Расширенный поиск
Распоряжение Губернатора Красноярского края от 01.12.2014 № 711-рг
";
____________________
<*> Для органов
местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края носит
рекомендательных характер.
приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры
Красноярского края" изложить в новой редакции согласно приложению.
2.
Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной
власти Красноярского края" и на "Официальном
интернет-портале правовой информации Красноярского края"
(www.zakon.krskstate.ru).
3.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Губернатор
Красноярского края
|
В.А. Толоконский
|
г. Красноярск
01.12.2014
№ 711-рг
Приложение
к распоряжению Губернатора
Красноярского края
от 01.12.2014 № 711-рг
Приложение
к плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры
Красноярского края"
№ п/п
|
Наименование показателей
|
2012 г. факт
|
2013 г. факт
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014–2016 г.
|
2013–2018 г.
|
Работники учреждений культуры
|
1
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника
отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе
субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики
|
-
|
151,0
|
161,0
|
165,0
|
168,0
|
172,0
|
176,0
|
Х
|
Х
|
2
|
Число получателей услуг, человек
|
-
|
2 849 642
|
2 854 900
|
2 859 000
|
2 862 200
|
2 864 400
|
2 865 900
|
Х
|
Х
|
3
|
Среднесписочная численность отдельной категории
работников, человек
|
17 563,0
|
18 096,1
|
17 731,0
|
17 369,0
|
16 393,0
|
14 850,0
|
14 279,0
|
Х
|
Х
|
4
|
Численность населения субъекта Российской Федерации,
человек
|
-
|
2 849 642
|
2 854 900
|
2 859 000
|
2 862 200
|
2 864 400
|
2 865 900
|
Х
|
Х
|
5
|
Соотношение средней заработной платы работников
учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской
Федерации:
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
5.1
|
по Программе поэтапного совершенствования систем
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №
2190-р, %
|
Х
|
53,0
|
59,0
|
65,0
|
74,0
|
85,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
5.2
|
по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры", утвержденному распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28.12.2012 № 2606-р, %
|
Х
|
70,3
|
70,3
|
73,7
|
82,4
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
5.3
|
по субъекту Российской Федерации, %
|
Х
|
54,0
|
64,9
|
73,7
|
82,4
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
6
|
Средняя заработная плата работников по субъекту
Российской Федерации, рублей
|
28 672,4
|
31 593,0
|
34 527,5
|
36 253,9
|
38 284,1
|
40 696,0
|
43 056,4
|
Х
|
Х
|
7
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
X
|
110,2
|
109,3
|
105,0
|
105,6
|
106,3
|
105,8
|
Х
|
Х
|
8
|
Среднемесячная заработная плата отдельной категории
работников, рублей
|
11 581,1
|
17 063,5
|
22 408,3
|
26 719,1
|
31 546,1
|
40 696,0
|
43 056,4
|
Х
|
Х
|
9
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
X
|
147,3
|
131,3
|
119,2
|
118,1
|
129,0
|
105,8
|
Х
|
Х
|
10
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в
фонде заработной платы по отдельной категории работников
|
-
|
2,6
|
2,1
|
1,8
|
1,6
|
1,4
|
1,4
|
Х
|
Х
|
11
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
12
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн
рублей
|
3 177,8
|
4 824,4
|
6 207,8
|
7 250,8
|
8 079,7
|
9 442,1
|
9 605,7
|
21 538,3
|
45 410,5
|
13
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013
году, млн рублей
|
Х
|
Х
|
1 383,4
|
2 426,4
|
3 255,3
|
4 617,7
|
4 781,3
|
7 065,1
|
16 464,1
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
Х
|
Х
|
1 375,4
|
2 417,9
|
3 246,8
|
4 609,2
|
4 772,8
|
7 040,1
|
16 422,1
|
|
включая средства, полученные за счет проведения
мероприятий по оптимизации, из них:
|
Х
|
Х
|
377,4
|
390,4
|
390,4
|
390,4
|
390,4
|
1 158,2
|
1 939,0
|
|
от реструктуризации сети, млн
рублей
|
Х
|
Х
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,6
|
1,0
|
|
от оптимизации численности персонала, в том числе
административно-управленческого персонала, млн
рублей
|
Х
|
Х
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
2,4
|
4,0
|
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание
учреждений, млн рублей
|
Х
|
Х
|
376,4
|
389,4
|
389,4
|
389,4
|
389,4
|
1 155,2
|
1 934,0
|
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей
|
Х
|
Х
|
8,0
|
8,5
|
8,5
|
8,5
|
8,5
|
42,0
|
42,0
|
|
за счет иных источников (решений), включая
корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на
соответствующий год, млн рублей
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение
оплаты труда, млн рублей
|
Х
|
Х
|
1 383,4
|
2 426,4
|
3 255,3
|
4 617,7
|
4 781,3
|
7 065,1
|
16 464,1
|
15
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме
объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
|
Х
|
Х
|
27,3
|
16,1
|
12,0
|
8,5
|
8,2
|
16,4
|
11,8
|
Читайте также
|