Расширенный поиск

Постановление Администрации Алтайского края от 29.12.2014 № 588

* Потребность.

** Финансирование осуществляется в рамках других программ.

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Администрации
Алтайского края

от    29.12.2014       588

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 3 «Развитие государственно-частного партнерства»

 

№ п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования по годам, тыс. рублей

всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Строительство корпуса на 205 мест детского санатория «Белокуриха»

краевой бюджет

315000,0

0

100000,0

215000,0

0

0

0

0

иные источ-ники

315000,0

0

100000,0

215000,0

0

0

0

0

2

Строительство много-профильного медицин-ского центра в одном из новых микрорайонов г. Барнаула

иные источ-ники

270000,0

0

0

0

0

0

0

270000,0

3

Формирование меди-цинских центров на 20 и 12 диализных мест

краевой бюджет

300000,0

0

0

150000,0

150000,0

0

0

0

иные источ-ники

300000,0

0

0

150000,0

150000,0

0

0

0

 

Итого по подпрограмме 3

всего

1500000,0

0

200000,0

730000,0

300000,0

0

0

270000,0

краевой бюджет

615000,0

0

100000,0

365000,0

150000,0

0

0

0

иные источ-ники

885000,0

0

100000,0

365000,0

150000,0

0

0

270000,0

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению Администрации
Алтайского края

от   29.12.2014   588

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»

 

№ п/п

Наименование мероприятия

Источник финанси-рования

Объем финансирования по годам, тыс. рублей

всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Создание системы профилактики тяжелых осложнений у матери и ребенка

1

Восстановить в полном объеме профилактические осмотры девочек 3, 7, 12, 14, 15, 16 и 17 и женщин фертильного возраста. Дополнительно к группам диспансерного наблюдения, определенных приказом Минздрава России от 12.11.2012 № 572 организовать группы диспансерного наблю-дения: женщин фертильного возраста с экстрагенитальной патологией, социально неадаптированные женщины фертильного возраста, женщин после аборта

федеральный фонд ОМС*

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Открытие филиалов краевого центра пренатальной диагностики в межрайонных перинатальных центрах Славгородского, Бийского и Рубцовского медицинских округов, увеличение мощности самого центра до 120 человек в смену с доведением скрининговых обследований в первом триместре до 85 %. Приобретение оборудования для центра пренатальной диагностики, в т.ч. для неонатального и аудиологического скрининга

федеральный бюджет

70000,0

12679,3

9553,5

9553,5

9553,5

9553,5

9553,5

9553,2

краевой бюджет

7600,0

1300,0

1300,0

0

1250,0

1250,0

1250,0

1250,0

3

Дальнейшее развитие работы краевого центра сохранения и восстановления репродуктивной функции с увеличением количества циклов вспомогательных репродуктивных технологий до 700 в год

федеральный бюджет

1044,1

1044,1

0

0

0

0

0

0

краевой бюджет

27882,3

6882,3

3500,0

0

4375,0

4375,0

4375,0

4375,0

территориальный фонд ОМС

313876,8

38220,0

40530,0

42552,0

44679,6

46913,6

49259,3

51722,3

4

Оказание медико-психологической и социальной помощи беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

краевой бюджет

55486,2

5486,2

5000,0

5000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

5

Создание краевого центра детской репродуктологии

федеральный бюджет*

20000,0

0

20000,0

0

0

0

0

0

2. Создание трехуровневой структуры оказания медицинской помощи

6

Оснащение медицинских организаций родовспоможения и детства в соответствии с порядками оказания помощи (приобретение оборудования, ле-карственное обеспечение)

федеральный бюджет*

560000,0

0

70000,0

98000,0

98000,0

98000,0

98000,0

98000,0

краевой бюджет

150293,4

55826,2

18346,5

9916,5

15991,6

16352,4

16731,2

17129,0

3. Организация этапности оказания помощи

7

Организация системы дистанционного мониторинга за проблемной беременностью с разработкой индивидуального плана ведения и маршрута оказания медицинской помощи. Развитие системы «Регистр беременных», обеспечивающей экспертный уровень оценки степени риска и электронную связь между всеми медицинскими организациями родовспоможения и детства в крае

федеральный бюджет*

76000,0

0

12666,0

12666,0

12666,0

12666,0

12666,0

12670,0

8

Организация системы выездных комплексных акушерско-нео-натологических бригад, в том числе и для оказания плановой помощи в медицинских организациях детства и родовспоможения

