Расширенный поиск
Постановление Администрации Алтайского края от 03.10.2011 № 560 АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2011 N 560
г.Барнаул Утратило силу - Постановление Администрации Алтайского края
от 29.12.2014 № 589
О внесении изменений в постановление Администрации края от 23.12.2010 N 583 В целях приведения долгосрочной целевой программы "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011-2016 годы в соответствие с федеральной целевой программой "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)", а также в связи с корректировкой Перечня программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011-2016 годы постановляю: 1. Внести в постановление Администрации края от 23.12.2010 N 583 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011-2016 годы" (в редакции от 18.08.2011 N 457) (далее - "Программа") следующие изменения: позицию "Исполнители основных мероприятий" паспорта Программы изложить в следующей редакции: "Исполнители Главное управление экономики и инвестиций
основных Алтайского края; мероприятий управление Алтайского края по развитию туристско-
рекреационного и санаторно-курортного комплексов;
управление Алтайского края по обеспечению
международных и межрегиональных связей;
органы местного самоуправления (по согласованию);
субъекты туристской индустрии (по согласованию)";
позицию "Объемы и источники финансирования" паспорта
Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и всего в 2011-2016 годах 40595615 тыс. руб.,
источники в том числе:
финансирования 2011 г. - 6 028 949 тыс. руб.; 2012 г. - 8 160 302 тыс. руб.;
2013 г. - 6 079 839 тыс. руб.;
2014 г. - 7 268 447 тыс. руб.;
2015 г. - 6 833 696 тыс. руб.;
2016 г. - 6 224 382тыс.руб.; из них:
за счет средств федерального бюджета - 9 688 960 тыс.
руб.,
в том числе по годам:
2011 г. - 3 662 810 тыс. руб.;
2012 г. - 3 216 610 тыс. руб.;
2013 г. - 745 700 тыс. руб.;
2014 г. - 763 910 тыс. руб.;
2015 г. - 677 910 тыс. руб.;
2016 г. - 622 020 тыс.руб.; за счет средств краевого бюджета - 1 019 493 тыс. руб., в том числе по годам:
2011г. - 147 597 тыс. руб.;
2012 г. - 230 515 тыс. руб.; 2013 г. - 195 008 тыс. руб.;
2014 г. - 148 398 тыс. руб.;
2015 г. - 152 891 тыс. руб.;
2016 г. - 145 084 тыс.руб.; за счет средств местных бюджетов - 165 862 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 г. - 21 742 тыс. руб.;
2012 г. - 14 277 тыс. руб.;
2013 г. - 16 131 тыс.руб.; 2014 г. - 41 839 тыс. руб.;
2015 г. - 37 795 тыс. руб.;
2016 г. - 34 078 тыс.руб.; за счет внебюджетных средств - 29 721 300 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 г. - 2 196 800 тыс. руб.;
2012 г. - 4 698 900 тыс. руб.;
2013 г. - 5 123 000 тыс. руб.;
2014 г. - 6 314 300 тыс. руб.;
2015 г. - 5 965 100 тыс. руб.;
2016 г. - 5 423 200 тыс.руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального, краевого и местного бюджетов";
в абзаце девятом раздела 7 "Система управления реализацией программы" Программы, утвержденной указанным постановлением, слова "Совета по развитию туризма и курортного дела при Администрации Алтайского края, задачи которого" заменить словами "краевой инвестиционной комиссии, задачи которой"; приложение 1 к Программе "Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011-2016 годы" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; приложение 2 к Программе "Сводные финансовые затраты на реализацию программы" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению Администрации
Алтайского края
от 03.10.2011 N 560
ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие
туризма в Алтайском крае" на 2011-2016 годы
|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Цель, задача, мероприятия |Сумма затрат, тыс. руб. | | Исполнитель | Ожидаемый | | |———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————| Источники | | | | | 2011 | 2012 г. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |всего |финансирования | | результат от реализации | | | г. | | г. | г. | г. | г. | | | | мероприятия | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9 | 10 | 11 | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Цель 1. Создание условий |5 994 |8 122 810 |6 039 |7 225 |6 787 |6 174 |40 343 | итого по | | | |для устойчивого развития 1 | 170 | | 460 | 080 | 120 | 360 | 000 |цели, в т.