Расширенный поиск

Закон Алтайского края от 10.07.2007 № 64-ЗС

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     * - финансирование осуществляется в рамках реализации федеральной
целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы



                                                            Таблица 10


                               ПЕРЕЧЕНЬ
        мероприятий подпрограммы "Дети и семья" по направлению
                     "Семья с детьми-инвалидами"

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |   Наименование    |   Объем финансирования (тыс. рублей)   |Источники|  Исполнители  |   Ожидаемые   |
|п/п |    мероприятия    |----------------------------------------|финанси- |               |  результаты   |
|    |                   | 2007  |  2008  | 2009  | 2010  | всего | рования |               |               |
|    |                   |  год  |  год   |  год  |  год  |       |         |               |               |
|----|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------|
| 1  |         2         |   4   |   5    |   6   |   7   |   3   |    8    |       9       |      10       |
|----|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------|
|1.  |Создание условий   |1200,0 | 2100,0 |1300,0 |2570,0 |7170,0 |федераль-|Главалтайсоцза-|               |
|    |для подготовки     |       |        |       |       |       |   ный   |щита           |               |
|    |детей с            |       |        |       |       |       | бюджет* |               |               |
|    |ограниченными      |       |        |       |       |       |         |               |               |
|    |возможностями к    |       |        |       |       |       |         |               |               |
|    |самостоятельной    |       |        |       |       |       |         |               |               |
|    |жизни и интеграции |       |        |       |       |       |         |               |               |
|    |их в общество      |       |        |       |       |       |         |               |               |
|----|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------|
|1.1 |Проведение краевого|   -   | 850,0  |   -   |1220,0 |2070,0 |федераль-|Главалтайсоцза-|выявление      |
|    |фестиваля          |       |        |       |       |       |   ный   |щита           |творчески      |
|    |творчества детей - |       |        |       |       |       | бюджет* |               |одаренных детей|
|    |инвалидов "Сделаем |       |        |       |       |       |         |               |- инвалидов,   |
|    |мир добрее"        |       |        |       |       |       |         |               |создание       |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |               |условий для    |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |               |развития их    |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |               |творческих     |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |               |способностей,  |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |               |обеспечение    |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |               |участия 100    |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |               |детей с        |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |               |ограниченными  |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |               |возможностями в|
|    |                   |       |        |       |       |       |         |               |краевом        |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |               |фестивале      |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |               |творчества     |
|----|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------|
|1.2 |Проведение в период|1200,0 | 1250,0 |1300,0 |1350,0 |5100,0 |федераль-|Главалтайсоцза-|интеграция     |
|    |летней             |       |        |       |       |       |   ный   |щита           |детей с        |
|    |оздоровительной    |       |        |       |       |       | бюджет* |               |ограниченными  |
|    |кампании профильных|       |        |       |       |       |         |               |возможностями в|
|    |смен для подростков|       |        |       |       |       |         |               |среду          |
|    |с ограниченными    |       |        |       |       |       |         |               |сверстников,   |
|    |возможностями      |       |        |       |       |       |         |               |организация во |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |               |время          |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |               |профильной     |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |               |смены          |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |               |оздоровления не|
|    |                   |       |        |       |       |       |         |               |менее 200 детей|
|    |                   |       |        |       |       |       |         |               |с ограниченными|
|    |                   |       |        |       |       |       |         |               |возможностями в|
|    |                   |       |        |       |       |       |         |               |год            |
|----|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------|
