Расширенный поиск
Закон Алтайского края от 10.07.2007 № 64-ЗС----------------------------------------------------------------------------------------------------------- * - финансирование осуществляется в рамках реализации федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы Таблица 10 ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы "Дети и семья" по направлению "Семья с детьми-инвалидами" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Объем финансирования (тыс. рублей) |Источники| Исполнители | Ожидаемые | |п/п | мероприятия |----------------------------------------|финанси- | | результаты | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | всего | рования | | | | | | год | год | год | год | | | | | |----|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 9 | 10 | |----|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------| |1. |Создание условий |1200,0 | 2100,0 |1300,0 |2570,0 |7170,0 |федераль-|Главалтайсоцза-| | | |для подготовки | | | | | | ный |щита | | | |детей с | | | | | | бюджет* | | | | |ограниченными | | | | | | | | | | |возможностями к | | | | | | | | | | |самостоятельной | | | | | | | | | | |жизни и интеграции | | | | | | | | | | |их в общество | | | | | | | | | |----|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------| |1.1 |Проведение краевого| - | 850,0 | - |1220,0 |2070,0 |федераль-|Главалтайсоцза-|выявление | | |фестиваля | | | | | | ный |щита |творчески | | |творчества детей - | | | | | | бюджет* | |одаренных детей| | |инвалидов "Сделаем | | | | | | | |- инвалидов, | | |мир добрее" | | | | | | | |создание | | | | | | | | | | |условий для | | | | | | | | | | |развития их | | | | | | | | | | |творческих | | | | | | | | | | |способностей, | | | | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | | | | |участия 100 | | | | | | | | | | |детей с | | | | | | | | | | |ограниченными | | | | | | | | | | |возможностями в| | | | | | | | | | |краевом | | | | | | | | | | |фестивале | | | | | | | | | | |творчества | |----|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------| |1.2 |Проведение в период|1200,0 | 1250,0 |1300,0 |1350,0 |5100,0 |федераль-|Главалтайсоцза-|интеграция | | |летней | | | | | | ный |щита |детей с | | |оздоровительной | | | | | | бюджет* | |ограниченными | | |кампании профильных| | | | | | | |возможностями в| | |смен для подростков| | | | | | | |среду | | |с ограниченными | | | | | | | |сверстников, | | |возможностями | | | | | | | |организация во | | | | | | | | | | |время | | | | | | | | | | |профильной | | | | | | | | | | |смены | | | | | | | | | | |оздоровления не| | | | | | | | | | |менее 200 детей| | | | | | | | | | |с ограниченными| | | | | | | | | | |возможностями в| | | | | | | | | | |год | |----|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------| |2. |Внедрение в краевых| - | - | - | - | - | краевой |Главалтайсоцза-| | | |реабилитационных | | | | | | бюджет, |щита | | | |центрах для детей и| | | | | | текущее | | | | |подростков с | | | | | |финанси- | | | | |ограниченными | | | | | | рование | | | | |возможностями новых| | | | | | | | | | |форм социально - | | | | | | | | | | |реабилитационной | | | | | | | | | | |работы с | | | | | | | | | | |детьми-инвалидами и| | | | | | | | | | |их семьями | | | | | | | | | |----|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------| |2.1 |Организация | - | - | - | - | - | краевой |Главалтайсоцза-|обеспечение | | |выездных семинаров | | | | | | бюджет, |щита; |семьям с | | |для семей, | | | | | | текущее |реабилитацион- |детьми-инвали- | | |воспитывающих детей| | | | | |финанси- |ные центры для |дами | | |с ограниченными | | | | | | рование |детей и |территориальной| | |возможностями | | | | | | |подростков с |доступности | | | | | | | | | |ограниченными |комплексной | | | | | | | | | |возможностями |реабилитации; | | | | | | | | | |(по |участие в | | | | | | | | | |согласованию) |семинарах до | | | | | | | | | | |100 семей, | | | | | | | | | | |имеющих | | | | | | | | | | |детей-инвалидов| | | | | | | | | | |, в год | |----|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------| |2.2 |Создание службы | - | - | - | - | - | краевой |Главалтайсоцза-|снижение уровня| | |ранней помощи детям| | | | | | бюджет, |щита; |первичной | | |с