Расширенный поиск

Постановление Правительства Красноярского края от 15.12.2015 № 665-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

15.12.2015

г. Красноярск

№ 665-п

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения"

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.    Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" следующие изменения:

в государственной программе Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" (далее - государственная программа):

в разделе 1:

в строке "Ресурсное обеспечение государственной программы":

цифры "89 208 294,8" заменить цифрами "90 442 038,2";

цифры "22 980 064,1" заменить цифрами "24 213 807,5";

цифры "16 265 361,8" заменить цифрами "16 256 811,2";

цифры "3 845 211,2" заменить цифрами "3 836 660,6";

цифры "70 125 216,9" заменить цифрами "71 367 510,9";

цифры "18 448 241,4" заменить цифрами "19 690 535,4";

в разделе 2:

в абзаце семьдесят четвертом цифры "164" заменить цифрами "159";

в абзаце семьдесят пятом цифры "78" заменить цифрами "75";

абзац семьдесят шестой изложить в следующей редакции:

"К числу муниципальных учреждений (84 учреждения) относятся учреждения социального обслуживания в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому - это центры социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры социального обслуживания граждан. Ежегодно услугами данных учреждений пользуется около 250 тыс. граждан.";

в разделе 4:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"до 50 % увеличится доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Красноярском крае (2014 год - 42,4 %);";

в абзаце пятом цифры "42,0" заменить цифрами "53,9";

в абзаце шестом цифры "84,4" заменить цифрами "84,8";

в разделе 5:

в абзаце восемнадцатом цифры "54,7" заменить цифрами "54,4";

в абзаце двадцатом цифры "35,2" заменить цифрами "46,3";

в абзаце двадцать четвертом цифры "45" заменить цифрами "43";

в абзаце двадцать седьмом цифры "29,7" заменить цифрами "21,8";

в абзаце двадцать восьмом цифры "32,5" заменить цифрами "32,0";

в абзаце тридцатом цифры "84,4" заменить цифрами "84,8";

в разделе 8:

цифры "89 208 294,8" заменить цифрами "90 442 038,2";

цифры "22 980 064,1" заменить цифрами "24 213 807,5";

цифры "16 265 361,8" заменить цифрами "16 256 811,2";

цифры "3 845 211,2" заменить цифрами "3 836 660,6";

цифры "70 125 216,9" заменить цифрами "71 367 510,9";

цифры "18 448 241,4" заменить цифрами "19 690 535,4";

цифры "7 479,5" заменить цифрами "17 812,2";

цифры "17 812,2" заменить цифрами "7 479,5";

целевые показатели и показатели результативности государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

в значениях целевых показателей на долгосрочный период:

в строке 2.1 "Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением", в графе "Очередной финансовый год - 2015" цифры "99,8" заменить цифрами "99,7";

перечень объектов недвижимого имущества государственной собственности Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

информацию о распределении планируемых расходов по подпрограммам государственной программы "Развитие системы социальной поддержки населения" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

информацию о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей государственной программы "Развитие системы социальной поддержки населения" с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований Красноярского края, изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

прогноз сводных показателей государственных заданий изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

в подпрограмме "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" (далее - подпрограмма 1):

в разделе 1:

в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы":

цифры "35 615 912,3" заменить цифрами "36 382 059,8";

цифры "11 091 060,0" заменить цифрами "11 857 207,5";

цифры "6 514 477,3" заменить цифрами "6 523 809,8";

цифры "2 107 476,2" заменить цифрами "2 116 808,7";

цифры "29 101 435,0" заменить цифрами "29 858 250,0";

цифры "8 983 583,8" заменить цифрами "9 740 398,8";

в разделе 2:

в подразделе 2.3:

в пункте 4.4:

в абзаце первом слова "2.4-2.11 перечня мероприятий" заменить словами "2.4-2.14 перечня мероприятий";

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Для получения единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан в соответствии с мероприятиями 2.5-2.12 перечня мероприятий гражданин или его законный представитель может представить необходимые документы непосредственно в уполномоченный орган местного самоуправления, в краевое государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - многофункциональный центр) в письменной форме на бумажном носителе, либо направить в уполномоченный орган местного самоуправления почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, либо представить в виде электронного документа (пакета документов) с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или краевого портала государственных и муниципальных услуг.";

