Расширенный поиск

Закон Брянской области от 12.07.2002 № 46-З

      области"

      Здравоохранение и физическая культура  054   17    **    ***   ***     ******     990,0      990       983            99

      Санитарноэпидемиологический надзор     054   17    02    ***   ***     ******     990,0      990       983            99

      Ведомственные расходы на санитарно-    054   17    02    432   ***     ******     990,0      990       983            99
      эпидемиологический надзор

      Прочие учреждения и мероприятия в      054   17    02    432   313     ******     990,0      990       983            99
      области санитарно-эпидемиологического
      надзора

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        054   17    02    432   313     100000     697,0      697       690            99

      ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ         054   17    02    432   313     110000     697,0      697       690            99

      Приобретение предметов снабжения и     054   17    02    432   313     110300     547,0      547       540            99
      расходных материалов

      Медикаменты, перевязочные средства и   054   17    02    432   313     110310     757,0      137       137            100
      прочие лечебные расходы

      Оплата горюче-смазочных материалов     054   17    02    432   313     110340     320,0      320       313            98

      Прочие расходные материалы и предметы  054   17    02    432   313     110350     90,0       90        90             100
      снабжения

      Прочие текущие расходы на закупки      054   17    02    432   313     111000     150,0      150       150            100
      товаров и услуг

      Оплата текущего ремонта оборудования и 054   17    02    432   313     111020     150,0      150       150            100
      инвентаря

      Капитальные расходы                    054   17    02    432   313     200000     293,0      293       293            100

      КАПВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ           054   17    02    432   313     240000     293,0      293       293            100

      Приобретение оборудования и предметов  054   17    02    432   313     240100     293,0      293       293            100
      длительного пользования

      Приобретение непроизводственного       054   17    02    432   313     240 120    293,0      293       293            100
      оборудования и предметов длительного
      пользования для государственных
      учреждений

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         054   17    02    432   313     800000     990,0      990       983            99

 086  Хоккейный клуб "Десна"                 164   **    **    ***   ***     ******     1 800,0    1800      1800           100

      Здравоохранение н физическая культура  164   17    **    ***   ***     ******     1 800,0    1800      1800           100

      Физическая культура и спорт            164   17    03    ***   ***     ******     1 800,0    1800      1800           100

      Финансирование части расходов на       164   17    03    433   ***     ******     1 800,0    1800      1800           100
      содержание спортивных команд

      Целевые дотации и субсидии             164   17    03    433   290     ******     1 800,0    1800      1800           100

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        164   17    03    433   290     100000     1 800,0    1 800     1 800          100

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          164   17    03    433   290     130000     1 800,0    1800      1 800          100
      ТРАНСФЕРТЫ

      Субсидии и субвенции                   164   17    03    433   290     130100     1 800,0    1800      1 800          100

      Прочие субсидии                        164   17    03    433   290     130140     1 800,0    1 800     1 800          100

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         164   17    03    433   290     800000     1 800,0    1800      1 800          100

 087  Футбольная команда "Динамо"            164   **    **    ***   ***     ******     10 000,0   10000     10000          100

      Здравоохранение н физическая культура  164   17    **    ***   ***     ******     10 000,0   10000     10000          100

      Физическая культура и спорт            164   17    03    **>   ***     ******     10 000,0   10000     10000          100

      Финансирование части расходов на       164   17    03    433   ***     ******     10 000,0   10000     10000          100
      содержание спортивных команд

      Целевые дотации и субсидии             164   17    03    433   290     ******     10 000,0   10000     10000          100

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        164   17    03    433   290     100000     10 000,0   10000     10000          100

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          164   17    03    433   290     130000     10000,0    10000     10000          100
      ТРАНСФЕРТЫ

      Субсидии и субвенции                   164   17    03    433   290     130100     10000,0    10000     10000          100

      Прочие субсидии                        164   17    03    433   290     130140     10 000,0   10000     10000          100

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         164   17    03    433   290     800000     10000,0    10000     10000          100

 088  Баскетбольная команда "Десна"          164   **    **    ***   ***     ******     40,0       40        40             100

      Здравоохранение и физическая культура  164   17    **    ***   ***     ******     40,0       40        40             100

      Физическая культура и спорт            164   17    03    ***   ***     ******     40,0       40        40             100

      Финансирование части расходов на       164   17    03    433   ***     ******     40,0       40        40             100
      содержание спортивных команд

      Целевые дотации и субсидии             164   17    03    433   290     ******     40,0       40        40             100

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        164   17    03    433   290     100000     40,0       40        40             100

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          164   17    03    433   290     130000     40,0       40        40             100
      ТРАНСФЕРТЫ

      Субсидии и субвенции                   164   17    03    433   290     130100     40,0       40        40             100

      Прочие субсидии                        164   17    03    433   290     130 140    40,0       40        40             100

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         164   17    03    433   290     800000     40,0       40        40             100

 089  Программа "Молодежь Брянщины"          262   **    **    ***   ***     ******     1 000,0    18        9              49

      Социальная политика                    262   18    **    ***   ***     ******     1 000,0    18        9              49

      Молодежная политика                    262   18    03    ***   ***     ******     1 000,0    18        9              49

      Государственная поддержка в области    262   18    03    446   ***     ******     1 000,0    18        9              49
      молодежной политики

      Прочие учреждения и мероприятия в      262   18    03    446   323     ******     1 000,0    18        9              49
      области социальной политики

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        262   18    03    446   323     100000     1 000,0    18        9              49

      ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ         262   18    03    446   323     110000     1 000,0    18        9              49

      Прочие текущие расходы на закупки      262   18    03    446   323     111000     1 000,0    18        9              49
      товаров и услуг

      Прочие текущие расходы                 262   18    03    446   323     111040     1 000,0    18        9              49

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         262   18    03    446   323     800000     1 000,0    18        9              49

 090  Областной совет ОСТО                   148   **    **    ***   ***     ******     450,0      566       566            100

      Социальная политика                    148   18    **    ***   ***     ******     450,0      566       566            100

      Молодежная политика                    148   18    03    ***   ***     ******     450,0      566       566            100

      Государственная поддержка в области    148   18    03    446   ***     ******     450,0      566       566            100
      молодежной политики

      Прочие учреждения и мероприятия в      148   18    03    446   323     ******     450,0      566       566            100
      области социальной политики

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        148   18    03    446   323     100000     450,0      566       566            100

      ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ         148   18    03    446   323     110000     450,0      566       566            100

      Прочие текущие расходы на закупки      148   18    03    446   323     111000     450,0      566       566            100
      товаров и услуг

      Прочие текущие расходы                 148   18    03    446   323     111040     450,0      566       566            100

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         148   18    03    446   323     800000     450,0      566       566            100

 091  Программа "Содействие занятости        148   **    **    ***   ***     ******     260,0      260       215            83
      населения Брянской области на 1998-
      2000 годы"

      Социальная политика                    148   18    **    ***   ***     ******     260,0      260       215            83

      Прочие мероприятия в области           148   18    06    ***   ***     ******     260,0      260       215            83
      социальной политики

      Прочие ведомственные расходы в области 148   18    06    445   ***     ******     260,0      260       215            83
      социальной политики

      Прочие учреждения и мероприятия        148   18    06    445   323     ******     260,0      260       215            83
      области социальной политики

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        148   18    06    445   323     100000     260,0      260       215            83

      ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ         148   18    06    445   323     110000     260,0      260       215            83

      Прочие текущие расходы на закупки      148   18    06    445   323     111000     260,0      260       215            83
      товаров и услуг

      Прочие текущие расходы                 148   18    06    445   323     111 040    260,0      260       215            83

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         148   18    06    445   323     800000     260,0      260       215            83

 092  Финансовая поддержка Брянского         148   **    **    ***   ***     ******     170,0      170       153            90
      областного общественно-
      государственного фонда по защите
      прав вкладчиков и акционеров

      Социальная политика                    148   18    **    ***   ***     ******     170,0      170       153            90

      Прочие мероприятия в области           148   18    06    ***   ***     ******     170,0      170       153            90
      социальной политики

      Прочие ведомственные расходы в области 148   18    06    445   ***     ******     170,0      170       153            90
      социальной политики

      Прочие учреждения и мероприятия в      148   18    06    445   323     ******     170,0      170       153            90
      области социальной политики

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        148   18    06    445   323     100000     170,0      170       153            90

      ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ         148   18    06    445   323     110000     170,0      170       153            90

      Прочие текущие расходы на закупки      148   18    06    445   323     111000     170,0      170       153            90
      товаров и услуг

      Прочие текущие расходы                 148   18    06    445   323     111040     170,0      170       153            90

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         148   18    06    445   323     800000     170,0      170       153            90