отклонениями в | | | | | | текущее |Главное |инвалидности у | | |развитии в возрасте| | | | | |финанси- |управление |детей раннего | | |до 3 лет | | | | | | рование |Алтайского края|возраста | | | | | | | | | |по | | | | | | | | | | |здравоохранению| | | | | | | | | | |и | | | | | | | | | | |фармацевтичес- | | | | | | | | | | |кой | | | | | | | | | | |деятельности; | | | | | | | | | | |реабилитацион- | | | | | | | | | | |ные центры для | | | | | | | | | | |детей и | | | | | | | | | | |подростков с | | | | | | | | | | |ограниченными | | | | | | | | | | |возможностями | | | | | | | | | | |(по | | | | | | | | | | |согласованию) | | |----|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------| |3. |Укрепление |30360,0|18400,0 |59810,0|58270,0|166840,| Всего |Главалтайсоцза-| | | |материально-техни- | | | | | 0 | |щита | | | |ческой базы | | | | | | | | | | |учреждений |19600,0| 7900,0 |30900,0|27600,0| |федераль-| | | | |социального | | | | |86000,0| ный | | | | |обслуживания с | | | | | | бюджет* | | | | |целью улучшения | | | | | | краевой | | | | |условий проживания |10760,0|10500,0 |28910,0|30670,0| | бюджет | | | | |и повышения | | | | |80840,0| | | | | |качества | | | | | | | | | | |предоставляемых | | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | |----|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------| |3.1 |Строительство |10000,0| - | - | - |10000,0|федераль-|Главалтайсоцза-|улучшение | | |складских помещений| | | | | | ный |щита |условий | | |и овощехранилища | | | | | | бюджет* | |проживания | | |КГУСО "Мамонтовский| | | | | | краевой | |детей - | | |дом - интернат для |8760,0 | - | - | - |8760,0 | бюджет | |инвалидов | | |умственно отсталых | | | | | | | | | | |детей" | | | | | | | | | |----|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------| |3.2 |Строительство блока| - | - |15900,0| - |15900,0|федераль-|Главалтайсоцза-|улучшение | | |пристройки для | | | | | | ный |щита |условий | | |размещения учебных | | | | | | бюджет* | |проживания | | |мастерских и | | | | | | | |детей-инвалидов| | |спортивного зала | - | | | | | краевой | | | | |КГУСО "Тюменцевский| | - |13|910,| - |13910,0| бюджет | | | | |дом-интернат для | | | 0 | | | | | | | |умственно отсталых | | | | | | | | | | |детей" | | | | | | | | | |----|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------| |3.3 |Реконструкция |9600,0 | 7900,0 | - | - |17500,0|федераль-|Главалтайсоцза-|улучшение | | |помещений КГУСО | | | | | | ный |щита |условий | | |"Краевой | | | | | | бюджет* | |проживания | | |реабилитационный | | | | | | | |детей-инвалидов| | |центр для детей и | | | | | | краевой | | | | |подростков с |2000,0 |10500,0 | - | - |12500,0| бюджет | | | | |ограниченными | | | | | | | | | | |возможностями" | | | | | | | | | | |(пос. Сибирский | | | | | | | | | | |Первомайского | | | | | | | | | | |района Алтайского | | | | | | | | | | |края) | | | | | | | | | |----|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------| |3.4 |Строительство | - | - |15000,0| 27|600| 42600 |федераль-|Главалтайсоцза-|обеспечение | | |реабилитационного | | | | ,0 | | ный |щита |доступности | | |центра для детей и | | | | | | бюджет* | |социальных | | |подростков с | | | | | | | |услуг детям с | | |ограниченными | | | | | | краевой | |ограниченными | | |возможностями в | - | - | 15000,| |45670,0| бюджет | |возможностями | | |ЗАТО Сибирский | | | 0 |30|670,| | | | | | | | | | | 0 | | | | | |----|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------| | |Итого |31560,0|20500,0 |61110,0|60840,0|174010,| | | | | | | | | | | 0 | | | | |----|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------| | |в том числе | | | | | | | | | | |федеральный бюджет*|20800,0|10000,0 |32200,0|30170,0|93170,0| | | | |----|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------| | |краевой бюджет |10760,0|10500,0 |28910,0|30670,0|80840,0| | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- * - финансирование осуществляется в рамках реализации федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы Таблица 11 ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы "Дети и семья" по направлению "Дети-сироты" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Объем финансирования (тыс. рублей) |Источники| Исполнители | Ожидаемые | |п/п | мероприятия |----------------------------------------|финанси- | | результаты | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | всего | рования | | | | | | год | год | год | год | | | | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 9 | 10 | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------| | 1. |Развитие семейных | 433,0 | 5752,0| 11575,| 18215,| 35975,| краевой | управление | | | |форм устройства | | | 0 | 0 | 0 | бюджет |Алтайского края| | | |детей-сирот и | | | | | | |по образованию | | | |детей, оставшихся | | | | | | |и делам | | | |без попечения | | | | | | |молодежи | | | |родителей | | | | | | | | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------| |1.1 |Содержание приемных| 433,0 | 5752,0| 11575,| 18215,| 35975,| краевой | управление |ежегодное | | |семей | | | 0 | 0 | 0 | бюджет |Алтайского края|создание 20 | | | | | | | | | |по образованию |приемных семей | | | | | | | | | |и делам |с устройством в| | | | | | | | | |молодежи; |них до 50 детей| | | | | | | | | | администрации | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |районов и | | | | | | | | | | |городских | | | | | | | | | | |округов (по | | | | | | | | | | |согласованию) | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------| |1.2 |Работа очно-заочной| - | - | - | - | - | краевой |управление |подготовка не | | |школы для | | | | | | бюджет; |Алтайского края|менее 250 | | |кандидатов в | | | | | | текущее |по образованию |граждан к | | |усыновители, | | | | | |финанси- |и делам |приему детей в | | |опекуны | | | | | | рование |молодежи |семьи | | |(попечители), | | | | | | | | | | |приемные родители, | | | | | | | | | | |патронатные | | | | | | | | | | |воспитатели | | | | | | | | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------| |1.3 |Подготовка кадров | - | - | - | - | - | краевой |управление |обеспечение | | |для организации | | | | | | бюджет; |Алтайского края|приоритетности | | |работы по семейному| | | | | | текущее |по образованию |семейных форм | | |устройству | | | | | |финанси- |и делам |устройства | | |детей-сирот и | | | | | | рование |молодежи |детей-сирот и | | |детей, оставшихся | | | | | | | |детей, | | |без попечения | | | | | | | |оставшихся без | | |родителей, и | | | | | | | |попечения | | |сопровождению | | | | | | | |родителей, и | | |семей, принявших | | | | | | | |профессиональ- | | |детей на воспитание| | | | | | | |ного | | | | | | | | | | |психолого-меди-| | | | | | | | | | |ко-педагогиче- | | | | | | | | | | |ского | | | | | | | | | | |сопровождения | | | | | | | | | | |приемных семей | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------| |1.4 |Подготовка | - | - | - | - | - | краевой |управление |80 | | |специалистов по | | | | | | бюджет; |Алтайского края|подготовленных | | |охране прав детства| | | | | | текущее |по образованию |специалистов по| | |по вопросам | | | | | |финанси- |и делам |охране | | |организации | | | | | |рование |молодежи |прав детства | | |работы по семейному| | | | | | | | | | |устройству | | | | | | | | | | |детей-сирот и | | | | | | | | | | |детей, оставшихся | | | | | | | | | | |без попечения | | | | | | | | | | |родителей | | | | | | | | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------| |1.5 |Издание | - | - | - | - | - | краевой |управление |обобщение и | | |методических | | | | | | бюджет, |Алтайского края|распространение| | |пособий по | | | | | | текущее |по образованию |передового | | |воспитанию в семьях| | | | | |финанси- |и делам |опыта семей, | | |детей-сирот и | | | | | | рование |молодежи; |принявших на | | |детей, оставшихся | | | | | | |администрации |воспитание | | |без попечения | | | | | | |муниципальных |детей | | |родителей | | | | | | |районов и | | | | | | | | | | |городских | | | | | | | | | | |округов (по | | | | | | | | | | |согласованию) | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------| |1.6 |Проведение | - | - | - | - | - | краевой |управление |развитие | | |региональных | | | | | | бюджет, |Алтайского края|семейных форм | | |конференций, | | | | | | текущее |по образованию |устройства | | |семинаров по | | | | | |финанси- |и делам |детей-сирот | | |проблемам семейного| | | | | | рование |молодежи | | | |устройства | | | | | | | | | | |детей-сирот и | | | | | | | | | | |детей, оставшихся | | | | | | | | | | |без попечения | | | | | | | | | | |родителей | | | | | | | | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------| | 2. |Предоставление |13900,0 |20000,0|20000,0|20000,0|73900,0| краевой |управление |обеспечение | | |безвозмездных | | | | | | бюджет |Алтайского края|жильем | | |субсидий на | | | | | | |по образованию |детей-сирот и | | |строительство или | | | | | | |и делам |детей, | | |приобретение жилья | | | | | | |молодежи; |оставшихся без | | |для детей-сирот и | | | | | | |Главное |попечения | | |детей, оставшихся | | | | | | |управление |родителей | | |без попечения | | | | | | |экономики и | | | |родителей | | | | | | |инвестиций | | | | | | | | | | |Алтайского | | | | | | | | | | |края; | | | | | | | | | | |администрации | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |районов и | | | | | | | | | | |городских | | | | | | | | | | |округов (по | | | | | | | | | | |согласованию) | | |----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------------| | |Итого |14333,0 |25752,0|31575,0|38215,0|109875,| краевой | | | | | | | | | | 0 | бюджет | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств краевого и федерального бюджетов. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 309206,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 204536,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 104670,0 тыс. рублей (в рамках реализации федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы). Объемы финансирования подпрограммы по источникам и основным направлениям расходов представлены в таблице 12. Таблица 12 Сводные финансовые затраты ------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления расходов | Финансовые затраты | | | (тыс. рублей) | | |-------------------------------------------------| | | Всего | в том числе по годам | | | |----------------------------------------| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | | | год | год | год | год | |-----------------------------------|--------|----------|---------|---------|---------| |Всего финансовых затрат |309206,0| 51733,0 | 52442,0 | 99210,0 |105821,0 | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | |из краевого бюджета |204536,0| 28333,0 | 39642,0 | 64010,0 | 72551,0 | | | | | | | | |из федерального бюджета* |104670,0| 23400,0 | 12800,0 | 35200,0 | 33270,0 | |-----------------------------------|--------|----------|---------|---------|---------| |Капитальные вложения |240740,0| 44260,0 | 38400,0 | 79810,0 | 78270,0 | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | |из краевого бюджета |154740,0| 24660,0 | 30500,0 | 48910,0 | 50670,0 | | | | | | | | |из федерального бюджета* |86000,0 | 19600,0 | 7900,0 | 30900,0 | 27600,0 | |-----------------------------------|--------|----------|---------|---------|---------| |Прочие расходы |68466,0 | 7473,0 | 14042,0 | 19400,0 | 27551,0 | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | |из краевого бюджета |49796,0 | 3673,0 | 9142,0 | 15100,0 | 21881,0 | | | | | | | | |из федерального бюджета* |18670,0 | 3800,0 | 4900,0 | 4300,0 | 5670,0 | ------------------------------------------------------------------------------------- * - финансирование осуществляется в рамках реализации федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы 5. Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы Реализация мероприятий подпрограммы "Дети и семья" позволит организовать эффективную систему работы по предупреждению семейного неблагополучия и профилактике социального сиротства, направленную на оказание помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Мероприятия подпрограммы, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, позволят повысить качество и доступность услуг семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, и добиться снижения уровня детской беспризорности до 3,45 процента от общего числа детского населения и увеличения числа переданных на воспитание в семьи граждан детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 68 процентов от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мероприятия подпрограммы, направленные на решение проблем детей-инвалидов и включающие в себя внедрение