровольных | | | 221,0 | 221,0 | 221,0 | | | пожарных и работников | | | | | | | | территориальных подразделений | | | | | | | | добровольной пожарной охраны в | | | | | | | | соответствии с Законом | | | | | | | | Красноярского края от 10.01.2011 | | | | | | | | N 13-6422 "О государственной | | | | | | | | поддержке добровольной пожарной | | | | | | | | охраны в Красноярском крае" (ст. 8) | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 11 | Оснащение служб, участвующих в | 2362,1 | 4810,9 | | | | | | ликвидации последствий дорожно- | | | | | | | | транспортных происшествий, | | | | | | | | оборудованием для проведения | | | | | | | | аварийно-спасательных работ в | | | | | | | | соответствии с постановлением | | | | | | | | Правительства Красноярского края | | | | | | | | от 17.02.2009 N 77-п | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной | | | | | | | | целевой программы "Безопасность | | | | | | | | дорожного движения в Красноярском | | | | | | | | крае" на 2009-2012 годы" | | | | | | | | (п. 4.1 мероприятий программы) | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 12 | Реализация отдельных | 37323,4 | 41430,9 | 43378,8 | 45333,6 | 45710,1 | | | государственных полномочий, | | | | | | | | установленных ст. 4 Закона | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | от 15.03.2007 N 22-5883 | | | | | | | | "О наделении органов местного | | | | | | | | самоуправления Таймырского | | | | | | | | Долгано-Ненецкого и Эвенкийского | | | | | | | | муниципальных районов отдельными | | | | | | | | государственными полномочиями в | | | | | | | | области защиты территорий и | | | | | | | | населения от чрезвычайных | | | | | | | | ситуаций" | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Итого расходов | 626037,1 | 802853,3 | 800381,0 | 787104,3 | 698804,0 | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Формирование доходов | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Финансирование из федерального | | | | | | | | бюджета | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Финансирование из краевого | 624843,0 | 799902,8 | 798570,0 | 785546,3 | 697112,0 | | | бюджета | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Внебюджетные источники, в том | 1075,4 | 2574,9 | 1811,0 | 1558,0 | 1692,0 | | | числе: | | | | | | | | | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | по договорам от оказания прочих | 1075,4 | 2574,9 | 1811,0 | 1558,0 | 1692,0 | | | услуг | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | по договорам за проживание в | | | | | | | | служебном фонде | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | по договорам пожарно- | | | | | | | | профилактического обслуживания | | | | | | | | объектов | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | по договорам образовательной | | | | | | | | деятельности | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | по безвозмездным поступлениям | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Итого доходов | 625918,4 | 802477,7 | 800381,0 | 787104,3 | 698804,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 2 к ведомственной целевой программе "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2014 годы" Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цель, задачи, | Единица | Вес | Источник | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | показатели результатов | измерения | показателя | информации | год | год | год | год | год | | | | | результативности | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного и техногенного характера | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Снижение числа | % от среднего | | ведомственная | 3,5 | 30,8 | 6,4 | 7,2 | 8,0 | | | погибших в зоне | показателя 2006- | | статистика | | | | | | | | оперативного действия | 2008 годов | | | | | | | | | | КГКУ "Спасатель" | | | | | | | | | |-------+------------------------+------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2 | Снижение числа | % от среднего | | ведомственная | 35,7 | 25,0 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | | | погибших при пожарах | показателя 2006- | | статистика | | | | | | | | в зоне прикрытия КГКУ | 2008 годов | | | | | | | | | | "Противопожарная | | | | | | | | | | | охрана Краснояр-ского | | | | | | | | | | | края" | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от | | ЧС межмуниципального и краевого характера | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Количество объектов, | ед. | 0,04 | ведомственная | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | | | подключенных к | | | статистика | | | | | | | | корпоративной сети | | | | | | | | | | | связи и передачи | | | | | | | | | | | данных | | | | | | | | | |-------+------------------------+------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1.2 | Обеспеченность КГКУ | % от норматива | 0,05 | ведомственная | 42 | 45,5 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | | | "Спасатель" | | | статистика | | | | | | | | специальной техникой, | | | | | | | | | | | имуществом, спаса- | | | | | | | | | | | тельными и другими | | | | | | | | | | | средствами | | | | | | | | | |-------+------------------------+------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1.3 | Количество видов | ед. | 0,05 | ведомственная | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | | | выполняемых аварийно- | | | статистика | | | | | | | | спасательных и других | | | | | | | | | | | неотложных работ | | | | | | | | | | | КГКУ "Спасатель" | | | | | | | | | |-------+------------------------+------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1.4 | Максимальное время | час | 0,05 | ведомственная | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | реагирования на ЧС и | | | статистика | | | | | | | | происшествия на | | | | | | | | | | | водных объектах в зоне | | | | | | | | | | | оперативного действия | | | | | | | | | | | КГКУ "Спасатель" | | | | | | | | | |-------+------------------------+------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1.5 | Максимальное время | час | 0,05 | ведомственная | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | реагирования на ЧС и | | | статистика | | | | | | | | происшествия (кроме | | | | | | | | | | | водных объектов) в | | | | | | | | | | | зоне оперативного | | | | | | | | | | | действия КГКУ | | | | | | | | | | | "Спасатель" | | | | | | | | | |-------+------------------------+------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1.6 | Снижение числа | % от среднего | 0,1 | ведомственная | 14,1 | 28,6 | 15,0 | 15,2 | 15,4 | | | пострадавших в зоне | показателя 2006- | | статистика | | | | | | | | оперативного действия | 2008 годов | | | | | | | | | | КГКУ "Спасатель" | | | | | | | | | |-------+------------------------+------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1.7 | Обеспечение | % от потреб- | 0,04 | ведомственная | 79,5 | 78,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | | | материальными | ности | | статистика | | | | | | | | ресурсами краевого | | | | | | | | | | | резерва для ликвидации | | | | | | | | | | | ЧС | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Прикрытие населения | % от общей | 0,1 | ведомственная | 83,4 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | | | края всеми видами | численности | | статистика | | | | | | | | пожарной охраны | населения края | | | | | | | | |-------+------------------------+------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2.2 | Обеспечение сельского | % от норматива | 0,04 | ведомственная | 28,4 | 87,4 | 90,3 | 90,3 | - | | | населения края | | | статистика | | | | | | | | первичными мерами | | | | | | | | | | | пожарной безопасности | | | | | | | | | |-------+------------------------+------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2.3 | Обеспеченность | % от потребности | 0,04 | ведомственная | 20,1 | 23,7 | 27,2 | 30,8 | 30,8 | | | пожарными водоемами | | | статистика | | | | | | | | для целей | | | | | | | | | | | пожаротушения | | | | | | | | | | | сельских населенных | | | | | | | | | | | пунктов края | | | | | | | | | |-------+------------------------+------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2.4 | Обеспеченность | % от потребности | 0,04 | ведомственная | 43,3 | 49,5 | 55,6 | 60,2 | 60,2 | | | передвижными | | | статистика | | | | | | | | пожарными | | | | | | | | | | | комплексами | | | | | | | | | | | "Огнеборец" сельских | | | | | | | | | | | населенных пунктов | | | | | | | | | | | края | | | | | | | | | |-------+------------------------+------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2.5 | Прокладка | % от потребности | 0,04 | ведомственная | - | 71,9 | 100 | 100 | - | | | минерализованных | | | статистика | | | | | | | | полос и уход за ними в | | | | | | | | | | | местах прилегания | | | | | | | | | | | лесных массивов к | | | | | | | | | | | сельским населенным | | | | | | | | | | | пунктам | | | | | | | | | |-------+------------------------+------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2.6 | Обеспеченность | % от потребности | 0,04 | ведомственная | 64,1 | 73,1 | 82,1 | 92,5 | 92,5 | | | основными пожарными | | | статистика | | | | | | | | автомобилями | | | | | | | | | | | подразделений | | | | | | | | | | | муниципальной | | | | | | | | | | | пожарной охраны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------+------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2.7 | Обеспеченность КГКУ | % от норматива | 0,05 | ведомственная | 61,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | | | "Противопожарная | | | статистика | | | | | | | | охрана Красноярского | | | | | | | | | | | края" техникой, | | | | | | | | | | | оборудованием и | | | | | | | | | | | имуществом | | | | | | | | | |-------+------------------------+------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2.8 | Охват населения | тыс. чел. | 0,04 | ведомственная | 82 | 84 | 85 | 86 | 86 | | | обучением по | | | статистика | | | | | | | | противопожарной | | | | | | | | | | | безопасности в зоне | | | | | | | | | | | прикрытия КГКУ | | | | | | | | | | | "Противопожарная | | | | | | | | | | | охрана Красноярского | | | | | | | | | | | края" | | | | | | | | | |-------+------------------------+------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2.9 | Прикрытие населения от | тыс. чел. | 0,04 | ведомственная | 106 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | | | пожаров КГКУ | | | статистика | | | | | | | | "Противопожарная | | | | | | | | | | | охрана Красноярского | | | | | | | | | | | края" | | | | | | | | | |-------+------------------------+------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2.10 | Снижение числа | % от среднего | 0,1 | ведомственная | 46,7 | 60,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | | | травмированных при | показателя 2006- | | статистика | | | | | | | | пожарах в зоне | 2008 годов | | | | | | | | | | прикрытия КГКУ | | | | | | | | | | | "Противопожарная | | | | | | | | | | | охрана Красноярского | | | | | | | | | | | края" | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Охват населения края, | % от общей | 0,03 | ведомственная | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | | | оповещаемого с | числен-ности | | статистика | | | | | | | | помощью | населения края | | | | | | | | | | реконструирован-ной | | | | | | | | | | | АСЦО ГО края | | | | | | | | | |-------+------------------------+------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 3.2 | Обеспеченность | % от потреб- | 0,03 | ведомственная | 50,1 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | | | камерами защитными | ности | | статистика | | | | | | | | детскими детей от | | | | | | | | | | | рождения до полутора | | | | | | | | | | | лет | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование о мерах | | пожарной безопасности | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 | Охват подготовкой | % от подлежащих | 0,03 | ведомственная | 105,6 | 100,3 | 100 | 100 | 