Расширенный поиск
Постановление Администрации Алтайского края от 31.10.2014 № 505туриндустрии Алтайского края», а также подготовить и издать Карту гостя Алтайского края. Третий блок мероприятий - формирование имиджа Алтайского края как
центра всесезонного туризма и стратегии продвижения туристского продукта Алтайского края. В рамках данного направления будет обеспечена уставная деятельность краевого государственного бюджетного учреждения «Туристский центр Алтайского края», проведены маркетинговые и социологические исследования, «круглые столы», конференции, семинары по вопросам развития туристской индустрии, выпущена разнообразная печатная продукция, видеофильмы и сюжеты, рекламные ролики об экскурсионных объектах в регионе, создан специализированный интернет-сайт по туризму. Подготовку сувенирной продукции планируется
осуществлять с оказанием грантовой поддержки.
Четвертый блок мероприятий направлен на продвижение турпродукта Алтайского края. В его рамках будет проведена работа по участию организаций туристской индустрии края в международных, региональных выставках и экономических форумах.
В рамках пятого направления будут разработаны региональная система стандартизации туруслуг, комплексные туристские маршруты и общий бренд Алтайского края. Перечень программных мероприятий представлен в таблице 2.
4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
государственной программы
Финансирование государственной программы осуществляется за счет средств: краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период; местных бюджетов - в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов на соответствующий финансовый год и на плановый период; федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период; внебюджетных источников.
Общий объем финансирования государственной программы в 2011 - 2016 годах составляет 46111350 тыс. руб., в том числе:
2011 г. - 6028949 тыс. руб.;
2012 г. - 8166796 тыс. руб.;
2013 г. - 7254119 тыс. руб.;
2014 г. - 7316418 тыс. руб.;
2015 г. - 8099844 тыс. руб.;
2016 г. - 9245224 тыс. руб.;
из них:
за счет средств федерального бюджета - 10738668 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 г. - 3662810 тыс. руб.;
2012 г. - 3216610 тыс. руб.;
2013 г. - 911100 тыс. руб.;
2014 г. - 519410 тыс. руб.;
2015 г. - 761110 тыс. руб.;
2016 г. - 1667628 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 1261890 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 г. - 147597 тыс. руб.;
2012 г. - 237009 тыс. руб.;
2013 г. - 246196 тыс. руб.;
2014 г. - 230869 тыс. руб.;
2015 г. - 255135 тыс. руб.;
2016 г. - 145084 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов - 340758 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 г. - 21742 тыс. руб.;
2012 г. - 14277 тыс. руб.;
2013 г. - 23823 тыс. руб.;
2014 г. - 41839 тыс. руб.;
2015 г. - 141499 тыс. руб.;
2016 г. - 97578 тыс. руб.;
за счет внебюджетных средств - 33770034 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 г. - 2196800 тыс. руб.;
2012 г. - 4698900 тыс. руб.;
2013 г. - 6073000 тыс. руб.;
2014 г. - 6524300 тыс. руб.;
2015 г. - 6942100 тыс. руб.;
2016 г. - 7334934 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий государственной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии законов о федеральном, краевом, местных бюджетах на соответствующий финансовый год и на плановый период. Сводные финансовые затраты на реализацию государственной программы приведены в таблице 3. 5. Анализ рисков реализации государственной программы и
описание мер управления рисками реализации государственной программы
При реализации настоящей государственной программы и для достижения поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации государственной программы являются: минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей государственной программы. По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации государственной программы существенными являются следующие риски: нормативно-правовые, организационные и управленческие риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия государственной программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках государственной программы, недостаточная подготовка управленческих кадров, неадекватность системы мониторинга реализации государственной программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий. Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации государственной программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений; макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной
экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости туристских и сопутствующих услуг, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в туристскую индустрию; финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств краевого бюджета, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, а также отсутствием стабильного источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, участвующих в осуществлении государственной программы. Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные. Наибольшее отрицательное влияние на выполнение государственной программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках государственной программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления. Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий государственной программы; разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы туризма; своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей государственной программы. Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий государственной программы, а также на основе: обеспечения эффективной координации деятельности иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий; совершенствования межведомственного взаимодействия.
