Расширенный поиск

Постановление Администрации Алтайского края от 02.03.2016 № 70


Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

 

п/п

Цель, задача,

мероприятие

Сроки реализации

Участники программы

Сумма расходов, тыс. рублей

Источники

финансирования

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 1 «Развитие авиационного комплекса Алтайского края»

1

Цель 1. Развитие региональной и международной  сети авиаперевозок и авиации общего назначения

2015-2022

годы

 

13923,4

298616

742208

444800

14800

14800

14800

14800

1558747,4

всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе

13923,4

18616

466208

444800

14800

14800

14800

14800

1002747,4

краевой бюджет

280000

276000

 

 

 

 

556000

внебюджетные

источники

2

Задача 1.1. Приведение уровня обслуживания пассажиров на международных рейсах в международном аэропорту Барнаул имени Г.С. Титова к международным стандартам

 

 

280000

276000

 

 

 

 

556000

всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе

280000

276000

 

 

 

 

556000

внебюджетные

источники

3

Мероприятие 1.1.1. Строительство международного аэровокзала  в международном аэропорту Барнаул имени    Г.С. Титова

 

Главное управление

280000

276000

 

 

 

 

556000

всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе

280000

276000

 

 

 

 

 

556000

внебюджетные источники

4

Задача 1.2. Организация аэропортовой деятельности в

г. Бийске

 

 

301

170

452000

430000

 

 

 

 

882471

всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе

301

170

452000

430000

 

 

 

 

882471

краевой бюджет

 

5

Мероприятие 1.2.1. Реконструкция аэродромного комплекса г. Бийска

 

Главное управление

301

170

212500

210000

 

 

 

422971

всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе

301

170

212500

210000

 

 

 

422971

краевой бюджет

6

Мероприятие 1.2.2. Строительство аэропортового комплекса аэропорта      г. Бийска

 

Главное управление

239500

220000

 

 

 

459500

всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе

239500

220000

 

 

 

459500

краевой бюджет

7

Задача 1.3. Создание условий для использования авиации при осуществлении полномочий органов государственной власти Алтайского края

 

 

10200

14208

14208

14800

14800

14800

14800

14800

112616

всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе

10200

14208

14208

14800

14800

14800

14800

14800

112616

краевой бюджет

<…>

9

 

Мероприятие 1.3.2. Использование авиации для исполнения полномочий ККУ «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае»

 

ККУ «Уп-равление по обеспечению мероприятий в области гражданской обо-роны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае», АКГУП «Алтайские авиа-линии»

1997

4704

4704

4900

4900

4900

4900

4900

35905

всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе

1997

4704

4704

4900

4900

4900

4900

4900

35905

краевой бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

14

10

Мероприятие 1.3.3. Использование авиации для обеспечения исполнения иных полномочий органов власти Алтайского края

 

Главное управление

3499

4800

4800

5000

5000

5000

5000

5000

38099

всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе

3499

4800

4800

5000

5000

5000

5000

5000

 

38099

краевой бюджет

11

Задача 1.4. Развитие региональных авиаперевозок

 

 

3422,4

4238

 

 

 

 

 

 

7660,4

всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе

3422,4

4238

 

 

 

 

 

 

7660,4

краевой бюджет

12

Мероприятие 1.4.1. Субсидирование авиарейса «Барнаул – Томск – Барнаул»

 

Главное управление

3422,4

4238

 

 

 

 

 

 

7660,4

всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе

3422,4

4238

 

 

 

 

 

 

7660,4

краевой бюджет

<…>

Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края»

24

Цель 2. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры 

2015-2022 годы

 

9289878,8

8414270

10646053

10646053

10646053

10646053

10646053

10646053

81580466,8

всего

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе

1943733,2

1126515

2735555

2735555

2735555

2735555

2735555

2735555

19483578,2

федеральный бюджет

7346145,6

7287755

7910498

7910498

7910498

7910498

7910498

7910498

62096888,6

краевой бюджет

25

Задача 2.1. Формирование сети автомобильных дорог, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики, снижение аварийности и травматизма на автомобильных дорогах; приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

 

 