 093  Расходы на реализацию федеральных      ***   **    **    ***   ***     ******     437 065,0  187 861   187 859        100
      законов "О ветеранах" и "0 социальной
      защите инвалидов в Российской
      Федерации" (резерв)

      Социальная политика                    ***   18    **    ***   ***     ******     437 065,0  187 861   187 859        100

      Прочие мероприятия в области           ***   18    06    ***   ***     ******     437 065,0  187 861   187 859        100
      социальной политики

      Фонд компенсаций                       ***   18    06    489   ***     ******     437 065,0  187 861   187 859        100

      Субсидии и средства, передаваемые в    ***   18    06    489   336     ******     254 967,0  -         -
      бюджеты субъектов Российской Федерации
      по взаимным расчетам на реализацию

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        ***   18    06    489   336     100000     254 967,0  -         -

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          ***   18    06    489   336     130000     254 967,0  -         -
      ТРАНСФЕРТЫ

      Трансферты населению                   ***   18    06    489   336     130300     254 967,0  -         -

      Прочие трансферты населению            ***   18    06    489   336     130330     254 967,0  -         -

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   18    06    489   336     800000     254 967,0  -         -

      Прочие учреждения и мероприятия в      ***   18    06    489   323     ******                13424     13424          100
      области социальной политики

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        ***   18    06    489   323     100000                13424     13424          100

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          ***   18    06    489   323     130000                13424     13424          100
      ТРАНСФЕРТЫ

      Трансферты населению                   ***   18    06    489   323     130300                13424     13424          100

      Прочие трансферты населению            ***   18    06    489   323     130330                13424     13424          100

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   18    06    489   323     800000                13424     13424          100

      Расходы на изготовление и ремонт       ***   18    06    489   327     ******                2000      2000           100
      протезно-ортопедических изделий

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        ***   18    06    489   327     100000                2000      2000           100

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          ***   18    06    489   327     130000                2000      2000           100
      ТРАНСФЕРТЫ

      Трансферты населению                   ***   18    06    489   327     130300                2000      2000           100

      Прочие трансферты населению            ***   18    06    489   327     130330                2000      2000           100

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   18    06    489   327     800000                2000      2000           100

      Расходы на обеспечение инвалидов       ***   18    06    489   328     ******                659       659            100
      транспортными средствами или
      компенсация расходов на транспортное
      обслуживание вместо получения
      транспортного средства

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        ***   18    06    489   328     100000                659       659            100

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          ***   18    06    489   328     130000                659       659            100
      ТРАНСФЕРТЫ

      Трансферты населению                   ***   18    06    489   328     130300                659       659            100

      Прочие трансферты населению            ***   18    06    489   328     130330                659       659            100

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   18    06    489   328     800000                659       659            100

      Расходы на санаторно-курортное лечение ***   18    06    489   329     ******                433       432            100
      ветеранов и инвалидов

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        ***   18    06    489   329     100000                433       432            100

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          ***   18    06    489   329     130000                433       432            100
      ТРАНСФЕРТЫ

      Трансферты населению                   ***   18    06    489   329     130300                433       432            100

      Прочие трансферты населению            ***   18    06    489   329     130330                433       432            100

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   18    06    489   329     800000                433       432            100

      Расходы на оплату проезда ветеранов и  ***   18    06    489   333     ******                90197     90196          100
      инвалидов

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        ***   18    06    489   333     100000                90197     90196          100

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          ***   18    06    489   333     130000                90197     90196          100
      ТРАНСФЕРТЫ

      Трансферты населению                   ***   18    06    489   333     130300                90197     90196          100

      Прочие трансферты населению            ***   18    06    489   333     130330                90197     90196          100

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   18    06    489   333     800000                90197     90196          100

      Расходы на оплату жилищно-             ***   18    06    489   345     ******                3900      3900           100
      коммунальных услуг ветеранам и
      инвалидам

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        ***   18    06    489   345     100000                3900      3900           100

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          ***   18    06    489   345     130000                3900      3900           100
      ТРАНСФЕРТЫ

      Трансферты населению                   ***   18    06    489   345     130300                3900      3900           100

      Прочие трансферты населению            ***   18    06    489   345     130330                3900      3900           100

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   18    06    489   345     800000                3900      3900           100

      Субсидии и средства, передаваемые в    ***   18    06    489   337     ******     182 098,0  -         -
      бюджеты субъектов Российской Федерации
      по взаимным расчетам на реализацию
      Федерального закона "О социальной
      защите инвалидов в
      Российской Федерации"

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        ***   18    06    489   337     100000     182 098,0  -         -

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          ***   18    06    489   337     130000     182098,0   -         -
      ТРАНСФЕРТЫ

      Трансферты населению                   ***   18    06    489   337     130300     182098,0   -         -

      Прочие трансферты населению            ***   18    06    489   337     130330     182 098,0

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   18    06    489   337     800000     182 098,0  -         -

      Прочие учреждения и мероприятия в      ***   18    06    489   323     ******                6843      6843           100
      области социальной политики

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        ***   18    06    489   323     100000                6843      6843           100

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          ***   18    06    489   323     130000                6843      6843           100
      ТРАНСФЕРТЫ

      Трансферты населению                   ***   18    06    489   323     130300                6843      6843           100

      Прочие трансферты населению            ***   18    06    489   323     130330                6843      6843           100

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   18    06    489   323     800000                6843      6843           100

      Расходы на изготовление и ремонт       ***   18    06    489   327     ******                1020      1020           100
      протезно-ортопедических изделий

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        ***   18    06    489   327     100000                1020      1020           100

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          *>*   18    06    489   327     130000                1020      1020           100
      ТРАНСФЕРТЫ

      Трансферты населению                   ***   18    06    489   327     130300                1 020     1 020          100

      Прочие трансферты населению            ***   18    06    489   327     130330                1020      1020           100

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   18    06    489   327     800000                1020      1020           100

      Расходы на обеспечение инвалидов       ***   18    06    489   328     ******                3495      3495           100
      транспортными средствами или
      компенсация расходов на транспортное
      обслуживание вместо получения
      транспортного средства

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        ***   18    06    489   328     100000                3495      3495           100

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          ***   18    06    489   328     130000                3495      3495           100
      ТРАНСФЕРТЫ ,

      Трансферты населению                   ***   18    06    489   328     130300                3495      3495           100

      Прочие трансферты населению            ***   18    06    489   328     130330                3495      3495           100

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   18    06    489   328     800000                3495      3495           100

      Расходы на санаторно-курортное лечение ***   18    06    489   329     ******                1703      1703           100
      ветеранов и инвалидов

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        ***   18    06    489   329     100000                1703      1703           100

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          ***   18    06    489   329     130000                1703      1703           100
      ТРАНСФЕРТЫ

      Трансферты населению                   ***   18    06    489   329     130300                1703      1703           100

      Прочие трансферты населению            ***   18    06    489   329     130 330               1703      1703           100

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   18    06    489   329     800000                1703      1703           100

      Расходы на оплату проезда ветеранов и  ***   18    06    489   333     ******                63609     63609          100
      инвалидов

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        ***   18    06    489   333     100000                63609     63609          100

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          ***   18    06    489   333     130000                63609     63609          100
      ТРАНСФЕРТЫ

      Трансферты населению                   ***   18    06    489   333     130300                63609     63609          100

      Прочие трансферты населению            ***   18    06    489   333     130330                63609     63609          100

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   18    06    489   333     800000                63609     63609          100

      Расходы на оплату жилищно-             ***   18    06    489   345     ******                578       578            100
      коммунальных услуг ветеранам и
      инвалидам

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        ***   18    06    489   345     100000                578       578            100

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          ***   18    06    489   345     130000                578       578            100
      ТРАНСФЕРТЫ

      Трансферты населению                   ***   18    06    489   345     130300                578       578            100

      Прочие трансферты населению            ***   18    06    489   345     130 330               578       578            100

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   18    06    489   345     800000                578       578            100

 094  Фонд финансовой поддержки              ***   **    **    ***   ***     ******     650 419,0  650 419   650 419        100
      муниципальных образований

      Финансовая помощь бюджетам других      ***   21    **    ***   ***     ******     650 419,0  650 419   650 419        100
      уровней

      Финансовая помощь бюджетам других      ***   21    01    ***   ***     ******     650 419,0  650 419   650 419        100
      уровней

      Региональный фонд финансовой поддержки ***   21    01    481   ***     ******     650 419,0  650 419   650 419        100
      в субъектах Российской Федерации

      Трансферты из бюджетов субъектов       ***   21    01    481   445     ******     650 419,0  650 419   650 419        100
      Российской Федерации

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        ***   21    01    481   445     100000     650419,0   650419    650419         100

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          ***   21    01    481   445     130000     650419,0   650419    650419         100
      ТРАНСФЕРТЫ