6. Методика оценки эффективности государственной программы
Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется согласно приложению 2 к порядку разработки, реализации
и оценки эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденному постановлением Администрации края от 23.09.2013 № 502.
7. Механизм реализации государственной программы
Ответственным исполнителем программы является управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов. Исполнители - краевое государственное бюджетное учреждение «Туристский центр Алтайского края», краевое государственное казенное учреждение «Алтайавтодор», Главное управление
экономики и инвестиций Алтайского края, Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; по согласованию - органы местного самоуправления, субъекты туристской индустрии, их ассоциации. Исполнители обеспечивают:
выполнение мероприятий государственной программы;
совершенствование нормативной правовой базы в сфере туризма;
формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий государственной программы; подготовку обоснований для установления очередности работ в рамках реализации государственной программы в отчетном году;
совершенствование статистического учета, повышение достоверности статистических данных. При этом мероприятия 1.1 - 1.2 государственной программы проводятся в рамках деятельности краевой инвестиционной комиссии, задачи которой дополняются соответствующими положениями. Для реализации ряда программных мероприятий создается краевое государственное бюджетное учреждение «Туристский центр Алтайского края», учредителем которого выступает управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов. Задача 1.4 «Научное обеспечение развития туристской индустрии» реализуется в соответствии с законодательством о размещении государственного и муниципального заказа. Общественную оценку реализации государственной программы с ежеквартальным рассмотрением ее итогов осуществляет Общественный совет при управлении Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и
санаторно-курортного комплексов.
Управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и
санаторно-курортного комплексов ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, совместно с исполнителями формирует отчет о выполнении запланированных мероприятий в установленном порядке. Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края осуществляет мониторинг выполнения государственной программы и в случае необходимости готовит и направляет на рассмотрение Губернатору Алтайского края служебную записку о проблемах, возникающих в ходе ее реализации, а также предложения по их устранению.
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
об индикаторах государственной программы и их значениях
+--------------------------+-----------------+----------------------------------------------------------+ | Целевой индикатор | Единица | Значение по годам | | | измерения | | | +-----------------+--------+--------+--------+------+--------+--------+------+
| | | 2010 г.| 2011 г.| 2012 г.| 2013 | 2014 г.| 2015 г.| 2016 | | | | | | | г. | | | г. | +--------------------------+-----------------+--------+--------+--------+------+--------+--------+------+ | Доля сферы туризма в | % | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | | валовом региональном | | | | | | | | | | продукте | | | | | | | | | +--------------------------+-----------------+--------+--------+--------+------+--------+--------+------+ | Темп роста числа лиц, | % | 100,0 | 105,0 | 109,1 | 106,0| 105,0 | 105,0 | 105,0| | временно проживавших в | | | | | | | | | | коллективных туристских | | | | | | | | | | средствах размещения | | | | | | | | | +--------------------------+-----------------+--------+--------+--------+------+--------+--------+------+ | Темп роста численности | % | 100,0 | 102,0 | 103,0 | 103,0| 103,0 | 104,0 | 104,0| | занятых в сфере туризма | | | | | | | | | +--------------------------+-----------------+--------+--------+--------+------+--------+--------+------+ | Количество туристских | мероприя-тие | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | | выставоч-но-ярмарочных | | | | | | | | | | мероприятий, в которых | | | | | | | | | | принимает участие | | | | | | | | | | Администрация Алтайского | | | | | | | | | | края и организации | | | | | | | | | | туристской индустрии | | | | | | | | | +--------------------------+-----------------+--------+--------+--------+------+--------+--------+------+ | Коэффициент | человек/ | 0,29 | 0,30 | 0,33 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | | обеспеченности персоналом| место | | | | | | | | | в сфере оказания | | | | | | | | | | туристских