Расширенный поиск

Постановление Администрации Алтайского края от 11.08.2016 № 267

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

11.08.2016                                                                                      № 267

 

г. Барнаул

 

О внесении изменений в постановление Администрации края от 22.07.2014 № 340

 

 

Постановляю:

Внести в постановление Администрации края от 22.07.2014 № 340 (в редакции от 06.07.2015 № 270) «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малых городов Алтайского края» на период до 2020 года» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

 

 

 

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

 


ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации Алтайского края от 11.08.2016 № 267

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Администрации края от 22.07.2014 № 340 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малых городов Алтайского края» на период до 2020 года»

 

 

Пункт 2 постановления признать утратившим силу;

в государственной программе Алтайского края «Развитие малых городов Алтайского края» на период до 2020 года (далее – «Программа»), утвержденной вышеназванным постановлением:

в паспорте Программы:

в позиции «Участники программы»:

слова «управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов» заменить словами «управление Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям»;

слова «Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края» заменить словами «Главное управление образования и науки Алтайского края»;

слова «управление Алтайского края по физической культуре и спорту» заменить словами «управление спорта и молодежной политики Алтайского края»;

позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования программы

 

общий объем финансирования государственной программы (за счет всех источников финансирования) составит
19240875,4 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 1681147,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 1398217,4 тыс. руб.;

в 2016 году – 1966786,4 тыс. руб.;

в 2017 году – 2145093,4 тыс. руб.;

в 2018 году – 2326480,8 тыс. руб.;

 

 

в 2019 году – 5927917,7 тыс. руб.;

в 2020 году – 3795232,7 тыс. руб.»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы»:

в абзаце тринадцатом слова «в 1,5 раза» заменить словами «в 1,2 раза»;

в абзаце шестнадцатом слова «до 36,9 тыс. руб.» заменить словами «до 26,7 тыс. руб.»;

в подразделе 2.3 Программы:

в абзаце тринадцатом слова «в 1,5 раза» заменить словами
«в 1,2 раза»;

в абзаце шестнадцатом слова «до 36,9 тыс. руб.» заменить словами
«до 26,7 тыс. руб.»;

в абзаце двадцать третьем слова «Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края» заменить словами «Главное управление образования и науки Алтайского края»;

в абзаце двадцать седьмом слова «управление Алтайского края по физической культуре и спорту» заменить словами «управление спорта и молодежной политики Алтайского края»;

в абзаце тридцать первом слова «управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов» заменить словами «управление Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям»;

в абзаце тринадцатом раздела IV Программы слова «капитальный ремонт многоквартирных домов и» исключить;

в разделе V Программы:

абзацы первый – пятый  изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
государственной программы, составляет 19240875,4 тыс. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета – 2641165,8 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета – 2563943,3 тыс. руб.;

из средств местных бюджетов – 1669258,8 тыс. руб.;

из внебюджетных источников – 12366507,5 тыс. руб.»;

абзац седьмой после слов «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» дополнить словами «, от 18.12.2015 № 122-ЗС «О краевом бюджете на 2016 год»;

приложения 1 – к Программе изложить в редакции согласно таблицам 1 – настоящих изменений;

в приложении 4 к Программе:

в подпрограмме 1 Программы:

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Участники подпрограммы»:

слова «Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края» заменить словами «Главное управление образования и науки Алтайского края»;

слова «управление Алтайского края по физической культуре и спорту» заменить словами «управление спорта и молодежной политики Алтайского края»;

абзац шестой позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» признать утратившим силу;

позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы финансирования подпрограммы

 

общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 1093408,1 тыс. руб., в том числе:

 

 

в 2014 году – 229224,2 тыс. руб.;

в 2015 году – 157392,1 тыс. руб.;

в 2016 году – 57199,3 тыс. руб.;

в 2017 году – 249888,5 тыс. руб.;

в 2018 году – 175047,0 тыс. руб.;

в 2019 году – 145834,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 78823,0 тыс. руб.»;

абзац одиннадцатый позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» признать утратившим силу;

абзац девятнадцатый подраздела 2.2 признать утратившим силу;

