Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 991-рПриложение N 3 к распоряжению Правительства Красноярского края от 27.12.2013 N 991-р Приложение N 4.1 к ведомственной целевой программе "Развитие транспортной системы Красноярского края на 2013-2015 годы" Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы тыс. рублей --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Виды государственной поддержки | Всего | Отчетный | Текущий | Очередной | Первый год | Второй год планового | | | | финансовый год | финансовый год | финансовый год | планового | периода | | | | | | | периода | | | | |----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | 1. Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета, всего | 8 100 539,8 | 1 463 314,0 | 1 601 704,4 | 1 954 105,8 | 1 540 707,8 | 1 540 707,8 | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | в том числе по мероприятиям: | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | Железнодорожный транспорт | 1 583 411,4 | 284 020,2 | 317 731,9 | 343 053,7 | 319 302,8 | 319 302,8 | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | 1.1. Предоставление субсидий на оказание услуг по перевозкам пассажиров | 1 566 890,5 | 281 975,9 | 316 392,0 | 335 738,0 | 316 392,3 | 316 392,3 | | железнодорожным транспортом в целях компенсации расходов организаций | | | | | | | | железнодорожного транспорта края, возникающих в результате государственного | | | | | | | | регулирования тарифов на проезд в пригородном сообщении и эксплуатации | | | | | | | | малодеятельных линий | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | 1.2. Компенсация расходов организаций железнодорожного транспорта Красноярского | 16 520,9 | 2 044,3 | 1 339,9 | 7 315,7 | 2 910,5 | 2 910,5 | | края, возникающих в результате перевозки пассажиров, имеющих установленные краевым | | | | | | | | законодательством льготы на проезд в пригородном сообщении | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | Автомобильный транспорт | 5 864 995,3 | 1 049 300,8 | 1 140 371,0 | 1 461 072,1 | 1 107 125,7 | 1 107 125,7 | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | 1.3. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории | 5 570 557,8 | 996 544,8 | 1 084 495,4 | 1 395 859,2 | 1 046 829,2 | 1 046 829,2 | | Красноярского края для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной | | | | | | | | поддержки которым относится к совместному ведению Российской Федерации и | | | | | | | | Красноярского края путем предоставления права на приобретение единого социального | | | | | | | | проездного билета или на получение социальной карты (в том числе временной), единой | | | | | | | | социальной карты (в том числе временной) | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | 1.4. Компенсация расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением | 68 888,4 | 9 965,2 | 12 084,2 | 18 890,6 | 13 974,2 | 13 974,2 | | услуг общественного транспорта по единому социальному проездному билету, | | | | | | | | социальной карте (в том числе временной) и единой социальной карте (в том числе | | | | | | | | временной) Красноярского края для проезда на всех видах городского пассажирского | | | | | | | | транспорта (кроме такси), автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) | | | | | | | | пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) | | | | | | | | маршрутов, водном транспорте пригородного сообщения по территории края детям | | | | | | | | школьного возраста из многодетной семьи, семьи, в которой оба родителя (лица, их | | | | | | | | заменяющие) - инвалиды, неполной семьи, в которой родитель (лицо, его заменяющее) - | | | | | | | | инвалид | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | 1.5. Предоставление субсидий на оказание услуг по автомобильным перевозкам в | 225 549,1 | 42 790,8 | 43 791,4 | 46 322,3 | 46 322,3 | 46 322,3 | | пригородном и межмуниципальном сообщении в целях компенсации расходов | | | | | | | | организациям автомобильного пассажирского транспорта края, возникающих в результате | | | | | | | | небольшой интенсивности пассажиропотоков | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | Внутренний водный транспорт | 487 505,7 | 92 600,0 | 111 405,0 | 118 300,7 | 82 600,0 | 82 600,0 | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | 1.6. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта края на | 487 505,7 | 92 600,0 | 111 405,0 | 118 300,7 | 82 600,0 | 82 600,0 | | компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования | | | | | | | | тарифов в пригородном и межмуниципальном сообщении | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | Воздушный транспорт | 164 627,4 | 37 393,0 | 32 196,5 | 31 679,3 | 31 679,3 | 31 679,3 | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | 1.7. Субсидии организациям воздушного транспорта на компенсацию расходов, | 164 627,4 | 37 393,0 | 32 196,5 | 31 679,3 | 31 679,3 | 31 679,3 | | возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении | | | | | | | | пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении в районы Крайнего Севера и | | | | | | | | приравненные к ним местности края | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | 2. Бюджетные инвестиции края, всего | 436 041,7 | 185 535,5 | 209 615,5 | 40 890,7 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | в том числе по мероприятиям: | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | 2.1. Осуществление расчетов по договору лизинга электропоездов | 94 390,4 | 50 195,2 | 44 195,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | 2.2. Приобретение парома для пассажирских