Расширенный поиск

Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 07.06.2011 № 15-п

    в сельском хозяйстве:
    обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной 
продукции;
    финансовое  оздоровление  и  реформирование  неплатежеспособных  
сельскохозяйственных предприятий;
    содействие    развитию    личных   подсобных   и   крестьянских   
(фермерских) хозяйств, как одного из источников поступления сырья и 
продовольствия на рынок и обеспечения занятости на селе;
    обновление   машинно-тракторного   парка   и   технологического   
оборудования в сельском хозяйстве;
    улучшение     кадрового    обеспечения    сельскохозяйственного    
производства;
    развитие и реконструкция социальной и инженерной инфраструктуры 
поселения;
    в малом и среднем предпринимательстве:
    создание  благоприятных  условий для развития малого и среднего 
предпринимательства,  увеличения  на  его  основе налоговых доходов 
бюджетов    муниципальных   образований   (городских   и   сельских   
поселений), повышение занятости населения;
    в  области  жилищно-коммунального хозяйства (электро-, тепло- и 
водоснабжение населения):
    достижение    высокого   уровня   надежности   и   устойчивости   
функционирования жилищно-коммунального комплекса поселений;
    улучшение  качества  предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 
при одновременной оптимизации затрат на их предоставление;
    повышение  эффективности  использования топливно-энергетических 
ресурсов;
    в области транспорта, связи и дорожного хозяйства:
    повышение доступности транспортных услуг;
    удовлетворение  потребности населения и организаций в различных 
видах связи;
    в области потребительского рынка:
    удовлетворение  покупательского спроса населения в качественных 
товарах и услугах;
    в  области  благоустройства  и  озеленения  территории,  охраны  
окружающей среды:
    создание  комфортных  условий  проживания жителям муниципальных 
образований.
    Планом  мероприятий  программ социально-экономического развития 
муниципальных  образований  предусмотрено  достижение  результатов,  
связанных   с   ростом   экономического   потенциала  муниципальных  
образований,  повышением  качества  среды жизнедеятельности, ростом 
уровня   и   качества  жизни  населения,  созданием  благоприятного  
социального  климата  для  деятельности и здорового образа жизни на 
территории муниципальных образований Республики Хакасия.
    Рост   экономического   потенциала   муниципальных  образований  
предусматривает  достижение  конечных  результатов  в экономической 
сфере:
    сельское        хозяйство        (повышение       эффективности       
сельскохозяйственного производства);
    малое   предпринимательство   (ежегодное  увеличение  налоговых  
поступлений от сферы малого предпринимательства, а также создание и 
сохранение рабочих мест);
    туризм   (создание  в  муниципальных  образованиях  современной  
туристской индустрии).
    Рост    качества    среды   жизнедеятельности   предусматривает   
достижение конечных результатов в следующих сферах:
    жилищно-коммунальное     хозяйство     (обеспечение     жителей     
муниципальных  образований  качественной  питьевой  водой, снижение 
непроизводственных    потерь   в   коммунальных   сетях,   снижение   
аварийности в коммунальных сетях);
    строительство    (улучшение    жилищных    условий    населения    
муниципальных образований);
    дорожное хозяйство (улучшение качества дорог в поселениях);
    потребительский  рынок  (удовлетворение  покупательского спроса 
населения в качественных товарах и услугах);
    образование,  здравоохранение,  культура  (повышение качества и 
доступности предоставляемых услуг);
    безопасность населения (обеспечение безопасности граждан).

                 4. Механизмы реализации Стратегии

    Реализация  Стратегии  предусматривает  построение  эффективной  
архитектуры  взаимоотношений между всеми потенциальными участниками 
социально-экономических процессов, протекающих в Республике Хакасия 
в  направлении  решения  обозначенных  проблем  путем организации и 
применения современных механизмов развития региона.