ч. | | | |туризма | | | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |3 662 | 3216610 | 745 | 763 | 677 | 622 |9 688 | федеральный | | | | | 810 | | 700 | 910 | 910 | 020 | 960 |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 112 | 193 023 | 154 | 105 | 106 |95 062 | 766 |краевой бюджет | | | | | 818 | | 629 | 031 | 315 | | 878 | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |21 742 | 14 277 |16 131 |41 839 |37 795 |34 078 | 165 |муниципальный | | | | | | | | | | 862 |бюджет | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| | |2 196 |4 698 900 |5 123 |6 314 |5 965 |5 423 |29 721 | внебюджетные | | | | 800 | | 000 | 300 | 100 | 200 | 300 |источники | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| | | | | | | | | |i | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Задача 1.1. Создание |5 981 |8 103 810 |6 024 |7 209 |6 772 |6 159 |40 251 | итого по | | | |системы туристских | 710 | | 460 | 980 | 020 | 760 | 740 |задаче, в т.ч. | | | |кластеров для обеспечения | | | | | | | | | | | |развития объектов туризма и | | | | | | | | | | | |сопутствующей | | | | | | | | | | | |инфраструктуры, | | | | | | | | | | | |привлечение инвестиций в | | | | | | | | | | | |туристскую индустрию | | | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |3 662 | 3216610 | 745 | 763 | 677 | 622 |9 688 | федеральный | | | | | 810 | | 700 | 910 | 910 | 020 | 960 |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 100 | 174 023 | 139 |89 931 |91 215 |80 462 | 675 |краевой бюджет | | | | | 358 | | 629 | | | | 618 | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |21 742 | 14 277 |16 131 |41 839 |37 795 |34 078 | 165 |муниципальный | | | | | | | | | | | 862 |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |2 196 |4 698 900 |5 123 |6 314 |5 965 |5 423 |29 721 | внебюджетные | | | | | 800 | | 000 | 300 | 100 | 200 | 300 |источники | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.1. |20 000 | 20 000 |20 000 |20 000 |20 000 |20 000 | 120 |краевой бюджет | Главное управление | подготовка 50 | |Субсидирование части затрат | | | | | | | 000 | |экономики и инвестиций |участков под застройку | |организаций на подключение | | | | | | | | |Алтайского края |объектами туристской | |объектов туристской | | | | | | | | | |индустрии | |индустрии к энергетической, | | | | | | | | | | | |газовой инфраструктуре | | | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.2. |2 500 | 2 500 |2 500 |2 500 |2 500 |2 500 |15 000 |краевой бюджет | Главное управление | | |Субсидирование части затрат | | | | | | | | |экономики и инвестиций | | |на оформление земельных | | | | | | | | |Алтайского края | | |участков для комплексного | | | | | | | | | | | |туристического освоения | | | | | | | | | | | |территории | | | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.3. Развитие | 500 |1 050 000 |1 000 |2 000 |2 000 |2 000 |8 550 | капитальные | управление | строительство | |игорной зоны "Сибирская | 000 | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |вложения всего, |Алтайского края по |игорного комплекса в | |монета", Алтайский район | | | | | | | |в т.ч. |развитию |Алтайском районе | | | | | | | | | | |туристско-рекреационного |Алтайского края на | | | | | | | | | | |и санаторно-курортного |территории общей площадью | | | | | | | | | | |комплексов; органы |2,3 тыс. га | | | | | | | | | | |местного самоуправления | | | | | | | | | | | |(по согласованию); | | | | | | | | | | | |инвесторы (по | |
| | | | | | | | | |согласованию) | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |федеральный бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |50 000 |краевой бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 500 |1 000 000 |1 000 |2 000 |2 000 |2 000 |8 500 |внебюджетные | | | | | 000 | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |источники | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.4. Развитие | 4431 |4 513 610 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 |16 945 |капитальные |управление Алтайского | создание 3,5 тыс. мест | |особой экономической зоны | 810 | | 000 | 000 | 000 | 000 | 420 |вложения всего, |края по развитию турист- | размещения туристов; | |туристско-рекреационного | | | | | | | | | | увеличение турпо- | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |типа "Бирюзовая Катунь", | | | | | | | |в т.ч. |ско-рекреацион-ного и |тока до 1,1 млн. чел.; | |Алтайский район | | | | | | | | |санаторно-курортного |создание не менее 7 тыс. | | | | | | | | | | |комплексов; органы |рабочих мест (с учетом |
