Расширенный поиск

Постановление Администрации Алтайского края от 03.06.2016 № 185

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

03.06.2016                                                                                         № 185

 

гарнаул

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации края от 13.10.2014 № 468

 

 

Постановляю:

Внести в постановление Администрации края от 13.10.2014 № 468 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Энергоэффективность и развитие электроэнергетики» на 2015 - 2020 годы» (в редакции от 26.03.2015 № 114) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

 

 

 

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

 

 

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации Алтайского края

от 03.06. 2016 № 185

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Администрации края от 13.10.2014 № 468 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Энергоэффективность и развитие электроэнергетики» на 2015 - 2020 годы»

 

В государственной программе Алтайского края «Энергоэффектив-ность и развитие электроэнергетики» на 2015 - 2020 годы, утвержденной вышеназванным постановлением (далее – «Программа»):

в паспорте Программы:

в позиции «Участники программы» слова «Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» заменить словами «Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите»;

абзацы седьмой - девятый позиции «Индикаторы и показатели программы» признать утратившими силу;

позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования программы

 

общий объем финансирования государственной программы Алтайского края «Энергоэффектив-ность и развитие электроэнергетики» на 2015 - 2020 годы (далее также – «программа») составляет 26222935,0 тыс. рублей, из них:

из федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

из краевого бюджета - 11255,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 1955,0 тыс. рублей;

2016 год - 1860,0 тыс. рублей;

2017 год - 1860,0 тыс. рублей;

2018 год - 1860,0 тыс. рублей;

2019 год - 1860,0 тыс. рублей;

2020 год - 1860,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников –
26211680,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 205000,0 тыс. рублей;

2016 год - 255380,0 тыс. рублей;

2017 год - 368180,0 тыс. рублей;

2018 год - 213880,0 тыс. рублей;

2019 год - 24955360,0 тыс. рублей;

2020 год - 213880,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год и на плановый период»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации программы» паспорта Программы и разделе 2 Программы слова «до 12 %» заменить словами «до 11,1 %»; слова «(с 6 до 5 этапов)» заменить словами «(с 6 до 3 этапов)»; слова «(со 167 до 40 дней)» заменить словами «(со 167 до 90 дней)»;

раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:

«4. Общий объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации программы

 

Общий объем финансирования программы составляет 26222935,0 тыс. рублей, из них:

из федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

из краевого бюджета - 11255,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 1955,0 тыс. рублей;

2016 год - 1860,0 тыс. рублей;

2017 год - 1860,0 тыс. рублей;

2018 год - 1860,0 тыс. рублей;

2019 год - 1860,0 тыс. рублей;

2020 год - 1860,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников - 26211680,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 205000,0  тыс. рублей;

2016 год - 255380,0 тыс. рублей;

2017 год - 368180,0 тыс. рублей;

2018 год - 213880,0 тыс. рублей;

2019 год - 24955360,0 тыс. рублей;

2020 год - 213880,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Сводные финансовые затраты на реализацию программы приведены в таблице 3.»;

таблицы 1 - 3 Программы изложить в редакции согласно таблицам 1 - 3 настоящих изменений;

в приложении к Программе:

в подпрограмме 1 Программы:

в паспорте подпрограммы 1:

в позиции «Участники подпрограммы» слова «Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» заменить словами «Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите»;

позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования

подпрограммы

 

объем финансирования подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее также - «подпрограмма 1») составляет 1284700,0 тыс. рублей, из них:

из краевого бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том чис-ле по годам:

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников -                        1284700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 201200,0 тыс. рублей;

2016 год - 251500,0 тыс. рублей;

2017 год - 202000,0 тыс. рублей;

2018 год - 210000,0 тыс. рублей;

2019 год - 210000,0 тыс. рублей;

2020 год - 210000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год и на плановый период»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова  «, на 670 человек ежегодно» исключить;

раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Объем финансирования подпрограммы 1

 

Объем финансирования подпрограммы 1 составляет 1284700,0 тыс. рублей, из них:

из краевого бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников - 1284700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 201200,0 тыс. рублей;

2016 год - 251500,0 тыс. рублей;

2017 год - 202000,0 тыс. рублей;