100 | | | должностных лиц и | подготовке | | статистика | | | | | | | | специалистов ГО и | | | | | | | | | | | РСЧС органов | | | | | | | | | | | исполнительной власти | | | | | | | | | | | Красноярского края, | | | | | | | | | | | органов местного | | | | | | | | | | | самоуправления, | | | | | | | | | | | организаций, в том | | | | | | | | | | | числе образовательных | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к ведомственной целевой программе "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2014 годы" Целевые показатели на долгосрочный период ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, целевые | Ед. | 2010 | 2011 | 2012 | Плановый | Долгосрочный период по годам | | п/п| показатели | изм. | | | | период | | | | | | | | |-------------+------------------------------------------------------| | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |----+------------------+-----------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------| | | Цель: создание | | | | | | | | | | | | | | | | | эффективной | | | | | | | | | | | | | | | | | системы защиты | | | | | | | | | | | | | | | | | населения и | | | | | | | | | | | | | | | | | территорий края | | | | | | | | | | | | | | | | | от ЧС природного | | | | | | | | | | | | | | | | | и техногенного | | | | | | | | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | | | | | | | | |----+------------------+-----------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------| | 1 | Снижение числа | % от | 3,5 | 30,8 | 6,4 | 7,2 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | | | погибших в зоне | среднего | | | | | | | | | | | | | | | | оперативного | показате- | | | | | | | | | | | | | | | | действия КГКУ | ля | | | | | | | | | | | | | | | | "Спасатель" | 2006-20- | | | | | | | | | | | | | | | | | 08 годов | | | | | | | | | | | | | | |----+------------------+-----------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------| | 2 | Снижение числа | % от | 35,7 | 25,0 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | | | погибших при | среднего | | | | | | | | | | | | | | | | пожарах в зоне | показате- | | | | | | | | | | | | | | | | прикрытия КГКУ | ля | | | | | | | | | | | | | | | | "Противопожарная | 2006-20- | | | | | | | | | | | | | | | | охрана | 08 годов | | | | | | | | | | | | | | | | Красноярского | | | | | | | | | | | | | | | | | края" | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к ведомственной целевой программе "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2014 годы" Распределение планируемых расходов министерства по цели, задачам и мероприятиям программы ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, задачи, | Срок | Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей | | п/п | мероприятия | выполнения, |-------------------------------------------------------------------------| | | | год | всего | в том числе | | | | | |-------------------------------------------------------------| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного и техногенного | | характера | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения | | ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Совершенствование | 2010-2014 | 35500,9 | 5942,5 | 6631,6 | 7280,0 | 7491,6 | 7654,8 | | | автоматизированной | | | | | | | | | | системы управления | | | | | | | | | | ТП РСЧС края и | | | | | | | | | | развитие связи | | | | | | | | |------+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------------+------------| | 1.2 | Оснащение и | 2010-2014 | 848958,3 | 145452,3 | 200820,4 | 162603,1 | 169269,3 | 170689,6 | | | развитие КГКУ | | | | | | | | | | "Спасатель" | | | | | | | | |------+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------------+------------| | 1.3 | Создание, | 2010-2014 | 30986,5 | 7188,5 | 10000,2 | 14710,9 | 486,9 | 499,1 | | | содержание и | | | | | | | | | | восполнение | | | | | | | | | | краевого резерва | | | | | | | | | | материальных | | | | | | | | | | ресурсов для | | | | | | | | | | ликвидации ЧС | | | | | | | | | | межмуниципального | | | | | | | | | | и краевого | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |------+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------------+------------| | 1.4 | Оснащение служб, | 2010-2011 | 7197,2 | 2362,1 | 4810,9 | | | | | | участвующих в | | | | | | | | | | ликвидации | | | | | | | | | | последствий | | | | | | | | | | дорожно- | | | | | | | | | | транспортных | | | | | | | | | | происшествий, | | | | | | | | | | оборудованием для | | | | | | | | | | проведения | | | | | | | | | | аварийно- | | | | | | | | | | спасательных работ | | | | | | | | | | (согласно | | | | | | | | | | долгосрочной | | | | | | | | | | целевой программе | | | | | | | | | | "Безопасность | | | | | | | | | | дорожного | | | | | | | | | | движения в | | | | | | | | | | Красноярском крае" | | | | | | | | | | на 2009-2012 годы) | | | | | | | | |------+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------------+------------| | 1.5 | Содержание и | 2010-2014 | 418068,7 | 70965,4 | 71733,5 | 90042,4 | 91417,8 | 91865,9 | | | оснащение КГКУ | | | | | | | | | | "Центр обеспечения | | | | | | | | | | реализации | | | | | | | | | | полномочий в | | | | | | | | | | областях | | | | | | | | | | гражданской | | | | | | | | | | обороны, | | | | | | | | | | чрезвычайных | | | | | | | | | | ситуаций | | | | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | | | |------+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------------+------------| | 1.6. | Реализация | 2010 | 15296,5 | 15296,5 | | | | | | | мероприятий | | | | | | | | | | краевой целевой | | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | | "Безопасный город" | | | | | | | | | | на 2008-2010 годы | | | | | | | | |------+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------------+------------| | | Итого по задаче 1 | 2010-2014 | 1356008,1 | 247207,3 | 293996,6 | 274636,4 | 268665,6 | 270709,4 | |------+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------------+------------| | | в