| | | | | | | | | |местного самоуправления |смежных отраслей) | | | | | | | | | | |(по согласованию); | | | | | | | | | | | |инвесторы (по | |
| | | | | | | | | |согласованию) | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 3 | 2513610 | 0 | 0 | 0 | 0 |5 895 |федеральный бюджет | | | | |381810 | | | | | | 420 | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |50 000 |краевой бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |1 000 |2 000 000 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 |11000 | внебюджетные | | | | | 000 | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |источники | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | Мероприятие 1.1.5. | 632 | 743 400 | 824 |1 889 |1 602 |1 449 |7 142 | капитальные |управление Алтайского | создание | |Создание | 500 | | 800 | 500 | 900 | 400 | 500 |вложения всего, |края по развитию |туристско-рекреационного | |туристско-рекреационного | | | | | | | |в т.ч. |туристско-рекреационного |кластера; создание более | |кластера "Белокуриха", | | | | | | | | |и санаторно-курортного |6,8 тыс. дополнительных |
|Алтайский край | | | | | | | | |комплексов; органы |рабочих мест; увеличение | | | | | | | | | | |местного самоуправления |туристского потока региона | | | | | | | | | | |(по согласованию); |в 2,8 раза | | | | | | | | | | |инвесторы (по | |
| | | | | | | | | |согласованию) | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 150 | 178 000 | 180 | 490 | 470 | 450 | 1918 |федеральный бюджет | | | | | 000 | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |16 308 | 19 323 |19 569 |53 231 |51015 |48 862 | 208 |краевой бюджет | | | | | | | | | | | 308 | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |10 192 | 12 077 |12 231 |33 269 |31 885 |30 538 | 130 |муниципальный | | | | | | | | | | | 192 |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 456 | 534 000 | 613 | 1313 |1 050 | 920 |4 886 |внебюджетные | | | | | 000 | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |источники | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.5.1. | 176 | 209 400 | 211 | 576 | 552 | 529 |2 256 |капитальные | | создание комплекса | |Создание комплекса | 500 | | 800 | 500 | 900 | 400 | 500 |вложения всего, | |обеспечивающей | |обеспечи- | | | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9 |10 | 11 | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | вающей инфраструктуры | | | | | | | |в т.ч. | | инфраструктуры | |туристско-рекреационного | | | | | | | | | |туристско-рекреационного | |кластера "Белокуриха", в | | | | | | | | | |кластера "Белокуриха", в | |т.ч. подъездных дорог, | | | | | | | | | |т.ч. подъездных дорог, | |сетей электроснабжения, | | | | | | | | | |сетей электроснабжения, | |связи и теплоснабжения, | | | | | | | | | |связи и теплоснабжения, | |газопровода, водопровода, | | | | | | | | | |газопровода, водопровода, | |канализации, очистных | | | | | | | | | |канализации, очистных | |сооружений, Смоленский | | | | | | | | | |сооружений | |район, г.Белокуриха | | | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 150 | 178 000 | 180 | 490 | 470 | 450 | 1918 |федеральный бюджет | | | | | 000 | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |16 308 | 19 323 |19 569 |53 231 |51015 |48 862 | 208 |краевой бюджет | | | | | | | | | | | 308 | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |10 192 | 12 077 |12 231 |33 269 |31 885 |30 538 | 130 |муниципальный | | | | | | | | | | | 192 |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные | | | | | | | | | | | |источники | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | Мероприятие 1.1.5.2. | 108 | 202 000 | 300 |1 100 | 900 | 770 |3 380 | капитальные | | создание курортного | |Строительство курортного | 000 | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |вложения всего, | |субкластера общей площадью | |субкластера "Белокуриха-2" | | | | | | | | | |78000 кв.м, включающего в | |на 3000 мест, включающего | | | | | | | | | |себя гостиничные корпуса | |гостиничные корпуса малой | | | | | | | | | |малой этажности, объекты | |этажности (115 сооружений), | | | | | | | | | |общественного питания, | |объекты общественного | | | | | | | | | |объекты | |питания (23 единицы), | | | | | | | | | |спортивно-оздоровительного | |объекты | | | | | | | | | |и развлекательного | |спортивно-оздоровительного | | | | | | | | | |назначения и др. | |и развлекательного | | | | | | | | | | | |назначения (15 единиц), | | | | | | | | | | | |ярмарочную площадь с | | | | | | | | | | | |торговыми павильонами (12 | | | | | | | | | | |
