Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 29.01.2013 № 61-рПриложение N 6 к распоряжению Правительства Красноярского края от 29.01.2013 N 61-р Приложение N 4а к ведомственной целевой программе "Развитие транспортной системы Красноярского края на 2012-2014 годы" Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта с | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | | п/п | указанием мощности и годов | стоимости |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | строительства | строительства | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | По годам до ввода | | | | в ценах | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | объекта | | | | контракта | год | год | год | периода | периода | | | | | |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------------------| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель - Министерство транспорта Красноярского края | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Строительство 4-го | 16 383 286,5 | 0,0 | 158 455,4 | 1 785 544,6 | 2 894 000,0 | 4 649 000,0 | 3 866 000,0 | 3 030 286,5 | | | автодорожного мостового | | | | | | | | | | | перехода через реку Енисей в | | | | | | | | | | | г. Красноярске на участке от | | | | | | | | | | | ул. Дубровинского до ул. | | | | | | | | | | | Свердловской (1-й этап) 0,67 | | | | | | | | | | | км (1 273 п. м). Ввод в | | | | | | | | | | | эксплуатацию - 2016 год | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств краевого | | 0,0 | 158 455,4 | 301 544,6 | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств дорожного | | | | 742 000,0 | 1 447 000,0 | 2 324 500,0 | 3 866 000,0 | 3 030 286,5 | | | фонда Красноярского края | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств федерального | | | | 742 000,0 | 1 447 000,0 | 2 324 500,0 | | | | | бюджета | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2 | Мостовой переход через реку | | 1 610 835,5 | 998 561,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | Ангара (строительство) 9,96 | | | | | | | | | | | км (1 608 п. м). Ввод в | | | | | | | | | | | эксплуатацию - 2011 год | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств краевого | | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств дорожного | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | фонда Красноярского края | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств федерального | | 1 610 335,5 | 998 561,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджета | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3 | Строительство дорог в г. | | 0,0 | 121 768,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | Сосновоборске (Улица N 8 и | | | | | | | | | | | ул. Ленинского комсомола). | | | | | | | | | | | Ввод в эксплуатацию 1,11 км - | | | | | | | | | | | 2011 год | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств краевого | | 0,0 | 121 768,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств дорожного | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | фонда Красноярского края | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств федерального | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджета | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 4 | Реконструкция ул. 2-я | | 0,0 | 24 695,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | Брянская до ул. Калинина | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств краевого | | 0,0 | 24 695,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств дорожного | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | фонда Красноярского края | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств федерального | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджета | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 5 | Реконструкция автомобильной | | 150 178,6 | 0,0 | 261 196,2 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 0,0 | | | дороги "Красноярск - | | | | | | | | | | | Железногорск". Ввод в | | | | | | | | | | | эксплуатацию в 2010 г. - 2,32 | | | | | | | | | | | км, в 2012 г. - 2,2 км, в 2013 г. | | | | | | | | | | | - 4,0 км, 2014 г. - 3,14 км | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств краевого | | 150 178,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств дорожного | | 0,0 | 0,0 | 261 196,2 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 0,0 | | | фонда Красноярского края | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств федерального | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджета | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 6 | Реконструкция автомобильной | | 357 701,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | дороги "Канск - Абан - | | | | | | | | | | | Богучаны". Ввод в | | | | | | | | | | | эксплуатацию 12,81 км - 2010 | | | | | | | | | | | год | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств краевого | | 357 701,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств дорожного | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | фонда Красноярского края | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств федерального | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджета | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 7 | Автомобильная дорога | | 171 257,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | "Красноярск - Енисейск", км | | | | | | | | | | | 284 - км 293 (Обход г. | | | | | | | | | | | Лесосибирска). Ввод в | | | | | | | | | | | эксплуатацию 7,47 км - 2010 | | | | | | | | | | | год | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств краевого | | 171 257,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств дорожного | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | фонда Красноярского края | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств федерального | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджета | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 8 | Выезд из г. Сосновоборска с | | 142 174,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | устройством автодорожного | | | | | | | | | | | путепровода (1-й пусковой | | | | | | | | | | | комплекс). Ввод в | | | | | | | | | | | эксплуатацию 0,94 км - 2010 | | | | | | | | | | | год | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств краевого | | 142 174,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств дорожного | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | фонда Красноярского края | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств федерального | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджета | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 9 | Смотровая автотрасса в | | 3 482,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | природном парке "Ергаки". | | | | | | | | | | | Ввод в эксплуатацию 4,07 км - | | | | | | | | | | | 2010 год (1-я очередь) | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств краевого | | 3 482,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств дорожного | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | фонда Красноярского края | | | | | | | | | | |-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств федерального | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджета | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 10 | Реконструкция сельской | 42 939,1 | | | 42939,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | автомобильной дороги | | | | | | | | | | | "Подъезд к д. Ямской" в | | | | | | | | | | | Балахтинском районе | | | | | | | | | | |-----------------------------------| |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе | | | | | | | | | | |-----------------------------------| |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств краевого | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------------| |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств дорожного | | | | 19539,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | фонда Красноярского края | | | | | | | | | | |-----------------------------------| |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств федерального | | | | 23400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджета | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 11 | Реконструкция сельской | 47308,4 | | | 47308,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | автомобильной дороги | | | | | | | | | | | "Подъезд к Большой | | | | | | | | | | | Сосновке" в Назаровском | | | | | | | | | | | районе | | | | | | | | | | |-----------------------------------| |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе | | | | | | | | | | |-----------------------------------| |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств краевого | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------------| |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств дорожного | | | | 22788,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | фонда Красноярского края | | | | | | | | | | |-----------------------------------| |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств федерального | | | | 24520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджета | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 12 | Реконструкция сельской | 85245,0 | | | 85245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | автомобильной дороги | | | | | | | | | | | "Подъезд к Новой Соксе" в | | | | | | | | | | | Назаровском районе | | | | | | | | | | |-----------------------------------| |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе | | | | | | | | | | |-----------------------------------| |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств краевого | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------------| |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств дорожного | | | | 52015,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | фонда Красноярского края | | | | | | | | | | |-----------------------------------| |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств федерального | | | | 33230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджета | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 13 | Реконструкция сельской | 71139,7 | | | 71139,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | автомобильной дороги | | | | | | | | | | | "Подъезд к д. Терехта" в | | | | | | | | | | | Ужурском районе | | | | | | | | | | |-----------------------------------| |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе | | | | | | | | | | |-----------------------------------| |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств краевого | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------------| |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств дорожного | | | | 33269,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | фонда Красноярского края | | | | | | | | | | |-----------------------------------| |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств федерального | | | | 37870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджета | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Итого | | 2 435 629,6 | 1 303 480,6 | 2 293 373,0 | 3 144 000,0 | 4 899 000,0 | 4 116 000,0 | 3 030 286,5 | |-----+-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств краевого | | 825 294,1 | 304 919,0 | 301 544,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджета | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств дорожного | | 0,0 | 0,0 | 1 130 808,4 | 1 697 000,0 | 2 574 500,0 | 4 116 000,0 | 3 030 286,5 | | | фонда Красноярского края | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | за счет средств федерального | | 1 610 335,5 | 998 561,6 | 861 020,0 | 1 447 000,0 | 2 324 500,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджета | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к распоряжению Правительства Красноярского края от 29.01.2013 N 61-р Приложение N 4.1 к ведомственной целевой программе "Развитие транспортной системы Красноярского края на 2012-2014 годы" Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы (тыс. рублей) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Виды государственной поддержки | Всего | Отчетный | Текущий | Очередной | Первый | Второй год | | | | финансовый | финансовый | финансовый | год | планового | | | | год | год | год | планового | периода | | | | | | | периода | | | | |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |---------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1. Государственная поддержка за счет средств краевого | 7 305 581,5 | 1 356 239,9 | 1 425 921,1 | 1 789 567,9 | 1 366 926,3 | 1 366 926,3 | | бюджета, всего | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Железнодорожный транспорт | 1 230 855,0 | 274 550,1 | 284 020,2 | 317 883,5 | 177 200,6 | 177 200,6 | |---------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.1. Предоставление субсидий на оказание услуг по перевозкам | 1 219 464,0 | 272 515,6 | 281 975,9 | 316 392,3 | 174 290,1 | 174 290,1 | | пассажиров железнодорожным транспортом в целях | | | | | | | | компенсации расходов организаций железнодорожного | | | | | | | | транспорта края, возникающих в результате государственного | | | | | | | | регулирования тарифов на проезд в пригородном сообщении и | | | | | | | | эксплуатации малодеятельных линий | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.2. Компенсация расходов организаций железнодорожного | 11 391,0 | 2 034,5 | 2 044,3 | 1 491,2 | 2 910,5 | 2 910,5 | | транспорта Красноярского края, возникающих в результате | | | | | | | | перевозки пассажиров, имеющих установленные краевым | | | | | | | | законодательством льготы на проезд в пригородном сообщении | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Автомобильный транспорт | 5 622 921,9 | 999 090,3 | 1 049 300,9 | 1 360 279,3 | 1 107 125,7 | 1 107 125,7 | |---------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.3. Обеспечение равной доступности услуг общественного | 5 331 496,4 | 942 088,5 | 996 544,8 | 1 299 170,1 | 1 046 863,8 | 1 046 829,2 | | транспорта на территории Красноярского края для отдельных | | | | | | | | категорий граждан, оказание мер социальной поддержки | | | | | | | | которым относится к совместному ведению Российской | | | | | | | | Федерации и Красноярского края путем предоставления права | | | | | | | | на приобретение единого социального проездного билета или на | | | | | | | | получение социальной карты (в том числе временной), единой | | | | | | | | социальной карты (в том числе временной) | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.4. Компенсация расходов транспортных организаций, | 61 209,7 | 8 543,7 | 9 965,3 | 14 786,9 | 13 939,6 | 13 974,2 | | связанных с предоставлением услуг общественного транспорта | | | | | | | | по единому социальному проездному билету, социальной карте | | | | | | | | (в том числе временной) и единой социальной карте (в том | | | | | | | | числе временной) Красноярского края для проезда на всех видах | | | | | | | | городского пассажирского транспорта (кроме такси), | | | | | | | | автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) | | | | | | | | пригородных маршрутов, а при их отсутствии - | | | | | | | | междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном | | | | | | | | транспорте пригородного сообщения по территории края детям | | | | | | | | школьного возраста из многодетной семьи, семьи, в которой оба | | | | | | | | родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, неполной семьи, в | | | | | | | | которой родитель (лицо, его заменяющее) - инвалид | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.5. Предоставление субсидий на оказание услуг по | 222 863,7 | 41 106,0 | 42 790,8 | 46 322,3 | 46 322,3 | 46 322,3 | | автомобильным перевозкам в пригородном и | | | | | | | | межмуниципальном сообщении в целях компенсации расходов | | | | | | | | организациям автомобильного пассажирского транспорта края, | | | | | | | | возникающих в результате небольшой интенсивности | | | | | | | | пассажиропотоков | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.6. Приобретение автобусов за счет субсидий по закупке | 7 352,1 | 7 352,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | автотранспортных средств и коммунальной техники | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Внутренний водный транспорт | 451 804,6 | 82 599,5 | 92 600,0 | 111 405,1 | 82 600,0 | 82 600,0 | |---------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.7. Предоставление субсидий организациям внутреннего | 451 804,6 | 82 599,5 | 92 600,0 | 111 405,1 | 82 600,0 | 82 600,0 | | водного транспорта края на компенсацию расходов, | | | | | | | | возникающих в результате государственного регулирования | | | | | | | | тарифов в пригородном и межмуниципальном сообщении | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2. Бюджетные инвестиции края | 555 862,6 | 131 121,4 | 185 535,5 | 239 205,7 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.1. Осуществление расчетов по договору лизинга | 164 585,6 | 70 195,2 | 50 195,2 | 44 195,2 | 0,0 | 0,0 | | электропоездов | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.2. Реализация проекта по строительству судна на воздушной | 14 415,0 | 14 415,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | подушке "Арктика" | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.3. Приобретение парома для пассажирских перевозок в | 15 254,2 | 15 254,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Северо-Енисейском районе | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.4. Приобретение парома для пассажирских перевозок в | 42 123,3 | 0,0 | 0,0 | 42 123,3 | 0,0 | 0,0 | | Туруханском районе | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.5. Приобретение оборудования по внедрению системы учета | 31 257,0 | 31 257,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | поездок льготных категорий граждан на территориях городов | | | | | | | | Боготол, Бородино, Енисейск, Минусинск, Назарово и | | | | | | | | Шарыпово | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.6. Увеличение уставного фонда государственного предприятия | 23 384,0 | 0,0 | 23 384,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Красноярского края "Красноярскавтотранс" на реализацию | | | | | | | | мероприятий по введению единых социальных карт | | | | | | | | Красноярского края на территориях Ачинского, Боготольского, | | | | | | | | Енисейского, Канского, Минусинского, Назаровского, | | | | | | | | Рыбинского и Шарыповского районов | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.7. Увеличение уставного фонда государственного предприятия | 30 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | | Красноярского края "Красноярскавтотранс" для приобретения в | | | | | | | | краевую собственность терминалов для считывания поездок по | | | | | | | | социальной карте и единой социальной карте Красноярского | | | | | | | | края | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.8. Увеличение уставного фонда государственного предприятия | 71 599,4 | 0,0 | 60 000,0 | 11 599,4 | 0,0 | 0,0 | | Красноярского края "Красноярскавтотранс" на приобретение | | | | | | | | автобусов | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.9. Субсидия бюджету Кежемского района на приобретение в | 5 988,0 | 0,0 | 0,0 | 5 988,0 | 0,0 | 0,0 | | муниципальную собственность автобусов | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.10. Увеличение уставного фонда государственного | 91 849,8 | 0,0 | 30 000,0 | 61 849,8 | 0,0 | 0,0 | | предприятия Красноярского края "Красноярскавтотранс" на | | | | | | | | проведение капитального ремонта и техническое оборудование | | | | | | | | здания автовокзала в городе Минусинске | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.11. Увеличение уставного фонда государственного | 11 950,0 | 0,0 | 0,0 | 11 950,0 | 0,0 | 0,0 | | предприятия Красноярского края "Красноярскавтотранс" на | | | | | | | | приобретение в краевую собственность оборудования для | | | | | | | | пополнения транспортного приложения единой социальной | | | | | | | | карты Красноярского края | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.12. Увеличение уставного фонда государственного | 51 500,0 | 0,0 | 0,0 | 51 500,0 | 0,0 | 0,0 | | предприятия Красноярского края "Красноярскавтотранс" на | | | | | | | | приобретение в краевую собственность программно- | | | | | | | | аппаратного комплекса для автоматизированного учета проезда | | | | | | | | льготных категорий граждан на пригородных маршрутах по | | | | | | | | единой социальной карте Красноярского края | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.13. Увеличение уставного фонда государственного | 1 956,3 | 0,0 | 1 956,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | предприятия Красноярского края "Красноярскавтотранс" для | | | | | | | | изготовления единых социальных карт Красноярского края в | | | | | | | | целях оказания меры социальной поддержки лицу, | | | | | | | | сопровождающему инвалида 1 группы | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3. Государственная поддержка за счет средств федерального | 55 347,1 | 45 373,3 | 3 551,2 | 6 422,6 | 0,0 | 0,0 | | бюджета, всего | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3.1. Приобретение автобусов за счет субсидий по закупке | 41 631,9 | 41 631,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | автотранспортных средств и коммунальной техники | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3.2. Компенсация части потерь в доходах организаций | 13 715,2 | 3 741,4 | 3 551,2 | 6 422,6 | 0,0 | 0,0 | | железнодорожного транспорта в связи с перевозкой пассажиров, | | | | | | | | имеющих установленные краевым законодательством льготы по | | | | | | | | тарифам на проезд в пригородном сообщении | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Общий объем средств государственной поддержки на | 7 916 791,2 | 1 532 734,6 | 1 615 007,8 | 2 035 196,2 | 1 366 926,3 | 1 366 926,3 | | реализацию мероприятий программы | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 к распоряжению Правительства Красноярского края от 29.01.2013 N 61-р Приложение N 5 к ведомственной целевой программе "Развитие транспортной системы Красноярского края на 2012- 2014 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | |---------------------------------------------------------------------------------------| | | всего | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | | | | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | | | | год | год | год | периода | периода | | | |-------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |----------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | Всего | 59 547 702,2 | 8 736 031,9 | 7 852 119,1 | 13 571 412,5 | 14 292 358,4 | 15 095 780,3 | |----------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | 4 972 825,5 | 85 220,7 | 242 533,9 | 873 570,9 | 1 447 000,0 | 2 324 500,0 | |----------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | Инвестиционный