абзац двенадцатый подраздела 2.3 признать утратившим силу;

в разделе III:

в абзаце девятнадцатом слова «и монтаж макаронной линии» исключить;

абзац двадцать шестой после слов «планируется приобретение» дополнить словом «, монтаж»;

абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:

«В целях обеспечения граждан доступным и комфортным жильем запланированы мероприятия по переселению жителей из аварийных многоквартирных домов.»;

раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Алейска в 2014 - 2020 годах планируется направить 1093408,1 тыс. руб.,
в том числе:

из средств федерального бюджета – 264774,1 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета – 163114,5 тыс. руб.;

из средств местных бюджетов – 205360,5 тыс. руб.;

из внебюджетных источников – 460159,0 тыс. руб.»;

в подпрограмме 2 Программы:

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Участники подпрограммы»:

слова «Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края» заменить словами «Главное управление образования и науки Алтайского края»;

слова «управление Алтайского края по физической культуре и спорту» заменить словами «управление спорта и молодежной политики Алтайского края»;

абзац седьмой позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» признать утратившим силу;

позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования подпрограммы

 

общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 4326263,5 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 798442,9 тыс. руб.;

в 2015 году – 630230,1 тыс. руб.;

в 2016 году – 1230619,7 тыс. руб.;

в 2017 году – 175330,2 тыс. руб.;

в 2018 году – 224792,2 тыс. руб.;

в 2019 году – 491330,2 тыс. руб.;

в 2020 году – 775518,2 тыс. руб.»;

абзац двенадцатый позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» признать утратившим силу;

абзац девятнадцатый подраздела 2.2 признать утратившим силу;

абзац тринадцатый подраздела 2.3 признать утратившим силу;

раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Белокурихи в 2014 - 2020 годах планируется направить 4326263,5 тыс. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета - 1147462,5 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета - 737086,0 тыс. руб.;

из средств местных бюджетов - 506564,1 тыс. руб.;

из внебюджетных источников - 1935150,9 тыс. руб.»;

в подпрограмме 3 Программы:

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Участники подпрограммы»:

слова «Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края» заменить словами «Главное управление образования и науки Алтайского края»;

слова «управление Алтайского края по физической культуре и спорту» заменить словами «управление спорта и молодежной политики Алтайского края»;

абзац шестой позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» признать утратившим силу;

позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования подпрограммы

 

общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 1450753,2 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 356110,6 тыс. руб.;

 

 

в 2015 году – 266708,1 тыс. руб.;

в 2016 году – 117351,1 тыс. руб.;

в 2017 году – 216288,6 тыс. руб.;

в 2018 году – 145124,6 тыс. руб.;

в 2019 году – 160415,6 тыс. руб.;

в 2020 году – 188754,6 тыс. руб.»;

абзац одиннадцатый позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» признать утратившим силу;

абзац восемнадцатый подраздела 2.2 признать утратившим силу;

абзац двенадцатый подраздела 2.3 признать утратившим силу;

раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Заринска в 2014 - 2020 годах планируется направить 1450753,2 тыс. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета – 14987,6 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета – 201144,0 тыс. руб.;

из средств местных бюджетов – 156494,0 тыс. руб.;

из внебюджетных источников – 1078127,6 тыс. руб.»;

в подпрограмме 4 Программы:

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Участники подпрограммы»:

слова «Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края» заменить словами «Главное управление образования и науки Алтайского края»;

слова «управление Алтайского края по физической культуре и спорту» заменить словами «управление спорта и молодежной политики Алтайского края»;

абзац седьмой позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» признать утратившим силу;

позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования подпрограммы

 

общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 1385139,6 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 33470,6 тыс. руб.;

в 2015 году – 106945,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 21724,3 тыс. руб.;

 

 

в 2017 году – 449448,8 тыс. руб.;

в 2018 году – 255762,3 тыс. руб.;

в 2019 году – 260474,3 тыс. руб.;

в 2020 году – 257314,3 тыс. руб.»;

абзац двенадцатый позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» признать утратившим силу;

