Расширенный поиск

Постановление Правительства Красноярского края от 12.11.2014 № 532-п

 

 

 


Приложение № 11

к постановлению Правительства Красноярского края

от 12.11.2014 № 532-п

 

2.6. Мероприятия подпрограммы


 

Наименование программы, подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

Итого за 2014–2016 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель подпрограммы – создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

Задача 1. Внедрение элементов проектного менеджмента в управлении отраслью и институциональные преобразования, направленные на создание системы управления качеством медицинских услуг

1.1. Руководство управление в сфере установленных функций органов государственной власти

всего

 

 

 

163 279,3

215 554,5

215 554,5

594 388,3

1. Доля выполненных в полном объеме мероприятий государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения» на 2014–2016 годы на отчетный год – не менее 95 % ежегодно. 2. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета – не менее 75 баллов ежегодно

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 8 0021

121

125 847,8

136 386,4

136 386,4

398 620,6

122

5 030,4

3 916,9

3 916,9

12 864,2

244

32 401,1

75 251,2

75 251,2

182 903,5

1.2. Субвенция из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан

всего

 

 

 

7 806,1

7 848,9

7 848,9

23 503,9

доля медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, – 100 %

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 8 59Б1

121

6 617,3

6 177,1

6 177,1

18 971,5

122

305,0

40,0

40,0

385,0

244

883,8

1 631,8

1 631,8

4 147,4

1.3. Осуществление централизованных расходов на реализацию прочих мероприятий

всего

 

 

 

48 502,5

58 524,8

58 524,8

165 552,1

1. Доля проведенных мероприятий от числа запланированных – не менее 90,0 % ежегодно. 2. Удовлетворение потребности медицинских организаций края в специальных рецептурных бланках – 100 % в соответствии с их заявками

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 8 1831

244

48 425,7

58 524,8

58 524,8

165 475,3

831

76,8

0,0

0,0

76,8

1.4. Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Красноярского края в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования

всего

15 953 100,4

18 976 872,3

18 976 872,3

53 906 845,0

доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, – 82,7 % ежегодно

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 8 1832

560

13 845 564,6

18 783 894,3

18 783 894,3

51 413 353,2

580

2 107 535,8

192 978,0

192 978,0

2 493 491,8

1.5. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 8 1833

580

1 056 377,7

833 313,4

833 313,4

2 723 004,5

1.6. Средства ТФОМС Красноярского края на выполнение программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 8 1835

580

5 028 089,3

3 358 583,7

3 358 583,7

11 745 256,7

Задача 2. Обеспечение отрасли здравоохранения транспортными услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени

2.1. Обеспечение краевых учреждений здравоохранения автомобильным транспортом и реализация мероприятий по накоплению мобилизационного резерва края

всего

 

 

 

360 629,7

802 884,5

802 884,5

1 966 398,7

1. Коэффициент количества автодней в работе автомобилей/количества автодней списочного состава – 0,83 к 2017 году. 2. Коэффициент количества автодней исправных автомобилей/количества автодней списочного состава – 0,91 ежегодно. 3. Освежение, содержание и эффективное использование резерва материальных запасов для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени – 100 % от потребности ежегодно

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 8 1834

111

32 803,7

34 018,6

34 018,6

100 840,9

112

14,1

14,8

14,8

43,7

244

11 743,4

11 743,4

11 743,4

35 230,2

611

316 068,5

743 107,7

743 107,7

1 802 283,9

612

0,0

14 000,0

14 000,0

28 000,0

852

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2. Расходы за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 8 0811

244

2 746,7

0,0

0,0

2 746,7

2.3. Оказание платных услуг краевыми учреждениями, обеспечивающими учреждения здравоохранения автомобильным транспортом

 

01 8 хххх

6 965,0

7 141,0

7 317,0

21 423,0

Всего

 

22 627 496,7

24 260 723,1

24 260 899,1

71 149 118,9

 

в том числе:

 

 

ГРБС

министерство здравоохранения Красноярского края

710

22 620 531,7

24 253 582,1

24 253 582,1

71 127 695,9

 

 


Информация по документу
Читайте также