    Для  этого необходимо сформировать взаимосвязанный комплекс мер 
по  ключевым направлениям социально-экономического развития региона 
для   исполнительных   органов  государственной  власти  Республики  
Хакасия,   органов   местного   самоуправления,  бизнес-сообщества,  
общественных и иных организаций.
    Комплекс  мер  для  достижения стратегических ориентиров, в том 
числе  путем  формирования институтов государственного управления и 
развития   их   организационных   возможностей,  должен  обеспечить  
разработку   соответствующих   проектов   и   программ,  расширение  
бюджетно-ресурсной   базы,  повышение  эффективности  использования  
бюджетных средств.
    В  конечном итоге это позволит перейти к следующей практической 
части   реализации   Стратегии,   включающей   в   себя  разработку  
инструментов (механизмов) ее реализации, в виде конкретных проектов 
нормативных правовых актов и перечней необходимых мероприятий.
    Общий  механизм  реализации Стратегии заключается в эффективном 
исполнении  полномочий  органами  государственной власти Республики 
Хакасия   в   части  управления  социально-экономическим  развитием  
региона для достижения поставленных стратегических целей.
    Механизм   реализации   Стратегии   включает  действия  органов  
государственного  управления  и  местного самоуправления Республики 
Хакасия:
    по развитию экономических видов деятельности;
    по развитию социальной сферы;
    по развитию инфраструктуры на территории Республики Хакасия.
    Действия    исполнительных   органов   государственной   власти   
Республики     Хакасия,     органов     местного    самоуправления,    
бизнес-сообщества,  общественных  и  иных организаций по реализации 
Стратегии  должны  быть  основаны  на  результатах  стратегического  
анализа  социально-экономического  развития  Республики  Хакасия  и  
данных,   полученных  в  процессе  прогнозирования  и  последующего  
планирования,   в   соответствии   с   которыми   были   определены   
стратегические  приоритеты и цели социально-экономического развития 
Республики Хакасия на долгосрочную перспективу.
    Одним    из    основных    механизмов   реализации   проводимой   
государственной   экономической   политики   в  Республике  Хакасия  
является развитие институтов государственно-частного партнерства.
    Государственно-частное     партнерство    как    новая    форма    
хозяйствования должно стать важнейшим рычагом в реализации основных 
целей,   предусмотренных   в   Стратегии.   На   основе  применения  
федеральной    и    региональной   практики   реализации   проектов   
государственно-частного  партнерства  выделен  ряд  сфер применения 
инструментов   государственно-частного  партнерства  и  привлечения  
средств институтов развития экономики:
    энергоэффективность   (системы   уличного   освещения,  системы  
коммунального теплоснабжения);
    экология (очистные сооружения, водоснабжение и водоотведение);
    комплексная  подготовка  территорий  (обеспечение транспортной, 
инженерной,  социальной  инфраструктурой  площадки  для комплексной 
застройки доступным жильем и создания технопарков);
    региональные  и  муниципальные системы транзита (дороги, мосты, 
тоннели, развязки, аэропорты);
    социальное   развитие  (объекты  здравоохранения,  образования,  
культуры, спорта и туризма);
    информатизация   и   повышение   качества   государственного  и  
муниципального      управления     (многофункциональные     центры,     
инфраструктура     электронного    правительства,    инфраструктура    
широкополосного доступа в интернет).
    В  Республике  Хакасия  нашли свое применение такие инструменты 
государственно-частного   партнерства,   как   федеральные  целевые  
программы,    федеральная    адресная   инвестиционная   программа,   
реализация  Федерального  закона  "О размещении заказов на поставки 
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг для государственных и 
муниципальных    нужд".    Также    одной    из    форм    развития    
государственно-частного партнерства являются государственно-частные 
предприятия,   акции   или   часть   акций   которых   находится  в  
государственной     собственности,     в     том     числе    такие    
государственно-частные    предприятия,    как   ОАО   "Хлеб",   ОАО   
"Гладенькая", ОАО "Курорт "Озеро Шира", ОАО "Хакасгаз", ОАО "Дворец 
спорта", ОАО "Хакасский рыбокомбинат" и др.