в абзаце шестом слова "2.5-2.11 перечня мероприятий" заменить словами "2.5-2.14 перечня мероприятий";

приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

в подпрограмме "Социальная поддержка семей, имеющих детей" (далее - подпрограмма 2):

в разделе 1:

в строке "Целевые индикаторы":

цифры "35,2" заменить цифрами "46,3";

в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы":

цифры "12 595 344,3" заменить цифрами "13 105 261,1";

цифры "3 693 400,3" заменить цифрами "4 203 317,1";

цифры "5 782 900,3" заменить цифрами "6 292 817,1";

цифры "2 060 041,1" заменить цифрами "2 569 957,9";

приложение № 1 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;

в подпрограмме "Доступная среда" (далее - подпрограмма 3):

в разделе 1:

в строке "Целевые индикаторы":

цифры "19" заменить цифрами "14";

в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы":

цифры "242 940,0" заменить цифрами "243 015,4";

цифры "73 007,2" заменить цифрами "73 082,6";

цифры "166 320,4" заменить цифрами "166 395,8";

цифры "39 697,6" заменить цифрами "39 773,0";

в приложении № 1 к подпрограмме 3:

в строке 7 в графе "Очередной финансовый год - 2015" цифры "15,0" заменить цифрами "15,1";

приложение № 2 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;

в подпрограмме "Повышение социальной защищенности и уровня жизни жителей края, проживающих в территориях с особым статусом" (далее - подпрограмма 4):

в разделе 1:

в строке "Целевые индикаторы":

цифры "29,7" заменить цифрами "21,8";

цифры "32,5" заменить цифрами "32";

строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы":

цифры "1 787 984,3" заменить цифрами "1 777 323,5";

цифры "458 695,7" заменить цифрами "448 034,9";

приложение № 1 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению;

приложение № 2 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению;

в подпрограмме "Повышение качества и доступности социальных услуг населению" (далее - подпрограмма 5):

в разделе 1:

в строке "Целевые индикаторы":

цифры "84,4" заменить цифрами "84,8";

в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы":

цифры "28 764 046,7" заменить цифрами "28 732 311,2";

цифры "7 663 900,9" заменить цифрами "7 632 165,4";

цифры "81 505,5" заменить цифрами "63 622,4";

цифры "71 066,2" заменить цифрами "53 183,1";

цифры "25 864 825,1" заменить цифрами "25 850 972,7";

цифры "6 906 223,2" заменить цифрами "6 892 370,8";

в разделе 2:

в подразделе 2.1:

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

"К числу муниципальных учреждений (84 учреждения) относятся учреждения социального обслуживания в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому - это центры социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры социального обслуживания граждан.";

в абзаце девятнадцатом цифры "453" заменить цифрами "324";

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

"Ежегодно услугами социального обслуживания в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому пользуется около 250 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе около 25 тыс. человек пользуются услугами отделений социального обслуживания на дому и специализированных отделений социально-медицинского обслуживания. При этом около 22,2 % от их числа - одинокие граждане и одинокие супружеские пары.";

приложение № 1 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению;

приложение № 2 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.

2.        Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3.        Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

 

 

Первый заместитель

Губернатора края -

председатель

Правительства края

В.П. Томенко


 

 

 

Приложение № 1

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 15.12.2015 № 665-п

 

Приложение № 1 к паспорту государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения"

 

 

Целевые показатели и показатели результативности государственной программы "Развитие системы социальной поддержки населения"

 

№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица измерения

Вес показателя

Источник информации

Предыдущий отчетный период - 2012

Отчетный финансовый год - 2013

Текущий финансовый год - 2014

Очередной финансовый год - 2015

Первый год планового периода -2016

Второй год планового периода -2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан за счет усиления адресного оказания социальной помощи

Целевой показатель 1

Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности получателей мер социальной поддержки

 %

X

информационный банк данных "Адресная социальная помощь"

40,8

35,3

37,1

36,3

36,3

36,3

Задача 1. Исполнение принятых публичных нормативных обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан

