Расширенный поиск

Постановление Правительства Красноярского края от 19.04.2016 № 190-п

 

 

 

Приложение № 20

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 19.04.2016 № 190-п

 

Приложение № 7

к государственной программе Красноярского

края "Развитие культуры и туризма"

 

 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма"

 

Статус (государственная программа, подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

 итого на 2014-2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа

"Развитие культуры и туризма"

всего расходные обязательства по программе

Х

Х

Х

Х

4 601 657,0

4 607 580,3

3 575 275,0

3 190 286,8

2 778 055,9

18 752 855,0

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

-

министерство культуры Красноярского края

057

Х

Х

Х

3 172 672,9

3 405 212,3

2 813 194,5

2 191 043,4

2 294 996,4

13 877 119,5

служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края

058

Х

Х

Х

-

52 024,5

97 764,6

71 405,1

68 735,2

289 929,4

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

130

Х

Х

Х

1 297 134,3

1 069 831,6

574 129,0

853 730,0

340 200,0

4 135 024,9

министерство спорта Красноярского края

164

Х

Х

Х

165,6

-

-

-

-

165,6

архивное агентство Красноярского края

170

Х

Х

Х

104 807,5

80 511,9

90 186,9

74 108,3

74 124,3

423 738,9

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

510

Х

Х

Х

26 876,7

-

-

-

-

26 876,7

Подпрограмма 1

"Сохранение культурного наследия"

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

1 043 573,8

1 549 606,1

914 781,5

554 610,0

553 164,9

4 615 736,3

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

-

министерство культуры Красноярского края

057

Х

Х

Х

792 566,5

1 337 577,5

660 693,2

490 013,9

488 568,8

3 769 419,9

служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края

058

Х

Х

Х

-

32 368,9

76 943,3

52 096,1

52 096,1

213 504,4

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

130

Х

Х

Х

251 007,3

179 659,7

177 145,0

12 500,0

12 500,0

632 812,0

Подпрограмма 2

"Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году"

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

1 075 037,4

912 597,9

400 000,0

400 000,0

400 000,0

3 187 635,3

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

-

министерство культуры Красноярского края

057

Х

Х

Х

201 670,1

210 654,1

228 016,0

48 170,0

104 300,0

792 810,2

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

130

Х

Х

Х

846 325,0

701 943,8

171 984,0

351 830,0

295 700,0

2 367 782,8

министерство спорта Красноярского края

164

Х

Х

Х

165,6

-

-

-

-

165,6

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

510

Х

Х

Х

26 876,7

-

-

-

-

26 876,7

Подпрограмма 3

"Развитие архивного дела в Красноярском крае"

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

127 307,5

80 511,9

90 186,9

74 108,3

74 124,3

446 238,9

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

-

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

130

Х

Х

Х

22 500,0

-

-

-

-

22 500,0

архивное агентство Красноярского края

170

Х

Х

Х

104 807,5

80 511,9

90 186,9

74 108,3

74 124,3

423 738,9

Подпрограмма 4

"Поддержка искусства и народного творчества"

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

1 506 289,4

1 476 734,9

1 469 286,0

1 406 340,9

1 456 586,0

7 315 237,2

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

-

министерство культуры Красноярского края

057

Х

Х

Х

1 506 289,4

1 476 734,9

1 469 286,0

1 406 340,9

1 456 586,0

7 315 237,2

Подпрограмма 5

"Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия"

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

849 448,9

565 851,5

675 785,8

729 992,8

268 945,9

3 090 024,9

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

-

министерство культуры Красноярского края

057

Х

Х

Х

672 146,9

357 967,8

429 964,5

221 283,8

220 306,8

1 901 669,8

служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края

058

Х

Х

Х

-

19 655,6

20 821,3

19 309,0

16 639,1

76 425,0

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

130

Х

Х

Х

177 302,0

188 228,1

225 000,0

489 400,0

32 000,0

1 111 930,1

Подпрограмма 6

"Развитие внутреннего и въездного туризма"

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

-

22 278,0

25 234,8

25 234,8

25 234,8

97 982,4

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

-

министерство культуры Красноярского края

057

Х

Х

Х

-

22 278,0

25 234,8

25 234,8

25 234,8

97 982,4

 

 

 

Приложение № 21

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 19.04.2016 № 190-п

 

Приложение № 8

к государственной программе Красноярского

края "Развитие культуры и туризма"

 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований Красноярского края

 

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы

Уровень бюджетной системы/источники финансирования

Оценка расходов, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

итого на 2014-2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа

"Развитие культуры и туризма"

всего

4 601 657,0

4 607 580,3

3 575 275,0

3 190 286,8

2 778 055,9

18 752 855,0

в том числе:

-

федеральный бюджет

597 430,9

547 066,0

5 644,2

3 646,9

-

1 153 788,0

краевой бюджет

4 004 226,1

4 060 514,3

3 569 630,8

3 186 639,9

2 778 055,9

17 599 067,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 1

"Сохранение культурного наследия"

всего

1 043 573,8

1 549 606,1

914 781,5

554 610,0

553 164,9

4 615 736,3

в том числе:

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

1 043 573,8

1 549 606,1

914 781,5

554 610,0

553 164,9

4 615 736,3

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2

"Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году"

Всего

1 075 037,4

912 597,9

400 000,0

400 000,0

400 000,0

3 187 635,3

в том числе:

-

федеральный бюджет

483 061,3

473 749,3

-

-

-

956 810,6

краевой бюджет

591 976,1

438 848,6

400 000,0

400 000,0

400 000,0

2 230 824,7

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3

"Развитие архивного дела в Красноярском крае"

всего

127 307,5

80 511,9

90 186,9

74 108,3

74 124,3

446 238,9

в том числе:

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

127 307,5

80 511,9

90 186,9

74 108,3

74 124,3

446 238,9

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4

"Поддержка искусства и народного творчества"

всего

1 506 289,4

1 476 734,9

1 469 286,0

1 406 340,9

1 456 586,0

7 315 237,2

в том числе:

-

федеральный бюджет

50 900,0

10 000,0

-

-

-

60 900,0

краевой бюджет

1 455 389,4

1 466 734,9

1 469 286,0

1 406 340,9

1 456 586,0

7 254 337,2

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5

"Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия"

всего

849 448,9

565 851,5

675 785,8

729 992,8

268 945,9

3 090 024,9

в том числе:

-

федеральный бюджет

63 469,6

63 316,7

5 644,2

3 646,9

-

136 077,4

краевой бюджет

785 979,3

502 534,8

670 141,6

726 345,9

268 945,9

2 953 947,5

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 6

"Развитие внутреннего и въездного туризма"

всего

-

22 278,0

25 234,8

25 234,8

25 234,8

97 982,4

в том числе:

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

22 278,0

25 234,8

25 234,8

25 234,8

97 982,4

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-


Информация по документу
Читайте также