    В      настоящее      время     институты     и     инструменты     
государственно-частного   партнерства   страны   включают   в  себя  
Инвестиционный  фонд  Российской  Федерации,  особые  экономические  
зоны, концессии, Российскую венчурную компанию, федеральные целевые 
программы,    федеральную    адресную   инвестиционную   программу,   
региональные    фонды    развития,    государственные    корпорации    
(Внешэкономбанк,    Роснано    и    т.д.),   государственно-частные   
предприятия. Каждый из этих инструментов и институтов предоставляет 
бизнесу  определенные  возможности  для  укрупнения,  а экономике - 
возможности для развития приоритетных отраслей.
    В  рамках государственно-частного партнерства предусматривается 
внедрение   новых   для   республики   инструментов  стимулирования  
социально-экономического   развития  -  создание  региональных  зон  
экономического   благоприятствования,  формирование  инвестиционных  
площадок.
    Целью  создания зон экономического благоприятствования является 
обеспечение  комплексного  развития имеющегося и незадействованного 
потенциала   территории,   что  повлечет  за  собой  дополнительное  
привлечение   инвестиций,   создаст  условия  по  диверсификации  и  
снижению  монопрофильности  экономической  деятельности  на  основе  
государственно-частного партнерства.
    В  зависимости от специализации экономической деятельности либо 
ресурсной    обеспеченности    муниципальных    образований   могут   
создаваться следующие типы зон экономического благоприятствования:
    промышленно-производственные;
    агропромышленные;
    технико-внедренческие;
    туристско-рекреационные.
    Другими  постоянно используемыми инструментами государственного 
управления      социально-экономического      развития     являются     
республиканские   программы,   позволяющие  обеспечить  комплексный  
подход  в  решении  встающих  перед органами государственной власти 
проблем.

   5. Плановые индикаторы развития социального и экономического
          секторов Республики Хакасия на 2012 - 2016 годы

|————————————————————————————————————|———————————|———————————————-—————————————————|
|Наименование показателя (индикатора)|2010 год   |            2016 год             |
|                                    |           |———————————————|—————————————————|
|                                    |           |инерционный    |инвестиционный   |
|                                    |           |сценарий       |сценарий         |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|                 1                  |     2     |       3       |        4        |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Валовой региональный продукт, %     |103,0      |          к 2010 году            |
|                                    |           |———————————————|—————————————————|
|                                    |           |134            |159              |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Валовой региональный продукт на душу|170,7      |321,3          |346,4            |
|населения, тыс. рублей              |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Соотношение ВРП Республики Хакасия и|53,9       |70             |75               |
|ВВП Российской Федерации на душу    |           |               |                 |
|населения, %                        |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|                                   Промышленность                                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Индекс промышленного                |105,1      |          к 2010 году            |
|производства (в сопоставимых ценах),|           |———————————————|—————————————————|
|%                                   |           |138            |163              |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Индекс физического объема           |133,5      |          к 2010 году            |
|инвестиций в основной капитал (в    |           |———————————————|—————————————————|
|сопоставимых ценах), %              |           |150            |175              |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|                                 Сельское хозяйство                               |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Удельный вес прибыльных крупных и   |87,0       |87,0           |88,0             |
|средних сельскохозяйственных        |           |               |                 |
|организаций в их общем числе, %     |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Уровень занятости сельского         |62,5       |62,5           |65,0             |
|населения трудоспособного возраста, |           |               |                 |
|%                                   |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Индекс производства продукции       |102,8      |          к 2010 году            |
|сельского хозяйства в хозяйствах    |           |———————————————|—————————————————|
|всех категорий (в сопоставимых      |           |113,0          |121,0            |
|ценах), %                           |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Индекс производства продукции       |103,3      |          к 2010 году            |
|животноводства в хозяйствах всех    |           |———————————————|—————————————————|
|категорий (в сопоставимых ценах), % |           |113,0          |121,0            |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Индекс производства продукции       |101,6      |          к 2010 году            |
|растениеводства в хозяйствах всех   |           |———————————————|—————————————————|
|категорий (в сопоставимых ценах), % |           |110,0          |114,0            |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Ввод и приобретение жилья для       |6235       |6500           |6500             |
|граждан, проживающих в сельской     |           |               |                 |
|местности, молодых семей и молодых  |           |               |                 |
|специалистов, кв. метров            |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Доля обрабатываемой пашни в общей   |45,9       |55             |60               |
|площади пашни, %                    |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|                          Поддержание почвенного плодородия                       |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Внесение минеральных удобрений, тыс.|2,14       |3,5            |4,5              |