      Текущие трансферты                     ***   21    01    481   445     130200     650419,0   650419    650419         100

      Средства, передаваемые бюджетам других ***   21    01    481   445     130210     650419,0   650419    650419         100
      уровней

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   21    01    481   445     800000     650419,0   650419    650419         100

 095  Целевая дотация органам местного       ***   **    **    ***   ***     ******     11 409,0   11413     11408          100
      самоуправления для возмещения
      расходов, связанных с предоставлением
      льгот по услугам телефонной сети и
      радиофикации, сетевому газу и ЖКХ

      Финансовая помощь бюджетам других      ***   21    **    ***   ***     ******     11 409,0   11413     11408          100
      уровней

      Финансовая помощь бюджетам других      ***   21    01    ***   ***     ******     11 409,0   11413     11408          100
      уровней

      Средства, передаваемые по взаимным     ***   21    01    483   ***     ******     11 409,0   11413     11408          100
      расчетам, в том числе компенсация
      дополнительных расходов, возникших в
      результате решений, принятых органами
      других уровней власти

      Средства, передаваемые для компенсации ***   21    01    483   358     ******     11 409,0   11413     11408          100
      дополнительных расходов, возникших в
      результате решений, принятых органами
      власти другого уровня

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        ***   21    01    483   358     100000     11409,0    11413     11408          100

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          ***   21    01    483   358     130000     11 409,0   11413     11408          100
      ТРАНСФЕРТЫ

      Текущие трансферты                     ***   21    01    483   358     130200     11 409,0   11413     11408          100

      Средства, передаваемые бюджетам других ***   21    01    483   358     130210     11 409,0   11413     11408          100
      уровней

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   21    01    483   358     800000     11 409,0   11413     11408          100

 096  Средства, передаваемые по взаимным     ***   **    **    ***   ***     ******     5 726,0    5730      5512           96
      расчетам бюджетам городов и районов,
      на реализацию Закона Брянской области
      "О наделении органов местного
      самоуправления полномочиями Брянской
      области по государственной регистрации
      актов гражданского состояния"

      Финансовая помощь бюджетам других      ***   21    **    ***   ***     ******     5 726,0    5730      4512           96
      уровней

      Финансовая помощь бюджетам других      ***   21    01    ***   ***     ******     5 726,0    5730      5512           96
      уровней

      Средства, передаваемые по взаимным     ***   21    01    483   ***     ******     5 726,0    5730      5512           96
      расчетам, в том числе компенсации
      дополнительных расходов, возникших в
      результате решений, принятых органами
      других уровней власти

      Средства, передаваемые для компенсации ***   21    01    483   358     ******     5 726,0    5730      5512           96
      дополнительных расходов, возникших в
      результате решений, принятых органами
      власти другого уровня

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        ***   21    01    483   358     100000     5 726,0    5730      5512           96

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          ***   21    01    483   358     130000     5 726,0    5730      5512           96
      ТРАНСФЕРТЫ

      Текущие трансферты                     ***   21    01    483   358     130200     5 726,0    5730      5512           96

      Средства, передаваемые бюджетам других ***   21    01    483   358     130210     5 726,0    5730      5512           96
      уровней

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   21    01    483   358     800000     5 726,0    5730      5512           96

 097  Средства, передаваемые по взаимным     092   **    **    ***   ***     ******     21 652,0   21709     21646          100
      расчетам бюджетам городов и районов в
      связи с передачей государственных
      полномочий по содержанию финансовых
      органов

      Финансовая помощь бюджетам других      092   21    **    ***   ***     ******     21 652,0   21709     21646          100
      уровней

      Финансовая помощь бюджетам других      092   21    01    ***   ***     *****      21 652,0   21709     21 646         100
      уровней

      Средства, передаваемые по взаимным     092   21    01    483   ***     ******     21 652,0   21709     21646          100
      расчетам, в том числе компенсации
      дополнительных расходов, возникших в
      результате решений, принятых органами
      других уровней власти

      Средства, передаваемые для компенсации 092   21    01    483   358     ******     21 652,0   21709     21646          100
      дополнительных расходов, возникших в
      результате решений, принятых органами
      власти другого уровня

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        092   21    01    483   358     100000     21 652,0   21 709    21646          100

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          092   21    01    483   358     130000     21 652,0   21709     21 646         100
      ТРАНСФЕРТЫ

      Текущие трансферты                     092   21    01    483   358     130200     21 652,0   21709     21 646         100

      Средства, передаваемые бюджетам других 092   21    01    483   358     130210     21 652,0   21709     21646          100
      уровней

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         092   21    01    483   358     800000     21 652,0   21709     21 646         100

 098  Расходы на выплату материальной помощи 092   **    **    ***   ***     ******     52 346,0   52346     52299          100
      к отпуску работникам соцкультсферы
      области (резерв)

      Финансовая помощь бюджетам других      092   21    **    ***   ***     ******     52 346,0   52346     52299          100
      уровней

      Финансовая помощь бюджетам других      092   21    01    ***   ***     ******     52 346,0   52346     52299          100
      уровней

      Средства, передаваемые по взаимным     092   21    01    483   ***     ******     52 346,0   52346     52299          100
      расчетам, в том числе компенсации
      дополнительных расходов, возникших в
      результате решений, принятых органами
      других уровней власти

      Средства, передаваемые для компенсации 092   21    01    483   358     ******     52 346,0   52346     52299          100
      дополнительных расходов, возникших в
      результате решений, принятых органами
      власти другого уровня

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        092   21    01    483   358     100000     52 346,0   52346     52299          100

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          092   21    01    483   358     130000     52 346,0   52346     52299          100
      ТРАНСФЕРТЫ

      Трансферты населению                   092   21    01    483   358     130300     52 346,0   52346     52299          100

      Прочие трансферты населению            092   21    01    483   358     130330     52 346,0   52346     52299          100

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         092   21    01    483   358     800000     52 346,0   52346     52299          100

 099  Мобилизационная подготовка экономики   ***   **    **    ***   ***     ******     7 179,0    7449      7021           94

      Мобилизационная подготовка экономики   ***   23    **    ***   ***     ******     7 179,0    7449      7021           94

      Мобилизационная подготовка экономики   ***   23    01    ***   ***     ******     7 179,0    7449      7021           94

      Мобилизационная подготовка экономики   ***   23    01    500   ***     ******     7 179,0    7449      7021           94

      Мобилизационная подготовка экономики   ***   23    01    500   380     ******     7 179,0    7449      7021           94

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        ***   23    01    500   380     100000     7 179,0    7449      7021           94

      ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ         ***   23    01    500   380     110000     7 179,0    7449      7021           94

      Прочие текущие расходы на закупки      ***   23    01    500   380     111000     7 179,0    7449      7021           94
      товаров и услуг

      Прочие текущие расходы                 ***   23    01    500   380     111040     7 179,0    7449      7021           94

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   23    01    500   380     800000     7 179,0    7449      7021           94

 102  Резервный фонд области                 ***   **    **    ***   ***     ******     9 917,0    1576      -              -

      Прочие расходы                         ***   30    **    ***   ***     ******     9 917,0    1576      -              -

      Резервные фонды                        ***   30    01    ***   ***     ******     9 917,0    1576      -              -

      Резервные фонды                        ***   30    01    510   ***     ******     9 917,0    1576      -              -

      Формирование резервных фондов          ***   30    01    510   435     ******     9 917,0    1576      -              -
      исполнительных органов власти
      субъектов Российской Федерации

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        ***   30    01    510   435     100000     9917,0     1 576     .              .

      ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ         ***   30    01    510   435     110000     9917,0     1576      -              -

      Прочие текущие расходы на закупки      ***   30    01    510   435     111000     9917,0     1 576     -              -
      товаров и услуг

      Прочие текущие расходы                 ***   30    01    510   435     111040     9917,0     1 576     -              -

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   30    01    510   435     800 000    9917,0     1576      -              -

 103  Расходы по переходу на казначейскую    ***   **    **    ***   ***     ******     1 400,0    -         -
      систему исполнения бюджета

      Прочие расходы                         ***   30    **    ***   ***     ******     1 400,0    -         -

      Прочие расходы, не отнесенные к другим ***   30    04    ***   ***     ******     1 400,0    -         -
      подразделам

      Прочие расходы, не отнесенные к другим ***   30    04    515   ***     ******     1 400,0    -         -
      целевым статьям

      Прочие расходы, не отнесенные к другим ***   30    04    515   397     ******     1 400,0    -         -
      видам расходов

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        ***   30    04    515   397     100000     1 400,0    -         -

      ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ         ***   30    04    515   397     110000     1 400,0    -         -

      Прочие текущие расходы на закупки      ***   30    04    515   397     111000     1 400,0    -         -
      товаров и услуг

      Прочие текущие расходы                 ***   30    04    515   397     111040     1 400,0    -         -

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   30    04    515   397     800 000    1 400,0    -         -

 104  Фонд имущества Брянской области        163   **    **    ***   ***     ******     1 072,0    1072      1072           100

      Прочие расходы                         163   30    **    ***   ***     ******     1 072,0    1072      1072           100

      Прочие расходы, не отнесенные к другим 163   30    04    ***   ***     ******     1 072,0    1072      1072           100
      подразделам

      Прочие расходы, не отнесенные к другим 163   30    04    515   ***     ******     1 072,0    1072      1072           100
      целевым статьям

      Прочие расходы, не отнесенные к другим 163   30    04    515   397     ******     1 072,0    1072      1072           100
      видам расходов

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        163   30    04    515   397     100000     1 072,0    1 072     1 072          100

      ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ         163   30    04    515   397     110000     1 072,0    1 072     1 072          100

      Оплата труда государственных служащих  163   30    04    515   397     110100     609,0      609       609            100

      Оплата труда гражданских служащих      163   30    04    515   397     110110     609,0      609       609            100

      Начисления на оплату труда (страховые  163   30    04    515   397     110200     219,0      219       219            100
      взносы на государственное социальное
      страхование граждан)

      Приобретение предметов снабжения и     163   30    04    515   397     110300     77,0       77        77             100
      расходных материалов

      Оплата горюче-смазочных материалов     163   30    04    515   397     110340     48,0       48        48             100

      Прочие расходные материалы и предметы  163   30    04    515   397     110350     29,0       29        29             100
      снабжения

      Командировки и служебные разъезды      163   30    04    515   397     110400     4,0        4         4              100

      Оплата транспортных услуг              163   30    04    515   397     110500     13,0       13        13             100

      Оплата услуг связи                     163   30    04    515   397     110600     47,0       47        47             100

      Оплата коммунальных услуг              163   30    04    515   397     110700     99,0       99        99             100

      Оплата содержания помещений            163   30    04    515   397     110710     35,0       35        35             100

      Оплата потребления тепловой энергии    163   30    04    515   397     110720     17,0       17        17             100

      Оплата отопления и технологических     163   30    04    515   397     110721     17,0       17        17             100
      нужд

      Оплата потребления электрической       163   30    04    515   397     110730     10,0       10        10             100
      энергии

      Оплата водоснабжения помещений         163   30    04    515   397     110 740    7,0        7         7              100

      Оплата аренды помещений                163   30    04    515   397     110750     30,0       30        30             100

      Прочие текущие расходы на закупки      163   30    04    515   397     111000     4,0        4         4              100
      товаров и услуг

      Оплата текущего ремонта оборудования и 163   30    04    515   397     111 020    4,0        4         4              100
      инвентаря

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         163   30    04    515   397     800000     1 072,0    1072      1 072          100

 106  Разработка и реализация программы      ***   **    **    ***   ***     ******     1 200,0    1200      1200           100
      "Энергосбережение"

      Прочие расходы                         ***   30    **    ***   ***     ******     1 200,0    1200      1200           100

      Прочие расходы, не отнесенные к другим ***   30    04    ***   ***     ******     1 200,0    1200      1200           100
      подразделам

      Прочие расходы, не отнесенные к другим ***   30    04    515   ***     ******     1 200,0    1200      1.200          100
      целевым статьям

      Прочие расходы, не отнесенные к другим ***   30    04    515   397     ******     1 200,0    1200      1200           100
      видам расходов

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        ***   30    04    515   397     100000     1 200,0    1200      1200           100

      ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ         ***   30    04    515   397     110000     1 200,0    1200      1200           100

      Прочие текущие расходы на закупки      ***   30    04    515   397     111000     1 200,0    1200      1200           100
      товаров и услуг

      Прочие текущие расходы                 ***   30    04    515   397     111040     1 200,0    1200      1 200          100

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   30    04    515   397     800000     1 200,0    1200      1200           100

 107  Брянский региональный фонд             ***   **    **    ***   ***     ******     300,0      300       300            100
      энергосбережения

      Прочие расходы                         ***   30    **    ***   ***     ******     300,0      300       300            100

      Прочие расходы, не отнесенные к другим ***   30    04    ***   ***     ******     300,0      300       300            100
      подразделам

      Прочие расходы, не отнесенные к другим ***   30    04    515   ***     ******     300,0      300       300            100
      целевым статьям

      Прочие расходы, не отнесенные к другим ***   30    04    515   397     ******     300,0      300       300            100
      видам расходов

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        ***   30    04    515   397     100000     300,0      300       300            100

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          ***   30    04    515   397     130000     300,0      300       300            100
      ТРАНСФЕРТЫ

      Субсидии и субвенции                   ***   30    04    515   397     130100     300,0      300       300            100

      Субсидии государственным организациям  ***   30    04    515   397     130110     300,0      300       300            100

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   30    04    515   397     800000     300,0      300       300            100

 108  Областной инвестиционный страховой     ***   **    **    ***   ***     ******     31 780,0   31780     21822          69
      фонд

      Целевые бюджетные фонды                ***   31    **    ***   ***     ******     31 780,0   31780     21822          69

      Целевые бюджетные фонды субъектов      ***   31    30    ***   ***     ******     31 780,0   31780     21822          69
      Российской Федерации (утверждаются
      законодательными(представительными)
      органами субъектов Российской
      Федерации)

      Расходы за счет целевого фонда,        ***   31    30    520   ***     ******     31 780,0   31780     21822          69
      консолидируемого в бюджете

      Прочие расходы, не отнесенные к другим ***   31    30    520   397     ******     31 780,0   31780     21822          69
      видам расходов

      ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ                ***   31    30    520   397     300000     31 780,0   31780     21 822         69
      (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ

      ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ                ***   31    30    520   397     380000     31 780,0   31780     21822          69
      (БЮДЖЕТНЫХ ССУД)

      Предоставление кредитов (бюджетных     ***   31    30    520   397     380100     45 980,0   45980     37760          82
      ссуд) внутри страны

      Прочие расходы (бюджетные ссуды)       ***   31    30    520   397     380 140    45 980,0   45980     37760          82
      внутри страны

      Возврат кредитов (бюджетных ссуд),     ***   31    30    520   397     380200    - 14 200,0  - 14 200   - 15938          112
      предоставленных внутри страны

      Возврат прочих кредитов (бюджетных     ***   31    30    520   397     380240    - 14 200,0  - 14 200   - 15938          112
      ссуд)

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   31    30    520   397     800000     31 780,0   31780     21 822         69

 109  Управление автомобильных дорог         104   **    **    ***   ***     ******     65 930,0   65930     65930          100
      администрации Брянской области

      Транспорт, дорожное хозяйство, связь и 104   10    **    ***   ***     ******     65 930,0   65930     65930          100
      информатика

      Дорожное хозяйство                     104   10    06    ***   ***     ******     65 930,0   65930     65930          100

      Государственная поддержка дорожного    104   10    06    479   ***     ******     65 930,0   65930     65930          100
      хозяйства

      Целевые дотации и субсидии             104   10    06    479   532     ******     65 930,0   65930     65930          100

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        104   10    06    479   532     100000     65 930,0   65930     65 930         100

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          104   10    06    479   532     130000     65 930,0   65930     65 930         100
      ТРАНСФЕРТЫ

      Субсидии и субвенции                   104   10    06    479   532     130100     65 930,0   65930     65930          100

      Субсидии государственным организациям  104   10    06    479   532     130110     43 430,0   43 430    43430          100

      Субвенции                              104   10    06    479   532     130 150    22 500,0   22500     22500          100

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         104   10    06    479   532     800000     65 930,0   65930     65 930         100

 110  Возврат районами товарного кредита     ***   **    **    ***   ***     ******    - 51 898,0  - 51 898   - 1008           2
      1996 года, переоформленного в
      облигационный займ администрации области

      Бюджетные ссуды                        ***   30    **    ***   ***     ******    - 51 898,0  - 51 898   - 1008           2

      Бюджетные ссуды                        ***   30    03    ***   ***     ******    - 51 898,0  - 51 898   - 1008           2

      Другие ссуды                           ***   30    03    514   ***     ******    - 51 898,0  - 51 898   - 1008           2

      Прочие расходы, не отнесенные к другим ***   30    03    514   399     ******    - 51 898,0  - 51 898   - 1008           2
      видам расходов

      ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ                ***   30    03    514   399     300000    - 51 898,0  - 51 898   - 1 008          2
      (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ

      ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ                ***   30    03    514   399     380000    - 51 898,0  - 51 898   - 1008           2
      (БЮДЖЕТНЫХ ССУД)

      Возврат кредитов (бюджетных ссуд),     ***   30    03    514   399     380200    - 51 898,0  - 51 898   - 1008           2
      предоставленных внутри страны