2018 год - 210000,0 тыс. рублей;

2019 год - 210000,0 тыс. рублей;

2020 год - 210000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Сводные финансовые затраты на реализацию подпрограммы 1 приведены в таблице 3.»;

в подпрограмме 2 Программы:

позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования

подпрограммы

 

объем финансирования подпрограммы 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики» (далее также - «подпрограмма 2») составляет 22470300,0 тыс. рублей, из них:

из федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

из краевого бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том чис-ле по годам:

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников -                             22470300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 3000,0 тыс. рублей;

2016 год - 3000,0 тыс. рублей;

2017 год - 165300,0 тыс. рублей;

2018 год - 3000,0 тыс. рублей;

2019 год - 22293000,0 тыс. рублей;

2020 год - 3000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год и на плановый период»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 и разделе 2 подпрограммы 2 слова «до 8,8 %» заменить словами «до 11,1 %»; слова «(с 6 до 5 этапов)» заменить словами «(с 6 до 3 этапов)»; слова «(с 167 до 40 дней)» заменить словами «(с 167 до 90 дней)»;

раздел 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«3. Объем финансирования подпрограммы 2

 

Объем финансирования подпрограммы 2 составляет 22470300,0 тыс. рублей, из них:

из федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

из краевого бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников - 22470300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 3000,0 тыс. рублей;

2016 год - 3000,0 тыс. рублей;

2017 год - 165300,0 тыс. рублей;

2018 год - 3000,0 тыс. рублей;

2019 год - 22293000,0 тыс. рублей;

2020 год - 3000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Сводные финансовые затраты на реализацию подпрограммы 2 приведены в таблице 3.»;

в подпрограмме 3 Программы:

позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 3  изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования

подпрограммы

 

объем финансирования подпрограммы 3 «Развитие использования возобновляемых источников энергии» (далее также – «подпрограмма 3») из внебюджетных источников составляет                   2451480,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 2451480,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период»;

раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Объем финансирования подпрограммы 3

 

         Объем финансирования подпрограммы 3 из внебюджетных источников составляет 2451480,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

         2015 год - 0,0 тыс. рублей;

         2016 год - 0,0 тыс. рублей;

         2017 год - 0,0 тыс. рублей;

         2018 год - 0,0 тыс. рублей;

         2019 год - 2451480,0 тыс. рублей;

         2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.

Сводные финансовые затраты на реализацию подпрограммы 3 приведены в таблице 3.»;

в подпрограмме 4 Программы:

позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования

подпрограммы

 

объем финансирования подпрограммы 4 «Обеспечение реализации программы» (далее также – «подпрограмма 4») составляет 16455,0 тыс. рублей, из них:

из краевого бюджета - 11255,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 1955,0 тыс. рублей;

2016 год - 1860,0 тыс. рублей;

2017 год - 1860,0 тыс. рублей;

2018 год - 1860,0 тыс. рублей;

2019 год - 1860,0 тыс. рублей;

2020 год - 1860,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников - 5200,0 тыс. руб-лей, в том числе по годам:

2015 год - 800,0 тыс. рублей;

2016 год - 880,0 тыс. рублей;

2017 год - 880,0 тыс. рублей;

2018 год - 880,0 тыс. рублей;

2019 год - 880,0 тыс. рублей;

2020 год - 880,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период»;

раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Объем финансирования подпрограммы 4

 

Объем финансирования подпрограммы 4 составляет 16455,0 тыс.  рублей, из них:

из краевого бюджета - 11255,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 1955,0 тыс. рублей;

2016 год - 1860,0 тыс. рублей;

2017 год - 1860,0 тыс. рублей;

2018 год - 1860,0 тыс. рублей;

2019 год - 1860,0 тыс. рублей;

2020 год - 1860,0 тыс. рублей;

из  внебюджетных  источников - 5200,0 тыс.  рублей, в том числе по годам:

2015 год - 800,0 тыс. рублей;

2016 год - 880,0 тыс. рублей;

2017 год - 880,0 тыс. рублей;

2018 год - 880,0 тыс. рублей;

2019 год - 880,0 тыс. рублей;

2020 год - 880,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.

