Расширенный поиск
Постановление Правительства Красноярского края от 15.12.2015 № 665-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2015
|
г. Красноярск
|
№ 665-п
|
О внесении изменений в
постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п
"Об утверждении государственной программы Красноярского края
"Развитие системы социальной поддержки населения"
В
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей
103 Устава Красноярского края, постановлением
Правительства Красноярского края от
01.08.2013 № 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и
реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести
в постановление
Правительства Красноярского края от
30.09.2013 № 507-п "Об утверждении государственной программы
Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" следующие изменения:
в
государственной программе Красноярского края "Развитие системы социальной
поддержки населения" (далее - государственная программа):
в разделе 1:
в строке
"Ресурсное обеспечение государственной программы":
цифры "89 208 294,8"
заменить цифрами "90 442 038,2";
цифры "22 980 064,1"
заменить цифрами "24 213 807,5";
цифры "16 265 361,8"
заменить цифрами "16 256 811,2";
цифры "3 845 211,2"
заменить цифрами "3 836 660,6";
цифры "70 125 216,9"
заменить цифрами "71 367 510,9";
цифры "18 448 241,4"
заменить цифрами "19 690 535,4";
в разделе 2:
в абзаце семьдесят четвертом цифры "164"
заменить цифрами "159";
в абзаце семьдесят пятом цифры "78"
заменить цифрами "75";
абзац семьдесят шестой изложить в следующей
редакции:
"К числу муниципальных учреждений (84
учреждения) относятся учреждения социального обслуживания в полустационарной форме
и в форме социального обслуживания на дому - это центры социальной помощи семье
и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры
социального обслуживания граждан. Ежегодно услугами данных учреждений
пользуется около 250 тыс. граждан.";
в разделе 4:
абзац четвертый изложить в следующей
редакции:
"до 50 % увеличится доля инвалидов,
положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Красноярском
крае (2014 год - 42,4 %);";
в абзаце пятом цифры "42,0"
заменить цифрами "53,9";
в абзаце шестом цифры "84,4"
заменить цифрами "84,8";
в разделе 5:
в абзаце восемнадцатом цифры "54,7"
заменить цифрами "54,4";
в абзаце двадцатом цифры "35,2"
заменить цифрами "46,3";
в абзаце двадцать четвертом цифры
"45" заменить цифрами "43";
в абзаце двадцать седьмом цифры
"29,7" заменить цифрами "21,8";
в абзаце двадцать восьмом цифры
"32,5" заменить цифрами "32,0";
в абзаце тридцатом цифры "84,4"
заменить цифрами "84,8";
в разделе 8:
цифры "89 208 294,8"
заменить цифрами "90 442 038,2";
цифры "22 980 064,1"
заменить цифрами "24 213 807,5";
цифры "16 265 361,8"
заменить цифрами "16 256 811,2";
цифры "3 845 211,2"
заменить цифрами "3 836 660,6";
цифры "70 125 216,9"
заменить цифрами "71 367 510,9";
цифры "18 448 241,4"
заменить цифрами "19 690 535,4";
цифры "7
479,5" заменить цифрами "17 812,2";
цифры
"17 812,2" заменить цифрами "7 479,5";
целевые показатели и показатели
результативности государственной программы изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
в значениях целевых показателей на
долгосрочный период:
в строке 2.1 "Доля граждан, получивших
услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан,
обратившихся за их получением", в графе "Очередной финансовый год -
2015" цифры "99,8" заменить цифрами "99,7";
перечень объектов
недвижимого имущества государственной собственности Красноярского края,
подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или
приобретению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению;
информацию о распределении планируемых
расходов по подпрограммам государственной программы "Развитие системы
социальной поддержки населения" изложить в новой редакции согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению;
информацию о ресурсном обеспечении и
прогнозной оценке расходов на реализацию целей государственной программы
"Развитие системы социальной поддержки населения" с учетом источников
финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов
муниципальных образований Красноярского края, изложить в новой редакции
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
прогноз
сводных показателей государственных заданий изложить в новой редакции согласно приложению
№ 5 к настоящему постановлению;
в
подпрограмме "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан,
степени их социальной защищенности" (далее - подпрограмма 1):
в разделе 1:
в строке "Объемы и источники
финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на
источники финансирования по годам реализации подпрограммы":
цифры "35 615 912,3"
заменить цифрами "36 382 059,8";
цифры "11 091 060,0"
заменить цифрами "11 857 207,5";
цифры "6 514 477,3"
заменить цифрами "6 523 809,8";
цифры "2 107 476,2"