      Возврат прочих кредитов (бюджетных     ***   30    03    514   399     380 240   - 51 898,0  - 51 898   - 1 008          2
      ссуд)

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   30    03    514   399     800000    - 51 898,0  - 51 898   - 1008           2

 111  Возврат средств по договорам           ***   **    **    ***   ***     ******    - 1 981,0   - 1981     - 377            19
      поручительства администрации области
      предприятиями легкой и текстильной
      промышленности

      Бюджетные ссуды                        ***   30    **    ***   ***     ******    - 1 981,0   - 1981     - 377            19

      Бюджетные ссуды                        ***   30    03    ***   ***     ******    - 1 981,0   - 1981     - 377            19

      Другие ссуды                           ***   30    03    514   ***     ******    - 1 981,0   - 1981     - 377            19

      Прочие расходы, не отнесенные к другим ***   30    03    514   399     ******    - 1 981,0   - 1981     - 377            19
      видам расходов

      ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ                ***   30    03    514   399     300000    - 1 981,0   - 1981     - 377            19
      (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ

      ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ                ***   30    03    514   399     380000    - 1 981,0   - 1 981    - 377            19
      (БЮДЖЕТНЫХ ССУД)

      Возврат кредитов (бюджетных ссуд),     ***   30    03    514   399     380200    - 1 981,0   - 1981     - 377            19
      предоставленных внутри страны

      Возврат прочих кредитов (бюджетных     ***   30    03    514   399     380 240   - 1 981,0   - 1 981    - 377            19
      ссуд)

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   30    03    514   399     800000    - 1 981,0   - 1981     - 377            19

 112  Возврат средств по договорам           ***   **    **    ***   ***     ******    - 12 545,0  - 12 545     -              -
      поручительства администрации области
      Брянским авиационным предприятием

      Бюджетные ссуды                        ***   30    **    ***   ***     ******    - 12 545,0  - 12 545    -              -

      Бюджетные ссуды                        ***   30    03    ***   ***     ******    - 12 545,0  - 12 545    -              -

      Другие ссуды                           ***   30    03    514   ***     ******    - 12 545,0  - 12 545    -              -

      Прочие расходы, не отнесенные к другим ***   30    03    514   399     ******    - 12 545,0  - 12 545    -              -
      видам расходов

      ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ                ***   30    03    514   399     300000    - 12 545,0  - 12 545                   -
      (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ

      ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ                ***   30    03    514   399     380000    - 12 545,0  - 12 545    -              -
      (БЮДЖЕТНЫХ ССУД)

      Возврат кредитов (бюджетных ссуд),     ***   30    03    514   399     380200    - 12545,0   - 12 545    -              -
      предоставленных внутри страны

      Возврат прочих кредитов (бюджетных     ***   30    03    514   399     380240    - 12 545,0  - 12545     -              -
      ссуд)

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   30    03    514   399     800000    - 12 545,0  - 12 545    -              -

 113  Капитальные вложения по федеральной    ***   **    **    ***   ***     ******     145 050,0  145 050   144 595        1100
      адресной инвестиционной программе

      Промышленность, энергетика и           ***   07    **    ***   ***     ******     145 050,0  145 050   144 595        100
      строительство

      Строительство, архитектура             ***   07    07    ***   ***     ******     145 050,0  145 050   144 595        100

      Средства, передаваемые бюджетам других ***   07    07    482   ***     ******     145 050,0  145 050   144 595        100
      уровней для осуществления
      государственных программ

      Государственные капитальные вложения   ***   07    07    482   198     ******     145 050,0  145 050   144 595        100
      на безвозвратной основе

      Капитальные расходы                    ***   07    07    482   198     200000     145 050,0  145 050   144 595        100

      КАПВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ           ***   07    07    482   198     240000     145 050,0  145 050   144595         100

      Капитальное строительство              ***   07    07    482   198     240 200    145 050,0  145 050   144595         100

      Жилищное строительство                 ***   07    07    482   198     240210     59 500,0   59500     59290          100

      Строительство объектов                 ***   07    07    482   198     240220     3 150,0    3150      3 150          100
      непроизводственного
      назначения, за исключением
      строительства военных объектов

      Строительство объектов                 ***   07    07    482   198     240 230    82 400,0   82400     82 155         100
      непроизводственного
      назначения, за исключением жилищного
      строительства

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   07    07    482   198     800000     145050,0   145 050   144595         100

 114  Погашение кредиторской задолженности   ***   **    **    ***   ***     ******     2 666,0    2666      2640           99
      по федеральной программе "Жилище"

      Промышленность, энергетика и           ***   07    **    ***   ***     ******     2 666,0    2666      2640           99
      строительство

      Строительство, архитектура             ***   07    07    ***   ***     ******     2 666,0    2666      2640           99

      Средства, передаваемые бюджетам других ***   07    07    482   ***     *****.*    2 666,0    2666      2640           99
      уровней для осуществления
      государственных программ

      Расходы на погашение кредиторской      ***   07    07    482   462     ******     2 666,0    2666      2640           99
      задолженности прошлых лет

      Капитальные расходы                    ***   07    07    482   462     200000     2 666,0    2666      2640           99

      КАПВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ           ***   07    07    482   462     240000     2 666,0    2666      2640           99

      Капитальное строительство              ***   07    07    482   462     240200     2 666,0    2666      2640           99

      Жилищное строительство                 ***   07    07    482   462     240210     2 484,0    2484      2458           99

      Строительство объектов                 ***   07    07    482   462     240 230    182,0      182       182            100
      непроизводственного
      назначения, за исключением жилищного
      строительства

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   07    07    482   462     800000     2 666,0    2666      2640           99

 115  Контрольно-ревизионное управление      092   **    **    ***   ***     ******     450,0      500       500            100
      Минфина России в Брянской области

      Государственное управление и местное   092   01    **    ***   ***     ******     450,0      500       500            100
      самоуправление

      Деятельность финансовых и налоговых    092   01    04    ***   ***     ******     450,0      500       500            100
      органов

      Расходы на общегосударственное         092   01    04    039   ***     ******     450,0      500       500            100
      управление (не отнесенные к бюджетам
      других министерств и ведомств)

      Расходы на содержание аппарата         092   01    04    039   029     ******     450,0      500       500            100

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        092   01    04    039   029     100000     450,0      500       500            100

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          092   01    04    039   029     130000     450,0      500       500            100
      ТРАНСФЕРТЫ

      Субсидии и субвенции                   092   01    04    039   029     130100     450,0      500       500            100

      Субсидии государственным организациям  092   01    04    039   029     130110     450,0      500       500            100

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         092   01    04    039   029     800000     450,0      500       500            100

 116  Государственная телерадиокомпания      134   **    **    ***   ***     ******     400,0      400       400            100
      "Брянск"

      Средства массовой информации           134   16    **    ***   ***     ******     400,0      400       400            100

      Телевидение и радиовещание             134   16    01    ***   ***     ******     400,0      400       400            100

      Государственная поддержка              134   16    01    420   ***     ******     400,0      400       400            100
      государственных телерадиокомпаний

      Целевые дотации и субсидии             134   16    01    420   290     ******     400,0      400       400            100

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        134   16    01    420   290     100000     400,0      400       400            100

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          134   16    01    420   290     130000     400,0      400       400            100
      ТРАНСФЕРТЫ

      Субсидии и субвенции                   134   16    01    420   290     130100     400,0      400       400            100

      Субсидии государственным организациям  134   16    01    420   290     130110     400,0      400       400            100

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         134   16    01    420   290     800000     400,0      400       400            100

 117  Субвенция на удешевление твердого      092   **    **    ***   ***     ******     2 036,0    2036      1829           90
      топлива для малоимущих категорий
      граждан

      Финансовая помощь бюджетам других      092   21    **    ***   ***     ******     2 036,0    2036      1829           90
      уровней

      Финансовая помощь бюджетам других      092   21    01    ***   ***     ******     2 036,0    2036      1829           90
      уровней

      Дотации и субвенции                    092   21    01    485   ***     ******     2 036,0    2036      1829           90

      Дотации и субвенции из бюджетов        092   21    01    485   369     ******     2 036,0    2036      1829           90
      субъектов Российской Федерации

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        092   21    01    485   369     100000     2 036,0    2036      1829           90

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          092   21    01    485   369     130000     2 036,0    2036      1829           90
      ТРАНСФЕРТЫ

      Текущие трансферты                     092   21    01    485   369     130200     2 036,0    2036      1 829          90

      Средства, передаваемые бюджетам других 092   21    01    485   369     130210     2 036,0    2036      1 829          90
      уровней

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         092   21    01    485   369     800000     2 036,0    2036      1 829          90