1.1

Подпрограмма "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности"

1.1.1

Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, в общей численности получателей мер социальной поддержки

 %

0,07

отчет о расходовании субвенций и субсидий, выделяемых из фонда компенсации по законодательству РФ и Красноярского края, отчетные данные программы АСУ БП

53,6

54,3

54,6

54,7

54,7

54,7

1.2

Подпрограмма "Повышение социальной защищенности и уровня жизни жителей Красноярского края, проживающих в территориях с особым статусом"

1.2.1

Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в общей численности граждан, проживающих на его территории

 %

0,05

автоматизированная информационная система "Адресная социальная помощь" (социальный паспорт)

30,7

30,7

30,6

22,0

21,9

21,8

1.2.2

Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Эвенкийского муниципального района, в общей численности граждан, проживающих на его территории

 %

0,05

автоматизированная информационная система "Адресная социальная помощь" (социальный паспорт)

33,2

33,2

33,5

32,2

32,1

32,0

Задача 2. Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей

2

Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих детей"

2.1

Доля семей с детьми, получающих различные меры социальной поддержки (с учетом адресности и нуждаемости), от общего количества семей с детьми в крае

 %

0,07

информационный банк данных "Адресная социальная помощь"

54,1

52,6

39,7

46,3

46,3

46,3

Задача 3. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение уровня и качества их жизни

3

Подпрограмма "Доступная среда"

3.1

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Красноярском крае

 %

0,07

результаты социологического исследования, проведенного в ходе реализации долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 20112013 годы

37,5

38,2

42,0

55,0

55,0

55,0

3.2

Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, от общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН)

 %

0,04

реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Красноярского края

0

0,0

85,0

90,0

95,0

95,0

3.3

Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, нанесенных на карту доступности Красноярского края, по результатам их паспортизации среди общего количества приоритетных объектов социальной инфраструктуры

 %

0,06

сайт "Карта доступности объектов и услуг Красноярского края" и на информационно-справочном портале РИАС

0

5,2

50,0

70,0

95,0

95,0

3.4

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Красноярском крае

 %

0,05

ведомственная отчетность

0

0,0

25,0

43,0

43,0

43,0

3.5

Доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования

 %

0,05

ведомственная отчетность

2,1

3,1

9,4

11,5

11,5

11,5

3.6

Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Красноярском крае

 %

0,05

ведомственная отчетность

13,3

13,5

13,7

13,8

13,9

14,0

3.7

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории

 %

0,04

ведомственная отчетность

13,4

13,9

14,5

15,1

15,5

15,5

3.8

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Красноярском крае

 %

0,04

результаты мониторинга

27,3

28,0

30,0

50,0

50,0

50,0

3.9

Доля семей, имеющих детей-инвалидов, охваченных социальным сопровождением, в общей численности семей, имеющих детей-инвалидов, в Красноярском крае

 %

0,04

ведомственная отчетность

29,3

30,0

50,0

70,0

70,0

80,0

3.10

Количество краевых общественных организаций, принимающих участие в предоставлении реабилитационных услуг инвалидам в рамках социального партнерства, от общего количества общественных организаций, непосредственно занимающихся вопросами инвалидов

ед.

0,04

ведомственная отчетность

2

4

4

4

4

4

Цель 2. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию

Целевой показатель 2

Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением

 %

X

ведомственная отчетность

99,6

99,7

99,8

99,7

99,8

99,9

Задача 4. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании. Привлечение более широкого круга социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг

4

Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"

4.1

Удельный вес койко-мест, соответствующих стандартам качества оказания услуг, от общего числа койко-мест в стационарных учреждениях социального обслуживания населения

 %

0,06

ведомственная отчетность

83,3

83,3

84,4

84,8

84,8

84,8

4.2

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий данных учреждений

 %

0,06

Росстат, форма № 3-собес (сводная), форма № 4-собес (сводная)

5,1

3,1

3,1

3,2

3,2

3,3

4.3

Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих в крае

 %

0,05

отчет по форме № 1-СД "Территориальные учреждения социального обслуживания семьи и детей" (Минздравсоцразвития России), социальный паспорт (сведения о категориях семей)

