Расширенный поиск

Распоряжение Губернатора Красноярского края от 01.12.2014 № 711-рг


";

____________________

<*> Для органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края носит рекомендательных характер.

 

приложение к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края" изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

 

 

Губернатор

Красноярского края

 

В.А. Толоконский

 

 

г. Красноярск

01.12.2014

№ 711-рг

 

 

 

Приложение

к распоряжению Губернатора

Красноярского края

от 01.12.2014 № 711-рг

 

Приложение

к плану мероприятий

("дорожной карте")

"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры

Красноярского края"

 

 


п/п

Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014–2016 г.

2013–2018 г.

Работники учреждений культуры

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики

 -

151,0

161,0

165,0

168,0

172,0

176,0

Х

Х

2

Число получателей услуг, человек

 -

2 849 642

2 854 900

2 859 000

2 862 200

2 864 400

2 865 900

Х

Х

3

Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек

17 563,0

18 096,1

17 731,0

17 369,0

16 393,0

14 850,0

14 279,0

Х

Х

4

Численность населения субъекта Российской Федерации, человек

 -

2 849 642

2 854 900

2 859 000

2 862 200

2 864 400

2 865 900

Х

Х

5

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5.1

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, %

Х

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100,0

Х

Х

5.2

по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р, %

Х

70,3

70,3

73,7

82,4

100,0

100,0

Х

Х

5.3

по субъекту Российской Федерации, %

Х

54,0

64,9

73,7

82,4

100,0

100,0

Х

Х

6

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

28 672,4

31 593,0

34 527,5

36 253,9

38 284,1

40 696,0

43 056,4

Х

Х

7

Темп роста к предыдущему году, %

X

110,2

109,3

105,0

105,6

106,3

105,8

Х

Х

8

Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей

11 581,1

17 063,5

22 408,3

26 719,1

31 546,1

40 696,0

43 056,4

Х

Х

9

Темп роста к предыдущему году, %

X

147,3

131,3

119,2

118,1

129,0

105,8

Х

Х

10

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников

 -

2,6

2,1

1,8

1,6

1,4

1,4

Х

Х

11

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

12

Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей

3 177,8

4 824,4

6 207,8

7 250,8

8 079,7

9 442,1

9 605,7

21 538,3

45 410,5

13

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн рублей

Х

Х

1 383,4

2 426,4

3 255,3

4 617,7

4 781,3

7 065,1

16 464,1

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей

Х

Х

1 375,4

2 417,9

3 246,8

4 609,2

4 772,8

7 040,1

16 422,1

 

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

Х

Х

377,4

390,4

390,4

390,4

390,4

1 158,2

1 939,0

 

от реструктуризации сети, млн рублей

Х

Х

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,6

1,0

 

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей

Х

Х

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

2,4

4,0

 

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей

Х

Х

376,4

389,4

389,4

389,4

389,4

1 155,2

1 934,0

 

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей

Х

Х

8,0

8,5

8,5

8,5

8,5

42,0

42,0

 

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей

Х

Х

1 383,4

2 426,4

3 255,3

4 617,7

4 781,3

7 065,1

16 464,1

15

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %

Х

Х

27,3

16,1

12,0

8,5

8,2

16,4

11,8

 


Информация по документу
Читайте также