Расширенный поиск

Постановление Администрации Алтайского края от 26.10.2012 № 577

     * Лимит   расходных   обязательств   средств   краевого   бюджета
уточняется на каждый последующий финансовый год.



                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 4
                                 к долгосрочной целевой программе 
                                 "Развитие
                                 водохозяйственного комплекса 
                                 Алтайского края в 2013 -
                                 2020 годах"
     (Приложение  в  редакции  Постановления  Администрации Алтайского
края    от 24.10.2013 г. N 547)


                      СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
              по направлениям государственной программы
        "Развитие водохозяйственного комплекса Алтайского края
                         в 2013 - 2020 годах"
|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|  Источники и направления   |               Сумма затрат, тыс. рублей, в ценах соответствующих лет                |Примечание  |
|          расходов          |                                                                                     |            |
|————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————————|
|                            |2013 год |2014 год |2015 год|2016 год|2017 год |2018 год|2019 год |2020 год|  всего  |            |
|————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————————|
|Всего финансовых затрат, в  | 29918,5 |244964,4 |251627,5|85581,6 | 72638,0 |215836,0|489093,0 |529963,0|1919352,0|            |
|том числе                   |         |         |        |        |         |        |         |        |         |            |
|————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————————|
|из краевого бюджета         | 1575,8  | 20925,6 |20276,3 | 1437,0 | 8516,0  |13308,2 | 23863,1 |15657,3 |105559,3 |            |
|————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————————|
|из федерального бюджета (на | 26996,7 |194812,9 |207507,0|79754,0 |51516,64 |187811,2|452962,9 |503464,8|1704826,1|            |
|условиях софинансирования)  |         |         |        |        |         |        |         |        |         |            |
|————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————————|
|из местного бюджета         | 1346,0  | 28955,9 |23844,2 | 4390,6 | 12605,4 |14716,6 | 12267,0 |10840,9 |108966,6 |            |
|————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————————|
|Капитальные вложения, в том | 29918,5 |239974,4 |216590,0|45479,1 | 32550,0 |154484,0|452140,5 |479825,5|1650962,0|            |
|числе                       |         |         |        |        |         |        |         |        |         |            |
|————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————————|
|из краевого бюджета         | 1575,8  | 20925,6 |20276,3 | 1437,0 | 8516,0  |13308,2 | 23863,1 |15657,3 |105559,3 |            |
|————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————————|
|из федерального бюджета (на | 26996,7 |194812,9 |177603,4|43205,1 | 15485,0 |137848,8|417858,0 |455834,2|1469644,1|            |
|условиях софинансирования)  |         |         |        |        |         |        |         |        |         |            |
|————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————————|
|из местного бюджета         | 1346,0  | 24235,9 |18710,3 | 837,0  | 8549,0  | 3327,0 | 10419,4 | 8334,0 | 75758,6 |            |
|————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————————|
|Прочие нужды, в том числе   |   0,0   | 4720,0  |35037,5 |40102,5 | 40088,0 |61352,0 | 36952,5 |50137,5 |268390,0 |            |
|————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————————|
|из краевого бюджета         |   0,0   |   0,0   |  0,0   |  0,0   |   0,0   |  0,0   |   0,0   |  0,0   |   0,0   |            |
|————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————————|
|из федерального бюджета (на |   0,0   |   0,0   |29903,6 |36548,9 | 36031,6 |49962,4 | 35104,9 |47630,6 |235182,0 |            |
|условиях софинансирования)  |         |         |        |        |         |        |         |        |         |            |
|————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————————|
|из местного бюджета         |   0,0   | 4720,0  | 5133,9 | 3553,6 | 4056,4  |11389,6 | 1847,6  | 2506,9 | 33208,0 |            |
|————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|————————————|


                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 5
                                  к долгосрочной целевой программе
                                  "Развитие водохозяйственного
                                  комплекса Алтайского края в 2013 -
                                  2020 годах"
     (Приложение  в  редакции  Постановления  Администрации Алтайского
края от 24.10.2013 г. N 547)