64,3

64,3

64,5

64,7

64,7

64,9

4.4

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности

 %

0,05

Росстат, форма № 3-собес (сводная), форма № 6-собес

1,2

1,2

1,2

1,5

2,0

4,0

4.5

Уровень удовлетворенности жителей края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

 %

0,06

социологический опрос, проводимый министерством с участием Общественного совета

95,4

97,8

98,4

не менее 90

не менее 90

не менее 90

 

 

 

Приложение № 2

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 15.12.2015 № 665-п

 

Приложение № 3

к паспорту государственной

программы Красноярского

края "Развитие системы

социальной поддержки населения"

 

 

Перечень объектов недвижимого имущества государственной собственности Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

 

№ п/п

Наименование объекта, территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта

Вид ассигнований (инвестиций, субсидий)

Годы строительства (приобретения)

Остаток стоимости объекта в ценах контрактов<*>

Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества государственной собственности Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению

отчетный финансовый год - 2013

текущий финансовый год - 2014

очередной финансовый год - 2015

первый год планового периода - 2016

второй год планового периода - 2017

следующие годы планового периода - 2018-2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование подпрограммы: "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"

Главный распорядитель бюджетных средств: министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

Наименование мероприятия: "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета"

Заказчик: краевое государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Красноярского края"

1

Большемуртинский дом-интернат для умственно отсталых детей. Спальный корпус № 2 на 75 мест в п. Большая Мурта, Большемуртинский район

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

2011-2013

-

19 968,90

-

-

-

-

-

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

-

краевой бюджет

 

 

-

19 968,90

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

внебюджетные источники

 

 

-

2

Большемуртинский дом-интернат для умственно отсталых детей. Спальный корпус № 3 на 75 мест
в п. Большая Мурта, Большемуртинский район. Изготовление ПСД - 2015 г., госэкспертиза - 2018
 г.

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

2019-2020

135 894,00

-

-

5 517,00

130 377,00

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

-

краевой бюджет

 

 

135 894,00

-

5 517,00

130 377,00

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

внебюджетные источники

 

 

-

3

Столовая на 100 посадочных мест Шарыповского психоневрологического дома-интерната в д. Гляден. Изготовление ПСД - 2016 г., госэкспертиза - 2018 г.

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

2019-2020

93 707,80

-

-

-

3 500,00

-

90 207,80

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

-

краевой бюджет

 

 

93 707,80

3 500,00

90 207,80

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

внебюджетные источники

 

 

-

 

Итого по заказчику

 

 

229 601,80

19 968,90

-

5 517,00

3 500,00

-

220 584,80

в том числе:

 

 

-

федеральный бюджет

 

 

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

 

 

229 601,80

19 968,90

-

5 517,00

3 500,00

-

220 584,80

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

 

 

-

-

-

-

-

-

-

Заказчик: министерство социальной политики Красноярского края

4

Банно-прачечный комплекс Енисейского дома-интерната специального типа в г. Лесосибирске

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

2013-2014

-

13 124,50

35 531,80

-

-

-

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

-

краевой бюджет

 

 

13 124,50

35 531,80

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

внебюджетные источники

 

 

-

5

Водоснабжение объектов Большемуртинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей с бурением скважины и водонапорной башней

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

2018

19 363,03

2 520,00

756,70

-

-

19 363,03

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

краевой бюджет

 

 

19 363,03

2 520,00

756,70

19 363,03

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

внебюджетные источники

 

 

-

6

Котельная с реконструкцией тепловых сетей для теплоснабжения жилых корпусов и вспомогательных зданий Шилинского психоневрологического интерната

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

2018-2019

120 483,75

1 966,60

589,00

-

120 483,75

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

краевой бюджет

 

 

120 483,75

1 966,60

589,00

120 483,75

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

внебюджетные источники

 

 

-

7

Спальный корпус на 150 мест Козульского психоневрологического интерната Красноярского края. Изготовление ПСД - 2016 г., госэкспертиза - 2018 г.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

2019-2020

248 278,00

-

-

-

7 000,00

-

241 278,00

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

-

краевой бюджет

 

 

248 278,00

7 000,00

241 278,00

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

внебюджетные источники

 

 

-

8

Спальный корпус на 75 мест № 4 Шилинского психоневрологического интерната Сухобузимского района Красноярского края. Изготовление ПСД - 2016 г., госэкспертиза - 2018 г.