и | | | | | | | | | | санаторно-оздоровительных| | | | | | | | | | услуг | | | | | | | | | +--------------------------+-----------------+--------+--------+--------+------+--------+--------+------+ | Число прошедших | единиц | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | классификацию | | | | | | | | | | коллективных средств | | | | | | | | | | размещения туристов | | | | | | | | | +--------------------------+-----------------+--------+--------+--------+------+--------+--------+------+ | Количество субъектов, | единиц | 730 | 740 | 760 | 780 | 790 | 800 | 800 | | оказывающих туристские и | | | | | | | | | | санаторно-оздоровительные| | | | | | | | | | услуги | | | | | | | | | +--------------------------+-----------------+--------+--------+--------+------+--------+--------+------+ | Доля постоянных | % | 73,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 83,0 | 83,0 | | работников в общем объеме| | | | | | | | | | обслуживающего персонала | | | | | | | | | | в сфере оказания | | | | | | | | | | туристских и | | | | | | | | | | санаторно-оздоровительных| | | | | | | | | | услуг | | | | | | | | | +--------------------------+-----------------+--------+--------+--------+------+--------+--------+------+ | Доля круглогодичных мест | % | 37,0 | 37,0 | 39,0 | 41,0 | 44,0 | 47,0 | 50,0 | | размещения в их общем | | | | | | | | | | количестве | | | | | | | | | +--------------------------+-----------------+--------+--------+--------+------+--------+--------+------+ | Количество разработанных | единиц | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | и утвержденных туристских| | | | | | | | | | маршрутов ежегодно | | | | | | | | | +--------------------------+-----------------+--------+--------+--------+------+--------+--------+------+ | Темп роста налоговых | % | 100 | 103,2 | 104,3 | 106,0| 105,2 | 105,1 | 105,1| | поступлений от оказания | | | | | | | | | | туристских и | | | | | | | | | | санаторно-оздоровительных| | | | | | | | | | услуг по отношению к | | | | | | | | | | предыдущему году | | | | | | | | | +--------------------------+-----------------+--------+--------+--------+------+--------+--------+------+
Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Алтайского края
«Развитие туризма в Алтайском крае» на 2011 - 2016 годы
+---------------------+-----------------+------------------+----------------------------------------------------------+-----------------+ | Цель, задача, | Срок | Участник | Сумма расходов, тыс. руб. | Источники | | мероприятие | реали-зации | программы | | финансирования | | | | | | | +---------------------+-----------------+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-+-----------------+ | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | всего | | | | | | г. | г. | г. | г. | г. | г. | | | | | | | | | | | | | | | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | Цель 1. Создание условий | | | 5994170 | 8128087 | 7188209 | 7252660 | 8053566 | 9195593 | 45812285 | всего | | для устойчивого развития | | | | | | | | | | | | туризма | | | | | | | | | | | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | | | | | | | | в том числе: | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 3662810 | 3216610 | 911100 | 519410 | 761110 | 1667628 | 10738668 | федеральный бюджет | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 112818 | 198300 | 180286 | 167111 | 208857 | 95453 | 962825 | краевой бюджет | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 21742 | 14277 | 23823 | 41839 | 141499 | 97578 | 340758 | местные бюджеты | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 2196800 | 4698900 | 6073000 | 6524300 | 6942100 | 7334934 | 33770034 | внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | Задача 1.1. Создание | | | 5981710 | 8103810 | 7159860 | 7225480 | 8036068 | 9180602 | 45687530 | итого по задаче, в | | системы туристских | | | | | | | | | | том числе | | кластеров для обеспечения | | | | | | | | | | | | развития объектов туризма | | | | | | | | | | | | и сопутствующей | | | | | | | | | | | | инфраструктуры, | | | | | | | | | | | | привлечение инвестиций в | | | | | | | | | | | | туристскую индустрию | | | | | | | | | | | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 3662810 | 3216610 | 911100 | 519410 | 761110 | 1667628 | 10738668 | федеральный бюджет | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 100358 | 174023 | 151937 | 139931 | 191359 | 80462 | 838070 | краевой бюджет | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 21742 | 14277 | 23823 | 41839 | 141499 | 97578 | 340758 | местные бюджеты | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 2196800 | 4698900 | 6073000 | 6524300 | 6942100 | 7334934 | 33770034 | внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | Мероприятие 1.1.1. | 2011-2016 | Главное управление | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 120000 | краевой бюджет | | Субсидирование части | годы | экономики и инвестиций | | | | | | | | | | затрат организаций на | | Алтайского края | | | | | | | | |