|2.  |Внедрение в краевых|   -   |   -    |   -   |   -   |   -   | краевой |Главалтайсоцза-|               |
|    |реабилитационных   |       |        |       |       |       | бюджет, |щита           |               |
|    |центрах для детей и|       |        |       |       |       | текущее |               |               |
|    |подростков с       |       |        |       |       |       |финанси- |               |               |
|    |ограниченными      |       |        |       |       |       | рование |               |               |
|    |возможностями новых|       |        |       |       |       |         |               |               |
|    |форм социально -   |       |        |       |       |       |         |               |               |
|    |реабилитационной   |       |        |       |       |       |         |               |               |
|    |работы с           |       |        |       |       |       |         |               |               |
|    |детьми-инвалидами и|       |        |       |       |       |         |               |               |
|    |их семьями         |       |        |       |       |       |         |               |               |
|----|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------|
|2.1 |Организация        |   -   |   -    |   -   |   -   |   -   | краевой |Главалтайсоцза-|обеспечение    |
|    |выездных семинаров |       |        |       |       |       | бюджет, |щита;          |семьям с       |
|    |для семей,         |       |        |       |       |       | текущее |реабилитацион- |детьми-инвали- |
|    |воспитывающих детей|       |        |       |       |       |финанси- |ные центры для |дами           |
|    |с ограниченными    |       |        |       |       |       | рование |детей и        |территориальной|
|    |возможностями      |       |        |       |       |       |         |подростков с   |доступности    |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |ограниченными  |комплексной    |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |возможностями  |реабилитации;  |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |(по            |участие в      |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |согласованию)  |семинарах до   |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |               |100 семей,     |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |               |имеющих        |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |               |детей-инвалидов|
|    |                   |       |        |       |       |       |         |               |, в год        |
|----|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------|
|2.2 |Создание службы    |   -   |   -    |   -   |   -   |   -   | краевой |Главалтайсоцза-|снижение уровня|
|    |ранней помощи детям|       |        |       |       |       | бюджет, |щита;          |первичной      |
|    |с отклонениями в   |       |        |       |       |       | текущее |Главное        |инвалидности у |
|    |развитии в возрасте|       |        |       |       |       |финанси- |управление     |детей раннего  |
|    |до 3 лет           |       |        |       |       |       | рование |Алтайского края|возраста       |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |по             |               |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |здравоохранению|               |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |и              |               |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |фармацевтичес- |               |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |кой            |               |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |деятельности;  |               |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |реабилитацион- |               |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |ные центры для |               |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |детей и        |               |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |подростков с   |               |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |ограниченными  |               |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |возможностями  |               |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |(по            |               |
|    |                   |       |        |       |       |       |         |согласованию)  |               |
|----|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------|
|3.  |Укрепление         |30360,0|18400,0 |59810,0|58270,0|166840,|  Всего  |Главалтайсоцза-|               |
|    |материально-техни- |       |        |       |       |   0   |         |щита           |               |
|    |ческой базы        |       |        |       |       |       |         |               |               |
|    |учреждений         |19600,0| 7900,0 |30900,0|27600,0|       |федераль-|               |               |
|    |социального        |       |        |       |       |86000,0|   ный   |               |               |
|    |обслуживания с     |       |        |       |       |       | бюджет* |               |               |
|    |целью улучшения    |       |        |       |       |       | краевой |               |               |
|    |условий проживания |10760,0|10500,0 |28910,0|30670,0|       | бюджет  |               |               |
|    |и повышения        |       |        |       |       |80840,0|         |               |               |