|тонн действующего вещества          |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Объем работ по агрохимическому      |145,8      |120,0          |120,0            |
|обследованию, тыс. га               |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Объем работ по реконструкции и      |110        |150            |200              |
|восстановлению оросительных систем, |           |               |                 |
|га                                  |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|                               Развитие животноводства                            |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Производство скота и птицы (в живом |49,7       |50             |50               |
|весе), тыс. тонн                    |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Производство молока, тыс. тонн      |180,2      |185            |200              |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Среднегодовой темп роста поголовья  |-          |101,0          |101,0            |
|молочных коров, %                   |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Среднегодовой темп прироста         |22,8       |13,0           |13,0             |
|поголовья специализированного       |           |               |                 |
|мясного скота, %                    |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Выход телят на 100 коров и нетелей, |80         |82             |82               |
|голов                               |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|                         Поддержка племенного животноводства                      |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Прирост реализации племенного       |18,0       |15,4           |15,4             |
|молодняка, условных голов, в        |           |               |                 |
|процентах к предыдущему году        |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Удельный вес племенного молодняка в |7,2        |7,6            |8,0              |
|общем поголовье, условных голов, в  |           |               |                 |
|процентах к общему поголовью        |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|                           Развитие табунного коневодства                         |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Поголовье мясных табунных лошадей в |14,2       |14,5           |15,0             |
|сельскохозяйственных организациях,  |           |               |                 |
|крестьянских (фермерских)           |           |               |                 |
|хозяйствах, включая индивидуальных  |           |               |                 |
|предпринимателей, на конец года,    |           |               |                 |
|тыс. голов                          |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|                                 Развитие овцеводства                             |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Маточное поголовье овец в           |77,0       |80,0           |85,0             |
|сельскохозяйственных организациях,  |           |               |                 |
|крестьянских (фермерских)           |           |               |                 |
|хозяйствах, включая индивидуальных  |           |               |                 |
|предпринимателей, на конец года,    |           |               |                 |
|тыс. голов                          |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|                          Развитие отраслей растениеводства                       |
|————————————————————————————————————-———————————-———————————————-—————————————————|
|                          Поддержка элитного семеноводства                        |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Удельный вес площади, засеваемой    |12,4       |15,0           |16,0             |
|элитными семенами, в общей площади  |           |               |                 |
|посевов, %                          |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|          Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства          |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Обновление парка                    |13,0       |18,0           |30,0             |
|сельскохозяйственной техники, %     |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|                                    Строительство                                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Объем работ, услуг в строительстве, |7,2        |10,5           |13,5             |
|млрд. рублей                        |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Объем ввода жилья, тыс. кв. метров  |140,6      |340            |350              |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Общая площадь жилых помещений,      |21         |22,0           |23,0             |
|приходящаяся в среднем на душу      |           |               |                 |
|населения, кв. метров               |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Общая площадь жилых помещений,      |0,26       |0,60           |0,65             |
|приходящаяся в среднем на одного    |           |               |                 |
|жителя, введенная в действие за год,|           |               |                 |
|кв. метров                          |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Соотношение средней рыночной        |3,53       |3,5            |3,4              |
|стоимости стандартной квартиры общей|           |               |                 |
|площадью 54 кв.м и среднего         |           |               |                 |
|годового совокупного денежного      |           |               |                 |
|дохода семьи, состоящей из 3 человек|           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|                            Жилищно-коммунальное хозяйство                        |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Снижение уровня износа объектов     |64,5       |до 60          |до 55            |
|коммунальной инфраструктуры, %      |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Доля средств внебюджетных источников|           |<20            |30               |
|в общем объеме инвестиций в         |           |               |                 |
|модернизацию объектов инженерной    |           |               |                 |