заменить цифрами "2 116 808,7";
цифры "29 101 435,0"
заменить цифрами "29 858 250,0";
цифры "8 983 583,8"
заменить цифрами "9 740 398,8";
в разделе 2:
в подразделе 2.3:
в пункте 4.4:
в абзаце первом слова "2.4-2.11 перечня мероприятий" заменить
словами "2.4-2.14 перечня мероприятий";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Для получения единовременной адресной
материальной помощи отдельным категориям граждан в соответствии с мероприятиями
2.5-2.12 перечня мероприятий гражданин или его законный представитель может
представить необходимые документы непосредственно в уполномоченный орган
местного самоуправления, в краевое государственное бюджетное учреждение
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг" (далее - многофункциональный центр) в письменной форме на бумажном
носителе, либо направить в уполномоченный орган местного самоуправления
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, либо
представить в виде электронного документа (пакета документов) с использованием
федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" или краевого портала
государственных и муниципальных услуг.";
в абзаце шестом слова "2.5-2.11 перечня мероприятий" заменить
словами "2.5-2.14 перечня мероприятий";
приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции
согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
в подпрограмме "Социальная поддержка
семей, имеющих детей" (далее - подпрограмма 2):
в разделе 1:
в строке "Целевые индикаторы":
цифры "35,2" заменить цифрами
"46,3";
в строке "Объемы и источники
финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на
источники финансирования по годам реализации подпрограммы":
цифры "12 595 344,3"
заменить цифрами "13 105 261,1";
цифры "3 693 400,3"
заменить цифрами "4 203 317,1";
цифры "5 782 900,3"
заменить цифрами "6 292 817,1";
цифры "2 060 041,1"
заменить цифрами "2 569 957,9";
приложение № 1 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции
согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции
согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
в подпрограмме "Доступная среда"
(далее - подпрограмма 3):
в разделе 1:
в строке "Целевые индикаторы":
цифры "19" заменить цифрами
"14";
в строке "Объемы и источники
финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на
источники финансирования по годам реализации подпрограммы":
цифры "242 940,0" заменить
цифрами "243 015,4";
цифры "73 007,2" заменить
цифрами "73 082,6";
цифры "166 320,4" заменить
цифрами "166 395,8";
цифры "39 697,6" заменить
цифрами "39 773,0";
в приложении № 1 к подпрограмме 3:
в строке 7 в графе "Очередной финансовый год - 2015" цифры "15,0"
заменить цифрами "15,1";
приложение № 2 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции
согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;
в подпрограмме "Повышение социальной
защищенности и уровня жизни жителей края, проживающих в территориях с особым
статусом" (далее - подпрограмма 4):
в разделе 1:
в строке "Целевые индикаторы":
цифры "29,7" заменить цифрами
"21,8";
цифры "32,5" заменить цифрами
"32";
строке "Объемы и источники
финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на
источники финансирования по годам реализации подпрограммы":
цифры "1 787 984,3"
заменить цифрами "1 777 323,5";
цифры "458 695,7" заменить
цифрами "448 034,9";
приложение
№ 1 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению
№ 10 к настоящему постановлению;
приложение
№ 2 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению
№ 11 к настоящему постановлению;
в подпрограмме "Повышение качества и
доступности социальных услуг населению" (далее - подпрограмма 5):
в разделе 1:
в строке "Целевые индикаторы":
цифры "84,4" заменить цифрами
"84,8";
в строке "Объемы и источники
финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на
источники финансирования по годам реализации подпрограммы":
цифры "28 764 046,7"
заменить цифрами "28 732 311,2";
цифры "7 663 900,9"
заменить цифрами "7 632 165,4";
цифры "81 505,5" заменить
цифрами "63 622,4";
цифры "71 066,2" заменить
цифрами "53 183,1";
цифры "25 864 825,1"
заменить цифрами "25 850 972,7";
цифры "6 906 223,2"
заменить цифрами "6 892 370,8";
в разделе 2:
в подразделе 2.1:
абзац шестнадцатый изложить в следующей
редакции:
"К числу муниципальных учреждений (84
учреждения) относятся учреждения социального обслуживания в полустационарной
форме и в форме социального обслуживания на дому - это центры социальной помощи
семье и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры
социального обслуживания граждан.";
в абзаце девятнадцатом цифры
"453" заменить цифрами "324";
абзац двадцать первый изложить в следующей
редакции:
"Ежегодно услугами социального обслуживания в
полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому пользуется
около 250 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе около 25 тыс.