|    |качества           |       |        |       |       |       |         |               |               |
|    |предоставляемых    |       |        |       |       |       |         |               |               |
|    |услуг              |       |        |       |       |       |         |               |               |
|----|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------|
|3.1 |Строительство      |10000,0|   -    |   -   |   -   |10000,0|федераль-|Главалтайсоцза-|улучшение      |
|    |складских помещений|       |        |       |       |       |   ный   |щита           |условий        |
|    |и овощехранилища   |       |        |       |       |       | бюджет* |               |проживания     |
|    |КГУСО "Мамонтовский|       |        |       |       |       | краевой |               |детей -        |
|    |дом - интернат для |8760,0 |   -    |   -   |   -   |8760,0 | бюджет  |               |инвалидов      |
|    |умственно отсталых |       |        |       |       |       |         |               |               |
|    |детей"             |       |        |       |       |       |         |               |               |
|----|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------|
|3.2 |Строительство блока|   -   |   -    |15900,0|   -   |15900,0|федераль-|Главалтайсоцза-|улучшение      |
|    |пристройки для     |       |        |       |       |       |   ный   |щита           |условий        |
|    |размещения учебных |       |        |       |       |       | бюджет* |               |проживания     |
|    |мастерских и       |       |        |       |       |       |         |               |детей-инвалидов|
|    |спортивного зала   |   -   |        |       |       |       | краевой |               |               |
|    |КГУСО "Тюменцевский|       |   -    |13|910,|   -   |13910,0| бюджет  |               |               |
|    |дом-интернат для   |       |        |   0   |       |       |         |               |               |
|    |умственно отсталых |       |        |       |       |       |         |               |               |
|    |детей"             |       |        |       |       |       |         |               |               |
|----|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------|
|3.3 |Реконструкция      |9600,0 | 7900,0 |   -   |   -   |17500,0|федераль-|Главалтайсоцза-|улучшение      |
|    |помещений КГУСО    |       |        |       |       |       |   ный   |щита           |условий        |
|    |"Краевой           |       |        |       |       |       | бюджет* |               |проживания     |
|    |реабилитационный   |       |        |       |       |       |         |               |детей-инвалидов|
|    |центр для детей и  |       |        |       |       |       | краевой |               |               |
|    |подростков с       |2000,0 |10500,0 |   -   |   -   |12500,0| бюджет  |               |               |
|    |ограниченными      |       |        |       |       |       |         |               |               |
|    |возможностями"     |       |        |       |       |       |         |               |               |
|    |(пос. Сибирский    |       |        |       |       |       |         |               |               |
|    |Первомайского      |       |        |       |       |       |         |               |               |
|    |района Алтайского  |       |        |       |       |       |         |               |               |
|    |края)              |       |        |       |       |       |         |               |               |
|----|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------|
|3.4 |Строительство      |   -   |   -    |15000,0| 27|600| 42600 |федераль-|Главалтайсоцза-|обеспечение    |
|    |реабилитационного  |       |        |       |   ,0  |       |   ный   |щита           |доступности    |
|    |центра для детей и |       |        |       |       |       | бюджет* |               |социальных     |
|    |подростков с       |       |        |       |       |       |         |               |услуг детям с  |
|    |ограниченными      |       |        |       |       |       | краевой |               |ограниченными  |
|    |возможностями в    |   -   |   -    | 15000,|       |45670,0| бюджет  |               |возможностями  |
|    |ЗАТО Сибирский     |       |        |   0   |30|670,|       |         |               |               |
|    |                   |       |        |       |   0   |       |         |               |               |
|----|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------|
|    |Итого              |31560,0|20500,0 |61110,0|60840,0|174010,|         |               |               |
|    |                   |       |        |       |       |   0   |         |               |               |
|----|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------|
|    |в том числе        |       |        |       |       |       |         |               |               |
|    |федеральный бюджет*|20800,0|10000,0 |32200,0|30170,0|93170,0|         |               |               |
|----|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------|
|    |краевой бюджет     |10760,0|10500,0 |28910,0|30670,0|80840,0|         |               |               |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     * - финансирование осуществляется в рамках реализации федеральной
целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы


                                                            Таблица 11



                               ПЕРЕЧЕНЬ
 мероприятий подпрограммы "Дети и семья" по направлению "Дети-сироты"

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |   Наименование    |   Объем финансирования (тыс. рублей)   |Источники|  Исполнители  |   Ожидаемые   |
|п/п |    мероприятия    |----------------------------------------|финанси- |               |  результаты   |
|    |                   |  2007  | 2008  | 2009  | 2010  | всего | рования |               |               |
|    |                   |  год   |  год  |  год  |  год  |       |         |               |               |
|----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------|
| 1  |         2         |   4    |   5   |   6   |   7   |   3   |    8    |       9       |      10       |
|----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------|
| 1. |Развитие семейных  |  433,0 | 5752,0| 11575,| 18215,| 35975,| краевой | управление    |               |
|    |форм устройства    |        |       |   0   |   0   |   0   | бюджет  |Алтайского края|               |
|    |детей-сирот и      |        |       |       |       |       |         |по образованию |               |
|    |детей, оставшихся  |        |       |       |       |       |         |и делам        |               |
|    |без попечения      |        |       |       |       |       |         |молодежи       |               |
|    |родителей          |        |       |       |       |       |         |               |               |
|----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------|
|1.1 |Содержание приемных|  433,0 | 5752,0| 11575,| 18215,| 35975,| краевой | управление    |ежегодное      |
|    |семей              |        |       |   0   |   0   |   0   | бюджет  |Алтайского края|создание 20    |
|    |                   |        |       |       |       |       |         |по образованию |приемных семей |
|    |                   |        |       |       |       |       |         |и делам        |с устройством в|
|    |                   |        |       |       |       |       |         |молодежи;      |них до 50 детей|
|    |                   |        |       |       |       |       |         | администрации |               |
|    |                   |        |       |       |       |       |         |муниципальных  |               |
|    |                   |        |       |       |       |       |         |районов и      |               |
|    |                   |        |       |       |       |       |         |городских      |               |
|    |                   |        |       |       |       |       |         |округов (по    |               |
|    |                   |        |       |       |       |       |         |согласованию)  |               |
|----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------|
|1.2 |Работа очно-заочной|   -    |   -   |   -   |   -   |   -   | краевой |управление     |подготовка не  |
|    |школы для          |        |       |       |       |       | бюджет; |Алтайского края|менее 250      |
|    |кандидатов в       |        |       |       |       |       | текущее |по образованию |граждан к      |
|    |усыновители,       |        |       |       |       |       |финанси- |и делам        |приему детей в |
|    |опекуны            |        |       |       |       |       | рование |молодежи       |семьи          |
|    |(попечители),      |        |       |       |       |       |         |               |               |
|    |приемные родители, |        |       |       |       |       |         |               |               |
|    |патронатные        |        |       |       |       |       |         |               |               |
|    |воспитатели        |        |       |       |       |       |         |               |               |
|----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------|
|1.3 |Подготовка кадров  |   -    |   -   |   -   |   -   |   -   | краевой |управление     |обеспечение    |
|    |для организации    |        |       |       |       |       | бюджет; |Алтайского края|приоритетности |
|    |работы по семейному|        |       |       |       |       | текущее |по образованию |семейных форм  |
|    |устройству         |        |       |       |       |       |финанси- |и делам        |устройства     |
|    |детей-сирот и      |        |       |       |       |       | рование |молодежи       |детей-сирот и  |
|    |детей, оставшихся  |        |       |       |       |       |         |               |детей,         |
|    |без попечения      |        |       |       |       |       |         |               |оставшихся без |
|    |родителей, и       |        |       |       |       |       |         |               |попечения      |
|    |сопровождению      |        |       |       |       |       |         |               |родителей, и   |
|    |семей, принявших   |        |       |       |       |       |         |               |профессиональ- |
|    |детей на воспитание|        |       |       |       |       |         |               |ного           |
|    |                   |        |       |       |       |       |         |               |психолого-меди-|
|    |                   |        |       |       |       |       |         |               |ко-педагогиче- |
|    |                   |        |       |       |       |       |         |               |ского          |
|    |                   |        |       |       |       |       |         |               |сопровождения  |
|    |                   |        |       |       |       |       |         |               |приемных семей |
|----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------|
|1.4 |Подготовка         |   -    |   -   |   -   |   -   |   -   | краевой |управление     |80             |
|    |специалистов по    |        |       |       |       |       | бюджет; |Алтайского края|подготовленных |
|    |охране прав детства|        |       |       |       |       | текущее |по образованию |специалистов по|