абзац двадцатый подраздела 2.2 признать утратившим силу;

абзац тринадцатый подраздела 2.3 признать утратившим силу;

в разделе III:

в абзаце двадцать пятом слова «капитальный ремонт многоквартирных домов и» исключить;

абзацы одиннадцатый, восемнадцатый, сорок четвертый признать утратившими силу;

раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы

 

Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Камня-на-Оби в 2014 - 2020 годах планируется направить 1385139,6 тыс. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета – 507624,5 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета – 593501,2 тыс. руб.;

из средств местных бюджетов – 241321,5 тыс. руб.;

из внебюджетных источников – 42692,4 тыс. руб.»;

в подпрограмме 5 Программы:

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Участники подпрограммы»:

слова «Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края» заменить словами «Главное управление образования и науки Алтайского края»;

слова «управление Алтайского края по физической культуре и спорту» заменить словами «управление спорта и молодежной политики Алтайского края»;

абзац шестой позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» признать утратившим силу;

позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования подпрограммы

 

общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 5659178,8 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 147124,7 тыс. руб.;

 

 

в 2015 году – 105602,1 тыс. руб.;

в 2016 году – 63932,6 тыс. руб.;

в 2017 году – 108362,6 тыс. руб.;

в 2018 году – 326622,6 тыс. руб.;

в 2019 году – 3553751,6 тыс. руб.;

в 2020 году – 1353782,6 тыс. руб.»;

абзац одиннадцатый позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» признать утратившим силу;

абзац двадцатый подраздела 2.2 признать утратившим силу;

абзац двенадцатый подраздела 2.3 признать утратившим силу;

в разделе III:

в абзаце седьмом слова «в 2016 - 2017 годах» заменить словами «в 2019 - 2020 годах»;

в абзаце сорок первом слова «МДОУ № 34, № 33, № 41» заменить словами «дошкольных образовательных организаций»;

раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Славгорода в 2014 - 2020 годах планируется направить 5659178,8 тыс. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета – 230114,9 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета – 253212,8 тыс. руб.;

из средств местных бюджетов – 306610,2 тыс. руб.;

из внебюджетных источников – 4869240,9 тыс. руб.»;

в подпрограмме 6 Программы:

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Участники подпрограммы»:

слова «Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края» заменить словами «Главное управление образования и науки Алтайского края»;

слова «управление Алтайского края по физической культуре и спорту» заменить словами «управление спорта и молодежной политики Алтайского края»;

абзац седьмой позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» признать утратившим силу;

позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования подпрограммы

 

общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 4707451,1 тыс. руб., в том числе:

 

в 2014 году – 91785,7 тыс. руб.;

в 2015 году – 112628,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 456797,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 783978,4 тыс. руб.;

в 2018 году – 963088,4 тыс. руб.;

в 2019 году – 1232399,5 тыс. руб.;

в 2020 году – 1066774,1 тыс. руб.»;

абзац двенадцатый позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» признать утратившим силу;

в абзаце тридцать пятом подраздела 1.1 слова «общеобразовательных организаций, 4 дошкольных образовательных учреждения» заменить словами «общеобразовательные организации, 4 дошкольные образовательные организации»;

абзац двадцатый подраздела 2.2 признать утратившим силу;

абзац тринадцатый подраздела 2.3 признать утратившим силу;

в разделе III:

в абзаце четырнадцатом слово «мачтовых» заменить словами «комплексных трансформаторных»;

в абзаце сорок втором слова «в учреждениях образования» заменить словами «в образовательных организациях»;

раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Яровое в 2014 - 2020 годах планируется направить 4707451,1 тыс. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета – 397521,8 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета – 410324,4 тыс. руб.;

из средств местных бюджетов – 163999,5 тыс. руб.;

из внебюджетных источников – 3735605,4 тыс. руб.»;

в подпрограмме 7 Программы:

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Участники подпрограммы»:

слова «Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края» заменить словами «Главное управление образования и науки Алтайского края»;

слова «управление Алтайского края по физической культуре и спорту» заменить словами «управление спорта и молодежной политики Алтайского края»;