|инфраструктуры, %                   |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Доля частных компаний, управляющих  |           |<50            |<80              |
|объектами коммунальной              |           |               |                 |
|теплоэнергетики и инженерной        |           |               |                 |
|инфраструктуры, жилищным фондом на  |           |               |                 |
|основе концессионных соглашений и   |           |               |                 |
|других договоров, в общем количестве|           |               |                 |
|всех организации коммунального      |           |               |                 |
|комплекса, %                        |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Оптимизация (экономия) потребления  |3          |7              |12               |
|топливно-энергетических ресурсов, % |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Доля утечек и неучтенного расхода   |17,7       |15,3           |15,3             |
|воды в суммарном объеме воды,       |           |               |                 |
|поданной в сеть, %                  |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Доля потерь тепловой энергии в      |15,5       |13,6           |13,6             |
|суммарном объеме отпуска тепловой   |           |               |                 |
|энергии, %                          |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Доля убыточных организаций          |31,3       |28,4           |28,4             |
|жилищно-коммунального хозяйства, %  |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|                                      Транспорт                                   |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Прирост протяженности сети          |2,4        |           за период             |
|автомобильных дорог общего          |           |———————————————|—————————————————|
|пользования, км                     |           |26,8           |57               |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Доля протяженности автомобильных    |37,3       |30             |23               |
|дорог общего пользования            |           |               |                 |
|регионального значения, не          |           |               |                 |
|отвечающих нормативным требованиям, |           |               |                 |
|в общей протяженности автомобильных |           |               |                 |
|дорог общего пользования            |           |               |                 |
|регионального значения, %           |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Отремонтировано автомобильных       |27         |           за период             |
|дорог общего пользования, км        |           |———————————————|—————————————————|
|                                    |           |244            |321              |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Построено (реконструировано)        |1,34       |           за период             |
|автомобильных дорог общего          |           |———————————————|—————————————————|
|пользования, км                     |           |91,6           |100              |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Построено (реконструировано)        |0          |           за период             |
|искусственных сооружений на         |           |———————————————|—————————————————|
|автодорогах общего пользования,     |           |13/335         |18/499           |
|шт./погонных метров                 |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Протяженность автомобильных дорог с |1523,5     |1553           |1572             |
|усовершенствованным типом покрытия, |           |               |                 |
|км                                  |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|                        Управление государственным имуществом                     |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Среднегодовой темп роста доходов от |100        |107            |110              |
|сдачи в аренду земельных участков,  |           |               |                 |
|находящихся в государственной       |           |               |                 |
|собственности Республики Хакасия, % |           |               |                 |
|к предыдущему году                  |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Среднегодовой темп роста доходов от |15400      |50             |100              |
|продажи акций и иных форм участия в |           |               |                 |
|капитале, находящихся в             |           |               |                 |
|собственности Республики Хакасия, % |           |               |                 |
|к предыдущему году                  |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|                                   Лесное хозяйство                               |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Осуществление рекреационной         |150        |530            |580              |
|деятельности, га                    |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Лесовосстановление - всего, га      |3400       |4000           |4300             |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|в том числе содействие естественному|1900       |               |                 |
|возобновлению леса                  |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Уход за лесами, га                  |2594,1     |3375           |3505             |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Доля площади ценных лесных          |91,7       |95,0           |96,0             |
|насаждений в составе покрытых лесной|           |               |                 |
|растительностью земель              |           |               |                 |
|лесного фонда, %                    |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Показатель доходности лесного       |33,3       |30,0           |35,0             |
|хозяйства (отношение доходов от     |           |               |                 |
|использования лесов к бюджетным     |           |               |                 |
|расходам на ведение лесного         |           |               |                 |
|хозяйства), %                       |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|                               Охрана окружающей среды                            |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Сброс загрязненных сточных вод в    |91,0       |90,0           |85,0             |