 118  Субвенция местным бюджетам по          ***   **    **    ***   ***     ******     8 030,0    8030      8015           100
      федеральной адресной инвестиционной
      программе, программе "Социально-
      экономическое развитие Брянской
      области на 1998-2001 годы" и программе
      "Жилище" (жилищные субсидии
      гражданам, выезжающим из районов
      Крайнего Севера и приравненных к ним
      местностей)

      Финансовая помощь бюджетам других      ***   21    **    ***   ***     ******     8 030,0    8030      8015           100
      уровней

      Финансовая помощь бюджетам других      ***   21    01    ***   ***     ******     8 030,0    8030      8015           100
      уровней

      Средства, передаваемые бюджетам других ***   21    01    482   ***     ******     8 030,0    8030      8015           100
      уровней

      Государственные капитальные вложения   ***   21    01    482   198     ******     8 030,0    8030      8015           100
      на безвозвратной основе

      Капитальные расходы                    ***   21    01    482   198     200000     8 030,0    8030      8015           100

      КАПВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ           ***   21    01    482   198     240000     8 030,0    8030      8015           100

      Капитальное строительство              ***   21    01    482   198     240200     8 030,0    8030      8015           100

      Строительство объектов                 ***   21    01    482   198     240 230    8 030,0    8030      8015           100
      непроизводственного
      назначения, за исключением жилищного
      строительства

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   21    01    482   198     800000     8 030,0    8030      8015           100

 119  Управление тарифно-ценовой политики и  140   **    **    ***   ***     ******     1 615,0    1615      1598           99
      потребительского рынка администрации
      области

      Государственное управление и местное   140   01    **    ***   ***     ******     1 615,0    1615      1598           99
      самоуправление

      Функционирование исполнительных        140   01    03    ***   ***     ******     1 615,0    1615      1598           99
      органов государственной власти

      Обеспечение деятельности органов       140   01    03    036   ***     ******     1 615,0    1615      1598           99
      исполнительной власти субъектов
      Российской Федерации

      Расходы на содержание аппарата         140   01    03    036   029     ******     1 615,0    1615      1598           99

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        140   01    03    036   029     100000     1 5275     1 5275                   -

      ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ         140   01    03    036   029     110000     1 511,5    1511,5    1495           99

      Оплата труда государственных служащих  140   01    03    036   029     110100     963,54     963,54    964            100

      Оплата труда гражданских служащих      140   01    03    036   029     110110     927,0      927       927            100

      Выходное пособие при увольнении        140   01    03    036   029     110130     36,0       36        36             100

      Оплата труда внештатных сотрудников    140   01    03    036   029     110140     0,54       0,54      1              93

      Начисления на оплату труда (страховые  140   01    03    036   029     110200     319,0      319       308            96
      взносы на государственное социальное
      страхование граждан)

      Приобретение предметов снабжения и     140   01    03    036   029     110300     24,0       24        24             100
      расходных материалов

      Прочие расходные материалы и предметы  140   01    03    036   029     110350     24,0       24        24             100
      снабжения

      Командировки и служебные разъезды      140   01    03    036   029     110400     9,0        9         3              39

      Оплата услуг связи                     140   01    03    036   029     110600     40,0       40        40             100

      Оплата коммунальных услуг              140   01    03    036   029     110700     132,96     132,96    133            100

      Оплата содержания помещений            140   01    03    036   029     110710     41,46      41,46     41             100

      Оплата потребления тепловой энергии    140   01    03    036   029     1110720    39,0       39        39             101

      Оплата отопления и технологических     140   01    03    036   029     110721     33,0       33        33             99
      нужд

      Оплата потребления газа                140   01    03    036   029     110722     6,0        6,0       7              112

      Оплата потребления электрической       140   01    03    036   029     110 730    13,5       13,5      14             101
      энергии

      Оплата водоснабжения помещений         140   01    03    036   029     110740     8,0        8         8              98

      Оплата аренды помещений                140   01    03    036   029     110750     31,0       31        31             98

      Прочие текущие расходы на закупки      140   01    03    036   029     111000     23,0       23        23             100
      товаров и услуг

      Оплата текущего ремонта оборудования и 140   01    03    036   029     111020     2,0        2         2              100
      инвентаря

      Прочие текущие расходы                 140   01    03    036   029     111040     21,0       21        21             100

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          140   01    03    036   029     130000     16,0       16        16             100
      ТРАНСФЕРТЫ

      Трансферты населению                   140   01    03    036   029     130300     16,0       16        16             100

      Прочие трансферты населению            140   01    03    036   029     130 330    16,0       16        16             100

      Капитальные расходы                    140   01    03    036   029     200000     87,5       88        88             100

      КАПВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ           140   01    03    036   029     240000     87,5       88        88             100

      Приобретение оборудования и предметов  140   01    03    036   029     240100     87,5       88        88             100
      длительного пользования

      Приобретение непроизводственного       140   01    03    036   029     240 120    87,5       88        88             100
      оборудования и предметов длительного
      пользования для государственных
      учреждений

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         140   01    03    036   029     800000     1 615,0    1615      1598           99

 120  Департамент строительства              133   **    **    ***   ***     ******     31 503,5   41 003,5  41003          100
      администрации Брянской области

      Государственное управление и местное   133   01    **    ***   ***     ******     1 432,5    1 432,5   1432           100
      самоуправление

      Функционирование исполнительных        133   01    03    ***   ***     ******     1 432,5    1 432,5   1432           100
      органов государственной власти

      Обеспечение деятельности органов       133   01    03    036   ***     ******     1 432,5    1432,5    1432           100
      исполнительной власти субъектов
      Российской Федерации

      Расходы на содержание аппарата         133   01    03    036   029     ******     1 432,5    1 432,5   1432           100

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        133   01    03    036   029     100000     1 345,5    1 345,5   1345           100

      ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ         133   01    03    036   029     110000     1 327,5    1 327,5   1345           101

      Оплата труда государственных служащих  133   01    03    036   029     110100     778,0      778       778            100

      Оплата труда гражданских служащих      133   01    03    036   029     110110     778,0      778       778            100

      Начисления на оплату труда (страховые  133   01    03    036   029     110200     278,0      278       278            100
      взносы на государственное социальное
      страхование граждан)

      Приобретение предметов снабжения и     133   01    03    036   029     110300     32,0       32        32             99
      расходных материалов

      Прочие расходные материалы и предметы  133   01    03    036   029     110350     32,0       32        32             99
      снабжения

      Командировки и служебные разъезды      133   01    03    036   029     110400     6,0        6,0       24             400

      Оплата услуг связи                     133   01    03    036   029     110600     111,0      111       111            100

      Оплата коммунальных услуг              133   01    03    036   029     110700     122,5      123       123            100

      Оплата содержания помещений            133   01    03    036   029     110710     35,0       35        35             99

      Оплата потребления тепловой энергии    133   01    03    036   029     110720     18,0       18        18             101

      Оплата отопления и технологических     133   01    03    036   029     110721     18,0       18        18             101
      нужд

      Оплата потребления электрической       133   01    03    036   029     110730     11,0       11        11             99
      энергии

      Оплата водоснабжения помещений         133   01    03    036   029     110740     5,0        5         5              98

      Оплата аренды помещений                133   01    03    036   029     110750     53,5       54        54             101

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          133   01    03    036   029     130000     18,0       18,0      -
      ТРАНСФЕРТЫ

      Трансферты населению                   133   01    03    036   029     130300     18,0       18,0      -

      Прочие трансферты населению            133   01    03    036   029     130330     18,0       18,0      -

      Капитальные расходы                    133   01    03    036   029     200000     87,0       87        87             100

      КАПВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ           133   01    03    036   029     240000     87,0       87        87             100

      Приобретение оборудования и предметов  133   01    03    036   029     240100     87,0       87        87             100
      длительного пользования

      Приобретение непроизводственного       133   01    03    036   029     240 120    87,0       87        87             100
      оборудования и предметов длительного
      пользования для государственных
      учреждений

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         133   01    03    036   029     800000     1 432,5    1 432,5   1 432          100

      Промышленность, энергетика и           133   07    **    ***   ***     ******     30 071,0   39571     39571          100
      строительство

      Строительство, архитектура             133   07    07    ***   ***     ******     30 071,0   39571     39571          100

      Государственные капитальные вложения   133   07    07    313   ***     ******     30 071,0   39571     39571          100

      Государственные капвложения на         133   07    07    313   198     ******     30 071,0   39571     39571          100
      безвозвратной основе

      Капитальные расходы                    133   07    07    313   198     200000     30071,0    39571     39571          100

      КАПВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ           133   07    07    313   198     240000     30071,0    39571     39571          100

      Капитальное строительство              133   07    07    313   198     240200     30071,0    39571     39571          100