фонд Российской | 2 966 598,1 | 1 968 036,5 | 998 561,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Федерации | | | | | | | |----------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 51 608 278,6 | 6 682 774,7 | 6 611 023,6 | 12 697 841,6 | 12 845 358,4 | 12 771 280,3 | |----------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |----------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |----------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | из них капитальные вложения | 18 990 686,7 | 2 574 420,5 | 1 547 775,6 | 3 447 825,5 | 4 989 666,0 | 6 430 999,1 | |----------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | 4 632 520,0 | 0,0 | 0,0 | 861 020,0 | 1 447 000,0 | 2 324 500,0 | |----------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | Инвестиционный фонд Российской | 2 966 598,1 | 1 968 036,5 | 998 561,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Федерации | | | | | | | |----------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 11 391 568,6 | 606 384,0 | 549 214,0 | 2 586 805,5 | 3 542 666,0 | 4 106 499,1 | |----------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |----------------------------------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+--------------| | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 9 к распоряжению Правительства Красноярского края от 29.01.2013 N 61-р Приложение N 6 к ведомственной целевой программе "Развитие транспортной системы Красноярского края на 2012-2014 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе) тыс. рублей -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | Очередной | Первый год | Второй год | | государственного управления | | финансовый | планового | планового | | | | год | периода | периода | | | |--------------+--------------+--------------| | | | 2012 | 2013 | 2014 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Сумма средств краевого бюджета, всего | 42 959 551,2 | 13 571 412,5 | 14 292 358,4 | 15 095 780,3 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 34 220 337,4 | 11 757 641,1 | 11 014 026,0 | 11 448 670,3 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 444 363,8 | 143 896,8 | 150 233,5 | 150 233,5 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 341 371,1 | 110 522,3 | 115 424,4 | 115 424,4 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 2 880,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 100 112,7 | 32 414,5 | 33 849,1 | 33 849,1 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 14 881 678,0 | 4 490 199,5 | 4 528 527,1 | 5 862 951,4 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 4 694,3 | 1 574,3 | 1 560,0 | 1 560,0 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 1 944,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 14 899,3 | 4 319,1 | 5 126,4 | 5 453,8 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 5 536,0 | 1 850,2 | 1 842,9 | 1 842,9 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 12 663 848,5 | 4 005 342,4 | 4 407 881,0 | 4 250 625,1 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | 1 718 016,1 | 663 288,1 | 537 224,0 | 517 504,0 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 2 190 755,9 | 476 465,5 | 111 468,8 | 1 602 821,6 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 1 080 544,5 | 474 119,7 | 303 212,4 | 303 212,4 | | организациям | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 91 231,5 | 30 410,5 | 30 410,5 | 30 410,5 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 989 313,0 | 443 709,2 | 272 801,9 | 272 801,9 | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 250 Безвозмездные перечисления бюджетам | 13 982 873,8 | 4 948 243,4 | 4 967 315,2 | 4 067 315,2 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 13 982 873,8 | 4 948 243,4 | 4 967 315,2 | 4 067 315,2 | | системы Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | 3 841 111,3 | 841 111,3 | 1 700 000,0 | 1 300 000,0 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 3 449 298,6 | 1 321 870,8 | 1 063 713,9 | 1 063 713,9 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 3 449 298,6 | 1 321 870,8 | 1 063 713,9 | 1 063 713,9 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 381 578,7 | 379 310,9 | 1 023,9 | 1 243,9 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 8 548 119,4 | 1 622 677,0 | 3 278 332,4 | 3 647 110,0 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 8 498 513,5 | 1 606 421,1 | 3 261 657,4 | 3 630 435,0 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное строительство | 8 439 490,5 | 1 582 832,2 | 3 250 717,4 | 3 605 940,9 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | 18 584,0 | 23 588,9 | 10 940,0 | 24 494,0 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | 7,4 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | | активов | | | | | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 49 598,5 | 16 248,5 | 16 675,0 | 16 675,0 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступления финансовых активов | 191 094,4 | 191 094,4 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 530 Увеличение стоимости акций и иных форм | 191 094,4 | 191 094,4 | 0,0 | 0,0 | | участия в капитале | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 10 к распоряжению Правительства Красноярского края от 29.01.2013 N 61-р Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Развитие транспортной системы Красноярского края на 2012-2014 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | Очередной | Первый год | Второй год | | | | финансовый год | планового | планового | | | | | периода | периода | | | |----------------+-------------+---------------| | | | 2012 | 2013 | 2014 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | Задача N 1. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию | 6 822 230,7 | 2 062 250,2 | 2 308 803,7 | 2 451 176,8 | | автомобильных дорог общего пользования регионального и | | | | | | межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 200 Расходы | 6 822 230,7 | 2 062 250,2 | 2 308 803,7 | 2 451 176,8 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 6 822 230,7 | 2 062 250,2 | 2 308 803,7 | 2 451 176,8 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 221 Услуги связи | 14,3 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | 3 124,9 | 646,0 | 1 208,1 | 1 270,8 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 6 741 083,9 | 2 043 155,3 | 2 282 699,6 | 2 415 229,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 78 007,6 | 18 434,6 | 24 896,0 | 34 677,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | Задача N 2. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту | 5 545 027,7 | 1 734 829,7 | 2 055 058,8 | 1 755 139,2 | | автомобильных дорог общего пользования регионального и | | | | | | межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 200 Расходы | 5 462 754,8 | 1 699 706,8 | 2 031 258,8 | 1 731 789,2 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 5 461 774,8 | 1 699 706,8 | 2 030 878,8 | 1 731 189,2 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 5 332 403,0 | 1 658 035,0 | 1 988 778,8 | 1 685 589,2 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт | 1 551 173,5 | 496 445,5 | 537 224,0 | 517 504,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 129 371,8 | 41 671,8 | 42 100,0 | 45 600,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 980,0 | 0,0 | 380,0 | 600,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 82 272,9 | 35 122,9 | 23 800,0 | 23 350,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 82 272,9 | 35 122,9 | 23 800,0 | 23 350,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе капитальное строительство | 82 272,9 | 35 122,9 | 23 800,0 | 23 350,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | оборудование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | Задача N 3. Контроль за перевозкой тяжеловесных грузов | 6 440,1 | 1 230,0 | 2 600,0 | 2 610,1 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 6 440,1 | 1 230,0 | 2 600,0 | 2 610,1 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 6 440,1 | 1 230,0 | 2 600,0 | 2 610,1 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе капитальное строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | оборудование | 6 440,1 | 1 230,0 | 2 600,0 | 2 610,1 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | Задача N 4. Снижение влияния дорожных условий на безопасность | 414 262,4 | 114 811,7 | 134 753,7 | 164 697,0 | | дорожного движения | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 200 Расходы | 380 319,5 | 109 002,8 | 128 253,7 | 143 063,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 380 319,5 | 109 002,8 | 128 253,7 | 143 063,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 364 681,1 | 104 264,4 | 123 653,7 | 136 763,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 15 638,4 | 4 738,4 | 4 600,0 | 6 300,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 33 942,9 | 5 808,9 | 6 500,0 | 21 634,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 33 655,9 | 5 521,9 | 6 500,0 | 21 634,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе капитальное строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | оборудование | 33 655,9 | 5 521,9 | 6 500,0 | 21 634,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 287,0 | 287,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | Задача N 5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог | 10 658 797,0 | 2 320 716,0 | 3 254 926,0 | 5 083 155,0 | | общего пользования регионального и межмуниципального значения и | | | | | | искусственных сооружений на них | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 200 Расходы | 2 301 579,4 | 773 006,7 | 28 008,6 | 1 500 564,1 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 2 301 579,4 | 773 006,7 | 28 008,6 | 1 500 564,1 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 1 923 063,4 | 394 490,7 | 28 008,6 | 1 500 564,1 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 378 508,7 | 378 508,7 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 8 357 217,6 | 1 547 709,3 | 3 226 917,4 | 3 582 590,9 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 8 357 217,6 | 1 547 709,3 | 3 226 917,4 | 3 582 590,9 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе капитальное строительство | 8 357 217,6 | 1 547 709,3 | 3 226 917,4 | 3 582 590,9 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | оборудование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | Задача N 6. Повышение качества выполняемых дорожных работ | 41 979,8 | 21 847,1 | 7 905,7 | 12 227,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 200 Расходы | 32 557,7 | 12 925,0 | 7 655,7 | 11 977,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 32 557,7 | 12 925,0 | 7 655,7 | 11 977,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 19 065,0 | 7 430,0 | 5 670,0 | 5 965,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 13 492,7 | 5 495,0 | 1 985,7 | 6 012,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 9 422,1 | 8 922,1 | 250,0 | 250,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 9 422,1 | 8 922,1 | 250,0 | 250,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе капитальное строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | оборудование | 9 422,1 | 8 922,1 | 250,0 | 250,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | Задача N 7. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию | 550 412,0 | 242 515,6 | 153 948,2 | 153 948,2 | | автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | муниципальных районов и искусственных сооружений на них | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 200 Расходы | 550 412,0 | 242 515,6 | 153 948,2 | 153 948,2 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 250 Безвозмездные перечисления бюджетам | 550 412,0 | 242 515,6 | 153 948,2 | 153 948,2 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 550 412,0 | 242 515,6 | 153 948,2 | 153 948,2 | | Федерации | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | Задача N 8. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию и | 27 850,9 | 27 850,9 | 0,0 | 0,0 | | ремонту подъездов к садоводческим обществам | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 200 Расходы | 27 850,9 | 27 850,9 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 250 Безвозмездные перечисления бюджетам | 27 850,9 | 27 850,9 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 27 850,9 | 27 850,9 | 0,0 | 0,0 | | Федерации | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | Задача N 9. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту | 43 675,6 | 43 675,6 | 0,0 | 0,0 | | автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | муниципальных районов и искусственных сооружений на них | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 200 Расходы | 43 675,6 | 43 675,6 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 43 675,6 | 43 675,6 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 42 369,3 | 42 369,3 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт | 17 844,0 | 17 844,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 1 306,3 | 1 306,3 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | Задача N 10. Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных | 7 769 556,4 | 2 542 822,4 | 2 613 367,0 | 2 613 367,0 | | дорог общего пользования местного значения городских округов, | | | | | | городских и сельских поселений | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 200 Расходы | 7 769 556,4 | 2 542 822,4 | 2 613 367,0 | 2 613 367,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 145 377,1 | 145 377,1 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 145 086,9 | 145 086,9 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт | 145 086,9 | 145 086,9 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 290,2 | 290,2 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 250 Безвозмездные перечисления бюджетам | 7 624 179,3 | 2 397 445,3 | 2 613 367,0 | 2 613 367,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 7 624 179,3 | 2 397 445,3 | 2 613 367,0 | 2 613 367,0 | | Федерации | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | Задача N 11. Строительство и реконструкция автомобильных дорог | 3 793 000,0 | 793 000,0 | 1 700 000,0 | 1 300 000,0 | | общего пользования местного значения | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 200 Расходы | 3 793 000,0 | 793 000,0 | 1 700 000,0 | 1 300 000,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 250 Безвозмездные перечисления бюджетам | 3 793 000,0 | 793 000,0 | 1 700 000,0 | 1 300 000,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 3 793 000,0 | 793 000,0 | 1 700 000,0 | 1 300 000,0 | | Федерации | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера | 3 793 000,0 | 793 000,0 | 1 700 000,0 | 1 300 000,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | Задача N 12. Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий | 447 000,0 | 447 000,0 | 0,0 | 0,0 | | многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | | | | | | многоквартирных домов населенных пунктов | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 200 Расходы | 447 000,0 | 447 000,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 250 Безвозмездные перечисления бюджетам | 447 000,0 | 447 000,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 447 000,0 | 447 000,0 | 0,0 | 0,0 | | Федерации | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | Задача N 13. Развитие рынка услуг автомобильного, железнодорожного | 1 080 544,5 | 474 119,7 | 303 212,4 | 303 212,4 | | и внутреннего водного транспорта Красноярского края и повышение | | | | | | эффективности его функционирования | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 200 Расходы | 1 080 544,5 | 474 119,7 | 303 212,4 | 303 212,4 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 1 080 544,5 | 474 119,7 | 303 212,4 | 303 212,4 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и | 91 231,5 | 30 410,5 | 30 410,5 | 30 410,5 | | муниципальным организациям | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за | 989 313,0 | 443 709,2 | 272 801,9 | 272 801,9 | | исключением государственных и муниципальных организаций | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | Задача N 14. Обеспечение равной доступности услуг общественного | 3 497 409,9 | 1 369 982,1 | 1 063 713,9 | 1 063 713,9 | | транспорта на территории Красноярского края для отдельных категорий | | | | | | граждан | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 200 Расходы | 3 497 409,9 | 1 369 982,1 | 1 063 713,9 | 1 063 713,9 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 250 Безвозмездные перечисления бюджетам | 48 111,3 | 48 111,3 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 48 111,3 | 48 111,3 | 0,0 | 0,0 | | Федерации | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера | | 48 111,3 | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | 3 449 298,6 | 1 321 870,8 | 1 063 713,9 | 1 063 713,9 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+---------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 3 449 298,6 | 1 321 870,8 | 1 063 713,9 | 1 063 713,9 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2025 Февраль
|