перевозок в Туруханском районе | 42 123,3 | 0,0 | 12 637,0 | 29 486,3 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | 2.3. Увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края | 23 384,0 | 23 384,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | "Красноярскавтотранс" на реализацию мероприятий по введению единых социальных | | | | | | | | карт Красноярского края на территориях Ачинского, Боготольского, Енисейского, | | | | | | | | Канского, Минусинского, Назаровского, Рыбинского и Шарыповского районов | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | 2.4. Увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края | 30 000,0 | 20 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | "Красноярскавтотранс" для приобретения в краевую собственность терминалов для | | | | | | | | считывания поездок по социальной карте и единой социальной карте Красноярского края | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | 2.5. Увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края | 71 599,4 | 60 000,0 | 11 599,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | "Красноярскавтотранс" на приобретение автобусов | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | 2.6. Субсидия бюджету Кежемского района на приобретение в муниципальную | 5 884,1 | 0,0 | 5 884,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | собственность автобусов | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | 2.7. Увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края | 91 849,8 | 30 000,0 | 61 849,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | "Красноярскавтотранс" на проведение капитального ремонта и техническое оборудование | | | | | | | | здания автовокзала в городе Минусинске | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | 2.8. Увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края | 11 950,0 | 0,0 | 11 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | "Красноярскавтотранс" на приобретение в краевую собственность оборудования для | | | | | | | | пополнения транспортного приложения единой социальной карты Красноярского края | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | 2.9. Увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края | 51 500,0 | 0,0 | 51 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | "Красноярскавтотранс" на приобретение в краевую собственность программно- | | | | | | | | аппаратного комплекса для автоматизированного учета проезда льготных категорий | | | | | | | | граждан на пригородных маршрутах по единой социальной карте Красноярского края | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | 2.10. Увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края | 1 956,3 | 1 956,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | "Красноярскавтотранс" для изготовления единых социальных карт Красноярского края в | | | | | | | | целях оказания меры социальной поддержки лицу, сопровождающему инвалида 1 группы | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | 2.11. Увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края | 8 254,4 | 0,0 | 0,0 | 8 254,4 | 0,0 | 0,0 | | "Красноярскавтотранс" в целях проведения ремонтных работ и оснащения рабочих мест в | | | | | | | | помещении, расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 90 | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | 2.12. Увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края | 3 150,0 | 0,0 | 0,0 | 3 150,0 | 0,0 | 0,0 | | "Красноярскавтотранс" в целях приобретения в краевую собственность 35,0 тыс. | | | | | | | | социальных карт в 2013 году | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | 3. Государственная поддержка за счет средств федерального бюджета, всего | 50 992,7 | 3 551,2 | 4 948,4 | 21 134,0 | 21 359,1 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | в том числе по мероприятиям: | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | 3.1. Компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в | 8 499,6 | 3 551,2 | 4 948,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | связи с перевозкой пассажиров, имеющих установленные краевым законодательством | | | | | | | | льготы по тарифам на проезд в пригородном сообщении | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | 3.2. Увеличение уставного капитала хозяйственного общества, созданного в целях | 42 493,1 | 0,0 | 0,0 | 21 134,0 | 21 359,1 | 0,0 | | введения в постоянную эксплуатацию региональной информационно-навигационной | | | | | | | | системы края | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------+-------------+----------------------| | Общий объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий | 8 587 574,2 | 1 652 400,7 | 1 816 268,3 | 2 016 130,5 | 1 562 066,9 | 1 540 707,8 | | программы | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к распоряжению Правительства Красноярского края от 27.12.2013 N 991-р Приложение N 4а к ведомственной целевой программе "Развитие транспортной системы Красноярского края на 2013-2015 годы" Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов | Остаток стоимости | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | | | строительства | строительства в |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | ценах контракта | отчетный | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | по годам до | | | | | финансовый | финансовый | финансовый год | финансовый год | планового | планового | ввода объекта | | | | | год | год | | | периода | периода | | | | | |-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель - министерство транспорта Красноярского края | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Строительство 4-го автодорожного мостового перехода | 14 256 529,3 | 0,0 | 158 455,4 | 1 785 544,6 | 3 008 772,6 | 4 649 000,0 | 4 640 106,0 | 14 650,7 | | | через реку Енисей в г. Красноярске на участке от ул. | | | | | | | | | | | Дубровинского до ул. Свердловская (1 этап) 0,67 км (1 | | | | | | | | | | | 273,35 пог. м). Ввод в эксплуатацию - 2015 год | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | краевой бюджет | | 0,0 | 158 455,4 | 301 544,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | дорожный фонд Красноярского края | | 0,0 | 0,0 | 742 000,0 | 1 447 000,0 | 2 324 500,0 | 2 176 606,0 | 14 650,7 | | |-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 742 000,0 | 1 561 772,6 | 2 324 500,0 | 2 463 500,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | 2 | Мостовой переход через реку Ангара (строительство) | | 1 610 835,5 | 998 561,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 9,96 км (1 608 пог. м). Ввод в эксплуатацию - 2011 год | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | краевой бюджет | | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | дорожный фонд Красноярского края | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | федеральный бюджет | | 1 610 335,5 | 998 561,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | 3 | Строительство дорог в г. Сосновоборске (улицаN 8 и | | 0,0 | 121 768,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | ул. Ленинского комсомола). Ввод в эксплуатацию 1,11 | | | | | | | | | | | км - 2011 год | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | краевой бюджет | | 0,0 | 121 768,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | дорожный фонд Красноярского края | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | 4 | Реконструкция ул. 2-я Брянская до ул. Калинина | | 0,0 | 24 695,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | краевой бюджет | | 0,0 | 24 695,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | дорожный фонд Красноярского края | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | 5 | Реконструкция автомобильной дороги "Красноярск - | 1 011 196,2 | 150 178,6 | 0,0 | 261 196,2 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 0,0 | | | Железногорск" Ввод в эксплуатацию в 2010 г. - 2,32 км, | | | | | | | | | | | в 2012 г. - 2,2 км, в 2013 г. - 4,0 км, 2014 г. - 3,14 км | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | краевой бюджет | | 150 178,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | дорожный фонд Красноярского края | | 0,0 | 0,0 | 261 196,2 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 0,0 | | |-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | 6 | Реконструкция сельской автомобильной дороги | 42 939,1 | | 0,0 | 42 939,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | "Подъезд к д. Ямской" в Балахтинском районе | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------| |-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------| |-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | краевой бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |-----------------------------------------------------------| |-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | дорожный фонд Красноярского края | | | 0,0 | 19 539,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |-----------------------------------------------------------| |-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | федеральный бюджет | | | 0,0 | 23 400,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | 7 | Реконструкция сельской автомобильной дороги | 47 308,4 | | 0 | 47 308,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | "Подъезд к Большой Сосновке" в Назаровском районе | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------| |-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------| |-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | краевой бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |-----------------------------------------------------------| |-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | дорожный фонд Красноярского края | | | 0,0 | 22 788,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |-----------------------------------------------------------| |-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | федеральный бюджет | | | 0,0 | 24 520,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | 8 | Реконструкция сельской автомобильной дороги | 85 245,0 | | 0,0 | 85 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | "Подъезд к Новой Соксе" в Назаровском районе | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | краевой бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-----------------------------------------------------------| |-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | дорожный фонд Красноярского края | | | 0,0 | 52 015,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-----------------------------------------------------------| |-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | федеральный бюджет | | | 0,0 | 33 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | 9 | Реконструкция сельской автомобильной дороги | 71 139,7 | | 0,0 | 71139,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | "Подъезд к д. Терехта" в Ужурском районе | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------| |-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------| |-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | краевой бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-----------------------------------------------------------| |-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | дорожный фонд Красноярского края | | | 0,0 | 33 269,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-----------------------------------------------------------| |-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | федеральный бюджет | | | 0,0 | 37 870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | 10 | Строительство автомобильной дороги Степной-Солгон | 62 088,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | на участке Тарханка-Солгон км 7+000 - км 12+000 в | | | | | | | | | | | Ужурском районе Красноярского края | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------| |-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------| |-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-----------------------------------------------------------| |-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | дорожный фонд Красноярского края | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 088,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-----------------------------------------------------------| |-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | 11 | Реконструкция автомобильной дороги "Николаевка- | 64 630,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 630,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | Залесный" в Канском районе Красноярского края | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------| |-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------| |-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |-----------------------------------------------------------| |-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | дорожный фонд Красноярского края | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 630,2 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |-----------------------------------------------------------| |-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | 12 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог | 258 478,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 158 478,8 | 100 000,00 | 0,0 | | | общего пользования регионального и | | | | | | | | | | | межмуниципального значения с твердым покрытием до | | | | | | | | | | | сельских населенных пунктов, не имеющих | | | | | | | | | | | круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог | | | | | | | | | | | общего пользования | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------| |-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------| |-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-----------------------------------------------------------| |-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | дорожный фонд Красноярского края | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 478,8 | 100 000,0 | 0,0 | | |-----------------------------------------------------------| |-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | Итого | | 2 435 629,6 | 1 303 480,6 | 2 293 373,0 | 3 385 491,3 | 5 057 478,8 | 4 990 106,0 | 14 650,7 | |-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | краевой бюджет | | 825 294,1 | 304 919,0 | 301 544,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | дорожный фонд Красноярского края | | 0,0 | 0,0 | 1 130 808,4 | 1 723 718,7 | 2 732 978,8 | 2 526 606,0 | 14 650,7 | |-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------------+--------------+----------------| | | федеральный бюджет | | 1 610 335,5 | 998 561,6 | 861 020,0 | 1 661 772,6 | 2 324 500,0 | 2 463 500,0 | 0,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 5 к распоряжению Правительства Красноярского края от 27.12.2013 N 991-р Приложение N 5 к ведомственной целевой программе "Развитие транспортной системы Красноярского края на 2013-2015 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | всего | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | | | | финансовый год | финансовый год | финансовый год | планового периода | планового периода | | | |----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |------------------------------------------+--------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | Всего | 68 176 268,1 | 7 889 512,1 | 12 782 837,9 | 15 306 029,3 | 15 884 818,1 | 16 313 070,7 | |------------------------------------------+--------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | федеральный бюджет | 7 492 123,7 | 242 533,9 | 757 324,1 | 1 682 906,6 | 2 345 859,1 | 2 463 500,0 | |------------------------------------------+--------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | Инвестиционный фонд Российской Федерации | 998 561,6 | 998 561,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------+--------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | краевой бюджет | 59 685 582,8 | 6 648 416,6 | 12 025 513,8 | 13 623 122,7 | 13 538 959,0 | 13 849 570,7 | |------------------------------------------+--------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | из них внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------+--------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------+--------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | из них капитальные вложения | 21 934 322,7 | 1 547 775,6 | 2 909 237,3 | 4 796 642,6 | 6 376 661,2 | 6 304 006,0 | |------------------------------------------+--------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | федеральный бюджет | 7 244 641,4 | 0,0 | 752 375,7 | 1 682 906,6 | 2 345 859,1 | 2 463 500,0 | |------------------------------------------+--------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | Инвестиционный