абзац шестой позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» признать утратившим силу;

позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования подпрограммы

 

общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 618681,1 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 24988,3 тыс. руб.;

в 2015 году – 18712,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 19162,4 тыс. руб.;

 

 

в 2017 году – 161796,3 тыс. руб.;

в 2018 году – 236043,7 тыс. руб.;

в 2019 году – 83712,5 тыс. руб.;

в 2020 году – 74265,9 тыс. руб.»;

абзац одиннадцатый позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» признать утратившим силу;

в абзаце сорок шестом подраздела 1.1 слова «учреждений общего образования» заменить словами «общеобразовательных организаций»;

абзац девятнадцатый подраздела 2.2 признать утратившим силу;

абзац двенадцатый подраздела 2.3 признать утратившим силу;

раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Горняка в 2014 - 2020 годах планируется направить 618681,1 тыс. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета – 78680,4 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета – 205560,4 тыс. руб.;

из средств местных бюджетов – 88909,0 тыс. руб.;

из внебюджетных источников – 245531,3 тыс. руб.».


Таблица 1

 

 

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы Алтайского края «Развитие малых городов Алтайского края»

на период до 2020 года, их значениях

 

п/п

Наименование показателя

(индикатора)

Единицы измерения

Значения показателей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа Алтайского края «Развитие малых городов Алтайского края» на период до 2020 года

1

Рост валового регионального продукта (ВРП) Алтайского края к уровню 2013 года

%

100,0

100,4

100,5

101,3

102,9

107,5

112,5

118,1

2

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на
10000 человек населения

ед.

384

394

385

385

435

449

466

485

3

Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода

%

1,6

1,5

1,6

1,7

1,6

1,6

1,5

1,4

4

Среднемесячная заработная плата одного работника

тыс. рублей

18,0

19,5

20,1

20,8

21,8

23,0

24,4

26,7

5

Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов

тыс. кв. м

664,7

754,5

889,9

780,0

755,0

840,0

940,0

1050,0

6

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста

%

80,0

75,0

81,4

82,0

82,8

83,5

84,2

85,0

7

Смертность населения по всем причинам

случаев на тыс. человек населения

14,0

13,9

14,2

13,7

13,7

13,6

13,5

13,5

8

Бюджетная обеспеченность (нало-говые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)

тыс. рублей

21,6

23,0

23,0

23,5

24,0

24,8

25,1

25,4

Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого развития города Алейска»

9

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения

тыс. рублей

10,2

10,8

11,3

12,4

13,2

14,1

15,7

16,9

10

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на    10000 человек населения

ед.

279

282

261,2

263,7

328

331

336

341

11

Рост промышленного производства по отношению к 2013 году

%

100

113,9

110,9

113,7

114,8

117,1

119,2

120,2

12

Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, работ и услуг собственного производства

%

84,0

83,1

75,7

75,5

75

72,9

70,1

67,3

13

Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов

кв. м

4553

4740

5626

4800

5000

5600

6300

7050

14

Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода

%

1,1

0,8

1,3

1,4

1,3

1,2

1,0

0,9

15

Среднемесячная заработная плата одного работника

тыс. рублей

17,6

19,5

19,8

20,6

21,8

23,8

26,2

35,8

16

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста

%

55,2

76,0

78,0

78,3

78,3

78,3

78,3

85,0

17

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

%

89,7

89,7

89,7

89,7

89,9

90,1

90,9

92,0

18

Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности

%

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

19

Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения

%

25,8

26,1

27,4

31,0

31,2

32,4

33,1

34,5

20

Бюджетная обеспеченность (на-логовые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)

тыс. рублей

6,0

5,1

5,4

5,9

5,7

5,8

5,9

6,0

Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого развития города Белокурихи»

21

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения

тыс. рублей

32,0

40,9

53,8

59,7

40,8

43,2

45,8

48,6

22

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на    10000 человек населения

ед.

550

575

617

620

636

638

640

642

23

Рост промышленного производства по отношению к 2013 году

%

100

102,3

103,5

104,6

123,3

131,9

141,8

153,1

24

Число мест (коек) в коллективных средствах размещения туристов и отдыхающих

ед.