|    |по вопросам        |        |       |       |       |       |финанси- |и делам        |охране         |
|    |организации        |        |       |       |       |       |рование  |молодежи       |прав детства   |
|    |работы по семейному|        |       |       |       |       |         |               |               |
|    |устройству         |        |       |       |       |       |         |               |               |
|    |детей-сирот и      |        |       |       |       |       |         |               |               |
|    |детей, оставшихся  |        |       |       |       |       |         |               |               |
|    |без попечения      |        |       |       |       |       |         |               |               |
|    |родителей          |        |       |       |       |       |         |               |               |
|----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------|
|1.5 |Издание            |   -    |   -   |   -   |   -   |   -   | краевой |управление     |обобщение и    |
|    |методических       |        |       |       |       |       | бюджет, |Алтайского края|распространение|
|    |пособий по         |        |       |       |       |       | текущее |по образованию |передового     |
|    |воспитанию в семьях|        |       |       |       |       |финанси- |и делам        |опыта семей,   |
|    |детей-сирот и      |        |       |       |       |       | рование |молодежи;      |принявших на   |
|    |детей, оставшихся  |        |       |       |       |       |         |администрации  |воспитание     |
|    |без попечения      |        |       |       |       |       |         |муниципальных  |детей          |
|    |родителей          |        |       |       |       |       |         |районов и      |               |
|    |                   |        |       |       |       |       |         |городских      |               |
|    |                   |        |       |       |       |       |         |округов (по    |               |
|    |                   |        |       |       |       |       |         |согласованию)  |               |
|----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------|
|1.6 |Проведение         |   -    |   -   |   -   |   -   |   -   | краевой |управление     |развитие       |
|    |региональных       |        |       |       |       |       | бюджет, |Алтайского края|семейных форм  |
|    |конференций,       |        |       |       |       |       | текущее |по образованию |устройства     |
|    |семинаров по       |        |       |       |       |       |финанси- |и делам        |детей-сирот    |
|    |проблемам семейного|        |       |       |       |       | рование |молодежи       |               |
|    |устройства         |        |       |       |       |       |         |               |               |
|    |детей-сирот и      |        |       |       |       |       |         |               |               |
|    |детей, оставшихся  |        |       |       |       |       |         |               |               |
|    |без попечения      |        |       |       |       |       |         |               |               |
|    |родителей          |        |       |       |       |       |         |               |               |
|----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------|
| 2. |Предоставление     |13900,0 |20000,0|20000,0|20000,0|73900,0| краевой |управление     |обеспечение    |
|    |безвозмездных      |        |       |       |       |       | бюджет  |Алтайского края|жильем         |
|    |субсидий на        |        |       |       |       |       |         |по образованию |детей-сирот и  |
|    |строительство или  |        |       |       |       |       |         |и делам        |детей,         |
|    |приобретение жилья |        |       |       |       |       |         |молодежи;      |оставшихся без |
|    |для детей-сирот и  |        |       |       |       |       |         |Главное        |попечения      |
|    |детей, оставшихся  |        |       |       |       |       |         |управление     |родителей      |
|    |без попечения      |        |       |       |       |       |         |экономики и    |               |
|    |родителей          |        |       |       |       |       |         |инвестиций     |               |
|    |                   |        |       |       |       |       |         |Алтайского     |               |
|    |                   |        |       |       |       |       |         |края;          |               |
|    |                   |        |       |       |       |       |         |администрации  |               |
|    |                   |        |       |       |       |       |         |муниципальных  |               |
|    |                   |        |       |       |       |       |         |районов и      |               |
|    |                   |        |       |       |       |       |         |городских      |               |
|    |                   |        |       |       |       |       |         |округов (по    |               |
|    |                   |        |       |       |       |       |         |согласованию)  |               |
|----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------|
|    |Итого              |14333,0 |25752,0|31575,0|38215,0|109875,| краевой |               |               |
|    |                   |        |       |       |       |   0   | бюджет  |               |               |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Финансирование мероприятий  подпрограммы планируется осуществлять
за  счет  средств  краевого  и  федерального  бюджетов.  Общий   объем
финансирования  подпрограммы  составляет 309206,0 тыс.  рублей,  в том
числе за счет средств краевого бюджета - 204536,0 тыс. рублей, за счет
средств   федерального  бюджета  -  104670,0  тыс.  рублей  (в  рамках
реализации федеральной целевой программы "Дети  России"  на  2007-2010
годы).
     Объемы финансирования  подпрограммы  по  источникам  и   основным
направлениям расходов представлены в таблице 12.