| подключение объектов | | | | | | | | | | | | туристской индустрии к | | | | | | | | | | | | энергетической, газовой | | | | | | | | | | | | инфраструктуре | | | | | | | | | | | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | Мероприятие 1.1.2. | 2011-2016 | Главное управление | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 15000 | краевой бюджет | | Субсидирование части | годы | экономики и инвестиций | | | | | | | | | | затрат на оформление | | Алтайского края | | | | | | | | | | земельных участков для | | | | | | | | | | | | комплексного | | | | | | | | | | | | туристического освоения | | | | | | | | | | | | территории | | | | | | | | | | | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | Мероприятие 1.1.3. | 2011-2016 | управление Алтайского | 500000 | 1050000 | 1000000 | 2025000 | 2000000 | 2000000 | 8575000 | итого по задаче, в | | Развитие игорной зоны | годы | края по развитию | | | | | | | | том числе | | «Сибирская монета», | | туристско-рекреационно-го | | | | | | | | | | Алтайский район | | и санаторно-курорт-ного | | | | | | | | | | | | комплексов; органы | | | | | | | | | | | | местного самоуправления | | | | | | | | | | | | (по согласованию); | | | | | | | | | | | | инвесторы (по | | | | | | | | |
| | | согласованию) | | | | | | | | | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 0 | 50000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 75000 | краевой бюджет | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местные бюджеты | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 500000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 8500000 | внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | Мероприятие 1.1.4. | 2011-2016 | управление Алтайского | 4431810 | 4513610 | 2000000 | 2025000 | 2000000 | 2000000 | 16970420 | итого по задаче, в | | Развитие особой | годы | края по развитию | | | | | | | | том числе | | экономической зоны | | туристско-рекреационно-го | | | | | | | | | | туристско-рекреационного | | и санаторно-курорт-ного | | | | | | | | | | типа «Бирюзовая Катунь», | | комплексов; органы | | | | | | | | | | Алтайский район | | местного самоуправления | | | | | | | | | | | | (по согласованию); | | | | | | | | | | | | инвесторы (по | | | | | | | | |
| | | согласованию) | | | | | | | | | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 3381810 | 2513610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5895420 | федеральный бюджет | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 50000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 75000 | краевой бюджет | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местные бюджеты | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 1000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 11000000 | внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | | | | | | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | Мероприятие 1.1.5. | 2011-2016 | Главное управление | 632500 | 743400 | 1951600 | 1645000 | 1602900 | 1449400 | 8024800 | итого по задаче, в | | Создание | годы | строительства, | | | | | | | | том числе | | туристско-рекреацион-ного | | транспорта, | | | | | | | | | | кластера «Белокуриха», | | жилищно-ком-мунального и | | | | | | | | | | Алтайский край | | дорожного хозяйства | | | | | | | | | | | | Алтайского края; | | | | | | | | | | | | управление Алтайского | | | | | | | | | | | | края по развитию | | | | | | | | | | | | туристско-рекреационного | | | | | | | | | | | | и санаторно-курортного | | | | | | | | | | | | комплексов; органы | | | | | | | | | | | | местного самоуправления | | | | | | | | | | | | (по согласованию); | | | | | | | | | | | | инвесторы (по | | | | | | | | |