том числе | 2010-2014 | 79390,6 | 22465,3 | 27951,2 | 18641,3 | 4643,8 | 4743,8 | | | капитальные | | | | | | | | | | затраты | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Содержание и | 2010-2014 | 1516638,4 | 237998,2 | 299359,8 | 316829,7 | 328237,3 | 330332,3 | | | оснащение КГКУ | | | | | | | | | | "Противопожарная | | | | | | | | | | охрана | | | | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | | | |------+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------------+------------| | 2.2 | Реализация | 2011-2013 | 300000,0 | | 95909,4 | 100000,0 | 100000,0 | | | | мероприятий | | | | | | | | | | долгосрочной | | | | | | | | | | целевой программы | | | | | | | | | | "Обеспечение | | | | | | | | | | пожарной | | | | | | | | | | безопасности | | | | | | | | | | сельских | | | | | | | | | | населенных пунктов | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | на 2011-2013 годы" | | | | | | | | |------+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------------+------------| | 2.3 | Реализация | 2010 | 64975,9 | 64975,9 | | | | | | | мероприятий | | | | | | | | | | краевой целевой | | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | | "Обеспечение | | | | | | | | | | пожарной | | | | | | | | | | безопасности | | | | | | | | | | территории | | | | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | | | | | на 2008-2010 годы | | | | | | | | |------+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------------+------------| | 2.4 | Личное страхование | 2012-2014 | 663,0 | | | 221,0 | 221,0 | 221,0 | | | добровольных | | | | | | | | | | пожарных и | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | территориальных | | | | | | | | | | подразделений | | | | | | | | | | добровольной | | | | | | | | | | пожарной охраны | | | | | | | | |------+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------------+------------| | | Итого по задаче 2 | 2010-2014 | 1882277,3 | 302974,1 | 395269,2 | 417050,7 | 428458,3 | 330553,3 | |------+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------------+------------| | | в том числе | 2010-2014 | 173813,8 | 47900,3 | 43652,4 | 43252,1 | 40549,1 | 3023,1 | | | капитальные | | | | | | | | | | затраты | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие | | этих действий | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Эксплуатационно- | 2010-2014 | 107956,9 | 16649,7 | 18723,3 | 23470,7 | 24017,1 | 24527,5 | | | техническое | | | | | | | | | | обслуживание | | | | | | | | | | средств АСЦО ГО | | | | | | | | |------+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------------+------------| | 3.2 | Накопление средств | 2011 | 27450,0 | | 27450,0 | | | | | | индивидуальной | | | | | | | | | | защиты | | | | | | | | |------+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------------+------------| | 3.3 | Проведение | 2012 | 20000,0 | | | 20000,0 | | | | | предпроектного | | | | | | | | | | обследования и | | | | | | | | | | разработка проекта | | | | | | | | | | модернизации | | | | | | | | | | АСЦО ГО | | | | | | | | |------+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------------+------------| | 3.4 | Приобретение | 2012 | 2800,0 | | | 2800,0 | | | | | оборудования для | | | | | | | | | | телевизионной | | | | | | | | | | студии экстренного | | | | | | | | | | вещания на базе | | | | | | | | | | Центра управления | | | | | | | | | | в кризисных | | | | | | | | | | ситуациях | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | |------+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------------+------------| | | Итого по задаче 3 | 2010-2014 | 158206,9 | 16649,7 | 46173,3 | 46270,7 | 24017,1 | 24527,5 | |------+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------------+------------| | | в том числе | 2011 | 30250,0 | | 27450,0 | 2800,0 | | | | | капитальные | | | | | | | | | | затраты | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, | | информирование населения о мерах пожарной безопасности | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 | Содержание и | 2010-2014 | 128245,3 | 21882,6 | 25983,3 | 25810,0 | 27112,4 | 27303,7 | | | оснащение КГКОУ | | | | | | | | | | "Учебно- | | | | | | | | | | методический | | | | | | | | | | центр по | | | | | | | | | | гражданской | | | | | | | | | | обороне, | | | | | | | | | | чрезвычайным | | | | | | | | | | ситуациям и | | | | | | | | | | пожарной | | | | | | | | | | безопасности | | | | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | | | |------+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------------+------------| | | Итого по задаче 4 | 2010-2014 | 128245,3 | 21882,6 | 25983,3 | 25810,0 | 27112,4 | 27303,7 | |------+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------------+------------| | | в том числе | 2010-2014 | 1495,0 | | 1395,5 | | | | | | капитальные | | | | | | | | | | затраты | | | | | | | | |------+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------------+------------| | | Итого по цели | 2010-2014 | 3524737,6 | 588713,7 | 761422,4 | 763767,8 | 748253,4 | 653093,9 | |------+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------------+------------| | | в том числе | 2010-2014 | 284949,4 | 70365,6 | 100449,1 | 64693,4 | 45192,9 | 7766,9 | | | капитальные | | | | | | | | | | затраты | | | | | | | | |------+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------------+------------| | | Выполнение | 2010-2014 | 213176,8 | 37323,4 | 41430,9 | 43378,8 | 45333,6 | 45710,1 | | | полномочий в | | | | | | | | | | соответствии с | | | | | | | | | | Законом края от | | | | | | | | | | 15.03.2007 N 22- | | | | | | | | | | 5883 "О наделении | | | | | | | | | | органов местного | | | | | | | | | | самоуправления | | | | | | | | | | Таймырского | | | | | | | | | | Долгано-Ненецкого | | | | | | | | | | и Эвенкийского | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | районов | | | | | | | | | | отдельными | | | | | | | | | | государственными | | | | | | | | | | полномочиями в | | | | | | | | | | области защиты | | | | | | | | | | территорий и | | | | | | | | | | населения от | | | | | | | | | | чрезвычайных | | | | | | | | | | ситуаций" | | | | | | | | |------+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------------+------------| | | Всего по программе | 2010-2014 | 3737914,4 | 626037,1 | 802853,3 | 807146,6 | 793587,0 | 698804,0 | |------+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------------+------------| | | в том числе | 2010-2014 | 284949,4 | 70365,6 | 100449,1 | 64693,4 | 45192,9 | 7766,9 | | | капитальные | | | | | | | | | | затраты | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к ведомственной целевой программе "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2014 годы" Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств ---------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления | Объем финансирования, тыс. рублей | | финансирования |------------------------------------------------------------------| | | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |-------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Всего | 3737914,4 | 626037,1 | 802853,3 | 807146,6 | 793587,0 | 698804,0 | |-------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | в том числе: | | | | | | | |-------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | федеральный бюджет | | | | | | | |-------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | краевой бюджет | 3737914,4 | 626037,1 | 802853,3 | 807146,6 | 793587,0 | 698804,0 | |-------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | из них: внебюджетные | 8238,2 | 1287,2 | 2574,9 | 1811,0 | 1558,0 | 1692,0 | | источники | | | | | | | |-------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | бюджеты муниципальных | | | | | | | | образований | | | | | | | |-------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | из них: капитальные | 284949,3 | 70365,6 | 100449,1 | 64693,4 | 45192,9 | 7766,9 | | вложения | | | | | | | |-------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | в том числе: | | | | | | | |-------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | федеральный бюджет | | | | | | | |-------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | краевой бюджет | 284949,3 | 70365,6 | 100449,1 | 63913,4 | 44262,9 | 7766,9 | |-------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | из них: внебюджетные | 3640,1 | 789,3 | 1943,5 | 667,7 | 667,7 | 667,7 | | источники | | | | | | | |-------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | бюджеты муниципальных | | | | | | | | образований | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к ведомственной целевой программе "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2014 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе) тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | | государственного управления | | | | | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | Сумма средств краевого бюджета, всего | 2299537,6 | 807146,6 | 793587,0 | 698804,0 | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе: | | | | | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 200 Расходы | 2157236,4 | 744114,5 | 747537,9 | 665584,0 | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату | 1566045,9 | 507119,8 | 529433,0 | 529493,1 | | труда | | | | | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 211 Заработная плата | 1197108,6 | 387588,0 | 404760,3 | 404760,3 | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 212 Прочие выплаты | 7378,0 | 2480,3 | 2418,8 | 2478,9 | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 213 Начисления на оплату труда | 361559,3 | 117051,5 | 122253,9 | 122253,9 | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 220 Приобретение услуг | 283548,8 | 106800,6 | 87552,5 | 89195,7 | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 221 Услуги связи | 30807,1 | 9801,7 | 10378,4 | 10627,0 | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 222 Транспортные услуги | 3863,3 | 2443,1 | 701,6 | 718,6 | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 223 Коммунальные услуги | 73742,8 | 21559,8 | 25100,1 | 27082,9 | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 224 Арендная плата за пользование | 1735,4 | 563,3 | 578,8 | 593,3 | | имуществом | | | | | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 104052,4 | 34111,4 | 34557,1 | 35383,9 | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе капитальный ремонт | 14073,0 | 4925,7 | 4548,7 | 4598,7 | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 226 Прочие услуги | 69347,8 | 37462,9 | 15511,0 | 14790,0 | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 304103,3 | 128999,2 | 129394,0 | 45710,1 | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе расходы капитального | 46920,0 | 25020,0 | 23330,0 | | | характера | | | | | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 262 Пособия по социальной помощи | | | | | | населению | | | | | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 290 Прочие расходы | 3538,4 | 1194,9 | 1158,4 | 1185,1 | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 142301,2 | 63032,1 | 46049,1 | 33220,0 | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 310 Увеличение стоимости основных | 54950,1 | 34747,7 | 17034,2 | 3168,2 | | средств | | | | | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 87351,1 | 28284,4 | 29014,9 | 30051,8 | | запасов | | | | | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм участия в | | | | | | капитале | | | | | |------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2014 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) тыс. рублей --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | | государственного управления | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, | | снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 746741,9 | 243287,5 | 251105,3 | 252349,1 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату | 656462,0 | 212540,5 | 221951,4 | 221970,1 | | труда | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 502483,6 | 162686,0 | 169898,8 | 169898,8 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 2228,2 | 723,3 | 743,1 | 761,8 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 151750,2 | 49131,2 | 51309,5 | 51309,5 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 87562,8 | 29864,2 | 28247,7 | 29450,9 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 26319,4 | 8320,6 | 8893,1 | 9105,7 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 2315,5 | 1933,8 | 188,5 | 193,2 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 17612,4 | 5221,1 | 5958,5 | 6432,8 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование | 1735,4 | 563,3 | 578,8 | 593,3 | | имуществом | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 13786,2 | 4448,8 | 4582,7 | 4754,7 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | 6486,8 | 2162,3 | 2162,3 | 2162,3 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 25793,9 | 9376,6 | 8046,1 | 8371,2 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | | | | | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи | | | | | | населению | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 2717,1 | 882,8 | 906,2 | 928,1 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 67269,5 | 31348,9 | 17560,3 | 18360,3 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 21542,0 | 16479,0 | 2481,5 | 2581,5 | | средств | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | в том числе: капитальное строительство | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | оборудование | 21542,0 | 16479,0 | 2481,5 | 2581,5 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 45727,5 | 14869,9 | 15078,8 | 15778,8 | | запасов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | | | | | | кроме акций и иных форм участия в | | | | | | капитале | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | Итого по задаче | 814011,4 | 274636,4 | 268665,6 | 270709,4 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 1106238,4 | 388949,1 | 400772,6 | 316516,7 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату | 842367,3 | 272816,7 | 284756,4 | 284794,2 | | труда | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 643332,3 | 208295,3 | 217518,5 | 217518,5 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 4716,3 | 1616,3 | 1531,1 | 1568,9 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 194318,7 | 62905,1 | 65706,8 | 65706,8 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 91850,4 | 29362,7 | 30999,9 | 31487,8 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 4177,1 | 1380,3 | 1381,7 | 1415,1 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 1286,3 | 424,4 | 425,9 | 436,0 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 51939,4 | 15120,1 | 17712,3 | 19107,0 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование | | | | | | имуществом | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 14602,0 | 5041,2 | 4723,6 | 4837,2 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | 7586,2 | 2763,4 | 2386,4 | 2436,4 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 19845,6 | 7396,7 | 6756,4 | 5692,5 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 170984,7 | 86478,8 | 84505,9 | | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального | 48350,0 | 25020,0 | 23330,0 | | | характера | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи | | | | | | населению | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 756,0 | 290,9 | 230,4 | 234,7 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 69823,9 | 28101,6 | 27685,7 | 14036,6 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 30608,1 | 15468,7 | 14552,7 | 586,7 | | средств | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | в том числе: капитальное строительство | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | оборудование | 30608,1 | 15468,7 | 14552,7 | 586,7 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 39215,8 | 12632,9 | 13133,0 | 13449,9 | | запасов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | | | | | | кроме акций и иных форм участия в | | | | | | капитале | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | Итого по задаче | 1176062,3 | 417050,7 | 428458,3 | 330553,3 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий | | или вследствие этих действий | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 92015,3 | 43470,7 | 24017,1 | 24527,5 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату | | | | | | труда | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 92015,3 | 43470,7 | 24017,1 | 24527,5 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование | | | | | | имуществом | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 72015,3 | 23470,7 | 24017,1 | 24527,5 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 20000,0 | 20000,0 | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | | | | | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи | | | | | | населению | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 2800,0 | 2800,0 | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 2800,0 | 2800,0 | | | | средств | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | в том числе: капитальное строительство | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | оборудование | 2800,0 | 2800,0 | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | | | | | | запасов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | | | | | | кроме акций и иных форм участия в | | | | | | капитале | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | Итого по задаче | 94815,3 | 46270,7 | 24017,1 | 24527,5 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного | | характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 77818,3 | 25028,4 | 26309,3 | 26480,6 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату | 67216,6 | 21762,6 | 22725,2 | 22728,8 | | труда | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 