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

2019-2020

180 403,00

-

-

-

6 200,00

-

174 203,00

в том числе:

 

 

-

федеральный бюджет

 

 

-

краевой бюджет

 

 

180 403,00

6 200,00

174 203,00

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

внебюджетные источники

 

 

-

 

Итого по заказчику

 

 

568 527,78

17 611,10

36 877,50

13 200,00

555 327,78

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

краевой бюджет

 

 

568 527,78

17 611,10

36 877,50

13 200,00

555 327,78

бюджеты муниципальных образований

 

 

внебюджетные источники

 

 

-

 

Итого по министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

 

 

798 129,58

37 580,00

36 877,50

5 517,00

16 700,00

775 912,58

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

краевой бюджет

 

 

798 129,58

37 580,00

36 877,50

5 517,00

16 700,00

775 912,58

бюджеты муниципальных образований

 

 

внебюджетные источники

 

 

Главный распорядитель бюджетных средств: министерство социальной политики Красноярского края

Заказчик: КГБУ СО "Шилинский психоневрологический интернат"

9

Водоснабжение объектов Шилинского психоневрологического интерната с бурением скважины и водонапорной башней. Изготовление ПСД, проведение госэкспертизы - 2015 год

субсидии бюджетным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

год строитель-ства: 2019

17 583,60

-

-

3 276,60

-

-

14 307,00

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

-

краевой бюджет

 

 

17 583,60

3 276,60

14 307,00

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

внебюджетные источники

 

 

-

 

Итого по заказчику

 

 

17 583,60

-

-

3 276,60

-

-

14 307,00

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

 

 

17 583,60

-

-

3 276,60

-

-

14 307,00

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

 

 

-

-

-

-

-

-

-

Заказчик: КГАУ СО "Маганский психоневрологический интернат"

10

Маганский психоневрологический интернат. Спальный корпус на 75 мест

субсидии автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

 2013-2014

43 912,00

63 077,60

-

-

-

-

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

-

краевой бюджет

 

 

43 912,00

63 077,60

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

внебюджетные источники

 

 

-

11

Водонапорная башня с сетями водоснабжения для краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания "Маганский психоневрологический интернат"

субсидии автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

год строитель-ства: 2015

12 733,20

-

-

12 733,20

-

-

-

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

-

краевой бюджет

 

 

12 733,20

12 733,20

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

внебюджетные источники

 

 

-

 

Итого по заказчику

 

 

12 733,20

43 912,00

63 077,60

12 733,20

-

-

-

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

 

 

12 733,20

43 912,00

63 077,60

12 733,20

-

-

-

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

 

 

-

-

-

-

-

-

-

Заказчик: КГАУ "Комплексный центр социального обслуживания "Жарки"

12

Реконструкция трехэтажного нежилого здания (спальный корпус № 1) КГАУ "КЦСО "Жарки"

субсидии автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

2012-2014

121 936,43

4 574,90

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

-

краевой бюджет

 

 

121 936,43

4 574,90

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

внебюджетные источники

 

 

-

 

Итого по заказчику

 

 

121 936,43

4 574,90

-

-

-

-

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

 

 

121 936,43

4 574,90

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

 

 

-

-

-

-

-

-

-

 

Итого по министерству социальной политики Красноярского края

 

 

30 316,80

165 848,43

67 652,50

16 009,80

-

-

14 307,00

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

 

 

30 316,80

165 848,40

67 652,50

16 009,80

-

-

14 307,00

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

 

 

-

-

-

-

-

-

-

 

Итого по мероприятию

 

 

828 446,38

203 428,43

104 530,00

21 526,80

16 700,00

-

790 219,58

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

 

 

828 446,4

203 428,4

104 530,0

21 526,8

16 700,0

-

790 219,6

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

 

 

-

-

-

-

-

-

-


Информация по документу
Читайте также