| | | согласованию) | | | | | | | | | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 150000 | 178000 | 336800 | 245500 | 470000 | 450000 | 1830300 | федеральный бюджет | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 16308 | 19323 | 31877 | 53231 | 51015 | 48862 | 220616 | краевой бюджет | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 10192 | 12077 | 19923 | 33269 | 31885 | 30538 | 137884 | местные бюджеты | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 456000 | 534000 | 1563000 | 1313000 | 1050000 | 920000 | 5836000 | внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | Мероприятие 1.1.5.1. | | | 176500 | 209400 | 388600 | 332000 | 552900 | 529400 | 2188800 | итого по задаче, в | | Создание комплекса | | | | | | | | | | том числе | | обеспечивающей | | | | | | | | | | | | инфраструктуры | | | | | | | | | | | | туристско-рекреационного | | | | | | | | | | | | кластера «Белокуриха», в | | | | | | | | | | | | том числе подъездных | | | | | | | | | | | | дорог, сетей | | | | | | | | | | | | электроснабжения, связи и | | | | | | | | | | | | теплоснабжения, | | | | | | | | | | | | газопровода, водопровода, | | | | | | | | | | | | канализации, очистных | | | | | | | | | | | | сооружений | | | | | | | | | | | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 150000 | 178000 | 336800 | 245500 | 470000 | 450000 | 1830300 | федеральный бюджет | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 16308 | 19323 | 31877 | 53231 | 51015 | 48862 | 220616 | краевой бюджет | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 10192 | 12077 | 19923 | 33269 | 31885 | 30538 | 137884 | местные бюджеты | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | Мероприятие 1.1.5.2. | | | 456000 | 534000 | 1563000 | 1313000 | 1050000 | 920000 | 5836000 | итого по задаче, в | | Создание туристской | | | | | | | | | | том числе | | инфраструктуры | | | | | | | | | | | | туристско-рекреацион-ного | | | | | | | | | | | | кластера «Белокуриха», в | | | | | | | | | | | | том числе коллективных | | | | | | | | | | | | средств размещения, | | | | | | | | | | | | объектов торговли, | | | | | | | | | | | | досуга, развлечения и | | | | | | | | | | | | питания | | | | | | | | | | | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местные бюджеты | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 456000 | 534000 | 1563000 | 1313000 | 1050000 | 920000 | 5836000 | внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | Мероприятие 1.1.6. | 2011-2016 | управление Алтайского | 268100 | 135900 | 293900 | 282800 | 239300 | 143700 | 1363700 | итого по задаче, в | | Создание автотуристского | годы | края по развитию | | | | | | | | том числе | | кластера «Золотые | | туристско-рекреационно-го | | | | | | | | | | ворота», г. Бийск | | и санаторно-курорт-ного | | | | | | | | | | | | комплексов; органы | | | | | | | | | | | | местного самоуправления | | | | | | | | | | | | (по согласованию); | | | | | | | | | | | | инвесторы (по | | | | | | | | |
| | | согласованию) | | | | | | | | | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 131000 | 25000 | 52600 | 74000 | 52000 | 20000 | 354600 | федеральный бюджет | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 11550 | 2200 | 3900 | 6550 | 4600 | 1750 | 30550 | краевой бюджет | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 11550 | 2200 | 3900 | 6550 | 4600 | 1750 | 30550 | местные бюджеты | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 114000 | 106500 | 233500 | 195700 | 178100 | 120200 | 948000 | внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | Мероприятие 1.1.6.1. | | | 154100 | 29400 | 60400 | 87100 | 61200 | 23500 | 415700 | итого по задаче, в | | Создание комплекса | | | | | | | | | | том числе | | обеспечивающей | | | | | | | | | | | | инфраструктуры | | | | | | | | | | | | автотуристского кластера | | | | | | | | | | | | «Золотые ворота», в том | | | | | | | | | | | | числе подъездных дорог, | | | | | | | | | | | | сетей электроснабжения, | | | | | | | | | | | | связи и теплоснабжения, | | | | | | | | | | | | газопровода, водопровода, | | | | | | | | | | | | канализации, очистных | | | | | | | | | | | | сооружений | | | | | | | | | | | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 131000 | 25000 | 52600 | 74000 | 52000 | 20000 | 354600 | федеральный бюджет | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 11550 | 2200 | 3900 | 6550 | 4600 | 1750 | 30550 | краевой бюджет | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 11550 | 2200 | 3900 | 6550 | 4600 | 1750 | 30550 | местные бюджеты | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | +---------------------------+-----------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------------+ | Мероприятие 1.1.6.2. | | | 114000 | 106500 | 233500 | 195700 | 178100 | 120200 | 948000 | итого по задаче, в | | Создание туристской | | | | | | | | | | том числе | | инфраструктуры | | | | | | | | | | | | автотуристского кластера | | | | | | | | | | | | «Золотые ворота», в том | | | | | | | | | | | | числе придорожных | | | | | | | | | | | | гостиниц, мотелей и | | | | | | | | | | | | мини-отелей повышенной | | | | | | | | | | | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|