51292,7 | 16606,7 | 17343,0 | 17343,0 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 433,5 | 140,7 | 144,6 | 148,2 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 15490,4 | 5015,2 | 5237,6 | 5237,6 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 10536,4 | 3244,6 | 3562,3 | 3729,5 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 310,6 | 100,8 | 103,6 | 106,2 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 261,5 | 84,9 | 87,2 | 89,4 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 4191,0 | 1218,6 | 1429,3 | 1543,1 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование | | | | | | имуществом | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 3648,9 | 1150,7 | 1233,7 | 1264,5 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 2124,4 | 689,6 | 708,5 | 726,3 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | | | | | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи | | | | | | населению | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 65,3 | 21,2 | 21,8 | 22,3 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 2407,8 | 781,6 | 803,1 | 823,1 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных | | | | | | средств | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | в том числе: капитальное строительство | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | оборудование | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 2407,8 | 781,6 | 803,1 | 823,1 | | запасов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | | | | | | кроме акций и иных форм участия в | | | | | | капитале | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | Итого по задаче | 80226,1 | 25810,0 | 27112,4 | 27303,7 | |--------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------| | Итого по задачам | 2165115,1 | 763767,8 | 748253,4 | 653093,9 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 к ведомственной целевой программе "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2014 годы" План действий министерства на очередной финансовый год --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Мероприятия, осуществляемые министерством | Срок реализации | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и | | краевого характера | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Совершенствование автоматизированной системы управления территориальной подсистемы РСЧС края и развитие связи | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.1 | Поддержание в рабочем состоянии существующих каналов доступа к территориям края на основе цифровой сети связи и передачи | в течение 2012 года | | | данных | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.2 | Обеспечение обмена информацией службы аварийной радиосвязи, КГКУ "Спасатель", КГКУ "Противопожарная охрана | в течение 2012 года | | | Красноярского края", КГКОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной | | | | безопасности Красноярского края", КГКУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, | | | | чрезвычайных ситуаций Красноярского края", Главного управления МЧС России и Сибирского регионального центра МЧС России | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.3 | Совместные тренировки с ЕДДС городов по отработке установленных форм оперативных донесений | вторник, четверг | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.4 | Занятия со специалистами оперативно-дежурной службы. Принятие зачетов | ежемесячно, | | | | вторая среда месяца | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.5 | Проверка прохождения команд по аппаратуре Р-413д | ежемесячно 5 числа | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.6 | Проверка прохождения команд по аппаратуре П-166 до СРЦ МЧС России и ЦУКС МЧС РФ по Красноярскому краю | ежедневно | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.7 | Тренировка по оповещению личного состава: ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю, ЦУКС МЧС РФ по Красноярскому краю, КГКУ | еженедельно | | | "Центр ГОЧС", КГКУ "Спасатель" с использованием АСО-32 | по вторникам | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.8 | Участие в радиотренировках, проводимых ГУ МЧС РФ | по плану ГУ МЧС России | | | | по Красноярскому краю | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2 | Оснащение и развитие КГКУ "Спасатель" | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.1 | Проведение учебно-тренировочных сборов и занятий по беспарашютному десантированию, спелеологической, горной, водной, | в течение 2012 года | | | водолазной подготовке | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.3 | Аттестация личного состава структурных подразделений КГКУ | по отдельному плану | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.4 | Проведение практических тренировок по выдвижению оперативных групп в район чрезвычайной ситуации, с проверкой сроков | по отдельному плану | | | готовности к выезду, уровня профессиональной подготовки специалистов оперативной группы, укомплектования мобильного | | | | пункта управления имуществом, оборудованием, средствами связи и АСУ, информационно-справочными материалами | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.5 | Проведение смотра-конкурса на лучшее аварийно-спасательное формирование | ноябрь-декабрь 2012 года | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 3 | Создание, содержание и восполнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципального и краевого | | | | характера | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 3.1 | Оплата услуг по хранению ГСМ | 1 квартал 2012 года | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 3.2 | Восполнение и освежение резерва материальных ресурсов | в течение 2012 года | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 4 | Содержание и оснащение КГКУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных | в течение 2012 года | | | ситуаций Красноярского края" | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 4.1 | Хранение и использование материально-технических средств в целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных | в течение 2012 года | | | ситуаций природного и техногенного характера межмуниципального и краевого характера | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 4.2 | Проведение испытаний, определение годности и качества средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, других | в течение 2012 года | | | материально-технических средств, поверка, ремонт и консервация приборов радиационной, химической разведки и | | | | дозиметрического контроля | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 4.3 | Проверка состояния учета и порядка хранения краевых резервов | в течение 2012 года | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Содержание и оснащение КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.1 | Проведение профилактической работы на объектах жилого назначения | в течение 2012 года | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.2 | Профессиональная подготовка работников КГКУ согласно плану | в течение 2012 года | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.3 | Проверка оперативно-служебной деятельности постов пожарной охраны КГКУ | в течение 2012 года | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2 | Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского | | | | края на 2011-2013 годы" | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.1 | Проведение аукционов, конкурсов через агентство государственного заказа края по приобретению и установке противопожарного | 1-2 квартал 2012 года | | | оборудования для сельских поселений и городских округов | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.2 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов для предоставления бюджетам поселений и бюджетам городских | 2-4 квартал 2012 года | | | округов на приобретение и установку противопожарного оборудования | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.3 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов для предоставления бюджетам поселений и бюджетам городских | 2 квартал 2012 года | | | округов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.4 | Реализация мероприятий по пропаганде пожарной безопасности | в течение 2012 года | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 3 | Личное страхование добровольных пожарных и работников территориальных подразделений добровольной пожарной охраны | в течение 2012 года | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Эксплуатационно-техническое обслуживание средств АСЦО ГО | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.1 | Заключение договора с Красноярским филиалом "Сибирьтелеком" по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств | январь 2012 года | | | АСЦО ГО | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.2 | Проверки работоспособности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Красноярского | ежедневно | | | края | еженедельно | | | | ежемесячно | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.3 | Комплексная годовая проверка АСЦО ГО (с включенными электрическими сиренами, с перехватом каналов телевидения, радио- и | ноябрь 2012 года | | | проводного вещания) | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2 | Проведение предпроектного обследования и разработка проекта модернизации АСЦО ГО | в течение 2012 года | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 3 | Приобретение оборудования для телевизионной студии экстренного вещания на базе Центра управления в кризисных ситуациях Красноярского | в течение 2012 года | | | края | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной | | безопасности | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Содержание и оснащение КГКОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной | | | | безопасности Красноярского края" | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.1 | Подготовка руководящего состава, должностных лиц и специалистов гражданской обороны и краевой подсистемы РСЧС | в течение 2012 года | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.2 | Обучение с выездом преподавателей в города и районы края | в течение 2012 года | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.3 | Проведение методических совещаний, учебно-методических советов, показных и открытых занятий | в течение 2012 года | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.4 | Разработка учебных пособий и методических материалов | в течение 2012 года | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.5 | Оказание методической помощи организациям, учреждениям по вопросам ГО, предупреждению и действиям в ЧС | в течение 2012 года | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.6 | Повышение квалификации преподавательского состава | в течение 2012 года | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.7 | Работа с населением, разработка и распространение памяток, проведение бесед | в течение 2012 года | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.8 | Планирование учебного процесса на очередной год | декабрь 2012 года | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.9 | Взаимодействие с образовательными учреждениями, общественными организациями по вопросам ГО, защиты от ЧС и пожарной | в течение 2012 года | | | безопасности | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.10 | Организация информационных мероприятий с представителями СМИ | в течение 2012 года | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 9 к ведомственной целевой программе "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2014 годы" Показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале -------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Необходимые специальности | Всего за | 2012 год | 2013 год | 2014 год | | | | период | | | | |-------+--------------------------------+----------+----------+----------+----------| | 1 | Диспетчер единой дежурно- | 150 | 50 | 50 | 50 | | | диспетчерской службы (человек) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|