                                                            Таблица 12

                      Сводные финансовые затраты

 -------------------------------------------------------------------------------------
| Источники и направления расходов  |               Финансовые затраты                |
|                                   |                  (тыс. рублей)                  |
|                                   |-------------------------------------------------|
|                                   | Всего  |          в том числе по годам          |
|                                   |        |----------------------------------------|
|                                   |        |   2007   |  2008   |  2009   |  2010   |
|                                   |        |   год    |   год   |   год   |   год   |
|-----------------------------------|--------|----------|---------|---------|---------|
|Всего финансовых затрат            |309206,0| 51733,0  | 52442,0 | 99210,0 |105821,0 |
|в том числе:                       |        |          |         |         |         |
|                                   |        |          |         |         |         |
|из краевого бюджета                |204536,0| 28333,0  | 39642,0 | 64010,0 | 72551,0 |
|                                   |        |          |         |         |         |
|из федерального бюджета*           |104670,0| 23400,0  | 12800,0 | 35200,0 | 33270,0 |
|-----------------------------------|--------|----------|---------|---------|---------|
|Капитальные вложения               |240740,0| 44260,0  | 38400,0 | 79810,0 | 78270,0 |
|в том числе:                       |        |          |         |         |         |
|                                   |        |          |         |         |         |
|из краевого бюджета                |154740,0| 24660,0  | 30500,0 | 48910,0 | 50670,0 |
|                                   |        |          |         |         |         |
|из федерального бюджета*           |86000,0 | 19600,0  | 7900,0  | 30900,0 | 27600,0 |
|-----------------------------------|--------|----------|---------|---------|---------|
|Прочие расходы                     |68466,0 |  7473,0  | 14042,0 | 19400,0 | 27551,0 |
|в том числе:                       |        |          |         |         |         |
|                                   |        |          |         |         |         |
|из краевого бюджета                |49796,0 |  3673,0  | 9142,0  | 15100,0 | 21881,0 |
|                                   |        |          |         |         |         |
|из федерального бюджета*           |18670,0 |  3800,0  | 4900,0  | 4300,0  | 5670,0  |
 -------------------------------------------------------------------------------------
     * - финансирование осуществляется в рамках реализации федеральной
целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы


      5. Оценка социально-экономической эффективности реализации
                             подпрограммы

     Реализация мероприятий   подпрограммы  "Дети  и  семья"  позволит
организовать эффективную систему работы  по  предупреждению  семейного
неблагополучия  и профилактике социального сиротства,  направленную на
оказание помощи семьям  с  детьми,  находящимся  в  трудной  жизненной
ситуации.
     Мероприятия подпрограммы,    направленные     на     профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  позволят повысить
качество и доступность услуг семьям с детьми,  находящимся  в  трудной
жизненной ситуации,  и добиться снижения уровня детской беспризорности
до 3,45 процента от общего числа детского населения и увеличения числа
переданных   на  воспитание  в  семьи  граждан  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей,  до 68 процентов от  общего  числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
     Мероприятия подпрограммы,   направленные   на   решение   проблем
детей-инвалидов  и  включающие в себя внедрение новых реабилитационных
технологий, укрепление материально-технической базы специализированных
учреждений   для  детей-инвалидов,  позволят  увеличить  удельный  вес
детей-инвалидов,     получивших     реабилитационные     услуги      в
специализированных    учреждениях    для    детей    с   ограниченными
возможностями, до 25,2 процента от общего числа детей-инвалидов.


                                                            Таблица 13

                Динамика важнейших целевых индикаторов
                эффективности реализации подпрограммы