|поверхностные водные объекты, % к   |           |               |                 |
|предыдущему году                    |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Уловлено и обезврежено загрязняющих |68,43      |68             |70               |
|атмосферу веществ, % от общего      |           |               |                 |
|количества загрязняющих веществ,    |           |               |                 |
|отходящих от стационарных источников|           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Создание особо охраняемых           |           |           за период             |
|природных территорий                |           |———————————————|—————————————————|
|республиканского значения с целью   |1          |6              |7                |
|сохранения природных комплексов, шт.|           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Предоставление в пользование водных |-          |19             |20               |
|биологических ресурсов              |           |               |                 |
|пользователям, шт.                  |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Строительство мусоросортировочного  |-          |-              |1/25             |
|завода, шт./процент переработки     |           |               |                 |
|мусора                              |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Строительство полигонов твердых     |1          |4              |6                |
|бытовых отходов городов и районов   |           |               |                 |
|республики, ед.                     |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Обустройство площадок размещения    |1          |3              |5                |
|бункеров для накопления твердых     |           |               |                 |
|бытовых отходов в населенных        |           |               |                 |
|пунктах, количество муниципальных   |           |               |                 |
|образований                         |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Объем выбросов вредных              |96         |95             |90               |
|(загрязняющих) веществ в атмосферный|           |               |                 |
|воздух от стационарных источников,  |           |               |                 |
|расположенных на территории         |           |               |                 |
|республики, тыс. тонн               |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Объем выбросов вредных              |22,6       |22,6           |20,0             |
|(загрязняющих) веществ в атмосферный|           |               |                 |
|воздух от автомобильного            |           |               |                 |
|транспорта, зарегистрированного в   |           |               |                 |
|республике, тыс. тонн               |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Доля использованных, обезвреженных  |24,4       |25,0           |30,0             |
|отходов в общем объеме              |           |               |                 |
|образовавшихся отходов в процессе   |           |               |                 |
|производства и потребления, %       |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|                               Малый и средний бизнес                             |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Количество малых и средних          |3,1        |3,8            |4,3              |
|предприятий, тыс. единиц            |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Количество малых и средних          |6          |7              |7,5              |
|предприятий в расчете на 1 тыс.     |           |               |                 |
|человек населения                   |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Доля продукции, произведенной малыми|4          |5              |6                |
|предприятиями, в общем объеме       |           |               |                 |
|валового регионального продукта, %  |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Индекс производства малых и средних |100,1      |108,0          |110,0            |
|предприятий, % к предыдущему году   |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|                                     Образование                                  |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Удельный вес лиц, сдавших единый    |97,5       |98,5           |98,5             |
|государственный экзамен, от числа   |           |               |                 |
|выпускников общеобразовательных     |           |               |                 |
|муниципальных учреждении,           |           |               |                 |
|участвовавших в едином              |           |               |                 |
|государственном экзамене, %         |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Количество выпускников,             |           |               |                 |
|набравших 100 баллов по результатам |8          |10             |12               |
|ЕГЭ, чел.                           |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Охват детей от 1 года до 6 лет      |56,1       |85             |88               |
|дошкольным образованием, %          |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Коэффициент сменности (учащихся в   |86,4       |85             |85               |
|одной смене общеобразовательных     |           |               |                 |
|школ), %                            |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Доля общеобразовательных учреждении,|75         |100            |100              |
|переведенных на нормативное         |           |               |                 |
|подушевое финансирование, %         |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Доля общеобразовательных учреждений,|1,6        |100            |100              |
|переведенных на новую (отраслевую)  |           |               |                 |
|систему оплаты труда,               |           |               |                 |
|ориентированную на результат, %     |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Уровень обеспеченности населения    |5          |3,5            |2                |