краевой бюджет*

280000,0

0

46666,0

46666,0

46666,0

46666,0

46666,0

46670,0

9

Формирование парка автомобилей при краевом и межрайонных перинатальных центрах для обеспечения бесплатной доставки плановых пациенток на обследование и лечение в учреждения II группы и III группы (приобретение автомобилей)

федеральный бюджет*

20000,0

0

10000,0

10000,0

0

0

0

0

10

Разработка и внедрение в практику всех медицинских организаций края единых    протоколов ведения больных по основным нозологическим формам

федеральный бюджет*

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения:
внутриутробное знаменное переливание крови, во всех женских консультациях внедрить прогнозирование преждевременных родов с использованием теста «Актим Партус», применение Neopuff при проведении первичной реанимационной помощи новорожденным – шунтирующие и коагулирующие внутриутробные операции при врожденной патологии плода, лазерная коагуляция плацентарных анастомозов при фето-фетальном трансфузионном синдроме

федеральный бюджет*

141000,0

0

28500,0

38500,0

18500,0

18500,0

18500,0

18500,0

4. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, у детей

12

Проведение вакцинации девочек-подрост-ков с 14-летнего возраста с целью профилактики рака шейки матки, детей из групп риска против ротавирусной, респираторно-синцитиальной и пневмококковой инфекции

краевой бюджет*

242064,0

0

40344,0

40344,0

40344,0

40344,0

40344,0

40344,0

13

Приобретение медикаментов для трехэтапной химиопрофилактики перинатальной передачи ВИЧ

федеральный бюджет*

265864,3

0

38115,0

40401,9

42826,0

45395,6

48119,3

51006,5

14

Приобретение экспресс-тестов на ВИЧ

федеральный бюджет*

3348,2

0

480,0

508,8

539,3

571,7

606,0

642,4

5. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения детей

15

Организация детских центров здоровья на базе межрайонных медицинских округов

федеральный бюджет*

35000,0

0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

5000,0

16

Создание сети кабинетов репродуктивного здоровья подростков на базе межрайонных медицинских округов края

федеральный бюджет*

36000,0

0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

17

Обеспечение детей в течение первого года жизни из малообеспеченных семей молочными смесями. Препаратами, не содержащими фенилаланин (закупка аминокислотных смесей и специализированных продуктов питания, не содержащих фенилаланин). Лечебными смесями.

краевой бюджет

544464,8

60000,0

60000,0

60000,0

85116,5

88985,7

93048,3

97314,3

18

Проведение реабилитационных мероприятий путем аутсорсинга (иппотерапия)

краевой бюджет

8137,1

995,0

1000,0

1000,0

1195,8

1253,6

1314,4

1378,3

19

Подготовка и переподготовка специалистов по работе с детьми, страдающими ДЦП, в соответствии с их профилем

краевой бюджет

9994,6

994,6

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

20

Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений для проведения профилактики и комплексной поэтапной реабилитации детей с ДЦП

краевой бюджет

250758,8

11935,4

19305,0

19305,0

47113,9

49009,6

51000,0

53089,9

21

Диспансеризация детского населения

территориальный фонд ОМС

1536050,0

336050,0

200000,0

200000,0

200000,0

200000,0

200000,0

200000,0

6. Развитие специализированной помощи детям

22

Приобретение оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в государственных медицинских организациях Алтайского края

федеральный бюджет

73502,1

10500,3

10500,3

10500,3

10500,3

10500,3

10500,3

10500,3

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

Дальнейшее разви-
тие сурдологическо-
го центра на базе КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая детская больница»

федеральный бюджет*

8000,0

0

1400,0

1400,0

1400,0

1400,0

1400,0

1000,0

24

Капитальный ремонт медицинских организаций детства и родовспоможения (10 % площадей от общего количества ежегодно)

федеральный бюджет*

1303782,0

0

217297,0

217297,0

217297,0

217297,0

217297,0

217297,0

краевой бюджет

170618,8

5826,3

0

0

39019,5

40172,8

41383,8

44216,4

7. Выхаживание детей с низкой и экстремально низкой массой тела

25

Расширение и дооснащение в соответствии с порядками коечного фонда реанимации новорожденных