      Строительство объектов                 133   07    07    313   198     240 230    30071,0    39571     39571          100
      непроизводственного
      назначения, за исключением жилищного
      строительства

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         133   07    07    313   198     800000     30071,0    39571     39571          100

 121  Спортивная база Брянского областного   ***   **    **    ***   ***     ******     2 000,0    2000      2000           100
      совета Всероссийского физкультурно-
      спортивного общества "Динамо"

      Промышленность, энергетика и           ***   07    **    ***   ***     ******     2 000,0    2000      2000           100
      строительство

      Строительство, архитектура             ***   07    07    ***   ***     ******     2 000,0    2000      2000           100

      Государственные капитальные вложения   ***   07    07    313   ***     ******     2 000,0    2000      2000           100

      Государственные капитальные вложения   ***   07    07    313   198     ******     2 000,0    2000      2000           100
      на безвозвратной основе

      Капитальные расходы                    ***   07    07    313   198     200000     2 000,0    2000      2000           100

      КАПВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ           ***   07    07    313   198     240000     2 000,0    2000      2000           100

      Капитальное строительство              ***   07    07    313   198     240200     2 000,0    2000      2000           100

      Строительство объектов                 ***   07    07    313   198     240 230    2 000,0    2000      2000           100
      непроизводственного
      назначения, за исключением жилищного
      строительства

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   07    07    313   198     800000     2 000,0    2000      2000           100

 122  Взаимные расчеты администрации         ***   **    **    ***   ***     ******     2 000,0    2000      2000           100
      г.Новозыбкова по распоряжению
      Президента Российской Федерации от 29
      мая 2001 года N294-рп на завершение
      строительства физкультурно-
      оздоровительного центра

      Финансовая помощь бюджетам других      ***   21    **    ***   ***     ******     2 000,0    2000      2000           100
      уровней

      Финансовая помощь бюджетам других      ***   21    01    ***   ***     ******     2 000,0    2000      2000           100
      уровней

      Средства, передаваемые по взаимным     ***   21    01    483   ***     ******     2 000,0    2000      2000           100
      расчетам, в том числе компенсации
      дополнительных расходов, возникших в
      результате решений, принятых органами
      других уровней власти

      Резервный фонд Президента Российской   ***   21    01    483   391     ******     2 000,0    2000      2000           100
      Федерации

      Трансферты бюджетам других уровней     ***   21    01    483   391     270110     2 000,0    2000      2000           100

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   21    01    483   391     800000     2 000,0    2000      2000           100

 123  Дотации на погашение задолженности     ***   **    **    ***   ***     ******     44 650,0   44650     44650          100
      федерального бюджета перед бюджетами
      субъектов Российской Федерации по
      ранее принятым в муниципальную
      собственность ведомственному жилью и
      объектам социально-культурной сферы

      Финансовая помощь бюджетам других      ***   21    **    ***   ***     ******     44650,0    44650     44650          100
      уровней

      Финансовая помощь бюджетам других      ***   21    01    ***   ***     ******     44 650,0   44650     44650          100
      уровней

      Дотации и субвенции                    ***   21    01    485   ***     ******     44 650,0   44650     44650          100

      Финансирование расходов на содержание  ***   21    01    485   360     ******     44 650,0   44650     44650          100
      объектов социальной сферы и жилого
      фонда, переданных в ведение органов
      местного самоуправления

      Средства, передаваемые бюджетам других ***   21    01    485   360     130210     44 650,0   44650     44650          100
      уровней

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   21    01    485   360     800000     44 650,0   44650     44650          100

 124  Дотации в связи с недостатком ресурсов ***   **    **    ***   ***     ******     49 639,0   49639     49519          100
      на текущие выплаты заработной платы
      работникам бюджетной сферы и погашение
      задолженности по ней, другие
      социальные выплаты и оплату потребленных
      бюджетными организациями
      энергоресурсов

      Финансовая помощь бюджетам других      ***   21    **    ***   ***     ******     49 639,0   49639     49519          100
      уровней

      Финансовая помощь бюджетам других      ***   21    01    ***   ***     ******     49 639,0   49639     49519          100
      уровней

      Дотации и субвенции                    ***   21    01    485   ***     ******     49 639,0   49639     49519          100

      Другие дотации                         ***   21    01    485   459     ******     49 639,0   49639     49519          100

      Средства, передаваемые бюджетам других ***   21    01    485   459     130210     49 639,0   49639     49519          100
      уровней

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   21    01    485   459     800 000    49 639,0   49639     49519          100

 125  Дотации бюджетам муниципальных         ***   **    **    ***   ***     ******     27 925,0   27925     27925          100
      образований в связи с подготовкой к
      работе в осенне-зимний период

      Финансовая помощь бюджетам других      ***   21    **    ***   ***     ******     27 925,0   27925     27925          100
      уровней

      Финансовая помощь бюджетам других      ***   21    01    ***   ***     ******     27 925,0   27925     27925          100
      уровней

      Дотации и субвенции                    ***   21    01    485   ***     ******     27 925,0   27925     27925          100

      Другие дотации                         ***   21    01    485   459     ******     27 925,0   27925     27925          100

      Средства, передаваемые бюджетам других ***   21    01    485   459     130210     27 925,0   27925     27925          100
      уровней

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   21    01    485   459     800000     27 925,0   27925     27925          100

 126  Дотации бюджетам муниципальных         ***   **    **    ***   ***     ******     17 329,0   17329     17329          100
      образований на частичное возмещение
      расходов в связи с увеличением 1
      разряда ETC

      Финансовая помощь бюджетам других      ***   21    **    ***   ***     ******     17 329,0   17329     17329          100
      уровней

      Финансовая помощь бюджетам других      ***   21    01    ***   ***     ******     17 329,0   17329     17329          100
      уровней

      Дотации и субвенции                    ***   21    01    485   ***     ******     17 329,0   17329     17329          100

      Другие дотации                         ***   21    01    485   459     ******     17 329,0   17329     17329          100

      Средства, передаваемые бюджетам других ***   21    01    485   459     130210     17 329,0   17329     17329          100
      уровней

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   21    01    485   459     800000     17 329,0   17329     17329          100

 127  Фонд стабилизации и развития АПК       ***   **    *     ***   ***     ******     16 160,0   16160     15682          97
      Брянской области

      Целевые бюджетные фонды                ***   31    **    ***   **      ******     16 160,0   16160     15682          97

      Целевые бюджетные фонды субъектов      ***   31    30    ***   **      ******     16 160,0   16160     15682          97
      Российской Федерации ( утверждаются
      законодательными (представительными)
      органами субъектов Российской
      Федерации)

      Расходы за счет целевого фонда,        ***   31    30    520   ***     ******     16 160,0   16160     15682          97
      консолидируемого в бюджете

      Прочие расходы, не отнесенные к другим ***   31    30    520   397     ******     16 160,0   16160     15682          97
      видам расходов

      ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ                ***   31    30    520   397     300000     16 160,0   16160     15682          97
      БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ

      ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ                ***   31    30    520   397     380000     16 160,0   16160     15682          97
      (БЮДЖЕТНЫХ ССУД)

      Предоставление кредитов (бюджетных     ***   31    30    520   397     380100     16 660,0   16660     16395          98
      ссуд) внутри страны

      Прочие расходы (бюджетные ссуды)       ***   31    30    520   397     380140     16 660,0   16660     16395          98
      внутри страны

      Возврат кредитов (бюджетных ссуд),     ***   31    30    520   397     380200     500,0      500       713            143
      предоставленных внутри страны

      Возврат прочих кредитов (бюджетных     ***   31    30    520   397     380240     500,0      500       713            143
      ссуд)

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   31    30    520   397     800000     16 160,0   16160     15682          97

 128  Погашение задолженности Брянской       ***   **    **    ***   ***     *******    875,0      875       875            100
      области перед федеральным бюджетом по
      регулирующим налогам

      Финансовая помощь бюджетам других      ***   21    **    ***   ***     ******     875,0      875       875            100
      уровней

      Финансовая помощь бюджетам других      ***   21    01    ***   ***     ******     875,0      875       875            100
      уровней

      Средства, передаваемые по взаимным     ***   21    01    483   ***     ******     875,0      875       875            100
      расчетам , в том числе компенсация
      дополнительных расходов, возникших в
      результате решений, принятых органами
      других уровней власти

      Средства , передаваемые для            ***   21    01    483   358     ******     875,0      875       875            100
      компенсации
      дополнительных расходов, возникших в
      результате решений, принятых органами
      власти другого уровня

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        ***   21    01    483   358     100000     875,0      875       875            100

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          ***   21    01    483   358     130000     875,0      875       87             100
      ТРАНСФЕРТЫ

      Текущие трансферты                     ***   21    01    483   358     130200     875,0      875       875            100