|единиц), курортную | | | | | | | | | | | |поликлинику, | | | | | | | | | | | |физиотерапевтическую | | | | | | | | | | | |лечебницу, | | | | | | | | | | | |баль-неогрязелечебницу, | | | | | | | | | | | |центр эстетической | | | | | | | | | | | |медицины, оздоровительный | | | | | | | | | | | |парк, пляжную зону с | | | | | | | | | | | |аквапарком, Смоленский | | | | | | | | | | | |район | | | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9 |10 | 11 | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | | | | | | | |в т.ч. | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |краевой бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 108 | 202 000 | 300 |1 100 | 900 | 770 |3 380 |внебюджетные | | | | | 000 | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |источники | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.5.3. |32 000 | 32 000 |40 000 |72 000 |72 000 |72 000 | 320 |капитальные | | создание | |Строительство | | | | | | | 000 |вложения всего, | |туристско-развлекательного | |туристско-развлекательного | | | | | | | |в т.ч. | |комплекса "Водный мир" | |комплекса "Водный мир" на | | | | | | | | | |общей площадью 1040 кв.м, | |40 мест, включающего зону | | | | | | | | | |состоящего из зоны | |искусственного водоема с | | | | | | | | | |искусственного водоема с | |пляжной зоной, зону с | | | | | | | | | |пляжной зоной, зоны с | |летними кафе и беседками, | | | | | | | | | |летними кафе и беседками, | |курортный комплекс из | | | | | | | | | |курортного комплекса из | |нескольких одноэтажных | | | | | | | | | |нескольких одноэтажных | |гостиничных корпусов, зону | | | | | | | | | |гостиничных корпусов и | |терренкуров, зону зимнего | | | | | | | | | |других туристских объектов | |спорта (2 горнолыжные | | | | | | | | | | |
|трассы), г.Бело-куриха | | | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |краевой бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |32 000 | 32 000 |40 000 |72 000 |72 000 |72 000 | 320 |внебюджетные | | | | | | | | | | | 000 |источники | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | Мероприятие 1.1.5.4. | 150 | 96 000 |95 000 | 0 | 0 | 0 | 341 |капитальные | | создание санатория | |Строительство санатория | 000 | | | | | | 000 |вложения всего, | |"Зори Алтая" общей | |"Зори Алтая" ОАО "РЖД" на | | | | | | | | | |площадью 9600 кв.м, | |300 мест, включающего | | | | | | | | | |состоящего из 10-этажного | |10-этажный спальный корпус, | | | | | | | | | |спального корпуса, | |3-этажный лечебный корпус, | | | | | | | | | |3-этажного лечебного | |общественный корпус (кухня, | | | | | | | | | |корпуса, |
|ресторан, бар, | | | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9 |10 | 11 | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |банкетный зал, кинозал), | | | | | | | |в т.ч. | | общественного корпуса | |г.Белокуриха | | | | | | | | | |(кухня, ресторан, бар, | | | | | | | | | | | |банкетный зал, кинозал) | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |федеральный бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |краевой бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |муниципальный | | | | | | | | | | | |бюджет | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | | 150 | 96 000 |95 000 | 0 | 0 | 0 | 341 |внебюджетные | | | | | 000 | | | | | | 000 |источники | | | |————————————————————————————|———————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |Мероприятие 1.1.5.5. |19 000 | 42 000 |42 000 | 0 | 0 | 0 | 103 |капитальные | | строительство | |Строительство гостиницы | | | | | | | 000 |вложения всего, | |гостиничного 6-этажного | |"Радуга" в г.Белокурихе на | | | | | | | |в т.ч. | |корпуса общей площадью | |60 мест, включающей | | | | | | | | | |1800 кв.м, включающего | |6-этажный гостиничный | | | | | | | | | |также ресторан, бассейн с | |корпус, ресторан, бассейн с | | | | | | | | | |сауной и автостоянку | |сауной, автостоянку, | | | | | | | | | | | |г.Белокуриха | | | | | | | | | | | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|