|образовательными услугами в         |           |               |                 |
|процентном отношении к уровню ВРП на|           |               |                 |
|душу населения, %                   |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Удельный вес детей в возрасте 5-18  |79         |83             |85               |
|лет, получающих услуги по           |           |               |                 |
|дополнительному образованию, %      |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|                                    Здравоохранение                               |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Младенческая смертность, число      |8,6        |7,8            |7,8              |
|умерших в возрасте до 1 года на 1   |           |               |                 |
|тыс. родившихся живыми              |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Материнская смертность, число       |49,5       |25             |24               |
|умерших женщин на 100 тыс. детей,   |           |               |                 |
|родившихся живыми                   |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Смертность населения трудоспособного|692,7      |670            |650              |
|возраста, число умерших на 100 тыс. |           |               |                 |
|человек соответствующего возраста   |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Уровень госпитализации в            |23,0       |20,0           |19,0             |
|государственные (муниципальные)     |           |               |                 |
|учреждения здравоохранения, случаев |           |               |                 |
|на 100 человек населения            |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Стационарная медицинская помощь,    |2,6        |2,62           |2,62             |
|число койко-дней на 1 жителя        |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Амбулаторная медицинская помощь,    |8,24       |9,9            |9,96             |
|число посещений на 1 жителя         |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Дневные стационары всех типов,      |0,65       |0,65           |0,66             |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|число пациенто-дней на 1 жителя     |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Скорая медицинская помощь, число    |0,37       |0,34           |0,32             |
|вызовов на 1 жителя                 |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Удельный вес государственных        |36,1       |100            |100              |
|(муниципальных) учреждений          |           |               |                 |
|здравоохранения, переведенных на    |           |               |                 |
|новую (отраслевую) систему оплаты   |           |               |                 |
|труда, ориентированную на результат,|           |               |                 |
|от общего числа государственных     |           |               |                 |
|(муниципальных) учреждений          |           |               |                 |
|здравоохранения, %                  |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Уровень обеспеченности населения    |3          |2              |1,5              |
|услугами здравоохранения в          |           |               |                 |
|процентном отношении к уровню ВРП на|           |               |                 |
|душу населения, %                   |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|                                  Занятость населения                             |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Уровень регистрируемой безработицы, |2,0        |2,0            |1,5              |
|%                                   |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Коэффициент напряженности на рынке  |2,1        |1,8            |1,5              |
|труда, единиц                       |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Социальная защита населения         |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Число стационарных учреждений       |11         |12             |13               |
|социальной защиты населения, единиц |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Число нестационарных учреждений     |0          |13             |15               |
|социальной защиты населения, единиц |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Удельный вес оздоровленных детей, % |50,7       |55             |60               |
|к общему числу детского населения   |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Удельный вес безнадзорных и         |1,1        |0,4            |0,1              |
|беспризорных детей, % от числа      |           |               |                 |
|детского населения                  |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Уровень обеспеченности населения    |2,5        |2,0            |1,7              |
|социальными услугами в процентном   |           |               |                 |
|отношении к уровню ВРП на душу      |           |               |                 |
|населения, %                        |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|                                  Физкультура и спорт                             |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Удельный вес населения,             |18,1       |30             |50               |
|систематически занимающегося        |           |               |                 |
|физической культурой и спортом, %   |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Доля детей, занимающихся в          |22         |35             |50               |
|специализированных спортивных       |           |               |                 |
|учреждениях, в общей численности    |           |               |                 |
|детей 6-15 лет                      |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|
|Доля лиц с ограниченными            |3          |10             |20               |
|возможностями здоровья и инвалидов, |           |               |                 |
|систематически занимающихся         |           |               |                 |
|физической культурой и спортом, к   |           |               |                 |
|общей                               |           |               |                 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————————|—————————————————|


Информация по документу
Читайте также