5275

5322

5430

5460

6000

6400

7000

8000

25

Количество потребителей туристских услуг

тыс. человек

192,1

201,2

219,3

229,6

246,4

261,2

276,9

293,5

26

Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов

кв. м

6368

9882

10762

11400

12400

14500

16250

18150

27

Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода

%

1,1

1,1

1,4

1,5

1,4

1,3

1,2

1,0

28

Среднемесячная заработная плата одного работника

тыс. рублей

20,5

22,1

23,9

25,5

27,1

29,5

32,5

35,1

29

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста

%

68,0

72,0

70,0

73,0

77,0

81,0

85,0

88,0

30

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

%

75,0

75,0

77,6

76,0

77,0

78,0

86,0

92,0

31

Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности

%

0

0

0

0

100,0

100,0

100,0

100,0

32

Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения

%

25,4

27,0

28,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

33

Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)

тыс. рублей

14,0

12,9

11,9

14,5

15,6

15,9

16,1

16,3

Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивого развития города Заринска»

34

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения

тыс. рублей

11,3

8,2

7,4

6,1

14,8

15,1

15,5

15,9

35

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на    10000 человек населения

ед.

296

300

306

306

345

355

365

380

36

Рост промышленного производства по отношению к 2013 году

%

100,0

104,4

103,8

100

103,0

103,5

104,5

106,0

37

Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, работ и услуг собственного производства

%

88,9

88,5

94

90

87,9

87,7

87,5

87,4

38

Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов

кв. м

2805

3260

1117

4700

5100

5500

5800

6500

39

Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода

%

1,1

1,1

1,1

1,2

1,1

1,0

0,9

0,9

40

Среднемесячная заработная плата одного работника

тыс. рублей

21,3

23,2

25,0

26,5

28,1

30,6

33,8

41,6

41

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста

%

68,5

91,0

85,6

70,9

76,0

78,0

82,0

85,0

42

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

%

77,3

82,9

82,4

82,5

84,5

85,0

88,0

92,0

43

Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности

%

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

44

Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения

%

26,1

27,0

30,0

32,0

32,0

32,0

33,0

34,0

45

Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)

тыс. рублей

6,4

5,6

6,13

6,1

6,4

6,5

6,6

6,7

Подпрограмма 4 «Обеспечение устойчивого развития города Камень-на-Оби»

46

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения

тыс. рублей

5,1

5,5

2,7

3,2

6,3

7,0

7,8

8,5

47

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на    10000 человек населения

ед.

304

310

308

285

335

340

345

350

48

Рост промышленного производства по отношению к 2013 году

%

100,0

123,8

124,4

112,7

117,5

118,7

121,0

126,7

49

Число мест (коек) в коллективных средствах размещения туристов и отдыхающих

ед.

204

204

203

210

225

225

245

245

50

Количество потребителей туристских услуг

тыс. человек

6,7

6,8

3,8

3,8

8,4

9,3

10,2

11,2

51

Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов

кв. м

2935

7407

5431

3750

4100

4500

5050

5650

52

Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода

%

0,9

0,5

0,7

0,8

0,8

0,7

0,7

0,6

53

Среднемесячная заработная плата одного работника

тыс. рублей

16,0

17,3

18,0

18,8

19,9

21,7

23,9

34,3

54

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста

%

77,5

68,2

82,0

84,0

85,0

85,0

85,0

85,0

55

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

%

84,0

86,0

92,5

93,2

90,0

90,5

92,0

93,0

56

Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности

%

43,0

43,0

43,0

43,0

43,0

43,0

43,0

43,0

57

Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения

%

26,5

27,0

28,0

29,0

29,0

29,0

29,5

30,0

58

Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)

тыс. рублей

3,6

3,2

3,4

3,4

3,8

3,9

4,0

4,1

Подпрограмма 5 «Обеспечение устойчивого развития города Славгорода»

59

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения

тыс. рублей

9,1

8,0

5,42

6,5

14,0

15,6

17,5

18,1

60

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на    10000 человек населения

ед.