                                ОБЪЕМЫ
               финансирования государственной программы
        "Развитие водохозяйственного комплекса Алтайского края
                         в 2013 - 2020 годах"
                  по основным направлениям реализации
|——————————————————————————————|——————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  Источники финансирования и  |    Всего     |         Объемы финансирования, тыс. рублей, в ценах соответствующих лет         |
|     направления расходов     |              |                                                                                 |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|                              |              |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |2019 год | 2020 год  |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|              1               |      2       |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10     |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|      1. Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения       |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|Федеральный бюджет, всего     |   235182,0   |   0,0   |   0,0   | 29903,6 | 36548,9 | 36031,6 | 49962,4 | 35104,9 |  47630,6  |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|из них капитальные вложения   |     0,0      |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |    0,0    |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|прочие нужды                  |   235182,0   |   0,0   |   0,0   | 29903,6 | 36548,9 | 36031,6 | 49962,4 | 35104,9 |  47630,6  |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|Краевой бюджет, всего         |     0,0      |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |    0,0    |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|из них капитальные вложения   |     0,0      |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |    0,0    |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|прочие нужды                  |     0,0      |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |    0,0    |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|Местный бюджет, всего         |   33208,0    |   0,0   | 4720,0  | 5133,9  | 3553,6  | 4056,4  | 11389,6 | 1847,6  |  2506,9   |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|из них капитальные вложения   |     0,0      |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |    0,0    |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|прочие нужды                  |   33208,0    |   0,0   | 4720,0  | 5133,9  | 3553,6  | 4056,4  | 11389,6 | 1847,6  |  2506,9   |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
| Общий объем финансирования,  |   268390,0   |   0,0   | 4720,0  | 35037,5 | 40102,5 | 40088,0 | 61352,0 | 36952,5 |  50137,5  |
|            всего             |              |         |         |         |         |         |         |         |           |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|из них капитальные вложения   |     0,0      |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |    0,0    |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|прочие нужды                  |   268390,0   |   0,0   | 4720,0  | 35037,5 | 40102,5 | 40088,0 | 61352,0 | 36952,5 |  50137,5  |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
| 2. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики Алтайского края от наводнений и иного негативного воздействия вод  |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|Федеральный бюджет, всего     |  1469644,1   | 26996,7 |194812,9 |177603,4 | 43205,1 | 15485,0 |137848,8 |417858,0 | 455834,2  |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|из них капитальные вложения   |  1469644,1   | 26996,7 |194812,9 |177603,4 | 43205,1 | 15485,0 |137848,8 |417858,0 | 455834,2  |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|прочие нужды                  |     0,0      |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |    0,0    |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|Краевой бюджет, всего         |   105559,3   | 1575,8  | 20925,6 | 20276,3 | 