 -------------------------------------------------------------------------------------
|   Целевой индикатор    | Единица |           Значение индикатора по годам           |
|                        |измерения|                                                  |
|                        |         |--------------------------------------------------|
|                        |         | 2006 год |2007 год |  2008   |2009 год |2010 год |
|                        |         | (базовый |         |   год   |         |         |
|                        |         |показатель|         |         |         |         |
|                        |         |    )     |         |         |         |         |
|------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
|           1            |    2    |    3     |    4    |    5    |    6    |    7    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    Направление "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|Удельный вес            |         |          |         |         |         |         |
|безнадзорных детей в    | процент |   3,57   |  3,54   |   3,5   |  3,45   |  3,45   |
|общей численности       |         |          |         |         |         |         |
|детского населения      |         |          |         |         |         |         |
|------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
|Удельный вес детей,     |         |          |         |         |         |         |
|получивших социальную   |         |          |         |         |         |         |
|реабилитацию в          |         |          |         |         |         |         |
|специализированных      |         |          |         |         |         |         |
|учреждениях для         | процент |   3,33   |   4,0   |   4,5   |   5,0   |   5,5   |
|несовершеннолетних, в   |         |          |         |         |         |         |
|общем количестве        |         |          |         |         |         |         |
|безнадзорных и          |         |          |         |         |         |         |
|беспризорных детей      |         |          |         |         |         |         |
|                        |         |          |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                       Направление "Семья с детьми-инвалидами                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|Удельный вес            |         |          |         |         |         |         |
|детей-инвалидов,        |         |          |         |         |         |         |
|получивших              |         |          |         |         |         |         |
|реабилитационные услуги |         |          |         |         |         |         |
|в специализированных    | процент |   31,0   |  40,3   |  41,1   |  42,1   |  43,1   |
|учреждениях для детей с |         |          |         |         |         |         |
|ограниченными           |         |          |         |         |         |         |
|возможностями в общем   |         |          |         |         |         |         |
|количестве детей -      |         |          |         |         |         |         |
|инвалидов               |         |          |         |         |         |         |
|------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
|Удельный вес семей с    |         |          |         |         |         |         |
|детьми-инвалидами,      |         |          |         |         |         |         |
|получивших              |         |          |         |         |         |         |
|реабилитационные услуги |         |          |         |         |         |         |
|в специализированных    |         |          |         |         |         |         |
|учреждениях для детей с | процент |   23,6   |  24,5   |  24,6   |  25,0   |  25,2   |
|ограниченными           |         |          |         |         |         |         |
|возможностями, в общем  |         |          |         |         |         |         |
|количестве нуждающихся в|         |          |         |         |         |         |
|услугах семей с         |         |          |         |         |         |         |
|детьми-инвалидами       |         |          |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                              Направление "Дети-сироты"                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|Доля детей-сирот и      |         |          |         |         |         |         |
|детей, оставшихся без   |         |          |         |         |         |         |
|попечения родителей,    |         |          |         |         |         |         |
|переданных на воспитание| процент |    68    |   69    |   70    |   71    |   72    |
|в семьи, в общем        |         |          |         |         |         |         |
|количестве детей-сирот и|         |          |         |         |         |         |
|детей, оставшихся без   |         |          |         |         |         |         |
|попечения родителей     |         |          |         |         |         |         |
 -------------------------------------------------------------------------------------

            6. Система управления реализацией подпрограммы

     Государственным заказчиков  подпрограммы  является  Администрация
Алтайского края.
     Исполнителями подпрограмм являются: Главное управление Алтайского
края  по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне,  управление Алтайского края  по
образованию  и  делам молодежи,  Главное управление Алтайского края по
здравоохранению и фармацевтической деятельности, управление Алтайского
края по культуре,  управление Алтайского края по физической культуре и
спорту, которые обеспечивают:
     выполнение мероприятий по программы;
     подготовку предложений   по   корректировке    подпрограммы    на
соответствующий год;
     формирование бюджетных  заявок  на   финансирование   мероприятий
подпрограммы.
     Исполнители подпрограммы  ежеквартально,  в  срок  до  20   числа
месяца,  следующего  за  отчетным  периодом,  а  по  итогам очередного
финансового года - в срок до 1 февраля следующего года представляют  в
Главное  управление  Алтайского  края по социальной защите населения и
преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском  полигоне
сводную  информацию о результатах выполнения мероприятий подпрограммы.
Главное управление Алтайского края по социальной  защите  населения  и
преодолению  последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
на основании вышеуказанной информации:
     анализирует ход  выполнения  мероприятий  подпрограммы  и  вносит
предложения по совершенствованию механизма реализации подпрограммы;
     представляет в   Главное   управление   экономики   и  инвестиций
Алтайского края ежеквартальный и годовой отчеты.







Информация по документу
Читайте также