Расширенный поиск

Постановление Правительства Красноярского края от 19.04.2016 № 194-п

 

 

 

Приложение № 2

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 19.04.2016 № 194-п

 

Приложение № 2

к паспорту государственной

программы Красноярского края

"Развитие информационного общества"

 

 

Значения целевых показателей на долгосрочный период

 

№ п/п

Цель, целевые показатели

Единица измерения

Два года, предшествующие реализации программы

Годы реализации программы

Долгосрочный период по годам

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Цель - повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий

 

Целевой показатель: доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

1

5

10

25

40

70

70

70

70

70

 

 

 

Приложение № 3

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 19.04.2016 № 194-п

 

Приложение № 1

к государственной программе

Красноярского края "Развитие

информационного общества"

 

 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам государственной программы Красноярского края

 

Статус (государственная программа, подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

итого на период

Государственная программа

"Развитие информационного общества"

всего расходные обязательства по программе

 

 

 

 

365 494,1

289 015,3

433 300,3

290 831,0

264 031,0

1 642 671,7

в том числе по ГРБС:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

агентство информатизации и связи Красноярского края

 

 

 

 

365 494,1

289 015,3

433 300,3

290 831,0

264 031,0

1 642 671,7

Подпрограмма 1

"Инфраструктура информационного общества и электронного правительства"

всего расходные обязательства

 

 

 

 

166 464,0

229 278,6

372 752,2

230 749,4

203 949,4

1 203 193,6

в том числе по ГРБС:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

агентство информатизации и связи Красноярского края

 

 

 

 

166 464,0

229 278,6

372 752,2

230 749,4

203 949,4

1 203 193,6

Подпрограмма 2

 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"

всего расходные обязательства по программе

 

 

 

 

199 030,1

59 736,7

60 548,1

60 081,6

60 081,6

439 478,1

в том числе по ГРБС:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

агентство информатизации и связи Красноярского края

 

 

 

 

199 030,1

59 736,7

60 548,1

60 081,6

60 081,6

439 478,1

 

 

 

Приложение № 4

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 19.04.2016 № 194-п

 

Приложение № 2

к государственной программе

Красноярского края "Развитие

информационного общества"

 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей государственной программы Красноярского края с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований Красноярского края

 

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы

Уровень бюджетной системы/источники финансирования

Оценка расходов, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)

2014

2015

2016

2017

2018

итого на период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа

"Развитие информационного общества"

всего

365 494,1

289 015,3

433 300,3

290 831,0

264 031,0

1 642 671,7

в том числе:

 

федеральный бюджет

30 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 000,0

краевой бюджет

335 494,1

289 015,3

433 300,3

290 831,0

264 031,0

1 612 671,7

внебюджетные источники

 

бюджеты муниципальных образований

 

юридические лица

 

Подпрограмма 1

 "Инфраструктура информационного общества и электронного правительства"

всего

166 464,0

229 278,6

372 752,2

230 749,4

203 949,4

1 203 193,6

в том числе:

 

федеральный бюджет

30 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 000,0

краевой бюджет

136 464,0

229 278,6

372 752,2

230 749,4

203 949,4

1 173 193,6

внебюджетные источники

 

бюджеты муниципальных образований

 

юридические лица

 

Подпрограмма 2

 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"

всего

199 030,1

59 736,7

60 548,1

60 081,6

60 081,6

439 478,1

в том числе:

 

федеральный бюджет

 

краевой бюджет

199 030,1

59 736,7

60 548,1

60 081,6

60 081,6

439 478,1

внебюджетные источники

 

бюджеты муниципальных образований

 

юридические лица

 


Информация по документу
Читайте также