1437,0  | 8516,0  | 13308,2 | 23863,1 |  15657,3  |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|из них капитальные вложения   |   105559,3   | 1575,8  | 20925,6 | 20276,3 | 1437,0  | 8516,0  | 13308,2 | 23863,1 |  15657,3  |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|прочие нужды                  |     0,0      |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |    0,0    |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|Местный бюджет, всего         |   75758,6    | 1346,0  | 24235,9 | 18710,3 |  837,0  | 8549,0  | 3327,0  | 10419,4 |  8334,0   |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|из них капитальные вложения   |   75758,6    | 1346,0  | 24235,9 | 18710,3 |  837,0  | 8549,0  | 3327,0  | 10419,4 |  8334,0   |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|прочие нужды                  |     0,0      |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |    0,0    |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|Общий объем финансирования,   |  1650962,0   | 29918,5 |239974,4 |216590,0 | 45479,1 | 32550,0 |154484,0 |452140,5 | 479825,5  |
|всего                         |              |         |         |         |         |         |         |         |           |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|из них капитальные вложения   |  1650962,0   | 29918,5 |239974,4 |216590,0 | 45479,1 | 32550,0 |154484,0 |452140,5 | 479825,5  |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|прочие нужды                  |     0,0      |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |    0,0    |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|                                                      Всего по Программе                                                       |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|Федеральный бюджет, всего     |  1704826,1   | 26996,7 |194812,9 |207507,0 | 79754,0 | 51516,6 |187811,2 |452962,9 | 503464,8  |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|из них капитальные вложения   |  1469644,1   | 26996,7 |194812,9 |177603,4 | 43205,1 | 15485,0 |137848,8 |417858,0 | 455834,2  |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|прочие нужды                  |   235182,0   |   0,0   |   0,0   | 29903,6 | 36548,9 | 36031,6 | 49962,4 | 35104,9 |  47630,6  |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|Краевой бюджет, всего         |   105559,3   | 1575,8  | 20925,6 | 20276,3 | 1437,0  | 8516,0  | 13308,2 | 23863,1 |  15657,3  |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|из них капитальные вложения   |   105559,3   | 1575,8  | 20925,6 | 20276,3 | 1437,0  | 8516,0  | 13308,2 | 23863,1 |  15657,3  |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|прочие нужды                  |     0,0      |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |    0,0    |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|Местный бюджет, всего         |   108966,6   | 1346,0  | 28955,9 | 23844,2 | 4390,6  | 12605,4 | 14716,6 | 12267,0 |  10840,9  |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|из них капитальные вложения   |   75758,6    | 1346,0  | 24235,9 | 18710,3 |  837,0  | 8549,0  | 3327,0  | 10419,4 |  8334,0   |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|прочие нужды                  |   33208,0    |   0,0   | 4720,0  | 5133,9  | 3553,6  | 4056,4  | 11389,6 | 1847,6  |  2506,9   |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
| Общий объем финансирования,  |  1919352,0   | 29918,5 |244694,4 |251627,5 | 85581,6 | 72638,0 |215836,0 |489093,0 | 529963,0  |
|            всего             |              |         |         |         |         |         |         |         |           |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|из них капитальные вложения   |  1650962,0   | 29918,5 |239974,4 |216590,0 | 45479,1 | 32550,0 |154484,0 |452140,5 | 479825,5  |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|прочие нужды                  |   268390,0   |   0,0   | 4720,0  | 35037,5 | 40102,5 | 40088,0 | 61352,0 | 36952,5 |  50137,5  |
|——————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|