новых реабилитационных технологий, укрепление материально-технической базы специализированных учреждений для детей-инвалидов, позволят увеличить удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, до 25,2 процента от общего числа детей-инвалидов. Таблица 13 Динамика важнейших целевых индикаторов эффективности реализации подпрограммы ------------------------------------------------------------------------------------- | Целевой индикатор | Единица | Значение индикатора по годам | | |измерения| | | | |--------------------------------------------------| | | | 2006 год |2007 год | 2008 |2009 год |2010 год | | | | (базовый | | год | | | | | |показатель| | | | | | | | ) | | | | | |------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Направление "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | |-------------------------------------------------------------------------------------| |Удельный вес | | | | | | | |безнадзорных детей в | процент | 3,57 | 3,54 | 3,5 | 3,45 | 3,45 | |общей численности | | | | | | | |детского населения | | | | | | | |------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------| |Удельный вес детей, | | | | | | | |получивших социальную | | | | | | | |реабилитацию в | | | | | | | |специализированных | | | | | | | |учреждениях для | процент | 3,33 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | |несовершеннолетних, в | | | | | | | |общем количестве | | | | | | | |безнадзорных и | | | | | | | |беспризорных детей | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Направление "Семья с детьми-инвалидами | |-------------------------------------------------------------------------------------| |Удельный вес | | | | | | | |детей-инвалидов, | | | | | | | |получивших | | | | | | | |реабилитационные услуги | | | | | | | |в специализированных | процент | 31,0 | 40,3 | 41,1 | 42,1 | 43,1 | |учреждениях для детей с | | | | | | | |ограниченными | | | | | | | |возможностями в общем | | | | | | | |количестве детей - | | | | | | | |инвалидов | | | | | | | |------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------| |Удельный вес семей с | | | | | | | |детьми-инвалидами, | | | | | | | |получивших | | | | | | | |реабилитационные услуги | | | | | | | |в специализированных | | | | | | | |учреждениях для детей с | процент | 23,6 | 24,5 | 24,6 | 25,0 | 25,2 | |ограниченными | | | | | | | |возможностями, в общем | | | | | | | |количестве нуждающихся в| | | | | | | |услугах семей с | | | | | | | |детьми-инвалидами | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Направление "Дети-сироты" | |-------------------------------------------------------------------------------------| |Доля детей-сирот и | | | | | | | |детей, оставшихся без | | | | | | | |попечения родителей, | | | | | | | |переданных на воспитание| процент | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |в семьи, в общем | | | | | | | |количестве детей-сирот и| | | | | | | |детей, оставшихся без | | | | | | | |попечения родителей | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------- 6. Система управления реализацией подпрограммы Государственным заказчиков подпрограммы является Администрация Алтайского края. Исполнителями подпрограмм являются: Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности, управление Алтайского края по культуре, управление Алтайского края по физической культуре и спорту, которые обеспечивают: выполнение мероприятий по программы; подготовку предложений по корректировке подпрограммы на соответствующий год; формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий подпрограммы. Исполнители подпрограммы ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а по итогам очередного финансового года - в срок до 1 февраля следующего года представляют в Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне сводную информацию о результатах выполнения мероприятий подпрограммы. Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне на основании вышеуказанной информации: анализирует ход выполнения мероприятий подпрограммы и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации подпрограммы; представляет в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края ежеквартальный и годовой отчеты. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|