347

335

338,9

340

375

380

385

390

61

Рост промышленного производства по отношению к 2013 году

%

100,0

106,9

102,4

101,5

120,5

126,0

131,6

137,6

62

Рост производства  сельскохозяйственной продукции по отношению к 2013 году

%

100,0

57,9

79,6

100,5

114,3

118,0

120,3

123,5

63

Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов

кв. м

1803

3083

4683

3800

4400

5300

6000

6700

64

Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода

%

2,2

1,9

1,9

2,0

2,0

1,9

1,9

1,9

65

Среднемесячная заработная плата одного работника

тыс. рублей

15,4

17,1

17,3

18,5

19,7

21,4

23,6

33,1

66

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста

%

50,0

61,0

57,0

57,0

66,0

72,0

80,0

85,0

67

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

%

84,0

84,0

84,6

85,0

86,0

87,0

90,0

92,0

68

Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности

%

107,0

107,0

103,0

104,0

107,0

107,0

107,0

107,0

69

Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения

%

25,6

27,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

70

Бюджетная обеспеченность (нало-говые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)

тыс. рублей

4,9

4,3

5,14

5,129

5,1

5,2

5,3

5,4

Подпрограмма 6 «Обеспечение устойчивого развития города Яровое»

71

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения

тыс. рублей

6,4

8,9

11,8

11,9

62,5

67,1

72,0

77,0

72

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения

ед.

299

263

249,3

243,3

336

338

340

342

73

Рост промышленного производства по отношению к 2013 году

%

100,0

123,6

123,6

123,6

198,0

211,3

228,6

248,0

74

Число мест (коек) в коллективных средствах размещения туристов и отдыхающих

ед.

697

830

830

830

860

860

900

1000

75

Количество потребителей туристских услуг

тыс.

человек

72,0

75,6

82,5

90,0

97,2

100,9

104,9

110,0

76

Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов

кв. м

1642

2020

421

2200

2400

2700

3050

3400

77

Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода

%

4,2

3,2

3,5

3,6

3,6

3,5

3,5

3,5

78

Среднемесячная заработная плата одного работника

тыс. рублей

15,6

17,3

17,2

18,2

19,3

21,0

23,2

30,7

79

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста

%

77,4

78,5

79,2

79,5

87,5

88,0

88,5

89,0

80

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

%

80,3

79,5

83,6

83,6

83,6

83,6

88,0

92,0

81

Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности

%

100,0

100,0

80,0

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

82

Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения

%

26,3

27,1

28,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

83

Бюджетная обеспеченность (нало-говые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)

тыс. рублей

4,5

4,7

6,5

5,3

5,0

5,1

5,2

5,3

Подпрограмма 7 «Обеспечение устойчивого развития города Горняка»

84

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения

тыс. рублей

9,7

6,2

9,9

8,5

9,1

10,0

10,5

11,0

85

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на    10000 человек населения

ед.

221

238

241

241

248

250

252

254

86

Рост промышленного производства по отношению к 2013 году

%

100,0

90,0

77,2

100

114,9

120,7

127,9

136,2

87

Рост производства сельскохозяйственной продукции по отношению к 2013 году

%

100,0

100,0

100,2

100,9

101,1

101,4

101,9

102,9

88

Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов

кв. м

339

400

299

450

470

500

560

630

89

Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода

%

1,7

2,0

2,3

2,4

2,1

2,0

1,6

1,5

90

Среднемесячная заработная плата одного работника

тыс. рублей

14,7

15,6

16,8

17,0

18,0

19,6

21,6

30,1

91

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста

%

50,0

73,0

76,0

78,0

79,0

82,0

84,0

85,0

92

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

%

80,0

80,0

84,6

84,6

84,6

84,6

87,0

92,0

93

Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности

%

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

94

Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения

%

25,0

25,0

25,0

30,0

31,0

31,0

32,0

32,0

95

Бюджетная обеспеченность (нало-говые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения)

тыс. рублей

2,2

2,0

1,7

2,0

2,3

2,4

2,5

2,6


Информация по документу
Читайте также