9289878,8

8414270

10646053

10646053

10646053

10646053

10646053

10646053

81580466,8

всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе

1943733,2

1126515

2735555

2735555

2735555

2735555

2735555

2735555

19483578,2

федеральный бюджет

7346145,6

7287755

7910498

7910498

7910498

7910498

7910498

7910498

62096888,6

краевой бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

26

Мероприятие 2.1.1. Строительство, реконструкция, ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них с учетом мероприятий и требований Минтранса России, указанных в таблице 4

 

Главное управление;

КГКУ «Управление автомобильных дорог Алтайского края»

9289878,8

8414270

10646053

10646053

10646053

10646053

10646053

10646053

81580466,8

всего

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе

1943733,2

1126515

2735555

2735555

2735555

2735555

2735555

2735555

19483578,2

федеральный бюджет

7346145,6

7287755

7910498

7910498

7910498

7910498

7910498

7910498

62096888,6

краевой бюджет

Подпрограмма 3 «Железнодорожный транспорт»

27

Цель 3. Повышение доступности услуг железнодорожного транспорта

2015-2022

годы

 

333434,7

256574

144109

410800

439200

458200

458200

458200

2958717,7

всего

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе

333434,7

256574

144109

410800

439200

458200

458200

458200

2958717,7

краевой  бюджет

28

Задача 3.1. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении

 

 

333434,7

256574

144109

410800

439200

458200

458200

458200

2958717,7

всего  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе

333434,7

256574

144109

410800

439200

458200

458200

458200

2958717,7

краевой  бюджет

29

Мероприятие 3.1.1. Субсидии на возмещение потерь в доходах организациям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по регулируемым тарифам

 

Главное управление

333434,7

256574

144109

410800

439200

458200

458200

458200

2958717,7

всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе

333434,7

256574

144109

410800

439200

458200

458200

458200

2958717,7

краевой бюджет

Подпрограмма 4 «Внутренний водный транспорт»

30

Цель 4. Повышение доступности услуг внутреннего водного транспорта 

2015-2022

годы

 

24099

29164,2

15838

16828

17670

18553

18553

18553

159258,2

всего        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе

24099

29164,2

15838

16828

17670

18553

18553

18553

159258,2

краевой бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

31

Задача 4.1. Обеспечение надежности и безопасности функционирования внутреннего водного транспорта

 

 

24099

29164,2

15838

16828

17670

18553

18553

18553

159258,2

всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе

24099

29164,2

15838

16828

17670

18553

18553

18553

159258,2

краевой бюджет

32

Мероприятие 4.1.1. Финансирование организации работ и оказания услуг по навигационно-гидрографическому обеспечению условий безопасного плавания судов в границах Алтайского края, субсидирование услуг по перевозке пассажиров в пригородном сообщении

 

Главное управление

24099

29164,2

15838

16828

17670

18553

18553

18553

159258,2

всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе

24099

29164,2

15838

16828

17670

18553

18553

18553

159258,2

краевой бюджет

Подпрограмма 5 «Развитие городского электрического транспорта»

33

Цель 5. Повышение доступности услуг городского электрического транспорта

2015-2022

годы

 

30000

31530

90756

88376,2

90488,6

53884,3

53884,3

438919,4

всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе

 

 

 

57618

53548,1

53884,3

53884,3

53884,3

272819

краевой бюджет

30000

31530

33138

34828,1

36604,3

166100,4

 местный бюджет

34

Задача 5.1. Повышение надежности, качества предоставления населению транспортных услуг

 

 

30000

31530

66276

69656,2

73208,6

36604,3

36604,3

343879,4

всего  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе

 

 

 

33138

34828,1

36604,3

36604,3

36604,3

177779

краевой бюджет

 

30000

31530

33138

34828,1

36604,3

 

166100,4

местный бюджет

35

Мероприятие 5.1.1. Обновление подвижного состава городского электрического транспорта для городов Барнаула и Новоалтайска в рамках создания инфраструктуры

 

Главное управление; администрация г. Барнаула (по  согласованию);

30000

31530

66276

69656,2

73208,6

36604,3

36604,3

343879,4

всего

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе

33138

34828,1

36604,3

36604,3

36604,3

177779

краевой бюджет

 

30000

31530

33138

34828,1

36604,3

 

 

166100,4

местный бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Барнаульской агломерации троллейбусной линии

 

администрация г. Ново-алтайска (по согласованию)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<…>


Информация по документу
Читайте также