фонд Российской Федерации | 998 561,6 | 998 561,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------+--------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | краевой бюджет | 13 691 119,7 | 549 214,0 | 2 156 861,6 | 3 113 736,0 | 4 030 802,1 | 3 840 506,0 | |------------------------------------------+--------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | из них внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------+--------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 6 к распоряжению Правительства Красноярского края от 27.12.2013 N 991-р Приложение N 6 к ведомственной целевой программе "Развитие транспортной системы Красноярского края на 2013-2015 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе) тыс. рублей -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | Очередной | Первый год | Второй год | | | | финансовый | планового | планового | | | | год | периода | периода | | | |--------------+--------------+--------------| | | | 2013 | 2014 | 2015 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Сумма средств краевого бюджета, всего | 47 503 918,1 | 15 306 029,3 | 15 884 818,1 | 16 313 070,7 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 34 608 444,3 | 12 014 694,2 | 11 293 297,3 | 11 300 452,8 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 453 244,3 | 147 085,9 | 153 079,2 | 153 079,2 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 348 417,5 | 113 073,5 | 117 672,0 | 117 672,0 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 2 752,1 | 887,7 | 932,2 | 932,2 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 102 074,7 | 33 124,7 | 34 475,0 | 34 475,0 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 15 989 011,3 | 4 860 123,7 | 5 033 816,9 | 6 095 070,7 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 5 175,6 | 1 668,2 | 1 752,2 | 1 755,2 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 2 625,2 | 717,2 | 908,0 | 1 000,0 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 19 423,7 | 4 524,7 | 7 181,9 | 7 717,1 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 5 760,0 | 1 880,8 | 2 064,6 | 1 814,6 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 15 202 650,1 | 4 526 636,8 | 4 782 309,9 | 5 893 703,4 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт | 1 164 926,1 | 344 660,3 | 411 384,9 | 408 880,9 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 753 376,7 | 324 696,0 | 239 600,3 | 189 080,4 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 1 486 028,1 | 532 040,3 | 476 993,9 | 476 993,9 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и | 91 231,5 | 30 410,5 | 30 410,5 | 30 410,5 | | муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за | 1 394 796,6 | 501 629,8 | 446 583,4 | 446 583,4 | | исключением государственных и муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 250 Безвозмездные перечисления бюджетам | 12 533 518,9 | 4 907 028,9 | 4 117 708,9 | 3 508 781,1 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 12 533 518,9 | 4 907 028,9 | 4 117 708,9 | 3 508 781,1 | | Федерации | | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | 3 591 792,3 | 1 171 405,3 | 1 220 387,0 | 1 200 000,0 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 3 549 493,3 | 1 422 065,5 | 1 063 713,9 | 1 063 713,9 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 3 549 493,3 | 1 422 065,5 | 1 063 713,9 | 1 063 713,9 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 597 148,4 | 146 349,9 | 447 984,5 | 2 814,0 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 12 841 576,3 | 3 258 796,7 | 4 570 161,7 | 5 012 617,9 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 12 770 433,4 | 3 216 460,2 | 4 556 135,1 | 4 997 838,1 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное строительство | 12 567 974,6 | 3 155 661,5 | 4 506 375,0 | 4 905 938,1 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 330 Увеличение стоимости непроизведенных активов | 26 770,7 | 26 770,7 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 43 772,2 | 14 965,8 | 14 026,6 | 14 779,8 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступления финансовых активов | 53 897,5 | 32 538,4 | 21 359,1 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 53 897,5 | 32 538,4 | 21 359,1 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к распоряжению Правительства Красноярского края от 27.12.2013 N 991-р Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Развитие транспортной системы Красноярского края на 2013-2015 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | очередной | первый год | второй год | | | | финансовый год | планового периода | планового периода | | | |----------------+-------------------+-------------------| | | | 2013 | 2014 | 2015 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | Задача 1. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию | 7 306 271,5 | 2 171 750,0 | 2 349 920,3 | 2 784 601,2 | | автомобильных дорог общего пользования регионального и | | | | | | межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 200 Расходы | 7 306 271,5 | 2 171 750,0 | 2 349 920,3 | 2 784 601,2 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 220 Приобретение услуг | 7 306 271,5 | 2 171 750,0 | 2 349 920,3 | 2 784 601,2 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 221 Услуги связи | 97,0 | 30,0 | 32,0 | 35,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 223 Коммунальные услуги | 3 325,6 | 750,0 | 1 270,6 | 1 305,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 7 235 909,8 | 2 151 617,9 | 2 313 940,7 | 2 770 351,2 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 226 Прочие услуги | 66 939,1 | 19 352,1 | 34 677,0 | 12 910,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | Задача 2. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту | 7 708 147,4 | 2 300 458,0 | 2 366 309,2 | 3 041 380,2 | | автомобильных дорог общего пользования регионального и | | | | | | межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 200 Расходы | 7 602 539,3 | 2 266 199,9 | 2 342 959,2 | 2 993 380,2 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 220 Приобретение услуг | 7 602 539,3 | 2 266 199,9 | 2 342 959,2 | 2 993 380,2 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 7 458 000,4 | 2 221 178,7 | 2 294 759,2 | 2 942 062,5 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе капитальный ремонт | 1 152 232,7 | 339 728,7 | 407 504,0 | 405 000,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 226 Прочие услуги | 144 538,9 | 45 021,2 | 48 200,0 | 51 317,7 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 105 608,1 | 34 258,1 | 23 350,0 | 48 000,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 105 608,1 | 34 258,1 | 23 350,0 | 48 000,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе капитальное строительство | 95 150,0 | 23 800,0 | 23 350,0 | 48 000,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | оборудование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | Задача 3. Контроль за перевозкой тяжеловесных грузов | 29 060,1 | 4 350,0 | 5 810,1 | 18 900,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 200 Расходы | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 220 Приобретение услуг | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 226 Прочие услуги | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 27 060,1 | 4 350,0 | 3 810,1 | 18 900,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 27 060,1 | 4 350,0 | 3 810,1 | 18 900,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе капитальное строительство | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | оборудование | 9 060,1 | 4 350,0 | 3 810,1 | 900,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | Задача 4. Снижение влияния дорожных условий на безопасность | 532 855,4 | 163 759,4 | 184 166,0 | 184 930,0 | | дорожного движения | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 200 Расходы | 470 398,8 | 144 802,8 | 163 166,0 | 162 430,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 220 Приобретение услуг | 470 398,8 | 144 802,8 | 163 166,0 | 162 430,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 449 572,7 | 137 406,7 | 156 866,0 | 155 300,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 226 Прочие услуги | 20 826,1 | 7 396,1 | 6 300,0 | 7 130,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 62 456,6 | 18 956,6 | 21 000,0 | 22 500,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 62 414,6 | 18 914,6 | 21 000,0 | 22 500,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе капитальное строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | оборудование | 62 414,6 | 18 914,6 | 21 000,0 | 22 500,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | Задача 5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего | 13 629 161,2 | 3 531 900,2 | 5 085 155,0 | 5 012 106,0 | | пользования регионального и межмуниципального значения и | | | | | | искусственных сооружений на них | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 200 Расходы | 1 034 415,9 | 349 468,0 | 578 780,0 | 106 167,9 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 220 Приобретение услуг | 1 034 415,9 | 349 468,0 | 578 780,0 | 106 167,9 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 224 Арендная плата за пользованием имуществом | 256,0 | 2,0 | 252,0 | 2,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 226 Прочие услуги | 439 155,4 | 203 808,4 | 131 252,3 | 104 094,7 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 290 Прочие расходы | 595 004,5 | 145 657,6 | 447 275,7 | 2 071,2 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 12 594 745,3 | 3 182 432,2 | 4 506 375,0 | 4 905 938,1 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 12 567 974,6 | 3 155 661,5 | 4 506 375,0 | 4 905 938,1 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе капитальное строительство | 12 567 974,6 | 3 155 661,5 | 4 506 375,0 | 4 905 938,1 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | оборудование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 330 Увеличение стоимости непроизведенных активов | 26 770,7 | 26 770,7 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | Задача 6. Повышение качества выполняемых дорожных работ | 42 644,9 | 11 179,6 | 15 411,0 | 16 054,3 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 200 Расходы | 40 291,5 | 10 126,2 | 14 811,0 | 15 354,3 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 220 Приобретение услуг | 40 291,5 | 10 126,2 | 14 811,0 | 15 354,3 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 24 386,3 | 8 170,0 | 7 965,0 | 8 251,3 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 226 Прочие услуги | 15 905,2 | 1 956,2 | 6 846,0 | 7 103,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 2 353,4 | 1 053,4 | 600,0 | 700,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 1 753,4 | 453,4 | 600,0 | 700,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе капитальное строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | оборудование | 1 753,4 | 453,4 | 600,0 | 700,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | Задача 7. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию | 482 924,6 | 175 028,2 | 153 948,2 | 153 948,2 | | автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | муниципальных районов и искусственных сооружений на них | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 200 Расходы | 482 924,6 | 175 028,2 | 153 948,2 | 153 948,2 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 250 Безвозмездные перечисления бюджетам | 482 924,6 | 175 028,2 | 153 948,2 | 153 948,2 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 482 924,6 | 175 028,2 | 153 948,2 | 153 948,2 | | Федерации | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе расходы капитального характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | Задача 8. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию и | 82 191,1 | 22 191,1 | 30 000,0 | 30 000,0 | | ремонту подъездов к садоводческим обществам | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 200 Расходы | 82 191,1 | 22 191,1 | 30 000,0 | 30 000,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 250 Безвозмездные перечисления бюджетам | 82 191,1 | 22 191,1 | 30 000,0 | 30 000,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 82 191,1 | 22 191,1 | 30 000,0 | 30 000,0 | | Федерации | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе расходы капитального характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | Задача 9. Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных | 7 351 218,8 | 2 538 263,8 | 2 698 316,5 | 2 114 638,5 | | дорог общего пользования местного значения городских округов, | | | | | | городских и сельских поселений | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 200 Расходы | 7 351 218,8 | 2 538 263,8 | 2 698 316,5 | 2 114 638,5 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 250 Безвозмездные перечисления бюджетам | 7 351 218,8 | 2 538 263,8 | 2 698 316,5 | 2 114 638,5 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 7 351 218,8 | 2 538 263,8 | 2 698 316,5 | 2 114 638,5 | | Федерации | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе расходы капитального характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | Задача 10. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего | 3 562 306,0 | 1 141 919,0 | 1 220 387,0 | 1 200 000,0 | | пользования местного значения | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 200 Расходы | 3 562 306,0 | 1 141 919,0 | 1 220 387,0 | 1 200 000,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 250 Безвозмездные перечисления бюджетам | 3 562 306,0 | 1 141 919,0 | 1 220 387,0 | 1 200 000,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 3 562 306,0 | 1 141 919,0 | 1 220 387,0 | 1 200 000,0 | | Федерации | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе расходы капитального характера | 3 562 306,0 | 1 141 919,0 | 1 220 387,0 | 1 200 000,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | Задача 11. Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий | 546 328,3 | 546 328,3 | 0,0 | 0,0 | | многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | | | | | | многоквартирных домов населенных пунктов | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 200 Расходы | 546 328,3 | 546 328,3 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 250 Безвозмездные перечисления бюджетам | 546 328,3 | 546 328,3 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 546 328,3 | 546 328,3 | 0,0 | 0,0 | | Федерации | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе расходы капитального характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | Задача 12. Развитие рынка транспортных услуг Красноярского края и | 1 528 521,2 | 553 174,3 | 498 353,0 | 476 993,9 | | повышение эффективности его функционирования | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 200 Расходы | 1 486 028,1 | 532 040,3 | 476 993,9 | 476 993,9 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 1 486 028,1 | 532 040,3 | 476 993,9 | 476 993,9 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и | 91 231,5 | 30 410,5 | 30 410,5 | 30 410,5 | | муниципальным организациям | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе расходы капитального характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за | 1 394 796,6 | 501 629,8 | 446 583,4 | 446 583,4 | | исключением государственных и муниципальных организаций | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 500 Поступление финансовых активов | 42 493,1 | 21 134,0 | 21 359,1 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 42 493,1 | 21 134,0 | 21 359,1 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | Задача 13. Обеспечение равной доступности услуг общественного | 3 578 979,6 | 1 451 551,8 | 1 063 713,9 | 1 063 713,9 | | транспорта на территории Красноярского края для отдельных категорий | | | | | | граждан | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 200 Расходы | 3 578 979,6 | 1 451 551,8 | 1 063 713,9 | 1 063 713,9 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 250 Безвозмездные перечисления бюджетам | 29 486,3 | 29 486,3 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 29 486,3 | 29 486,3 | 0,0 | 0,0 | | Федерации | | | | | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | в том числе расходы капитального характера | 29 486,3 | 29 486,3 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 260 Социальное обеспечение | 3 549 493,3 | 1 422 065,5 | 1 063 713,9 | 1 063 713,9 | |---------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------------+-------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 3 549 493,3 | 1 422 065,5 | 1 063 713,9 | 1 063 713,9 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|