человек пользуются услугами отделений социального обслуживания на дому и
специализированных отделений социально-медицинского обслуживания. При этом
около 22,2 % от их числа - одинокие граждане и одинокие супружеские
пары.";
приложение № 1 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции
согласно приложению № 12 к настоящему постановлению;
приложение № 2 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции
согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.
2.
Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и
на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского
края" (www.zakon.krskstate.ru).
3.
Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края
|
В.П. Томенко
|
Приложение
№ 1
к постановлению
Правительства
Красноярского
края
от 15.12.2015
№ 665-п
Приложение № 1 к паспорту государственной программы
Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения"
Целевые показатели и показатели результативности государственной
программы "Развитие системы социальной поддержки населения"
№ п/п
|
Цели, задачи, показатели
|
Единица измерения
|
Вес показателя
|
Источник информации
|
Предыдущий отчетный период - 2012
|
Отчетный финансовый год - 2013
|
Текущий финансовый год - 2014
|
Очередной финансовый год - 2015
|
Первый год планового периода -2016
|
Второй год планового периода -2017
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Цель 1. Повышение эффективности мер социальной
поддержки граждан за счет усиления адресного оказания социальной помощи
|
Целевой показатель 1
|
Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с
учетом доходности), в общей численности получателей мер социальной поддержки
|
%
|
X
|
информационный банк данных "Адресная социальная помощь"
|
40,8
|
35,3
|
37,1
|
36,3
|
36,3
|
36,3
|
Задача 1. Исполнение принятых публичных нормативных обязательств по
социальной поддержке отдельных категорий граждан
|
1.1
|
Подпрограмма "Повышение качества жизни отдельных категорий
граждан, степени их социальной защищенности"
|
1.1.1
|
Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, в общей численности
получателей мер социальной поддержки
|
%
|
0,07
|
отчет о расходовании субвенций и субсидий, выделяемых из фонда
компенсации по законодательству РФ и Красноярского края, отчетные данные
программы АСУ БП
|
53,6
|
54,3
|
54,6
|
54,7
|
54,7
|
54,7
|
1.2
|
Подпрограмма "Повышение социальной защищенности и уровня жизни
жителей Красноярского края, проживающих в территориях с особым статусом"
|
1.2.1
|
Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки в
соответствии с нормативными правовыми актами Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района, в общей численности граждан, проживающих на его
территории
|
%
|
0,05
|
автоматизированная информационная система "Адресная социальная
помощь" (социальный паспорт)
|
30,7
|
30,7
|
30,6
|
22,0
|
21,9
|
21,8
|
1.2.2
|
Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки в
соответствии с нормативными правовыми актами Эвенкийского муниципального
района, в общей численности граждан, проживающих на его территории
|
%
|
0,05
|
автоматизированная информационная система "Адресная социальная
помощь" (социальный паспорт)
|
33,2
|
33,2
|
33,5
|
32,2
|
32,1
|
32,0
|
Задача 2. Создание благоприятных условий для функционирования
института семьи, рождения детей
|
2
|
Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих детей"
|
2.1
|
Доля семей с детьми, получающих различные меры социальной поддержки (с
учетом адресности и нуждаемости), от общего количества семей с детьми в крае
|
%
|
0,07
|
информационный банк данных "Адресная социальная помощь"
|
54,1
|
52,6
|
39,7
|
46,3
|
46,3
|
46,3
|
Задача 3. Формирование доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения, повышение уровня и качества их жизни
|
3
|
Подпрограмма "Доступная среда"
|
3.1
|
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в
общей численности инвалидов в Красноярском крае
|
%
|
0,07
|
результаты социологического исследования, проведенного в ходе
реализации долгосрочной целевой программы "Доступная среда для
инвалидов" на 20112013 годы
|
37,5
|
38,2
|
42,0
|
55,0
|
55,0
|
55,0
|
3.2
|
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы
паспорта доступности, от общего количества объектов социальной инфраструктуры
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения (далее - МГН)
|
%
|
0,04
|
реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Красноярского края
|
0
|
0,0
|
85,0
|
90,0
|
95,0
|
95,0
|
3.3
|
Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, нанесенных на
карту доступности Красноярского края, по результатам их паспортизации среди
общего количества приоритетных объектов социальной инфраструктуры
|
%
|
0,06
|
сайт "Карта доступности объектов и услуг Красноярского края"
и на информационно-справочном портале РИАС
|
0
|
5,2
|
50,0
|
70,0
|
95,0
|
95,0
|
3.4
|
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов в Красноярском крае
|
%
|
0,05
|
ведомственная отчетность
|
0
|
0,0
|
25,0
|
43,0
|
43,0
|
43,0
|
3.5
|
Доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована
универсальная безбарьерная среда, позволяющая
обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений
развития, в общем количестве учреждений профессионального образования
|
%
|
0,05
|
ведомственная отчетность
|
2,1
|
3,1
|
9,4
|
11,5
|
11,5
|
11,5
|
3.6
|
Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта общего
пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного
состава в Красноярском крае
|
%
|
0,05
|
ведомственная отчетность
|
13,3
|
13,5
|
13,7
|
13,8
|
13,9
|
14,0
|
3.7
|
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18
лет, занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной
категории
|
%
|
0,04
|
ведомственная отчетность
|
13,4
|
13,9
|
14,5
|
15,1
|
15,5
|
15,5
|
3.8
|
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к
проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Красноярском
крае
|
%
|
0,04
|
результаты мониторинга
|
27,3
|
28,0
|
30,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
3.9
|
Доля семей, имеющих детей-инвалидов, охваченных социальным
сопровождением, в общей численности семей, имеющих детей-инвалидов, в
Красноярском крае
|
%
|
0,04
|
ведомственная отчетность
|
29,3
|
30,0
|
50,0
|
70,0
|
70,0
|
80,0
|
3.10
|
Количество краевых общественных организаций, принимающих участие в
предоставлении реабилитационных услуг инвалидам в рамках социального
партнерства, от общего количества общественных организаций, непосредственно
занимающихся вопросами инвалидов
|
ед.
|
0,04
|
ведомственная отчетность
|
2
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
Цель 2. Повышение качества и доступности предоставления услуг по
социальному обслуживанию
|
Целевой показатель 2
|
Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания
населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением
|
%
|
X
|
ведомственная отчетность
|
99,6
|
99,7
|
99,8
|
99,7
|
99,8
|
99,9
|
Задача 4. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста,
инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.
Привлечение более широкого круга социально ориентированных некоммерческих
организаций к оказанию социальных услуг
|
4
|
Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг
населению"
|
4.1
|
Удельный вес койко-мест, соответствующих стандартам качества оказания
услуг, от общего числа койко-мест в стационарных учреждениях социального
обслуживания населения
|
%
|
0,06
|
ведомственная отчетность
|
83,3
|
83,3
|
84,4
|
84,8
|
84,8
|
84,8
|
4.2
|
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания
граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без
определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий,
находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий
данных учреждений
|
%
|
0,06
|
Росстат, форма № 3-собес (сводная), форма № 4-собес
(сводная)
|
5,1
|
3,1
|
3,1
|
3,2
|
3,2
|
3,3
|
4.3
|
Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших
реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, к
общему числу детей-инвалидов, проживающих в крае
|
%
|
0,05
|
отчет по форме № 1-СД "Территориальные учреждения
социального обслуживания семьи и детей" (Минздравсоцразвития
России), социальный паспорт (сведения о категориях семей)
|
64,3
|
64,3
|
64,5
|
64,7
|
64,7
|
64,9
|
4.4
|
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей),
получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в
общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей),
получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм
собственности
|
%
|
0,05
|
Росстат, форма № 3-собес (сводная), форма № 6-собес
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
1,5
|
2,0
|
4,0
|
4.5
|
Уровень удовлетворенности жителей края качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг
|
%
|
0,06
|
социологический опрос, проводимый министерством с участием
Общественного совета
|
95,4
|
97,8
|
98,4
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
Приложение
№ 2