Сводные финансовые затраты на реализацию подпрограммы 4 приведены в таблице 3.».

 


Таблица 1

 

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы Алтайского края «Энергоэффективность и развитие электроэнергетики» на 2015
- 2020 годы и их значениях

 

п/п

Наименование индикатора (показателя)

Единица изме-рения

Значение по годам

2013 год (факт)

2014 год (факт)

годы реализации государственной программы

2015

год

2016  год

2017 год

2018 год

2019 год

2020

год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Государственная программа Алтайского края «Энергоэффективность и развитие электроэнергетики» на 2015 - 2020 годы

 

1

Энергоемкость валового регионального продукта

кг у.т./ тыс. руб.

25,2

24,2

23,9

23,7

23,5

23,2

23,0

22,8

2

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-тивности, в общем объеме финан-сирования программы

%

93,6

94,4

90,7

95

95

95

95

95

3

Экономия энергетических ресурсов в натуральном выражении

тыс.

 т у.т.

119,89

259,07

302,25

345,44

388,61

431,79

474,96

1228,52

4

Экономия энергетических ресурсов в стоимостном выражении

тыс. руб.

1172929

1407500,7

1642072,1

1876715

2111286,8

2345858

2580429,8

6674425,3

5

Количество энергосервисных кон-трактов (договоров), заключенных государственными и муниципальными заказчиками

 

шт.

0

12

121

45

90

135

180

225

6

Вводы генерации тепловых электро-станций (объекты по договорам предоставления мощности)

МВт

65

65

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Количество сотрудников, прошедших обучение по образовательной прог-рамме энергосбережения и повышения энергетической эффективности

чел.

670

670

670

400

0

0

400

400

8

Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года на предприятиях электроэнергетики края

%

116,6

121,8

128,4

136,3

143,2

150,9

150,9

150,9

 

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

 

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

9

Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Алтайского края

%

21,2

22,0

22,1

22,2

22,3

22,4

22,5

22,6

10

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Алтайского края

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

11

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Алтайского края

 

%

84,4

84,4

84,4

84,4

84,4

84,4

84,4

84,4

12

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Алтайского края

%

83,2

83,2

83,2

83,2

83,2

83,2

83,2

83,2

13

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Алтайского края

%

84,0

84,0

84,0

84,0

84,0

84,0

84,0

84,0

14

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Алтайского края

%

98,0

98,0

98,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

15

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энер-гетических ресурсов, производимых на территории Алтайского края

%

0,1

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,17

 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе

16

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Алтайского края и государственных учреждений Алтайского края (в расчете на 1 кв. м общей площади)

 

кВт·ч/ кв. м

20,98

20,67

20,37

20,07

19,77

19,47

19,17

18,87

17

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Алтайского края и государственных учреждений Алтай-ского края (в расчете на 1 кв. м общей площади)

Гкал/

кв. м

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,06

0,06

18

Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Алтайского края и госу-дарственных учреждений Алтайского края (в расчете на 1 человека)

куб. м/ чел.

35,58

35,28

35,00

34,70

34,40

34,10

33,80

33,50

19

Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Алтайского края и госу-дарственных учреждений Алтайского края (в расчете на 1 человека)

куб. м/ чел.

7,9

7,7

7,6

7,5

7,4

7,3

7,2

7,1

20

Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Алтайского края и госу-дарственных учреждений Алтайского края (в расчете на 1 человека)

куб. м/ чел.

18,7

18,6

18,5

18,4

18,3

18,2

18,1

18,0

21

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контра-ктов), заключенных органами госу-дарственной власти Алтайского края и государственными учреждениями Алтайского края, к общему объему финансирования программы

 

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

22

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)

Гкал/

кв. м

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,09

0,09

0,09

23

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

куб. м/ чел.

48,60

48,50

48,40

48,30

48,20

48,10

48,00

47,90

24

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

куб. м/ чел.

7,75

7,65

7,50

7,45

7,40

7,35

7,30

7,25

25

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)

кВт·ч/ кв. м

15,68

15,38

15,35

15,32

14,29

14,26

14,23

14,20

26

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с инди-видуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади)

тыс.

куб. м/

кв. м

0,033

0,034

0,033

0,033

0,033

0,032

0,032

0,032

27

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)

тыс.