федеральный бюджет*

21000,0

0

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

26

Раннее введение препаратов экзогенного сурфактанта всем недоношенным детям. Раннее начало проведения биназального спонтанного дыхания под постоянным положительным давлением в конце выдоха - СРАР через биназальные канюли или назальную маску

федеральный бюджет*

25000,0

0

5000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

27

Повысить уровень диагностики и определения факторов риска синдрома внезапной смерти детей первого года жизни

федеральный бюджет*

15000,0

0

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

28

Повышение эффективности деятельности педиатрического реанимационно-кон-сультативного центра на базе КГБУЗ «Ал-тайская краевая клиническая детская больница»

федеральный бюджет*

21000,0

0

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

краевой бюджет*

14000,0

0

2400,0

2400,0

2400,0

2400,0

2400,0

2000,0

29

Повышение уровня квалификации неонатологов и реаниматологов; поэтапное устранение сложившегося дефицита неонатологов и детских реаниматологов

федеральный бюджет*

15000,0

0

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

30

Приобретение оборудования для медицинских организаций детства в соответствии с порядками оказания медицинской помощи

краевой бюджет*

14000,0

0

2400,0

2400,0

2400,0

2400,0

2400,0

2000,0

8. Стратегия развития КГБУЗ «Алтайская краевая детская клиническая больница»

31

Развитие системы доступной качественной амбулаторной и стационарной специализированной медицинской помощи детскому населению Алтайского края

краевой бюджет

191292,0

0

95646,0

95646,0

0

0

0

0

32

Организация службы восстановительного лечения и реабилитации детей Алтайского края

территориальный фонд ОМС

2640,0

0

1320,0

1320,0

0

0

0

0

33

Повышение доступности специализированной помощи для сельского населения края - обеспечение работы выездных врачебных бригад

краевой бюджет

14000,0

0

7000,0

7000,0

0

0

0

0

территориальный фонд ОМС

11000,0

10000,0

500,0

500,0

0

0

0

0

34

Внедрение аутсорсинга и развитие материально-технической базы КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая детская больница» в рамках медицинского кластера

краевой бюджет

229015,0

30000,0

99507,0

99508,0

0

0

0

0

территориальный фонд ОМС

8800,0

4900,0

1950,0

1950,0

0

0

0

0

9. Мероприятия, направленные на обеспечение функционирования медицинских организаций службы детства и родовспоможения и выполнение государственного задания

35

Повышение уровня пожарной безопасности учреждений здравоохранения Алтайского края

краевой бюджет

1595,3

1595,3

0

0

0

0

0

0

36

Субсидия на выполнение государственного задания по оказанию медицинской помощи в медицинских организациях детства и родовспоможения, выполнение услуг, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

краевой бюджет

2284486,6

274882,8

257215,8

257215,8

353157,6

366465,4

380438,7

395110,5

37

Капитальные вложения

краевой бюджет

138167,0

36516,0

88651,0

13000,0

0

0

0

0

федераль-ный бюд-жет*

2943550,0

0

1688425,0

539025,0

179025,0

179025,0

179025,0

179025,0

38

Повышение энергетической эффективности в медицинских организациях детства и родовспоможения Алтайского края

краевой бюджет**

 

88256,9

21210,8

15030,0

0

12104,8

12684,7

13293,6

13933,0

федеральный бюджет**

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Итого по подпро-грамме 4

всего

12248570,3

926844,6

3145048,1

1913075,8

1525621,4

1551681,9

1579071,4

1607227,1

федераль-ный бюд-жет

144546,2

24223,7

20053,8

20053,8

20053,8

20053,8

20053,8

20053,5

федераль-ный бюд-жет*

5509544,5

0

2115883,0

985798,7

598253,3

600855,3

603613,3

605140,9

федераль-ный бюд-жет**

0

0

0

0

0

0

0

0

краевой бюджет

4083791,9

492240,1

657971,3

569091,3

558719,9

579364,5

601041,4

625363,4

краевой бюджет*

550064,0

0

91810,0

91810,0

91810,0

91810,0

91810,0

91014,0

краевой бюджет**

88256,9

21210,8

15030,0

0

12104,8

12684,7

13293,6

13933,0

территори-альный фонд ОМС

1872366,8

389170,0

244300,0

246322,0

244679,6

246913,6

249259,3

251722,3


Информация по документу
Читайте также