к постановлению
Правительства
Красноярского
края
от 15.12.2015
№ 665-п
Приложение № 3
к паспорту государственной
программы Красноярского
края "Развитие системы
социальной поддержки населения"
Перечень
объектов недвижимого имущества государственной собственности Красноярского
края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или
приобретению
№ п/п
|
Наименование объекта,
территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения
мощности объекта
|
Вид ассигнований
(инвестиций, субсидий)
|
Годы строительства
(приобретения)
|
Остаток стоимости
объекта в ценах контрактов<*>
|
Объем бюджетных
ассигнований в объекты недвижимого имущества государственной собственности
Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому
перевооружению
|
отчетный финансовый год
- 2013
|
текущий финансовый год
- 2014
|
очередной финансовый
год - 2015
|
первый год планового
периода - 2016
|
второй год планового
периода - 2017
|
следующие годы
планового периода - 2018-2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Наименование
подпрограммы: "Повышение качества и доступности социальных услуг
населению"
|
Главный
распорядитель бюджетных средств: министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
|
Наименование
мероприятия: "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,
включенные в перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств
краевого бюджета"
|
Заказчик: краевое
государственное казённое учреждение "Управление капитального
строительства Красноярского края"
|
1
|
Большемуртинский дом-интернат
для умственно отсталых детей. Спальный корпус № 2 на 75 мест в п.
Большая Мурта, Большемуртинский район
|
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
|
2011-2013
|
-
|
19 968,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
|
|
-
|
19 968,90
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Большемуртинский дом-интернат
для умственно отсталых детей. Спальный корпус № 3 на 75 мест
в п. Большая Мурта, Большемуртинский район.
Изготовление ПСД - 2015 г., госэкспертиза - 2018
г.
|
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
|
2019-2020
|
135 894,00
|
-
|
-
|
5 517,00
|
|
|
130 377,00
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
|
|
135 894,00
|
|
-
|
5 517,00
|
|
|
130 377,00
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Столовая на 100 посадочных мест Шарыповского
психоневрологического дома-интерната в д. Гляден.
Изготовление ПСД - 2016 г., госэкспертиза - 2018 г.
|
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
|
2019-2020
|
93 707,80
|
-
|
-
|
-
|
3 500,00
|
-
|
90 207,80
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
|
|
93 707,80
|
|
|
|
3 500,00
|
|
90 207,80
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по заказчику
|
|
|
229 601,80
|
19 968,90
|
-
|
5 517,00
|
3 500,00
|
-
|
220 584,80
|
в том числе:
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
краевой бюджет
|
|
|
229 601,80
|
19 968,90
|
-
|
5 517,00
|
3 500,00
|
-
|
220 584,80
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
внебюджетные источники
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Заказчик:
министерство социальной политики Красноярского края
|
4
|
Банно-прачечный комплекс Енисейского дома-интерната
специального типа в г. Лесосибирске
|
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
|
2013-2014
|
-
|
13 124,50
|
35 531,80
|
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
|
|
|
13 124,50
|
35 531,80
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Водоснабжение объектов Большемуртинского
детского дома-интерната для умственно отсталых детей с бурением скважины и
водонапорной башней
|
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
|
2018
|
19 363,03
|
2 520,00
|
756,70
|
|
-
|
-
|
19 363,03
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
|
|
19 363,03
|
2 520,00
|
756,70
|
|
|
|
19 363,03
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Котельная с реконструкцией тепловых сетей для
теплоснабжения жилых корпусов и вспомогательных зданий Шилинского
психоневрологического интерната
|
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
|
2018-2019
|
120 483,75
|
1 966,60
|
589,00
|
|
|
-
|
120 483,75
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
|
|
120 483,75
|
1 966,60
|
589,00
|
|
|
|
120 483,75
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Спальный корпус на 150 мест Козульского
психоневрологического интерната Красноярского края. Изготовление ПСД - 2016
г., госэкспертиза - 2018 г.