куб. м/

чел.

0,0154

0,0155

0,0155

0,0155

0,0154

0,154

0,0153

0,0153

28

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в много-квартирных домах

т у.т./ кв. м

0,095

0,097

0,096

0,096

0,095

0,095

0,095

0,094

 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры

29

Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями

 

т у.т./ тыс. МВт·ч

340

340

336

333

329

326

323

320

30

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями

 

т у.т./ млн. Гкал

159000

158000

154000

153000

152000

151000

150000

148000

31

Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии

%

13,1

13

12,8

11,5

11,4

11,3

11,2

11,1

32

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

кВт·ч/ куб. м

0,6

0,6

0,59

0,59

0,58

0,58

0,57

0,57

33

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

%

18,9

18,54

18,5

18,5

18,4

18,4

18,3

18,3

34

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

%

11,00

10,07

10,06

10,05

10,04

10,03

10,02

10,01

35

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м)

тыс. кВт·ч/

куб. м

1,22

1,21

1,21

1,20

1,20

1,19

1,19

1,19

36

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м)

тыс.

кВт·ч/

куб. м

0,69

0,69

0,66

0,68

0,68

0,68

0,67

0,67

37

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствую-щим установленным нормативам)

 

кВт·ч/ кв. м

5,84

5,87

5,86

5,85

5,84

5,83

5,82

5,81

 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

38

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффектив-ности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется органом исполни-тельной власти Алтайского края

ед.

14

17

19

22

27

32

35

40

39

Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется органом исполни-тельной власти Алтайского края, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-тивности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией

ед.

71

86

95

105

115

125

135

145

40

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется органом исполнительной власти Алтайского края

ед.

71

86

95

105

115

125

135

145

41

Количество транспортных средств с автономным источником электри-ческого питания, относящихся к общественному транспорту, регули-рование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется органом исполнительной власти Алтайского края

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Количество транспортных средств, используемых органами государ-ственной власти Алтайского края, государственными учреждениями и государственными унитарными пред-приятиями Алтайского края, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-тивности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными сред-ствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Количество транспортных средств с автономным источником электри-ческого питания, используемых органами государственной власти Алтайского края, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Алтай-ского края

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории Алтайского края

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Количество электромобилей легковых с автономным источником электри-ческого питания, зарегистрированных на территории Алтайского края

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики»

46

Модернизация системы коммерческого учета электроэнергии (внедрение ин-теллектуального учета электроэнергии)

%

0

1,5

3

7

10

13

16

19

47

Количество аварий в сетях

шт.

19

19

18

17

16

15

14

13

48

Количество аварий в генерации

шт.

193

130

120

110

100

90

80

70

49

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии на источниках комбинированного произ-водства электрической и тепловой энергии с установленной мощностью 25 МВт и более

т у.т./ тыс. МВт·ч

340

340

336

333

329

326

323

320

50

Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов на источниках комбинированного производства электрической и тепловой энергии с установленной мощностью 25 МВт и более

 

т у.т./ млн. Гкал

159000

158000

154000

153000

152000

151000

150000

148000

51

Срок подключения к энергосети

дней

240

165

45

90

90

90

90

90

52

Количество этапов, необходимых для получения доступа к энергосети

шт.

6

6

5

4

4

3

3

3

 

Подпрограмма 3 «Развитие использования возобновляемых источников энергии»

53

Доля объема производства электрической энергии генери-рующими объектами, функциони-рующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории Алтайского края (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)

%

0,0003

0,0004

0,0013

0,0022

0,0023

0,0024

0,0025

0,2

54

Ввод установленной мощности генерирующих объектов, функциони-рующих на основе использования энергии солнца, энергии ветра и энергии воды (без учета гидро-электростанций установленной мощ-ностью свыше 25 МВт)

МВт

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0125

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы»

55

Доля государственных и муни-ципальных учреждений Алтайского края, предоставляющих информацию в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-тивности (ГИС «Энергоэффектив-ность»)

%

0

0

41,5

100

100

100

100

100

56

Количество принятых нормативных правовых актов Алтайского края для обеспечения реализации программы

шт.

6

6

7

3

3

3

3

3


Информация по документу
Читайте также