      Средства, передаваемые бюджетам других ***   21    01    483   358     130210     875,0      875       875            100
      уровней

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   21    01    483   358     800000     875,0      875       875            100

 129  Финансирование мероприятии по          ***   **    **    ***   ***     ******     14 100,0   14100     -              -
      ликвидации последствий стихийных
      бедствий в сельском хозяйстве согласно
      распоряжению Правительства РФ от 29
      декабря 2001 года N1735-р

      Сельское хозяйство                     ***   08    ***   ***   ***     ******     14 100,0   14100     -              -

      Прочие мероприятия в области сельского ***   08    05    ***   ***     ******     14 100,0   14100     -              -
      хозяйства

      Прочие расходы в области сельского     ***   08    05    342   ***     ******     14 100,0   14100     -              -
      хозяйства

      Прочие расходы, не отнесенные к другим ***   08    05    342   397     ******     14 100,0   14100     -              -
      видам расходов

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        ***   08    05    342   397     100000     14 100,0   14100     -              -

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          ***   08    05    342   397     130000     14 100,0   14100     -              -
      ТРАНСФЕРТЫ

      СУБСИДИИ И СУБВЕНЦИИ                   ***   08    05    342   397     130100     14 100,0   14 100    -              -

      Субсидии государственным организациям  ***   08    05    342   397     130110     14 100,0   14 100    -              -
      и организациям других
      форм собственности

 130  возврат централизованных кредитов,     ***   **    **    ***   ***     ******    - 7 899,0   - 7899     - 427         5
      выданных организациям АПК

      Бюджетные ссуды                        ***   30    **    ***   ***     ******    - 7 899,0   - 7899     - 427         5

      Бюджетные ссуды                        ***   30    03    ***   ***     ******    - 7 899,0   - 7899     - 427         5

      Другие ссуды                           ***   30    03    514   ***     ******    - 7 899,0   - 7899     - 427         5

      Прочие расходы, не отнесенные к другим ***   30    03    514   399     ******    - 7 899,0   - 7899     - 427         5
      видам расходов

      ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ                ***   30    03    514   399     300000    - 7 899,0   - 7899     - 427         5
      (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ

      ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ                ***   30    03    514   399     380000    - 7 899,0   - 7899     - 427         5
      (БЮДЖЕТНЫХ ССУД)

      Возврат кредитов (бюджетных ссуд),     ***   30    03    514   399     380200    - 7 899,0   - 7899     - 427         5
      предоставленных внутри страны

      бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)    ***   30    03    514   399     380210    - 7 899,0   - 7899     - 427         5
      возвращенные бюджетами других уровней

 131  Программа "Социальная защита населения

      Брянщины"                                                                                    43        43             100

      Социальная политика                    148   18    **    ***   ***     ******                43        43             100

      Прочие мероприятия в области           148   18    06    ***   ***     ******                43        43             100
      социальной политики

      Прочие ведомственные расходы в области 148   18    06    445   ***     ******                43        43             100
      социальной политики

      Прочие учреждения и мероприятия в      148   18    06    445   323     ******                43        43             100
      области социальной политики

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        148   18    06    445   323     100000                43        43             100

      ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ         148   18    06    445   323     110000                43        43             100

      Прочие текущие расходы на закупки      148   18    06    445   323     111000                43        43             100
      товаров и услуг

      Прочие текущие расходы                 148   18    06    445   323     111040                43        43             100

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         148   18    06    445   323     800000                43        43             100

 132  Средства , передаваемые для            ***   **    **    ***   ***     ******                286 416   286 416        100
      компенсации
      дополнительных расходов, возникших в
      результате решений, принятых органами
      власти другого уровня

      Финансовая помощь бюджетам других      ***   21    **    ***   ***     ******                286 416   286 416        100
      уровней

      Финансовая помощь бюджетам других      ***   21    01    ***   ***     ******                286 416   286 416        100
      уровней

      Средства, передаваемые по взаимным     ***   21    01    483   ***     ******                286 416   286 416        100
      расчетам , в том числе компенсация
      дополнительных расходов, возникших в
      результате решений, принятых органами
      других уровней власти

      Средства , передаваемые для            ***   21    01    483   358     ******                286 416   286 416        100
      компенсации
      дополнительных расходов, возникших в
      результате решений, принятых органами
      власти другого уровня

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        ***   21    01    483   358     100000                286416    286416         100

      СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ          ***   21    01    483   358     130000                286416    286416         100
      ТРАНСФЕРТЫ

      Текущие трансферты                     ***   21    01    483   358     130200                286416    286416         100

      Средства, передаваемые бюджетам других ***   21    01    483   358     130210                286416    286416         100
      уровней

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   21    01    483   358     800000                286416    286416         100

 133  Избирательная комиссия                 308   **    **    ***   ***     ******                2217      2165           98

      Прочие расходы                         308   30    **    ***   ***     ******                2217      2165           98

      Проведение выборов и референдумов      308   30    02    ***   ***     ******                2217      2165           98

      Расходы на проведение выборов и        308   30    02    511   ***     ******                2217      2165           98
      референдумов

      Выборы в органы законодательной        308   30    02    511   394     ******                2217      2165           98
      (представительной) власти субъектов
      РФ, выборы высшего должностного
      лица РФ, выборы в органы местного
      самоуправления

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        308   30    02    511   394     100000                2217      2 165          98

      ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ         308   30    02    511   394     110000                2217      2 165          98

      Прочие текущие расходы на закупки      308   30    02    511   394     111000                2217      2 165          98
      товаров и услуг

      Прочие текущие расходы                 308   30    02    511   394     111040                2217      2 165          98

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         308   30    02    511   394     800000                2217      2 165          98

 134  Возврат хлебоприемными предприятиями   ***   **    **    ***   ***     ******                         - 183
      ссуд, выданных в 1993-95 гг. через АО
      "Брянскхлебопродукт" на формирование
      регионального фонда зерна

      Бюджетные ссуды                        ***   30    **    ***   ***     ******                         - 183

      Бюджетные ссуды                        ***   30    03    ***   ***     ******                         - 183

      Другие ссуды                           ***   30    03    514   ***     ******                         - 183

      Прочие расходы, не отнесенные к другим ***   30    03    514   399     ******                         - 183
      видам расходов

      ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ                ***   30    03    514   399     300000                         - 183
      (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ

      ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ                ***   30    03    514   399     380000                         - 183
      (БЮДЖЕТНЫХ ССУД)

      Возврат кредитов (бюджетных ссуд),     ***   30    03    514   399     380200                         - 183
      предоставленных внутри страны

      Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды),   ***   30    03    514   399     380210                         - 183
      возвращенные бюджетами других уровней

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   30    03    514   399     800000                         - 183

 135  Прочие расходы                         ***   30    **    ***   ***     ******                         - 3371

      Бюджетные ссуды                        ***   30    03    ***   ***     ******                         - 3371

      Другие ссуды                           ***   30    03    514   ***     ******                         - 3371

      Прочие расходы, не отнесенные к другим ***   30    03    514   399     ******                         - 3371
      видам расходов

      ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ                ***   30    03    514   399     300000                         - 3371
      (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ

      Предоставление бюджетных кредитов      ***   30    03    514   399     380 000                        - 3371
      (бюджетных ссуд)

      Предоставление бюджетных кредитов      ***   30    03    514   399     380 100                         58 800
      (бюджетных ссуд) внутри страны

      Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)    ***   30    03    514   399     380110                          58800

      Возврат кредитов (бюджетных ссуд),     ***   30    03    514   399     380 200                         62 171
      предоставленных внутри страны

      Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды),   ***   30    03    514   399     380210                          62 171
      возвращенные бюджетами других уровней

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   30    03    514   399     800 000                        - 3371

 136  ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                         ***   30    **    ***   ***     ******                2122      2111           100

      Прочие расходы, не отнесенные к другим ***   30    04    ***   ***     ******                2122      2111           100
      подразделам

      Прочие расходы, не отнесенные к другим ***   30    04    515   ***     ******                2122      2111           100
      целевым статьям

      Прочие расходы, не отнесенные к другим ***   30    04    515   397     ******                2122      2111           100
      видам расходов

      ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                        ***   30    04    515   397     100 000               2 122     2 111          100

      ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ         ***   30    04    515   397     110000                2 122     2111           100

      Прочие текущие расходы на закупки      ***   30    04    515   397     111 000               2122      2 111          100
      товаров и услуг

      Прочие текущие расходы                 ***   30    04    515   397     111 040               2 122     2 111          100

      ВСЕГО РАСХОДОВ                         ***   30    04    515   397     800 000               2 122     2 111          100

      ВСЕГО ВЕДОМСТВЕННЫХ РАСХОДОВ           ***   **    **    ***   ***     ******     3910211,0  3910493   3 936 927      101
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Информация по документу
Читайте также