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
|
2019-2020
|
248 278,00
|
-
|
-
|
-
|
7 000,00
|
-
|
241 278,00
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
|
|
248 278,00
|
|
|
|
7 000,00
|
|
241 278,00
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Спальный корпус на 75 мест № 4 Шилинского
психоневрологического интерната Сухобузимского района Красноярского края.
Изготовление ПСД - 2016 г., госэкспертиза - 2018 г.
|
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
|
2019-2020
|
180 403,00
|
-
|
-
|
-
|
6 200,00
|
-
|
174 203,00
|
в том числе:
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
|
|
180 403,00
|
|
|
|
6 200,00
|
|
174 203,00
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по заказчику
|
|
|
568 527,78
|
17 611,10
|
36 877,50
|
|
13 200,00
|
|
555 327,78
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
|
|
568 527,78
|
17 611,10
|
36 877,50
|
|
13 200,00
|
|
555 327,78
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по
министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского
края
|
|
|
798 129,58
|
37 580,00
|
36 877,50
|
5 517,00
|
16 700,00
|
|
775 912,58
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
|
|
798 129,58
|
37 580,00
|
36 877,50
|
5 517,00
|
16 700,00
|
|
775 912,58
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный
распорядитель бюджетных средств: министерство социальной политики
Красноярского края
|
Заказчик: КГБУ СО
"Шилинский психоневрологический интернат"
|
9
|
Водоснабжение объектов Шилинского
психоневрологического интерната с бурением скважины и водонапорной башней.
Изготовление ПСД, проведение госэкспертизы - 2015
год
|
субсидии бюджетным учреждениям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства
|
год строитель-ства: 2019
|
17 583,60
|
-
|
-
|
3 276,60
|
-
|
-
|
14 307,00
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
|
|
17 583,60
|
|
|
3 276,60
|
|
|
14 307,00
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по заказчику
|
|
|
17 583,60
|
-
|
-
|
3 276,60
|
-
|
-
|
14 307,00
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
краевой бюджет
|
|
|
17 583,60
|
-
|
-
|
3 276,60
|
-
|
-
|
14 307,00
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
внебюджетные источники
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Заказчик: КГАУ СО
"Маганский психоневрологический интернат"
|
10
|
Маганский психоневрологический
интернат. Спальный корпус на 75 мест
|
субсидии автономным учреждениям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства
|
2013-2014
|
|
43 912,00
|
63 077,60
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
|
|
|
43 912,00
|
63 077,60
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Водонапорная башня с сетями водоснабжения для краевого
государственного автономного учреждения социального обслуживания "Маганский психоневрологический интернат"
|
субсидии автономным учреждениям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства
|
год строитель-ства: 2015
|
12 733,20
|
-
|
-
|
12 733,20
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
|
|
12 733,20
|
|
|
12 733,20
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по заказчику
|
|
|
12 733,20
|
43 912,00
|
63 077,60
|
12 733,20
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
краевой бюджет
|
|
|
12 733,20
|
43 912,00
|
63 077,60
|
12 733,20
|
-
|
-
|
-
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
внебюджетные источники
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Заказчик: КГАУ "Комплексный центр социального обслуживания
"Жарки"
|
12
|
Реконструкция трехэтажного
нежилого здания (спальный корпус № 1) КГАУ "КЦСО "Жарки"
|
субсидии автономным учреждениям
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
|
2012-2014
|
|
121 936,43
|
4 574,90
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
|
|
|
121 936,43
|
4 574,90
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по заказчику
|
|
|
|
121 936,43
|
4 574,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
краевой бюджет
|
|
|
|
121 936,43
|
4 574,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
внебюджетные источники
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого по
министерству социальной политики Красноярского края
|
|
|
30 316,80
|
165 848,43
|
67 652,50
|
16 009,80
|
-
|
-
|
14 307,00
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
краевой бюджет
|
|
|
30 316,80
|
165 848,40
|
67 652,50
|
16 009,80
|
-
|
-
|
14 307,00
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
внебюджетные источники
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого по
мероприятию
|
|
|
828 446,38
|
203 428,43
|
104 530,00
|
21 526,80
|
16 700,00
|
-
|
790 219,58
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
краевой бюджет
|
|
|
828 446,4
|
203 428,4
|
104 530,0
|
21 526,8
|
16 700,0
|
-
|
790 219,6
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
внебюджетные источники
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Читайте также
|