                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 6
                                                к долгосрочной целевой программе
                                                "Развитие водохозяйственного комплекса
                                                Алтайского края в 2013 -
                                                2020 годах"

                               МЕТОДИКА
     оценки социально-экономической эффективности хода реализации
долгосрочной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса
                 Алтайского края в 2013 - 2020 годах"

     1.  Настоящая  методика  определяет  порядок оценки эффективности
хода    реализации    долгосрочной    целевой    программы   "Развитие
водохозяйственного комплекса в 2013 - 2020 годах".
     Эффективность Программы  характеризуется социально-экономическими
и экологическими последствиями ее реализации с учетом результативности
расходования средств федерального бюджета и регионального бюджета.

     2. Эффективность   реализации   Программы   исходя  из  ее  целей
определяется степенью достижения  результатов  при  решении  следующих
задач:
     восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;
     строительство сооружений    инженерной   защиты    и    повышение
эксплуатационной   надежности   гидротехнических   сооружений    путем
приведения их к безопасному техническому состоянию.
     3. Оценка эффективности реализации Программы  включает  следующие
аспекты:
     оценка социально-экономического  и  экологического  эффекта  хода
реализации Программы  в целом,  а также  каждого из  ее направлений  в
соответствии с ее целями и задачами;
     оценка эффективности  расходов   по  направлениям   использования
средств федерального и регионального бюджетов.
     4. Экологический  эффект  Программы выражается в восстановлении и
экологической реабилитации водных  объектов  в  результате  реализации
системы мероприятий Программы, что способствует:
     обеспечению благоприятных   экологических   условий   для   жизни
населения;
     созданию комфортной среды обитания водных биологических  ресурсов
и сохранению видового биологического разнообразия.
     5. Под социально-экономическим эффектом хода реализации Программы
понимается  результат осуществления комплекса мероприятий по повышению
защищенности населения и объектов экономики от  наводнений  и  другого
негативного     воздействия    вод    путем    приведения    аварийных
гидротехнических   сооружений   к   технически   безопасному   уровню,
обеспечения  населенных  пунктов  и  объектов  экономики  сооружениями
инженерной защиты.
     6. Оценка  эффективности хода реализации Программы осуществляется
на конкретный момент времени и представляется в  виде  хронологической
последовательности   результатов   реализации  мероприятий  Программы,
определенных через  установленные  интервалы  времени.  Учитывая,  что
индикаторы  Программы  определены  по годам планового периода,  оценку
эффективности Программы рекомендуется проводить по итогам  финансового
года.
     7. Эффективность  реализации  Программы  оценивается  на   основе
системы    целевых    показателей   и   индикаторов,   характеризующих
непосредственный и конечный результат ее  осуществления  при  плановых
объемах и источниках финансирования.
     8. Показатели     непосредственного     результата      Программы
характеризуют  выраженный  в  количественно  измеримых  значениях итог
реализации как отдельных  мероприятий,  так  и  комплекса  мероприятий
Программы.   В   качестве   показателей  непосредственного  результата
Программы  используются  следующие  абсолютные   целевые   показатели,
соответствующие целям и задачам Программы:
     численность населения, экологические условия проживания  которого
будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и
экологической реабилитации (человек);
     объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий
по восстановлению и экологической  реабилитации водных объектов  (тыс.
куб. м);
     протяженность участков работ  по  восстановлению и  экологической
реабилитации водных объектов (км);
     площадь работ  по  восстановлению  и  экологической  реабилитации
водных объектов (кв. км);
     протяженность новых  и реконструированных  сооружений  инженерной
защиты и берегоукрепления (км);
     количество гидротехнических сооружений  с неудовлетворительным  и
опасным  уровнем безопасности,  приведенных  в безопасное  техническое
состояние (ед.).
     9. Показатели    конечного    результата   выполнения   Программы
характеризуют  выраженный  в  количественном   измерении   общественно
значимый  итог  и  полученные  социальные  эффекты  в рамках отдельных
направлений Программы и Программы  в  целом.  В  качестве  показателей
конечного результата используются:
     доля населения,   проживающего   на   подверженных    негативному
воздействию  вод  территориях,  защищенного  в  результате  проведения
мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия  вод,
в  общем  количестве  населения,  проживающего  на  таких  территориях
(процентов);
     доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным
уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое  состояние,
в общем количестве гидротехнических сооружений с  неудовлетворительным
и опасным уровнем безопасности (процентов).
     10. Расчет    целевых   показателей   и   индикаторов   Программы
осуществляется в соответствии с методикой,  приведенной в приложении 2
к Программе.
     11. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется
ежегодно  за  отчетный финансовый год в течение всего срока реализации
Программы, а также по окончании ее реализации.
     Система целевых показателей и  индикаторов Программы позволяет  в
течение  всего  периода   ее  реализации  осуществлять  мониторинг   и
оценивать эффективность как отдельных  мероприятий, так и Программы  в
целом с целью принятия при необходимости своевременных  управленческих
решений по корректировке поставленных задач и проводимых мероприятий.
     Эффективность хода  реализации   Программы  в  рамках   отдельных
направлений    оценивается    на    основе    значений     показателей
непосредственных результатов  исходя из  состава проектов,  подлежащих
осуществлению в отчетном году.
     Эффективность хода реализации  Программы в  целом оценивается  на
основе целевых показателей  и индикаторов непосредственных и  конечных
результатов Программы, утвержденных на отчетный год.
     12. Интегральный   показатель   эффективности   хода   реализации
Программы определяется по формуле:

                    Э= 1/n СУММА Xфi / Xпi х 100%,
                                                                                                                                                                                              i
     где:
     n - количество целевых показателей реализации Программы.
     В случае   если   интегральный  показатель   эффективности   хода
реализации Программы  больше или  равен 100 %,  то реальное  состояние
хода   реализации   Программы    на   конец   отчетного   года    выше
запланированного    уровня.    Значение    интегрального    показателя
эффективности хода реализации Программы меньше 100% свидетельствует об
отставании хода реализации Программы от планового уровня.
     13. Эффективность расходования  средств  федерального  бюджета  и
регионального бюджета (далее - "бюджетные средства"),  направленных на
реализацию  Программы,   характеризуется   результатом   осуществления
мероприятий    Программы    при    плановых   объемах   и   источниках
финансирования.
     Оценка эффективности  хода  реализации  Программы  осуществляется
ежегодно за отчетный финансовый  год в течение всего срока  реализации
Программы.
     Эффективность расходования бюджетных средств оценивается по
следующим направлениям их использования: реализация инвестиционных
проектов;
     реализация мероприятий,  связанных  с  использованием   бюджетных
средств на прочие нужды.
     14. Эффективность  расходования бюджетных средств характеризуется
следующими группами показателей:
     степень соответствия    фактического    и    планового     уровня
использования бюджетных средств;
     степень исполнения плана реализации мероприятий Программы;
     степень достижения целей и решения задач Программы.
     15. Степень   соответствия   фактического   и   планового  уровня
использования  бюджетных  средств  характеризуется   своевременностью,
полнотой  и целевым характером использования средств,  предусмотренных
на реализацию Программы.  Оценка этого показателя осуществляется путем
сопоставления  фактически  произведенных  в  отчетном  году  затрат по
направлениям  реализации  и  мероприятиям  Программы  с  их  плановыми
значениями.
     16. Оценка  степени  исполнения  плана   реализации   мероприятий
Программы осуществляется на основе информации, характеризующей:
     полноту и своевременность  выполнения мероприятий,  финансируемых
за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы;
     достижение запланированных результатов мероприятий Программы. Для
выявления степени исполнения плана по реализации Программы  проводится
сравнение фактически выполненных мероприятий, сроков и результатов  их
реализации с запланированными мероприятиями.
     17. Степень  достижения   целей   и   решения   задач   Программы
оценивается  своевременным  и  полным достижением значений индикаторов
Программы по всем целевым показателям,  характеризующим  эффективность
ее реализации.
     Для выявления степени достижения результатов Программы в отчетном
году фактически достигнутые значения целевых показателей и индикаторов
сопоставляются с их плановыми значениями.
     Оценка степени  достижения  целей   и  решения  задач   Программы
осуществляется на основе  интегрального показателя эффективности  хода
реализации Программы, предусмотренного пунктом 12 настоящей методики.
     Фактическое достижение целевых индикаторов реализации мероприятий
Программы в   отчетном   финансовом   году   является   подтверждением
эффективности использования бюджетных средств.
     18. Социально-экономическая    эффективность    хода   реализации
Программы  оценивается  государственным   заказчиком   -   управлением
природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края.
     Социально-экономическая эффективность  хода реализации  Программы
оценивается:
     по реализации Программы в целом;
     по каждому из направлений Программы;
     по каждому  из   направлений   использования  бюджетных   средств
(реализация инвестиционных проектов, реализация мероприятий, связанных
с использованием бюджетных средств на прочие нужды).
     В случае выявления отклонений фактических результатов в  отчетном
году  от  запланированных  результатов   на  этот  год  по   указанным
мероприятиям  производится  анализ  и  аргументированное   обоснование
причин:
     отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от
плановых показателей, а также изменений в этой связи плановых значений
показателей на предстоящий период;
     возникновения экономии бюджетных средств на реализацию  Программы
в отчетном году;
     перераспределения бюджетных средств между мероприятиями Программы
в отчетном году;
     исполнения плана  реализации  Программы  в  отчетном  периоде   с
нарушением запланированных сроков.
     На основе   проведенного    анализа   государственный    заказчик
разрабатывает  план  мероприятий   по  повышению  эффективности   хода
реализации Программы.


Информация по документу
Читайте также